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文件管理制度

時(shí)間:2025-01-04 11:47:44 管理制度 我要投稿

【推薦】文件管理制度15篇

  在當下社會(huì ),很多地方都會(huì )使用到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編為大家整理的文件管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【推薦】文件管理制度15篇

文件管理制度1

  一、總則

  1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發(fā)展并在市場(chǎng)上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。

  2、為規范本公司技術(shù)文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術(shù)文件的編制、簽署、更改、保存等相關(guān)的資料,確保技術(shù)文件的正確性及實(shí)施有效的管理,特制訂本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠(chǎng)的技術(shù)文件的管理。

  二、技術(shù)文件的編制

  1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。

  具體包括:

  1)開(kāi)發(fā)計劃階段:方案設計、質(zhì)量保障大綱、設計開(kāi)發(fā)計劃書(shū)、檢驗要求。

  2)開(kāi)發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫(xiě)文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動(dòng)程序、設計評審記錄表。

  3)產(chǎn)品調試階段:產(chǎn)品調試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。

  4)產(chǎn)品維護階段:設計開(kāi)發(fā)總結、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊。

  2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數據等必須貼合國家相關(guān)標準和規定要求。

  3、技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部等相對應部門(mén)編制,各部門(mén)應對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。

  三、技術(shù)文件的提交

  1、在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的整個(gè)周期中,設計人員必須按照技術(shù)文件規范認真進(jìn)行各項文件的編寫(xiě)工作,以保證技術(shù)文件的完整性。

  2、在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段,設計人員都必須按時(shí)提交設計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開(kāi)發(fā)工作的可靠性。

  3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類(lèi)別提交到starteam相應的目錄。

  4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進(jìn)行刪除。

  四、技術(shù)文件的歸檔

  1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的`編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權、利。

  2、技術(shù)文件應保證標題欄中的編號、名稱(chēng)、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。

  3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤(pán)簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫(xiě)簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進(jìn)行簽署,光盤(pán)簽署則在光盤(pán)封面的標簽上進(jìn)行總體簽署。

  4、各類(lèi)歸檔文件經(jīng)確認無(wú)誤并且簽署完畢后,方可進(jìn)行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤(pán),做封存保管。

  5、用來(lái)存儲歸檔文件的光盤(pán)或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤(pán)的大致信息,如名稱(chēng)、編號、簽署信息等。

  6、歸檔文件時(shí),須填寫(xiě)《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進(jìn)行真實(shí)有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

  五、技術(shù)文件的借閱

  1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持不具權限的文件。

  2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)領(lǐng)導批準,并填寫(xiě)《借閱登記表》,然后方可經(jīng)過(guò)獲得的授權從公司服務(wù)器上下載相應的文件進(jìn)行查閱。

  3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

  4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時(shí),須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。

  5、文件閱覽之后,須在相關(guān)人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

  六、職責追究

  各部門(mén)應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術(shù)文件,公司將根據有關(guān)保密規定給予罰金處罰和公司內部記過(guò)處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

文件管理制度2

 。ㄒ唬┠康

  建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案,并加強對安全記錄的有效管理,充分利用文件和檔案信息資源,為安全生產(chǎn)服務(wù),規范安全生產(chǎn)文件檔案材料保管借閱銷(xiāo)毀程序,特制定本規定。

 。ǘ┻m用范圍

  本制度適用于公司的文件、檔案管理。

 。ㄈ┮幏缎砸梦募

  《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

  《中華人民共和國檔案法》

 。ㄋ模┞氊

  1、行政人事處負責公司安全文件和檔案的日常管理。

  2、公司各部門(mén)負責本部門(mén)的安全記錄和檔案的管理。

 。ㄎ澹┕芾硪

  1.檔案管理范圍

  1.1公司對涉及主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全生產(chǎn)資料(包括文件和記錄)定期歸檔,實(shí)施檔案管理。

  1.2對一般的安全記錄按公司的《記錄控制程序》執行。

  2.保管事項

  2.1公司的安全生產(chǎn)文件和檔案的保管,要符合國家文件和檔案管理要求,有文件柜存檔的文件,使用文件夾檔案袋存柜,分類(lèi)清楚合理,便于查閱,做到防火防潮防鼠防蛀清潔通風(fēng)干燥。

  2.2重要的文件檔案,要按時(shí)歸檔,存放在公司檔案室。

  2.3一般文件、記錄,由各分廠(chǎng)、處室自行按規定保管。

  2.4保管檔案的場(chǎng)所要做到有專(zhuān)人負責、配備滅火器材,標示嚴禁煙火標志。

  2.5檔案箱、柜;鑰匙專(zhuān)人保管。無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入檔案室。

  2.6完善安全保管措施,防止檔案人為或自然的損壞。

  2.7案資料的保管和存放應科學(xué)、規范,便于查找。

  3.歸檔時(shí)間

  3.1辦理完畢的文件,按工作階段性進(jìn)行歸檔。

  3.2按年度形成的文件,第二年上半年歸檔。

  3.3凡是有法律效用的文件材料,一經(jīng)識別就立即歸檔。

  3.4凡是有機密性的文件,隨時(shí)形成,隨時(shí)歸檔。

  4.文件和檔案保存形式檔案用紙張形式保管。

  5.安全檔案的借閱

  5.1凡本公司職工因工作需要查閱技術(shù)文件檔案,技術(shù)人員登記后方可查閱,其它人員須部門(mén)負責人批準,并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱;如查閱財務(wù)數據、考勤、工資等須部門(mén)分管領(lǐng)導批準,并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱;查閱其它文件的,須部門(mén)主管批準,并經(jīng)檔案員同意后,方可查閱。

  5.2查閱檔案需辦理登記手續,原件不外借,確因工作需要,須經(jīng)主管部門(mén)批準,予以復制。

  5.3公司重要的文件、技術(shù)資料、合同(協(xié)議),未經(jīng)公司領(lǐng)導批準同意,任何人不得查閱、借閱。

  5.4專(zhuān)業(yè)工具書(shū),一律實(shí)行先歸檔保存,再辦理借閱手續,如長(cháng)期使用的,部門(mén)內部應自備一本。

  5.5外單位來(lái)公司查閱檔案、資料,必須得到分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導的批準同意。

  5.6每次借閱檔案資料時(shí)間最長(cháng)為半個(gè)月,可以續借,到期由檔案室人員負責催討,如須長(cháng)期使用的部門(mén)內部則復印予以備份,并保證文件內容不得外泄。

  5.7查閱、借閱檔案資料人員,要愛(ài)護公司財產(chǎn),使用過(guò)程中嚴禁在檔案、資料上劃線(xiàn)、標號涂改、抽取等損害檔案、資料的情況發(fā)生,違者嚴肅處理。

  6.保密事項

  6.1檔案管理人員要自覺(jué)遵守保密紀律,檔案內容不外傳。嚴禁任何人私自保管檔案。

  6.2對公司下發(fā)的保密文件及重要會(huì )議材料各部門(mén)進(jìn)行妥善保管,并進(jìn)行登記管理,不得亂扔亂放

  6.3保密文件的復制必須履行審批、登記手續。要嚴格按照批準的份數,不得擅自多印留存。復制文件應按原文密級進(jìn)行管理,復制中形成的廢頁(yè)應作為密件銷(xiāo)毀。

  6.4絕密級文件、資料和密碼電報不得全文抄錄,確因工作必須摘抄的,須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,并履行登記手續。未經(jīng)同意,不得擅自復印、翻印和摘抄。

  6.5報廢的、過(guò)期的檔案材料及檔案工作中形成的不需進(jìn)檔的草稿紙,要進(jìn)行登記,經(jīng)主管領(lǐng)導審批,送往有關(guān)地點(diǎn)監督銷(xiāo)毀,確保保密安全。

  6.6對夠不上密級又不宜公開(kāi)的檔案,可劃為“內部”。

  6.7密級和保密期限的'確定和變更以及解密,必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核批準。

  6.8查閱“絕密”檔案必須由總經(jīng)理批準,未經(jīng)批準不得復制和摘抄。

  6.9“絕密”檔案必須放在保險柜中單獨存放。

  6.10定期檢查檔案保密工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。檔案人員應嚴格遵守保密紀律,防止泄密事件發(fā)生,對造成泄密事件的責任者,要視情節嚴肅處理。

  7.修改、補充事項

  7.1修改、補充科技檔案,必須填寫(xiě)修改、補充申請單,并經(jīng)分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導審批后,方可修改,任何個(gè)人或部門(mén)不得擅自改動(dòng)。

  7.2檔案室必須對自己歸檔的科技檔案的修改,進(jìn)行監督和檢查。

  8.銷(xiāo)毀

  8.1檔案室對已保管期滿(mǎn),擬銷(xiāo)毀檔案提出存毀的初步意見(jiàn),并對擬銷(xiāo)毀檔案按類(lèi)別登記,由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和檔案人員共同鑒定檔案,確定銷(xiāo)毀或續存,分別送交分管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導進(jìn)行初審。

  8.2匯總初審意見(jiàn),編造檔案銷(xiāo)毀清單。銷(xiāo)毀清單是準備銷(xiāo)毀案卷的登記簿。同時(shí)還應該撰寫(xiě)一份銷(xiāo)毀檔案的書(shū)面報告。

  8.3銷(xiāo)毀清單連同銷(xiāo)毀檔案的書(shū)面報告送交公司總經(jīng)理審核批準。

  8.4銷(xiāo)毀時(shí)要進(jìn)行監銷(xiāo)。

  經(jīng)鑒定批準銷(xiāo)毀的檔案,必須送指定地點(diǎn)銷(xiāo)毀,不準出賣(mài)或做其它用;銷(xiāo)毀檔案時(shí)必須派專(zhuān)人護送到指定地點(diǎn),由兩人(或兩人以上)監督銷(xiāo)毀,并在銷(xiāo)毀清單上注明"已銷(xiāo)毀"字樣和銷(xiāo)毀日期,監銷(xiāo)人要簽名蓋章,以示負責。經(jīng)審查不準銷(xiāo)毀的檔案仍繼續保存,并再銷(xiāo)毀清單上詳細注明。

  8.5檔案銷(xiāo)毀的具體工作由辦公室承辦,并將銷(xiāo)毀清單歸檔。

  對已到保存期限安全生產(chǎn)文件和檔案材料,由公司生產(chǎn)技術(shù)處或相關(guān)部門(mén)提出申請,由公司分管領(lǐng)導及相關(guān)負責人審核簽批,對審批同意銷(xiāo)毀的材料,由公司生產(chǎn)技術(shù)處或相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀,并在銷(xiāo)毀記錄上簽字。

文件管理制度3

  為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時(shí)回收,確保各部門(mén)、車(chē)間所使用的公司文件的有效性,特制定本規定。

  1、文件的發(fā)放:

  (1)財務(wù)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部辦公室以本部門(mén)名義構成且在本部門(mén)管轄范圍內發(fā)放的文件,各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關(guān)聯(lián)部門(mén)之間發(fā)放實(shí)施的文件,由辦公室安排專(zhuān)人統一發(fā)放和回收。

  (2)各部門(mén)需辦公室安排發(fā)放文件時(shí),務(wù)必將文件打印并復印好,由部經(jīng)理書(shū)面寫(xiě)明發(fā)放范圍、發(fā)放時(shí)間并簽名后送綜合管理部,由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。

  (3)任何文件,發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門(mén)的所有文件,由部門(mén)負責人簽字接收。如部門(mén)負責人不在,由部門(mén)在場(chǎng)人員簽名代收。代收人務(wù)必負責及時(shí)將文件轉給部門(mén)負責人。需個(gè)人接收的文件由部門(mén)內部建立“文件發(fā)放回收登記表”,并由個(gè)人親自簽字接收。

  (4)需發(fā)放到正科長(cháng)以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學(xué)習材料等),發(fā)放人只需發(fā)放到相關(guān)正科長(cháng)級管理人員,再由正科長(cháng)級管理人員安排發(fā)放到相關(guān)個(gè)人。

  2、文件的更改:

  (1)任何原因造成文件的個(gè)別字句需要更改,且更改后不影響整個(gè)文件版面的`整潔美觀(guān),由原編制構成的部門(mén)負責人書(shū)面寫(xiě)明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經(jīng)理簽字認可),連同編制構成部門(mén)負責人的私章送原發(fā)放人,由原發(fā)放人根據原發(fā)放范圍及存檔予以更改。

  (2)文件發(fā)放人根據更改字數多少和繁簡(jiǎn)狀況,可到現場(chǎng)為原件人更改,也能夠收回后予以更改,再返還給原收件人。但在更改時(shí)務(wù)必用雙線(xiàn)劃掉原字句,在劃掉的字句對應上方行距空間寫(xiě)上新字句,并在更改處蓋上原編制構成部門(mén)負責人的私章。

  3、文件的換頁(yè):

  (1)任何原因造成文件單頁(yè)大面積修改,需換頁(yè)的,由原編制構成將需修改頁(yè)面進(jìn)行修改并打印、復印好,由其部門(mén)負責人書(shū)面寫(xiě)明換頁(yè)狀況(屬數據性、原則性修改須部經(jīng)理簽字認可)送原文件發(fā)放人,由原文件發(fā)放人根據原發(fā)放范圍予以換頁(yè)。

  (2)所有需換頁(yè)的文件,由文件發(fā)放人統一換頁(yè)并注明執行時(shí)間,將原頁(yè)銷(xiāo)毀。

  4、文件的回收、作廢:

  (1)因公司制度匯總、部門(mén)調整、規劃變化等原因,造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的,由匯總部門(mén)或新文件編制構成部門(mén)負責人,安排原發(fā)放人予以回收。

  (2)文件發(fā)放人在回收文件時(shí),務(wù)必持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關(guān)欄內簽名后回交。

  (3)每年12月下旬,由辦公室通知各部門(mén),對本年度平時(shí)未統一回收的文件、報表等無(wú)效材料清理回收一次。

  (4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室,由辦公室主任統一安排銷(xiāo)毀。

  5、其它規定:

  (1)任何部門(mén)以公司名義構成的文件討論稿或正式稿,務(wù)必發(fā)放到董事長(cháng)兼總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、公司各職能部門(mén)負責人及其他相關(guān)聯(lián)人員,以便了解公司政策方向,根據公司各方面狀況系統地進(jìn)行修改,確保接口部門(mén)的相互配合。

  (2)無(wú)論部門(mén)或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都務(wù)必在檔案室存檔備案。

  (3)任何文件相關(guān)部門(mén)負責人接收后務(wù)必領(lǐng)學(xué)或傳達應執行的員工,認為有必要復印下發(fā)到相關(guān)員工時(shí),須向原發(fā)放部門(mén)提出申請,由原發(fā)放部門(mén)復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā),避免文件使用范圍失控,造成有效和無(wú)效版本的混淆。

  (4)所有換頁(yè)或作廢文件屬存檔的或相關(guān)部門(mén)需留存備查證明的,發(fā)放人只需蓋上作廢章即可,不予收回,但檔案管理員務(wù)必在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

文件管理制度4

  為了進(jìn)一步加強公文管理,規范公文審核會(huì )簽工作,提高公文質(zhì)量和依法行政水平,制定本制度。

  第一條 文件會(huì )簽制度是指制發(fā)文件時(shí),如文件內容涉及其他科室的職能和業(yè)務(wù),由主辦科室提出,相關(guān)科室就公文相關(guān)事宜進(jìn)行討論、協(xié)商并簽署意見(jiàn)的工作制度。

  第二條 起草下列文件時(shí),須進(jìn)行會(huì )簽:

 。ㄒ唬┪募䞍热萆婕岸嗖块T(mén)法律法規和政策的;

 。ǘI(yè)務(wù)涉及其他相關(guān)科室的

 。ㄈ┥婕叭中怨ぷ,需要相關(guān)科室協(xié)助的

 。ㄋ模┚C合科室的文件涉及職能科室業(yè)務(wù)的

 。ㄎ澹┲饕I(lǐng)導及分管領(lǐng)導認為有必要會(huì )簽的

  第三條 會(huì )簽審核的內容和要求

 。ㄒ唬⿻(huì )簽審核的內容

  1、文件是否必要,觀(guān)點(diǎn)是否正確、符合實(shí)際;

  2、文件是否符合國家現行的`方針、政策、法律、法規;與市委、市政府和管委已經(jīng)發(fā)布、仍在執行的政策、規定有無(wú)矛盾;是否符合現行財政政策和局相關(guān)制度、規定等;

  3、文件是否符合法定程序和權限;

  4、文件是否規范、科學(xué),條理是否清晰、簡(jiǎn)明扼要、合乎邏輯;遣詞造句是否符合語(yǔ)法、準確精煉;標點(diǎn)符合、

  數字計量、人名地名、專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)等是否正確、規范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度,是否符合規定。

 。ǘ⿻(huì )簽審核的要求

  1會(huì )簽科室審核后,若認為符合有關(guān)法律和規定,應及時(shí)簽署同意意見(jiàn);若認為有明顯不當的,要提出修改意見(jiàn);若認為違法法律法規和政策的,不得會(huì )簽;協(xié)商后仍不能達成一致意見(jiàn)的,應簽署保留意見(jiàn)報局領(lǐng)導審定。

  第四條 局內文件會(huì )簽程序

 。ㄒ唬┬枰獣(huì )簽的文稿,經(jīng)主辦科室負責人審核后,由擬稿人負責送相關(guān)科室會(huì )簽。會(huì )簽科室要認真研究,及時(shí)出具會(huì )簽意見(jiàn),由會(huì )簽科室主要負責人簽署意見(jiàn)、姓名和時(shí)間,并退回主辦科室。

 。ǘ⿻(huì )簽一般在1個(gè)工作日內完成。涉及技術(shù)問(wèn)題和緊急公文須按局領(lǐng)導要求時(shí)限完成。確需延長(cháng)會(huì )簽時(shí)間的,會(huì )簽科室須及時(shí)告知主辦科室或公文審核科室,會(huì )簽時(shí)間不得超過(guò)3個(gè)工作日。

 。ㄈ┯芍鬓k科室送分管領(lǐng)導審核簽發(fā)。

  第五條 文件審核簽發(fā)程序

  以局名義制發(fā)的文件,由主辦科室分管領(lǐng)導簽發(fā);分管領(lǐng)導如認為必要或牽涉其他領(lǐng)導分管業(yè)務(wù)的,須請相關(guān)領(lǐng)導會(huì )簽,會(huì )簽一般應在1個(gè)工作日內完成,如分管領(lǐng)導外出且辦文較緊急,則由局長(cháng)或主持工作的局領(lǐng)導簽發(fā)。

  第六條 部門(mén)間聯(lián)合行文的會(huì )簽程序

 。ㄒ唬┯杀揪种鬓k的聯(lián)合行文(編本局文號),由主辦科室負責,經(jīng)有關(guān)科室會(huì )簽,分管領(lǐng)導審簽后,送有關(guān)部門(mén)會(huì )簽。

 。ǘ┢渌块T(mén)主辦的聯(lián)合行文(編外部門(mén)文號),由相關(guān)科室審核,送分管領(lǐng)導會(huì )簽。確須主要負責人會(huì )簽的,應將會(huì )簽意見(jiàn)報主要領(lǐng)導審核并會(huì )簽。會(huì )簽應在2個(gè)工作日內完成。

  第七條 凡領(lǐng)導已簽發(fā)的文稿,內容不得隨意改動(dòng);確有改動(dòng)必要的,須說(shuō)明原因并請示簽發(fā)人批準。

文件管理制度5

  資料文件管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分,旨在規范信息的存儲、檢索、使用和銷(xiāo)毀,確保信息的安全、準確和有效利用。本制度涵蓋以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域:

  1. 文件分類(lèi)與編碼:設定文件的分類(lèi)標準,建立統一的'編碼體系。

  2. 文件創(chuàng )建與審批:規定文件的創(chuàng )建流程,明確審批權限。

  3. 文件存儲與保護:確定文件的存儲方式,實(shí)施安全保護措施。

  4. 文件檢索與使用:設立文件檢索機制,規范文件使用規則。

  5. 文件更新與修訂:設定文件修訂流程,確保信息的時(shí)效性。

  6. 文件存檔與銷(xiāo)毀:規定文件的存檔期限,制定合理的銷(xiāo)毀政策。

  內容概述:

  1. 文件生命周期管理:從文件的產(chǎn)生到廢棄的全過(guò)程管理。

  2. 權限管理:明確各部門(mén)和個(gè)人對文件的訪(fǎng)問(wèn)權限。

  3. 系統支持:采用合適的it系統支撐文件管理工作。

  4. 培訓與教育:定期進(jìn)行文件管理知識的培訓和教育。

  5. 監督與審計:設立監督機制,定期進(jìn)行文件管理審計。

  6. 法規遵從:確保文件管理符合相關(guān)法律法規要求。

文件管理制度6

  方中物業(yè)文件管理制度旨在規范公司內部文檔的管理流程,確保信息的準確、完整和安全。這一制度不僅有助于提高工作效率,減少因文件混亂導致的誤解和錯誤,還能促進(jìn)團隊間的溝通與協(xié)作,保障公司的運營(yíng)順暢。

  內容概述:

  方中物業(yè)文件管理制度涵蓋了以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域:

  1. 文件分類(lèi)與編碼:建立統一的文件分類(lèi)標準和編碼系統,便于快速查找和歸檔。

  2. 文件創(chuàng )建與審批:規定文件的起草、審核、批準流程,確保內容的準確性和合規性。

  3. 文件存儲與保管:設定電子和紙質(zhì)文件的存儲方式、期限及保管責任人。

  4. 文件使用與借閱:明確文件的使用權限,制定借閱流程,防止信息泄露。

  5. 文件更新與廢棄:規定文件修訂、替換及廢棄的標準和程序,保持信息的.時(shí)效性。

  6. 知識產(chǎn)權保護:強調對知識產(chǎn)權的尊重和保護,防止非法使用。

  7. 應急處理:設定在突發(fā)情況下(如火災、黑客攻擊等)的文件備份和恢復策略。

文件管理制度7

  1、總則

  1.1目的

  為了提高公司內控管理水平,加強公司各類(lèi)文件的保密,防止公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各類(lèi)信息的泄密和流失,特制定本制度。

  1.2范圍

  公司的保密文件是指與公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的,公司不允許對外公布和擴散的文件,包括但不限于:各種往來(lái)文件、函件、文檔、報告、報表、會(huì )議紀要等。

  2、密級劃分

  2.1保密文件根據其內容不同,分為絕密、機密、秘密文件;

  2.2“絕密”文件:是指包含公司最重要的機密,關(guān)系公司未來(lái)發(fā)展的前途命運,對公司根本利益有著(zhù)決定性影響的保密文件;

  2.3“機密”文件:是指包含公司的`重要秘密,其泄露會(huì )使公司的安全和利益遭受?chē)乐負p害的保密文件;

  2.4“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露會(huì )使公司的安全和利益受到損害的保密文件。

  3、密級標識

  3.1密級確認后,文件應當按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應標識。專(zhuān)用印章由綜合管理部指定專(zhuān)人負責保管。

  3.2絕密文件應當在其文件每一頁(yè)的右上角加蓋“絕密”專(zhuān)用印章。

  3.3機密文件應當在其文件每一頁(yè)的右上角加印“機密”專(zhuān)用印章。

  3.4秘密文件應在其文件首頁(yè)的右上角加印印“秘密”專(zhuān)用印章。

  4、文件打印

  4.1絕密、機密文件:由綜合管理部指定專(zhuān)人負責打印。

  4.2秘密文件:綜合部指定人員打印好秘密文件后,應將磁盤(pán)文件定期刪除。公司將對刪除情況不定期檢查,不得私自拷貝秘密文件。

  5、文件分發(fā)

  5.1絕密、機密、秘密文件的分發(fā)應當有所記錄。絕密、機密、秘密文件必須發(fā)至相關(guān)部門(mén)指定文件接收人簽收。

  5.2絕密、機密文件、秘密文件嚴禁在內部辦公網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布、公開(kāi)和傳送。

  5.3在對外合作中,如確需向合作方提供公司保密文件的,應當首先按其密級由公司總經(jīng)理書(shū)面批準,并在提供前與之簽訂保密協(xié)議。

  6、查閱、申請復制

  6.1查閱權限:

  6.1.1查閱公司文件必須填寫(xiě)文件查閱申請表。(附件表格《文件調閱、復印申請表》)

  6.1.2絕密文件、機密文件:主辦部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理簽字批準。

  6.1.3秘密文件:主辦部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導簽字批準。

  6.2復制權限:

  6.2.1申請復制文件必須填寫(xiě)文件復印申請單。(附件《文件調閱、復印申請表》)

  6.2.2嚴禁復制絕密文件。

  6.2.3機密文件復。罕仨氈鬓k部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理簽字批準。

  6.2.4秘密文件復。和瓿刹块T(mén)負責人、分管領(lǐng)導簽字批準。

  7、文件保管、存檔

  7.1絕密、機密、秘密文件由文件的簽收人和簽發(fā)人親自保管。

  7.2絕密、機密、秘密文件的查閱人和機密、秘密文件的復制應當在文件保管人處進(jìn)行登記,以備核查。

  7.3如絕密、機密、秘密文件的保管人不慎將文件丟失,應立即向公司相應的領(lǐng)導匯報情況。

  8、保密責任

  8.1絕密、機密、秘密文件的保管人不得擅自復制文件,不得讓無(wú)關(guān)人員接觸這些文件。

  8.2嚴禁未被授權的人員查閱、復制和摘抄絕密、機密、秘密文件。

  8.3員工在離職時(shí)不得攜帶公司的秘密、機密、秘密文件。

  8.4如以上行為一旦發(fā)現,公司將嚴肅處理。情節嚴重者,公司將追究其法律責任。

  9、作廢文件的處理

  文件保管人應對保管的文件進(jìn)行定期清理。已過(guò)時(shí)或作廢的文件要進(jìn)行銷(xiāo)毀或者解密。絕密、機密、秘密文件的解密和銷(xiāo)毀須由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理簽字批準后進(jìn)行。(附件《文件銷(xiāo)毀申請表》)

  10、監督和檢查

  各部門(mén)負責人應當對本部門(mén)機密、秘密文件的保密情況進(jìn)行有效監管,對違反管理規定的行為要及時(shí)指正,對嚴重違反者要立即上報。

  同時(shí)對本部門(mén)保密文件的控制情況有所記錄,并應根據最新記錄對各保密執行情況進(jìn)行不定期檢查,對違反管理規定的情況要通報批評;對嚴重違反規定,可能或者已經(jīng)造成重大損失的情況要立即匯報公司領(lǐng)導班子。

  11、附則

  本制度由綜合管理部負責解釋?zhuān)园l(fā)布之日起執行! 

文件管理制度8

  1目的

  為規范安全管理體系文件的管理,對包括職業(yè)健康安全在內的管理體系運行中使用的各類(lèi)文件實(shí)施有效控制,以確保各過(guò)程、環(huán)節/場(chǎng)所使用的文件具有統一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關(guān)的部門(mén)均使用有效的現行版本文件,防止誤用作廢文件。

  對安全記錄檔案進(jìn)行有效控制,以證實(shí)符合規定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀(guān)證據,在必要時(shí)實(shí)現可追溯性。

  2范圍

  本程序包含了文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過(guò)程。規定了各過(guò)程負責人的職責,適用于各過(guò)程管理體系文件的控制。

  本程序包括記錄的填寫(xiě)、收集、保管、處置等子過(guò)程。適用于公司各部門(mén)的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。

  3職責

  3.1各過(guò)程管理部門(mén)職責:

  3.1.1負責確定所管理的過(guò)程的文件需求。

  3.1.2負責對所需的.文件進(jìn)行策劃并安排專(zhuān)人編寫(xiě)。

  3.1.3負責過(guò)程管理文件的(程序、規定、制度、表格)組織編制。

  3.1.4負責嚴格執行過(guò)程管理文件的規定,并按規定的表格做好相應的記錄。

  3.1.5負責文件更改內容等。

  3.2生產(chǎn)部職責:

  3.2.1負責管理手冊的編制。

  3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。

  3.3各部門(mén)負責本部門(mén)各過(guò)程文件的編制、評審和批準。

  3.4各部門(mén)負責本部門(mén)記錄的建立與管理。

  4程序內容

  4.1確定文件種類(lèi)

  4.1.1為便于文件管理,根據不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來(lái)文件、綜合管理體系文件。

  4.1.2外來(lái)文件:外來(lái)文件系指國家、地方政府部門(mén)發(fā)布的法律、法規、條例和標準(見(jiàn)法律法規的識別與評價(jià)程序);上級部門(mén)下發(fā)的通知、要求、規定和辦法;相關(guān)方的期望和要求。

  4.1.3綜合管理體系文件

  a.方針、目標和指標;

  b.實(shí)現方針、目標和指標的策劃;

  c.控制各業(yè)務(wù)過(guò)程的程序、規定、指導書(shū)、表格。

  4.1.4資料和記錄

  相關(guān)的資料包括但不限于:

  a.各類(lèi)分析/評價(jià)/統計數據;

  b.特種設備(如壓力容器等)及其附件的安全技術(shù)監察(檢測)資料;

  c.建設(工程)項目可行性研究報告、HSE 預評價(jià)報告、設計方案和圖紙、HSE專(zhuān)篇、竣工驗收報告及相關(guān)審查結論和批復意見(jiàn);

  d.各類(lèi)檢查、教育培訓、演習及其他活動(dòng)記錄;

  e.專(zhuān)項風(fēng)險評價(jià)、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價(jià)報告;

  f.化學(xué)危險品安全標簽、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、儲存、使用防護指南;

  g.;窇⒁粰谌ǎ殬I(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)

  h.設施的設計、運行技術(shù)資料;

  i.供應商和承包商檔案;

  j.作業(yè)許可證等;

  k.其他資料。

  4.2提出文件的編制和修改需求

  4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利,但是必須向過(guò)程負責人提出申請。

  4.2.2過(guò)程負責人確定所管理的過(guò)程的文件需求。

  4.3指定編寫(xiě)人

  4.3.1如需要編制或修改,對所需的文件進(jìn)行策劃并安排專(zhuān)人編寫(xiě)。

文件管理制度9

  維修技術(shù)資料、工藝文件管理制度之相關(guān)制度和職責

  1、技術(shù)負責人負責收集汽車(chē)維修的法律、法規和國家標準、行業(yè)標準以及相關(guān)技術(shù)標準,具備所承修車(chē)型相關(guān)維修技術(shù)標準和工藝文件,確保文件完整并及時(shí)更新,以上資料交由資料管理員保管。

  2、資料管理員對所有資料進(jìn)行分類(lèi)編號,定期對資料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并做好記錄,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報。

  3、借用資料時(shí),資料管理員應認真、完整地填寫(xiě)資料借用登記表。

  4、借用人對資料必須愛(ài)護,保證資料的完好、整潔。對于使用中出現的.損壞現象,應主動(dòng)向管理員說(shuō)明,并酌情賠償。

  5、如資料遺失,將追究借用人責任,限期購回此書(shū)或及時(shí)復印此書(shū),資料管理員對借用人進(jìn)行遺失登記,當再次出現遺失情況,限制其使用權,并上報領(lǐng)導。

  6、為保證資料內容清晰完整,翻閱資料時(shí)雙手一定要潔凈,凡出現資料破損,粘上油膩、不清潔將追究借用人責任,限制其使用權。

文件管理制度10

  收發(fā)文件管理制度的重要性不言而喻。它能夠:

  1.提高效率:規范化的`流程可以減少溝通成本,提高工作效率。

  2.保障安全:防止敏感信息外泄,維護企業(yè)利益。

  3.促進(jìn)協(xié)作:明確的權限設置,促進(jìn)團隊間的有效協(xié)作。

  4.保留證據:妥善保管文件,為業(yè)務(wù)決策和糾紛解決提供依據。

  5.符合法規:遵守相關(guān)法規,避免因文件管理不當引發(fā)的法律風(fēng)險。

文件管理制度11

  1、醫院內部文件由職能科或辦公室擬稿,辦公室主任核稿,院長(cháng)簽發(fā),辦公室同意行文。

  2、上級下發(fā)的文件由院辦公室收文登記,送交院長(cháng)閱批,由院辦室督促有關(guān)職能科辦理,所有來(lái)文均先交院辦公室統一登記。

  3、凡收文、發(fā)文、文電、公函等文件及外出開(kāi)會(huì )、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。

  4、送交各部門(mén)的`文件應定期收回,對到期未退的應進(jìn)行催退,院辦公室定期對所管文件清點(diǎn)、對帳,保證文件不遺失。

  5、醫院下發(fā)的各類(lèi)文件、通知,各科應及時(shí)傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。

  6、院辦公室對需歸檔的文件應根據文件的作者、內容、文種、時(shí)間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。

  7、醫院下發(fā)的重要文件,各病區、科室應及時(shí)傳達貫徹,病區負責人或科室主任簽字,并在規定時(shí)間上交院辦公室歸檔備查。

文件管理制度12

  一、檔案歸檔制度

 。ㄒ唬┪募牧系臍w檔要求:

  1.公司在籌備、成立、經(jīng)營(yíng)、管理及產(chǎn)權變動(dòng)過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料均列入歸檔范圍。

  2.公司各部門(mén)負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交檔案室集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

  3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

  4.歸檔文件材料必須準確地反映企業(yè)生產(chǎn)、科研、基建和經(jīng)營(yíng)管理等各項活動(dòng)的真實(shí)內容和歷史面貌。

  5.歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規律,保持同一案卷內文件材料的有機聯(lián)系。

  6.歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤(pán)、磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。

  7.歸檔的文件材料必須為正本,本企業(yè)編制的文件應附發(fā)文底稿。

  8.歸檔的具有永久、長(cháng)期保存價(jià)值的電子文件應有相應的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

  9.非紙質(zhì)文件材料應與其文字說(shuō)明一并歸檔。

  10.外文(或少數民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無(wú)譯文的要譯出標題后歸檔。

  11.為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良,紙面清潔,書(shū)寫(xiě)文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫(xiě)紙等不牢固的書(shū)寫(xiě)材料。書(shū)寫(xiě)工整、圖像、字跡清晰。

 。ǘw檔范圍及保管期限

  (參照企業(yè)檔案歸檔范圍及保管期限表)

 。ㄈw檔時(shí)間:

  1.管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發(fā)簿一同移交檔案室歸檔。

  2.凡專(zhuān)項工程、專(zhuān)題項目、科研課題等由發(fā)生部門(mén)將文件材料整理后經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導及項目負責人審定后向檔案室移交歸檔。周期長(cháng)的可分階段、單項歸檔。

  3.外購設備儀器或引進(jìn)項目的文件材料在開(kāi)箱驗收或接收后即時(shí)登記,安裝調試后歸檔。

  4.工程項目在竣工驗收后三個(gè)月內接收歸檔。

  5.每年形成的會(huì )計檔案,由財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)保存一年,在下一年的第一季度內向檔案室移交歸檔。

  6.電子文件邏輯歸檔實(shí)時(shí)進(jìn)行,物理歸檔應與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。

  7.榮譽(yù)檔案由行政部收集整理后于次年統一歸檔。

  8.聲像檔案在每次活動(dòng)結束后整理歸檔。

  9.相關(guān)會(huì )議(技術(shù)會(huì )議、專(zhuān)題會(huì )議、年度工作會(huì )議),在會(huì )議結束后歸檔。

  10.外出、出差考察材料由當事人在回來(lái)后一個(gè)月內整理歸檔。

  11.變更、修改、補充的文件材料隨進(jìn)歸檔。

  12.公司內部機構變動(dòng)和職工調動(dòng)、離崗時(shí)留在部門(mén)或個(gè)人手中的文件材料隨時(shí)歸檔。

  13公司產(chǎn)權變動(dòng)過(guò)程中形成的文件材料隨時(shí)歸檔。

  二、檔案查(借)閱制度

  檔案借閱是檔案室的日常業(yè)務(wù)工作,是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務(wù)的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

  1.凡本公司有關(guān)人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內容根據檔案密級程度,取得相關(guān)領(lǐng)導簽字,同時(shí)做登記。

  2.本公司有關(guān)人員如有實(shí)際情況必須借出者,須辦理相關(guān)手續,超過(guò)兩天以上歸還者,須經(jīng)領(lǐng)導批準簽字。但要如期歸還。

  3.借閱檔案者應愛(ài)護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫(huà)、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí),須當面查看清楚,如發(fā)現遺失或損壞,應及時(shí)反映給主管領(lǐng)導。

  4.外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內容也須經(jīng)總理同意審核后方能帶出。

  5.凡屬不成熟的現行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。

  三、檔案的保密制度

  1.凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

  2.非綜合檔案室人員不得隨便進(jìn)入檔案庫房,庫房門(mén)窗及箱柜應隨關(guān)鎖。

  3.全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執行企業(yè)保密規定,不失密。否則應追究責任。

  4.凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續,一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關(guān)手續。

  5.查閱人員對檔案內容承擔保密義務(wù),違反規定造成后果者必須追究責任。

  6.檔案人員要忠于職守,認真執行各項保密制度。

  7.定期對保密檔案保管情況進(jìn)行檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

  四、檔案庫房管理制度

  一、檔案入庫檢查:

  1檔案出入庫房要清點(diǎn)、登記。定期對庫藏檔案進(jìn)行清理、核對,做到賬、物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案,及時(shí)進(jìn)行修補和復制。

  2.入庫底圖應批邊分類(lèi)裝袋,照片、磁帶等聲像檔案應存放入專(zhuān)用檔案盒(袋)內。

  3.定期對檔案保管狀況進(jìn)行全面檢查,做好記錄,發(fā)現問(wèn)題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

  二、檔案庫房管理:

  1.檔案庫房未經(jīng)許可,外來(lái)人員不得擅自進(jìn)入。

  2.檔案柜、卷排列科學(xué)、合理、整齊、美觀(guān),便于調卷。

  3.庫房門(mén)窗須安裝窗簾,庫房?jì)炔捎冒谉霟羟艺斩炔怀^(guò)100勒克期。

  4.避免光線(xiàn)直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

  5.庫房?jì)葢锌諝庹{節和溫濕度計等設施,及時(shí)做好溫濕度記錄,溫度應控制在14度——24度,相對濕度控制在45——60%。

  6.庫內及庫外應科學(xué)地安設溫濕度記錄儀表,庫房應專(zhuān)門(mén)安裝空調設備。

  7.庫房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發(fā)生火災的可能。

  8.檔案庫房要做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲(chóng)、防塵。

  9.對庫藏檔案應經(jīng)常進(jìn)行檢查,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)報告并采取措施予以處理。

  10.每年9月定期對庫藏檔案進(jìn)行一次抽樣檢查,掌握檔案管理情況,為科學(xué)管理積累資料。

  五、檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度

  1.根據《檔案法》及《江蘇省檔案管理條例》中的相關(guān)規定,編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會(huì )計檔案見(jiàn)會(huì )計檔案保存期限表。

  2.保管期限分永久、長(cháng)期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長(cháng)。

  3.從檔案的內容、來(lái)源、時(shí)間、可靠程度、名稱(chēng)等方面監別檔案的價(jià)值。

  4.檔案通過(guò)鑒定,要求保管期準確,案卷質(zhì)量達到規定標準。如果鑒定中發(fā)現檔案不準確,不完整,應及時(shí)責成有關(guān)部門(mén)修改、補充。

  5.銷(xiāo)毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷(xiāo)毀前要造具清冊、提出銷(xiāo)毀報告、會(huì )同總工辦核查、總經(jīng)理審批。銷(xiāo)毀檔時(shí)要嚴格執行保密規定,由鑒定小組指定人員會(huì )同保密、保衛人員銷(xiāo)毀或監銷(xiāo),防止失密。

  檔案銷(xiāo)毀時(shí)要有二人以上監銷(xiāo),并在清冊上簽字

  六、檔案保管統計制度

  1.檔案庫房須與辦公室、閱檔室分開(kāi),并有防火、防光、防潮、防蟲(chóng)防塵、防霉、防盜和防高溫等“八防”設施,以確保檔案的安全與完整。

  2.檔案庫房嚴禁堆放食品和易燃易爆物,嚴禁吸煙和使用明火。

  3.建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷(xiāo)毀等統計臺帳。

  4.做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構成情況的準確、及時(shí)、科學(xué)的統計工作。

  七、綜合檔案室主任職責

  1.認真學(xué)習《檔案法》,深刻領(lǐng)會(huì )上級檔案部門(mén)關(guān)于檔案工作的方針、政策,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理水平。

  2.、努力學(xué)習業(yè)務(wù),鉆研各類(lèi)檔案理論基礎知識,充分掌握綜合檔案室庫存檔案的各種情況,做到心中有數,操作自如。

  3.檢查督促專(zhuān)、兼職檔案人員的檔案管理工作,對收集管理的文件材料和立卷歸檔的'諸多環(huán)節應嚴格把關(guān)。

  4.組織檔案網(wǎng)絡(luò )成員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習,交流檔案管理經(jīng)驗與體會(huì ),開(kāi)展檔案工作的檢查評比,不斷促進(jìn)檔案工作的健康發(fā)展。

  5.定期向分管領(lǐng)導匯報檔案工作,爭取領(lǐng)導支持,做好檔案工作計劃的制訂和落實(shí)。

  6.組織制定綜合檔案室檔案管理工作目標和發(fā)展規劃。

  7.負責綜合檔案與各部門(mén)分公司的工作協(xié)調。

  八、檔案工作人員崗位職責

  1.認真學(xué)習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門(mén)各項工作做好服務(wù)。

  2.負責管理本部門(mén)的檔案,做好各門(mén)類(lèi)、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

  3.積極做好檔案的服務(wù)利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時(shí)準確地提供利用。

  4.做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

  5.嚴格遵守“保密制度”工作,未經(jīng)批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內容。

  6.負責對本部門(mén)檔案工作進(jìn)行監督、檢查和指導。

文件管理制度13

  第一條 管理要點(diǎn)

  1、 為使文件管理工作制度化、規范化、科學(xué)化,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。

  2、 文件管理的范圍包括:上級下發(fā)文件、公司各類(lèi)制度文件、外部傳真文件、政策指導類(lèi)文件、各類(lèi)合同文件等。

  3、 制度類(lèi)文件按照公司文檔統一格式進(jìn)行編寫(xiě),統一頁(yè)眉、頁(yè)腳,寫(xiě)明公司全稱(chēng)及文件性質(zhì);正文部分寫(xiě)明題目、時(shí)間、發(fā)文部門(mén)、內容等信息;措辭規范,表達無(wú)歧義。

  4、 根據文件屬性、類(lèi)別,對所有文件進(jìn)行編號,根據編號定期歸檔,做好相應的文字記錄,以備查閱。

  第二條 制度規范

  1、 文件的`起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷(xiāo)毀等由辦公室人員負責執行。

  2、 公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部,各部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

  3、 公司對內公開(kāi)文件由行政人事部負責起草和審核,總經(jīng)理簽發(fā);各部門(mén)需要向下或對外發(fā)文的文件由各部門(mén)負責起草,行政人事部負責審核,審核無(wú)誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門(mén)校對,校對無(wú)誤方可正式打印,由總經(jīng)理蓋章,簽發(fā)。

  4、 凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應記錄。

  5、 機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進(jìn)行分類(lèi)管理,定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門(mén)主管。

  6、 各部門(mén)因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續,對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經(jīng)理批準后方可借閱。

  7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進(jìn)行登記,做好借閱記錄并限期清退。

  8、 按時(shí)間、內容、部門(mén)、名稱(chēng)等內容分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

  9、 根據存檔時(shí)間及存檔的必要性對文件進(jìn)行銷(xiāo)毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進(jìn)行處理。

  第三條 文件管理流程設計

  1、 內部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔

  2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷(xiāo)毀

  3、 借閱流程:提出申請,辦理手續→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷(xiāo)毀

文件管理制度14

  上墻文件管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面:

  1.提升信息流通:將關(guān)鍵信息置于顯眼位置,減少信息傳遞的障礙,提高工作效率。

  2.加強責任意識:公開(kāi)的'責任分配有助于員工明確自身職責,增強責任感。

  3.促進(jìn)團隊協(xié)作:共享的信息有助于各部門(mén)協(xié)同工作,避免誤解和沖突。

  4.強化企業(yè)文化:體現公司的透明度和開(kāi)放性,塑造積極的企業(yè)形象。

  5.遵守法規要求:某些行業(yè)可能需要公開(kāi)特定信息以符合法規要求。

文件管理制度15

  1.目的

  為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規范化、科學(xué)化、制度化,結合公司實(shí)際工作情況,特制定本制度。

  2.范圍

  公司在籌備、成立、生產(chǎn)、管理及產(chǎn)權變動(dòng)過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的文件材料均列入歸檔范圍。

  3.內容

  3.1公司下列主要安全生產(chǎn)資料應進(jìn)行檔案管理:主要安全生產(chǎn)文件、風(fēng)險評價(jià)信息;培訓記錄;標準化系統評價(jià)報告;事故調查報告;檢查、整改記錄;職業(yè)衛生檢查與監護記錄;安全生產(chǎn)會(huì )議記錄;安全活動(dòng)記錄;法定檢測記錄;關(guān)鍵設備設施檔案;應急演習信息;承包商和供應商信息;維護和校驗記錄;技術(shù)圖紙;人員資格證;安全評價(jià)報告等。

  3.2公司各部門(mén)負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交行政部集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

  3.3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

  3.4歸檔文件材料必須準確地反映企業(yè)生產(chǎn)、基建和生產(chǎn)管理等各項活動(dòng)的真實(shí)內容和歷史面貌。

  3.5歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規律,保持同一案卷內文件材料的有機聯(lián)系。

  3.6歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤(pán)、磁帶、照片及底片、膠片、實(shí)物等各種載體形式。

  3.7歸檔的文件材料必須為正本,本企業(yè)編制的文件應附發(fā)文底稿。

  3.8歸檔的具有永久、長(cháng)期保存價(jià)值的電子文件應有相應的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

  3.9非紙質(zhì)文件材料應與其文字說(shuō)明一并歸檔。

  3.10外文(或少數民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無(wú)譯文的要譯出標題后歸檔。

  3.11為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良,紙面清潔,書(shū)寫(xiě)文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫(xiě)紙等不牢固的書(shū)寫(xiě)材料。書(shū)寫(xiě)工整、圖像、字跡清晰。

  3.12歸檔范圍及保管期限

  3.13歸檔時(shí)間:

 。1)管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發(fā)簿一同移交行政部歸檔。

 。2)凡專(zhuān)項工程、專(zhuān)題項目等由發(fā)生部門(mén)將文件材料整理后經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導及項目負責人審定后向行政部移交歸檔。周期長(cháng)的可分階段、單項歸檔。

 。3)外購設備儀器或引進(jìn)項目的.文件材料在開(kāi)箱驗收或接收后即時(shí)登記,安裝調試后歸檔。

 。4)工程項目在竣工驗收后三個(gè)月內接收歸檔。

 。5)每年形成的財務(wù)檔案,由行政部及有關(guān)部門(mén)保存一年,在下一年的第一季度內向行政部移交歸檔。

 。6)電子文件邏輯歸檔實(shí)時(shí)進(jìn)行,物理歸檔應與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。

 。7)榮譽(yù)檔案由給合辦收集整理后于次年統一歸檔。

 。8)聲像檔案在每次活動(dòng)結束后整理歸檔。

 。9)相關(guān)會(huì )議(技術(shù)會(huì )議、專(zhuān)題會(huì )議、年度工作會(huì )議),在會(huì )議結束后歸檔。

 。10)外出、出差考察材料由當事人在回來(lái)后一個(gè)月內整理歸檔。

 。11)變更、修改、補充的文件材料隨進(jìn)歸檔。

 。12)公司內部機構變動(dòng)和職工調動(dòng)、離崗時(shí)留在部門(mén)或個(gè)人手中的文件材料隨時(shí)歸檔。

 。13)公司產(chǎn)權變動(dòng)過(guò)程中形成的文件材料隨時(shí)歸檔。

  3.14檔案查(借)閱制度

  檔案借閱是行政部的日常業(yè)務(wù)工作,是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務(wù)的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

 。1)凡本公司有關(guān)人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在行政部閱檔室查閱。查閱內容根據檔案密級程度,取得相關(guān)領(lǐng)導簽字,同時(shí)做登記。

 。2)本公司有關(guān)人員如有實(shí)際情況必須借出者,須辦理相關(guān)手續,超過(guò)兩天以上歸還者,須經(jīng)領(lǐng)導批準簽字。但要如期歸還。

 。3)借閱檔案者應愛(ài)護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫(huà)、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時(shí),須當面查看清楚,如發(fā)現遺失或損壞,應及時(shí)反映給主管領(lǐng)導。

 。4)外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內容也須經(jīng)總經(jīng)理同意審核后方能帶出。

 。5)凡屬不成熟的現行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。

  3.15檔案的保密制度

 。1)凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

 。2)非綜合行政部人員不得隨便進(jìn)入行政部,行政部門(mén)窗及箱柜應及時(shí)關(guān)鎖。

 。3)全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執行企業(yè)保密規定,不失密。否則應追究責任。

 。4)凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續,一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關(guān)手續。

 。5)查閱人員對檔案內容承擔保密義務(wù),違反規定造成后果者必須追究責任。

 。6)檔案人員要忠于職守,認真執行各項保密制度。

 。7)定期對保密檔案保管情況進(jìn)行檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

  3.16行政部管理制度

 。1)檔案存入檢查:

  1)檔案出入行政部要清點(diǎn)、登記。

  2)定期對檔案保管狀況進(jìn)行全面檢查,做好記錄,發(fā)現問(wèn)題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

 。2)行政部管理:

  1)行政部未經(jīng)許可,外來(lái)人員不得擅自進(jìn)入。

  2)檔案柜、卷排列科學(xué)、合理、整齊、美觀(guān),便于調卷。

  3)行政部門(mén)窗須安裝窗簾,行政部?jì)炔捎冒谉霟羟艺斩炔怀^(guò)100lx。

  4)避免光線(xiàn)直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

  5)行政部嚴禁堆放食品和易燃易爆物,必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發(fā)生火災的可能。

  8)行政部須做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲(chóng)、防塵。

  9)做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構成情況的準確、及時(shí)、科學(xué)的統計工作。

  10)建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷(xiāo)毀等統計臺帳。

  3.17檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度

 。1)根據《檔案法》中的相關(guān)規定,編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會(huì )計檔案見(jiàn)會(huì )計檔案保存期限表。

 。2)保管期限分永久、長(cháng)期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長(cháng)。

 。3)從檔案的內容、來(lái)源、時(shí)間、可靠程度、名稱(chēng)等方面監別檔案的價(jià)值。

 。4)檔案通過(guò)鑒定,要求保管期準確,案卷質(zhì)量達到規定標準。如果鑒定中發(fā)現檔案不準確,不完整,應及時(shí)責成有關(guān)部門(mén)修改、補充。

 。5)銷(xiāo)毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷(xiāo)毀前要造具清冊、提出銷(xiāo)毀報告報總經(jīng)理審批。銷(xiāo)毀檔案時(shí)要嚴格執行保密規定,由鑒定小組指定人員會(huì )同保密、保衛人員銷(xiāo)毀或監銷(xiāo),防止失密。檔案銷(xiāo)毀時(shí)要有二人以上監銷(xiāo),并在清冊上簽字。

  3.18檔案工作人員崗位職責

 。1)認真學(xué)習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門(mén)各項工作做好服務(wù)。

 。2)負責管理本部門(mén)的檔案,做好各門(mén)類(lèi)、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

 。3)積極做好檔案的服務(wù)利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時(shí)準確地提供利用。

 。4)做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

 。5)嚴格遵守“保密制度”工作,未經(jīng)批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內容。

 。6)負責對本部門(mén)檔案工作進(jìn)行監督、檢查和指導。

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