公司文件安全管理制度
在日新月異的現代社會(huì )中,制度使用的情況越來(lái)越多,制度是指一定的規格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編幫大家整理的公司文件安全管理制度(精選10篇),希望能夠幫助到大家。
公司文件安全管理制度1
為使公司安全生產(chǎn)文件管理制度化、規范化、科學(xué)化,使得每次安全生產(chǎn)檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄,充分發(fā)揮各項安全記錄文件在安全生產(chǎn)中的重要作用,根據國家相關(guān)規定,結合公司實(shí)際情況,特制定本制度。
安全文件管理目標及內容:
1、 安全管理各項臺賬要有專(zhuān)門(mén)的存放地點(diǎn),并由專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行管理。
2、 要對文件的內容、份數、標題等逐一核對,如發(fā)現不符應及時(shí)向上級報告。
3、 應及時(shí)送交領(lǐng)導,不要擠壓。
4、 應及時(shí)登記編號、分類(lèi)整理并存檔,做好詳細記錄。
5、 保存時(shí),要保持文件的完整性。
6、 需上報的文件必須經(jīng)過(guò)負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報,文件上必須詳細寫(xiě)明文件標題、主送單位、經(jīng)辦人等。
7、 存檔人員應及時(shí)分類(lèi)整理、存檔,并統計編號、編制目錄等,以方便查閱。
8、 存檔時(shí),要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
9、 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規定,不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場(chǎng)所。
10、 借閱時(shí)要明確責任人借閱時(shí)間和歸還時(shí)間。借閱人必須做好保密工作,不得翻印和復印,不能轉借他人。
11、 對于不具備存檔和存查價(jià)值的文件應填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀清單》,經(jīng)安全科長(cháng)批準后,可以銷(xiāo)毀。
公司文件安全管理制度2
。ㄒ唬┠康
為規范管理本企業(yè)的安全生產(chǎn)規章制度,確保符合國家相關(guān)法律法規、標準和規范,符合本企業(yè)的特點(diǎn),具有實(shí)際的指導意義,制訂本制度。
。ǘ┻m用范圍
本制度適用于xx水泥有限公司安全生產(chǎn)規章制度,安全操作規程及其他安全生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等管理。
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《文件控制程序》
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1.總經(jīng)理負責組織制定、審核、簽發(fā)并落實(shí)本單位安全生產(chǎn)規章制度和、崗位安全操作規程和崗位生產(chǎn)責任制。
2.生產(chǎn)技術(shù)處負責實(shí)施對安全規章制度、崗位安全操作規程和崗位生產(chǎn)責任制文件的編制組織、審核修訂,包括與安全標準化有關(guān)的外來(lái)文件。
3.各分廠(chǎng)、處室在職權范圍內分工負責本單位的安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程和崗位生產(chǎn)責任制的編制和管理。
(五)管理要求
1.安全標準化文件的分類(lèi)、編號
1.1本企業(yè)的安全標準化文件主要包括:安全生產(chǎn)規章制度、安全操作規程、崗位安全生產(chǎn)責任制、事故應急救援預案等。
1.2安全標準化文件的受控狀態(tài)
安全標準化文件分“受控”和“非受控”兩種形式!笆芸亍蔽募陌l(fā)放對象為本公司與標準化運行有關(guān)的部門(mén)或個(gè)人!笆芸亍蔽募l(fā)放時(shí)其封面加蓋“受控”章,進(jìn)行統一編號,并對持有者進(jìn)行登記,必要時(shí)蓋xx水泥有限公司專(zhuān)用章!胺鞘芸亍蔽募贿M(jìn)行編號和記錄,可作為一次性文件提供給顧客,發(fā)出后不再進(jìn)行管理。
1.3安全標準化文件的編號規則:
1.3.1公司自行編制的安全標準化文件的編號規則:
注:
“WNXN”,是“xx水泥有限公司”的代碼
“WN”是,“威寧”的拼音第一個(gè)字母縮寫(xiě);
“XN”,指公司名稱(chēng)“西南”;
“R”是指“記錄”;
“AQ”,指各安全文件的編號,安全生產(chǎn)規章制度WNXN-AQZD,操作規程WNXN-CZGC,安全責任制WNXN-AQZRZ等開(kāi)始編,需保留文件控制的相關(guān)記錄。
1.3.2國家行業(yè)地方等標準采用原編號。
2.安全標準化文件的編制
2.1生產(chǎn)技術(shù)處負責組織編寫(xiě)《安全生產(chǎn)管理制度匯編》,包括《應急救援預案》《崗位安全操作規程》《崗位安全生產(chǎn)責任制》等文件的編寫(xiě),按照安全標準化的13個(gè)要素進(jìn)行分解,各分廠(chǎng)、處室按照職權范圍負責本部門(mén)所涉及的安全標準化要素進(jìn)行安全文件的編寫(xiě)。
2.2 《安全生產(chǎn)管理制度匯編》至少包含下列內容:安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規標準規范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績(jì)效評定管理等。
2.3制度內容要符合國家相關(guān)法律、法規,標準和規范,應符合本企業(yè)的實(shí)際,不能照抄照搬。
2.4制度的編寫(xiě)人員應了解國家相關(guān)法律、法規,標準和規范,熟悉本企業(yè)的組織架構和管理特點(diǎn),確保合規性。制度的格式建議包括以下內容:目的、適用范圍、規范性引用文件、職責、管理要求、記錄等。
2.5 《崗位安全操作規程》要涵蓋本企業(yè)的所有崗位(或設備),內容要基于特定的危險源(危害因素)辨識和風(fēng)險分析評價(jià)和控制。其格式建議包括以下內容:目的、范圍、主要風(fēng)險及控制措施、操作規程、安全注意事項、應急處置、附件等。
2.6應急預案的編寫(xiě)應符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》的要求,應按規定評審,并報安監部門(mén)備案。
3.安全標準化文件的會(huì )簽
3.1安全標準化文件草稿編制結束后,生產(chǎn)技術(shù)處應將草稿發(fā)放到相關(guān)部門(mén),或組織相關(guān)部門(mén)、人員討論,廣泛征求各部門(mén)人員的意見(jiàn)。
3.2各部門(mén)人員提出的意見(jiàn),生產(chǎn)技術(shù)處應做好記錄,斟酌采納后融入到其中。
4.安全標準化文件的審批
4.1《安全生產(chǎn)管理制度匯編》由生產(chǎn)技術(shù)處組織編寫(xiě),生產(chǎn)技術(shù)處負責人審核后報請主管領(lǐng)導,由總經(jīng)理批準。
4.2各部門(mén)負責編制的安全標準化文件由各單位自行起草,生產(chǎn)技術(shù)處負責人審核后報請主管領(lǐng)導,公司總經(jīng)理批準。
4.3安全標準化文件在發(fā)布前,審核時(shí)規定發(fā)放范圍。
4.4各分廠(chǎng)、處室負責人負責審核部門(mén)起草的文件,報公司總經(jīng)理批準。
5.安全標準化文件的發(fā)布
5.1受控文件由行政人事處根據文件的發(fā)放范圍統一發(fā)放。
5.1.1公司重要安全文件、制度由行政人事處文件發(fā)放程序發(fā)放,發(fā)放途徑通過(guò)公司OA或ERP管理信息平臺發(fā)放到相關(guān)部門(mén),相關(guān)部門(mén)應及時(shí)查閱,獲取存檔。
5.1.2一般的安全文件,由擬定文件部門(mén),按文件發(fā)放程序發(fā)放,發(fā)放途徑通過(guò)公司OA或ERP管理信息平臺發(fā)放到相關(guān)部門(mén)或本部門(mén),相關(guān)部門(mén)或本部門(mén)應及時(shí)查閱,獲取存檔。
5.2安全標準化文件發(fā)放應在《文件發(fā)放/回收登記表》上登記,受控文件應記錄發(fā)放號,并有文件接收人簽名,保留發(fā)放記錄。
5.3各分廠(chǎng)編制的安全生產(chǎn)管理制度及崗位安全操作規程應由行政人事處發(fā)放到相關(guān)崗位,并組織培訓考核,保留記錄資料。
5.4安全標準化文件應以公司正式文件發(fā)布。
5.5各分廠(chǎng)、處室應嚴格按照安全標準化文件的要求執行。
6.安全標準化文件的使用
6.1文件使用人的受控文件破損嚴重影響使用時(shí),應向辦公室辦理更換手續,交回破損文件,補發(fā)新文件。補發(fā)新文件,分發(fā)號不變。
6.2文件使用人丟失受控文件應向行政人事處報告,說(shuō)明丟失原因,經(jīng)原批準人批準后補發(fā)新文件。
6.3行政人事處保存相關(guān)《受控文件目錄》。
7.安全標準化文件的評審
7.1公司每年至少組織一次對安全生產(chǎn)法律法規、標準規范、規章制度和操作規程、崗位安全生產(chǎn)責任制的執行情況及適用情況進(jìn)行全面檢查和評估,并編寫(xiě)評估報告。
7.2個(gè)別文件因可操作性等原因需要臨時(shí)評審的,由使用單位提出,生產(chǎn)技術(shù)處負責組織安全標準化文件評審,以確定是否需要修改。
7.3出現下列情況時(shí),評審工作可以立即開(kāi)展,確保安全規章制度和安全操作規程的適用性和有效性:
7.3.1國家安全生產(chǎn)新的法律法規標準及其他要求在官方媒體公布或通過(guò)文件精神下達時(shí)。
7.3.2省市等上級部門(mén)安全生產(chǎn)行政管理部門(mén)新下發(fā)的安全管理相關(guān)文件通知時(shí)。
7.3.3公司新工藝新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品和新方法的投入使用時(shí)。
7.3.4當發(fā)生事故時(shí),工藝技術(shù)材料等發(fā)生變更時(shí)。
7.3.5企業(yè)發(fā)生并購重組時(shí)。
8.安全標準化文件的修訂
8.1制定文件修訂的計劃,并根據文件評審結果、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例和績(jì)效評定結果等,對安全生產(chǎn)規章制度及崗位安全操作規程進(jìn)行修訂,確保其有效和適用;
8.2安全標準化文件需要更改時(shí),應有文件更改人書(shū)面說(shuō)明原因及更改內容;重大更改(如技術(shù)等)還應附有充分的理由和依據,經(jīng)單位負責人簽字,文件主管部門(mén)審核后,報原文件批準人批準。原批準人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時(shí),應報接替其職能的人員批準。
8.3安全標準化文件經(jīng)修改后應注明修改狀態(tài),自0開(kāi)始順序編號,修改頁(yè)超過(guò)2/3時(shí)應換版。
8.4安全標準化文件的換版和文件的作廢及銷(xiāo)毀要進(jìn)行登記。
9.安全標準化文件的管理
9.1經(jīng)批準的文件應按文件的編號規則予以編號登記。文件起草部門(mén)應將文件原稿和批文交辦公室保存。以媒體形式存放文件應加密/將磁盤(pán)標識存檔。
9.2需臨時(shí)借閱安全標準化文件時(shí),應經(jīng)安全文件管理部門(mén)負責人批準并予以登記,借閱者應在規定的日期時(shí)間內歸還文件。文件原稿不對外借閱。
9.3文件復印和拷貝需填寫(xiě)申請單,由行政人事處負責人批準后執行。未經(jīng)批準任何人不得擅自打印復印和拷貝。
公司文件安全管理制度3
一、目的
為了規范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性,使其為今后工作開(kāi)展提供參考資料和文獻,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與公司安全生產(chǎn)有關(guān)的文件檔案的管理。
三、職責
1、安保部負責制定本制度,并負責綜合監督管理。
2、各部門(mén)負責本部門(mén)文件檔案的管理,并負責監督檢查和考核;
3、各部門(mén)安全員負責本部門(mén)文件檔案的收集、歸檔和保管,并適時(shí)將安全生產(chǎn)檔案上報公司安全職能部門(mén)備案。
四、內容
1、文件資料的收集
安全生產(chǎn)文件檔案內容如下:
。1)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、標準規范及其它要求;
。2)上級主管部門(mén)安全生產(chǎn)文件、批復文、領(lǐng)導指示材料及會(huì )議資料等;
。3)公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、安全會(huì )議記錄材料、安全學(xué)習資料、住建指示材料等;
。4)安全生產(chǎn)工作計劃、總結、報告等;、
。5)各種安全活動(dòng)記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等;
。6)供應商、承包商、施工單位相關(guān)材料等;
。7)安全設施檢測、檢驗報告、記錄等;
。8)食品安全、職業(yè)衛生評價(jià)報告等;
2、立卷歸檔
。1)、文件資料應根據其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)立卷,保證的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用;
。2)、應根據文件資料的重要性,立案時(shí)間分永久、長(cháng)期和短期三種,進(jìn)行時(shí)間整理、分類(lèi)歸檔;
。3)、安保部在每年1月份前對上年度的文件資料進(jìn)行歸檔,統一保存;
。4)、各種文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統化,應層次分明、編寫(xiě)頁(yè)碼、標定卷內文件資料目錄;
。5)、不同價(jià)值、不同性質(zhì)的文件資料應當區別管理,單獨立卷;
3、檔案保管
。1)、檔案應入架、科學(xué)排列,避免暴露和捆扎堆放;
。2)、應采取防潮、防蟲(chóng)措施,防止檔案損壞;
4、檔案借閱
。1)、文件資料檔案借閱,必須履行借閱手續,借閱檔案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說(shuō)明情況,并辦理續借手續;
。2)、借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開(kāi)、發(fā)表或轉借他人;
。3)、歸還檔案時(shí),由檔案管理人員當面查點(diǎn)清楚,并在借閱登記本上注銷(xiāo);
5、檔案銷(xiāo)毀
對于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導批準,可以定期銷(xiāo)毀,必要時(shí)做好銷(xiāo)毀記錄;
五、相關(guān)記錄
《文件檔案清單》
六、本制度由安保部制定并負解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)施。
公司文件安全管理制度4
一、目的
為了規范安全生產(chǎn)文件檔案的管理,確保文件檔案的完整性、合理性、科學(xué)性,使其為今后工作開(kāi)展提供參考資料和文獻,特制定本制度。
本制度適用于公司與安全生產(chǎn)有關(guān)的文件檔案的管理。
二、職責
2.1 安全環(huán)保部負責制定本制度,并負責綜合監督管理。
2.2 各部門(mén)負責本部門(mén)文件檔案的管理,并負責監督檢查和考核。
2.3 各部門(mén)管理人員負責本單位文件檔案的收集、歸檔和保管。
三、內容
3.1文件資料收集,安全生產(chǎn)文件檔案內容如下:
3.1.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、標準規范及其他要求。
3.1.2上級主管部門(mén)安全生產(chǎn)文件、批復文、領(lǐng)導指示材料及會(huì )議資料等。
3.1.3公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、安全會(huì )議記錄材料、安全學(xué)習資料、領(lǐng)導指示材料等。
3.1.4安全生產(chǎn)工作計劃、總結、報告等。
3.1.5各種安全活動(dòng)記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。
3.1.6供應商、承包商相關(guān)材料。
3.1.7安全設施檢測、校驗報告、記錄等。
3.1.8安全、職業(yè)衛生評價(jià)報告。
3.2立卷歸檔
3.2.1文件資料應根據其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映安全生產(chǎn)主要情況,以便保管和利用。
3.2.2應根據文件資料的重要性,按時(shí)間永久、長(cháng)期和短期等三種進(jìn)行時(shí)間整理,分類(lèi)歸檔。
3.2.3各部門(mén)在每年2月底前對上年度的文件資料進(jìn)行歸檔,統一保存。
3.2.4各種文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統化,應層次分明,編寫(xiě)頁(yè)碼,填寫(xiě)卷內文件資料目錄。
3.2.5不同價(jià)值,不同性質(zhì)的文件資料應當區別管理,單獨立卷。
3.3檔案保管
3.3.1檔案應入柜上架,科學(xué)排列,避免暴露和捆扎堆放。
3.3.2應采取防潮、防蟲(chóng)措施,防止檔案損壞。
3.4檔案借閱
3.4.1文件資料檔案借閱,必須辦理借閱手續,借閱檔案要注意保護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還,到期不能歸還者,要說(shuō)明情況,并辦理續借手續。
3.4.2借閱的檔案要注意保密,未經(jīng)許可,不得隨意公開(kāi)、發(fā)表或轉借他人。
3.4.3歸還檔案時(shí),由檔案管理人員當面查點(diǎn)清楚,并在借閱登記本上注銷(xiāo)。
3.5檔案銷(xiāo)毀
對于過(guò)期并失去保存價(jià)值的文件資料,經(jīng)單位領(lǐng)導批準,可以定期銷(xiāo)毀,必要時(shí)做好銷(xiāo)毀記錄。
四、本制度由安全環(huán)保部制定并負責解釋,自發(fā)布之日起實(shí)施。
公司文件安全管理制度5
1目的
為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規范化、科學(xué)化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規定,實(shí)現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實(shí)際工作情況,特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各類(lèi)文件的起草、審查、審批、發(fā)布、執行、修改、廢止和備案。
3定義
3.1文件:公司文件是在公司管理過(guò)程中形成的具有執行效力和規范體式的文書(shū),是公司各項工作開(kāi)展和進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)的重要依據和工具。
3.2受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進(jìn)行控制。隨時(shí)保持有效版本的文件。
3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁(yè)面無(wú)“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。
3.4外來(lái)文件:指來(lái)源于公司之外的與公司各項工作開(kāi)展和進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)有關(guān)的文件(法律、法規、標準、行業(yè)規范、客戶(hù)要求等)。
4職責
4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門(mén),負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。
4.2各部門(mén)產(chǎn)生的內部使用的文件由部門(mén)負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。
4.3文件編制、審批、發(fā)布的權責。
4.3.1各部門(mén)負責制定部門(mén)職責范圍內的制度文件。
4.3.2管理者代表負責組織相關(guān)部門(mén)和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。
4.3.3人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門(mén),負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發(fā)布、匯總。
5文件分級分類(lèi)
5.1文件分級
5.1.1一級文件:公司戰略規劃具有長(cháng)期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類(lèi)文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經(jīng)營(yíng)管理規范等。
5.1.2二級文件:規范各專(zhuān)業(yè)職能管理、服務(wù)規范管理等方面的文件。
5.1.3三級文件:各職能管理、服務(wù)規范等具體實(shí)施的作業(yè)指導流程及相關(guān)技術(shù)文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業(yè)方法和標準。
5.1.4四級文件:表格、表單類(lèi)文件,凡記錄作業(yè)結果所用的表格等。
6文件編號、標識與控制
6.1文件編號:[Microsof1]公司名稱(chēng)+部門(mén)代號+文件名稱(chēng)+文件順序號+時(shí)間
注:各部門(mén)代號
部門(mén)代碼部門(mén)代碼部門(mén)代碼部門(mén)代碼
6.2文件的標識與控制
文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關(guān)場(chǎng)所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶(hù)的文件為非受控文件,不作標識;
長(cháng)期有效的文件予以編號和標識,控制其發(fā)放,回收作廢失效版本;
一次性或短時(shí)間有效的文件過(guò)期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過(guò)期版本。
7文件編制、審核、批準和發(fā)布
7.1行政文件與管理性文件的編制與審批
(1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)、生產(chǎn)、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。
(2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術(shù)文件管理制度、財務(wù)管理制度,由各部門(mén)依本制度4.3條負責編制。
(3)各部門(mén)行政性文件:各部門(mén)因部門(mén)管理及工作開(kāi)展所需求發(fā)布的通知/通告,由相關(guān)職能部門(mén)負責編制。
(4)公司及各部門(mén)所有行政性文件審核由人事行政部填寫(xiě)《公司內部業(yè)務(wù)便簽》,部門(mén)負責人審核,常務(wù)副總批準、審閱和簽發(fā)。
(5)公司及各部門(mén)所有管理性文件的審核由人事行政部填寫(xiě)《文件審閱簽發(fā)單》,部門(mén)負責人審核,常務(wù)副總批準、審閱和簽發(fā)。
7.2文件歸檔、發(fā)放、保管
7.2.1文件歸檔
(1)經(jīng)審批后的文件,人事行政部負責填寫(xiě)“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時(shí)歸檔。
(2)各部門(mén)收到的文件由部門(mén)負責人或指定人員保管。各部門(mén)的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。
7.2.2文件發(fā)放
公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發(fā)放:
(1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發(fā)至各部門(mén);
(2)作業(yè)文件、記錄下發(fā)至使用文件的相關(guān)部門(mén);
(3)各個(gè)部門(mén)都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時(shí)收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發(fā)放登記表》按上述規定范圍發(fā)放文件,并注明發(fā)放數量,填寫(xiě)發(fā)放編號,并由領(lǐng)用者簽名。
(4)文件接收部門(mén)應指定人員接收文件,收文者要在《文件發(fā)放登記表》中簽名。
7.2.3文件保管與借閱
(1)文件保管:所有經(jīng)批準發(fā)布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門(mén),文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。
a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。
b、技術(shù)文件正本按文件歸口存放于文件產(chǎn)生的技術(shù)部門(mén)。
c、外來(lái)文件正本依文件分類(lèi)存放于檔案室及相應的文件接收部門(mén)。
(2)各部門(mén)需要借閱文件時(shí)可向文件歸口部門(mén)辦理借閱手續,各部門(mén)文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。
(3)存放與硬盤(pán)和軟盤(pán)的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進(jìn)行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進(jìn)行操作。
(4)文件的持有者若跨部門(mén)調動(dòng)或離職,應辦理文件交接、歸還手續。
7.3文件的更改與回收作廢
7.3.1文件更改
(1)當文件不適應需要更改時(shí),由文件歸口部門(mén)提出,并實(shí)施具體更改工作,文件更改必須符合統一性、協(xié)調性,必要時(shí)相關(guān)的文件應進(jìn)行同步更改。
(2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門(mén)/人員按負責填寫(xiě)《文件更改/評審單》并實(shí)施更改。
(3)文件修改內容較少時(shí),可以采用劃改、換頁(yè)的方式進(jìn)行更改;單文件更改超過(guò)三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發(fā)生重大變化時(shí)應進(jìn)行換版。
(4)公司文件更改狀態(tài)按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態(tài)為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態(tài)之間的關(guān)系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態(tài)號最高是10,當超過(guò)10次時(shí),文件換版,即由A版升為B版,以此類(lèi)推。特殊情況下,換版不受此限制。
(5)文件更改內容必須及時(shí)到達文件使用場(chǎng)所,對文件的宣貫、實(shí)施情況有文件歸口部門(mén)進(jìn)行檢查,并確認更改效果。
(6)公司鼓勵各部門(mén)及人員在使用文件時(shí)及時(shí)發(fā)現文件的問(wèn)題,提出文件更改意見(jiàn)。
7.4文件的作廢與銷(xiāo)毀
(1)各部門(mén)使用中的文件已被更改且有新版文件發(fā)布時(shí),原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發(fā)放數量回收,并登記標明回收日期。
(2)文件作廢或換頁(yè)換版時(shí),對已回收的作廢文件由行政辦公室及時(shí)銷(xiāo)毀,并記錄在《文件銷(xiāo)毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時(shí)要在文件上標注“作廢”字樣。
(3)各類(lèi)文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。
7.5外來(lái)文件管理
7.5.1外來(lái)文件接收與歸口
(1)國家法律、法規;國家、行業(yè)、地方標準;上級主管部門(mén)下發(fā)的管理辦法、制度、規定等外來(lái)文件,由人事行政部統一收集管理,并建立《外來(lái)文件清單》。
(2)外來(lái)文件由接收部門(mén)或形成文件部門(mén)歸口管理。
(3)外來(lái)的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經(jīng)理審批后,交由相關(guān)部門(mén)傳閱執行,履行完畢后,由執行部門(mén)記錄執行情況,交檔案室備檔。
7.6保密文件的管理
7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰(shuí)形成誰(shuí)負責”為原則進(jìn)行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。
7.6.2保密文件的發(fā)放、傳閱、披露應遵守以下原則:
文件密級發(fā)放、傳閱范圍
絕密公司核心領(lǐng)導、絕對信息形成部門(mén)的負責人及公司領(lǐng)導認為需要讓其知悉的對象。
機密公司部門(mén)負責人以上人員,機密信息形成部門(mén)的相關(guān)人員及公司領(lǐng)導認為需要讓其知悉的對象。
秘密公司部門(mén)主管級以上人員,秘密形成部門(mén)的相關(guān)人員及該部門(mén)認為需要讓其知悉的對象。
公司文件安全管理制度6
一、總則
1、技術(shù)文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發(fā)展并在市場(chǎng)上保持強勢競爭力的有力保障,公司的技術(shù)文件屬于公司所有。
2、為規
3、適用范圍:適用于本廠(chǎng)的技術(shù)文件的管理。
二、技術(shù)文件的編制
1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)檔案和技術(shù)資料。
具體包括:
1)開(kāi)發(fā)計劃階段:
2)開(kāi)發(fā)設計階段:原理圖、印制版圖、產(chǎn)品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫(xiě)文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動(dòng)程序、設計評審記錄表。
3)產(chǎn)品調試階段:產(chǎn)品調試手冊、產(chǎn)品焊裝明細表、產(chǎn)品調試記錄、產(chǎn)品驗證記錄。
4)產(chǎn)品維護階段:設計開(kāi)發(fā)
2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數據等必須符合國家相關(guān)標準和規定要求。
3、技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部等相對應部門(mén)編制,各部門(mén)應對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。
三、技術(shù)文件的提交
1、在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的整個(gè)周期中,設計人員必須按照技術(shù)文件規范認真進(jìn)行各項文件的編寫(xiě)工作,以保證技術(shù)文件的完整性。
2、在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段,設計人員都必須按時(shí)提交設計文件,并保存在公司的服務(wù)器中。每當設計文件發(fā)生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務(wù)器中的文件,保證開(kāi)發(fā)工作的可靠性。
3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類(lèi)別提交到starteam相應的目錄。
4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務(wù)器上進(jìn)行刪除。
四、技術(shù)文件的歸檔
1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審核和批準;技術(shù)文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關(guān)制度;明確各級的責、權、利。
2、技術(shù)文件應保證標題欄中的編號、名稱(chēng)、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術(shù)文件不得用于歸檔。
3、文件簽署分為紙質(zhì)文件簽署、電子文件簽署和光盤(pán)簽署。其中,紙質(zhì)文件簽署須在紙質(zhì)文件上手寫(xiě)簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進(jìn)行簽署,光盤(pán)簽署則在光盤(pán)封面的標簽上進(jìn)行總體簽署。
4、各類(lèi)歸檔文件經(jīng)確認無(wú)誤并且簽署完畢后,方可進(jìn)行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務(wù)器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤(pán),做封存保管。
5、用來(lái)存儲歸檔文件的光盤(pán)或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤(pán)的大致信息,如名稱(chēng)、編號、簽署信息等。
6、歸檔文件時(shí),須填寫(xiě)《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進(jìn)行真實(shí)有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。
五、技術(shù)文件的借閱
1、任何員工之間不得私自傳閱技術(shù)文件,不得非法保持不具權限的文件。
2、若因工作需要,須借閱技術(shù)文件,則需報相關(guān)
公司文件安全管理制度7
一、一般
1.技術(shù)文件是我們公司的核心秘密,是我們公司持續發(fā)展和在市場(chǎng)上堅持強勢競爭力的有力保證,公司的技術(shù)文件歸公司所有。
2、為規范公司技術(shù)文件管理,明確文件編制的準確性、完整性、技術(shù)文件編制、簽名、變更、保存等相關(guān)資料,確保技術(shù)文件的準確性和有效管理,特制定本制度。
3、適用范圍:適用于本廠(chǎng)技術(shù)文件管理。
二、技術(shù)文件的編制
1、技術(shù)文件包括:技術(shù)文件是指公司的產(chǎn)品設計圖紙、技術(shù)標準、技術(shù)文件和技術(shù)資料。
具體包括:
1)開(kāi)發(fā)計劃階段:計劃設計、質(zhì)量保證概述、設計開(kāi)發(fā)計劃書(shū)、檢查要求
2)開(kāi)發(fā)設計階段3360原理圖、打印布局、產(chǎn)品編程手冊、機械原理圖、編程設備刻錄文件、可編程設備源代碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動(dòng)程序、設計審查記錄表
3)產(chǎn)品調試階段3360產(chǎn)品調試手冊、產(chǎn)品焊接明細表、產(chǎn)品調試記錄、產(chǎn)品驗證記錄
4)產(chǎn)品維護階段3360設計開(kāi)發(fā)摘要、軟件使用手冊、產(chǎn)品使用手冊
2、技術(shù)文件的技術(shù)要求和數據等必須遵守國家相關(guān)標準和規定要求。
3.技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部等相關(guān)部門(mén)編制,各部門(mén)要對技術(shù)文件的準確性、合理性負責。
三、提交技術(shù)文件
1.在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的整個(gè)周期內,設計師應根據技術(shù)文檔規范認真完成各文檔的編寫(xiě)工作,以確保技術(shù)文檔的完整性。
2.在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段,設計師都必須及時(shí)提交設計文件并保存在公司的服務(wù)器上。每當設計文件發(fā)生重大更改時(shí),設計師都必須重新提交文件,更新服務(wù)器上的文件,確保開(kāi)發(fā)工作的可靠性。
3、設計文件的提交以starteam為準,設計師應根據提交的文件類(lèi)別提交到starteam的相應目錄。
4.對于提交的文件,任何人都不能故意從服務(wù)器中刪除。
四、技術(shù)文件的保管
1、各相關(guān)負責人負責技術(shù)文件的審查和批準。技術(shù)文件編制必須嚴格執行編制、校對、審查三級把關(guān)制度。明確各級責任、權利、利益。
2、技術(shù)文檔必須在標題欄的編號、名稱(chēng)、日期、設計、校對、審計、批準等欄中簽名完備,簽名不完善的技術(shù)文檔不能用于存檔。
3.文件簽名分為紙質(zhì)文件簽名、電子文件簽名、光盤(pán)簽名。其中紙質(zhì)文檔簽名必須用手寫(xiě)在紙質(zhì)文檔上,電子文檔簽名必須作為注釋簽署starteam,光盤(pán)簽名必須作為一個(gè)整體簽署光盤(pán)封面上的標簽。
4、各種存檔文件確認后,簽名完成后才能進(jìn)行存檔工作。歸檔文件應在公司服務(wù)器上保留1套2套3360套以供審閱。把一套烤成光盤(pán)保管。
5.應在用于存儲歸檔文件的光盤(pán)或其盒子上粘貼標簽,標簽上應顯示光盤(pán)的大致信息(如名稱(chēng)、編號、簽名信息等)。
6.歸檔文件時(shí)要填寫(xiě)《設計項目歸檔資料清單》,對歸檔文件進(jìn)行實(shí)際完整的規范性檢查,合格后才能歸檔。
五、技術(shù)文件貸款
1.任何職員不得個(gè)人傳閱技術(shù)文件,不得非法堅持未經(jīng)授權的文件。
2.如果工作需要,需要借用技術(shù)文件,請要求相關(guān)領(lǐng)導批準,并填寫(xiě)《借閱登記表》。然后,您可以獲得相應的批準,從公司服務(wù)器下載該文件并進(jìn)行審閱。
3.對借來(lái)的文件不能私自印刷、傳閱,不能泄露借來(lái)的文件的秘密。
4.如果有特殊情況,需要將文件轉交他人或攜帶,必須得到相關(guān)領(lǐng)導的批準。
5.查閱文件后,應在相關(guān)人員監督下徹底刪除貸款文件,并補充整個(gè)《借閱文件記錄表》。
六、追究責任
各部門(mén)要嚴格遵守上述規定,如果因不遵守上述規定而丟失或泄露公司技術(shù)文件,公司將根據相關(guān)秘密規定受到罰款處罰和公司內部處罰,情節嚴重的人將保留追究法律責任的權利。
公司文件安全管理制度8
一、總則及范圍
為了保持公司技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。
本標準適用于技術(shù)部的技術(shù)文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。
二、管理業(yè)務(wù)與分工
1.技術(shù)部負責人。負責本制度的制定及有關(guān)技術(shù)文件各項管理業(yè)務(wù)的審批及有關(guān)事項的確定。
2.技術(shù)員。負責總則中所述文件的保管、收發(fā)及按本制度進(jìn)行技術(shù)文件的管理工作。
三、管理內容與要求
1.技術(shù)文件的種類(lèi)
。1)技術(shù)類(lèi)文件
由技術(shù)部負責的圖紙及各類(lèi)工藝規程、工藝卡片、作業(yè)指導書(shū)。
。2)管理類(lèi)文件
由技術(shù)部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。
2.文件登記
。1)技術(shù)部必須建立《技術(shù)文件管理臺賬》,掌握技術(shù)部全__文件的情況。其臺賬應包括:編號、名稱(chēng)、數量、文件編制時(shí)間。
。2)文件接收后,技術(shù)員應及時(shí)對文件進(jìn)行分類(lèi)編號并作記錄。
3.文件的歸檔及保管
技術(shù)文件的保管由技術(shù)員按檔案類(lèi)型進(jìn)行保管。
4.文件的借用
。1)文件的借閱應開(kāi)具借條并由技術(shù)部領(lǐng)導批準,方可借閱。
5.文件的修改與審批
。1)當某專(zhuān)業(yè)的工程技術(shù)人員或使用單位的有關(guān)人員提出對不合理或者已經(jīng)落后的技術(shù)文件時(shí),由技術(shù)部該專(zhuān)業(yè)的工程師(或專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)負責人)分析確定是否需要修改。
。2)技術(shù)文件確定修改后,由技術(shù)部該專(zhuān)業(yè)工程師(或專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)負責人)填寫(xiě)《設計更改單》。
《設計更改單》應包括下列內容:
。╝)技術(shù)文件名稱(chēng)、編號、或圖紙名稱(chēng)、圖號;
。╞)更改理由;
。╟)會(huì )審意見(jiàn)、會(huì )審簽名;
。╠)設計、工藝負責人簽名;
。╡)修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。
。3)技術(shù)文件的xx與批準
一般性的內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術(shù)部負責人進(jìn)行xx和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質(zhì)量、投資等影響面較大的內容更改由技術(shù)部召集有關(guān)人員參加審定,會(huì )議通過(guò)審定后,由技術(shù)部負責人簽字后交公司批準。
。4)技術(shù)員接到《設計更改單》后,應立即著(zhù)手工作,更改時(shí),必須把已發(fā)出和保存、儲備的技術(shù)文件一次全部修改完畢以保證技術(shù)文件的統一性(圖紙更改后的發(fā)放除執行發(fā)放規定外,應同時(shí)將舊圖紙收回并登記)。
。5)技術(shù)文件的`管理應以紙質(zhì)和電子版形式存檔(在登記時(shí)應作出標記)。
公司文件安全管理制度9
1 目的
為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規范化、科學(xué)化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發(fā)布、歸檔等文件管理的工作流程和作業(yè)標準作出明確規定,實(shí)現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實(shí)際工作情況,特制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司及各部門(mén)文件和外來(lái)文件的管理。
3 職責
3.1 公司總經(jīng)辦是公司文件管理的歸口部門(mén),負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發(fā)放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對本制度執行的指導及監督。
3.2 總經(jīng)辦負責公司質(zhì)量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規文件、政府相關(guān)外來(lái)文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。
3.3 各部門(mén)產(chǎn)生的內部使用的文件有部門(mén)負責人或者指定人員負責文件的收錄、發(fā)放、歸檔、廢止的管理。
3.4 文件編制、審批、發(fā)布的權責
3.4.1 總經(jīng)辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發(fā)文(通知、通告)等文件。
3.4.2 財務(wù)部負責制定公司財務(wù)管理制度文件。
3.4.3 客服部負責制定公司客服管理制度文件。
3.4.4 生產(chǎn)部負責制定公司生產(chǎn)管理制度文件。
3.4.5 質(zhì)檢部負責組織制定公司質(zhì)量體系文件、產(chǎn)品認證文件,并負責制定質(zhì)量管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規程、檢驗作業(yè)指導書(shū)等文件。
3.4.6 設計部負責制定公司公司技術(shù)管理規范、產(chǎn)品技術(shù)標準、產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)輸出文件(設計圖樣、產(chǎn)品bom、檢驗標準、規范測試)等文件。
3.4.7 工廠(chǎng)負責制定產(chǎn)品bom、產(chǎn)品工藝文件、操作規程、生產(chǎn)作業(yè)指導書(shū)等文件(由打樣工廠(chǎng)負責)。
3.4.8 公司及各部門(mén)文件制定由部門(mén)負責人或指定人員編制,公司副總或部門(mén)負責人審核,總經(jīng)理批準。
3.4.9 公司及各部門(mén)文件分發(fā)布前,應向總經(jīng)辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。
3.5 質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準、發(fā)布,依《質(zhì)量手冊》和《文件控制程序》的規定執行。
4.定義
4.1 文件:公司文件是在公司管理過(guò)程中形成的具有執行效力和規范體式的文書(shū),是公司各項工作開(kāi)展和進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)的重要依據和工具。
4.2 受控文件:需要對文件的分發(fā)、更改、回收進(jìn)行控制。隨時(shí)保持最新有效版本的文件,
4.3 非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁(yè)面無(wú)“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。
4.4 外來(lái)文件:指來(lái)源于公司之外的與公司各項工作開(kāi)展和進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)有關(guān)的文件。(法律、法規、標準、行業(yè)規范、客戶(hù)要求等)
5.工作程序
5.1 文件的分類(lèi)
5.1.1 文件屬性分類(lèi)
。1)質(zhì)量體系文件:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、質(zhì)量計劃及質(zhì)量體系運行過(guò)程中形成的文件。
。2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。
。3)管理性文件:公司管理規章制度、工作流程、規范/規定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)流程等。
。4) 技術(shù)性文件:產(chǎn)品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規程、檢驗規程等。
。5) 外來(lái)文件:國家有關(guān)法律、法規、國家/行業(yè)標準、供應商/客戶(hù)提供文件、設備文檔等。
5.1.2 文件階層分類(lèi)
。1) 一階文件:公司章程、公司經(jīng)營(yíng)規劃/計劃、質(zhì)量手冊。
。2) 二階文件:公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)開(kāi)展所有過(guò)程控制的程序文件。
。3) 三階文件:管理制度、規范/規定、設計文件、技術(shù)規程、作業(yè)指導書(shū)、外來(lái)文件等。
。4) 四階文件:各記錄表單、報表等。
公司文件安全管理制度10
第一條:為提高我局規范性文件的質(zhì)量,確保規范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權益,根據《行政許可法》的規定,結合本局實(shí)際,制定本辦法。
第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權利、義務(wù),具有普遍約束力并可反復適用的規定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。
下列文件不適用本辦法:
。ㄒ唬┎渴鸸ぷ,規范本機關(guān)、本系統內部工作的文件;
。ǘ⿻(huì )議紀要。
第三條:規范性文件資料應貼合下列規定:
。ㄒ唬┵N合法律、法規、規章的規定;
。ǘ┵N合職權法定原則;
。ㄈ┡cWTO原則或其他規范性文件相協(xié)調,無(wú)地方保護和行業(yè)保護的規定。
第四條:規范性文件不得創(chuàng )設下列事項:
。ㄒ唬┬姓S可;
。ǘ┬姓聵I(yè)性收費;
。ㄈ┬姓幜P;
。ㄋ模┬姓䦶娭拼胧;
。ㄎ澹┫拗苹蛘咛幏止、法人或者其他組織的法定權益;
。┓、法規、規章規定之外的義務(wù)。
第五條:法制辦負責對規范性文件進(jìn)行監督和管理(包括規范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。
第六條:規范性文件原則上由業(yè)務(wù)工作機構指定專(zhuān)人負責起草。需報市政府或市人大批準的規范性文件,應由業(yè)務(wù)工作機構組織起草小組進(jìn)行起草。起草小組能夠吸納有關(guān)部門(mén)的人員、有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或社會(huì )團體的代表參加。
第七條:規范性文件初稿構成后,應由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構將以下材料提交法制辦審查:
。ㄒ唬┮幏缎晕募谋;
。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f(shuō)明,包括必要性、可行性和主要解決的問(wèn)題;
。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋。
規范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的,還應供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說(shuō)明。
第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個(gè)工作日內提出審查意見(jiàn)。遇特殊情景,可再延長(cháng)7個(gè)工作日。
第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規定,對規范性文件進(jìn)行審查并按下列規定處理:
。ㄒ唬┵N合本辦法第三條、第四條規定的,簽署同意意見(jiàn)后轉局辦公室進(jìn)行文字把關(guān);
。ǘ┧蛯彶牧喜毁N合本辦法第三條、第四條規定的,將送審材料退回負責起草的業(yè)務(wù)工作機構,并書(shū)面說(shuō)明理由;
。ㄈ┧蛯彶牧现淮嬖诹⒎夹g(shù)問(wèn)題的,予以修改并簽署同意意見(jiàn)后轉局辦公室進(jìn)行文字把關(guān)。
第十條:凡資料涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,經(jīng)局辦公會(huì )議討論決定或局長(cháng)批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關(guān)規定進(jìn)行登記審查:
。ㄒ唬┮幏缎晕募谋竞吞嵴垖彶榈墓ㄒ皇絻煞荩;
。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f(shuō)明,包括必要性、可行性和主要解決的問(wèn)題;
。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋;
。ㄋ模┍静块T(mén)法制工作機構的書(shū)面意見(jiàn)。
規范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的,還應供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說(shuō)明。
第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,由主管局領(lǐng)導審核經(jīng)局長(cháng)批準后簽發(fā),并應自發(fā)布之日起7個(gè)工作日內由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進(jìn)行備案審查:
。ㄒ唬┮幏缎晕募谋竞吞嵴垖彶榈墓ㄒ皇絻煞荩;
。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f(shuō)明,包括必要性、可行性和主要解決的問(wèn)題;
。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋;
。ㄋ模┍静块T(mén)法制工作機構的書(shū)面意見(jiàn)。
負責起草規范性文件的業(yè)務(wù)工作機構應當在規范性文件發(fā)布后3日內將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。
第十二條:規范性文件除按本辦法第九條、第十條規定交市政府法制辦進(jìn)行登記審查和備案審查以外,還應在發(fā)布之日起3日內由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構將規范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統一送市政府法制辦、市人大、上級質(zhì)監局等部門(mén)備案。
第十三條:規范性文件應當自發(fā)布之日起30日內在本局網(wǎng)站上公開(kāi),亦可同時(shí)采取其他方式公開(kāi)。規范性文件在本局網(wǎng)站的公開(kāi)程序按照本局政務(wù)公開(kāi)的有關(guān)規定執行。
第十四條:規范性文件應自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。
第十五條:規范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規范性文件按政府每屆任期匯編一本。
第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規范性文件制定與備案審查辦法》規定處理。
第十七條:本辦法由揚州市儀征質(zhì)量技術(shù)監督局法制機構負責解釋。
第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。
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