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建筑工程采購管理制度

時(shí)間:2024-01-05 11:35:15 煒玲 制度 我要投稿

建筑工程采購管理制度(精選24篇)

  現如今,我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的建筑工程采購管理制度,希望對大家有所幫助。

建筑工程采購管理制度(精選24篇)

  建筑工程采購管理制度 1

  一、目的

  加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預防采購過(guò)程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

  三、職責

  3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

  3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

  3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

  3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

  3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查,負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。

  3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

  3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。

  四、采購作業(yè)操作規程

  4.1物資采購的計劃、申請與審批。

  4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。

  4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

  4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

  4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價(jià)

  4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計劃或申請的`同時(shí),采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。

  4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購,公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標,確定采購價(jià)格和供應商,一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格,只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調,不能上;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。

  4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

  4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。

  4.3采購實(shí)施及物資驗收

  4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購。

  4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

  4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審,采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》,并報請財務(wù)部門(mén)備案。

  4.3.4采購物資運到本公司時(shí),先由供應部門(mén)對照核對采購計劃,經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結算

  4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執行。

  4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購,在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí),應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

  五、責任

  5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。

  5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí),與供應商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

  5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購物資須知信息的,采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字,無(wú)請購部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。

  5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項,有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。

  5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí),應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。

  建筑工程采購管理制度 2

  為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

  二、入庫

  商品進(jìn)庫時(shí),倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。

  三、出庫

  根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對),一份交財務(wù)。

  四、必須嚴格倉庫管理

  規程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結,確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束,應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)。

  五、盤(pán)存

  每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯,應及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應及時(shí)的用書(shū)面的`形式向有關(guān)部門(mén)匯報,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

  六、倉管員工作職責

  1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

  2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

  4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。

  6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

  7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

  8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。

  9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作,避免商品丟失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。

  建筑工程采購管理制度 3

  1、目的

  加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用范圍

  適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

  3、職責

  3.1總部行政管理部門(mén)負責本規章、的擬定和實(shí)施,各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標工作,并嚴格執行招標結果

  3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

  4、基本原則

  4.1采購招標工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

  4.3采購招標工作程序應積極引入市場(chǎng)競爭機制,實(shí)現動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標采購。一般情況下,每類(lèi)至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,堅持每月進(jìn)行一次報價(jià)競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著(zhù)“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

  5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

  5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長(cháng)的領(lǐng)導下進(jìn)行,堅持“統一領(lǐng)導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長(cháng),行政管理部物業(yè)室餐飲組監理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監理,各餐廳經(jīng)理,財務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì )計,餐廳售賣(mài)會(huì )計,采購員。

  5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括:營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

  5.3對通過(guò)資質(zhì)審查的供應商進(jìn)行實(shí)地考察,實(shí)地考察過(guò)程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規模、產(chǎn)品業(yè)績(jì)、配送能力等情況形成考察報告。

  5.4與考察后并通過(guò)初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書(shū)》,《服務(wù)承諾書(shū)》,并向財務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

  5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的'資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場(chǎng)價(jià)格報價(jià)的;采取其它不正當手段的。

  5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的企業(yè)中進(jìn)行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價(jià)單中。

  5.7招標過(guò)程中所形成的`文件資料必須規范,各項內容要真實(shí)、準確完整。供應商入圍名單、投標報價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調查單、招標類(lèi)別供貨商評定表等均由采購招標小組專(zhuān)人整理保管,并按年度歸檔備查。

  6、定標

  6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,以市場(chǎng)價(jià)格為依據,低價(jià)中標。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應商。

  6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見(jiàn)的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

  6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

  6.4評標過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進(jìn)行監督,采購標工作按照“誰(shuí)的職責,誰(shuí)簽字,誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的認定為“認同意見(jiàn)”。

  6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規及公司規章、制度,對公司造成損失的,應根據法律及相關(guān)制度追究其責任。

  7、驗收入庫

  7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。

  7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

  7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。

  8、費用結算

  8.1供應商辦理結算手續時(shí),應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。

  8.2財務(wù)部門(mén)負責對結算環(huán)節進(jìn)行監督。

  建筑工程采購管理制度 4

  為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:

  一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。

  二、對于大宗材料的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的.原材料,原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格,并永不合作。

  三、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息,及時(shí)采購或積壓原材料。

  四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理,原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字,并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。

  六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。

  建筑工程采購管理制度 5

  第一章、總則

  第一條、為了加強對原料采購業(yè)務(wù)的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過(guò)程中的差錯和舞弊,根據國家相關(guān)法律法規以及集團公司要求,制定本制度。

  第二條、制度所稱(chēng)采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

  第三條、在建立并實(shí)施采購業(yè)務(wù)內部控制度中,至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節的風(fēng)險控制,并采取相應的控制措施:

  (一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學(xué)合理;

  (二)、采購計劃和審批程序應當明確;

  (三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

  (四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶(hù)的對賬辦法應當明確。

  第二章、職責分工與授權審批

  第四條、建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制,明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)為集團公司市場(chǎng)部,配合部門(mén)為銷(xiāo)售部。其分別職責為:

  市場(chǎng)部:

  (一)、采購計劃審批;

  (二)、詢(xún)價(jià)與確定供應商;

  (三)、采購合同的審核與備案;

  (四)、付款的審核。銷(xiāo)售部:

  (五)、采購、驗收;

  第五條、建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實(shí)施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

  第六條、按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業(yè)務(wù),并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

  第三章、采購計劃與審批控制

  第七條、建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。

  第八條、加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目,市場(chǎng)部應當嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。

  第九條、原料月度、年度供應計劃須向市場(chǎng)部報批。

  第四章、采購與驗收控制

  第十條、建立采購與驗收環(huán)節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過(guò)程中的透明化。建立供應商評價(jià)制度,由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評價(jià),包括對所購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行綜合評價(jià),并根據評價(jià)結果對供應商進(jìn)行調整。

  第十一條、根據原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

  第十二條、充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的`信息,有采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià),并按規定的授權批準程序確定供應商。

  第十三條、制度原材料驗收制度,銷(xiāo)售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質(zhì)量和其他相關(guān)內容進(jìn)行驗收,并對本批次材料負責。對驗收過(guò)程中發(fā)現的特殊情況,負責驗收的人員應當立即向市場(chǎng)部報備。

  第五章、付款控制

  第十四條、市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴格審核、存底。

  第十五條、嚴格履行預付賬戶(hù)和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監控,定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對有疑問(wèn)的預付賬款及時(shí)采取措施,盡量降低預付賬款資金風(fēng)險和形成損失的可能性。

  第十六條、加強應付賬款和應付票據的管理,由專(zhuān)人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

  第十七條、建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。

  第十八條、定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來(lái)款項。如有不符,應當查明原因,及時(shí)處理。

  第六章、監督檢查

  第十九條、建立對采購業(yè)務(wù)的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進(jìn)行檢查。

  第二十條、對監督檢查過(guò)程中發(fā)現的,在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節,供應部應當采取措施,及時(shí)加以糾正和完善。

  建筑工程采購管理制度 6

  1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。

  2、招投標單位入圍資格的確定:由招標經(jīng)辦部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員起草,經(jīng)招標部門(mén)和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠(chǎng)家入圍的`通用標準,不符合入圍資格的廠(chǎng)家不能參加招投標,入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續。

  3、招標部門(mén)根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位,投標單位一般不少于5家,填寫(xiě)入圍單位、入圍資格審批表,呈報公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

  4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則,報公司招標工作小組批準后確定承包商。

  5、建立合格材料、設備供應商數據庫

  5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監理,由工程部主持合格材料、設備供應商相關(guān)資料的收集、整理及預審,組織對通過(guò)預審的預選單位的考察篩選,并建立合格材料、設備供應商數據庫,所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。

  5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求:

  5.3證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規范;

  5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚,在本行業(yè)中有一定的知名度;

  5.5重合同、守信用,信譽(yù)良好;

  5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故;

  5.7近三年與AAAA無(wú)訴訟。

  5.8隨時(shí)更新數據庫。

  6、自主施工招投標的項目,應在建立合格材料、設備供應商數據庫進(jìn)行選擇,如果特殊材料、設備供應商未辦理進(jìn)津備案,必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續,方可進(jìn)入材料、設備供應商數據庫。

  7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術(shù)參數必須滿(mǎn)足施工圖紙及相關(guān)規范標準。

  8、大型材料、設備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

  9、公司設立材料、設備招標工作小組,招標工作小組是公司招標工作的決策機構,小組成員:

  組長(cháng):總經(jīng)理

  執行組長(cháng):項目經(jīng)理

  組員:項目總工程師、各專(zhuān)業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人

  建筑工程采購管理制度 7

  第一章總則

  第一條:為了規范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料(設備)質(zhì)量,減少投資成本,提高對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。

  第二條:本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。

  第三條:本制度中材料(設備)領(lǐng)導小組是指在材料(設備)采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。

  第四條:分公司設有采購部的,材料(設備)采購工作由采購部門(mén)負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料(設備)采購事宜。

  第五條:本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。

  第六條:材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實(shí)施細則》中予以明確。

  第七條:?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上(含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作,單宗采購總額預計300萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。

  第二章組織機構和職責

  第八條:材料(設備)采購組織架構:

  公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組

  公司采購管理中心

  分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組

  分公司采購部(工程部)

  專(zhuān)職采購人員

  第九條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。

  第十條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。

  第十一條:公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。

  第十二條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責:

 、、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理;

 、、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴;

 、、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;

 、、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實(shí)施監督;

 、、負責對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

 、、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復;

 、、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);

 、、其他必須由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組完成的工作。

  第十三條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責

 、、對分公司的材料(設備)采購工作實(shí)施指導和管理;

 、、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;

 、、分公司權限內的`招標采購工作的監督和實(shí)施;

 、、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料(設備)采購領(lǐng)導小組采購招標主持人;

 、、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;

 、、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

  建筑工程采購管理制度 8

  一、目的

  為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理,規范采購操作規程,建立合格供應商網(wǎng)絡(luò ),適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資,以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng),特制訂本制度。

  二、適用范圍

  適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

  三、采購及物流審批權限

  1、采購申請單

  采購申請單由需求部門(mén)提出,審批權限如下:

  (1)估算金額在元以?xún),由部門(mén)經(jīng)理審批。

  (2)估算金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)估算金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)估算金額在元以上(大宗采購),由董事長(cháng)加批。

  2、采購訂單(或采購合同)

  采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單,審批權限如下:

  (1)采購金額在元以?xún),由采購?jīng)理直接審批。

  (2)采購金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

  (3)采購金額在元至元之間,先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

  (4)采購金額在元以上(大宗采購),由董事長(cháng)加批。

  (5)采購金額在元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

  3、驗收入庫審批權限

  (1)、入庫金額在元以?xún)鹊膯螕刹块T(mén)經(jīng)理審批。

  (2)、入庫金額在元至元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核,分管副總審批。

  (3)、入庫金額在元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

  (4)、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限

  (5)、出庫金額在元以?xún)鹊膯螕,由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

  (6)、出庫金額在元至元的單據,需分管副總加批。

  (7)、出庫金額在元以上的單據,需總經(jīng)理加批。

  四、物資采購流程

  1、物資需求部門(mén)提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續。

  2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價(jià)),在完成采購訂單的審批手續后,給供應商下達采購計劃,同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。

  3、供應商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗,并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應商,并在供應商送貨單收貨確認。

  4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

  五、支付流程及審批權限

  1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

  2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

  3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續:

  (1)發(fā)票金額在元以?xún),由采購?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

  (2)發(fā)票金額在元至元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

  (3)發(fā)票金額在元至元的,需總經(jīng)理加批。

  (4)發(fā)票金額在元以上的,需董事長(cháng)加批。

  六、供應商的管理

  1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的參考,應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。

  2、對于經(jīng)常采購的物資,應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性?xún)r(jià)比較高的物資。

  3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi),并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。

  4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準,并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

  5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應商,應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰,并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

  6、采購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場(chǎng)行情,積極開(kāi)發(fā)新的`供應商。新的供應商必須具備:營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

  七、采購紀律規定

  1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。

  2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

  4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息,自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

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  總則

  一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監督管理,特制定本規定。

  二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

  三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。

  第一章采購部職責

  四、采購部崗位職責

  1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;

  2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

  3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

  4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

  5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;

  6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

  7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

  8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務(wù)部對帳。

  五、物資采購遵守的原則

  1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;

  2、倉庫內的'庫存物資應優(yōu)先使用;

  3、建立合格供應商名錄時(shí),采購遠近搭配的原則;

  4、采購物資時(shí),應盡量通過(guò)銀行結算,減少現金結算;

  5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

  6、對于先試用的物資,必須由使用部門(mén)出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

  第二章物資采購管理

  六、為節約采購成本,公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。

  八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失,所在部門(mén)承擔30%;同時(shí),采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

  九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

  采購合同時(shí),要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,再簽定合同。

  十、物資采購時(shí),如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,采購部應征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購部負直接責任。

  十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù),應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,擬定補救措施。

  第三章物資驗收入庫管理

  十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。

  十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

  十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調劑。

  十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

  十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。

  建筑工程采購管理制度 10

  為了規范公司的.物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應遵循的原則與方式

 。ㄒ唬┎少徳瓌t:

  1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

 。ǘ┎少彿绞剑

  1、招標采購;

  2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購;

  3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。

 。ㄈ└犊罘绞剑

  1、預付部分款項;

  2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結合。

  四、采購計劃請購和實(shí)施

 。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備)由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單,由部門(mén)領(lǐng)導審核,經(jīng)料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。

 。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價(jià)格

  供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)(設備采購由技術(shù)部配合)。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,經(jīng)供應部部長(cháng)審核后,進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

  五、質(zhì)量驗證與檢驗

  質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證(設備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后,由料庫填寫(xiě)檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

  六、物資驗收入庫結算程序

  采購物資到廠(chǎng)后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠(chǎng)入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

  七、規定要求

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規定

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的.其它特殊要求填寫(xiě)具全。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

  3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購規定

  1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資,應同時(shí)選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

  3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開(kāi)招標的'方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。

  4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購物資驗收入庫、出庫規定

  1、采購物資到廠(chǎng)后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。

  (四)采購物資付款規定

  下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。

  (五)采購紀律規定

  1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  建筑工程采購管理制度 11

  一、總則

  (一)、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

  (一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  (二)、合同會(huì )簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

  (四)、一致性原則

  采購人員定購的`物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

  (五)、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  (六)、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

  (七)、招標采購

  凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  三、采購程序

  (一)、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

  2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

  建筑工程采購管理制度 12

  1.公司采購合同的內容

  公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (1)商品的品種、規格和數量

  商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時(shí),可附上商品品種、規格、數量明細表。

  (2)商品的質(zhì)量和包裝

  合同中應規定商品所應符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無(wú)國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應寫(xiě)明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規定。

  (3)商品的價(jià)格和結算方式

  合同中對商品的價(jià)格要作具體的規定,規定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規定對副品、次品的扣價(jià)辦法;規定結算方式和結算程序。

  (4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運輸條件等確定。同時(shí),應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

  (5)商品驗收辦法

  合同中要具體規定在數量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

  (6)違約責任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動(dòng)的進(jìn)行,因此違約方應負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應明確規定,供應者有以下三種情況時(shí)應付違約金或賠償金:

 、俨话春贤幎ǖ纳唐窋盗、品種、規格供應商品;

 、诓话春贤幸幎ǖ纳唐焚|(zhì)量標準交貨;

 、塾馄诎l(fā)送商品。

  購買(mǎi)者有逾期結算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應付違約金或賠償金。

  (7)合同的變更和解除條件

  合同中應規定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過(guò)什么手續來(lái)變更或解除合同等。

  此外,采購合同應視實(shí)際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效。

  2.采購合同的簽訂

  (1)簽訂采購合同的原則

 、俸贤漠斒氯吮仨毦邆浞ㄈ速Y格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟活動(dòng),享有權利和承擔義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

 、诤贤仨毢戏。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細則的規定。

 、酆炗喓贤仨殘猿制降然ダ、充分協(xié)商的原則。

 、芎炗喓贤仨殘猿值葍r(jià)、有償的原則。

 、莓斒氯藨斠宰约旱拿x簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

 、薏少徍贤瑧敳捎脮(shū)面形式。

  (2)簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見(jiàn),并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟:

 、儆喖s提議。

  訂約提議是指當事人一方向對方提出的.訂立合同的要求或建議,也稱(chēng)要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

 、诮邮芴嶙h。

  接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過(guò)程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。

 、厶顚(xiě)合同文本。

 、苈男泻灱s手續。

 、輬笳埡炞C機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。

  有的經(jīng)濟合同,法律規定還應獲得主管部門(mén)的批準或工商行政管理部門(mén)的簽證。對沒(méi)有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

  3.公司采購合同的管理

  采購合同的管理應當做好以下幾方面的`工作:

  (1)加強對公司采購合同簽訂的管理

  加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場(chǎng)需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業(yè)的購銷(xiāo)任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過(guò)程加強管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應當設置專(zhuān)門(mén)機構或專(zhuān)職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實(shí)現。

  (3)處理好合同糾紛

  當企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),企業(yè)可以向國家工商行政管理部門(mén)申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹(shù)立企業(yè)良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強合同管理,有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

  建筑工程采購管理制度 13

  一、總則

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

  二、采購部人員職責及管理制度

  1.熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

  2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業(yè)道德。

  3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

  4.負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

  5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

  6.大項材料必須做招標工作,其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

  7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  8.及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

  9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

  10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  三、采購工作流程

  采購部作為一個(gè)職能部門(mén),在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好壞,直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作,每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。

  1.在項目的初始運作階段,采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進(jìn)行投標的材料報價(jià),以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。

  2.項目正式運作后,采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求,對采購部下達《材料申購單》此單由申請人填寫(xiě),生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往采購部,一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。

  3.采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質(zhì)量要求,數量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》,同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

  4.供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。

  5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后,應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨,然后填寫(xiě)《材料到貨單》,相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

  6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后,及時(shí)通知采購部,由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定,便于統一定價(jià),統一結算,節約運輸成本。

  7.項目完成后,采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí),采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》,同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。

  8.供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

  四、采購部發(fā)展規劃

  原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節,早在幾年前,資深的管理專(zhuān)家就提出了:采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日,又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

  降低采購成本不是一個(gè)短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略,是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程,采購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作,來(lái)完成這一共同目標。

  我們采購部的初步計劃如下,其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整,但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變。

  (一)在3個(gè)月內完成采購體系的建立,包括采購制度,工作流程,供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核,每種材料確定出5—10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。

  (二)在6個(gè)月內完善采購體系,修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

  (三)在1年內建立高效的采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤,不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利,能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

  (四)在2年內建立起相對固定的`采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。

  (五)大膽設想:5—10年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進(jìn)的管理體系為依托,建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn),涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

  目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題,修改失誤,爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的采購系統體系。希望公司領(lǐng)導,各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中,多提寶貴意見(jiàn),指出我們工作中的不足,促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步,真正達到降低采購成本,推動(dòng)公司發(fā)展的目標。

  建筑工程采購管理制度 14

  一、請購極其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門(mén);

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱(chēng)、規格、數量

  請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

  請購物品的需求時(shí)間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫(xiě)人

  請購部門(mén)主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務(wù)審核人

  公司總經(jīng)理

  3、請購單及其提報規定

  請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門(mén);

  請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的.形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)請示,征得同意后提報采購部門(mén),簽字確認后手續后補

  如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品,請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明

  請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發(fā)規定

  1、請購的接收要點(diǎn)

  采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

  接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

  2、請購單的分發(fā)規定

  對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;

  對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。

  重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

  三、詢(xún)價(jià)及其規定

  1、詢(xún)價(jià)前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應及時(shí)與請購部門(mén)溝通;

  2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中采購;

  3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  4、比價(jià)采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1、對廠(chǎng)商的供應能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;

  2、對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否價(jià)格最低,所報價(jià)格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規定

  1、合同正文應包含的要素

 。1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

 。2)采購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

 。3)付款方式

 。4)工期

 。5)質(zhì)量保證期

 。6)其他約定

  2、合同簽訂及其規定

 。1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的,注意保密責任;

 。2)擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低;

  3、合同執行

 。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn),由采購部負責人進(jìn)行監督,如出現問(wèn)題,采購部應及時(shí)提出建議或補救措施,并及時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導;

 。2)已簽訂的合同在執行期間,應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質(zhì)量,按時(shí)履約;

 。3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同;

  六、報驗與入庫

  1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén),由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運。

  建筑工程采購管理制度 15

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定,依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

  第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規定

  第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的`采購。

  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

  第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

  1.原糧入廠(chǎng),由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續。

  第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執行兩條線(xiàn)管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行,由財務(wù)部負責解釋。

  第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執行。

  建筑工程采購管理制度 16

  一、釋義

 。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類(lèi)

  本制度所指采購物資分為三類(lèi):

  A類(lèi),包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類(lèi),包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

  C類(lèi),包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定。

 。ǘ┡c采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi)

  1、需求使用單位

  2、主管部門(mén)

  3、采購部門(mén)

 。ㄈ┪镔Y需求(采購)計劃的分類(lèi)

  1、月度物資需求計劃

  2、緊急物資需求計劃

 。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸(lèi)

  1、招標采購

  2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

  3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

 。ㄎ澹┎少彶块T(mén)和計劃部門(mén)的劃分

  1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設備部,采購部門(mén)為供應部。

  2、C類(lèi)物資的計劃部門(mén)是生產(chǎn)部,采購部門(mén)為供應部。

 。┎少徫镔Y付款方式分為

  1、預付部分款項。

  2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結合。

  二、職責

 。ㄒ唬┕竟⿷I(lǐng)導小組負責

  1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

  2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

 。ǘ┛偨(jīng)理負責

  1、采購合同的批準、簽訂。

  2、《物資采購審批表》的批準。

  3、采購付款的批準。

 。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責

  1、A、B、C類(lèi)物資需求(采購)的批準。

  2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。

 。ㄋ模┙(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責

  1、《物資采購審批表》的審核。

  2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。

  3、物資招標工作的組織。

 。ㄎ澹┛倳(huì )計師負責

  采購付款的審核。

 。┚C合辦公室負責

  采購合同的審查。

 。ㄆ撸┕⿷控撠

  1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

  2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。

 。ò耍┥a(chǎn)部、設備部負責

  1、A、B、C類(lèi)物資需求(采購)計劃的審核。

  2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。

 。ň牛└鞫墕挝回撠

  1、提報物資需求(采購)計劃。

  2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議,審議采購工作相關(guān)事宜。

  三、程序

 。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序

  1、需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

  2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主管部門(mén)的審查,公司分管領(lǐng)導批準后,提報至需求物資的采購部門(mén)。

  3、供應部根據所需物資的.庫存情況出庫發(fā)放物資。

 。1)庫存數量充足的,先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

 。2)庫存數量不足的,執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

 。3)庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。

 。ǘ┪镔Y采購審批程序

  供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫(xiě)《物資采購審批表》,經(jīng)供應部部長(cháng)審查,經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

 。ㄈ┪镔Y采購實(shí)施程序

  1、物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

  2、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

  3、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,經(jīng)供應部部長(cháng)審核后,進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

  4、召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

 。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序

  1、采購物資到廠(chǎng)后,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

  2、檢驗或驗證合格后,由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

 。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序

  1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)總會(huì )計師審核,總經(jīng)理批準后辦理預付款手續。

  2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠(chǎng)入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總會(huì )計師審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

  四、規定與標準

 。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。

  3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

 。ǘ┪镔Y采購規定

  1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

  3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出,并由會(huì )議做出決定。

  4、凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資,必須采取公開(kāi)招標的采購方式,由招標小組(采購領(lǐng)導小組)確定相關(guān)事項。

  5、若廠(chǎng)商報價(jià)的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

  6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購,采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

 。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定

  1、采購物資到廠(chǎng)后,必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規范和明確。

  4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫手續。

 。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定

  下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。

  物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關(guān)事項。

 。ㄎ澹┎少徏o律規定

  1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

 。6)售后服務(wù)

  對于采購物資,供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

  1)采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的,由物資供應部門(mén)負責聯(lián)系。

  2)對于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內、正常使用條件下)出現的質(zhì)量問(wèn)題,由物資供應部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

  建筑工程采購管理制度 17

  為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實(shí)際情況,制定本制度:

  一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由材料科會(huì )同財務(wù)科完成。

  二、對于大宗材料的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料,原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現取消其供貨資格,并永不合作。

  三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保生產(chǎn)需要。

  確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的`供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。對緊缺原材料及時(shí)掌握信息,及時(shí)采購或積壓原材料。

  四、生產(chǎn)用原材料設專(zhuān)人管理,原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、核實(shí)方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門(mén)衛及專(zhuān)職人員二人簽字,并及時(shí)把材料出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  五、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。

  六、財務(wù)科嚴格對進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監督和檢查核實(shí),確保生產(chǎn)成本最小化。

  建筑工程采購管理制度 18

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購。

  三、職責權限

  1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批;

  2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。

  3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

 。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

 。4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的`新材料、新設備及市場(chǎng)信息。

 。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:

  采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  五、物資分類(lèi):

 。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)

  1、固定資產(chǎn)類(lèi):?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi):與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

  3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi):節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。

  4、辦公用品類(lèi):與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資類(lèi):指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他類(lèi)型物資:其他需要采購的相關(guān)物品。

 。ǘ┎少彴才牛

  由總公司統一采購:經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單,經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務(wù)審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、采購申請:

  使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心,申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

 。2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

 。3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認:

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

 。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

 。4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

  5、合同簽定:

 。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

 。1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

 。2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知采購部門(mén),2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  采購付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續;

 。2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后現金支付。

  B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后轉賬支付。

  C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后,轉賬支付。

 。3)需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

  七、本制度解釋權歸財務(wù)部,自20xx年3月1日起執行。

  八、本制度附件:

  1、《請購單》

  2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》

  建筑工程采購管理制度 19

  一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支,所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。

  二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實(shí)購買(mǎi)數量,進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。

  三、購置

  1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行,年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn),應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。

  2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

  3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買(mǎi)時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。

  四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放,填寫(xiě)物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類(lèi)管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設備單價(jià)在500元以上,專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的.作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。

  八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現象。

  2.要愛(ài)護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

  3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄,報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)

  建筑工程采購管理制度 20

  原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展:

  1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

  所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質(zhì)量和數量關(guān),使采購環(huán)節的成本費用降至最低。

  另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個(gè)前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見(jiàn)采購員的選擇對成本控制有著(zhù)舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認為,一個(gè)好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節約5%的餐飲成本。

  2、采購運作程序的制定

  采購程序是采購工作的核心之一。實(shí)施采購首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的'目的和原理是相同的。

  通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領(lǐng)應通過(guò)正式的申請手續——領(lǐng)料單,倉庫根據申領(lǐng)手續發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過(guò)這一手續獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。

  餐飲部和倉庫分別通過(guò)采購申請單向采購部門(mén)提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類(lèi)需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時(shí),就要提出申購,被足必要的庫存量。

  當采購部門(mén)接到訂貨申請之后,通過(guò)正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時(shí)給驗收部門(mén)一份訂購單,以備收貨時(shí)核對。

  訂貨后,供應單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門(mén),則由驗收部門(mén)驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門(mén)承運回來(lái),交驗收部門(mén)驗收入庫。當驗收部門(mén)收到廚房訂購的新鮮食品時(shí),應立即通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續及時(shí)領(lǐng)去。

  對于單據的處理,應使各部門(mén)明了:各項工作均應以向生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標,各部門(mén)在提供食品時(shí)都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過(guò)程進(jìn)行督導和管理。

  3、采購質(zhì)量的控制

  要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

  餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關(guān)計劃時(shí)規定食品原料的質(zhì)量標準。采購部經(jīng)理或成本控制會(huì )計員應當在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書(shū)的形式,規定對各種食品原料的質(zhì)量要求。

  建筑工程采購管理制度 21

  一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

  二、采購食品時(shí)應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

  三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的`,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

  四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄制度,如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄應當真實(shí),保存期限不得少于二年;

  五、保持食品倉庫房分開(kāi)設置;

  六、食品和非食品庫房分開(kāi)設置;

  七、不同性質(zhì)食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

  八、入庫食品應分類(lèi)逐項登記,定期檢查核對;

  九、庫房?jì)鹊氖称纷裱冗M(jìn)先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無(wú)標識、標識不全或超過(guò)保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷(xiāo)毀。

  建筑工程采購管理制度 22

  為理順現金采購流程,加強采購資金管理,提高采購資金效益,防范采購資金風(fēng)險,特制定本制度。

  一、適用范圍

  1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現金采購業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現金自采規定將另行制定。

  2、滿(mǎn)足以下條件之一可按本制度的規定進(jìn)行現金采購。

 、、與供應商有長(cháng)期合作關(guān)系,但供應商只同意采用現款結算方式。

 、、超低價(jià)商品促銷(xiāo)。

  二、采購計劃與報批

  1、采購部制訂采購計劃經(jīng)采購部負責人審核后報總經(jīng)理審批。

  2、采購部根據批準后的計劃組織商品采購,擬定《采購目錄》經(jīng)采購部負責人審核。

  《采購目錄》應包含商品名稱(chēng)、計量單位、最低單價(jià)、預算金額及合計等信息。

  3、采購部制定采購線(xiàn)路,填制《采購費用申請表》經(jīng)采購部負責人審核。

  《費用申請表》應包含采購人數、采購工具名稱(chēng)及數量、采購所需時(shí)間及費用預算等信息。

  4、采購部將采購部負責人簽字同意后的《采購目錄》和《采購費用申請表》送財務(wù)部進(jìn)行審核后交總經(jīng)理同意報董事長(cháng)審批。

  三、資金申請與跟單

  1、采購部將經(jīng)批準的`《采購目錄》和《采購費用申請表》交財務(wù)部申請采購資金借款。

  2、采購部根據情況指定一名跟單員報財務(wù)部備案,由跟單員寫(xiě)出借支憑證經(jīng)財務(wù)負責人批準后轉賬支付到其銀行卡內。指定的跟單員原則上應報董事長(cháng)同意,可以是財務(wù)或采購人員,也可以是公司其他員工,其產(chǎn)生的費用包含在采購費用預算內。

  跟單員負責保管采購資金,現場(chǎng)監督采購貨物信息,收取采購發(fā)票(附貨物清單)和供應商信息、支付貨款和采購費用以及辦理報賬平賬手續等。

  供應商信息應包含供應商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話(huà)等信息。

  四、貨物驗收與平賬

  1、采購貨物到公司后,倉庫或門(mén)店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續。

  2、跟單員收取手續齊全的《入庫單》與采購貨物和費用發(fā)票等單據一起交采購部負責人簽字后送財務(wù)部審核。

  采購貨物和費用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認。

  3、財務(wù)部審核后填寫(xiě)支付單交總經(jīng)理提出意見(jiàn),在最近的費用報賬日經(jīng)董事長(cháng)批準后按多退少補原則報銷(xiāo)平賬。

  建筑工程采購管理制度 23

  1 材料實(shí)行分類(lèi)管理

  1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類(lèi))、一般材料(b類(lèi))、輔助材料(c類(lèi))三類(lèi)。

 、 a類(lèi)材料,即關(guān)鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

 、 b類(lèi)材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開(kāi)關(guān)、模板、電線(xiàn)電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。

 、 c類(lèi)材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

  1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類(lèi)。

 、 大宗材料:指采購量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類(lèi)和部分b類(lèi)材料。

 、 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類(lèi)和部分b類(lèi)材料。

  2 供方選擇評價(jià)

  2.1 為確保供方提供的材料滿(mǎn)足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進(jìn)行選擇評價(jià)。

  2.2采購a、b類(lèi)材料必須對供方進(jìn)行評價(jià),c類(lèi)材料可不進(jìn)行供方評價(jià),由項目部比選確定。

  2.3 根據對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類(lèi)材料供方進(jìn)行打分評價(jià)。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

  2.4 評價(jià)內容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿(mǎn)足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價(jià)并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》,報公司總經(jīng)理審批。

  2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實(shí)施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

  2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jì)等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

  3采購權限

  3.1公司直管項目部實(shí)行限價(jià)采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實(shí)行集中或限價(jià)采購。

  3.2大宗材料實(shí)行招標采購,其實(shí)施辦法詳見(jiàn)公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

  3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購詢(xún)價(jià)審批制,由項目部邀請三家以上供方報價(jià)進(jìn)行比選,填制《詢(xún)價(jià)采購審批表》并附供方書(shū)面報價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話(huà)號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。

  3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場(chǎng)信息價(jià)》作為采購最高限價(jià),公開(kāi)商家信息,監督采購行為。

  3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購任務(wù)。

  3.6采購人員應遵循三比一算的采購原則,做好市場(chǎng)調查和預測工作,詢(xún)價(jià)分析及時(shí)、準確、全面,報采購主管批準后方可實(shí)施采購。

  3.7 a、b類(lèi)材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類(lèi)材料供方在合法經(jīng)銷(xiāo)商處采購。

  4 運輸管理

  材料應選擇合理的`運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

  5 現場(chǎng)驗收

  5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規范進(jìn)行質(zhì)量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。

  5.2 材料驗收依據:

 、 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

 、 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

 、 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;

  5.3 材料驗收的方式方法:

 、 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

 、 驗收人員必須按驗收標準進(jìn)行驗收;

 、 總包單位、業(yè)主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;

 、 使用人員必須按標準進(jìn)行領(lǐng)料驗收;

 、 材料驗收應做好驗收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

 、 實(shí)物驗收

 、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

 、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿(mǎn)足施工要求和管理需要。

 、勰繙y檢查材料外觀(guān),外包裝完好無(wú)損。

 、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM(jìn)行嚴格的點(diǎn)數、檢斤和檢尺,計算準確。

 、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規定進(jìn)行質(zhì)量驗證。

 、薨匆幎ū仨殢万灥牟牧,由項目相關(guān)部門(mén)根據分工進(jìn)行取樣復驗。

  6 入帳報銷(xiāo)規定

  6.1 物供部供應材料的入帳報銷(xiāo),物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

  6.2 項目部采購材料的入帳報銷(xiāo),項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

  6.3月結材料的入帳報銷(xiāo)應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無(wú)誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車(chē)原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

  6.4安全防護用品的入帳報銷(xiāo),在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價(jià)材料的入帳報銷(xiāo)還應驗證顧客核定單。

  6.5入帳報銷(xiāo)金額在十萬(wàn)元以上的還須報董事長(cháng)批準。

  6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷(xiāo)材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷(xiāo),除非項目部增補計劃上報批準。

  6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無(wú)涂改。

  6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門(mén)辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務(wù)辦理完入帳報銷(xiāo)手續,超過(guò)規定期限視為無(wú)效手續予以拒付,責任自負。

  7 物供部供料的資金結算

  7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

  7.2項目部

  應及時(shí)足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時(shí),可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無(wú)故拖欠。

  7.3物供部按工地價(jià)加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價(jià)加收1.2%。

  建筑工程采購管理制度 24

  第一條為擴大政府采購規模,規范建設工程政府采購行為,提高財政性資金使用效益,保護政府采購當事人的合法權益,促進(jìn)廉政建設,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規,制定本辦法。

  第二條凡納入區預算管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購人”),使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規定的范圍以?xún)群拖揞~標準以上的建設工程,必須實(shí)施政府采購。

  財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

  建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等,包括工程的勘察、設計、監理。

  第三條區財政局是區政府采購的監督管理部門(mén),依法履行對區政府采購活動(dòng)的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執行,政府采購方式的確定,政府采購活動(dòng)的監管,政府采購資金結算及對政府采購當事人違規違紀行為的處罰。

  第四條政府采購方式的確定

  凡使用財政性資金100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)以上的建設工程,原則上采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行政府采購。不采用公開(kāi)招標方式的建設工程,其采購方式由區計委會(huì )商區財政局、審計局、監察局共同確定;使用財政性資金100萬(wàn)元以下的建設工程,其采購方式由區財政局會(huì )商區計委、審計局、監察局共同確定。

  第五條政府采購預算的審核、批復和執行

  采購人在編制下年預算時(shí),向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃,區財政局依據投資計劃做出年度預算安排,并納入部門(mén)預算,經(jīng)區政府常務(wù)會(huì )審批,報人大批準后實(shí)施。區財政局在30日內批復到各主管部門(mén),主管部門(mén)自財政批復15日內,批復所屬基層單位。采購人根據年度區政府工作安排和區財政局批復,編制年度政府采購預算草案,填寫(xiě)《xx區政府采購立項表》,一并報送區財政局,區財政局據此做出采購計劃后執行。根據項目預算及采購計劃,屬于財政全額安排資金的建設工程項目,區財政局將資金全額撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”;屬于財政補建設工程項目,區財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”后,將補助資金撥入“政府采購專(zhuān)戶(hù)”。

  采購人必須按照區財政局批復的預算執行。政府采購合同履行中,確需對預算(項目)進(jìn)行調整的,由采購人提出預算調整方案,列明調整的'項目、原因、數額及有關(guān)說(shuō)明。調整預算方案經(jīng)區財政局審定,提請區人大常委會(huì )批準后方可執行。

  第六條政府采購項目的實(shí)施

  采用招標方式進(jìn)行政府采購的建設工程,必須嚴格按照《xx市xx區招標投標實(shí)施辦法》的規定執行;非采用招標采購方式進(jìn)行政府采購的建設工程,必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規定執行。政府采購結束后,采購人須將招標投標情況書(shū)面報告及合同報區財政局備案。

  第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結算

  建設工程竣工后,由采購人與工程監理機構共同對項目進(jìn)行驗收。區財政局會(huì )同區有關(guān)部門(mén)對驗收過(guò)程進(jìn)行監督,并根據采購人提交的合同、請款報告和工程進(jìn)度,經(jīng)審價(jià)后撥付工程款。工程款撥付到95%時(shí),采購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務(wù)說(shuō)明書(shū)及其他有關(guān)資料。當項目竣工驗收合格后,區財政局根據采購人提交的竣工報告及驗收報告,在規定的質(zhì)量保證期后,撥付5%的工程尾款,采購人方可核銷(xiāo)基本建設各賬目。區計委立項的項目,節約的資金專(zhuān)項用于基本建設投入。其他建設工程,節約的資金一律留在國庫,用于平衡預算。

  第八條政府采購監督管理及處罰

  區計委負責安排建設工程項目及對項目進(jìn)行監管;區建委負責審批開(kāi)工及竣工備案;區財政局負責對財政財務(wù)及政府采購程序進(jìn)行審核、監管;區審計局負責對預算資金使用情況的檢查;區監察局對政府采購當事人進(jìn)行監督。

  在建設工程政府采購活動(dòng)實(shí)施過(guò)程中,如出現需要解釋或說(shuō)明的問(wèn)題,區財政局向有關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出《xx區政府采購質(zhì)詢(xún)通知書(shū)》,有關(guān)部門(mén)和人員應在三日內做出書(shū)面答復。

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