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工程材料設備管理制度

時(shí)間:2023-03-24 19:41:19 管理制度 我要投稿
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工程材料設備管理制度3篇

  在快速變化和不斷變革的今天,制度起到的作用越來(lái)越大,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)?以下是小編精心整理的工程材料設備管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

工程材料設備管理制度3篇

工程材料設備管理制度1

  為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關(guān)法律法規的規定,結合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

  一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén),具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。

  二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

  三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進(jìn)行詳細地考察了解,選擇合適的'產(chǎn)品。

  四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

  確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。

  五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。

  七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

工程材料設備管理制度2

  第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度

  一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度:

  在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí),除按規定時(shí)間及按施工平面布置

  圖指定的堆放區域外,還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng),造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到:

  1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法,逐一進(jìn)行驗收,并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。

  2、必須按有關(guān)規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證,無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收,并在未取得合格證之前,任何工程部位都不能使用。

  3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí),要按照加工計劃的`品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí),要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對,在未查清前,不得隨意使用,以免造成質(zhì)量事故。

  4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料,要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄,待驗收后,分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

  5、對驗收不合格的材料,要查明原因,分清責任,并及時(shí)處理;疽笫菆绦校嘿|(zhì)量不好照退,數量不足照扣,運輸有損壞照賠等制度,采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。

  二、材料實(shí)行按定額用量供應制度:

  現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據,以單位工程為單位,按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此,特制訂如下領(lǐng)用制度:

  1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查,促進(jìn)班組核算,在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量,為班組實(shí)行干前預算,干中核算,干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后,督促班組辦理剩余材料退料手續。

  2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具,如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等,一律按租賃辦法供應,使用階段由班組負責保管,完工后,進(jìn)行清點(diǎn),超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任,對節約部分要實(shí)行獎勵。

  3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等,則建立攪拌站集中供應,按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。

  三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度:

  除大宗材料露天堆放,不設置倉庫外,其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后,都要通過(guò)驗收,存入庫房。做到:存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此,特制訂如下倉庫管理制度:

  1、收料必須嚴格手續,做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳,根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。

  2、材料、物資在倉庫保管中,要做到:不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥,確保物資完整無(wú)缺,不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖,對危險品要隔離存放。

  3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā),急用先發(fā),順序易出的原則,力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。

  4、要經(jīng)常組織廢料回收,修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單,然后辦理退庫手續;要經(jīng)常清理現場(chǎng),整理回收余料,做到工完場(chǎng)清。

  5、必須設卡建帳,收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳,實(shí)行日清月結、季抽查,竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度;做到賬、卡、物三相符。

  第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度

  一、人機固定制度:

  1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

  2、實(shí)行人機固定制度,使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。

  3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。

  4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制;對不能實(shí)行上述負責制的機械設備,則應設專(zhuān)職的保養工保養。

  二、崗位責任制度:

  1、在崗工人應遵守安全操作規程,并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。

  2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量,降低消耗。

  3、人人都要愛(ài)護機械設備,嚴格執行保養規程。

  4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

  5、認真執行交接班制度,填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。

  三、例行保養制度:

  1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的檢查和保養。

  2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

  3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。

  四、定期保養制度:

  1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí),要停機進(jìn)行保養。

  2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。

  3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。

  4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業(yè)的范圍和要求,執行維修保養。

工程材料設備管理制度3

  為加強公司自購材料出入庫管理,如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結合公司實(shí)際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存,通過(guò)集中招標采購,確定大型供應商,通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。

  一、材料計劃:

  采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復核,總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃,按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料(設備)供貨商,并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。

  二、驗收程序:

  根據供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收,監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查,工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求,填寫(xiě)材料(設備)驗收單,在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的.損失由供貨單位自行負責。

  三、建立臺賬:

  采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續,并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設備)采供臺帳。

  四、手續上報:

  材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后,應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

  五、五方對賬:

  采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬,做到帳實(shí)相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料(設備)。

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