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預算績(jì)效自查自評報告

時(shí)間:2024-09-26 14:20:55 興亮 報告 我要投稿

預算績(jì)效自查自評報告(通用12篇)

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預算績(jì)效自查自評報告(通用12篇)

  預算績(jì)效自查自評報告 篇1

  根據《攀枝花市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評工作的通知》(攀財績(jì)〔20xx〕4號)要求,現將20xx年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責。

  1.統籌研究和組織實(shí)施全市“三農”工作發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農墾等農業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農”方面的決策部署,組織起草全市“三農”有關(guān)政策。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。

  2.統籌實(shí)施鄉村振興戰略,牽頭組織改善全市農村人居環(huán)境。統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。

  3.擬訂深化全市農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革,指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規劃與政策并組織實(shí)施,指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。指導、監督減輕農民負擔工作。

  4.指導全市鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農業(yè)和鄉村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產(chǎn)品優(yōu)勢區建設和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現代農業(yè)園區的政策與規劃,負責現代農業(yè)園區評定工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通政策和主要農產(chǎn)品進(jìn)口建議,組織制定大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設與發(fā)展規劃。培育、保護和發(fā)展農產(chǎn)品品牌,組織協(xié)調“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責農業(yè)信息體系建設,推動(dòng)數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息,監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計工作。

  5.負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區建設和管理工作。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導農業(yè)標準化、規;a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監督管理。

  6.負責制定全市農業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā),引進(jìn)、示范和推廣農業(yè)機械新技術(shù)、新機具,指導全市農業(yè)機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。

  7.負責全市農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,提出技術(shù)性貿易措施建議。參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農產(chǎn)品地理標志登記保護和監督管理。

  8.組織開(kāi)展全市農業(yè)資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn),提出劃定農產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區域的政策建議,指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  9.負責全市有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設,承擔農作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產(chǎn)資料的監督管理職責,牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監督實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發(fā)布。組織獸醫醫政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作,負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。

  10.負責全市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導實(shí)施。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設,組織監督管理市內動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農業(yè)物種。監測、核查、發(fā)布農業(yè)災情,組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調撥,提出生產(chǎn)救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

  11.負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規劃,提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議,按規定權限審批農業(yè)投資項目,負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。

  12.負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規劃,提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質(zhì)量管理。編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃,并組織實(shí)施和管理。

  13.制定全市農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設,組織農作物、畜禽、水產(chǎn)養殖等新品種育種攻關(guān)和農業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。

  14.指導全市農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施,指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。

  15.牽頭開(kāi)展全市農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù),參與擬訂農業(yè)對外開(kāi)放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規劃,指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作,落實(shí)對外援助政策,具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。組織開(kāi)展農業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng),推動(dòng)農業(yè)開(kāi)放合作。

  16.編制全市煙葉種植規劃方案,督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項目。

  17.負責農業(yè)領(lǐng)域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調工作,負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進(jìn)農業(yè)依法行政。

  18.負責全市國有農場(chǎng)土地的保護、利用和管理,指導國有農場(chǎng)的改革與發(fā)展。

  19.依法依規負責農業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理工作。負責農業(yè)機械、農(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監督管理。負責組織實(shí)施農村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理。對農業(yè)園區的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃并組織實(shí)施。

  20.負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

  21.完成市委、市政府交辦的'其他任務(wù)。

 。ǘC構組成。

  我局屬行政機構,會(huì )計核算也是采用行政會(huì )計制度。有一個(gè)二級部門(mén)—攀西無(wú)公害中心,無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì )計核算制度(獨立預算單位)。除農辦秘書(shū)科外,內設機構:辦公室、政策法規和農村改革科(行政審批科)、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農業(yè)園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟合作科、農產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執法監督科(攀枝花市農業(yè)綜合行政執法監督支隊)、人事科(中共攀枝花市農業(yè)農村局機關(guān)委員會(huì )辦公室);直屬事業(yè)單位10個(gè):攀西無(wú)公害農產(chǎn)品監測中心、攀枝花市農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預防控制中心、四川省農業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農村經(jīng)營(yíng)指導站、攀枝花市畜牧站。

  編制部門(mén)核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人,20xx年在職人員總數148人,其中:行政人員(含參公人員)68人,機關(guān)工勤人員7人;編內臨聘人員3人;事業(yè)人員76人;退休人員95人。

  20xx年底,固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排和支出情況。

  20xx年攀枝花市農業(yè)農村局收入預算總額為3343.21萬(wàn)元,均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬(wàn)元,其中:基本支出3012.21萬(wàn)元,項目支出331萬(wàn)元。

  1.基本支出安排及使用情況。

  20xx年年初安排基本支出預算3343.21萬(wàn)元,具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元,日常公用支出414.63萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助支出170萬(wàn)元。

  2.項目支出安排及使用情況。

  20xx年年初安排項目支出預算331萬(wàn)元,具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬(wàn)元,部門(mén)預算項目支出321萬(wàn)元。

 。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。

  20xx年追加預算總額為337.7萬(wàn)元,安排基本支出追加13.39萬(wàn)元,其中,人員支出追加33.78萬(wàn)元,公用支出追減20.40萬(wàn)元;安排項目支出追加681.57萬(wàn)元。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況。

  20xx年年初安排專(zhuān)項資金331萬(wàn)元,市級追加專(zhuān)項681.57萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入86.74萬(wàn)元,總收入880.24萬(wàn)元?傊С809.99萬(wàn)元,主要項目使用情況:一是科技轉化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農村實(shí)用技術(shù)與人才培訓;二是病蟲(chóng)害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控;三是農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)44萬(wàn)元,主要用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;四是其他農業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉村振興和農業(yè)農村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng )園發(fā)展等。

 。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。

  20xx年年初結余270.53萬(wàn)元,年末結余172.50萬(wàn)元,主要是省級專(zhuān)項資金結余,當年使用上年結轉結余270.53萬(wàn)元。

  20xx年支出總額為3865.68萬(wàn)元,其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元,占總支出68.07%;商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元,占總支出的31.93%(其中含項目支出840.07萬(wàn)元,占總支出的21.73%);對個(gè)人和家庭的補助393.12萬(wàn)元,占總支出10.17%;其他資本性支出11.58萬(wàn)元,占總支出的0.30%。

  按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

  農林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,專(zhuān)項項目支出主要用于農業(yè)科技轉化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救災、農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農業(yè)支出等。

  社會(huì )保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機關(guān)職工的養老保險、職業(yè)年金和醫療保險及離退休人員支出等。

  住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請專(zhuān)家及引進(jìn)人才的專(zhuān)項補助。

  城鄉社區支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗設備支出。

  科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

  20xx年,我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和農業(yè)農村廳的關(guān)心支持下,以“鄉村振興戰略”為統攬,緊緊圍繞“鄉村振興示范創(chuàng )建、構建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作,強化措施,落實(shí)責任,掛圖作戰,全面完成了各項目標任務(wù)。

 。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績(jì)效目標完成情況。

  1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實(shí)現農林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右,同比增長(cháng)5.6%;第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(cháng)5.1%,增速達到近10年來(lái)最高水平;農村居民人均可支配收入19938元,位居全省第2,增幅在全省排位第15、上升5位。

 。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象對農業(yè)農村工作的滿(mǎn)意度達90%以上。

  2.市級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控,攀枝花沒(méi)有出現非洲豬瘟疫情;開(kāi)展芒果有機肥應用及提質(zhì)增效田間試驗,通過(guò)比較不同種類(lèi)生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應,驗證其在芒果上的應用效果,完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸,大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸;早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元,外銷(xiāo)率達72.72%;枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元,桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元,芒果種植面積達70萬(wàn)畝,產(chǎn)量29萬(wàn)噸,烤煙種植7.5萬(wàn)畝,預計收購煙葉19萬(wàn)擔,產(chǎn)值2.16億元(不含煙葉稅返還),全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標任務(wù)。

 。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定,保供穩價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應,促進(jìn)全市農業(yè)種養平衡,促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展;芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值,逐步形成施肥標準或規范,提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染,耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩產(chǎn)。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。

 。ǘ┥霞墝(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險,促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展;全年中心獸醫實(shí)驗室通過(guò)熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份,檢測結果均為陰性;開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓,奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上,病死畜禽100%實(shí)現無(wú)害化處理;完成農村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作,全面完成年度目標任務(wù)。

  2.效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定,保供穩價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應;開(kāi)展處置農業(yè)執法收繳農藥活動(dòng),農產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監測合格率≥97%;奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩;完善了管理制度,實(shí)現了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤,增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。

 。ㄈ┳栽u結論。

  根據部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我局20xx年整體支出,嚴格執行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,財務(wù)制度健全、會(huì )計核算規范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全市農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規,發(fā)揮了重要作用,強化部門(mén)的責任,取得了一定的成績(jì)。按照部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為99分,主要是節能降耗做的不夠,扣1分。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┢x績(jì)效目標及其原因。

  20xx年度,我局部分項目預算存在偏離績(jì)效目標情況,其組要原因體現在以下幾個(gè)方面。

  1.年初部門(mén)預算編制細化程度不夠,導致在執行總體績(jì)效目標是部分存在偏差,致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。

  2.部分項目實(shí)施進(jìn)度較慢,慣性思維嚴重,報賬不及時(shí),造成年底因未及時(shí)報賬造成績(jì)效目標偏差。

  3.“五險一金”因年初部門(mén)預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致,單位繳費數額大大高于部門(mén)預算核定數,墊付資金負擔沉重,造成績(jì)效目標偏差。

  4.行政機關(guān)績(jì)效評價(jià)指標體系中的數量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定,經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益等難以量化,績(jì)效目標的設定和執行之間難免出現偏差。

 。ǘ└倪M(jìn)措施。

  1.加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓,在今后的工作中,我局進(jìn)一步重視部門(mén)預算,嚴格執行《中華人民共和國預算法》,增強預算業(yè)務(wù)控制,充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門(mén)預算編報程序進(jìn)行編制,基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制,保證單位的正常運轉;項目支出預算根據單位發(fā)展規劃和年度計劃,結合財政部門(mén)預算安排情況,科學(xué)細化項目。

  2.積極開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。在今后的工作中,我局將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式,發(fā)現并去除評價(jià)不高的項目,避免財政資金的浪費。在財政支出過(guò)程中,及時(shí)根據資金使用進(jìn)度,考核階段性目標的完成進(jìn)度,提高資金使用效率。并在每個(gè)項目結束后進(jìn)行嚴格自查,根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效率效果,并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。做到預算財務(wù)分析常態(tài)化,定期做好預算支出財務(wù)分析,做好部門(mén)整體支出預算評價(jià)工作。

  3.加強部門(mén)協(xié)調。一是與“五險一金”管理部門(mén)協(xié)調,盡力讓繳費基數與財政部門(mén)的基礎數據一致。二是多與財政部門(mén)溝通,采取措施消化掛賬。三是厲行節約,確保職工的保障利益。

  4.合理確定評價(jià)指標。根據行政機關(guān)的職能職責研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標體系,行政機關(guān)本身不會(huì )創(chuàng )造財富,根本無(wú)法評價(jià)其經(jīng)濟效益等,因此,指標設定應重效果、輕效益,重服務(wù)、輕權力,重宏觀(guān)、輕微觀(guān)。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  通過(guò)這次自評,進(jìn)一步提高了我局的績(jì)效管理水平,更加認識到了績(jì)效管理對部門(mén)綜合管理提升的重要性,自評結果將用于20xx年及以后年度編制部門(mén)預算的重要參考和日常管理的標靶,吸取經(jīng)驗,改進(jìn)工作,讓工作與績(jì)效目標匹配,讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步,我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jì)效目標和績(jì)效成果,以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì )大眾的肯定和滿(mǎn)意為準繩,繼續開(kāi)展財政部門(mén)預算的績(jì)效評價(jià)工作。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇2

  根據《益陽(yáng)市赫山區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益赫政發(fā)〔20xx〕12號)、《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(益赫財績(jì)〔20xx〕85號)等有關(guān)文件精神,結合我局的具體情況,認真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、基本情況

  1、上年結余953.02萬(wàn)元。(主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款)

  2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中,預算內收入730.24萬(wàn)元,其他收入63.50萬(wàn)元。

  3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元,主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金,伙食補助等開(kāi)支;一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元,其中,用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車(chē)費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元,用于專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬(wàn)元(主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農場(chǎng)扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的'開(kāi)支);對個(gè)人和家庭的補助支出95.72萬(wàn)元,主要用于撫恤金和醫療費用等支出。

  4、累計結余417.54萬(wàn)元。(主要結余資金為家庭農場(chǎng)項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款)

  20xx年度,本單位嚴格控制三公經(jīng)費,加強資產(chǎn)管理,進(jìn)一步完善和加強內部財務(wù)管理制度,財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級財務(wù)清查公開(kāi)工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開(kāi)展農民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實(shí)搞好農村土地承包和流轉監管工作,貫徹落實(shí)產(chǎn)權制度改革工作會(huì )議精神,完成了農村集體產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作等。

  20xx年12月,本單位嚴格按照財政資金預決算要求,全面公開(kāi)了20xx年度資金預算和整體執行情況。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。根據職能部門(mén)工作需要,本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求,在財力有限的情況下,全面搞好各項業(yè)務(wù)工作,力爭有工作成績(jì),有實(shí)際效果,主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責,20xx年度,本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專(zhuān)項預算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位,財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。按照財政主管局的績(jì)效評價(jià)工作要求,本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,嚴格執行年初財政預算,特別是小型專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用,三公經(jīng)費嚴格控制,嚴把財政資金出入關(guān),實(shí)行季度績(jì)效評價(jià),各項工作開(kāi)展效果明顯。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)服務(wù),財政預算資金流量小,沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。

 。ǘ┬市苑治。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作,農民負擔減負維權監管工作,土地流轉管理工作,農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規定時(shí)間內完成,部門(mén)工作效率明細提高,在年度考核中成績(jì)優(yōu)良。

 。ㄈ┬б嫘苑治。本單位狠抓減負維權工作,積極推進(jìn)土地確權頒證工作,認真培養示范合作社、示范家庭農場(chǎng),加強村級財務(wù)清理工作,推進(jìn)產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作,為維護一方穩定,發(fā)展地方農村經(jīng)濟做出了重大貢獻,產(chǎn)生了很好的社會(huì )效益和影響力。

  四、存在的問(wèn)題

  1、小型專(zhuān)項經(jīng)費預算額度偏低。

  2、業(yè)務(wù)編制量少,人均業(yè)務(wù)量大,工作積極性有待加強。

  五、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步完善部門(mén)預算管理,保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項經(jīng)費,充分調動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

  2、建立部門(mén)集體財產(chǎn)管理制度,規范部門(mén)職責履職行為,逐步實(shí)施專(zhuān)項工作績(jì)效考評制度。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇3

  為全面推進(jìn)預算績(jì)效管理,化財政資源配置,提高財政資金使用效益,根據《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的通知》(巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預算績(jì)效管理考核問(wèn)責暫行辦法》(巢政辦【20xx】4號)及《巢湖市預算績(jì)效管理工作考核實(shí)施細則》(巢財【20xx】9號)等相關(guān)文件精神,我辦根據市預算考核要求,就20xx年預算績(jì)效管理工作自查報告如下:

  一、20xx年度預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

  按照預算法“講求績(jì)效”的基本原則和國務(wù)院深化預算管理制度改革的總體部署,建立健全預算績(jì)效管理工作機制和相關(guān)制度,強化支出責任和效率意識,對提高財政資金使用的效益,我辦20xx年度全面推行績(jì)效目標管理工作,以績(jì)效目標實(shí)現為導向,努力提升績(jì)效自評管理成效,進(jìn)步加強制度建設,提升自評的質(zhì)量。

  1.抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標。

  2.探索績(jì)效跟蹤監控,要求加強過(guò)程監控。

  3.深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià),對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查,以此為基礎,形成自評報告。

  4.強化評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。

  5.健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工,努力提高績(jì)效管理的工作水平

  二、自評情況

 。ㄒ唬┗A工作管理。我辦公室高度重視預算績(jì)效管理工作,注重基礎工作,關(guān)注財政下發(fā)的預算。

 。ǘ┛(jì)效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求,在規定的時(shí)間報送績(jì)效目標,如每月的人員工資發(fā)放,公積金、養老金、醫療保險的匯繳等,都能按時(shí)準確的辦理到位,無(wú)拖拉現象。

 。ㄈ┛(jì)效監控管理。我辦按要求對預算績(jì)效跟蹤監控,全年有計劃的`執行目標預算。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費,支出按規定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設備等,比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實(shí)處,提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務(wù)用車(chē)維護費,與上年相比,本年度有所減少。

 。ㄎ澹┙Y果運用管理。在財政部門(mén)的指導下,我辦20xx年出色的完成了績(jì)效管理工作,為下年奠定了夯實(shí)的基礎。

  三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題

  我辦在工作中還存在些不足,尤其是資金的使用上,還需要更好的與財政部門(mén)溝通,杜些不合理的開(kāi)支。

  四、下階段工作計劃

  新年將始,我辦會(huì )繼續做好預算績(jì)效的管理工作,認真按照財政部門(mén)的要求,保證預算的準確性。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇4

  根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)20xx11號)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕2號)等相關(guān)規定,紅河州公安局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展紅河州公安局預算績(jì)效管理自評工作,現將預算績(jì)效自評工作情況報告如下:

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責:紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門(mén),又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導、協(xié)調全州公安工作的領(lǐng)導和指揮機關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實(shí)戰部門(mén)。

  2.機構設置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪(fǎng)處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò )安全保衛支隊、技術(shù)偵察支隊、國內安全保衛支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個(gè)部門(mén)。其中,邊境管理支隊單獨管理,交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列,但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門(mén)預決算由州局匯總編制。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  1.部門(mén)整體支出績(jì)效總目標。20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強公安機關(guān)隊伍建設,提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會(huì )立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強社會(huì )治安防控能力;立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出新的貢獻。具體重點(diǎn)目標是:一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng);二是深入推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化;三是持續推進(jìn)紅河州禁毒人民戰爭;四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢,提高破案率、查處率;五是強化各項應急預案建設和預案演練,及時(shí)應對、妥善處置各種社會(huì )矛盾引發(fā)的群體性的事件;六是強化值班備勤制度,扎實(shí)公安基礎工作,提升公安機關(guān)社會(huì )治理及治安管控能力;七是加強黨建工作,發(fā)揮黨支部戰斗堡壘作用,開(kāi)展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史教育”,筑牢政治忠誠,推進(jìn)公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設,提升公安機關(guān)對“兩個(gè)維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰斗力;八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓及實(shí)戰技能訓練教育培訓工作,提升公安民警執勤執法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機,全面加強和改進(jìn)了社會(huì )管理服務(wù)工作;十是加強公安信息化建設,提升公安機關(guān)情報信息支撐力;十一是加強公安裝備建設,提升公安機關(guān)警務(wù)實(shí)戰力;十二是確保公安機關(guān)運行。

  2.項目績(jì)效總目標。進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

  根據《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效管理工作及下達績(jì)效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕3號)的安排部署要求,紅河州公安局結合工作實(shí)際認真開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作。

  1.業(yè)務(wù)資金相融合設定績(jì)效目標?(jì)效預算編制前期認真征求局直各部門(mén)的需求,圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃,以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標,確保設定績(jì)效目標實(shí)現業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

  2.進(jìn)一步完善細化績(jì)效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎上圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃,以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面對20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標進(jìn)行細化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細化完善,力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

  3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕7號)要求,于7月15日前對本部門(mén)20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控,于10月15日前對本部門(mén)20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控。

  4.資料匯集組織開(kāi)展績(jì)效工作自評。紅河州公安局預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組辦公室按照職責,負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì )計憑證、績(jì)效目標完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎資料收集,于20xx年2月28前,組織開(kāi)展20xx年預算績(jì)效評價(jià)自評工作。

  5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求,結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際,細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標,健全完善紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因,總結經(jīng)驗、完善管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。

 。ㄋ模┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況

  1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中:紅財預發(fā)〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元;上年結轉資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號,紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬(wàn)元。

  2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322,652,788.58元,全年支出決算數239,820,628.26元,20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元)。

 。1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:20xx年結轉資金10,589,044.69元(財政撥款資金結轉10,589,044.69元),20xx年當年收入133,198,875.68元(國庫決算收入126,611,021.08元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元);局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。20xx年年基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費37,145.22元)。

 。2)項目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:20xx年結轉資金30,777,173.35元(財政撥款結轉30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元) 。項目支出決算總支出101,972,708.32元(財政撥款91,082,308.32元,州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。20xx年項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費167,630.22元)。

 。3)20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元,項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元),其中:國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結轉5,902,855.21元,項目支出結轉76,724,529.67元),實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元(基本支出結轉37,145.22元,項目支出結轉167,630.22元)。

  3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元,實(shí)際支出239,820,628.26元,預算執行率74.33%,20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元)。

  二、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況及績(jì)效綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況

  20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強公安機關(guān)隊伍建設,提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會(huì )立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強社會(huì )治安防控能力;立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。其中:社會(huì )效益指標3個(gè),社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè),產(chǎn)出指標27個(gè)(數量指標3項、質(zhì)量指標20個(gè)、時(shí)效指標2個(gè)、成本指標2個(gè))的預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件:紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標完成情況表。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)結論

  根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)(單位)預算績(jì)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合績(jì)效指標完成情況及部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析,部門(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)各項指標項基本達到指標要求,部門(mén)整體支出績(jì)效管理達到預期效果,自評得分88.88分,自評等級為“良級”。

  三、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況分析

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績(jì)效目標,依據充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績(jì)效目標是符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,部門(mén)“三定”方案確定的職責,部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃,部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項目績(jì)效目標設定科學(xué)、合理,目標明確、目標細化、目標量化。項目績(jì)效目標設定是經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和科學(xué)、合理測算,與部門(mén)年度的任務(wù)數或計劃數相對應,與本年度部門(mén)預算資金相匹配。

  2.預算配置科學(xué)。一是預算編制科學(xué),20xx年部門(mén)預算按照合法合規,真實(shí)科學(xué);綜合預算,統籌安排;規劃約束,講求績(jì)效;人員優(yōu)先,確保重點(diǎn)的`基本原則編制。二是基本支出足額保障,20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排,20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元(含州對下轉移支付10,604,400元),項目支出預算撥款支出101,686,708.32元(含州對下轉移支付10,604,400元)。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  1.預算執行有效。一是嚴格預算執行,本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余,本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節支增效,“三公經(jīng)費”變動(dòng)率-24.14%,“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行,本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理,20xx年取得的收入依據充分、來(lái)源合規,符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估論證,符合部門(mén)預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2.績(jì)效管理合規。一是管理制度健全,已制定內部財務(wù)管理制度,制度合法、合規、完整,制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確,嚴格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展績(jì)效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開(kāi)及時(shí)完整,按照績(jì)效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據、信息并上報、預決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規范有效,資產(chǎn)管理規范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時(shí)足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達95%以上。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  20xx年紅河州公安局履職良好,年初設定的產(chǎn)出績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績(jì)效指標,除3項產(chǎn)出績(jì)效指標未全部達到預期值外,其他24項產(chǎn)出績(jì)效指標均達到預期值,績(jì)效指標完成率88.89%。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì )效益指標和社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達到預期效果。

  1.社會(huì )效益指標3個(gè),均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預期值指標值-有效提升,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,預期值指標值-有效維護,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè )業(yè),預期值指標值-有效保障,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

  2.社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè),均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

  四、20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┎块T(mén)項目支出基本情況

  1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,開(kāi)展維穩、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、掃黑除惡常態(tài)化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成,共有支出項目21個(gè),項目執行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén),項目負責人為項目負責局領(lǐng)導和局直各部門(mén)負責人。項目總體目是:進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。因涉密,具體項目績(jì)效目標略。

  2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,開(kāi)展維穩、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項經(jīng)費項目21個(gè),項目資金178,864,868.21元,其中:上年結轉資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實(shí)際支出項目資金101,972,708.32元。

  3.項目管理。一是項目實(shí)施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導下,項目實(shí)施主體明確;由局直各部門(mén)(警種)按照州局細化預算項目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規范有力,保障措施是:加強財務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門(mén)內部控制制度,強化督促檢查,嚴格落實(shí)項目工作計劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目依法依規組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規有序,資金安排程序是:根據財政部門(mén)預算批復及上級專(zhuān)項資金項目?jì)热,按照?jīng)州公安局黨委批準的內部細化預算方案,由各項目實(shí)施部門(mén)按職責組織項目實(shí)施,依據項目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計劃,落實(shí)項目預算資金保障,確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分,資金安排依據是:紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5號,紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號,紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等預算批復和專(zhuān)項資金指標文件。五是財務(wù)管理規范,按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規定使用資金。

  4.項目績(jì)效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上,實(shí)際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定(具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表),實(shí)際指標值達到預期目標。三是各項目社會(huì )效益指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定(具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表),實(shí)際指標值達到預期目標。四是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標達到預期目標,分別是:州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務(wù)戰斗力、社會(huì )治安管控能力、社會(huì )治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟社會(huì )建設,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定滿(mǎn)意度達95%以上,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿(mǎn)意度達95%以上,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

  5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進(jìn)措施,項目執行嚴格按照州委、州政府,州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規定的會(huì )議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴把項目經(jīng)費使用關(guān);規范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項目管理制度,嚴格預算核定,從源頭把好經(jīng)費使用關(guān),確保經(jīng)費使用依法依規,項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制,根據財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結合實(shí)際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平,項目組織機構健全、職責明確;項目實(shí)施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展,項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。

  6.項目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目(本級)的21個(gè)明細預算項目基本能夠有效及時(shí)完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性,項目執行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收,驗收合格為有效。

 。ǘ┎块T(mén)項目支出績(jì)效綜合評價(jià)結論

  根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)(單位)預算績(jì)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合項目績(jì)效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析,項目綜合評價(jià)為項目各項指標項均達到指標要求,項目實(shí)施達到預期效果,共計開(kāi)展自評項目20個(gè),未開(kāi)展自評項目1個(gè),其中:自評90分以上項目17個(gè)項目,自評80分以上90分以下項目3個(gè)(主要是資金使用率低)。綜上所述項目綜合自評分92.9分,自評為“優(yōu)級”。

  五、存在的問(wèn)題和整改情況

  20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低,主要原因是:部分項目未達到合同規定付款條件,目前正在按規定程序推進(jìn)項目進(jìn)度。

  六、績(jì)效自評結果應用

  針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因,總結經(jīng)驗、完善管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。

  七、主要經(jīng)驗及做法

  結合財政支出績(jì)效評價(jià)工作,完善績(jì)效評價(jià)體系,加強監督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jì)效評價(jià)指標體系,研究、關(guān)注績(jì)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向,進(jìn)一步完善項目績(jì)效評價(jià)指標體系,增強績(jì)效評價(jià)結果的可比性、可信度。加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jì)效管理有依據、按程序、有獎懲,實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化。

  八、下一步工作打算

 。ㄒ唬⿵娀(jì)效,進(jìn)一步完善績(jì)效指標體系建設

  根據《紅河州州級預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(紅政辦發(fā)〔20xx〕171號)和全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求,結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際,細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標,健全紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。

 。ǘ┎槿毖a漏,進(jìn)一步完善內控管理體系建設

  針對內控管理工作中的不足,州公安局將認真分析存在困難和問(wèn)題,結合公安工作實(shí)際,以存在問(wèn)題為導向,進(jìn)一步規范固化內控管理工作流程,切實(shí)加強各項目執行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當家理財能力和超前謀劃意識能力。

 。ㄈ┘訌姸綄,進(jìn)一步提升內控管理執行力度

  州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導、督促檢查的職責,進(jìn)一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓,提升財務(wù)管理意識,規范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進(jìn)度,強化業(yè)務(wù)指導檢查,定期通報工作進(jìn)度情況。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇5

  根據《自治州規范“三公”經(jīng)費預算專(zhuān)項整治工作方案》有關(guān)要求,我單位結合中央“八項規定”,按照專(zhuān)項整治內容逐項對照檢查,據實(shí)查擺,現將“三公”經(jīng)費預算管理使用情況自查情況報告如下:

  一、高度重視,狠抓落實(shí)

  中心領(lǐng)導高度重視有關(guān)規定的學(xué)習貫徹工作,并將貫徹落實(shí)中央、自治區和自治州“三公”經(jīng)費相關(guān)規定作為黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的一項嚴肅的政治任務(wù)來(lái)抓。堅決克服形式主義,要求從我做起,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,徹底杜絕違規違紀現象的發(fā)生。

  二、認真自查,嚴格執行公務(wù)接待有關(guān)規定

  我單位嚴格執行“三公”經(jīng)費規定,公務(wù)接待方面,對無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)一律不予接待,非公務(wù)活動(dòng)一律不納入接待范圍。日常接待均填寫(xiě)接待費審批單,如實(shí)反映接待對象、公務(wù)活動(dòng)、接待費用等情況。接待、參觀(guān)、考察陪同人員不超過(guò)2人,州內接待嚴格實(shí)行工作餐。無(wú)用公款購置煙草產(chǎn)品、酒水及贈送禮品現象。無(wú)用公款宴請其他單位、觀(guān)光旅游、轉嫁費用現象。無(wú)借節慶日用公款搞走訪(fǎng)、吃請、團拜、慰問(wèn)等活動(dòng)。嚴格控制公務(wù)接待費用,xxxx年1至6月公務(wù)接待費支出3040元。公務(wù)用車(chē)方面,日常公務(wù)用車(chē)實(shí)行派車(chē)登記制度,除公務(wù)活動(dòng)以外,實(shí)行雙休日、節假日公車(chē)定點(diǎn)封存制度。嚴禁專(zhuān)職駕駛員以外的'單位領(lǐng)導干部及其他工作人員私自駕駛公務(wù)車(chē)輛,特殊情況,需經(jīng)主要領(lǐng)導批準。嚴禁公車(chē)用于公務(wù)以外的婚喪嫁娶、迎來(lái)送往、探親、 訪(fǎng)友、度假休閑、旅游、掃墓、接送子女、個(gè)人購物等私人活動(dòng)。嚴格控制公務(wù)用車(chē)費用,xxxx年1至6月公務(wù)用車(chē)運行維護費7920元。截至目前我單位未發(fā)生因公出國(境)費用。

  三、下一步工作打算

  我單位將以此次專(zhuān)項檢查工作為契機,挖掘增收節支潛力,把厲行節約、反對浪費的各項要求貫徹好、執行好。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題,研究對策,建立健全有效控制“三公”經(jīng)費支出的長(cháng)效機制,不斷提高財政財務(wù)管理水平和資金使用效率。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇6

  根據《中華人民共和國預算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預決算公開(kāi)工作的通知》,對本部門(mén)預算公開(kāi)的情況包括部門(mén)預決算公開(kāi)等情況進(jìn)行了自查自糾。

  一、公開(kāi)20XX年預算及“三公”經(jīng)費預算情況

  按照《禹州市財政局關(guān)于20XX年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求,新聞信息中心在20XX年10月10日對部門(mén)預算支出情況、“三公”經(jīng)費預算情況進(jìn)行了公開(kāi),同時(shí)就本單位公開(kāi)情況進(jìn)行了說(shuō)明。

  二、公開(kāi)20XX年度部門(mén)決算情況及“三公”經(jīng)費情況

  按照《關(guān)于批復禹州市新聞信息中心20XX年度部門(mén)決算的'通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規定,新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對此項工作進(jìn)行了安排部署,于20XX年10月10日將20XX年部門(mén)決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說(shuō)明在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

  中心主任在單位全體人員會(huì )上特別強調了支出范圍,嚴格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規定開(kāi)展日常工作開(kāi)支,不在開(kāi)支范圍的決不搞特殊,在規定支出范圍的盡量減少開(kāi)支,厲行節約,確保全年預算支出不能突破指標,不給財政增加負擔。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇7

  根據省水利廳《關(guān)于做好迎接中央政府公共投資預算執行情況專(zhuān)項檢查的通知》(皖水財函【xxxx】590號)文件精神,我市組織區縣對xxxx-xxxx年以來(lái)用于水利方面的中央政府公共投資預算資金進(jìn)行了自查,現將自查情況報告如下:

  一、資金投入情況

  xxxx-xxxx年中央政府公共投資33074萬(wàn)元,其中新安江治理工程7000萬(wàn)元,重點(diǎn)中小河流治理1400萬(wàn)元,小型農田水利設施建設15萬(wàn)元,農村飲水安全4769萬(wàn)元,水土保持工程3379萬(wàn)元,其他水利工程14306萬(wàn)元,防汛抗旱2205萬(wàn)元。

  二、資金使用與項目實(shí)施管理情況

  1、基建程序管理:為加強我市水利建設市場(chǎng)管理,進(jìn)一步規范水利工程建設程序,我市在實(shí)施水利基本建設項目工程時(shí),從項目建議書(shū)、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實(shí)施、生產(chǎn)準備、竣工驗收等階段均嚴格按《水利工程建設項目管理規定》的建設程序要求執行。

  2、資金及財務(wù)管理:根據國家對水利基本建設工程項目和專(zhuān)項資金的管理要求,我市對水利專(zhuān)項資金進(jìn)行了嚴格的財務(wù)管理。首先做到了專(zhuān)戶(hù)儲存,專(zhuān)款核算。區縣水利工程項目資金大部分由區縣財政統一管理,在區縣國庫支付中心設立專(zhuān)戶(hù),專(zhuān)款專(zhuān)用,實(shí)行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設上,確保了資金的使用效果;市直屬水利基本建設項目認真貫徹執行水利基本建設法律、法規及水利基本建設資金管理辦法等規章,建立、健全了基本建設資金內部管理制度,依法合理安排資金,及時(shí)調度和撥付水利基本建設資金,嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》的規定,建立健全與基本建設資金管理任務(wù)相適應的財務(wù)會(huì )計機構。水利基本建設資金按規定實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲,資金使用上厲行節約,努力降低工程成本,防止損失浪費,提高資金使用效益。

  3、計劃管理:我市在實(shí)施項目時(shí),嚴格按照省發(fā)改委下達的年度計劃執行,無(wú)概算外項目和預備費的使用情況,工程施工都是按照施工圖紙和設計書(shū)要求進(jìn)行,無(wú)重大設計變更。

  4、招投標管理。我市水利工程均實(shí)行了公開(kāi)招投標。

  5、合同管理。招投標確定施工單位后,在工程實(shí)施前,嚴格按照《合同法》的有關(guān)規定,及時(shí)與施工單位和相關(guān)責任單位簽訂了施工合同,并要求施工單位和責任單位按照合同的.約定貫徹執行。

  6、質(zhì)量管理。為使工程建成后發(fā)揮應有效益,我局加強了工程的建中和建后管理,通過(guò)組織工程技術(shù)人員定期或不定期的對工程質(zhì)量進(jìn)行抽查,發(fā)現問(wèn)題立即要求施工隊伍限期整改;對已竣工的項目,嚴格項目交付使用程序,通過(guò)以上措施,確保了工程的建設質(zhì)量,落實(shí)了工程管理主體,明確了管護職責,

  7、價(jià)款結算管理:我局水利基本建設工程價(jià)款結算嚴格按照省廳《關(guān)于轉發(fā)財政部建設部〈建設工程價(jià)款結算暫行辦法〉的通知》(皖水函[xxxx]153號)執行。項目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價(jià)款結算單,以及統一稅務(wù)發(fā)票等完整結算資料,經(jīng)經(jīng)辦人簽字、財務(wù)審核、法人簽字后方可支付承包人工程價(jià)款。無(wú)大額現金結算情況。

  三、項目績(jì)效情況

  我市xxxx及xxxx年中央公共預算內投資工程基本實(shí)施完畢。

  農村飲水安全工程項目的建設實(shí)施,使農村居民喝上干凈水、達標水,保證了農民的身心健康,而且使現有水資源得到合理的開(kāi)發(fā)利用,滿(mǎn)足農村居民生活用水的需求,保護現有水資源,保障農村正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境,保障社會(huì )和經(jīng)濟的可持續發(fā)展,使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)。社會(huì )效益和經(jīng)濟效益顯著(zhù),節省了勞動(dòng)力,有利于農業(yè)發(fā)展和農村穩定,帶動(dòng)地方經(jīng)濟增長(cháng)及產(chǎn)業(yè)結構的調整,對改善項目區生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義。

  中小河流治理后增強了我市城區防洪治澇能力,減輕洪澇災害損失,保障人民生命和財產(chǎn)安全,為城區社會(huì )經(jīng)濟和可持續發(fā)展提供了良好的水利基礎設施條件,同時(shí)進(jìn)一步完善我市城市基礎設施建設,促進(jìn)城市品位提升。

  除險加固工程的實(shí)施,既消除了主壩基礎及壩體滲漏等工程隱患,同時(shí)又完善了水庫觀(guān)測設施,保障工程的安全運用,提高工程運行的可靠性,安全性。一是增強了防洪調度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態(tài),使水庫能夠更好地擔負起防洪減災任務(wù)。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路,滿(mǎn)足了水庫日常管理和防汛搶險應急道路的需要,確保汛期防洪搶險安全。三是促進(jìn)了農業(yè)增效農民增收,四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境,提升了水利生態(tài)風(fēng)景品位。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇8

  按照水利部的統一部署,各直屬預算單位從四月份起,開(kāi)展執行財經(jīng)紀律和水利資金使用管理情況的財務(wù)自查工作,截至5月底,26個(gè)部直屬二級預算單位中,除農村水電及電氣化發(fā)展局外,其他單位均向經(jīng)濟調節司報送了自查報告。目前單位自查工作已經(jīng)結束。

  此次自查工作的主要目的是強化預算管理、嚴格預算執行,加強制度建設、規范財務(wù)收支,使部直屬預算單位財務(wù)經(jīng)濟工作更加規范化、制度化,全面提高財務(wù)管理工作水平。自4月7日會(huì )議后,各單位認真貫徹落實(shí)會(huì )議精神,特別是各流域機構,分管財務(wù)的單位負責人親自抓自查工作,召開(kāi)會(huì )議研究部署,組織實(shí)施,開(kāi)展自查。水科院、淮河水利委員會(huì )召開(kāi)水利資金使用檢查會(huì )議的情況已在我司的網(wǎng)站上公布。從報送的自查報告看,各單位都提出了貫徹執行自查工作的具體措施和要求,層層布置,逐級落實(shí),建立起自查工作的責任制。各單位按照文件要求的檢查內容,有重點(diǎn)和針對性地進(jìn)行自查,針對發(fā)現的問(wèn)題按照有關(guān)規定認真自糾,切實(shí)整改,進(jìn)一步規范了水利資金的使用和管理。

  通過(guò)自查反映出在當前資金、財務(wù)管理中等方面存在一些問(wèn)題:

  大部分預算單位都能?chē)栏駡绦形也颗鷱偷念A算。但仍然存在在目級科目之間相互串用的現象;由于離退休經(jīng)費普遍嚴重不足,各單位擠占挪用其他項目經(jīng)費的現象仍有發(fā)生;對地方政府出臺工資等補助項目和各單位自行規定的補助,普遍存在著(zhù)用財政撥款進(jìn)行發(fā)放,與國家的'相關(guān)政策不符。

  在基本建設管理上,基建投資計劃滯后帶來(lái)基建財務(wù)及資金管理的諸多問(wèn)題,如:基建項目管理程序不規范,個(gè)別小型基建項目的調整程序不合法、手續不完備,有自行調整的現象;由于基建資金額度下達過(guò)晚,部分單位還存在擠占挪用其他資金的現象,有不符合資金管理程序的問(wèn)題;大部分單位的基建包干結余資金未及時(shí)上交。

  前期工作經(jīng)費管理存在著(zhù)委托外單位實(shí)施合同多;資金跨年度結余較大,有些項目久拖不結,掛賬時(shí)間較長(cháng),歷年滾存結余較大;部分項目支出結構不合理,會(huì )議費、差旅費比重較大,開(kāi)支范圍、開(kāi)支內容、開(kāi)支標準比較隨意。

  資產(chǎn)管理工作比較薄弱,如資產(chǎn)報廢不辦理報廢的相關(guān)手續、部分資產(chǎn)不入賬、非轉經(jīng)資產(chǎn)未辦理報批手續等。

  部分單位沒(méi)有嚴格執行國庫集中支付的規定,存在向本單位其他賬戶(hù)轉撥資金的現象;少部分單位還存在大量提取現金的問(wèn)題。

  此次自查工作,大部分單位都比較重視,能夠認真開(kāi)展自查并針對自查中發(fā)現的問(wèn)題積極整改。但仍有部分單位由于思想上重視不夠或受“非典”等主客觀(guān)因素的影響,自查工作走過(guò)場(chǎng),流于形式,沒(méi)有認真自查、自糾。

  針對自查情況及上述存在的問(wèn)題,我司按照部領(lǐng)導的指示精神,下一步采取所屬單位之間互查方式繼續進(jìn)行,將各單位執行財經(jīng)紀律和水利資金使用管理檢查工作引向深入,使此次檢查真正落到實(shí)處,取得實(shí)效。按照此次檢查工作部署,在各單位自查和單位互查的基礎上,我司將組織巡回檢查和會(huì )計師事務(wù)所對重點(diǎn)單位進(jìn)行檢查。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇9

  根據《中華人民共和國預算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預算管理制度改革的決定》、和《財政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預決算公開(kāi)工作的通知》,對本部門(mén)預算公開(kāi)的情況包括部門(mén)預決算公開(kāi)等情況進(jìn)行了自查自糾。

  一、公開(kāi)預算及“三公”經(jīng)費預算情況

  按照《禹州市財政局關(guān)于20xx年財政支出預算的皮膚》和文件精神的要求,新聞信息中心在20xx年10月10日對部門(mén)預算支出情況、“三公”經(jīng)費預算情況進(jìn)行了公開(kāi),同時(shí)就本單位公開(kāi)情況進(jìn)行了說(shuō)明。

  二、公開(kāi)部門(mén)決算情況及“三公”經(jīng)費情況

  按照《關(guān)于批復禹州市新聞信息中心20xx年度 部門(mén)決算的通知》并按照財政財務(wù)管理有關(guān)規定,新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對此項工作進(jìn)行了安排部署,于20xx年10月10日將20xx年部門(mén)決算情況及“三公”經(jīng)費情況和情況說(shuō)明在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。

  中心主任在單位全體人員會(huì )上特別強調了支出范圍,嚴格按照財政財務(wù)管理有關(guān)規定開(kāi)展日常工作開(kāi)支,不在開(kāi)支范圍的`決不搞特殊,在規定支出范圍的盡量減少開(kāi)支,厲行節約,確保全年預算支出不能突破指標,不給財政增加負擔。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇10

  為了更好地貫徹和執行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過(guò)認真學(xué)習(審函[xxxx]140號)《審計署關(guān)于中央部門(mén)對xxxx年預算執行情況開(kāi)展自查的通知》要求,并結合單位的實(shí)際情況,成立了由XXX局長(cháng)為組長(cháng)和財務(wù)人員組成的自查小組,對xxxx年預算執行情況進(jìn)行了自查,現將自查情況匯報如下:

  1、預算編制執行情況

  通過(guò)自查,我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門(mén)的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關(guān)預算管理的規定,預算編制數據準確,無(wú)隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。

  2、通過(guò)自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標準等問(wèn)題。

  3、通過(guò)自查,我單位不存在擠占挪用專(zhuān)項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專(zhuān)項資金使用管理辦法的要求,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

  4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。5、嚴格執行收支兩條線(xiàn)的規定,無(wú)違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。

  6、在局領(lǐng)導班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問(wèn)題。

  7、在預算執行中,無(wú)其他違反國家法律法規的`問(wèn)題。

  總之,通過(guò)自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會(huì )和貫通,及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決,通過(guò)自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇11

  為了進(jìn)一步提高部門(mén)預算編制與執行管理的科學(xué)化、精細化水平,根據市財政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度部門(mén)預算考核工作的有關(guān)要求,xx對部門(mén)預算工作進(jìn)行了認真的自查,現就預算編制和執行情況匯報如下:

  一、部門(mén)預算編制

  (一)重視組織領(lǐng)導,提高預算編制工作效率。 部門(mén)預算編制是一項很復雜的系統工程,它與年度工作安排緊密相關(guān),與各業(yè)務(wù)科室緊密相連。領(lǐng)導高度重視xx的部門(mén)預算編制工作,組織了各科室和委屬二級單位負責人參加的專(zhuān)題會(huì )議,安排部署部門(mén)預算編制工作。明確預算編制的第一責任人對本單位預算編報的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性負責,并結合單位的中心工作、近幾年來(lái)的工作開(kāi)展情況、上級領(lǐng)導及其主管部門(mén)對下一年度的工作思路,認真予以過(guò)濾。對可能發(fā)生的情況,在分析對照前幾年實(shí)際發(fā)生的基礎上,預測當年的可能情況并適當留有余地,盡可能減少不必要的預算調整。加強對本系統直屬單位負責預算編報人員的管理、指導和培訓,確保預算編制真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。市人口計生系統按照規定的文本、項目、標準、時(shí)間、軟件編制上報部門(mén)預算,并做到簽章齊全。

  (二)重視信息整理,提高預算編制精細化水平。

  1、準確合理測算收入來(lái)源。嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”政策。對行政事業(yè)性收費等政府非稅收入,要按照依法依規和應收盡收的原則,以經(jīng)濟發(fā)展、政策調整因素和前三年收入實(shí)績(jì)的平均數為參考,切實(shí)做到實(shí)事求是,不少報、不漏報,努力避免在預算執行中的超收、短收現象。

  2、準確填報部門(mén)基礎信息;A數據的規范填報是提高部門(mén)預算編制質(zhì)量、推動(dòng)部門(mén)預算改革的基礎。一是認真核查單位性質(zhì)、編制人數、實(shí)有人數、離退休人數、統籌和獨生子女情況。二是認真核對資產(chǎn)狀況,將相關(guān)的資產(chǎn)配置和存量情況真實(shí)、完整地輸入系統。

  (三)重視項目整合,完善項目績(jì)效評價(jià)體系。 重視項目資金整合,努力提高項目預算績(jì)效是部門(mén)預算發(fā)展的方向。按照“保人員、保運轉、保發(fā)展”的原則,根據工作的職能任務(wù)和事業(yè)發(fā)展規劃,結合財力狀況,參照以前年度項目,采用項目庫管理方式分輕重緩急,嚴格控制在“一下”控制數內申報項目。申報材料齊全、申報內容完整、支出科目使用準確。

  (四)重視采購預算,提高采購編制的完整性。

  根據《政府采購管理暫行辦法》及《政府采購實(shí)施細則》的要求,結合本部門(mén)開(kāi)展工作的實(shí)際,準確把握采購類(lèi)型和采購目錄,切實(shí)強化采購項目的預見(jiàn)性和超前性,政府采購預算編制做到全面準確,符合實(shí)際需要。

  二、部門(mén)預算執行

  (一)健全機制,規范內部管理行為。 根據工作實(shí)際,制定了《機關(guān)財務(wù)管理制度》、《采購制度》、《會(huì )議制度》、《公務(wù)電話(huà)管理辦法》、《公物使用與管理制度》、《車(chē)輛管理制度》、《招待費使用管理辦法》等規章制度。通過(guò)實(shí)施內部監督和控制制度,明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項事務(wù)事項得以有序進(jìn)行;明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益;明確了經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  (二)嚴肅紀律,強化資金使用管理。

  非稅收入嚴格執行“收繳分離”和“收支兩條線(xiàn)”規定,納入財政預算內管理的收入全額及時(shí)繳入國庫。

  嚴格執行市財政局批復的預算,全年支出控制在預算數以?xún),嚴肅財務(wù)工作紀律,嚴格按照政策規定的'范圍、標準和口徑要求,實(shí)事求是地填報資金使用計劃申請,按照財政部門(mén)審核批復的意見(jiàn),嚴格執行國庫集中支付制度支付資金;局С鰢栏駡绦袊业挠嘘P(guān)政策和規定,合理安排單位人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,項目支出要嚴格按照的項目和用途使用,無(wú)改變項目?jì)热、擴大使用范圍、挪用項目資金

  現象,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,切實(shí)保障資金使用的安全性、規范性和有效性。

  對于不可預見(jiàn)經(jīng)費,據《市直部門(mén)預算不可預見(jiàn)經(jīng)費使用管理辦法(試行)》的相關(guān)規定,按照使用范圍向財政部門(mén)申報并按批復的用途使用不可預見(jiàn)經(jīng)費。

  (三)規范管理,嚴格執行采購程序。 根據《政府采購管理暫行辦法》及《政府采購實(shí)施細則》的有關(guān)規定,按照年度采購預算,向政府采購部門(mén)申報采購計劃,經(jīng)政府采購部門(mén)審批后,辦理采購項目,采購完成后,由相關(guān)科室填寫(xiě)驗收報告,購銷(xiāo)合同、購置審批、驗收記錄及付款方式等財會(huì )、文書(shū)資料整理完整報國庫收付局支付,切實(shí)降低了采購成本,提高了資金使用效益。

  通過(guò)自查工作的開(kāi)展,促進(jìn)了預算管理與預算執行水平和資金使用效益的提高、促進(jìn)了內部監督機制的完善。

  預算績(jì)效自查自評報告 篇12

  自《中華人民共和國政府信息公開(kāi)的條例》實(shí)施以來(lái),我局按照市政府和財政廳推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的有關(guān)要求,堅持以“推進(jìn)行政權力的公開(kāi)透明運行、打造陽(yáng)光財政”為目標,把財政信息公開(kāi)作為政務(wù)公開(kāi)的一項重要內容,夯實(shí)基礎,創(chuàng )新方式,拓展范圍,推動(dòng)財政信息公開(kāi)工作不斷深入開(kāi)展。

  一、財政信息公開(kāi)工作組織推進(jìn)情況

  (一)建立健全組織領(lǐng)導機構。成立了由局黨組書(shū)記任組長(cháng),其他黨組成員任副組長(cháng),各有關(guān)科室及局屬單位主要負責人為成員的信息公開(kāi)領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組辦公室設在局辦公室,負責牽頭組織協(xié)調,財政信息編報、考核等工作。做到了機構健全,職責明確。

  (二)著(zhù)力加大領(lǐng)導力度。局黨組高度重視財政信息公開(kāi)工作。20xx年以來(lái),以黨組會(huì )議、局務(wù)會(huì )、黨組中心組學(xué)習會(huì )、政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組會(huì )等形式召開(kāi)會(huì )議多次,及時(shí)研究解決信息公開(kāi)工作中存在的困難和問(wèn)題。同時(shí),局黨組將政務(wù)公開(kāi)工作納入對科室、單位年度目標責任考核范圍,制定了政務(wù)公開(kāi)考核實(shí)施細則和評分標準,財政信息公開(kāi)工作作為政務(wù)公開(kāi)工作的考核重點(diǎn)。

  (三)認真開(kāi)展學(xué)習培訓活動(dòng)。每年我局均積極組織相關(guān)人員參加市政府和財政廳舉辦的培訓班。對各科室及所屬單位人員進(jìn)行以會(huì )代訓,提高其信息公開(kāi)意識,并在實(shí)際工作中開(kāi)展一對一、一對多的業(yè)務(wù)指導,提高了科室、單位編報信息的效率和準確性。

  二、財政信息公開(kāi)情況

  (一)主動(dòng)公開(kāi)信息情況。組織人員對財政類(lèi)政府信息進(jìn)行全面梳理,明確信息公開(kāi)屬性,主動(dòng)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)信息,并對新產(chǎn)生的政府信息隨時(shí)保持更新。1-11月份,共主動(dòng)公開(kāi)信息1644條,主要涉及內容為:財政機構有關(guān)情況,如財政局部門(mén)領(lǐng)導及分工、財政局職能及內設處室職責,財政局行政執法主要依據、會(huì )計從業(yè)資格審批;財政工作計劃、規劃、預決算報告;財政具體業(yè)務(wù),如資金管理辦法,差旅費開(kāi)支標準等;為群眾辦的實(shí)事進(jìn)展情況等。

  此外,及時(shí)了發(fā)布財政重點(diǎn)工作及動(dòng)態(tài)。今年年初,將2019年全市財政工作總結及打算、全市財政工作會(huì )議精神、2019年財政執行情況及2019年預算安排等放于門(mén)戶(hù)網(wǎng)站首頁(yè),10月份又將調整預算情況內容上傳,同時(shí)將這些文件印發(fā)相關(guān)部門(mén)、各縣區財政局,目的是全市財政干部參照執行、便于我市群眾及有關(guān)部門(mén)對照監督。

  (二)推進(jìn)行政權力運行信息公開(kāi)情況。一是結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng),優(yōu)化再造財政業(yè)務(wù)工作流程,規范審批程序,精簡(jiǎn)審批環(huán)節,強化過(guò)程監督。全局共優(yōu)化再造工作流程42個(gè),并全部印發(fā)相關(guān)單位業(yè)務(wù)人員。二是加強行政許可辦理信息公開(kāi)。我局涉及行政許可的'事項主要有兩項,其一是會(huì )計從業(yè)資格認證,其二是會(huì )計師職稱(chēng)認證,這兩項考試相關(guān)信息我局均及時(shí)在會(huì )計之星網(wǎng)站向全社會(huì )發(fā)布,每年與全省其他地市同步舉行會(huì )計從業(yè)資格考試四次(一個(gè)季度一次);會(huì )計職稱(chēng)考試一次(當年11月份),今年所有考試均按計劃圓滿(mǎn)完成,考生成績(jì)均可在網(wǎng)上查詢(xún)。三是推行行政處罰信息公開(kāi)。將全市“小金庫”專(zhuān)項治理工作相關(guān)處理意見(jiàn)及時(shí)向有關(guān)單位公開(kāi)。全市“小金庫”專(zhuān)項治理工作重點(diǎn)對“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費的使用情況進(jìn)行監督檢查,共檢查單位112個(gè),其中:黨政機關(guān)69個(gè),事業(yè)單位38個(gè),社會(huì )團體5個(gè),重點(diǎn)檢查率達到11.69%。檢查違紀單位戶(hù)數62個(gè),黨政機關(guān)41個(gè),事業(yè)單位18個(gè),社會(huì )團體3個(gè),違規金額3844.9萬(wàn)元。

  (三)預決算及三公經(jīng)費使用公開(kāi)情況。一是加大財政預決算和三公經(jīng)費公開(kāi)力度。市本級財政預算報告及相關(guān)表格于6月份公開(kāi),匯總“三公”經(jīng)費預算于7月份公開(kāi),財政決算報告及相關(guān)表格、匯總“三公”經(jīng)費決算于9月份公開(kāi)。市本級財政預算公開(kāi)到類(lèi)級科目,財政決算公開(kāi)到款級科目。隨同財政決算公開(kāi),將2019年1-7月預算執行情況也進(jìn)行了公開(kāi)。二是強化部門(mén)預決算和三公經(jīng)費公開(kāi)。截止10月底,市本級75個(gè)部門(mén)公開(kāi)了部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算,其中:政府部門(mén)53個(gè)、黨群部門(mén)22個(gè),占全部一級預算單位的70.8%;19個(gè)部門(mén)公開(kāi)了上年部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費決算;因今年部門(mén)決算批復較晚,近日,還有一些部門(mén)將陸續公開(kāi)上年部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費決算。三是強化制度約束。部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算信息涉及面廣,社會(huì )關(guān)注度高,為此,市財政局專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《關(guān)于公開(kāi)2019年市級部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算的通知》(朔財預【2019】35號),明確了公開(kāi)格式、公開(kāi)時(shí)限和方式,要求各部門(mén)要高度重視,確保公開(kāi)工作落到實(shí)處。同時(shí),要加強事前輿情風(fēng)險評估,制定信息發(fā)布、解讀和回應的整體方案。切實(shí)做好社會(huì )關(guān)切回應工作,建立健全輿情收集、研判、處置和回應機制,及時(shí)發(fā)布權威信息,正面引導輿論。

  在推進(jìn)預決算公開(kāi)和三公經(jīng)費公開(kāi)中我們發(fā)現以下問(wèn)題:

  1、公開(kāi)內容細化程度不夠。市本級及部分縣區的政府預決算未按要求公開(kāi)到項級科目,專(zhuān)項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付未單獨公開(kāi)。

  2、部門(mén)預決算、部門(mén)“三公”經(jīng)費預決算公開(kāi)面偏窄。懷仁縣、應縣、右玉縣三個(gè)縣基本上按要求公開(kāi)了部門(mén)預決算、部門(mén)“三公”經(jīng)費預決算,市本級和山陰縣公開(kāi)面為70%,朔城區、平魯區僅個(gè)別單位公開(kāi)了部門(mén)預決算、部門(mén)“三公”經(jīng)費預決算。

  3、公開(kāi)格式、內容不夠統一。從公開(kāi)情況看,各縣區之間公開(kāi)的格式、內容不夠統一。結合上述問(wèn)題我們作出初步打算了:一是要細化政府預決算公開(kāi)內容。按財政部要求,除涉密信息外,政府預決算支出全部細化公開(kāi)到功能分類(lèi)的項級科目,專(zhuān)項轉移支付預決算、對下稅收返還、轉移支付單獨予以公開(kāi)。二是要擴大部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開(kāi)范圍。按財政部要求除涉密信息外,公開(kāi)所有部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算。三是按上級財政部門(mén)的要求做好其他預算信息的公開(kāi)工作。

  三、財政信息公開(kāi)機制建設情況

  我局結合財政工作實(shí)際,依法逐步建立主動(dòng)公開(kāi)和依申請公開(kāi)制度、評議和反饋制度、備案制度、質(zhì)量評估制度及“預公開(kāi)”制度。按照“誰(shuí)擬稿、誰(shuí)審查、誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)負責”的公開(kāi)原則,明確各科室、各所屬單位的責任,規范信息制作、信息審查、信息發(fā)布、信息歸檔等流程,不斷提高財政信息的質(zhì)量和更新速度。加大對全市財政系統政務(wù)公開(kāi)的指導力度。

  四、財政信息公開(kāi)載體建設情況

  為推進(jìn)財政信息公開(kāi)工作,我局不斷探索和完善公開(kāi)形式,充分利用各種媒體,提高財政工作的透明度。

  (一)充分發(fā)揮機關(guān)政務(wù)公開(kāi)平臺作用。一是堅持辦事公開(kāi)。局機關(guān)辦公樓二樓大廳設置政務(wù)公開(kāi)及辦事指示欄。辦公樓二樓大廳設有電子顯示屏,既相當于宣傳欄,宣傳財政法規、行政審批、行風(fēng)建設等內容;也相當于告示牌,及時(shí)公示、告知機關(guān)干部職工周知事項。對外公布政務(wù)公開(kāi)咨詢(xún)和投訴電話(huà),將機關(guān)工作和服務(wù)置于社會(huì )各界的監督之下。二是堅持公示制度。對干部任免、考核、獎懲和機關(guān)財務(wù)管理、干部廉潔自律及干部職工關(guān)心的重要事項,通過(guò)召開(kāi)職工大會(huì )、財政內外網(wǎng)站、印發(fā)文件、大屏幕滾動(dòng)等形式予以公開(kāi)和公示。三是堅持內部情況通報制度。局機關(guān)定期召開(kāi)全局干部職工大會(huì ),由局主要領(lǐng)導通報上級黨委、政府對財政工作的要求、財政階段性重點(diǎn)工作及重大活動(dòng)安排等情況,切實(shí)做到上情下達。充分利用《財政信息》等載體,迅速傳達上級精神,及時(shí)反映工作進(jìn)度,適時(shí)提出工作建議。同時(shí),堅持按照國務(wù)院和市政府公文處理辦法的規定和要求,嚴把辦文程序關(guān),對各科對外行文嚴格審查,尤其是上報文件,凡不符合要求的一律退回重新起草。

  (二)充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用。我市財政業(yè)務(wù)具有專(zhuān)用的局域網(wǎng)、城域網(wǎng)和廣域網(wǎng),國庫集中支付、部門(mén)預算、非稅收入收繳、惠農一卡通、辦公自動(dòng)化、預算指標管理系統等主要財政業(yè)務(wù)已經(jīng)在網(wǎng)上陸續運行,有效地支撐和促進(jìn)了全市財政業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。加強朔州市財政局互聯(lián)網(wǎng)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站建設,以此作為財政局機關(guān)政務(wù)公開(kāi)工作的主渠道。今年,我們結合推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的有關(guān)要求,在局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站開(kāi)辟了“朔州財政局信息公開(kāi)”頻道,開(kāi)設了多個(gè)專(zhuān)欄,及時(shí)發(fā)布機關(guān)工作動(dòng)態(tài)和財政部門(mén)最新政策法規等信息,為群眾提供優(yōu)質(zhì)規范的服務(wù)。同時(shí),加大管護力度,每天專(zhuān)人維護和發(fā)布信息,做到了每日更新,節假日從不間斷。此外,指定專(zhuān)人通過(guò)電子郵件、留言板、在線(xiàn)解答等方式對公眾提出的問(wèn)題做出及時(shí)的答復。

  五、財政信息公開(kāi)監督情況

  我局按照《全面推行依法行政實(shí)施綱要》和《行政許可法》的有關(guān)要求,由局紀檢組負責財政信息公開(kāi)的監督和責任追究工作。強化政府信息公開(kāi)監督機制,內部監督和外部監督相結合,構建多主體、多渠道、多層次的政務(wù)公開(kāi)監督網(wǎng)絡(luò )。自覺(jué)接受人大及其常委會(huì )的依法監督和政協(xié)的民主監督,加強與人大代表、政協(xié)委員的溝通;認真聽(tīng)取群眾團體和人民群眾對財政政府信息公開(kāi)的意見(jiàn)和建議,主動(dòng)接受群眾監督和評議;配合新聞單位宣傳本局政府信息公開(kāi)工作成果,廣泛開(kāi)展宣傳教育,切實(shí)增強我局干部職工做好政府信息公開(kāi)工作的主動(dòng)意識和責任意識,自覺(jué)接受輿論監督。為便于群眾辦事及強化監督,局政務(wù)公開(kāi)辦設立了揭發(fā)信箱和揭發(fā)電話(huà),及時(shí)處理群眾反映的各類(lèi)問(wèn)題。

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