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企業(yè)采購管理制度

時(shí)間:2023-02-07 08:30:27 制度 我要投稿

企業(yè)采購管理制度

  在我們平凡的日常里,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)?以下是小編精心整理的企業(yè)采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

企業(yè)采購管理制度

企業(yè)采購管理制度1

  企業(yè)采購管理制度目的:規范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。本企業(yè)采購管理制度規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

  一、企業(yè)采購管理制度目的

  規范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。

  二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

  本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

  三、企業(yè)采購管理制度定義

  1、供應商:是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。

  2、合格供應商:是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。

  3、購物申請單:是需求需要采購管理制度的項目所填寫(xiě)并提交給采購中心的單據,此單據須有經(jīng)理和審核權限簽批。

  4、供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商評估的表格,由采購主管對供應商考察并填寫(xiě)此表,填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監時(shí)行審批。

  5、供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格,考核決定與該供應商合作。

  6、終止供應商的報告:是指供應商惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的`報告,此報告由權責向采購中心,由采購主管填寫(xiě)逐級上報審批。

  7、抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品檢驗的參照標準,由技術(shù)或權責編寫(xiě)交采購中心匯總成冊。

  8、貨物檢驗報告:是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見(jiàn)。

  四、企業(yè)采購管理制度

  企業(yè)采購管理制度必潔自律,嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請;

  遵守采購規范流程,按流程辦事;

  能按質(zhì)按量地采購到所需物品;

  供應商選擇、評價(jià)、甑選以供應商供貨質(zhì)量;

  采購的事前管理,的設備價(jià)格信息檔案,以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量;

  科學(xué)、客觀(guān)、地收貨質(zhì)量檢查;

  好與供應商的關(guān)系,幫助供應商解決的問(wèn)題;

  分析采購工作,改進(jìn)流程、規范和采購標準,有助改進(jìn)公司和供應商服務(wù)的建議;

  采購文檔的存檔、備份工作;

  在公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

  所有采購,事前批準,未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購外采購,急購需在申請單上注時(shí)“急購”,并由總經(jīng)理補批;

  凡特性的物品,盡最大以計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購依計劃請購,然后

  辦理采購;

  采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買(mǎi),隨意變更供應商;

  五、企業(yè)采購管理制度供應商選擇標準

  企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;

  注冊資金50萬(wàn)的納稅人;

  健全的商務(wù)管理流程和制度;

  的財務(wù)狀況,可以七天帳期;

  優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

  有利于我公司的供配貨地理區位的合作;

  六、企業(yè)采購管理制度供應商選擇、評價(jià)和終止辦法

  供應商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問(wèn)題的等儲多問(wèn)題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應商,合格供應商制訂終止辦法。

  對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類(lèi)。定類(lèi)辦法參見(jiàn)《供應商考核辦法及考核表》。

企業(yè)采購管理制度2

  目的:降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時(shí)效、規范采購流程、保障公司正常運營(yíng)

  適用:原輔材料、辦公用品(耗材)、零星物料、委外加工、設備與零部件、其它

  保密:內部普通

  關(guān)鍵詞:工作職責、采購流程、處理方法、責任、激勵、管理、制度

  報(抄)送:總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠(chǎng)長(cháng)室、財務(wù)室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門(mén)

  第一條部門(mén)設置與人力資源配置

  1、根據公司發(fā)展需要,保證采購規程的徹底落實(shí),公司特此設立專(zhuān)門(mén)的采購部門(mén),具體負責公司一切采購事務(wù);

  2、采購部配置采購主管一名、采購員二名;

  3、采購部組織架構如下圖:

  總經(jīng)理

  副總經(jīng)理

  廠(chǎng)長(cháng)

  采購主管

  采購員

  采購員

  第二條主要職責

  1、總經(jīng)理:負責重要、貴重、大宗物料的采購審批,以及重要供應商的認定。

  2、副總經(jīng)理:負責固定資產(chǎn)、辦公用品(耗材)、零星物料、臨時(shí)緊急物料的采購審批。

  3、廠(chǎng)長(cháng):負責原輔材料采購、設備與零部件采購、委外加工的審批。

  4、采購主管:

 、、遵守公司各項規章制度,主持本部工作,處理公司日常采購事務(wù),做好采購5r管理;

 、、負責開(kāi)發(fā)供應商:根據公司所需采購物料的種類(lèi),利用現有的資料、公開(kāi)征求、同行業(yè)介紹、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析,符合要求的,列入合格供應商,并定期對其進(jìn)行評估與管理;

 、、負責詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià):根據采購計劃要求,采取多家供應商報價(jià)的方式,進(jìn)行成本分析,價(jià)格分析,市場(chǎng)調研來(lái)確定采購目標價(jià),報總經(jīng)理核準后備檔;對經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠(chǎng)商,議定長(cháng)期供應價(jià)格;

 、、負責審查簽認單據,包括部門(mén)請購單、供應商送貨單、報價(jià)單、發(fā)票等等,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)協(xié)調處理與報告;

 、、負責訂購單的下達:根據各部門(mén)的有效請購單,把請購物料的種類(lèi)、數量、日期等信息進(jìn)行分類(lèi)整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,向采購員下達訂購通知;以及外協(xié)加工訂單的下達與進(jìn)度的跟進(jìn);

 、、負責物料催交與到達:根據采購計劃,及時(shí)有效地與供應商進(jìn)行協(xié)調與溝通(如品質(zhì)標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料與委外加工部件按時(shí)到達,不得因為品質(zhì)、數量、交期等原因影響公司正常運營(yíng)。

 、、負責采購完成后的單據整理歸類(lèi)與登記錄入,制作月度報表;

 、、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。

  5、采購員:

 、、遵守公司各項規章制度,及時(shí)完成各項采購任務(wù);

 、、負責了解物料采購信息,收集物料市場(chǎng)價(jià)格;

 、、根據公司各部門(mén)的要求與主管下達的采購任務(wù)做出合理采購計劃,保證所需物料及時(shí)采購到位;

 、、保證所采購物料的價(jià)格、質(zhì)量、數量符合要求,并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數量等異常情況;

 、、對采購回來(lái)的物料(包括供應商送貨上門(mén)的),應及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗,要求倉庫人員對合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫或直接移交給用料部門(mén);

 、、負責或協(xié)助處理退貨事務(wù);

 、、定期檢查公司物料庫存情況,及時(shí)將采購單據交主管領(lǐng)導核簽后與財務(wù)部進(jìn)行結算。

 、、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。

  第三條采購的基本原則:

  成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

  第四條申購權責與流程

  1、請購核準權限

 、、原輔物料:請購金額預估在10000元以下的,由廠(chǎng)長(cháng)核準;請購金額預估在10000至50000元的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準;請購金額預估在50000元以上的,由總經(jīng)理核準;

 、、辦公用品(耗材)、防護用品、設備與零部件及其它零星物品:請購金額預估在200元以下的',由行政主管核準;請購金額預估在200至1000元的,由副總經(jīng)理或廠(chǎng)長(cháng)核準;請購金額預估在1000元以上的,由總經(jīng)理核準;

 、、委外加工:外協(xié)加工金額預估在50000元以下的,由廠(chǎng)長(cháng)核準;外協(xié)加工金額預估在50000元以上的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準。

  2、申購責任人與申購流程

 、、原輔材料a:本原輔材料包括實(shí)木、板料、木皮、刀具、布(皮)料、油漆(含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設備與零部件)等等,由所需部門(mén)主管申購;

 、、原輔材料b:本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等,由所需部門(mén)質(zhì)檢員或設計員申購;

 、、原輔材料c:本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷(帶)、常用醫藥品等等,由倉管申購;

 、、辦公用品(耗材)、共用設備及其零部件:由行政人事部申購;

 、、委外加工:由部門(mén)主管或廠(chǎng)長(cháng)申請;

 、、申購責任人在《申購單》上必須詳細標明所需物料的名稱(chēng)、數量、型號(規格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項,經(jīng)權限人員核準后交采購部主管人員組織采購;

 、、申購流程如下圖:

  填寫(xiě)申購單

  權限人不準

  權限人核準

  提交采購部

  第五條采購流程

  采購流程如下圖:

  采購部接受有效申購單

  采購主管整理歸類(lèi)

  開(kāi)發(fā)供應或外協(xié)加工商

  固定供應或外協(xié)加工商

  詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

  退貨處理

  下達采購指令

  驗收

  入庫

  進(jìn)行購買(mǎi)

  不合格

  合格

  定價(jià)

  照約定付款

  第六條采購管理流程

  采購流程如下圖:

  供應商信息

  各部計劃所需物料

  采購申請單

  采購訂單審批

  采購明細表

  采購匯總表

  采購協(xié)議

  采購部

  價(jià)格

  管理

  通知收貨

  質(zhì)量控制

  退貨管理

  進(jìn)庫單

  委外加工管理

  委外產(chǎn)品驗收

  委外加工達成

  采購發(fā)票管理

  整理付款

  購買(mǎi)過(guò)程管理

  退貨管理

  采購月報表

  第七條退貨

  以下三種情況應做退貨處理:

 、、對合格率未達到要求的物料應做批量拒收退貨;

 、、對良莠不齊的物料應做部分拒收退貨;

 、、對在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現的少量不良品的退貨;

  第八條采購事故的處理方法與責任

  1、非采購人員采購不當的。比如下單采購貼皮木板、虎腳、雕刻件等,而客戶(hù)取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的,處理方法如下:

  a,若供應商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn),由采購人員與供應商協(xié)調取消此單;

  b,若供應商已進(jìn)行了生產(chǎn),要求供應商提供準確的生產(chǎn)數量,再協(xié)調看此種物料是否會(huì )在今后的生產(chǎn)中使用,若將來(lái)有用,只需與供應商協(xié)調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協(xié)調以成本價(jià)將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價(jià)值,同時(shí)知會(huì )相關(guān)部門(mén)向客戶(hù)索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。此類(lèi)責任由公司承擔(類(lèi)似的采購事故,參照此條執行)。

  2、如果供應商交期無(wú)法達成時(shí),采購部應先發(fā)改善通知,強烈要求供應商改善,可根據交期未達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無(wú)法改善,應及時(shí)報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時(shí),因而影響公司正常運作的,由采購責任人負擔相關(guān)損失費用。

  3、第七條退貨事項由采購部負責辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購人員承擔。

  4、如果因申購人對所申購物料的名稱(chēng)、數量、型號(規格)、使用工程、質(zhì)量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發(fā)的相關(guān)采購事故,由申購人與采購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。

  5、委外加工產(chǎn)品,原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠(chǎng)進(jìn)行現場(chǎng)檢測,合格后方可收貨運回,由于質(zhì)檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無(wú)法使用,又沒(méi)法做退貨處理的,由質(zhì)檢責任人員承擔損失;其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無(wú)法使用,又沒(méi)法做退貨處理的,由質(zhì)檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

  6、如果某供應商對其所供應的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí),不管上漲的幅度是否符合市場(chǎng)行情,采購部門(mén)必需做一個(gè)完整的市場(chǎng)調查,核實(shí)價(jià)格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價(jià)單,呈報權限領(lǐng)導核準,備檔后方可實(shí)施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。

  第九條整理付款

  1、現金結算:

 、、送貨上門(mén)的:采購物料驗收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認,采購主管審查簽字后呈權限領(lǐng)導核準,財務(wù)付款;

 、、自行取貨的:由采購人員填寫(xiě)經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準的借支單到財務(wù)掛賬預支現金,物料采購回來(lái)時(shí),經(jīng)上述規程確認后再及時(shí)到財務(wù)核銷(xiāo)。

  2、月度結算:

  采購物料驗收合格后,由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)收貨人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認,由采購部與財務(wù)部分別記入臺賬;由采購部在約定日期與供應商核對當月發(fā)生采購事務(wù),并相互簽字確認,最后由財務(wù)部核對,呈報權限領(lǐng)導核簽后在約定日期付款。

  第十條采購人員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無(wú)法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

  第十一條嚴禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實(shí)后,予以回扣數額的三倍的處罰,情節嚴重的,交由司法機關(guān)處置。

  第十二條采購激勵

  采購人員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢(xún)比議價(jià)技巧,在不影響品質(zhì)與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場(chǎng)沒(méi)有大的變化的情況下,按原計劃進(jìn)行的物料采購,對于比目標價(jià)低出的部分,公司給予當事采購員差價(jià)的20%的獎勵。

  第十三條本制度由各部門(mén)負責人與相關(guān)人員配合行政人事部監督落實(shí)執行。

  第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的,依照本制度執行。

  第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

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