成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

采購管理制度

時(shí)間:2024-11-03 13:09:59 曉麗 管理制度 我要投稿

采購管理制度(通用18篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值,其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

采購管理制度(通用18篇)

  采購管理制度 1

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;

  4、物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

 。ǘ┎少徤暾

  1、采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

  2、緊急采購時(shí),由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  3、若撤銷(xiāo)采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1、采購經(jīng)辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

  2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

  2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

  3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時(shí)的`采購記錄及對賬工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

  2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

  3、每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

 。┎少弻(shí)施

  1、“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

  2、采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

  3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1、物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2、物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范

  1、采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

  2、采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  三、附則

  各部門(mén)需要采購時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

  采購管理制度 2

  第一章總則

  一、目的

  為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱(chēng)為物品采購)。

  第二章采購權限和原則

  一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

  其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

  二、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

  自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、監督問(wèn)責原則:采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中,如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題,相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

  2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的.采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。

  3、物品需求部門(mén)提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數、指標要求。

  4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研,給出采購商家或采購價(jià)格的建議,采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集,次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。

  二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

  三、供應商選擇:

  1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

  2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

  3、信譽(yù)良好者。

  4、其他客戶(hù)認可的供應商。

  四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

  1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發(fā)票。

  2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的,采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

  五、驗收入庫:

  當各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領(lǐng)與保管

  一、物品領(lǐng)用

  1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

  2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記,登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

  3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部,若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

  4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。

  采購管理制度 3

  為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領(lǐng)導

  1、設立物資采購管理領(lǐng)導小組,由院長(cháng)、分管院長(cháng)和總務(wù)科、工會(huì )及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

  2、成立物資采購管理小組,由領(lǐng)導小組、總務(wù)科科長(cháng)、采購員和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

  二、采購計劃和審批

  1、醫院各部門(mén)所需采購的物資(金額在3000元以?xún)龋┍仨毾忍岢霾少徲媱,報需要采購部門(mén)負責人、院長(cháng)審批后,方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

  2、凡國家規定金額在3000元以上單品種,由院招標采購領(lǐng)導組實(shí)行統一招標采購。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、物資采購原則上采取公開(kāi)招標的.形式進(jìn)行采購。

  3、在采購物資時(shí),要堅持勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購物資的登記和領(lǐng)用

  物資采購發(fā)票應先由物資、采購人員、相關(guān)部門(mén)簽字后,再由總務(wù)科長(cháng)簽字認可,最后給院長(cháng)審批報銷(xiāo)。

  采購管理制度 4

  一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導小組,全面協(xié)調管理學(xué)校的物資采購工作。

  二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品(即采購金額低于人民幣500元的采購項目),到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購申請單,由總務(wù)主任把關(guān),負責采購,500元以上的由校長(cháng)批準。

  三、凡列入政府集中采購目錄內規定的設備、物品,進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告,經(jīng)鎮分管領(lǐng)導批準,報教育局采購中心進(jìn)行采購。

  四、凡通過(guò)招標定點(diǎn)供應的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗操作材料、學(xué)生床上用品,以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進(jìn)行定點(diǎn)采購。

  五、購回的所有物資都必須由部門(mén)管理人(或使用人)按發(fā)票上的.數目清點(diǎn)驗收物資、簽名負責,關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗的,可會(huì )同有關(guān)部門(mén)參與檢驗。

  六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負責人、經(jīng)辦人(驗貨人)簽字,然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)入帳。

  采購管理制度 5

  一目的

  為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降低采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范采購流程,加強各部門(mén)之間的審批流程環(huán)節,特制定本制度。

  二范圍

  21公司所有物品的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

  22公司的物品包括四大類(lèi):

  221項目采購:包括項目所需物資;

  222非項目采購(公司自采物資):設備:電腦、筆記本等;

  非設備:固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設施裝修等。

  223公司禮品采購:針對公司客戶(hù)群體;

  224產(chǎn)品采購:包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。

  三職責

  31在采購審批流程中,根據作業(yè)的職能不同,劃分以下角色職責:

  綜合部負責采購的`控制;商務(wù)部負責提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負責硬件部分監管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責采購計劃及采購流程的審批。

  商務(wù)采購員:公司禮品采購;行政采購員:非項目物資采購;項目采購員:項目物資采購。

  311集中計劃采購:各部門(mén)按月提報需求計劃,每月30日將采購需求上報至對應歸口部門(mén)。

  312歸口部門(mén)根據各部門(mén)上報的需求計劃進(jìn)行匯總,平衡現有庫存物資,統籌安排采購計劃。

  313歸口部門(mén)每月匯總各部門(mén)需求計劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤(pán)點(diǎn)匯總,將月度需求表及庫存盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。

  產(chǎn)品采購員:由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理。

  四程序

  41計劃管理

  42采購部門(mén)接收申請單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門(mén)如遇緊急物資,公司領(lǐng)導不在的情況下,可以電話(huà)先行申請,征得同意后提報歸口部門(mén),簽字確認手續可以后補。

  43供應商的選擇

  44由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應商,必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。

  供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  45領(lǐng)用原則

  本制度由總經(jīng)理批準后生效,自頒布之日起執行。

  采購管理制度 6

  為了使公司支出得到有效控制,耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統一管理,特制定本制度。

  一、目的

  為規范以下行為:

  1.所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設備的采購;

  2.對所購物品使用和庫存情況持續分析以達到有效使用和最小投入;

  3.有完整的相關(guān)資料。 日常采購管理辦法和制度

  二、范圍

  公司內部所有部門(mén)對于固定資產(chǎn)、低值易耗品和儀器設備的采購都必須遵循本程序。

  三、職責

  1.采購商品或勞務(wù)必須符合采購規定條款,提出請示并必須獲得批準。

  2.采購必須遵照采購程序,以?xún)r(jià)格合理、質(zhì)量合格、保持與供應商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監督、原材料保管等。從經(jīng)過(guò)批準的供應商處定貨,和供應商進(jìn)行價(jià)格談判,并將相關(guān)資料及時(shí)送到財務(wù)部門(mén)進(jìn)行支付;

  3.倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料;

  4.了解產(chǎn)品情況,掌握相關(guān)材料數據,有效控制原材料質(zhì)量。

  四、相關(guān)定義 合理的訂貨量:

  計算過(guò)的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本,如請求、需求、購買(mǎi)、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比,包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。

  安全儲存:需要計算的最小量庫存量,在滿(mǎn)足需求、購買(mǎi)和接受環(huán)節以進(jìn)行補充。建議安全存儲量為30天的供給,依據月平均使用量,但必須根據市場(chǎng)情況進(jìn)行調節。

  五、采購決定和要求

  1.所有物品的采購應獲得最佳的價(jià)格,并參考如下采購方式:

  1)長(cháng)期購買(mǎi)協(xié)議

  2)大批量購買(mǎi)承諾

  3)按時(shí)送貨時(shí)間安排

  4)日常需求

  2.購買(mǎi)存貨和非存貨選擇供應商應根據選擇條款;

  3.決定常用商品的訂貨數量需參考庫存量并與需求相符以滿(mǎn)足月銷(xiāo)售計劃;

  4.每天應逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況,需加以注示:

  1)在庫產(chǎn)品數量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量;

  2)補充進(jìn)貨的`量為上次進(jìn)貨量的50%;

  3)每月按照生產(chǎn)計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。

  5.審核過(guò)的需求量應與供應商報價(jià)及計劃采購總量相比較。

  6.對于非常用庫存項目,包括消耗品和工程部分,需分開(kāi)項目填寫(xiě)采購表格。采購需求表應按下列項目填寫(xiě)并批準,并附相關(guān)資料:

  1)項目全名,如有可提供型號;

  2)工程圖和規格;

  3)類(lèi)型、分類(lèi)、等級需要;

  4)需求數量;

  5)需求日期;

  6)需求部門(mén);

  7)推薦供應商并了解是否適用;

  8)質(zhì)量管理系統需求;

  9)特別運輸需求;

  10)根據收貨情況的特別檢驗要求。

  六、安排訂單

  1.請購應按照存量管制基準、用料預算,并參考庫存情形填寫(xiě)請購單,逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項,經(jīng)本單位主管審核后送采購部門(mén);

  2.來(lái)源與需用日期相同的物品材料,可一單多方提出請購;

  3.特殊情況需緊急請購辦理時(shí),可在請購單備注欄注明原因;

  4.日常辦公用品可填寫(xiě)請購單,由行政部門(mén)統一購買(mǎi)。

  七、批準權限

  參照財務(wù)制度中關(guān)于費用審批授權限度。

  八、采購程序

  1.任何采購均需填寫(xiě)采購訂單。采購訂單必須填入所有適當信息,經(jīng)批準并存檔;

  2.質(zhì)量檢驗要求認定應作為采購意見(jiàn)記錄在采購單上;

  3.經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準確性。經(jīng)手人在檢查采購訂單,確定無(wú)誤后在上面簽字;

  4.采購訂單可以通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )或郵寄的方式傳給供貨商。

  九、采購單據保存與核對

  1.當采購訂單被批準,采購和財務(wù)單據復印件將被保管直到商品送達;

  2.物品應根據驗收單入庫,供應商應提供產(chǎn)品名細單和驗收單

  3.采購應與收貨單及財務(wù)文件相吻合,在驗收單據和購買(mǎi)需求文件齊全的情況下可以付款;

  4.對于分批運輸的商品,采購訂單將被復印,并和驗收單一起交財務(wù)付款。原始采購單據應被保存直至全部商品到達。

  十、價(jià)格品質(zhì)復核

  1.價(jià)格復核

  1)采購部門(mén)應經(jīng)常調查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。

  2)采購部門(mén)應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。

  2.品質(zhì)復核

  采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質(zhì)予以復核,并形成完整資料備查。

  十一、未盡事宜,需報總經(jīng)理進(jìn)行修訂。

  十二、公司對本制度有最終解釋權。

  采購管理制度 7

  第一章總則

  第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實(shí)際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

  第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

  第二章職責分工

  第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

  第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

  第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。

  第十條供應商的審批

  (一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門(mén)分管副總審批。

  第四章采購行為的`審批及實(shí)施

  第十一條采購物品資料的控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  (一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起,需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有,由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

  (二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料,由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

  (三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收,并填寫(xiě)“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號,并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬,落實(shí)使用責任人。

  第十三條采購的實(shí)施

  (一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí),首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時(shí),應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人,補充必需的資料。

  (二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià),對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

  (三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果,由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”,并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門(mén)分管副總審批。

  (四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后,市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò),市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn),重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

  采購管理制度 8

  1.制定采購計劃:

  1) 由商場(chǎng)各部門(mén)概括每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核。

  2) 計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核。

  3) 采購計劃一式四份,自存一份,其他三份交財務(wù)部。

  2.審批采購計劃:

  1) 財務(wù)部將各部門(mén)的采購計劃和報告匯總,并進(jìn)行審核。

  2) 財務(wù)部根據商場(chǎng)本年的營(yíng)業(yè)實(shí)際、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)預測做采購物資的預算。

  3) 將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批。

  4) 經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監督實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權拒絕付款。

  3.物資采購:

  1) 采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供應。

  2) 大宗用品或長(cháng)期需用的物資,根據核準計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、公司、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。

  3) 采購人員對餐料、油味料、酒、飲品等等,要按計劃或下單進(jìn)行采購,以保證供應。

  4) 計劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購,以保證需用。

  4.物資驗收入庫:

  1) 無(wú)論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收。

  2) 倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

  5.報銷(xiāo)及付款:

  1) 付款:采購員采購的'大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批后方可付款。支票結帳一盤(pán)由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結帳,金額必須限制在一定的范圍內。按商場(chǎng)財務(wù)制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。超過(guò)30元要求付現金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準許后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。

  2) 報銷(xiāo):采購員報銷(xiāo)必須憑驗收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。采購員若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證明并簽名蓋單,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。

  采購部業(yè)務(wù)操作制度:

  1.按使用部門(mén)的要求和采購申請表,多方詢(xún)價(jià)、選擇,填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表。

  2.向主管呈報調查表,匯報詢(xún)價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案。

  3.在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購。

  4.按商場(chǎng)及本部門(mén)制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購。

  5.貨物驗收時(shí)出現各種問(wèn)題,應即時(shí)查清原因,并向主管匯報。

  6.貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續。

  7.將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關(guān)部門(mén),同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同。

  8.將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核,并辦理報銷(xiāo)或結算手續。

  物品、原材料采購制度:

  1.物品庫存量應根據商場(chǎng)貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄,物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

  2.堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

  3.各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。

  4.計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

  5.凡購進(jìn)物資,尤其是定制品,采購部門(mén)應堅持先取樣品,征得使用部門(mén)同意后,方進(jìn)行定制或采購。

  6.高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨,均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。

  7.從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。

  8.凡不按上述規定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理。

  能源采購管理制度:

  1.商場(chǎng)工程部油庫根據各類(lèi)能源的使用情況,編制各類(lèi)能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

  2.制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批,同意后交采購部按計劃采購。

  3.按照商場(chǎng)設備和車(chē)輛的油、氣消耗情況以及營(yíng)業(yè)狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,并填寫(xiě)請購單,交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后,交能源采購組辦理。

  4.超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須別填寫(xiě)請購單,提前一個(gè)月辦理。

  5.當采購部接到工程部油庫請購單后,應立即進(jìn)行報價(jià),將請購單送總旨理審批同意后,將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用,一聯(lián)交能源采購組。

  食品采購管理制度:

  1.由倉管部根據商場(chǎng)銷(xiāo)售需要,訂出各類(lèi)正常庫存貨物的月銷(xiāo)售量,制定月度采購計劃一式四,交總經(jīng)理審批,然后交采購部采購。

  2.當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門(mén)的需求情況,定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。

  3.為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類(lèi)貨物采購取定期補給的辦法。

  采購管理制度 9

  為加強本機關(guān)辦公用品的管理,規范辦公用品的購、發(fā)、用行為,降低消耗,提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

  第一條:辦公用品的采購

  1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產(chǎn)標準的'低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。1000元以下的低值易耗品,由使用部門(mén)事前寫(xiě)申請,經(jīng)分管領(lǐng)導批準后交黨政辦安排專(zhuān)人購買(mǎi);1000元以上的須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )審議通過(guò)以后,交辦公室統一采購。

  2.對屬于政府采購范圍的物品,由鄉各部門(mén)填寫(xiě)申購單,經(jīng)主要領(lǐng)導批準后交黨政辦,由財政分局按照有關(guān)規定到縣政府采購中心辦理采購手續,黨政辦統一領(lǐng)回發(fā)放。

  3.不需在政府采購中心完成的采購,由黨政辦公室負責采購、管理、發(fā)放。急用零散性采購實(shí)行雙人采購制度。任何部門(mén)和個(gè)人均不得私自采購。

  4.采購人員須盡職盡責,本著(zhù)厲行節約的原則,認真做好市場(chǎng)調查,充分掌握所需購物品的性能、價(jià)格等情況,力求貨比三家,購得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉商品。

  5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序:需用部門(mén)提出申請→相關(guān)領(lǐng)導審批→黨政辦采購、發(fā)放→采購人在發(fā)票上經(jīng)手簽字→相關(guān)領(lǐng)導審核→鄉主要領(lǐng)導審核→財政分局核銷(xiāo)。

  第二條:辦公用品的領(lǐng)取

  1.物品領(lǐng)用實(shí)行一次一領(lǐng)、專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用原則。

  2.領(lǐng)取人在領(lǐng)用辦公用品時(shí)須在物品管理處《辦公用品領(lǐng)取登記單》上寫(xiě)明日期、物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等內容并簽字。

  3.大件物品領(lǐng)取后應列入固定資產(chǎn)管理序列,部門(mén)應明確使用管理責任人。

  4.除黨政辦指定的專(zhuān)人采購外,其他工作人員一律不得在外單獨購買(mǎi)辦公用品或在指定采購點(diǎn)處簽單。

  5、到黨政辦借用物品(相機、錄音筆、水壺等)需經(jīng)得黨政辦人員同意方可借出,黨政辦人員要做好登記。

  第三條:辦公用品的使用

  1.辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。

  2.要愛(ài)護辦公設備和相關(guān)物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執行注銷(xiāo)制度。要認真遵守操作規程,最大限度延長(cháng)物品使用年限。

  3.文件材料的印制要有科學(xué)性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。

  4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時(shí),由原采購人員負責聯(lián)系退換、維修事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

  采購管理制度 10

  第一章總則

  第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

  第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商,零售商除外。

  第二章具體的管理制度

  第一條供應商的資質(zhì)

  采購人員在選擇供應商時(shí),必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

  1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

  2、xxx20xx版證書(shū);

  3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條供應商的基本信息

  1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯(lián)系方式:固話(huà)和傳真等

  3、公司的網(wǎng)址

  第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后,需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關(guān)部門(mén)存檔。 第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

  1、采購合同:采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后,簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約責任等。

  2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門(mén)在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容:一是,承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

  第三章附則

  本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

  供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

  第一條供應商檔案管理對象:

  1、從時(shí)間序列來(lái)劃分:老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

  2、從交易過(guò)程來(lái)劃分:包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類(lèi)的供應商,需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容;對于第三類(lèi)供應商,檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料,為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

  3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同,對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

  4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分:包括主力供應商(供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

  第二條供應商管理內容

  1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

  2、供應商特征:供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

  3、業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

  4、交易活動(dòng)現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

  第三條供應商檔案管理方法

  1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的.基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

  供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

 、偬峁┕⿷藤Y料卡,由供應商填寫(xiě)。

 、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

 、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。

  然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總,填入供應商檔案卡。

  2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理,據此建立綜合的供應商檔案。

  第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

  1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過(guò)舊資料;及時(shí)補充新資料,不斷地供應商的變化,進(jìn)行跟蹤記錄。

  2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關(guān)注意向供應商,為公司選擇新應商,開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

  3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí),應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

  4、借閱供應商檔案時(shí),必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

  采購管理制度 11

  1、藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作,根據本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫療需要,按時(shí)編制藥品采購計劃交科主任審查,院長(cháng)批準后執行。藥品的庫存量,在供銷(xiāo)正常情況下一般為二至四個(gè)月,特殊情況可適當增減。

  2、采購人員應自覺(jué)遵守財務(wù)管理的有關(guān)規定,謙潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準采購假劣藥品和非藥品,堅持按主渠道進(jìn)藥品。

  3、按“藥品管理法”規定進(jìn)行藥品采購,認真執行藥品采購計劃,積極組織貨源,保證藥品供應,要搞好經(jīng)濟管理,保證資金合理流動(dòng)避免藥品積壓和浪費。

  4、若遇急癥或特殊情況用藥,應立即外出采購,以供病人急需。

  5、藥品采購人員應嚴格執行濟南市衛生信息中心藥品網(wǎng)上集中采購的'規定,對于臨床需要,未在招標范圍內的品種,需將計劃報請濟南市醫療機構藥品集中招標辦公室采購。對臨床更換廠(chǎng)家、產(chǎn)地的品種,及時(shí)請示藥學(xué)部主任,批準后執行。

  6、及時(shí)向科(部)內提供療效好、價(jià)格低的新藥信息。

  7、購進(jìn)、調進(jìn)和退庫的藥品,由采購人員按照原始發(fā)票,會(huì )同藥庫管理人員對品名、規格、數量、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀(guān)質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項,進(jìn)行檢收核對無(wú)誤后,采購保管或驗收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫。

  8、入庫單由藥庫管理人員,填寫(xiě)一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據交財務(wù)部門(mén)力理報銷(xiāo)。

  供貨廠(chǎng)商、供貨人員資質(zhì)文件備案制度:

  1、選擇的供貨商、供貨廠(chǎng)家應該是在國內外有一定知名度的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

  2、供貨的藥品生產(chǎn)企業(yè)要提供《藥品生產(chǎn)許可證》、GMP證書(shū)、工商注冊證書(shū)等文件的加蓋公章的復印件。

  3、供貨的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)要提供《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、GSP證書(shū)、工商注冊證書(shū)等文件的加蓋公章的復印件。

  4、藥品營(yíng)銷(xiāo)員要提供身份證復印件,提供藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)具的藥品營(yíng)銷(xiāo)委托書(shū)。

  5、以上各種資質(zhì)證明文件,要經(jīng)過(guò)科主任審閱,長(cháng)期存檔。

  采購管理制度 12

  1.0 總則

  1.1目的

  為了規范公司采購行為,兼顧效率及成本,在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下,降低風(fēng)險,減少交易成本,保持并保證對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資,特制定本制度。

  1.2 適用范圍

  本制度適用于xx物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。

  2.0 采購職能部門(mén)劃分

  2.1物資使用部門(mén):負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

  2.2采購部門(mén):負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

  2.3倉庫管理部門(mén):負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。

  2.4財務(wù)部門(mén):負責采購貨款的支付結算。

  2.5總經(jīng)理:負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核,以及采購的監督。

  2.6集團采購部:對采購的監督和檢查。

  3.0 采購管理

  3.1采購物資分類(lèi)

  3.1.1a類(lèi)物資:辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的it設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、::計算機外設與耗材及其維護服務(wù);公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。

  3.1.2b類(lèi)物資:工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

  3.1.3c類(lèi)物資:清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品;小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。

  3.1.4d類(lèi)物資:勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動(dòng)保護用品。

  3.1.5e類(lèi)物資:固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型,均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

  3.2購方式

  3.2.1計劃采購:各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃,并填寫(xiě)《申購單》報主管經(jīng)理、管理處經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理審批,如超出審批權限,上報集團審批。

  3.2.2緊急采購:采購人員得到總經(jīng)理口頭允許,可以先行采購,而后補辦《申購單》手續。

  3.3采購流程

  申請人填寫(xiě)《申購單》--主管審核--區域經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。

  3.4采購審批權限

  3.4.1為提高工作效率,采購在2000元以下的,由總經(jīng)理審批權后,可進(jìn)行采購;

  3.4.2采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后,報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批,方可進(jìn)行采購。

  3.5采購價(jià)格管理

  3.5.1采用貨比三家的方法:由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查,向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表,進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià),并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。

  3.5.2由集團采購部提供價(jià)格參考表,再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。

  3.6采購實(shí)施

  3.6.1采購人員根據審批的《申購單》,依據實(shí)際情況,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后,確定供應商,進(jìn)行采購。

  3.6.2大宗用品或長(cháng)期需用物資,與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議,以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。

  3.6.3與集團采購部保持信息共享,做好物資采購保障工作。

  3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商,進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應商。

  3.7采購貨款的支付與報銷(xiāo)

  3.7.1采購人員報銷(xiāo)時(shí),必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

  3.7.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部負責支付結算工作。

  3.8采購協(xié)議和合同以及各種采購資料的管理

  3.8.1長(cháng)期供應商。要求其提供營(yíng)業(yè)執照復印件,都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同),以確保其供應物資的質(zhì)量、規格以及價(jià)格的.合理性。

  3.8.2臨時(shí)供應商。要求與其達成口頭協(xié)議,保證物資質(zhì)量、規格以及價(jià)格的合理性。

  3.8.3表格管理。規范各種表格,做好各種表格的管理

  4.0 供應商管理

  4.1建立供應商檔案。做好原始詢(xún)價(jià)表的管理,以及對供應商定期評價(jià),包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀(guān)念等各項評價(jià)。

  4.2不達標的供應商。及時(shí)調整,減少對公司的損失。

  5.0 采購的監督和檢查

  采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》,每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

  6.0 采購人員職業(yè)規范

  6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員(以下統稱(chēng)為采購人員)。

  6.2采購人員應以公司利益為己任,不允許向供應商索要禮品或接受禮品,以及私自收受其它個(gè)人利益,一經(jīng)發(fā)現,公司::將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。

  6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下,經(jīng)主管經(jīng)理認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過(guò)程中,無(wú)論任何原因,都不允許接受供應商的邀請。

  6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下,方可接受供應商的邀請,前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。

  6.5采購人員代表公司形象,對于供應商方面的工作人員,應當做到有禮有節,公平對待,不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

  6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中,應嚴格遵守保密制度,杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。

  6.7對違反本制度的行為,公司有權進(jìn)行處理,包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘,情節嚴重的移交司法機構處理。

  7.0 附則

  本制度由公司辦公室負責解釋;

  采購管理制度 13

  為使本司采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

  一、采購管理部門(mén)

  本司設立專(zhuān)職采購部,隸屬公司財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本主管及其它部門(mén)的監督,全面負責本司的采購工作。

  二、采購部工作基本要求

 。1)所有采購項目均需董事會(huì )簽批、授權及公司財務(wù)部批準同意;

 。2)所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單;

 。3)所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定;

 。4)采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責;

 。5)采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取本司使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書(shū)面形式匯報給本司財務(wù)部及董事會(huì );

 。6)所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息表備查。

 。7)采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購;

 。8)采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報賬付款。

 。9)禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

 。10)采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應付帳款,財務(wù)部應及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護公司財務(wù)信譽(yù)。

  三、采購審批程序

 。1)申購單審批程序:

  使用部門(mén)或倉庫主管)提出申請,經(jīng)部門(mén)總監(或經(jīng)理)同意,財務(wù)部成本主管審核,采購部詢(xún)價(jià)報價(jià),財務(wù)總監簽字同意,總經(jīng)理或董事會(huì )審批后發(fā)回采購部進(jìn)行采購。

 。2)單位價(jià)值1000元以下的零星采購,采購部需要貨比三家,比較價(jià)格與質(zhì)量之后,選擇最優(yōu)性?xún)r(jià)比的商家進(jìn)行購買(mǎi)。

 。3)單位價(jià)值1000元以上、批量采購商品,采購部應選定三家以上供應商進(jìn)行價(jià)格比較,對該類(lèi)供應商必須進(jìn)行誠信調查,確保采購質(zhì)量。

 。4)對長(cháng)期供應商或大批大宗商品采購,采購部必須與供應商簽訂《購買(mǎi)合同》或《供貨協(xié)議》,明確商品品牌、規格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期,是否含稅價(jià)格等主要事項。簽訂供銷(xiāo)合同或協(xié)議,必須根據公司合同會(huì )簽程序,經(jīng)董事會(huì )、財務(wù)部、商品使用部門(mén)或質(zhì)量部門(mén)會(huì )簽之后,方可進(jìn)行。工程材料的采購合同必須經(jīng)工程部總監、主管副總裁會(huì )簽,董事長(cháng)批準。

 。5)賒購(月結)物品采購審批程序

  月結物品的采購,主要是蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果等的采購,餐飲部總廚直接下單至采購部,由采購部安排人員向供應商叫貨。

 。6)各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查,根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格,與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià),在此確認期間內,供應商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。

  四、采購監督

  采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及監察部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)本司采購成本的控制與監督。

  五、供應商管理

 。1)財務(wù)部應定期(每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及監察部,對供應商進(jìn)行評估(度假村每大類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

 。2)選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、n個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商,大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。

 。3)采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護公司形象。

  六、采購部工作流程

  各類(lèi)物品采購工作流程

  1、倉庫補倉物品的采購工作流程:

  倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的采購線(xiàn),在存量接近或低于采購線(xiàn)時(shí),即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主管要填寫(xiě)一份倉庫補倉《采購申請單》,《采購申請單》必須注明以下內容:

 。1)貨品名稱(chēng),規格

 。2)平均每月消耗量

 。3)庫存數量

 。4)本次訂貨數量

  經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核,送采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理在采購《申請單》上簽字確認,并注明到貨時(shí)間。采購部經(jīng)理審核同意后,按倉庫“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見(jiàn),按公司采購審批程序報批。報批程序完畢,采購部立即組織實(shí)施采購。未能及時(shí)采購到倉的物品,采購部要向成本部門(mén)提出意見(jiàn),盡可能尋找替代物品。

  2、新增物品的采購工作流程:

  各部門(mén)需添置新物資,部門(mén)總監或餐飲部總廚、總監應撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請報告,經(jīng)董事長(cháng)審批后,填寫(xiě)《申購單》,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經(jīng)理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,尋找供貨商,提出采購意見(jiàn)。按公司采購審批程序報批,經(jīng)董事長(cháng)批準后,采購部立即組織實(shí)施。

  3、更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:

  各部門(mén)欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫(xiě)一份“物品報損報告”給財務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,將一份“物品報損報告”和《采購申請單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導審批,采購部據以組織采購。

  4、鮮活食品凍品的采購工作流程:

  蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果等物料的采購申請,由酒吧、總廚或主管,根據當日經(jīng)營(yíng)情況,預測明天用量,填寫(xiě)每日申購單交采購部,采購部當日下午或晚上以電話(huà)落單,或第二日直接到市場(chǎng)選購。

  5、燃料的采購工作流程:

  采購部根據營(yíng)業(yè)情況與使用部門(mén)編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫(xiě)采購申請單,按公司采購審批程序辦理,并組織實(shí)施。

  6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:

  五金倉日常補倉由維修部填寫(xiě)“采購申請單”。

  大型改造工程或大型維修活動(dòng),維修部、工程部須做工程預算,并根據預算表項目填寫(xiě)采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內必須注明以下資料:

 。1)貨品名稱(chēng),規格;

 。2)庫存數量;

 。3)訂貨數量。

  以上采購申請單經(jīng)董事長(cháng)簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理初審同意后,按“采購申請單”內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見(jiàn),按公司采購審批程序報批,經(jīng)董事長(cháng)批準后,采購部立即組織實(shí)施。

  七、采購工作流程中須規范事項:

  1、所有的采購申請必須填寫(xiě)一式四聯(lián),采購申請單經(jīng)部門(mén)總監核簽后,整份共四聯(lián)交給財務(wù)部成本主管,成本主管復核后送采購部報價(jià),財務(wù)總監簽字。

  2、采購申請單一共四聯(lián),在經(jīng)審批批準后:第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部留存并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會(huì )計存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。

  3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

 。1)簽置核對:檢查采購申請單是否各權限人簽置,核對其是否正確。

 。2)數量核對,復查采購數量,確定采購申請單上的數量是否正確、合理。

  4、邀請供應商報價(jià)。

  八、“貨比三家”工作流程:

  每類(lèi)物品報價(jià)單需要最少三家供應商作出比較,目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊,保證采購物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報價(jià)的方法進(jìn)行采購工作,即在訂貨前,必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應商報價(jià),然后確定選用哪家供應商的物品,具體做法是:

  1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨,填制空白報價(jià)單,包括:①填寫(xiě)空白報價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、型號、數量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時(shí)間,送交供應商(至少選擇3個(gè)供應商),要求供應商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對于交通不便或外地的

  供應商,可用傳真或電話(huà)詢(xún)價(jià)。用電話(huà)詢(xún)價(jià)時(shí),應把詢(xún)價(jià)結果填在報價(jià)單上并記下報價(jià)人的姓名,職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見(jiàn)和理由,連同報價(jià)單一起送交“評定小組”審批。

  2、“評定小組”根據采購部提供的有關(guān)報價(jià)資料,參考采購部的意見(jiàn),對幾個(gè)供應商報來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量,信譽(yù)等進(jìn)行評估后,確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應商,報董事長(cháng)批準。

  九、采購活動(dòng)后續須跟進(jìn)工作

  1、采購訂單的.跟進(jìn)

  當訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫。

  2、采購訂單取消

 。1)公司取消訂單:

  如因某種原因,公司需要取消己發(fā)出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現的問(wèn)題及可行解決方法,以便報董事長(cháng)作出決定。

 。2)供應商取消訂單:

  如因某種原因,供應商取消了公司已發(fā)出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門(mén)。為保障公司利益,供應商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟損失。

  3.違反合同:

  合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。

  4.檔案儲存:

  所有供應商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查,并連同采購人員自購物品價(jià)格信息,每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。

  5.采購交貨延遲檢討

  凡未能按時(shí)、按量采購所需物品,并影響申購部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,需填寫(xiě)《采購交貨延遲檢討表》,說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財務(wù)部及董事長(cháng)批示。

  6.采購物品的維護保養:

  如所購買(mǎi)的物品是需要日后維修保養的,選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產(chǎn)項目的購買(mǎi),采購員要向工程部、維護部咨詢(xún)有關(guān)自行維護的可能性及日后保養維修方法。同時(shí),事先一定要向工程部、維護部、網(wǎng)絡(luò )部等技術(shù)部門(mén)了解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容,以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況。

  十、采購物資的換貨、退貨

  各使用部門(mén)對所采購的物資,在規定的質(zhì)保期限內發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的,應及時(shí)向采購部反映,采購部負責向供應商交涉,進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。

  十一、采購合同和售后服務(wù)合同的管理

 。1)采購合同的管理

  本司所有物資采購的合同,統一由采購部負責訂立。采購部根據各部門(mén)采購物資申請單及董事長(cháng)批示簽字的專(zhuān)項物資《采購申請》或報告,選擇供應商進(jìn)行談判,確定合同條款,經(jīng)過(guò)公司的合同會(huì )簽程序,簽訂采購合同。合同簽訂完畢,正本留總裁辦秘書(shū)處,采購部、財務(wù)部各留副本一份。

 。2)售后服務(wù)合同的管理

  產(chǎn)品售后服務(wù)合同,由采購部負責簽訂。采購活動(dòng)完畢,物資投入使用,需要供應商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設備設施,采購部必須會(huì )同使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商,確定維護設備的具體細則。簽訂售后服務(wù)合同,必須明確售后服務(wù)的具體事項,免費條款、收費標準,付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢,正本留董事長(cháng)秘書(shū)處,采購部、財務(wù)部各留副本一份。

  采購管理制度 14

  第一章總則

  第一條為規范學(xué)院招投標采購工作,依據《西南大學(xué)采購與招投標管理辦法》,結合學(xué)院實(shí)際,制定本辦法。

  第二條本辦法適用于學(xué)院自行組織的各類(lèi)招標及采購活動(dòng)。

  第三條招標采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)公正,誠實(shí)信用;質(zhì)量第一,節儉辦學(xué);統籌兼顧,提高效率;集體研究,民主決策;規范操作,強化監督的原則。

  第二章機構設置及職責

  第四條學(xué)院成立采購與招投標工作小組,負責日常招標及采購工作。工作小組由學(xué)院院長(cháng)任組長(cháng),分管副院長(cháng)任副組長(cháng),成員包括辦公室主任、實(shí)驗中心正副主任、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及資產(chǎn)管理員。其主要職責是:

 。ㄒ唬┲笇、管理學(xué)院采購與招標工作。

 。ǘ┴撠煂W(xué)院采購項目網(wǎng)上競價(jià)的一審審核工作;

 。ㄈ┳龊檬袌(chǎng)調研、明確項目需求,提出采購建議方案,負責采購技術(shù)釋疑;

 。ㄋ模┙M織并實(shí)施學(xué)院自行采購工作;

 。ㄎ澹┙M織合同簽訂、實(shí)施、驗收等工作。

  第五條學(xué)院成立采購與招投標工作監督小組,組長(cháng)由學(xué)院紀委書(shū)記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是:

 。ㄒ唬┍O督采購與招投標工作有關(guān)法律法規及規章制度的執行;

 。ǘ┙M織制定采購與招投標監督工作的規章制度;

 。ㄈ└鶕枰扇藛T監督采購與招投標工作;

 。ㄋ模┦芾聿少徟c招投標活動(dòng)中的有關(guān)投訴。

  第三章采購的組織與實(shí)施

  第六條學(xué)校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實(shí)行統一采購,統一采購項目由學(xué)校采購與招投標管理中心負責組織實(shí)施。對未達到統一采購標準的采購項目實(shí)行學(xué)院分散采購。

  第七條學(xué)院分散采購

 。ㄒ唬┚W(wǎng)上競價(jià)采購

  1、范圍及標準:?jiǎn)闻_(件、套)10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。

  2、網(wǎng)上競價(jià):儀器設備主要通過(guò)學(xué)校網(wǎng)上競價(jià)系統采購。由采購項目經(jīng)辦人在網(wǎng)上競價(jià)系統里申報,采購與招投標工作小組審核。具體實(shí)施參見(jiàn)《西南大學(xué)網(wǎng)上競價(jià)采購管理實(shí)施細則》。

  3、資產(chǎn)入固報賬流程:?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元(不含)以下的,憑網(wǎng)上競價(jià)確認單、發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬(wàn)元以上的,憑網(wǎng)上競價(jià)采購協(xié)議書(shū)、發(fā)票、入固單即可報賬。

  4、網(wǎng)上競價(jià)失敗需要截圖,進(jìn)入學(xué)院自主采購程序。

 。ǘ⿲W(xué)院自主采購

  1、范圍及標準:?jiǎn)闻_(件、套)10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。

  2、申購及組織方式:學(xué)院組織采購為主,不再向歸口管理部門(mén)申報、審批。

  3、儀器設備購置全口徑由采購項目經(jīng)辦人通過(guò)國資系統申報、審批。

  4、采購方式:談判、磋商、詢(xún)價(jià)等方式。

  5、采購合同簽訂:5萬(wàn)元(不含)以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經(jīng)采購單位和歸口管理部門(mén)監督簽訂后,由采購項目經(jīng)辦人送校長(cháng)辦公室,加蓋學(xué)校合同專(zhuān)用章后生效。

  6、采購發(fā)票簽署:采購項目發(fā)票,由采購項目經(jīng)辦人、驗收人、經(jīng)費負責人簽字即可。

  7、資產(chǎn)入固報賬流程:?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元(不含)以下的',憑發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬(wàn)元以上的,憑分散采購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。

  8、結果公告:結果應在采購中心網(wǎng)站主頁(yè)進(jìn)行公告,且作為報賬憑據之一。

 。ㄈ⿲W(xué)院分散采購申報時(shí)間

  原則上學(xué)院每學(xué)年集中兩次組織分散采購申報,上半年分散采購申報時(shí)間為3月~4月,下半年分散采購申報時(shí)間為9月~10月,具體時(shí)間由學(xué)院辦公室通告,其它時(shí)間不再組織申報。

  第四章監督檢查

  第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學(xué)院采購與招標活動(dòng)的監督檢查。在監督檢查過(guò)程中,有關(guān)部門(mén)和當事人應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)材料。對發(fā)現的違紀違法問(wèn)題,依情節輕重追究有關(guān)責任人的責任。

  第五章附則

  第九條成立計算機與信息科學(xué)學(xué)院、軟件學(xué)院采購與招投標工作小組、監督小組。

  工作小組

  組長(cháng):

  副組長(cháng):

  成員:

  組長(cháng):

  成員:

  第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。

  第十一條本辦法自印發(fā)之日起執行。學(xué)院原有其它管理規定如與本辦法不一致的,以本辦法為準。

  采購管理制度 15

  第一條 根據《中華人民共和國政府采購法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規規定,結合本市實(shí)際,制定本暫行辦法。

  第二條 在本市行政區域內進(jìn)行的政府采購,適用本辦法。因嚴重自然災害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購,以及涉及國家安全和秘密的采購,不適用本辦法。

  第三條 本辦法所稱(chēng)政府采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購人),使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕虿少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第四條 政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以?xún)鹊呢浳、工程和服?wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

  第五條 政府采購應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用原則。

  第六條 政府采購應當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規定的除外。

  第七條 政府采購工程達到國家和省規定的招標限額,在采用招標方式時(shí),適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過(guò)程的監督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規定招標限額的政府采購工程的采購,適用《政府采購法》和本辦法。

  第八條 本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準,由蘇州市人民政府確定,報省財政部門(mén)備案。

  第九條 集中采購目錄、采購限額標準和公開(kāi)招標數額標準以及采購過(guò)程、采購結果等政府采購信息,應在省級財政部門(mén)指定的媒體上及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)發(fā)布,但涉及商業(yè)秘密的除外。

  第十條 市、鎮兩級財政部門(mén)是負責政府采購監督管理的部門(mén),依法履行對政府采購活動(dòng)的監督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門(mén)依法履行對政府采購活動(dòng)有關(guān)的監督管理職責。

  第十一條 市人民政府根據政府采購項目組織集中采購的需要設立的集中采購機構是非營(yíng)利事業(yè)法人,直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構履行下列職責:

  (一)受采購人委托,制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;

  (二)依法組織采購活動(dòng);

  (三)根據采購人委托的權限簽訂或組織簽訂政府采購合同,并督促合同履行;

  (四)受采購人委托,代理集中采購目錄以外項目的采購;

  (五)依法辦理其他政府采購事宜。

  第十二條 采購代理機構與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。

  第十三條 采購人應當按照同級財政部門(mén)的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃,由主管預算單位匯總并報同級財政部門(mén)批準后實(shí)施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調整。采購人確需調整的,應當按照報送采購計劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計劃的項目,不予列入政府集中采購。

  第十四條 采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目,必須委托集中采購機構代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購,也可以委托采購代理機構采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規定的方式、程序進(jìn)行,并依法接受財政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的監督。

  第十五條 采購人委托集中采購機構從事政府采購活動(dòng),應當與其簽訂委托代理協(xié)議,明確委托代理事項,約定雙方的權利和義務(wù)。

  第十六條 供應商參加政府采購活動(dòng),應具備法定的資格條件。供應商資格由政府采購監管部門(mén)進(jìn)行審核,集中采購機構據此建立相應的供應商庫。

  第十七條 采購人不得以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規和本辦法規定,要求采購人或采購工作人員向其指定的供應商進(jìn)行采購。

  第十八條 政府采購以公開(kāi)招標方式為主,以邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)以及國務(wù)院政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式為輔。

  第十九條 采購人采購貨物或服務(wù),數額達到公開(kāi)招標數額標準的,必須采用公開(kāi)招標方式。因特殊情況需要采用公開(kāi)招標以外的采購方式的,由采購代理機構提出申報意見(jiàn),市財政部門(mén)審核并報蘇州市財政部門(mén)批準后方可進(jìn)行。采購人不得將應當以公開(kāi)招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規避公開(kāi)招標采購。

  第二十條 政府采購專(zhuān)家庫由財政部門(mén)按財政部、監察部的有關(guān)規定設立。政府采購專(zhuān)家應當具備國家和省規定的條件。

  第二十一條 在政府采購活動(dòng)中依法需要使用專(zhuān)家的,采購人或采購代理機構應當在同級財政部門(mén)的監督下,本著(zhù)專(zhuān)業(yè)對口的原則,從政府采購專(zhuān)家庫中隨機抽取,抽取結果當場(chǎng)記錄備案。政府采購專(zhuān)家名單在評審結束前應當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目,本地政府采購專(zhuān)家庫不能提供所需專(zhuān)家的,財政部門(mén)應當從上級政府采購專(zhuān)家庫中抽取。如仍不能滿(mǎn)足要求的,采購人或采購代理機構可以自行確定,并報財政部門(mén)備案,但不得違反相關(guān)法律、法規和規章規定。

  第二十二條 政府采購專(zhuān)家應當客觀(guān)、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作,獨立、負責地提出評審意見(jiàn),并對所提意見(jiàn)承擔個(gè)人責任。政府采購專(zhuān)家應當主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。

  第二十三條 采購人和供應商之間的權利和義務(wù),應當按照平等、自愿的原則,以書(shū)面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構與供應商簽訂政府采購合同。采購代理機構以采購人名義簽訂合同的,應當提交采購人的委托代理協(xié)議,作為合同附件。

  第二十四條 政府采購合同一經(jīng)訂立,不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續履行將損害國家利益和社會(huì )公共利益的,雙方當事人應當變更、中止或終止合同,并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門(mén)審核備案。有過(guò)錯的一方應當承擔賠償責任;雙方都有過(guò)錯的,各自承擔相應的責任。

  第二十五條 采購人或其委托的采購代理機構應當組織對供應商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書(shū)上簽字,并承擔相應的法律責任。

  第二十六條 政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門(mén)另有規定的,從其規定。

  第二十七條 供應商認為采購文件、采購過(guò)程或中標、成交結果使自己的合法權益受到損害的,可以在7個(gè)工作日內依法向采購人或其委托的`采購代理機構提出書(shū)面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構應在收到書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向質(zhì)疑供應商作出答復,但答復的內容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿(mǎn)意或采購人、采購代理機構未在規定時(shí)間內作出答復的,可以在答復期滿(mǎn)后15個(gè)工作日內依法向同級財政部門(mén)書(shū)面投訴。財政部門(mén)應當在收到投訴后30個(gè)工作日內,對投訴事項作出處理決定,并以書(shū)面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。

  第二十八條 財政部門(mén)應加強對政府采購活動(dòng)及采購代理機構的監督檢查。監督檢查的主要內容有:

  (一)采購范圍、采購方式和采購程序的執行情況;

  (二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能;

  (三)政府采購合同的履約和驗收情況;

  (四)政府采購專(zhuān)家的使用情況;

  (五)分散采購的組織實(shí)施情況;

  (六)集中采購機構的內部制度建設情況;

  (七)法律、法規和規章規定的其他內容。

  第二十九條 采購代理機構應實(shí)行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度,建立健全內部監督制約機制,加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的,不得繼續任職。

  第三十條 財政部門(mén)應建立健全對采購代理機構的監督管理制度,依法對集中采購機構進(jìn)行考核,并將考核結果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。

  第三十一條 依照法律、法規的規定對政府采購負有行政監督職責的政府有關(guān)部門(mén),應當按照其職責分工,加強對政府采購活動(dòng)的監督。

  第三十二條 各主管部門(mén)應加強對本系統各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調。各主管部門(mén)應根據本辦法要求,制訂相應的政府采購制度,并予以實(shí)施。

  第三十三條 采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行政府采購的,財政、監察和其他有關(guān)部門(mén)可以實(shí)施現場(chǎng)監督。

  第三十四條 任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀違規行為有權檢舉和控告,有關(guān)部門(mén)、機關(guān)應依照各自職責及時(shí)處理。

  第三十五條 采購人有下列情形之一的,由財政部門(mén)責令改正;拒不改正的,可以停止向其支付預算資金,并相應扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,財政部門(mén)應提請其上級機關(guān)或監察機關(guān)依法給予行政處分:

  (一)政府采購合同沒(méi)有損害國家利益和社會(huì )公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;

  (二)政府采購合同的簽訂損害或繼續履行將會(huì )損害國家利益和社會(huì )公共利益而沒(méi)有變更、中止或終止合同的;

  (三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構進(jìn)行采購的;

  (四)應進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。

  第三十六條 采購人應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的,由財政部門(mén)責令改正,并由其上級行政主管部門(mén)或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分。

  第三十七條 供應商在政府采購過(guò)程中有違反法律、法規情形的,或在中標后不能按投標承諾履約的,給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內禁止參加本地區的政府采購活動(dòng)等處罰。

  第三十八條 驗收方成員在驗收工作中弄虛作假,損害采購當事人合法權益的,由財政部門(mén)責令改正,并由其上級行政主管部門(mén)或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  第三十九條 采購代理機構在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的,按照有關(guān)法律規定處以罰款,并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構成犯罪的有關(guān)責任人,依法追究刑事責任。

  第四十條 財政部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)的工作人員在實(shí)施監督檢查中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的,由其所在單位、上級機關(guān)或監察機關(guān)依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  第四十一條 本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。

  采購管理制度 16

  建立和完善價(jià)格比較制度,保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量和可負擔性。

  月末將關(guān)鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進(jìn)行匯總,并提出下月的繳費方案。

  采購合同簽訂后,應當取得貨物交付情況的全部資料,不能按期交付的,應當提前兩天告知請購單位或者申購人。

  所有貨物均應開(kāi)放接受,如發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,并盡快加以解決。

  采購要求--采購計劃--尋找供應商--詢(xún)價(jià)、價(jià)格、談判--采購談判--簽訂合同(確定付款條件、分配方法、售后服務(wù))--交貨驗收(倉庫管)--質(zhì)量檢查(不合格品退回)--收入調節--財務(wù)結算。

  采購計劃:買(mǎi)方應根據請購單和公司銷(xiāo)售計劃擬訂采購計劃。

  供應商的選擇和評估:對供應商的選擇和評估一般從經(jīng)營(yíng)條件、供應能力、質(zhì)量能力等方面進(jìn)行評價(jià),并定期在質(zhì)量、交貨、價(jià)格、逾期率和合作方面進(jìn)行評分。

  合同:是在雙方通過(guò)詢(xún)價(jià)、報價(jià)、談判、價(jià)格比較和其他程序簽署有關(guān)協(xié)議時(shí)訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的.情況、企業(yè)本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系確定付款方式、出貨方式、售后服務(wù)等。

  接受交貨:買(mǎi)方必須確定貨物的正確類(lèi)型、數量、質(zhì)量和交貨時(shí)間。以買(mǎi)方的確認書(shū)和合同作為驗收數據。

  質(zhì)量檢驗:貨物通過(guò)質(zhì)量檢驗合格的,應當予以保管檢驗不合格的,應當補正、退貨。

  采購管理制度 17

  為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),根據有關(guān)財政、選購、審計、法規及政策,結合我校實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資選購方案制度

  1.學(xué)校選購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處詳細實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資選購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2.如需選購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批,校長(cháng)簽署后執行。

  3.由于特別狀況(如設施突然損壞,有急需修復等)必需準時(shí)選購的'物資要提出應急選購方案。

  4.凡選購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長(cháng)審批方能執行。

  5.總務(wù)處負責人準時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按方案要求進(jìn)行物資選購。

  二、物資選購制度

  1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織選購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2.專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行選購。

  3.總務(wù)處必需嚴格按已審批方案的各項要求選購物資。

  4.財務(wù)室嚴格根據程序辦理選購報賬手續。

  三、物資選購要求

  1.選購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,依據選購清單要求選擇供應商。

  2.全部選購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資選購票據要求,全部發(fā)票必需是正規票據。

  1. 1000元以?xún),可以現金支付。

  2.選購物資在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  采購管理制度 18

  企業(yè)采購管理制度目的:規范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。本企業(yè)采購管理制度規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

  一、企業(yè)采購管理制度目的

  規范采購操作和方法,采購的質(zhì)量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規定要求。

  二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

  本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品)等采購的控制。

  三、企業(yè)采購管理制度定義

  1、供應商:是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。

  2、合格供應商:是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。

  3、購物申請單:是需求需要采購管理制度的項目所填寫(xiě)并提交給采購中心的單據,此單據須有經(jīng)理和審核權限簽批。

  4、供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商評估的表格,由采購主管對供應商考察并填寫(xiě)此表,填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監時(shí)行審批。

  5、供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格,考核決定與該供應商合作。

  6、終止供應商的報告:是指供應商惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告,此報告由權責向采購中心,由采購主管填寫(xiě)逐級上報審批。

  7、抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品檢驗的參照標準,由技術(shù)或權責編寫(xiě)交采購中心匯總成冊。

  8、貨物檢驗報告:是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見(jiàn)。

  四、企業(yè)采購管理制度

  企業(yè)采購管理制度必潔自律,嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請;

  遵守采購規范流程,按流程辦事;

  能按質(zhì)按量地采購到所需物品;

  供應商選擇、評價(jià)、甑選以供應商供貨質(zhì)量;

  采購的事前管理,的設備價(jià)格信息檔案,以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量;

  科學(xué)、客觀(guān)、地收貨質(zhì)量檢查;

  好與供應商的關(guān)系,幫助供應商解決的問(wèn)題;

  分析采購工作,改進(jìn)流程、規范和采購標準,有助改進(jìn)公司和供應商服務(wù)的建議;

  采購文檔的存檔、備份工作;

  在公司需求的.基礎上最大限度降低采購成本;

  所有采購,事前批準,未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購外采購,急購需在申請單上注時(shí)“急購”,并由總經(jīng)理補批;

  凡特性的物品,盡最大以計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購依計劃請購,然后辦理采購;

  采購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買(mǎi),隨意變更供應商;

  五、企業(yè)采購管理制度供應商選擇標準

  企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識;

  注冊資金50萬(wàn)的納稅人;

  健全的商務(wù)管理流程和制度;

  的財務(wù)狀況,可以七天帳期;

  優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;

  有利于我公司的供配貨地理區位的合作;

  六、企業(yè)采購管理制度供應商選擇、評價(jià)和終止辦法

  供應商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問(wèn)題的等儲多問(wèn)題,更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應商,合格供應商制訂終止辦法。

  對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類(lèi)。定類(lèi)辦法參見(jiàn)《供應商考核辦法及考核表》。

【采購管理制度】相關(guān)文章:

采購管理制度06-13

采購管理制度06-30

餐飲采購管理制度12-04

采購業(yè)務(wù)管理制度12-23

企業(yè)采購管理制度02-07

酒店的采購管理制度04-14

采購查驗管理制度03-08

工程采購管理制度03-15

【精】采購管理制度07-02

采購管理制度范本01-30