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采購管理制度

時(shí)間:2023-06-09 12:06:39 賽賽 管理制度 我要投稿

采購管理制度(精選19篇)

  在學(xué)習、工作、生活中,很多情況下我們都會(huì )接觸到制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值,其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的采購管理制度,希望能夠幫助到大家。

采購管理制度(精選19篇)

  采購管理制度 篇1

  一、制定目的及范圍

  為進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類(lèi)別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權申購的部門(mén)包括:工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。

  5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程1.1采購申請

  1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存,以免重復采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進(jìn)行采購。

  1.1.3緊急采購時(shí),由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門(mén)加快流轉,及時(shí)處理。

  1.1.4若撤銷(xiāo)采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”,其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后,由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。 1.3詢(xún)價(jià)

  1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià),提供三家以上供應商及價(jià)格,財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。

  1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件)。同時(shí),采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。

  1.4核價(jià):采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià),填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進(jìn)行采購。

  1.6采購實(shí)施與驗收入庫

  1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。

  1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資,應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求,應及時(shí)保存證據,與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務(wù)部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續,因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的,責任由采購人承擔。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務(wù)部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的,各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買(mǎi)。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購,場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

  2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的,應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

  2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購,采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票,應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的,應要求開(kāi)具收款收據。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫(xiě)“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù),由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo),財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責,若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單,將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。

  2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。

  2.3.1在接到應急處置任務(wù)后,應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn),確定沒(méi)有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。

  2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià),應以最便捷的方式進(jìn)行采購,兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

  2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明,列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(說(shuō)明)交予財務(wù)部審核,財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。

  2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén),應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務(wù)部審核、備案。

  2.4.2年度需求預算批準后,各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià),要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。

  2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后,填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務(wù)部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

  2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中,采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的'變化,若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結算。

  四、備案

  1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務(wù)部審核、付款,一份復印件留存本部門(mén),一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

  2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單,按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢(xún)。

  五、采購紀律

  1采購人職責

  1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。

  1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

  1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規范

  2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育,若再發(fā)生類(lèi)似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關(guān)處理。

  采購管理制度 篇2

  一、職責部門(mén):業(yè)務(wù)部

  1、負責按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià),編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績(jì)定期進(jìn)行評價(jià),建立供方檔案。

  2、負責制定采購計劃,執行采購作業(yè)。

  3、負責編制《采購物資分類(lèi)明細表》。

  4、負責對采購物資的進(jìn)貨驗證

  5、編制《供方評定記錄表》

  二、采購物資分類(lèi)

  采購物資分為三類(lèi):

  1、重要物資:構成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

  2、一般物資:構成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

  3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

  三、對供方的評價(jià)

  1、業(yè)務(wù)部根據采購生產(chǎn)需要,通過(guò)對物資的質(zhì)量?jì)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較,對同類(lèi)的重要物資和一般物資,應同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據《采購物資分類(lèi)明細表》規定的產(chǎn)品類(lèi)別,明確對供方的控制方式和程度。

  2、對有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的.重要物資的供方,應提供充分的質(zhì)量證明文件,適當時(shí)包括以下內容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

  a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶(hù)對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

  b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

  c、供方顧客滿(mǎn)意程度;

  d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應,維修服務(wù)等);

  e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況,價(jià)格和交付情況等

  3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書(shū)面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

  4、對于一般物資供方,除應提供必要的質(zhì)量證明文件外,

  還需要經(jīng)過(guò)樣品驗證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評價(jià)意見(jiàn),廠(chǎng)長(cháng)批準,可列入《合格供方名錄》。

  5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠(chǎng)長(cháng)批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價(jià)。

  6、供方產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題,各部門(mén)(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應取消其供貨資格。

  7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復評,填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jì)評定表》,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠(chǎng)長(cháng)批準,但應加強其供應物資的進(jìn)貨驗證,并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

  四、采購

  1、采購計劃

  業(yè)務(wù)部主管根據本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后實(shí)施采購。

  2、采購的實(shí)施

  a、業(yè)務(wù)部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》,按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

  b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí),應簽定《采購合同》,明確品名規格、數量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

  五、采購產(chǎn)品的驗證

  1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

  2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執行。

  采購管理制度 篇3

  一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽字予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等的開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽字,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

  3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的`報銷(xiāo),原則上應持有國家統一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務(wù)主任簽字,校長(cháng)審核簽字,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

  4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān),預、結算簽字后予以支出。

  二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。

  妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際,特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件,本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

  6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  采購管理制度 篇4

  為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領(lǐng)導

  1、成立醫院采購委員會(huì ),由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

  2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

  二、物資管理部門(mén)職責

  采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

  1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家,但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

  2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核,庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

  3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí),要堅持勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià),由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施,按審批權限予以審批。

  3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。股東會(huì )審批 4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由董事會(huì )審批。

  5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。

  五、采購程序

  1、計劃和立項:

  (1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

  (2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn),報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后,交由采購部組織實(shí)施。

  (3)突發(fā)事件的.緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后,及時(shí)交采購中心采購。

  (5)特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。

  2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

  物資采購計劃立項后,采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià),考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告,并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據。

  3、招標、議標

  醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后,由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期,并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

  5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收,5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷(xiāo)

  物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長(cháng)

  審核,最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

  八、常規物資采購時(shí)限

  各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

  九、采購監督

  醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構,負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

  采購管理制度 篇5

  一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無(wú)權采購任何藥品。

  二、醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )為藥品遴選與采購管理的決策機構。醫院每季度召開(kāi)一次醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )聯(lián)席會(huì ),負責對本院藥品采購制度的執行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評估,并作相關(guān)的決定。

  三、遴選原則:醫院所有藥品,必須經(jīng)過(guò)招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類(lèi)藥品外),中標藥品按合理用藥、規范用藥、一品兩規的原則,在確保同種藥品選用中低價(jià)位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

  四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長(cháng)審批后執行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會(huì )審核批準的配送企業(yè)采購供應。

  五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GSP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證書(shū)、業(yè)務(wù)員法人委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明(醫藥專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷、中級職稱(chēng)或省級食品藥品監督管理局頒發(fā)的資格證書(shū))等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫院的`新品規藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價(jià)證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)復印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發(fā)”證。

  六、對無(wú)審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執行醫院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專(zhuān)科藥品、急救藥品經(jīng)主管院長(cháng)審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

  七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行為。發(fā)現配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái),不退還藥品押款。發(fā)現藥劑人員有統方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實(shí),按醫院有關(guān)制度處理。

  八、藥劑科主動(dòng)做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì )討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。

  采購管理制度 篇6

  一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

  二、采購食品時(shí)應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

  三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

  四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄制度,如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄應當真實(shí),保存期限不得少于二年;

  五、保持食品倉庫房分開(kāi)設置;

  六、食品和非食品庫房分開(kāi)設置;

  七、不同性質(zhì)食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

  八、入庫食品應分類(lèi)逐項登記,定期檢查核對;

  九、庫房?jì)鹊氖称纷裱冗M(jìn)先出的.原則,定期檢查庫房食品衛生,對無(wú)標識、標識不全或超過(guò)保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷(xiāo)毀。

  采購管理制度 篇7

  1 、目的

  加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全

  2、適用范圍

  適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

  3、 職責

  3.1總部行政管理部門(mén)負責本規章的擬定和實(shí)施,各分支公司行政行政管理部門(mén)協(xié)助總部完成招投標工作,并嚴格執行招標結果

  3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

  4、基本原則

  4.1采購招標工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價(jià)比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  4.2參與采購招標工作人員,要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。

  4.3采購招標工作程序應積極引入市場(chǎng)競爭機制,實(shí)現動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標采購。一般情況下,每類(lèi)至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外,堅持每月進(jìn)行一次報價(jià)競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā),本著(zhù)“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的,可建議其回避。

  5、招標小組設立及招標企業(yè)的確定

  5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長(cháng)的領(lǐng)導下進(jìn)行,堅持“統一領(lǐng)導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業(yè)室主管,各事業(yè)部行政管理部部長(cháng),行政管理部物業(yè)室餐飲組監理,各事業(yè)部行政管理部餐飲監理,各餐廳經(jīng)理,財務(wù)餐廳專(zhuān)職會(huì )計,餐廳售賣(mài)會(huì )計,采購員。

  5.2招標小組應在招標前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括:營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

  5.3對通過(guò)資質(zhì)審查的供應商進(jìn)行實(shí)地考察,實(shí)地考察過(guò)程中對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規模、產(chǎn)品業(yè)績(jì)、配送能力等情況形成考察報告。

  5.4與考察后并通過(guò)初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書(shū)》,《服務(wù)承諾書(shū)》,并向財務(wù)部門(mén)上交產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量保證金。

  5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資

  格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場(chǎng)價(jià)格報價(jià)的;采取其它不正當手段的。

  5.6招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過(guò)資質(zhì)審核的的'企業(yè)中進(jìn)行,每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價(jià)單中。

  5.7招標過(guò)程中所形成的文件資料必須規范,各項內容要真實(shí)、準確完整。供應商入圍名單、投標報價(jià)單、市場(chǎng)價(jià)格調查單、招標類(lèi)別供貨商評定表等均由采購招標小組專(zhuān)人整理保管,并按年度歸檔備查。

  6、定標

  6.1在質(zhì)量服務(wù)保證的前提下,以市場(chǎng)價(jià)格為依據,低價(jià)中標。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的一級供應商。

  6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見(jiàn)的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

  6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。

  6.4評標過(guò)程中公司督察部、營(yíng)運部、公司財務(wù)核算部對招標情況有責任進(jìn)行監督,采購 標工作按照“誰(shuí)的職責,誰(shuí)簽字,誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的 認定為“認同意見(jiàn)”。

  6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規及公司規章制度,對公司造成損失的,應 根據法律及相關(guān)制度追究其責任。

  7、驗收入庫

  7.1經(jīng)招標后確定的供貨企業(yè),各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。

  7.2對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。

  7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進(jìn)行抽樣檢測,確保供貨質(zhì)量。

  8、費用結算

  8.1供應商辦理結算手續時(shí),應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據。

  8.2財務(wù)部門(mén)負責對結算環(huán)節進(jìn)行監督。

  采購管理制度 篇8

  按照“集中采購,各負其責”和“誰(shuí)使用,誰(shuí)采購”的原則,實(shí)行動(dòng)態(tài)式采購方式,避免弊端存在和資金的浪費。本著(zhù)精打細算的`原則,節約每一分資金。

  1、由所需購物部門(mén)或處室提出書(shū)面申請報校長(cháng)室,校長(cháng)批準后再由總務(wù)處匯總上報xx區教育體育局后勤服務(wù)中心批復。

  2、批復后同意自行購置的由校委會(huì )組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫(xiě)出考察報告報請校委會(huì )通過(guò),然后進(jìn)行購置。

  3、考察小組由校委會(huì )決定人選,原則是誰(shuí)使用,誰(shuí)考察,誰(shuí)采購。

  4、考察人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物品情況,為學(xué)校物資采購提出合理化建議。

  5、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,貨比三家,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

  6、采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

  7、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經(jīng)紀律。

  8、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察。將結果報請校委會(huì ),批準后擇優(yōu)訂貨。

  9、簽訂合同,必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  10、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標準》按計劃定購。

  11、嚴格物品驗收、入庫手續。專(zhuān)人收發(fā)登記,實(shí)行領(lǐng)用制,任何部門(mén)、個(gè)人不得自購自管自用。

  采購管理制度 篇9

  一、物品采購程序

  1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處負責實(shí)施,努力完成學(xué)校下達的'各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2、大宗物品采購,由總務(wù)處提供相關(guān)資料,經(jīng)校長(cháng)同意后,報送區政府招標辦,按程序招標采購。

  3、應急物品采購需提前填寫(xiě)《物品購置申請表》,送交總務(wù)處匯總,具體流程為:處室填寫(xiě)“物品購置申請單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(cháng)審批→常務(wù)副校長(cháng)審批→校長(cháng)審批(不能在區教育局裝備中心記帳購買(mǎi)的,1000元以下由常務(wù)副校長(cháng)審批,1000元以上由校長(cháng)審批)。

  4、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員,嚴格按計劃要求進(jìn)行物品采購。

  二、物品采購制度

  1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2、專(zhuān)業(yè)性較強的食品設備及材料,一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購;特殊情況下,還應請求上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監督指導采購。

  3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登記手續,做到帳、物、卡相符。

  三、物品采購要求

  1、采購前應對多家供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,采取校內招標方式,選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3、負責采購人員必須廉潔自律,敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀律的規定要求,確保所購物品貨比三家,物美價(jià)廉,嚴禁收受賣(mài)家饋贈或宴請。

  4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物品采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據

  1、采購物品在1000元以下,可以現金支付。

  2、采購物品在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

  五、說(shuō)明:不符合上述制度的采購行為,學(xué)校不予承認,不予報銷(xiāo),后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責;情節嚴重的,追究當事人的責任。

  采購管理制度 篇10

  為保證企業(yè)正常生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,增加經(jīng)濟效益,特制度以下采購管理制度:

  一、適用范圍:

  本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購;工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見(jiàn)日常費用報銷(xiāo)制度相關(guān)規定。

  二、采購管理制度:

  1、廉潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請;

  2、嚴格遵守采購工作流程,及時(shí)按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資;

  3、加強采購的事前管理,建立完備的'價(jià)格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本;

  4、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗,過(guò)磅時(shí)需由保管員及其他部門(mén)員工兩人同時(shí)參與,并在過(guò)磅單簽字;

  5、所有采購必須事先得到批準,未報計劃并經(jīng)審核、批準的,除急需物資外不得采購。

  三、采購流程:

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  1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等,由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃,報主管副總及總經(jīng)理批準,并預計所需資金,以便財務(wù)部妥善安排;

  2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門(mén)及倉庫保管員提交采購申請單,并注明所需數量及倉庫現有數量,經(jīng)部門(mén)負責人簽字后,報主管副總及總經(jīng)理審批;

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  1、負責采購的人員需熟悉材料市場(chǎng)行情,并選擇兩至三家供應商進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對比,報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應商;

  2、供應商確定后,需每隔月對市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解,并酌情確定是否更換供應商,并履行上報程序;

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  1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷(xiāo)合同,并嚴格按照合同法相關(guān)規定;

  2、合同原則上應約定需要正式發(fā)票,特殊情況由財務(wù)部通知采購部門(mén);

  3、簽訂合同時(shí)原則上不預付貨款,盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;

  4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。

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  1、貨物到廠(chǎng)后,應及時(shí)組織檢驗人員嚴格檢驗,對不符合合同約定的,不允許收貨,由廠(chǎng)家負責更換或撤銷(xiāo)合同,并追究其違約責任;

  2、檢驗合格后,開(kāi)具驗收單,如需過(guò)磅,應及時(shí)組織倉庫保管員及其他部門(mén)員工過(guò)磅,并在過(guò)磅單上簽字;

  3、采購人員負責填制材料入庫單,材料入庫單一式三聯(lián),注明供應商、材料名稱(chēng)、數量、單價(jià)(不含稅)、金額等項目,倉庫保管員點(diǎn)收后簽字,并保留入庫單存根聯(lián);

  4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單,經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后,將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部;

  5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據,并及時(shí)交付財務(wù)部。

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  1、按購銷(xiāo)合同約定的條款需要付款時(shí),由采購員負責填寫(xiě)《款項支付申請表》,由經(jīng)辦人、部門(mén)負責人簽字后交財務(wù)部審核,經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字,方可付款;

  2、在最后一筆貨款支付之前,必須將采購發(fā)票或收據交付財務(wù)部。

  采購管理制度 篇11

  為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費,依據相關(guān)法規、政策,結合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:

  一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

  二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

  三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的'固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。

  四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)鹊娜粘i_(kāi)支由辦公室負責人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

  五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續,一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

  六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

  七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查,做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。

  八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內容要實(shí)事求是,所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

  九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

  采購管理制度 篇12

  第一章總則

  第一條為規范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實(shí)際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

  1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。

  2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。

  3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。

  4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。

  第三章招標采購原則

  第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

  第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。

  第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

  第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

  第四章組織實(shí)施

  第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。

  第八條在實(shí)施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關(guān)招標文件,其計劃、方案上報公司領(lǐng)導,經(jīng)批準后組織實(shí)施。

  第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價(jià)機制,確保招標工作的實(shí)施。

  第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產(chǎn)規模,質(zhì)保體系完善,招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標,報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。

  第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項,公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。

  第五章招標采購形式

  第十一條物資招標采購可根據所需物資的`品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標,邀請招標等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可實(shí)施競爭性談判采購。

  第十三條競爭性談判采購,必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià),填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商,以書(shū)面材料形式,報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。

  第六章招標采購的工作程序

  第十四條招標準備工作

  1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。

  2、各科室所報物資采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。

  3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。

  4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責任。

  第十四條:招標實(shí)施工作

  1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。

  1)由招標代理公司發(fā)布招標公告,對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審,擬定投標人。

  2)對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審,按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià),評價(jià)合格的供應商才具有投標資格,以書(shū)面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。

  3)向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)(或招標說(shuō)明)并負責答疑。

  4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開(kāi)標。

  5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書(shū)。

  6)按評標辦法中的定標方式定標,或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

  2、采用競爭性談判采購形式采購

  1)對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià),進(jìn)行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

  2)按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析,按照統一標準,擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標供貨單位。

  第十五條:合同前評審

  1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險,由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。

  2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后,方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū),同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評審通過(guò)后,須嚴格執行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同,必要時(shí)可申請公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗收

  第十七條:對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí),對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí),供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

  第八章監察與處罰

  第十八條為保證招標采購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員,應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購物資必須認真執行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

  采購管理制度 篇13

  第一章 總 則

  第一條 為規范學(xué)校儀器設備采購行為,加強財務(wù)支出管理,提高資金使用效益,保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。

  第二條 學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。

  第三條 本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購,是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。

  第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購,經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后,可以不適用本辦法:

  (一)涉及國家安全和國家機密的;

  (二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;

  (三)人民生命財產(chǎn)遭受危險,需緊急采購的;

  (四)某些特定的其它情況。

  第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

  第二章 學(xué)校采購主體和供應商

  第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

  第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組",作為學(xué)校的集中采購機構,資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務(wù):負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過(guò)程。

  第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù):?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。

  第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。

  第十條 中國供應商應具備下列條件:

  (一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;

  (二)遵守國家法律,行政法規,具有良好的信譽(yù);

  (三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

  (四)良好的資金、財務(wù)狀況;

  (五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

  第十一條 外國供應商應具備下列條件:

  (-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;

  (二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;

  (三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

  第三章 學(xué)校采購方式

  第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式,須公開(kāi)招標采購的儀器設備,按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。

  邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。

  競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。

  詢(xún)價(jià)采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較,以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。

  單一來(lái)源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。

  第十三條 采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí),一般應實(shí)行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。

  第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:

  (一)招標后,沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的;

  (二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購,無(wú)法按招標方式得到的;

  (三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的;

  (四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

  (五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

  (六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。

  第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí),可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。

  第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來(lái)源采購方式:

  (一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專(zhuān)有權,且無(wú)其他合適替代的;

  (二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

  (三)在原招標目的范圍內,補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%,因而必須與原供應商簽約的;

  (四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的;

  (五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。

  第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設備,應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。

  第四章 學(xué)校采購程序

  第十八條 購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡",由各院系、各單位負責審批。

  購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備,申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告",由資產(chǎn)處負責審批。

  購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備,報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。

  單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備,由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。

  第十九條 購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品,各院系、各單位必須書(shū)面提出申請,由資產(chǎn)處審核,報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。

  第二十條 重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制,各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處,各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系,并按要求向裝備處提供有關(guān)材料,以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

  第二十一條 學(xué)校招投標程序規定如下:

  (一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

  (二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

  (三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況;

  (四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序,由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

  (五)采購金額在20萬(wàn)元以下的',由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的,由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。

  第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

  第二十三條 采用招、投標方式時(shí),由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

  第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí),購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。

  第五章 學(xué)校采購監督

  第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。

  第二十六條 采用招、投標方式的采購項目,由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標!〉诙邨l 學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查:

  (一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求;

  (二)是否符合學(xué)校采購預算的要求;

  (三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

  (四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

  第二十八條 采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無(wú)效,學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:

  (一)應當采用招標采購方式而未采用的;

  (二)擅自改動(dòng)采購標準的;

  (三)與供應商違規串通的;

  (四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的;

  (五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況,不提供有關(guān)材料的;

  (六)其他違紀違規的行為。

  第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無(wú)效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經(jīng)濟責任:

  (一)提供虛假材料,騙取學(xué)校采購供應商資格的;

  (二)提供虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;

  (四)與采購機構違規串通的;

  (五)中標后,無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

  (六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

  (七)其它違紀違規的行為。

  第三十條 學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。

  第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況,情節嚴重構成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。

  第六章 附 則

  第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關(guān)法律法規執行。

  第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。

  第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

  采購管理制度 篇14

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購,需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》;

  4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購,需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

  5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

  6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

 。ǘ┎少徤暾

  1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》,填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處;原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

  2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。

  3、緊急采購時(shí),由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  4、若撤銷(xiāo)采購,應立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。

  2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

  3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

  2、做好采內參市場(chǎng)行情的'經(jīng)常性調查。

  3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

  2、長(cháng)期報價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

  3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審。

 。┎少弻(shí)施

  1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

  2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

  3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

  4、原材料和設備由進(jìn)料檢驗部門(mén)或設備申請部門(mén)驗收后合格,才能辦理入庫手續。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)負責人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

  2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范

  1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  采購管理制度 篇15

  為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理,防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊,結合單位實(shí)際,特制定本制度。

  一、崗位責任

  1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng),包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

  2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。

  3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

  4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。

  5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

  6、主任負責對采購合同、付款的審批。

  7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。

  二、活動(dòng)流程

  1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”,經(jīng)科室負責人審批同意后,定期報辦公室。

  2、辦公室將各科室申購單匯總后,每月統一提出申購計劃,先報分管領(lǐng)導審核,然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

  3、單項2千元(含)以上或批量2萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、1萬(wàn)元(含)以上的維修工程,必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi);單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程,可以自行購買(mǎi),并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購,按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則,確保公開(kāi)透明,降低采購成本。

  4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同,然后由法律顧問(wèn)審核,報主任審批后存檔備案。

  5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

  6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核,并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

  三、其他相關(guān)控制措施

  1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的`不相容崗位相互分離、制約和監督,并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換,防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

  2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

  3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導班子集體研究決定,并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組,形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

  4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

  采購管理制度 篇16

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的.原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

 。ǘ┎少徤暾

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

  2.緊急采購時(shí),由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷(xiāo)采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

  3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。 3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

  2.長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

 。┎少弻(shí)施

  1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

  2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范

  1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  三、附則

  各部門(mén)需要采購時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

  采購管理制度 篇17

  為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范物資采購流程,加強與各部門(mén)間的配合,特制定本制度。

  一、申購及其規定

  1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):

 、派曩彽牟块T(mén);

 、粕曩彽娜掌;

 、巧曩徫锲返男枨笕掌;

 、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng);

 、缮曩彽奈锲窋盗;

 、噬曩彽奈锲芬幐;

 、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥;

 、躺曩弳翁顚(xiě)人簽字;

 、蜕曩彿种C構負責人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);

 、渭瘓F行政人資部確認簽字;

  3.申購單提報規定:

 、派曩弳螒凑找靥顚(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部;

 、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。

  二、申購單的接收及分發(fā)規定:

  1.申購的接收要點(diǎn)

 、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

 、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存;

 、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。

  2.申購單的分發(fā)規定

 、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;

 、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理;

 、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。

  3.采購周期的規定

 、琶吭12——15號各部門(mén)提交申購單;

 、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號;

 、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;

 、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三、詢(xún)價(jià)及其規定

  1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通;

  2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;

  3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;

  4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);

  5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  四、比價(jià)、議價(jià)

  1.經(jīng)成本分析后,研擬底價(jià),設定議價(jià)目標

  2.決定采購條件(向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等)

  3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低

  五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總

  1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;

  2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

  六、合同的'簽訂及其規定

  1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

  2.合同正文應包含的要素

  1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);

  2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

  3)包裝要求;

  4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

  5)付款方式;

  6)質(zhì)量保證期;

  7)質(zhì)量要求及規范;

  8)違約責任和解決糾紛的辦法;

  9)雙方的公司信息;

  10)其他約定。

  七、合同執行及付款規定

  1.合同執行

 、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督,如出現問(wèn)題,采購部應及時(shí)提出建議或補救措施,并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導;

 、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g,應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

 、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。

  2.付款規定

 、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款;

 、曝攧(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。

  八、入庫

 、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收;

 、埔呀(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;

  采購管理制度 篇18

  一、目的

  為了規范公司各類(lèi)采購工作,明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工,加強對采購工作的有效管理,保證公司采購物資質(zhì)量,提高采購效率和采購物資準確性,降低采購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購 管理和執行工作。

  三、職責

  3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

  3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。

  3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

  3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

  3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。

  3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。

  3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。

  四、程序內容

  4.1基本原則

  4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度,采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭,遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量,努力降低成本;

  4.1.2參與采購的.相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,保守公司商業(yè)秘密,廉潔奉公;

  4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內,制定詳細周密的月度或周期性采購計劃,過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避,處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購,按特殊采購程序處理;

  4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉;

  4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù);

  4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

  4.2職責和分工

  4.2.1根據批準的采購計劃,綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購,包括:

  a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫;

  b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

  c)負責組織合同談判,辦理支付申請,合同執行情況的總結和分析;

  d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統;

  4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標,制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有:

  a)審核年度各崗位呈報的物資需求,統籌策劃和確定采購內容,制訂主輔料采購清單;

  b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》,熟悉各種物資的消耗情況,核實(shí)本部門(mén)倉庫存量,結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

  c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購;

  4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén),根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數,編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃,具體措施如下:

  a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理;

  b)根據國家、市及行業(yè)規定標準,結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準;

  3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案,按勞防用品標準提報勞保采購計劃;

  4)做好發(fā)放管理記錄,并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”,使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用;

  4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén),負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度,根據辦公用品庫存情況及消耗水平,將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總,計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當,嚴格控制在預算范圍內。

  4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定,審核支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關(guān)支付手續,負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

  4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》,按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗,并做好檢驗記錄,檢驗判定為合格的物資,交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。

  4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作,組織實(shí)施,確保采購任務(wù)完成,根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化,指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平,確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃,統籌策劃和確定采購內容,減少不必要的開(kāi)支,監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談,檢查合同的執行和落實(shí)情況。

  五、采購計劃執行

  5.1所有采購流程均需走程序審批,各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表,申請獲批準后執行應嚴格控制,各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報,流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據,采購人員根據單據內容核對后執行采購;

  5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的,綜合計劃部有理由不予采購;

  5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理,月中不再接收提報的采購計劃;

  5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購,必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě),部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。

  5.5對于已經(jīng)審批的采購物資,請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請,必須48小時(shí)內通知采購部,以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃,如采購已進(jìn)行中,產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。

  5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員,庫房管理員提前規劃存放位置,到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。

  六、附則

  6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

  6.2本制度報副總經(jīng)理審批準后,自頒布之日起執行。

  采購管理制度 篇19

  為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率,更好地服務(wù)于教育教學(xué),按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策,結合我校實(shí)際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1.學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下,由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù),保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

  2.如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》,送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批,校長(cháng)簽署后執行。

  3.由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時(shí)采購的.物資要提出應急采購計劃。

  4.凡采購物資需科室負責人批準,主管領(lǐng)導審核,校長(cháng)審批方能執行。

  5.總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

  二、物資采購制度

  1.各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購,需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

  2.專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

  3.總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4.財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

  三、物資采購要求

  1.采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定,根據采購清單要求選擇供應商。

  2.所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

  3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據要求,所有發(fā)票必須是正規票據。

  1.1000元以?xún),可以現金支付。

  2.采購物資在1000元以上,實(shí)行轉賬支付。

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