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支出預算績(jì)效報告

時(shí)間:2022-12-16 09:12:19 報告 我要投稿

支出預算績(jì)效報告

  隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步,越來(lái)越多人會(huì )去使用報告,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?以下是小編為大家整理的支出預算績(jì)效報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

支出預算績(jì)效報告

支出預算績(jì)效報告1

  按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績(jì)效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系”要求,加強和推進(jìn)預算績(jì)效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送20xx年度財政監督評價(jià)工作總結的通知》(藏財監[20xx] 1號)收悉,我局針對工作總結內容,進(jìn)行認真梳理,現將我市開(kāi)展預算績(jì)效管理工作總結匯報如下:

  一、績(jì)效管理制度建立情況

  結合機構改革,我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績(jì)效科,但未得以成立。將自治區下發(fā)的《預算績(jì)效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項目資金績(jì)效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉發(fā)至市直各單位及各縣(區)財政局。

  二、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

  一是在20xx年市本級預算編制工作中,將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件,全面實(shí)施績(jì)效管理,完善預算績(jì)效管理流程,擴大預算績(jì)效管理范圍,加強評價(jià)結果運用,努力盤(pán)活存量、用好增量,提高財政資源配置效率和使用效益,對所有市直預算單位申報部門(mén)預算項目資金績(jì)效目標, 涉及531個(gè)項目,金額14.11億元,并聘請第三方機構參與市本級部門(mén)預算項目績(jì)效目標進(jìn)行審核工作,大大提高財政資金使用效益。二是加強重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)和政策評估,委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個(gè)重點(diǎn)項目資金和固邊富民專(zhuān)項資金等5個(gè)市級出臺的政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作,涉及資金9.1億元,重點(diǎn)圍繞專(zhuān)項資金項目和社會(huì )關(guān)注度高、影響力大,事關(guān)民生方面的支出項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià),提升財政支出績(jì)效。加強評價(jià)結果運用,對于績(jì)效目標審核不合格的項目不予安排預算,對于重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)得分較低的項目,整合或不再安排項目預算。三是開(kāi)展全過(guò)程預算績(jì)效管理工作。選定市直部門(mén)的部分項目進(jìn)行全過(guò)程預算績(jì)效管理考核。市直相關(guān)部門(mén)按自評表模板上報,我局匯總完成相關(guān)市直部門(mén)填報項目支出績(jì)效自評表,切實(shí)增強資金主管部門(mén)及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動(dòng)態(tài)監控,市本級和12個(gè)縣(區)20xx年指標資金接收、分配、支出及績(jì)效目標、自評填報工作已全部完成,在監控平臺中接收并分配20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況在一定范圍內公開(kāi)。六是各縣(區)穩步推進(jìn)預算績(jì)效管理,積極開(kāi)展重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效管理試點(diǎn)工作。

  三、配合自治區開(kāi)展績(jì)效評價(jià)相關(guān)工作

  積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

  四、成效及問(wèn)題

  預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展,取得了初步成效:一是財政、部門(mén)預算管理理念開(kāi)始轉變,開(kāi)始重視財政支出績(jì)效問(wèn)題,重視預算支出成本結果導向的績(jì)效理念進(jìn)一步樹(shù)立。二是部門(mén)和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會(huì )和經(jīng)濟效益,明確了“花錢(qián)必問(wèn)效,無(wú)效必問(wèn)責”,強化了部門(mén)和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學(xué)性,項目安排的合理性,提高了預算的規范性,減少了資金支出的隨意性,促進(jìn)了資源整合,優(yōu)化了支出結構,資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門(mén)管理和服務(wù)水平,推進(jìn)了高效、透明、責任政府的建設。五是促進(jìn)預算執行進(jìn)度,提高財政支出績(jì)效。

  盡管預算績(jì)效管理工作取得了初步進(jìn)展,但整體上仍處于起步階段,存在一些亟待解決的問(wèn)題:一是部門(mén)不重視績(jì)效工作,績(jì)效理念還未牢固樹(shù)立,部分預算單位還存在“重投入輕管理,重資金輕績(jì)效”的思想,績(jì)效評價(jià)的公信力和權威性有待提高。二是績(jì)效管理廣度深度不夠,還未全覆蓋,預算績(jì)效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績(jì)效約束能力不強,評價(jià)結果與預算安排還未完全有機結合,優(yōu)化、促進(jìn)預算管理的作用尚未充分體現等,需要在今后的工作中著(zhù)力予以解決。

  五、下一步工作計劃

  通過(guò)建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范,我市績(jì)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效,市財政將側重從以下四個(gè)方面深化改革:

 。ㄒ唬┞鋵(shí)主體責任,形成工作合力

  按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則,強化預算部門(mén)績(jì)效管理的主體責任,將績(jì)效目標、績(jì)效監控、部門(mén)自評等績(jì)效工具,作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門(mén)通過(guò)檢查、督促、重點(diǎn)評價(jià)等方式進(jìn)行監督管理。為了提高財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量,我們將繼續邀請部分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。

 。ǘ┩苿(dòng)績(jì)效管理提質(zhì)擴面,將財政重點(diǎn)延伸到事前,推進(jìn)全過(guò)程績(jì)效管理

  為了更緊密銜接預算,將財政績(jì)效工作重點(diǎn)從事后延伸至預算編制前端。通過(guò)審核績(jì)效目標來(lái)確定項目預算資金額度,并建立起不同年度間的可量化績(jì)效目標數據對比,提高預算編審的科學(xué)性,結合項目庫建設,進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求,以重要性為原則精選項目,組織專(zhuān)門(mén)力量進(jìn)行集中評審,并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。

 。ㄈ┘訌娫u價(jià)結果應用,提高部門(mén)績(jì)效監控和自評工作質(zhì)量

  對監控中預算無(wú)績(jì)效、低績(jì)效、達不到主要預期目標的項目,預算部門(mén)要及時(shí)將資金調劑用于其他有條件項目,加快支出進(jìn)度;對自評開(kāi)展較好的預算部門(mén),將在今后預算安排時(shí)予以?xún)?yōu)先支持,對開(kāi)展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開(kāi)展績(jì)效監控和單位自評的,由市財政在一定范圍內予以通報,并作為市政府對市直部門(mén)績(jì)效考核的重要依據。

 。ㄋ模┲鸩焦_(kāi),營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍

  績(jì)效管理工作最終目標是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預算單位將績(jì)效目標、自評結果等在一定范圍內公開(kāi)。對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況,將逐步依法向社會(huì )公開(kāi)。通過(guò)在“陽(yáng)光下”運行,提升績(jì)效管理工作的質(zhì)量和效果。

支出預算績(jì)效報告2

  為加強衛生院管理,調動(dòng)我院衛生人員的積極性,為農民群眾提供便捷、高效、價(jià)廉的公共衛生和基本醫療服務(wù),實(shí)現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績(jì)效考核標準,我院組織對各科室1到6月份的績(jì)效進(jìn)行了考核,現將績(jì)效考核自查情況匯報如下:

  一、考核內容基本情況

 。ㄒ唬、基本醫療服務(wù)。

  1、服務(wù)質(zhì)量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書(shū)寫(xiě)規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關(guān)法規制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護理文書(shū)質(zhì)量、醫院感染管理和病案管理符合要求。

  2、服務(wù)數量。門(mén)(急)診人次,1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

  3、執行基本藥物制度。我院于20xx年10月全部實(shí)行國家基本藥物制度,配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規范、合理使用基本藥物,開(kāi)展基本藥物不良反應監測情況。

  4、醫療費用情況。每門(mén)診收費46.2元,去年平均為48.3元,與上年相比,次均門(mén)診費用實(shí)現負增長(cháng)。

 。ǘ、公共衛生服務(wù)。

  1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區的常住人口建立居民健康檔案,及時(shí)更新健康檔案,逐步實(shí)行計算機管理。

  2、健康教育。健康教育和健康咨詢(xún)服務(wù)的提供情況、農民健康知識知曉率88%。

  3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證(卡)率100%;免疫規劃接種率≥99.6%;及時(shí)接種率96.9%。

  4、傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò )直報系統正常運行;共報告傳染病16例,及時(shí)報告16例,及時(shí)報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場(chǎng)疫點(diǎn)處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)等衛生指導與管理工作。

  5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規范開(kāi)展兒童保健工作;0-3歲兒童系統管理率達96%。

  6、孕產(chǎn)婦保健項目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊,規范開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健工作;年度孕產(chǎn)婦系統管理率達94%。

  7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開(kāi)展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。

  8、慢性病管理。共篩查2578人,共有高血壓病人570人,20xx年度315人,管理191人;共篩查糖尿病2184人,共有糖尿病人230人,其中管理138人。

  9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個(gè),認真做好重性精神病患者的隨訪(fǎng)、康復指導及登記管理情況。在專(zhuān)業(yè)機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪(fǎng)和康復指導。

  10、重大公共衛生服務(wù)項目。按照重大公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產(chǎn)婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務(wù)項目的有關(guān)工作。

 。ㄈ、新型農村合作醫療。

 。1)新農合政策宣傳;設置新農合宣傳欄1個(gè),認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷(xiāo)流程,公示醫療服務(wù)與藥品價(jià)格。

 。2)新農合監督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話(huà)以方便群眾投訴。

 。3)新農合服務(wù)。認真做好新農合參合農民住院報銷(xiāo)工作,及時(shí)、準確、全面上傳醫療服務(wù)信息,并按要求開(kāi)展即時(shí)結報工作。

 。ㄋ模、鄉村衛生服務(wù)一體化管理。

 。1)按照浙江省社區衛生服務(wù)中心、村衛生室建設標準,基本完成鄉鎮衛生服務(wù)中心標準化建設工作,目前建成10個(gè)村衛生室的建設工作。

 。2)衛生院對村衛生室管理情況。協(xié)助衛生行政部門(mén)建立鄉村醫生準入制度;建立鄉村醫生例會(huì )制度;對村衛生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和監管:建立統一制度;村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。

 。ㄎ澹、人事財務(wù)管理。

 。1)人員配備情況。人員崗位設置合理,配備到位,基本公共衛生服務(wù)崗位人員人,占衛生院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的30%;衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員具備相應崗位的執業(yè)資格。

 。2)財務(wù)管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務(wù)預算制度和會(huì )計制度,業(yè)務(wù)收入存入專(zhuān)戶(hù),基本能按照當日發(fā)生,當日入帳,并定期結算,收費使用統一票據,票款相符;醫院年終有結余。

 。、院內環(huán)境與管理。

  建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓等制度并落實(shí)。院容院貌干凈整潔,工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適,健康宣傳標語(yǔ)、專(zhuān)欄醒目規范,醫務(wù)人員精神飽滿(mǎn),服務(wù)態(tài)度和藹得。

 。ㄆ撸、群眾評議與監督。

  醫患溝通情況,群眾滿(mǎn)意率。院內設有群眾意見(jiàn)箱,能開(kāi)展問(wèn)卷調查,有群眾及病人評價(jià)結果,群眾滿(mǎn)意率達90%。

  二、存在問(wèn)題

  自查發(fā)現存在許多問(wèn)題,主要表現在:

 。ㄒ唬、公共衛生服務(wù)情況。

  1、健康教育方面:工作不到位,質(zhì)量不高,開(kāi)展講座次數不夠。咨詢(xún)工作開(kāi)展不到位等。

  2、資料收集完善,人員對公共衛生項目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。

  3、某些項目工作開(kāi)展難度大。如慢性病的管理方面。

  4、科室設置房屋不足。

 。ǘ、醫療質(zhì)量情況。

  1、未能完善質(zhì)量管理機構,特別是質(zhì)控和院感方面工作開(kāi)展較差,未能落實(shí)完善。

  2、病歷書(shū)寫(xiě)規范尚未完善。

  3、“三基”工作開(kāi)展不夠。

  4、職工對醫院核心制度不熟悉,未能很好的執行醫療核心3制度的情況。

  5、護理水平有待進(jìn)一步提高。

  三、整改措施

 。ㄒ唬┘訌娕嘤柵c管理,努力提高衛生院整體水平。

 。ǘ⿲残l生項目,加大在資金、物力、人力的投入,要全院人員的動(dòng)員和參與。

 。ㄈ┘訌娐〉墓芾,特別是要加強篩查的力度,加強管理力度,主動(dòng)發(fā)現病人,主動(dòng)管理病人。

 。ㄋ模┘訌娺M(jìn)修與培訓,加強“三基”培訓,提高人員素質(zhì),提高醫療技術(shù)水平。

 。ㄎ澹┘訌娽t病質(zhì)量的管理。

支出預算績(jì)效報告3

  為切實(shí)做好九年義務(wù)教育學(xué)?(jì)效工資制度改革工資,按照市教育局相關(guān)要求,我校于近期對全校教師績(jì)效工資考評機制有關(guān)問(wèn)題做了專(zhuān)題調研。調研圍繞九年義務(wù)教育學(xué)校教師的績(jì)效工資制度應重點(diǎn)解決的問(wèn)題,廣泛征求了教師的意見(jiàn),較為全面地解決了教師對義務(wù)教育階段學(xué)校人員編制設臵,津補貼發(fā)放等基本情況的意見(jiàn)。

  一、基本情況:

  1、我,F所轄村級完小14所,九年一貫制學(xué)校1所,校點(diǎn)5個(gè)。共有在校小學(xué)生6949名,在校初中生1347名。

  2、我,F有在職教師310名(含特崗教師19名),職稱(chēng)結構為:中級職稱(chēng)(小學(xué)高級、中學(xué)一級)102人,小學(xué)一級教師(含中學(xué)二級)122人,小學(xué)二級教師(含中學(xué)三級)36人,未評職稱(chēng)48人,普通工2人。

  二、關(guān)于績(jì)效工資的發(fā)放、考評問(wèn)題:

  按照上級有關(guān)文件精神,此次納入績(jì)效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學(xué)校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成:一是基礎性工資,由崗位工資和薪級工資組成,占績(jì)效工資的70%;二是獎勵部分,相當于公務(wù)員的陽(yáng)光工資,占績(jì)效工資的30%。

  關(guān)于基礎性工資,已經(jīng)按照相應的級別予以?xún)冬F了,而獎勵性的30%,因種種原因至今尚在征求意見(jiàn)中未能實(shí)施。

  通過(guò)此次調研,教師意見(jiàn)大致可綜合如下:

  1、績(jì)效工資的獎勵部分,既然作為獎勵就應該與崗位績(jì)效掛鉤,根據不同的工作量,承擔的責任等情況確定所占績(jì)效工資額度的比例,合理拉開(kāi)分配檔次,設定高低差,打破平均分配主義,樹(shù)立爭先創(chuàng )優(yōu)的創(chuàng )新意識,將其與教師的教學(xué)過(guò)程、教學(xué)成果等掛鉤,制定出考核辦法并實(shí)施定期考核。

  2、關(guān)于對教師的考核,可以從以下幾方面來(lái)著(zhù)手:

  一是師德師風(fēng):師德師風(fēng)考核,主要是考核教師的為人師表、愛(ài)崗敬業(yè)、關(guān)愛(ài)學(xué)生的情況,這應該是作為教師的績(jì)效考核的必備的基本要求。

  二是教師的出勤:針對教師參加各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習,學(xué);顒(dòng)、堅守教學(xué)崗位的情況,予以具體的分值量化考核。

  三是教師業(yè)務(wù)資料的考核:即對教師某階段的計劃、總結、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導、家訪(fǎng)、檢測、教研、課外實(shí)踐活動(dòng)等工作的完成情況予以檢查、對比,評出等次。

  四是績(jì)效考核:對教師而言,績(jì)效考核即是對教育教學(xué)效果的考核,應作為績(jì)效工資分配的主要依據。對教學(xué)效果的考核,主要以完成國家規定的教育教學(xué)目標,學(xué)生是否達到基本教育質(zhì)量要求為依據。具體細則可由各校制定,但必須以績(jì)效考核的結果為依據,合理確定獎勵性工資的分配等次,適當拉開(kāi)分配差距,以體現對教育教學(xué)效果顯著(zhù)或有突出貢獻的獎勵。當然,教育教學(xué)效果的考核,不應純粹以考試成績(jì)一錘定音,還應適當結合教師參與教研活動(dòng)、專(zhuān)業(yè)知識發(fā)展、對學(xué)校工作的貢獻等多方因素。

  3、關(guān)于班主任津貼問(wèn)題:

  大部分教師認為,班主任是義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)工作中的主要崗位,原來(lái)每月十來(lái)元的班主任津貼,簡(jiǎn)直是少得可憐,與班主任工作不成正比?(jì)效工資實(shí)施后,班主任津貼一下漲了十幾倍,因此,對班主任的任命、考核就應當慎之又慎。

  首先,班主任必須持證上崗,即必須取得班主任培訓合格證。

  其次,班主任應該實(shí)行競聘上崗,即每學(xué)年初,學(xué)校應組織教師自評、家長(cháng)評教、學(xué)生評教等活動(dòng)對教師進(jìn)行考核,并由教師發(fā)表競聘演說(shuō),最后由學(xué)校綜合考評,確定對班主任的聘任。

  第三,要強化對班主任的考核,重點(diǎn)考核其對學(xué)生的教育引導、班級管理、組織班集體活動(dòng)、團隊活動(dòng)、關(guān)注學(xué)生全面發(fā)展的情況等等。

  4、關(guān)于中心校校級領(lǐng)導的績(jì)效工資發(fā)放,大部分教師建議由市教育局擬定出專(zhuān)門(mén)的考核細則予以考評發(fā)放。同時(shí)由中心校按照市局考核細則完成對中心校中層干部及村校校長(cháng)、主任的考核。

  三、關(guān)于離退休教師的生活補貼,教師們普遍意見(jiàn)是:按照上級相關(guān)文件精神按時(shí)、足額發(fā)放即可,不必再采取什么新方案。

支出預算績(jì)效報告4

  按照市委、市政府下達的《市目標績(jì)效管理考核實(shí)施辦法的通知》規定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標績(jì)效考核的通知》10號文件要求,現將市糧食局年度目標績(jì)效考核情況報告如下:

  一、總體情況。

  全面完成了年初下達我局的職能職責、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設四大類(lèi)項三級指標目標任務(wù),自查評分99.8分。

  二、職能職責。

 。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購銷(xiāo)平衡計劃,組織好糧油購、調、儲、加、銷(xiāo)各環(huán)節業(yè)務(wù)工作,成效突出。

 。ǘ┌凑帐、市糧食局糧油安全儲存的要求,所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門(mén)抽檢,做到了“數量真實(shí)、質(zhì)量可靠、帳實(shí)相符”。

 。ㄈ﹪栏駡绦袊乙幎ǖ募Z食主要品種最低收購價(jià)政策。完善了《糧油應急供應預案》和突發(fā)事件糧食應急保障機制。

 。ㄋ模┌凑沼嘘P(guān)法規規定,對本區域糧食流通實(shí)施監管。

 。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸、市、縣各級糧油儲備任務(wù),強化了市場(chǎng)的宏觀(guān)調控,確保了本區域糧食安全。

  三、行政效能,服務(wù)質(zhì)量,自身建設等各項工作成效明顯。

  1、我局的年工作目標年度任務(wù),各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。

  2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿(mǎn)分100分。

  3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統先進(jìn)單位”,已上報專(zhuān)項材料,待批。

支出預算績(jì)效報告5

  自20xx年8月25日收到《長(cháng)安鎮專(zhuān)職消防隊績(jì)效評價(jià)報告整改通知書(shū)》后,我單位高度重視評價(jià)報告提出的“1號文”執行過(guò)程存在問(wèn)題,當即成立問(wèn)題整改小組,對評價(jià)中所發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展整改工作,并按照評價(jià)報告中提出的意見(jiàn)及建議擬定了一系列的整改措施,F將目前已開(kāi)展整改工作情況及后續計劃整改措施報告如下:

  一、已開(kāi)展整改工作情況

 。ㄒ唬┲贫ā丢勓a申報指南》,加速獎補發(fā)放進(jìn)度

  為減少社區(集團公司)因不了解申報流程或相關(guān)材料要求而導致申請不通過(guò)情況的發(fā)生,我單位在原有文件基礎上制定了一份《獎補申報指南》(詳見(jiàn)附件1),對申報主體及條件、申報材料、申報時(shí)間、申報流程、申報受理咨詢(xún)電話(huà)等方面均進(jìn)行具體說(shuō)明。特別針對設備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發(fā)票內容填寫(xiě)等前期獎補審核過(guò)程中需注意事項作詳細補充,明確規定需提交文件的具體要求,充分提升政策實(shí)施的可執行性和可操作性。同時(shí),在指南中提供消防隊和消安委咨詢(xún)電話(huà)專(zhuān)線(xiàn),以便及時(shí)對群眾提出的問(wèn)題給予反饋。

 。ǘ⿵娀Y料管理工作,提升規范化管理水平

  加強資料規范管理意識,在政策執行過(guò)程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關(guān)材料,以便備查。具體如下:

  1.針對存在的各類(lèi)資料內容不全、更新不及時(shí)等問(wèn)題,我單位分三個(gè)大類(lèi)規范、整合各項資料,以便及時(shí)備查。一是原始憑證類(lèi),包括記賬憑證、收據、付款憑證、發(fā)票、預算經(jīng)費呈批表等文件;二是數據材料類(lèi),包括各社區(集團公司)提交獎補申請材料、獎補資金發(fā)放至社區(集團公司)明細清單、社區(集團公司)獎補資金發(fā)放至群眾明細清單等文件;三是文件材料類(lèi),包括政策制定依據、政策申報文件、政策批復文件、政策調整文件等。

  2.針對獎補資金發(fā)放至社區(集團公司)明細清單填寫(xiě)不規范的問(wèn)題,我單位根據申請驗收臺賬內容制定了對應的獎補資金明細表模板(詳見(jiàn)附件2),并要求相關(guān)工作人員在填寫(xiě)過(guò)程中不得修改表頭內容和順序,提高獎補發(fā)放的規范性。

  二、計劃整改措施

 。ㄒ唬┩晟瓶(jì)效指標體系設計

  在下年度填寫(xiě)績(jì)效目標申報表時(shí),我單位將從指標設置的合理性、全面性、規范性等方面優(yōu)化績(jì)效指標體系,具體如下:

  1.提升數量指標設置的全面性?稍O置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放率、“三小”場(chǎng)所火災探測報警器安裝完成率、出租屋火災探測報警器安裝完成率、“三小”場(chǎng)所簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設施補貼完成率、安裝煙感設施補貼完成率等數量指標,并根據填報時(shí)的工作開(kāi)展情況適當制定可實(shí)現指標值,全方位考察設備安裝和獎補發(fā)放情況。

  2.提升質(zhì)量指標和時(shí)效指標設置的可操作性?稍O置補貼合規率、應補盡補率、政策知曉率、獎補資金發(fā)放足額率等質(zhì)量指標;設置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放及時(shí)率、火災探測報警器安裝按時(shí)完成率、簡(jiǎn)易噴淋頭安裝按時(shí)完成率等時(shí)效指標,并對各項指標內容或計算公式進(jìn)行說(shuō)明和解釋?zhuān)佑行ё粉櫔勓a資金發(fā)放質(zhì)量和時(shí)效。

  3.提升效益指標設置的規范性?稍O置“三小”場(chǎng)所、出租屋火災風(fēng)險防控提升度、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故發(fā)生數量降低率、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故傷亡人數降低率、補貼對象覆蓋面等社會(huì )效益指標;設置社區(集團公司)滿(mǎn)意度、群眾滿(mǎn)意度、群眾投訴處理滿(mǎn)意率等滿(mǎn)意度指標,切實(shí)追蹤項目實(shí)施所帶來(lái)的經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)效益情況,并定期就獎補政策實(shí)施情況對社區、群眾兩大群體進(jìn)行調研,了解公眾需求,深化實(shí)施效果。

 。ǘ┮幏墩邎绦羞^(guò)程監管

  我單位將從消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況、獎勵標準目標口徑、財務(wù)記錄合規性等方面完善政策執行過(guò)程監管方案,提升財政資金的使用效率,具體如下:

  1.對設備安裝工作加強監督。不定期對社區(集團公司)消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況進(jìn)行抽查,抽查問(wèn)題包括:感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規范;安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積;是否嚴格按照安裝規范在“三小”場(chǎng)所住人區域和出租屋樓梯間首層位置進(jìn)行安裝;噴淋頭室內供水管是否違規采用PVC管等,對抽查存在問(wèn)題的社區(集團公司)要求其在規定期限內整改,并不定時(shí)復查。

  2.明確目標數據口徑。下發(fā)各社區(集團公司)煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值,督促社區(集團公司)根據年度目標值進(jìn)行任務(wù)分解,按時(shí)按量追蹤任務(wù)完成情況。

  3.提升費用支出和財務(wù)記錄合規性。收集社區(集團公司)獎補資金發(fā)放至群眾的明細表,嚴格要求社區(集團公司)規范填寫(xiě)、記錄、存檔,并不定期進(jìn)行抽查。同時(shí),為加強獎補資金發(fā)放的后續落實(shí)情況,我單位擬對已收到獎補的社區進(jìn)行調研,落實(shí)獎補資金去向,是否按要求發(fā)放到群眾手中。此項工作落實(shí)到位后,將會(huì )提高廣大群眾安裝基礎設施的積極性和主動(dòng)性,從而加快各項工作進(jìn)展。

 。ㄈ┘訌姫勓a政策宣傳力度

  我單位將從社區(集團公司)層面和居民層面兩方面優(yōu)化獎補政策宣傳方案,具體如下:

  1. 在社區(集團公司)層面,在原有以文件下發(fā)傳達政策內容為主的基礎上,完善線(xiàn)下會(huì )議、線(xiàn)上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發(fā)新制定的《獎補申報指南》,盡可能通過(guò)召開(kāi)會(huì )議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流,督促社區遵照申報程序,整理驗收資料,提起驗收申請,抓緊時(shí)間申報資金獎勵,確保設施安裝獎勵資金及時(shí)兌現,提高廣大群眾安裝消防基礎設施積極性和主動(dòng)性,全面加速“以獎代補”獎勵發(fā)放。

  2. 在居民層面,一是督促社區(集團公司)通過(guò)社區公眾號、微信群通知、派發(fā)宣傳單等線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的宣傳方式,定期宣傳相關(guān)政策要求、政策進(jìn)展、政策變動(dòng)等內容。二是督促社區(集團公司)定期召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),細致講解安裝政策及獎補政策。三是督促社區(集團公司)對未落實(shí)安裝的居民進(jìn)行電話(huà)或短信的方式提醒。四是督促社區(集團公司)對存在困難的居民入戶(hù)解答問(wèn)題。

  同時(shí),我單位將不定期組織社區(集團公司)相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、交流,及時(shí)解決社區在1號文執行過(guò)程中存在問(wèn)題,加速推進(jìn)1號文安裝及獎勵發(fā)放。并抽查社區(集團公司)獎補宣傳工作進(jìn)展、調查群眾對政策的知曉程度,針對存在的宣傳問(wèn)題提出意見(jiàn)、建議。

支出預算績(jì)效報告6

  根據《萬(wàn)源市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算事后績(jì)效評價(jià)的通知》文件要求,現將我單位整體預算事后績(jì)效評價(jià)報告如下:

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  萬(wàn)源市統計局屬一級預算單位,其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

 。ǘC構職能

  貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準,擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃,審查本地區、各部門(mén)的地方統計調查項目,承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作,負責統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。

  建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系,組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,核算全市地區生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,開(kāi)展分析研究,參與全市經(jīng)濟社會(huì )目標責任考核。

  按照國家、省、達州市的統一部署,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專(zhuān)項調查,匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的`統計數據。

 。ㄈ┤藛T概況。

  萬(wàn)源市統計局編制共26個(gè),其中:統計局機關(guān)行政8個(gè),城鄉經(jīng)濟調查隊參照公務(wù)員編制11個(gè),普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人,退休人員8名。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預算收入情況

  20xx年年初預算收入合計316.82萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入316.82萬(wàn)元。

 。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況

  截止20xx年12月底,本年支出合計316.82萬(wàn)元,其中:基本支出302.82萬(wàn)元,占95.58%;項目支出14萬(wàn)元,占4.42%。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

 。ㄒ唬┱w支出績(jì)效完成情況

  截止20xx年12月,本單位年初預算資金已全部使用完成,年中年末均開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià),支出績(jì)效評價(jià)全程進(jìn)行。

 。ǘ┱w支出績(jì)效效益情況

  20xx年績(jì)效目標全面完成,單位財務(wù)制度健全,管理規范,得到有效執行。通過(guò)加強績(jì)效預算管理,財政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進(jìn)了各項工作順利開(kāi)展。社會(huì )評價(jià)良好,群眾滿(mǎn)意度極高,項目實(shí)施成效基本實(shí)現。

  四、評價(jià)結論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論

  本單位預算執行基本完成,執行進(jìn)度平穩進(jìn)行。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題

  部分資金未及時(shí)支付

 。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh

  及時(shí)支付部分支出,加強項目資金管理。

支出預算績(jì)效報告7

  一、部門(mén)概況:

 。ㄒ唬C構組成

  本單位為一級預算部門(mén),設2個(gè)職能股室:綜合辦公室、財務(wù)室。

 。ǘC構職能:

  (1)貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規,貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。

  (2)突出工會(huì )職能,加大維護力度切實(shí)為職工說(shuō)話(huà)、辦事、增強工會(huì )的凝聚力,擴大工會(huì )在社會(huì )上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實(shí)維護職工的合法權益,積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂(yōu)解難,不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng);、社會(huì )化方向發(fā)展,并積極開(kāi)展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng),并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。

  (3)努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查,勞動(dòng)爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用,在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段,切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制,提高質(zhì)量,講求實(shí)效,對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè),建立職工代表大會(huì )制度,推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi),堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。

  (4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。

 。ㄈ┤藛T概況

  縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人,實(shí)有人數為行政人員5人,行政工勤1人。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年本年收入合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況

  20xx年本年支出合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù);局С鲇糜诒U侠硖量h總工會(huì )機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。

 。ㄒ唬、部門(mén)預算管理

  我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求,按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

 。ǘ┙Y果應用情況

  我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。

  四、評價(jià)結論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

  根據預算績(jì)效管理要求,我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。

 。二)存在問(wèn)題。

  無(wú)

 。三)改進(jìn)建議

  無(wú)

支出預算績(jì)效報告8

  為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的要求,加強財政預算支出的管理工作,強化財政預算支出責任,提高財政資金的使用效益,進(jìn)一步提高預算部門(mén)提升預算績(jì)效管理工作水平,強化部門(mén)支出責任,保障部門(mén)更好地履行職責。受賓陽(yáng)縣財政局的委托,廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),并對本項目實(shí)施的規范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評價(jià),在充分調研的基礎上制定了績(jì)效評價(jià)方案和評價(jià)指標體系。根據我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現場(chǎng)抽樣調查情況,經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通,評價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴肅,評價(jià)結果真實(shí)全面,形成績(jì)效評價(jià)報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問(wèn)題,認真整改落實(shí),現將整改結果報告如下:

 。ㄒ唬┱w績(jì)效評價(jià)結果我單位存在的主要問(wèn)題

  1.部門(mén)未出臺部分管理制度,管理制度健全性待提高。

  我單位雖制定《賓州鎮人民政府內部控制評價(jià)手冊》,但其管理制度不夠完善,未制定《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等,導致部門(mén)管理存在短板,管理制度健全性不高,部門(mén)工作易出現無(wú)據可依的情況,工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險。

  2.部門(mén)預決算管理不夠到位,無(wú)法發(fā)揮“以預控支”效果。

  評價(jià)組通過(guò)對比部門(mén)預決算了解到,我單位部門(mén)預決算管理不夠到位。一是部門(mén)預算編制完整性和細化率不足,部門(mén)未能將上年度結轉結余納入預算中,同時(shí)存在部分項目未能細化支出內容,如鎮團委專(zhuān)項工作經(jīng)費、鄉鎮婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮紀委辦公經(jīng)費、鎮人大代表活動(dòng)經(jīng)費等4個(gè)項目;二是部門(mén)預決算差異率較大。根據20xx年追加預算經(jīng)費指標表,共追加縣級資金1320.89萬(wàn)元,部門(mén)預算調整率為29.06%。部門(mén)預決算收入差異率234.67%,部門(mén)預決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預決算差異較大的原因,一方面,由于年初編制預算時(shí)未能將上一年度結轉結余納入,但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金;另一方面,因部分項目年初尚未確定是否開(kāi)展,未能納入部門(mén)預算中,后續需申請增加相關(guān)項目經(jīng)費。三是預算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執行金額3822.29萬(wàn)元,項目預算執行率為84.09%,未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設,達不到嚴格按照預算控制支出的效果。

  3.公共服務(wù)能力仍顯不足,投入力度仍需加大加強。

  根據項目組現場(chǎng)調研及查閱資料了解到,我鎮公共服務(wù)能力未能出現明顯提高,一是人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉村振興的根本是人才振興,但從國家現狀來(lái)看,我國鄉鎮人才流失嚴重較大,人員結構失衡,鄉鎮政府人才隊伍建設不足是限制各鄉鎮公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面,各鄉鎮“重經(jīng)濟輕服務(wù)”理念普遍存在,導致資源分配上存在一定的偏重,根據決算數據, 我鎮20xx年在社會(huì )保障、醫療衛生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面,績(jì)效考評指標設置偏向性較大,導致各鄉鎮為完成政府考評指標,忽略指標未涉及的相關(guān)工作。根據《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jì)效考評指標評分細則》,公共服務(wù)相關(guān)指標分值均較低,且未能涵蓋各項公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過(guò)程的參與度不足。評價(jià)組通過(guò)與我鎮居民訪(fǎng)談了解到,群眾對于公共服務(wù)的服務(wù)內容、服務(wù)標準以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低,如鄉鎮時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng),但居民普遍表示不知情。群眾參與度低,一定程度上導致服務(wù)內容與居民實(shí)際需求不匹配,也導致了公共服務(wù)形式單一,服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現狀。

 。ǘ┫乱徊秸挠媱

  1.完善部門(mén)內控制度,及時(shí)出臺使用。

  結合上級部門(mén)相關(guān)文件及現階段部門(mén)工作實(shí)際情況,我鎮將不斷完善部門(mén)內控制度,如《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等,并及時(shí)出臺使用,保證部門(mén)工作有據可依,業(yè)務(wù)、財務(wù)等管理工作均能合法合規,確保工作開(kāi)展程序化、規范化。

  2.提高預算編制水平,降低預決算差異。

  一是完整準確編制預算內容,全面考慮部門(mén)的全部收入和支出,編細編準支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟科目、預算金額等相關(guān)內容,增強預算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系,明確不同經(jīng)濟分類(lèi)科目的具體計量、計價(jià)、計費依據,做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性,全面考慮預算執行過(guò)程中可能遇到的新形勢、新格局和新問(wèn)題,減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響,提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點(diǎn),應該加強收入預算分析工作,確保確定性的收入均能列入預算,不確定性的收入,通過(guò)調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式,引入收入預測模型,并結合歷史數據以及單位規模等,做出合理預測,并及時(shí)進(jìn)行調整,降低預決算差異率。

  3.加大公共服務(wù)投入力度,提高公共服務(wù)質(zhì)量。

  一是加強服務(wù)人才隊伍建設。一方面,我鎮需加大對于公共服務(wù)人員服務(wù)意識與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓。我鎮將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念,改變、破除“GDP論”等傳統的`思想。同時(shí),應加大對服務(wù)人員的培訓,從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò )等內容多方面開(kāi)展,確;鶎臃⻊(wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的前提下,擴大知識面。另一方面,我鎮將不斷完善現有人才引進(jìn)機制和人事管理制度,逐步建立完善人才引進(jìn)機制,如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時(shí)應加強對現有人員的日常管理,減負同時(shí)改進(jìn)績(jì)效評估手段和獎懲措施,鼓勵多勞多得,優(yōu)化工作環(huán)境,提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導向的績(jì)效考評體系,增加公共服務(wù)在績(jì)效考評體系中的權重,增加群眾對公共服務(wù)滿(mǎn)意度的指標,提高公共服務(wù)在績(jì)效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務(wù)宣傳力度,提高群眾知曉率,并且積極向居民征求意見(jiàn),及時(shí)掌握鄉鎮居民的實(shí)際需求,確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉鎮政府公共服務(wù)能力,提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力,需要打破當前鄉鎮政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現狀,通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì )公益組織等方式,逐步構建起鄉鎮政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì )公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。

支出預算績(jì)效報告9

  根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,我單位及時(shí)布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實(shí)責任,認真開(kāi)展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況,填寫(xiě)自評表格,形成本評價(jià)報告,F將20xx年度(單位名稱(chēng))整體支出績(jì)效自評報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門(mén),內設辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個(gè)股室,下設茂南區審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

 。ǘ┤藛T情況。茂南區審計局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現實(shí)有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購買(mǎi)服務(wù)人員5人,退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務(wù)中心。

 。ㄈ┕ぷ髀毮。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關(guān)審計工作的法律法規、方針政策和工作部署,擬定我區審計監督的規范性文件,制訂審計業(yè)務(wù)規章制度,制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃;對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià),做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

  二、自評工作情況

 。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。

  根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,為明確職責分工,落實(shí)工作責任,更好完成績(jì)效自評工作,經(jīng)局黨組會(huì )研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組,組成成員如下:

  組長(cháng):張文鋒

  副組長(cháng):何衛

  成員:陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

 。ǘ┳栽u工作情況。

  1.前期準備。

  接到通知文件后,我局迅速組織召開(kāi)會(huì )議,認真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

  2.組織過(guò)程。

  由績(jì)效評價(jià)小組會(huì )同辦公室、財務(wù)室等,按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上,相關(guān)股室根據與項目相關(guān)的發(fā)展規劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進(jìn)行評價(jià),再由評價(jià)小組整理匯總上報。

 。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。

  根據文件要求,在20xx年8月5日前形成自評報告,按時(shí)按質(zhì)報送自評材料,及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評報告,對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

  我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

  三、預算支出管理情況

 。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門(mén)預算支出391萬(wàn)元,預算收入391萬(wàn)元,本部門(mén)預算支出完成程度達100%。

 。ǘ┴攧(wù)合規性。茂南區審計局資金支出規范,單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行;按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算;會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開(kāi)支等情況。

 。ㄈ┬畔⒐_(kāi)。

  1.自評信息公開(kāi)。根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(茂南財評〔20xx〕4號)要求,遵循“客觀(guān)、真實(shí)、準確”原則,按照規定時(shí)間在茂名市茂南區人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《20xx年茂南區審計局整體支出績(jì)效自評報告》,主動(dòng)將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),接受社會(huì )監督。

  2.預算決算信息公開(kāi)。茂南區審計局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在茂南區人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)20xx年度部門(mén)預決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內容等,20xx年度部門(mén)預算公開(kāi)網(wǎng)址:

  四、預算管理情況

 。ㄒ唬╉椖抗芾。

  無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項目的預算。

 。ǘ┵Y產(chǎn)管理。

  1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊、專(zhuān)人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn),做到賬實(shí)相符。

  2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%,F將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等(見(jiàn)下表)。

 。ㄈ┙(jīng)費管理。

  1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元,完成預算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中:因公出國(境)費支出決算數為 0.00 萬(wàn)元,預算數為 0.00 萬(wàn)元 ;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.14萬(wàn)元,完成預算 2.14 萬(wàn)元的100% ;公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬(wàn)元,預算為0.00萬(wàn)元 。

  2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬(wàn)元,比預算數增加57.32萬(wàn)元,增長(cháng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是:本單位有相關(guān)人員調整增加。

 。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數為13人、事業(yè)編制人員5名,當年年末單位實(shí)際在職人數為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。

  五、整體績(jì)效

  根據財政預算管理要求,20xx年度我單位組織對0個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金0萬(wàn)元;組織對0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項目。

  六、存在問(wèn)題

  無(wú)。

  七、今后改進(jìn)措施

  建立以績(jì)效目標為基礎,以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段,以結果應用為保障,以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標,管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。不斷加強對資金的使用管理,充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平,提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

支出預算績(jì)效報告10

  收到長(cháng)安財政分局《社;鹬行牟块T(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》(長(cháng)財函〔20xx〕188號)后,我單位認真對照報告提及的存在問(wèn)題,迅速開(kāi)展工作,按照報告中的整改意見(jiàn)和建議進(jìn)行了整改,F將有關(guān)整改情況報告如下:

  一、基本整改情況

 。ㄒ唬╊A算績(jì)效管理的問(wèn)題整改

  一是針對專(zhuān)項績(jì)效目標出現方向性偏差和表述不完善問(wèn)題。1.五大專(zhuān)項的績(jì)效目標不存在方向性偏差。社會(huì )基本養老保險(村社區)費、社會(huì )基本醫療保險(村社區)、生育保險(村社區)、非本市戶(hù)籍職工在莞就讀子女參加社會(huì )基本醫療保險這四個(gè)專(zhuān)項的績(jì)效目標都是“目標1:按文件規定及時(shí)完成社保費用的征收工作”,與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”,并不是發(fā)放財政補貼,因此五大專(zhuān)項的績(jì)效目標不存在方向性偏差。2.部分專(zhuān)項的績(jì)效目標表述不完善問(wèn)題。社會(huì )基本養老保險(村社區)分離人員“養老津貼”費項目的績(jì)效目標是“目標1:按文件規定及時(shí)完成養老津貼申領(lǐng)的工作”,主要是根據業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解,我中心將在今后的工作中,針對此類(lèi)表述做出適當的調整。

  二是整體支出績(jì)效目標歸類(lèi)不夠合理問(wèn)題。完善整體支出績(jì)效目標歸類(lèi)、整體支出績(jì)效目標批復表中的年度績(jì)效目標的表述和統一績(jì)效目標的表述,避免出現不適合合理聚類(lèi)的意思和目標表述不一致的情況。

  三是績(jì)效指標中未完全包含常規工作的相關(guān)指標問(wèn)題。完善長(cháng)安鎮部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效目標批復表的績(jì)效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會(huì )保險登記和參保人員增減變動(dòng)”等常規工作的相關(guān)指標和指標賦值,全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績(jì)效考核指標。

  四是部分績(jì)效指標計劃值(水平)賦值不夠合理問(wèn)題。完善績(jì)效指標計劃值(水平)賦值;合理量化效果指標,保持績(jì)效指標目標值的統一性;合理設置人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,體現績(jì)效指標的本質(zhì)特性。

 。ǘ┵Y金管理的問(wèn)題整改

  一是預算調整率偏高問(wèn)題。為了提高資金使用率,有效避免資金閑置情況發(fā)生,我鎮使用的是年中調整預算方式,但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多且涉及資金較多,導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時(shí),充分參考上一年預算金額來(lái)審批預算,可有效避免我中心出現預算調整率過(guò)高的問(wèn)題。

  二是預算資金變化率與績(jì)效指標值變化率不太匹配問(wèn)題。由于目前社會(huì )基本養老保險(村社區)分離人員“養老津貼”費,主要是用于補貼本市戶(hù)籍從未參保人員的養老待遇,我中心是嚴格按照政策要求支付待遇,但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔,中央財政補貼會(huì )不定期的調整,市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會(huì )根據政策不定期的調整,因此我中心需按照政策指引及時(shí)調整相關(guān)專(zhuān)項。

 。ㄈ╉椖抗芾淼膯(wèn)題整改

  一是主動(dòng)管理意識有待進(jìn)一步提升的問(wèn)題。針對“多人去世約1年,尚未領(lǐng)取終老待遇”問(wèn)題,由于我中心業(yè)務(wù)系統沒(méi)有與公安系統數據實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對碰,目前死亡數據日常是由社區報至我中心,我中心再根據報送的數據聯(lián)系死者家屬核實(shí)情況,并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另,市基金中心也會(huì )不定期跟公安部門(mén)對碰相關(guān)信息,對排查出來(lái)領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國的政策法規暫沒(méi)有規定終老待遇的領(lǐng)取時(shí)間,我中心已在收到相關(guān)數據后第一時(shí)間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對碰的問(wèn)題,我中心今后工作中會(huì )進(jìn)一步加強與公安部門(mén)聯(lián)系,定期排查死亡人員,并對受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結并發(fā)放相關(guān)待遇。另外,我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結并發(fā)放相關(guān)待遇,沒(méi)有出現超期的情況。

  二是對數據分析挖掘功能未充分問(wèn)題。下來(lái)繼續挖掘分析擁有的大量數據,充分發(fā)揮數據的潛在功能與價(jià)值。

 。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理問(wèn)題

  由于機構改革,目前我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動(dòng),為避免影響工作開(kāi)展,已按需求統籌資產(chǎn)使用,但難免會(huì )有清單上屬于基金中心,但被屬其他三個(gè)單位的人員使用的情況。目前,我中心已對交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員(管理人)的登記,每年做好盤(pán)點(diǎn)工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類(lèi)問(wèn)題,我中心后續將咨詢(xún)請教財政等部門(mén),以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。

 。ㄎ澹﹥瓤刂贫鹊膯(wèn)題整改

  一是業(yè)務(wù)流程規范性存在不足問(wèn)題。1.內部控制制度健全。長(cháng)安人社、醫保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》,由于我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況,因此本制度同樣適用于基金管理中心,制度中明確了采購經(jīng)費使用事前審批制度,不存在業(yè)務(wù)流程規范性存在不足情況。2.存在多頭采購問(wèn)題。我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況,并已嚴格按照采購有關(guān)規定進(jìn)行采購,不存在多頭采購問(wèn)題。

  二是部分內控制度執行不深入,未能全面準確識別存在的風(fēng)險隱患問(wèn)題。我中心已在逐步建立內部控制體系,加強對單位經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險防范和管控,規范單位管理行為,及時(shí)識別的問(wèn)題,提高內部控制制度執行力,減少各類(lèi)風(fēng)險事故的發(fā)生。

 。┤肆Y源管理的問(wèn)題整改

  一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰,人員經(jīng)費支出欠合理問(wèn)題。1.人員經(jīng)費支出欠合理問(wèn)題。由于機構改革,目前我中心與長(cháng)安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀(guān)情況,個(gè)別工作人員工作崗位及職責存在交叉,因而導致人員經(jīng)費存在交叉的情況存在,下來(lái)我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬,劃分清晰人員職責,進(jìn)一步做好人員經(jīng)費發(fā)放工作。2.崗位設置不明晰,存在一崗多職現象問(wèn)題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責,對保險關(guān)系各項業(yè)務(wù)已對應設置受理、復核人員崗位,加強業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中對關(guān)鍵流程的內部控制力度,降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。

  二是人力資源管理制度建設不健全,管理效能發(fā)揮不充分問(wèn)題。1.輪崗管理制度問(wèn)題。我中心已嚴格按照有關(guān)規定建立健全員工輪崗管理制度。2.績(jì)效考核制度問(wèn)題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績(jì)效考核制度建立長(cháng)安鎮社;鹬行目(jì)效考核制度,該制度對激勵機制建設有明確細則,能有效激勵員工工作的積極性。3.人員培訓材料缺失問(wèn)題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃,并積極開(kāi)展內部控制領(lǐng)導小組培訓、聘員培訓,下來(lái)我中心將進(jìn)一步做好培訓臺賬建立健全工作,尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。

  二、下一步工作計劃

  下來(lái),為進(jìn)一步做好績(jì)效管理工作,我中心將嚴格對照實(shí)際存在問(wèn)題,繼續落實(shí)整改工作,避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。同時(shí),有效加強財務(wù)隊伍建設,細化采購管理制度,并繼續按照政府相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定,進(jìn)一步加強財務(wù)工作的規范化,建立健全財務(wù)內部管理制度。

支出預算績(jì)效報告11

  為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,提高財政資金使用效益,宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后,我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際,我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查基本支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結,現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)基本情況

  1.職能職責:關(guān)溪鄉政府主要職責是:鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責:執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;依法管理本級財政、執行本級預算;承辦上級人民政府交辦的其他事項。

  2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。

  3.人員構成:現有編制干部職工40人,行政編制17個(gè),事業(yè)編制23個(gè),工勤編制1個(gè),其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名,遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

 。ǘ┎块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標,縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出(除縣級專(zhuān)項資金以外)績(jì)效目標

  1.基本支出情況

  我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元,其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%;項目支出0萬(wàn)元,占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

  二、一般公共預算支出情況

 。ㄒ唬┗局С銮闆r

  我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元,其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。

  基本支出686.31萬(wàn)元,其中:工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助87.97萬(wàn)元。

  項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖恐С銮闆r

  我單位無(wú)項目支出。

  三、政府性基金預算支出情況

  20xx年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。

  四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

  20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。

  五、社會(huì )保險基金預算支出情況

  20xx年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。

  六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年,我鄉積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表,我鄉20xx年度績(jì)效自評得分為97分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件2。

  七、存在的問(wèn)題及原因分析

  1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足:績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。

  2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執行力度還要進(jìn)一步加強。

  3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出。

  八、下一步改進(jìn)措施

  針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  4.對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

  九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  根據預算績(jì)效管理要求,我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求,確定部門(mén)預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容,確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準,為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等,建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。

  其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄒ唬┮话阈灾С銮闆r

  20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費5.65萬(wàn)元,用于召開(kāi)村級扶貧會(huì )議;開(kāi)支培訓費6.18萬(wàn)元,用于開(kāi)展貧困戶(hù)技能培訓,人數173人,內容為種植養殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

 。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  截至20xx年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

支出預算績(jì)效報告12

  根據《預算法》有關(guān)“各級政府、各部門(mén)、各單位應當對預算支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)”的規定及衡山縣財政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評有關(guān)事項的通知》(山財績(jì)〔20xx〕84號)文件精神,我局對部門(mén)整體支出及專(zhuān)項項目資金支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),現將自評有關(guān)情況報告如下:

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

  衡山縣衛生健康局為一級預算單位,負責人:唐自立,機構地址:衡山縣開(kāi)云鎮衡山大道918號,統一社會(huì )信用代碼11430423MB0Q64921Q。

 。ǘC構設置情況

  衡山縣衛生健康局內設構16個(gè)股室,分別為辦公室(體制改革股)、人事股、計劃財務(wù)股、規劃與信息股、政策法規與綜合監督股、行政審批服務(wù)股、疾病預防控制股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生股、婦幼健康服務(wù)股、藥物政策與基本藥物制度股、愛(ài)國衛生工作股、人口監測與家庭發(fā)展股、科技教育股、老齡健康股;

  所屬副科級公益類(lèi)事業(yè)單位4個(gè),分別衡山縣流動(dòng)人口健康服務(wù)站、衡山縣衛生計生綜合監督執法局、衡山縣衛生和計劃生育應急管理中心、衡山縣老年人服務(wù)中心;

  所屬正股級公益類(lèi)事業(yè)單位3個(gè),分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛生健康宣傳指導站、衡山縣120調度中心。

 。ㄈ┤藛T編制情況

  截止20xx年12月31日,衡山縣衛生健康局編制人數65人,其中行政編制21人,事業(yè)編制44人;在職人員115人,其中一般公共預算財政補助開(kāi)支人數115人。

 。ㄋ模┎块T(mén)職能職責

  1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規、省、市衛生健康地方性法規,擬訂全縣衛生健康政策、規劃并組織實(shí)施。統籌規劃全縣衛生健康服務(wù)資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

  2、協(xié)調推進(jìn)全縣深化醫藥衛生體制改革,研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化的政策措施。

  3、負責全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃,嚴重危害人民健康的公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí),制定全縣衛生應急和緊急醫學(xué)救援預案,突發(fā)公共衛生事件監測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導全縣突發(fā)公共衛生事件預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援,收集上報法定傳染病疫情信息,突發(fā)公共衛生事件應急處置信息。

  4、組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。

  5、實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄,組織制定衡山縣增補藥物目錄,擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度,提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。

  6、負責落實(shí)職責范圍內的職業(yè)衛生,放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,職業(yè)安全健康監督管理。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測、評估,負責食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調查。

  7、負責制定醫療機構和醫療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施,制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范標準并組織實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)執行省、市衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入,資格標準,制定和實(shí)施衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執行規劃和服務(wù)規范,建立醫療機構運行監管和醫療服務(wù)評價(jià)體系。

  8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計劃生育政策建議。

  9、指導全縣衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設,擬訂并組織實(shí)施基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃,組織擬訂全縣衛生健康人才發(fā)展規劃,指導衛生健康人才隊伍建設;加強全科醫生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才建設和培養,推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。

  10、負責全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛生健康信息化建設等工作。完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。

  11、貫徹執行中央、省、市保健政策,負責全縣保健工作的管理,負責縣保健對象的醫療保健工作。承擔全縣重要會(huì )議和重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。

  12、制定全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃,并納入全縣衛生健康事業(yè)發(fā)展總體規劃和戰略目標。

  13、承擔縣愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、縣深化醫藥衛生體制改革領(lǐng)導小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì )的日常工作。

  14、指導縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。

  15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

  二、基本支出情況

  衡山縣衛生健康局基本支出為1826.7萬(wàn)元,其中用于工資福利支出為1211.77萬(wàn)元,商品與服務(wù)支出為439.02萬(wàn)元,對個(gè)人家庭的補助為171.81萬(wàn)元。

  三、項目支出情況

 。1)基本公共衛生服務(wù)項目:

  中央及省財政補助下達2505.36萬(wàn)元,按照財政事權分擔比例,縣本級配套600萬(wàn)元,主要用于基層醫療衛生機構基本公共衛生開(kāi)展服務(wù)支出,主要包括人員支出、公用支出、購買(mǎi)服務(wù)支出、成本支出等。

 。2)計劃生育服務(wù)專(zhuān)項:

  農村部分計劃生育家庭獎勵扶助中央共下達383.62萬(wàn)元,省財政67.13萬(wàn)元,縣本級配套29.95萬(wàn)元;計劃生育家庭特別扶助中央財政下達102.58萬(wàn)元,省財政下達30.79萬(wàn)元,縣本級配套164.35萬(wàn)元;城鎮獨生子女父母獎勵項目省財政下達128.64萬(wàn)元,縣本級配套170.26萬(wàn)元;獨生子女保健費省財政下達2.46萬(wàn)元,縣本級配套7.87萬(wàn)元;失獨人員一次性撫恤金縣本級配套15萬(wàn)元;特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險縣本級配套10.33萬(wàn)元;特扶人員節日慰問(wèn)金縣本級配套26.55萬(wàn)元;特扶家庭住院護理保險縣本級配套7.74萬(wàn)元。

 。3)衛生醫藥體制改革專(zhuān)項:

  縣本級配套3000萬(wàn)元,主要用于鄉鎮衛生院人員及公用經(jīng)費財政補助包干。

 。4)老年鄉村醫生生活困難補助專(zhuān)項:

  縣本級配套81.79萬(wàn)元,主要用于全縣從事村衛生室的鄉村醫生老年生活困難補助。

 。5)肇事肇禍精神病人監護獎勵經(jīng)費專(zhuān)項:

  肇事肇禍嚴重精神病患者“以獎代補”縣本級下達經(jīng)費103.2萬(wàn)元,全縣經(jīng)核查實(shí)際符合補助對象要求的動(dòng)態(tài)管理嚴重精神病患者400余人,實(shí)行對精神病監護人發(fā)發(fā)放監護費年每人補助2400元。

 。6)突發(fā)公共衛生事件應急處理專(zhuān)項資金:

  縣本級配套1150萬(wàn)元,主要用于新冠疫情防控支出,包含防控物資、設備、新冠疫苗、隔離點(diǎn)賓館的租賃等費用。

 。7)衛生專(zhuān)項支出

  縣本級配套49.37萬(wàn)元,主要用于支持基本公共衛生服務(wù)和重大公共衛生服務(wù)項目,本公共衛生服務(wù)項目是面向全體城鄉居民免費提供的公共衛生服務(wù)項目;重大公共衛生服務(wù)項目是面向特定人群或針對特殊公共衛生問(wèn)題提供的公共衛生服務(wù)項目。

  四、部門(mén)整體基本支出績(jì)效情況

 。1)、基本支出資金績(jì)效情況:

  基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。

  1、機關(guān)行政運轉保障。衡山縣衛生健康局20xx年基本支出1826.7萬(wàn)元,較上年增加3.87萬(wàn)元,增加0.21%。按經(jīng)濟科目劃分,各項支出金額分別為:工資福利支出1211.77萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出439.02萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助171.81萬(wàn)元,其他支出4.1萬(wàn)元,合計1826.7萬(wàn)元。

  2、機關(guān)厲行節約。20xx年,財政批復局機關(guān)“三公經(jīng)費”預算46萬(wàn)元,實(shí)際支出8.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費4.82萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行費3.38萬(wàn)元;三公經(jīng)費實(shí)際支出比預算減少37.8萬(wàn)元,執行率17.83%,比上年同期支出減少2.95萬(wàn)元,落實(shí)中央八項規定,“三公經(jīng)費”支出連年下降,厲行節約效果明顯。

 。2)項目專(zhuān)項資金支出績(jì)效情況:

  項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于醫療衛生管理專(zhuān)項、公共衛生專(zhuān)項、其他醫療衛生支出專(zhuān)項和計劃生育服務(wù)、計劃生育獎勵扶助專(zhuān)項等。

  1、疫情防控呈上“高分報表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控,確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進(jìn)。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導下,我局作為疫情防控的主力軍,將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來(lái)抓,全系統率先取消節假日,盡銳出戰,局領(lǐng)導靠前指揮,深入一線(xiàn)檢查指導,廣大醫務(wù)工作者不畏生死、連續奮戰,彰顯了衛健力量、展現了衛健擔當,筑牢了“外防輸入、內防反彈”防控城墻。二是合力抗擊?h人民醫院作為定點(diǎn)救治醫療機構,院內成立工作組,調派精干力量,周密部署由預檢分診、發(fā)熱門(mén)診到院內防控的無(wú)縫對接,全力開(kāi)展新冠肺炎患者的救治工作,實(shí)現疑似病例“零漏診”,確診病例“零死亡”。截至12月底,該院累計隔離治療113人次(其中確診病例8人;無(wú)癥狀感染者4人)?h疾控中心落實(shí)了疫情監測、流行病學(xué)調查、隔離點(diǎn)消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作,做好了各部門(mén)單位的疫情防控指導。局機關(guān)、縣中醫醫院、婦幼保健院、各鄉鎮衛生院派出醫務(wù)人員在交通卡口開(kāi)展體溫檢測篩查,其中高鐵站從元月23日至今仍在堅持進(jìn)行測溫、查碼等監測工作,累計體溫監測1313605人,問(wèn)診1184355人。組建醫療小分隊深入重點(diǎn)場(chǎng)所、部門(mén)開(kāi)展疫情風(fēng)險隱患排查指導工作。三是強化保障。隔離點(diǎn)能夠隨時(shí)需要隨時(shí)啟用,疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟醫院、眾憶賓館作為集中醫學(xué)觀(guān)察點(diǎn),較好地滿(mǎn)足了隔離觀(guān)察、醫療救治的需要。常態(tài)化防控階段,我縣啟用的集中隔離點(diǎn)有3個(gè),備用集中隔離點(diǎn)有2個(gè),共計200余間隔離房。目前,正加快推進(jìn)方艙醫院設計、平戰結合醫院前期準備工作。醫務(wù)人員能夠隨時(shí)待命隨時(shí)備戰,我縣所有醫療機構全面進(jìn)入強內涵、提能力階段,加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)、疫情防控知識、應急處置能力的培訓,專(zhuān)業(yè)化防控水平提升迅速,確保召之即來(lái)、來(lái)之能戰、戰之能勝。醫療物資能夠隨時(shí)調配隨時(shí)可用,各醫療機構均按照最高既往高峰期疫情規模儲備3個(gè)月用量的物資,并及時(shí)清點(diǎn)、補充到位,確保物資隨時(shí)需要、隨時(shí)調配、隨時(shí)使用。四是嚴密管控。加強醫療機構院感管理,提高感染性疾病診療防控能力,有效預防和控制院內感染性疾病傳播。抓好境外及國內中高風(fēng)險區入衡山人員的管控,閉環(huán)管理落實(shí)較好,對境外入衡山人員實(shí)行“14+7”和“2+1”管理,對中高風(fēng)險區入衡山人員實(shí)行“14+2”管理。特別加強對治愈出院確診病例和無(wú)癥狀感染者的治療和隔離,執行14+14的隔離措施,盡量避免復陽(yáng)等情況的發(fā)生。注重隔離治療對象的人性化管理,從生活用品、營(yíng)養搭配、心理疏導方面花心思,增強隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間,我縣累計報告確診病例8例,已于2月28日全部治愈出院,從2月9日至今連續300多天實(shí)現新增病例零報告。累計報告無(wú)癥狀感染者4例,核酸檢測已全部轉陰。累計追蹤到密切接觸者336人,已全部解除醫學(xué)觀(guān)察。五是提升檢測能力。全縣共建成人民醫院、縣中醫院、疾控中心三個(gè)核酸檢測實(shí)驗室,日單檢能力達2000多份。此外,我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類(lèi)文件通知,起草疫情防控相關(guān)匯報材料、會(huì )議紀要。安排各醫療機構發(fā)放中醫藥湯劑68069人份,用藥金額34.5萬(wàn)元。

  2、醫藥衛生體制改革結出“豐碩果實(shí)”。從20xx年啟動(dòng)藥品零差率銷(xiāo)售以來(lái),我局就將醫藥衛生體制改革作為核心工作要務(wù)來(lái)抓,今年在疫情防控中暴露出的短板,更加增強我系統“一往無(wú)前、突破突圍”的發(fā)展定力,強化“三醫”聯(lián)動(dòng)改革,破解“看病難、看病貴”問(wèn)題,促使醫療機構之間配合更加權責一致、統一高效。一是公立醫院改革“放大招”。健全以公立醫院管理委員會(huì )為核心的管理體系,落實(shí)公立醫院經(jīng)營(yíng)管理自主權。醫療衛生基層服務(wù)能力、醫療服務(wù)量、群眾滿(mǎn)意度得到“三提升”;藥品使用監測體系逐步完善,科學(xué)合理的用藥格局形成;聘用、崗位管理等制度的執行以及縣級公立醫院編制備案制的改革,使得用人機制更加靈活;薪酬制度改革全面鋪開(kāi),醫院各項指標不斷優(yōu)化,平均住院天數、藥占比、耗材占比、住院患者次均費用下降,基藥占比、醫療服務(wù)收入占比提升。中醫藥領(lǐng)域改革攻堅戰打響,中醫藥惠民效果不斷彰顯,圓滿(mǎn)完成全國第四次中草藥資源普查項目,共制作中草藥臘葉標本1237種、種子標本123種、藥材標本198種;新建兩所中醫館,實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益同步增長(cháng);參加中藥技術(shù)比武,2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級診療“下猛藥”。成功建立縣內首個(gè)緊密型醫聯(lián)體,縣人民醫院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議,南華附二首批選派6位專(zhuān)家常駐醫院。專(zhuān)家帶教查房、會(huì )診、門(mén)診接診共計750余人次;對280余名基層醫生進(jìn)行培訓;完成手術(shù)67臺;指導開(kāi)展無(wú)痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實(shí)施結腸癌根治術(shù),胸椎以及嚴重腰椎壓縮骨折微創(chuàng )手術(shù)時(shí)間短、效果佳。全力推進(jìn)專(zhuān)科深度合作,縣人民醫院與市肺病診療中心建立專(zhuān)科聯(lián)盟。強弱聯(lián)建催生我縣醫療領(lǐng)域新活力,基層首診、上下聯(lián)動(dòng)的分級診療模式形成,群眾看病難、看病貴的問(wèn)題有效緩解。三是醫保支付方式改革“出良方”。全面開(kāi)展單病種定額付費,門(mén)診費用、自費比例、間接成本實(shí)現“三下降”。

  3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩妥實(shí)施“全面兩孩”政策,全縣出生人口性別比116.21,符合政策率90.47%。增強家庭發(fā)展能力,落實(shí)計劃生育家庭獎勵扶助政策,縣本級共撥付各類(lèi)計生項目經(jīng)費2083.65萬(wàn)元。提高扶助關(guān)懷工作水平,“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫生簽約、就醫綠色通道三項制度落實(shí)率達100%。推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革,實(shí)施母嬰安全和健康兒童行動(dòng)計劃,轄區內出生缺陷發(fā)生率為萬(wàn)分之30.25。協(xié)會(huì )工作蓬勃發(fā)展,進(jìn)入省計生協(xié)會(huì )績(jì)效考核模范行列。組織縣鄉村三級計生協(xié)積極開(kāi)展疫情排查、防疫知識宣傳、募捐等工作;持續開(kāi)展暖心行動(dòng),發(fā)放慰問(wèn)物資、各類(lèi)補貼補助、購買(mǎi)健康保險等共計32.34萬(wàn)元;有序開(kāi)展“生育關(guān)懷”計生系列保險活動(dòng),全年完成保費31.22萬(wàn)元,超額完成市定目標。

  4、基本公衛迎來(lái)“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心,緊盯防、控兩個(gè)環(huán)節,圍繞3個(gè)方面抓落實(shí),全方位提升公共衛生服務(wù)能力。一是圍繞指標任務(wù)抓落實(shí)。全面落實(shí)基本公衛服務(wù),各項指標穩步向好。建立居民電子檔案348057份,家庭醫生簽約144894人。高血壓規范化管理率為70.86%,糖尿病規范化管理率為72.36%。強化重度精神疾病管理,落實(shí)嚴重精神障礙患者監護獎勵499人,重性精神疾病患者管理率為100%,孕產(chǎn)婦管理率為99.09%,產(chǎn)后訪(fǎng)視率為97.85%,0-6歲兒童管理22647人,新生兒訪(fǎng)視率98.92%,全縣免疫兒童建卡率、建證率均達到100%。二是圍繞應急體系建設抓落實(shí)。新冠肺炎疫情既是一次挑戰也是一次機遇!1完善2加強”促突發(fā)公共衛生事件處置能力全面升級。完善機構機制。作為公共衛生事件處置牽頭單位,我局進(jìn)一步健全突發(fā)公共衛生事件應急指揮機構,局長(cháng)親自?huà)鞄、臨陣指揮,做到?jīng)Q策部署及時(shí)、問(wèn)題處置及時(shí)、結果反饋及時(shí)。新冠肺炎疫情防控中,各醫療衛生機構也相應成立院內應急指揮機構,使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時(shí)間響應,第一時(shí)間救援。進(jìn)一步完善應急處置機制,工作方案、應急預案、處置預案、救治預案競相出臺,各項工作有的放矢、循序漸進(jìn)。加強培訓指導。各醫療機構紛紛加大專(zhuān)業(yè)技能培訓力度、考核力度,醫療救治服務(wù)能力直線(xiàn)上升;對17所鄉鎮衛生院臨床醫生、防疫專(zhuān)干、慢病專(zhuān)干、兒保專(zhuān)干及280名鄉村醫生進(jìn)行能力培訓,基層防控水平不斷提高;對231名參與核酸采樣、檢測人員,235名參與流調、消殺人員進(jìn)行新冠肺炎疫情防控能力培訓,專(zhuān)項防控能力逐漸增強。加強應急演練。強化應對突發(fā)公共衛生事件的應急救援技能,要求全縣醫療機構多次開(kāi)展醫療救治應急演練,并牽頭組織全縣范圍內多部門(mén)聯(lián)動(dòng)的應急演練,提高了快速反應能力、應急救援能力以及協(xié)同作戰能力。三是圍繞宣傳引導抓落實(shí)。重視公共衛生,就是要堅持預防為主,改變“重治療、輕預防”的觀(guān)念。我局強化宣傳造勢,提升全民健康素養。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目;印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識宣傳海報等倡導群眾重視健康行為的培養;聯(lián)合宣傳部門(mén)利用宣傳車(chē)進(jìn)村入巷、“村村響”隨處可見(jiàn)播放健康防護、預防病毒等知識,引導群眾配合縣委、縣政府決策部署,做好自身防護;組織各醫療衛生單位利用宣傳陣地營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,各醫療衛生單位紛紛利用LED屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識、疾病預防等宣傳信息,提高廣大群眾預防意識。

 。3)項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析

  1、加強精神疾病患者的管理,促進(jìn)社會(huì )和諧發(fā)展

  20xx年衡山縣衛生健康局對全縣范圍內的肇事肇禍的精神病人進(jìn)行了核查統計,“以獎代補”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監護獎勵經(jīng)費112.6萬(wàn)元,年初計劃人數432人,實(shí)際人數499人,超計劃人數67人。加強對肇事肇禍等重度精神疾病患者的管理,可以降低其危險行為帶來(lái)的社會(huì )和經(jīng)濟影響,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

  2、加強關(guān)懷失獨家庭,幫助失獨家庭解決實(shí)際困難

  20xx年失獨家庭慰問(wèn)金預算金額15萬(wàn)元,當年實(shí)際發(fā)生失獨事件的家庭為9戶(hù),發(fā)放失獨家庭一次性撫慰金4.5萬(wàn)元。加強對失獨家庭的關(guān)愛(ài)幫扶力度,可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況,解決失獨家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問(wèn)題。

  3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保、醫療保障和特扶家庭住院護理津貼保險,全力推進(jìn)脫貧攻堅。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險:20xx年計劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險,實(shí)際為272人購買(mǎi)了醫療保險,272人購買(mǎi)了農保。特扶家庭住院護理津貼保險:20xx年計劃購買(mǎi)人數270人,實(shí)際購買(mǎi)247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問(wèn)題;減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟壓力。

  4、積極落實(shí)人口和計劃生育獎勵政策,切實(shí)維護實(shí)行計劃生育育齡群眾的合法權益

  獨生子女保健費:20xx年計劃發(fā)放328人,實(shí)際發(fā)放281人。

  農村計劃生育家庭獎勵:20xx年計劃發(fā)放人數5200人,實(shí)際發(fā)放4995人。

  城鎮獨生子女父母獎勵:20xx年計劃發(fā)放人數2522人,實(shí)際發(fā)放2700人,超計劃178人。

  獨生子女保障費、計劃生育家庭獎勵的發(fā)放,體現了黨和國家對獨生子女家庭的關(guān)愛(ài),讓居民感受到了響應國家號召實(shí)行計劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計劃生育工作的積極性。

  5、解決計劃生育家庭特別扶助和手術(shù)并發(fā)癥人員家庭的實(shí)際困難,完善人口和計劃生育利益導向政策體系

  手術(shù)并發(fā)癥人員扶助:20xx年計劃發(fā)放人數25人,實(shí)際發(fā)放25人,按計劃完成任務(wù)。

  計劃生育家庭特別扶助:20xx年計劃發(fā)放人數245人,實(shí)際發(fā)放247人,超計劃完成任務(wù)。

  計劃生育家庭特別扶助項目的執行,解決計劃生育特扶家庭的實(shí)際困難,完善人口和計劃生育利益導向政策體系。

  五、部門(mén)整體支出綜合績(jì)效評價(jià)

  一年來(lái),我單位財政資金嚴格按照預算管理要求和財經(jīng)財務(wù)制度規定執行,中央、省、市財政下?lián)芙o我縣的各項衛生計生項目資金和本級財政預算安排的專(zhuān)項經(jīng)費,嚴格按照項目專(zhuān)項資金使用管理要求和相應項目實(shí)施方案加強管理,制定了相關(guān)資金管理制度,嚴格資金支出,資金使用規范,項目工作開(kāi)展措施有力,工作穩步推進(jìn),且成效明顯。項目專(zhuān)項資金到位和撥付及時(shí),財政相關(guān)配套項目資金有保障,資金使用單位嚴格專(zhuān)項資金使用與管理,專(zhuān)賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,用到實(shí)處,沒(méi)有出現項目資金被擠占、挪用、和嚴重偏離績(jì)效目標的情況,確保了資金效果,項目專(zhuān)項資金產(chǎn)出效果比較明顯,達到預期目標,發(fā)揮了財政專(zhuān)項資金效益和作用。

  年度部門(mén)預算執行整體收支平穩,衛生各項工作開(kāi)展順暢,工作目標如期實(shí)現,重點(diǎn)工作突出,各項工作繼續保持,資金投入準確到位,資金支出成效明顯,整體效果好。20xx年衡山縣衛生健康部門(mén)財政資金整體支出和專(zhuān)項資金使用、管理、產(chǎn)出績(jì)效總體評價(jià)為:“良好”。

  七、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

支出預算績(jì)效報告13

  于家河水庫管理所績(jì)效考核整改報告 20xx年以來(lái),在市水利局的正確領(lǐng)導下,于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績(jì)效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績(jì)效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規定,堅持“高標準、嚴要求”,緊緊圍繞市委、市府工作思路,認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責,在20xx年度事業(yè)單位績(jì)效考核評比中,綜合得分97.57分,考核結果為B。針對考核中存在的問(wèn)題,我們進(jìn)行了認真整改,現將整改情況匯報如下:

  一、存在的主要問(wèn)題

  1、單位管理規章制度不夠完善

  2、工作創(chuàng )新力度不夠,科研成果少

  二、整改措施

  1、完善單位內部管理制度和監督檢查機制

  一是完善了相關(guān)規則制度:完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車(chē)輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務(wù)管理制度。

  嚴格按照各項制度執行,在日常管理中,做到按時(shí)上下班,有事及時(shí)請假,并有專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行考勤;在日常工作中,每名同志明確自己的職責。防汛值班制度:汛期24小時(shí)值班防汛值班,每日對水庫水位、庫容及降雨量及時(shí)匯總上報,保證上級對防汛工作的全面掌握;工程日常檢查制度:每天有專(zhuān)門(mén)的人員對大壩、溢洪道等工程設施進(jìn)行檢查做好登記,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報;維修養護制度:每年根據上級安排的維修養護任務(wù)及時(shí)編制維修養護實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養護;防洪調度制度:嚴格按照調度規程及時(shí)掌握水情,依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標,及時(shí)上報請示,并按照批復要求對水庫水位、庫容進(jìn)行調控,確保安全度汛。

  二是完善了監督檢查機制:完善了相關(guān)監督檢查機制,加大對違反規定的工作人員的從重罰處力度,杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。

  2、加大工作創(chuàng )新力度,增加科研成果

  一是加強水源地保護宣傳:為進(jìn)一步加強對水源地的保護,于家河水庫在市水利局的支持和指導下,認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規,堅持依法管水,堅持到庫區周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語(yǔ),并通過(guò)在主要地段、主要道口危險區設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳,確保水源水質(zhì)安全。

  二是按照省級規范化管理單位的要求,在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個(gè)方面做好規范化管理工作,整理保存好數據資料。

支出預算績(jì)效報告14

  一、預算單位基本情況

  株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān),主要職責:

  1.貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規和方針、政策;組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和規范性文件,統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規范性文件的起草工作;負責全市交通運輸執法檢查和監督;指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

  2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃,承擔相關(guān)協(xié)調工作;組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規范并監督實(shí)施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃、有關(guān)政策并監督實(shí)施。

  3.承擔道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。

  4.承擔水上交通安全監管責任。

  5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模、方向和資金安排建議,提出市級財政用于交通運輸的專(zhuān)項資金安排方案;提出涉及交通運輸的財政、土地價(jià)格等政策建議;監督管理公路、水路有關(guān)規費政策的實(shí)施,負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。

  6.負責全市公路、水路建設市場(chǎng)監管。

  7.負責公路路政、港政、航證管理。

  8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。

  9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實(shí)施;組織推進(jìn)交通運輸信息化建設;指導全市交通運輸環(huán)境保護和節能減排工作。

  10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。

  11.承辦市人民政府交辦的其它事項。

  株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪(fǎng)科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室;

  下屬單位包括:

  1.市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室(正科級行政機構)

  2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)

  3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

  4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)

  5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)

  6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  9.株洲市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)

  10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)

  二、預算收支情況

  株洲市交通運輸局20xx年部門(mén)預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個(gè)預算單位(不包括市交通事務(wù)中心、市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站)。株洲市交通運輸局共有編制人數404人,20xx年年末實(shí)有人數600人,其中在職人員353人,退休人員184人,離休人員2人,臨聘人員61人。

  截止20xx年12月31日,本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米;車(chē)輛40輛,其中一般公務(wù)用車(chē)40輛;執法船艇30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘),單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備7套。

  20xx年年初部門(mén)收入預算9108.16萬(wàn)元,其中財政撥款收入9048.98萬(wàn)元,納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預算9108.16萬(wàn)元,其中,社會(huì )保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出640.27萬(wàn)元,交通運輸支出7458.46萬(wàn)元。

  20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元,其中財政撥款收入10147.97萬(wàn)元,其他收入123.2萬(wàn)元。

  20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元,包括基本支出8865.86萬(wàn)元,項目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬(wàn)元,包括基本支出8838.13萬(wàn)元:其中人員經(jīng)費6566.29萬(wàn)元,占比64.71%,日常公用經(jīng)費2271.84萬(wàn)元,占比22.39%。項目支出1309.85萬(wàn)元,占比12.9%。

  1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出706.98萬(wàn)元。

  1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。

  1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費128.56萬(wàn)元,公務(wù)接待費24.2萬(wàn)元,因公出國費0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬(wàn)元,下降比率20.3%,其中車(chē)輛運行費較去年減少比率為29.2%,原因為車(chē)改車(chē)輛數減少相應的車(chē)輛運行維護費減少;公務(wù)接待費較去年增加39.66%,原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過(guò)大;二是公務(wù)接待較以前標準提高;三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國之先河,許多省、市來(lái)我局學(xué)習經(jīng)驗,接待費有部分增加;四是我市公交都市創(chuàng )建圓滿(mǎn)成功,在創(chuàng )建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、匯報較多,導致公務(wù)接待費有部分增加。

  1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及加油費用145萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費225萬(wàn)元;辦公樓修繕費用250萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統維護費116.6萬(wàn)元;其它政府采購預算費用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購實(shí)際執行數為1465萬(wàn)元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬(wàn)元;車(chē)輛維修保養及燃油費128.5萬(wàn)元;湘江防污治理費用200萬(wàn)元;物業(yè)管理費229萬(wàn)元;維修費172萬(wàn)元;軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò )系統維護費220.7萬(wàn)元;咨詢(xún)費110萬(wàn)元;其他會(huì )議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。

  1.5、20xx年政府購買(mǎi)服務(wù)預算299萬(wàn)元,一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經(jīng)費200萬(wàn)元,二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬(wàn)元。

  2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括:執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬(wàn)元;湘江庫區船舶防污治理項目經(jīng)費200萬(wàn)元;數字交通系統運行、維護專(zhuān)項經(jīng)費131.6萬(wàn)元;鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造專(zhuān)項經(jīng)費219.33萬(wàn)元;20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元;部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元;重大項目前期經(jīng)費52萬(wàn)元;《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)境影響評價(jià)費30萬(wàn)元;船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元;20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。

  2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施,確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故;確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行;確保全轄區挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對海事船艇日常維護,確保了水上安全監管工作的正常開(kāi)展,特別是抗洪搶險期間,為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jì)效目標,確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。

  2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據,通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線(xiàn)船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉運,確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸,回收油污水628艘次10.016噸,轉運垃圾52車(chē)。實(shí)現了湘江干線(xiàn)水域全覆蓋,防油防污應急物資足額配備的標準,達到了無(wú)船舶污染現象的指標值。

  2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的,包括數字交通項目維護、視頻監控路線(xiàn)租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項目。通過(guò)四個(gè)項目的相互協(xié)調,打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會(huì )服務(wù)能力,大力推進(jìn)現代交通運輸業(yè)發(fā)展。監控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統項目設備及相關(guān)服務(wù)采購合同書(shū)》(采購編號JYZB-1311200G)執行,目前已完成監控安裝平臺包括:海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達到了降低運輸司機運營(yíng)成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jì)效目標,強化了市場(chǎng)監管,促進(jìn)了節能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理,保證了司機和乘客雙方的利益。

  2.4、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口升級達標改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求,對我市13處鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內容包括:原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績(jì)效目標為強化公共安全體系建設,促進(jìn)道口的安全標準化管理與發(fā)展,提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過(guò)驗收投入使用,另1處--湖南長(cháng)株潭國際物流有限公司油庫路道口,因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整,預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,節省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

  2.5、根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號,省財政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建工作。根據《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案,我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元,共計275萬(wàn)元,其中125萬(wàn)元為創(chuàng )建公交都市驗收工作經(jīng)費,150萬(wàn)元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系,基本形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng )建期間,我市公交線(xiàn)路由20xx年的67條增長(cháng)到79條,填補公交盲區62.8公里,公交線(xiàn)路長(cháng)度增長(cháng)18%,公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機具升級改造,實(shí)現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基礎設施和載運工具數字化,運營(yíng)運行網(wǎng)絡(luò )化,降低了運營(yíng)和出行的成本,提升了出行體驗,推動(dòng)了資源節約和高效利用。20xx年10月底,交通運輸部專(zhuān)家組對我市公交都市創(chuàng )建進(jìn)行了考核驗收,我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng )建驗收的地級市,預計將取得更好的結果。

  2.6、新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費是為推進(jìn)十三五規劃項目進(jìn)度,謀劃好十四五規劃,我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長(cháng)同意后,由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費,其中各縣市區項目前期工作經(jīng)費100萬(wàn)元,交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(即新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費)200萬(wàn)元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭,各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合,課題包括:株洲中長(cháng)期(20xx-20xx)綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )布局研究、清水塘物流發(fā)展(含建霞多式聯(lián)運項目)研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究。項目整體目標為推進(jìn)普通國省道項目前期工作,建成后有望減少交通通行時(shí)間,促進(jìn)節能減排與沿線(xiàn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

  2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程(一期工程),原項目名為:株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復,預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對本項目功能定位的分析,項目的建設將促進(jìn)所在地區城鎮體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展,將提高所在地區居民的出行效率,提高居民收入、創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì ),對項目所在地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展將起到重要的支撐作用。

  2.8、《株洲市港口總體規劃》(修編)環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠(chǎng)退城進(jìn)郊的搬遷項目,此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位,并按合同執行各項程序,至20xx年底,由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發(fā)布,導致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā),項目暫未完結,目前合同執行50%,剩余部分將在20xx年完成。

  2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141號)和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》(湘水運函〔20xx〕34號)文件要求,局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作,并上報湖南省水運管理局審核通過(guò)。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》(湘水運運綜〔20xx〕218號)。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排,有效控制了水運市場(chǎng)對生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。

  2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計劃”實(shí)施方案》(湘政辦發(fā)〔20xx〕68號)要求啟動(dòng)的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成,此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過(guò)有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施,保障了海事船艇正常巡航,確保通航水域安全、清潔,維護水運市場(chǎng)有序發(fā)展。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下,株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現了跨越式發(fā)展?朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響,凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干,圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。

  1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規定動(dòng)作,還充分體現了“交通味”,使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出,得到市委指導組高度肯定,被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。

  2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目,完成交通固定資產(chǎn)投資100億元:長(cháng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成;東城大道竣工通車(chē);S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產(chǎn)品物流交易中心完工;黃花國際機場(chǎng)株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè )至浣溪等項目加快續建。云龍大道(株洲段)快速化改造項目啟動(dòng)建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(cháng)株潭一體化“三干兩軌四連接線(xiàn)”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠(chǎng)碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。

  3、加快推進(jìn)了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥(瀝青)路建設1180公里;農村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個(gè),通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥(瀝青)路、建制村通客班車(chē)率均達100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項行動(dòng),疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米,公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng )建省級“四好農村路”示范縣;攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點(diǎn)。

  4、交通運輸經(jīng)濟指標穩步增長(cháng)。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里;新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車(chē)平臺等市場(chǎng)主體23家;新增執證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(cháng)的作用明顯增強。

  5、三大攻堅戰成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元,淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成,實(shí)現扶貧項目?jì)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接;航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號完成;國省道投融資長(cháng)效機制逐步完善,節約建設資金約6000萬(wàn)元,爭取交通運建設和運行資金2.98億元。

  6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規劃。按照“1+10+7”體系,全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規劃編制,即1個(gè)交通運輸發(fā)展總體規劃、10個(gè)縣市區交通運輸專(zhuān)項規劃、7個(gè)專(zhuān)題規劃研究。

  7、巡游出租車(chē)改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成,清理規范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國之先河,有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題,強力扭轉了行業(yè)不穩定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面,推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。

  8、公交都市創(chuàng )建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng )新實(shí)踐,克服地方財政不足的困難,構建了公交都市創(chuàng )建的“六大模式”,形成了“以常規公交為主體,慢行交通為補充,城際鐵路為延伸,智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系,獲得交通運輸部驗收組高度評價(jià),成為全國第一個(gè)完成公交都市驗收的地級市。

  9、醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)大勢已定。通過(guò)積極匯報協(xié)調和大量具體的工作,醴茶鐵路復開(kāi)獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當地群眾的大力支持,沿線(xiàn)設施改造和隱患整治全面完成,老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)即將實(shí)現。

  10、“放管服”改革縱深推進(jìn)?瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放;交通運輸綜合行政執法先行先試,成立了聯(lián)合執法隊伍,開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項整治行動(dòng),查處各類(lèi)違法違規行為400余起;所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結;溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。

  11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著(zhù)提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署,嚴格落實(shí)部門(mén)監管責任和企業(yè)主體責任,深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項整治行動(dòng),檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次,下達執法文書(shū)342份,排查安全隱患118個(gè),實(shí)施經(jīng)濟處罰129.83萬(wàn)元;交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效;高鐵沿線(xiàn)安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯,累計投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統安裝587臺,“兩客一!逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用,實(shí)現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預,使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行,危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續穩中向好,全年未發(fā)生較大以上安全責任事故,在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jì)。春運、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成,累計發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次,未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長(cháng)時(shí)間滯留現象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴;應對特大強降雨過(guò)程的抗洪搶險、災后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成,保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全,最大程度降低了災毀損失。

  12、黨風(fēng)廉政建設持續向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導;意識形態(tài)絕對安全;學(xué)習強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮;成功創(chuàng )建“五化”黨支部18個(gè);持之以恒落實(shí)中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定,“三公經(jīng)費”穩步下降;大力整治官僚主義、形式主義,形成長(cháng)效機制;大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”,工作作風(fēng)持續轉變;全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問(wèn)責工作,主動(dòng)接受民主監督,未發(fā)生違規違紀問(wèn)題。

  13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺;交通一卡通全面實(shí)現互聯(lián)互通;駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng )新發(fā)展;對出租車(chē)智能管理系統進(jìn)行了升級擴容,新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車(chē)載設備;585臺“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端;交通運輸綜合信息監控中心建成使用,對重點(diǎn)運輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監管,實(shí)現管理手段由“人海戰術(shù)”到“技防戰術(shù)”的重大轉變。

  14、建議提案辦理、12345市長(cháng)熱線(xiàn)辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪(fǎng)維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調推進(jìn),共同推動(dòng)了交通運輸工作邁上新臺階。

  四、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

  20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著(zhù),綜合績(jì)效考核取得了一定的成績(jì),但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題,主要表現在:一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬(wàn)元,且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會(huì )經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內,我局20xx年臨聘人員61人,年度臨聘人員支出就高達300余萬(wàn),能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬(wàn)多,遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門(mén)平均水平,造成了行政負擔過(guò)重,日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外,還需負擔30艘(海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘)水上安全執法公務(wù)用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用,且部分船艇年久陳舊,維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬(wàn)元(20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬(wàn)元),但實(shí)際達350萬(wàn)元以上,且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出,除在項目中開(kāi)支的一部分外,還有150萬(wàn)元在運轉經(jīng)費中開(kāi)支,擠占了公用經(jīng)費。三是根據職能職責,二級機構辦公場(chǎng)所分布較多,地方海事局包括5個(gè)縣級海事處,3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關(guān)及縣處6個(gè)都是獨立在外的辦公場(chǎng)所,辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔,因此出現了改變專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)濟用途來(lái)彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等,建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊,建設資金分在兩個(gè)單位,事權、財權不對等,造成建設資金長(cháng)期沉滯在賬上。

  今后我局將繼續延續之前的優(yōu)點(diǎn),完善和彌補工作中的不足,查漏補缺,加強組織領(lǐng)導,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報和整改,切實(shí)提高資金使用效益。加強資金的管理,嚴格按規定辦理資金結算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

  五、其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)

支出預算績(jì)效報告15

  根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬C構組成

  瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。

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  根據三定方案,經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項:

  1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌,推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展,加強國際經(jīng)濟合作,優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。

  2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。

  3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制,擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。

  4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享;負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理,組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設,參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件;負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

 。ㄈ┤藛T概況

  經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。

  20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金),占79.3%。

 。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析

  1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;

  2.20xx年收入支出與上年度對比

  20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。

  3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。

  4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預算99.87%。其中:

 。1)醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元,完成預算100%。

 。2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數為46.06萬(wàn)元,完成預算100%。

 。3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數為370.09萬(wàn)元,完成預算99.79%,決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管(款):20xx年決算數為225.48萬(wàn)元,完成預算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數為144.61萬(wàn)元,完成預算100%。

 。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數為553.52萬(wàn)元,完成預算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數為400萬(wàn)元,完成預算100%;

 。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數為18.18萬(wàn)元,完成預算100%。

 。6)糧油物資儲備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲備(款):20xx年決算數為350萬(wàn)元,完成預算100%。

 。7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數為112.14萬(wàn)元,完成預算100%。

  5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預算93.96%,決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。

 。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:

 、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,完成預算%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。20xx年無(wú)出國人員。

 、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。

  其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。

  公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

 、酃珓(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元,完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統計內,嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。

 、苣昴┙Y轉和結余

  20xx年末結轉7.73萬(wàn)元,一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元,占總結轉22.38%。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

 。ㄒ)部門(mén)預算管理

  包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支,并完成所有預定目標,年中人員調離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整,全年無(wú)違規記錄。

  (二)專(zhuān)項預算管理

  包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況,合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金,項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標,無(wú)違規記錄。

 。ㄈ┙Y果應用情況

  1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項

  根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預算編制階段,組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估,對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標,預算執行過(guò)程中,選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控,年終執行完畢后,對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。

  電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金,專(zhuān)項用于:電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓,產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。

  2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況

 。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目:年初結轉結余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。

 。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎勵金),本年財政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。

 。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金,年初結轉結余資金100萬(wàn)元,本年財政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。

 。4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。

 。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管,本年財政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結轉結余1.73萬(wàn)元。

 。6)制造業(yè):本年財政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。

 。7)重要物資儲備,本年財政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。

  3.專(zhuān)項資金使用管理情況

  為確保項目順利實(shí)施,我局加強了資金管理,專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定,開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。

  4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果

  隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善,社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái),財政資金投入加大,對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要,財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià),有助于加強財務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā),分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。

  5.存在的問(wèn)題

  本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員,對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。

  6.改進(jìn)建議

  補充1名財務(wù)人員;一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。

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