成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

審計整改自查報告

時(shí)間:2022-06-17 12:29:49 整改報告 我要投稿

審計整改自查報告2篇

  隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展,接觸并使用報告的人越來(lái)越多,多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編為大家收集的審計整改自查報告,希望對大家有所幫助。

審計整改自查報告2篇

審計整改自查報告1

  我校根據《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區教育廳開(kāi)展審整改工作活動(dòng)方案>的通知》(桂教財務(wù))[20xx])10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務(wù))[20xx])33號文件精神,對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下

  一、認真學(xué)習,提高認識

  我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件,統一思想,提高認識,強化財經(jīng)紀律,不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。

  二、成立領(lǐng)導小組工作

  我校結合實(shí)際,成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。

  組長(cháng):黃仕鋒(校長(cháng))

  副組長(cháng):李連聲(副校長(cháng))

  組員:廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭

  領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任,統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。

  三、整改措施

  依據制度要求認真進(jìn)行審計整改,自查自糾存在的問(wèn)題,認真反思,找差距,尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題,無(wú)需整改。

  存在的一些問(wèn)題是:

  1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習爭;

  2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

  3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,現已全部整改完善。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎,財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要管理好財務(wù),把有限的`資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門(mén)的要求,嚴格執行各項財務(wù)管理制度,管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示,將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布,自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。

審計整改自查報告2

  我局對歷年所有審計項目進(jìn)行了自查,通過(guò)自查,我局發(fā)現其中有8個(gè)審計項目存在問(wèn)題,對此,我們制定了整改措施并嚴格抓好落實(shí),現將我局自查整改情況匯報如下:

  一、項目審計基本情況

  1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx。

  3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  5、xxx幼兒園食堂燃氣管道,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  6、輪臺鎮中心小學(xué)燃氣工程,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  7、xxx學(xué)生宿舍、實(shí)訓設備廠(chǎng)房,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。

  二、存在的問(wèn)題

  經(jīng)過(guò)我局對歷年所有審計項目進(jìn)行自查,通過(guò)自查我局發(fā)現以上審計項目核減率均超過(guò)15%,越過(guò)了審計標準的紅線(xiàn)。

  三、整改措施

  我局將進(jìn)一步建立健全各項審查制度,加大項目工程量清單的審查力度,加大對所有項目預算控制價(jià)的審查力度,加大對項目設計變更的審查力度,加大對施工單位和監理單位的監督力度,加強對施工單位和監理單位相關(guān)人員的培訓,建立健全各項檢查監督制度,堅決杜絕以上類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。

  四、下一步工作計劃

  今后我局將進(jìn)一步加強各個(gè)環(huán)節的監管和審查,嚴格按照相關(guān)程序操作,堅決按照審計標準執行。

【審計整改自查報告】相關(guān)文章:

審計整改自查報告06-17

財務(wù)審計整改報告04-25

財務(wù)審計整改報告3篇04-25

財務(wù)審計整改報告3篇12-07

整改自查報告04-20

自查報告及整改計劃07-29

審計整改落實(shí)情況匯報11-14

審計自查報告06-07

審計的自查報告06-15