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集團內部采購管理制度

時(shí)間:2025-02-20 17:49:56 賽賽 管理制度 我要投稿
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集團內部采購管理制度(通用18篇)

  在不斷進(jìn)步的時(shí)代,很多情況下我們都會(huì )接觸到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的集團內部采購管理制度,歡迎大家分享。

集團內部采購管理制度(通用18篇)

  集團內部采購管理制度 1

  為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

  一、采購管理部門(mén)

  酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作。

  二、采購部工作基本要求

  1.所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意。

  2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。

  3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定。

  4.采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責。

  5.采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )。

  6.所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。

  7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。

  8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。

  9.禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

  10.采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。

  三、采購審批程序

  1.申購單審批程序:

  使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn),會(huì )計復查,董事同意采購部,詢(xún)價(jià)財務(wù)總監稽查部,行政辦董事會(huì ),申購單返回采購部。

  2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在2000元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購。酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。

  2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在2000元以上的物品采購審批程序:

  采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì),評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。

  財務(wù)審批行政辦審批董事會(huì )審批蓋章或簽字。

  執行合同或協(xié)議

  (評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)

  3.賒購(月結)物品采購審批程序。

  蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。

  各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查,根椐市場(chǎng)調查的'價(jià)格,與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià),在此確認期間內,供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。

  四、采購監督

  采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督。

  五、供應商管理

  1.財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

  2.選用供應商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商,大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。

  3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象。

  集團內部采購管理制度 2

  1.總則

  1.1為規范公司采購工作,特制訂本制度。

  1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動(dòng)。

  2.采購原則

  2.1嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購以及外協(xié),必須有三家以上供應商報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急采購買(mǎi)的物品除外。

  2.2采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度物品采購,必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理審核。

  2.3職責分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收,采購的數量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

  2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、材質(zhì)、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購單作參考。

  2.5廉潔制度所有采購人員必須做到:

  2.5.1自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2.5.2加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

  2.5.3廉潔自律,不能向供應商伸手。

  2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  2.5.5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2.5.6努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。

  3.采購程序

  3.1供應商的選擇

  3.1.1供應商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

  3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù),采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和評審。

  3.1.3在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  3.1.4為確保供應商渠道的順暢,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進(jìn)行交互采購。

  3.2采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同,由采購部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門(mén)共同完成,報主管領(lǐng)導審批。技術(shù)中心、使用部門(mén)負責采購物品的適應性,財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的.審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信心的收集,同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

  3.3付款程序

  3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請,后附付款明細單,由主管負責人簽字確認,由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。

  3.2發(fā)票:付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票,核對發(fā)票內容是否與合同一致,并填寫(xiě)發(fā)票明細單存檔,在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷(xiāo)。

  4.違約處理

  4.1物品出現延期后,采購部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。

  4.2貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議,報部門(mén)負責人,采購部接到意見(jiàn)后,需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報給供應商,要求供應商換貨或退貨。

  4.3采購部與供應商協(xié)商不成,或造成損失的,由財務(wù)核算損失,采購部負責追索

  5.審核監督

  5.1采購過(guò)程中進(jìn)行財務(wù)監督和審核

  5.2在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中,除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務(wù)部門(mén)要全程參與。財務(wù)部主要負責價(jià)格的核查及審計。采購部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

  6處罰條例

  6.1嚴格按照此管理制度執行,執行度完成率與績(jì)效考核相關(guān)聯(lián)。

  6.2采購的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jì)效考核相關(guān)聯(lián),如因人為原因造成的采購事故,每出現一次扣除績(jì)效二分,如連續3個(gè)月每月超過(guò)3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

  6.3對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關(guān)制度處理。

  集團內部采購管理制度 3

  一、制定目的及范圍

  為進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定本制度。

  本制度涉及的采購類(lèi)別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應急采購。

  本制度涉及的采購物品包括:?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

  本制度中有權申購的部門(mén)包括:工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。

  二、采購原則

  1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。

  3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。

  4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。

  5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

  三、采購流程

  1一般采購流程1.1采購申請

  1.1.1采購之前,申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存,以免重復采購。

  1.1.2采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進(jìn)行采購。

  1.1.3緊急采購時(shí),由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門(mén)加快流轉,及時(shí)處理。

  1.1.4若撤銷(xiāo)采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。 1.2申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”,其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后,由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。 1.3詢(xún)價(jià)

  1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià),提供三家以上供應商及價(jià)格,財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。

  1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格(經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件)。同時(shí),采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。

  1.4核價(jià):采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià),填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。

  1.5審批:采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進(jìn)行采購。

  1.6采購實(shí)施與驗收入庫

  1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。

  1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資,應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。

  1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求,應及時(shí)保存證據,與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務(wù)部備案。

  1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續,因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的,責任由采購人承擔。

  1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務(wù)部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。

  2特殊采購流程

  2.1集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的,各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買(mǎi)。

  2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購,場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

  2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的,應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

  2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購,采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票,應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的,應要求開(kāi)具收款收據。

  2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫(xiě)“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù),由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo),財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責,若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

  2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單,將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。

  2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。

  2.3.1在接到應急處置任務(wù)后,應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn),確定沒(méi)有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。

  2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià),應以最便捷的.方式進(jìn)行采購,兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

  2.3.3應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明,列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

  2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(說(shuō)明)交予財務(wù)部審核,財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

  2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。

  2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén),應編制年度需求預算,逐級申報審批后,交予財務(wù)部審核、備案。

  2.4.2年度需求預算批準后,各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià),要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。

  2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后,填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務(wù)部備案。

  2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

  2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中,采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,應及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

  2.4.6應年度采購需要訂立的合同,應為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結算。

  四、備案

  1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務(wù)部審核、付款,一份復印件留存本部門(mén),一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

  2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單,按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢(xún)。

  五、采購紀律

  1采購人職責

  1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。

  1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

  1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

  1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

  2采購人行為規范

  2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

  2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育,若再發(fā)生類(lèi)似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

  2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關(guān)處理。

  集團內部采購管理制度 4

  一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支,所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。

  二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實(shí)購買(mǎi)數量,進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。

  三、購置

  1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行,年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn),應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。

  2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

  3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上,購買(mǎi)時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

  4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收,并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。

  四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放,填寫(xiě)物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

  五、分類(lèi)管理

  1.固定資產(chǎn):凡一般設備單價(jià)在500元以上,專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的.大批同類(lèi)財產(chǎn),應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn),凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。

  2.低值易耗品:?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

  六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。

  七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。

  八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。

  九、使用原則

  1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品,杜絕浪費現象。

  2.要愛(ài)護公共財產(chǎn),對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞,應負賠償責任。

  3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報,填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。

  4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄,報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。

  十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)。

  集團內部采購管理制度 5

  一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

  學(xué)校的一切經(jīng)費支出,由校長(cháng)把關(guān),總務(wù)主任負責實(shí)施,全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

  1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財務(wù)開(kāi)支的制度,凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導班子集體討論決定。

  2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導,教職工參加的會(huì )議,外出聽(tīng)課,學(xué)術(shù)討論會(huì ),參觀(guān)考察,函授學(xué)習等開(kāi)支,必須經(jīng)校長(cháng)同意,在通知單上批文,附在報銷(xiāo)單據上,經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核,校長(cháng)簽,按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

  3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo),原則上應持有國家統一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務(wù)主任簽,校長(cháng)審批簽,及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報,否則,當事人和財會(huì )以作差錯事故處理。

  4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中,不符合有關(guān)財務(wù)制度,或違反財務(wù)紀律的,應履行職責,向主任和校長(cháng)匯報,及時(shí)處理,否則,作失職論處。

  二、財物(校廠(chǎng))管理制度

  為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據有關(guān)規定,結合本校實(shí)際特制定本制度。

  加強學(xué)校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則,全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實(shí)加強財物的常規管理。

  1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的`管理和使用,貫徹“統一領(lǐng)導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實(shí)行管理人員責任制。

  2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點(diǎn),落實(shí)到處、室、班、組、人,誰(shuí)用誰(shuí)管,有獎?dòng)辛P。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗收、報銷(xiāo)手續,經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價(jià)一致。

  5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結束前)

  6、各科室校長(cháng)清冊一式三份,總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內,辦公室的辦公用 品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標,辦公室內公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時(shí)查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、報損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長(cháng)室審批,總務(wù)處備案。

  8、班級課桌凳,衛生用具,教學(xué)用品,電器,設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

  集團內部采購管理制度 6

  第一章總則

  第一條為規范采購管理工作,保證物資采購質(zhì)量,降低采購成本和費用,增加物資采購的透明度,依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》,結合公司實(shí)際情況制定本辦法。

  第二章適用范圍

  第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

  1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。

  2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。

  3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。

  4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。

  第三章招標采購原則

  第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

  第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。

  第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

  第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室,提供物資采購計劃,提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

  第四章組織實(shí)施

  第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行,并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。

  第八條在實(shí)施招標前,由辦公室根據各科室提供計劃、要求,擬草有關(guān)招標文件,其計劃、方案上報公司領(lǐng)導,經(jīng)批準后組織實(shí)施。

  第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源,其他科室也可提供供應商信息資源,以形成競價(jià)機制,確保招標工作的實(shí)施。

  第十條供應商信息資源必須認真篩選,擬選參與競標的供應商,必須具備一定生產(chǎn)規模,質(zhì)保體系完善,招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標,報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家,逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。

  第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項,公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。

  第五章招標采購形式

  第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況,采取公開(kāi)招標,邀請招標等形式。

  第十二條不具備上述兩種形式招標的,需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可實(shí)施競爭性談判采購。

  第十三條競爭性談判采購,必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià),填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商,以書(shū)面材料形式,報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。

  第六章招標采購的工作程序

  第十四條招標準備工作

  1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求,認真制定下階段物資采購計劃。

  2、各科室所報物資采購計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導審核,并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后,報送辦公室,由辦公室制定招標計劃。

  3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃,明確招標采購的具體形式,并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。

  4、各科室所報物資采購計劃中,采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確,不得弄虛作假,否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的,追究該科室責任。

  第十四條:招標實(shí)施工作

  1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。

  1)由招標代理公司發(fā)布招標公告,對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審,擬定投標人。

  2)對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審,按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià),評價(jià)合格的供應商才具有投標資格,以書(shū)面形式(郵寄或傳真)邀請其投標。

  3)向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)(或招標說(shuō)明)并負責答疑。

  4)接受并篩選投標文件,并按招標文件約定方式開(kāi)標。

  5)按擬定的評標辦法,篩選合格的投標書(shū)。

  6)按評標辦法中的.定標方式定標,或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

  2、采用競爭性談判采購形式采購

  1)對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià),進(jìn)行資格預審,確定合格供應商,以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

  2)按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求,從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析,按照統一標準,擇優(yōu)進(jìn)行答疑,通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商,最終確定中標供貨單位。

  第十五條:合同前評審

  1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險,由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。

  2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后,方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū),同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方(根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知)。

  第十六條:合同的簽約。合同評審通過(guò)后,須嚴格執行合同審批程序,最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同,必要時(shí)可申請公證。

  第七章資料、樣品存檔及驗收

  第十七條:對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí),對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管,以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí),供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性,要周期性進(jìn)行抽查。

  第八章監察與處罰

  第十八條為保證招標采購取得預期目標,監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督,可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標,避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員,應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位,造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

  第十九條:各科室采購物資必須認真執行本辦法,不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄,搞明招暗定,違者從重處罰。

  第九章附則

  第二十條:本辦法自頒布之日起實(shí)行。

  集團內部采購管理制度 7

  一、總則

  采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰

  1、增加新品種數量=獎金

  2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵,獎金分兩部分。

  3、獎金按月度核算,次月發(fā)放,計算方法為:獎金=績(jì)效考核分數。該部分獎金提取要求:績(jì)效考核分達到70分以上。

  4、滯留處罰:品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰,品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰,全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰,代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

  二、崗位職責:

  1、認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則,嚴格按采購計劃采購,做到及時(shí)、適用,合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符,報帳及時(shí)。

  2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情,按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息,及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。

  3、嚴把采購質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣,購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的.問(wèn)題。

  4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作,有責任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受損失。

  5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

  三、具體工作

  1、工作時(shí)間為早8:30~晚17:30午休時(shí)間12:00~13:30休息時(shí)間要保持安靜,不要打攪影響他人的正常生活。

  2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作,工作時(shí)間內只能用1個(gè)QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù),不準在網(wǎng)上閑聊,不準看電影玩游戲等,(每天下午17:30點(diǎn)為限,前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天,總監滿(mǎn)意為止。

  3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員,如有為違犯罰清潔衛生間一天,并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。

  4、如無(wú)外出午休后13:30點(diǎn)必須回公司,否則發(fā)生意外事件,公司不承擔任何義務(wù)和責任,所發(fā)生的一切后果自負。

  5、采購部如需外出,要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定,出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條,總監簽字?偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

  6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因,要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為,如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵,且公司不承擔任何費用。

  7、所有辦公,采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。

  8、原則上不準打的,公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情,經(jīng)過(guò)請示外,可公司派車(chē)。

  9、辦公零星費用,憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名,應先行請示,經(jīng)總監同意后支出。

  10、保持個(gè)人生活自理衛生,要求每日保持座位整潔,每月清潔一次桌椅。

  11、保持衛生間衛生,個(gè)人便后,要沖馬桶。

  12、愛(ài)護好公司財務(wù),如因個(gè)人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞,要自行賠付。

  13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則,現實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

  14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主,如價(jià)格高(高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高),銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售(銷(xiāo)售出示證據),歸納為未完成任務(wù)。

  15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題,錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失,公司要對責任人進(jìn)行懲罰,按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。

  16、對自己負責產(chǎn)品執行,每月要完成一次更新,并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。

  17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

  18、如采購員需要出差,首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差,出差計劃呈交至總經(jīng)理,簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

  19、出差費用在出差計劃中體現清晰,如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。

  20、出差歸來(lái),所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

  21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核,如未達到考核標準,工資扣除xx。如超額完成標準,獎金xx。

  22、在追加訂單時(shí),如達到廠(chǎng)家要求的數量,必須再次壓價(jià),這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

  集團內部采購管理制度 8

  一、請購及其規定

  1.請購的定義

  請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

  2.請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門(mén);請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數量;

  請購的物品規格;請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請購的物品的要求時(shí)間;

  請購如有特殊需要請備注;請購單填寫(xiě)人;請購部門(mén)主管;請購單審核人;采購副總審核;

  財務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。

  3.請購單及其提報規定

 、耪堎弳螒凑找靥顚(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén);

 、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報;

 、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫(xiě)提報;

 、热粘A阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣(物資采購審批單)的格式填寫(xiě)提報;

 、烧堎彶块T(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份;

 、噬婕暗秸堎彅盗窟^(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

 、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導不在的情況,可以電話(huà)或其他形式請示,征得同意后提報采購部門(mén),簽字確認手續后補。

 、倘绻菃我粊(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品,請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

 、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

  4.公司物資請購單的提報部門(mén)

 、殴窘(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的'物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報;

 、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。

  二.請購單的接收及分發(fā)規定

  1.請購的接收要點(diǎn)

 、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請

  購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;

 、平邮照堎弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

 、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

 、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。

  2.請購單的分發(fā)規定

 、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;

 、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理;

 、菬o(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén);

 、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P(guān)領(lǐng)導的建議。

  3.采購周期的規定

 、艈未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天;

 、茊未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購,采購周期不應超過(guò)15天;

 、钦堎彶块T(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)

  時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;

 、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

  三.詢(xún)價(jià)及其規定

  1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通;

  2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;

  3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

  4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);

  5.對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

  6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);

  7.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。

  四.比價(jià)、議價(jià)

  1.對廠(chǎng)商的供應能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;

  2.對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低,所報價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3.收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況,設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。

  4.重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等;

  5.參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

  五.比價(jià)、議價(jià)結果匯總

  1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;

  2.比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六(比價(jià)/招標匯總表)的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

  3.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。

  集團內部采購管理制度 9

  為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,強調責任指標到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。

  一、酒店采購的基本要求:

  1、所有授權范圍的物品采購時(shí),均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單;

  2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責;

  3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部;

  4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料;

  5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品,保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致,否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理;

  6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜;

  7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店財務(wù)部應及時(shí)支付,以建立酒店的良好形象。

  二、物品采購監督要求:

  1、所授權的物品,分為兩類(lèi):A、供貨商月結;B、直接到市場(chǎng)采購,授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》(由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成),每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析(包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等),將物品進(jìn)行分類(lèi)(制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購,最終要形成文件,由評定小組匯簽確認,酒店財務(wù)部存檔備查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購,待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結;

  2、月結的供貨商選定,采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品,應邀請至少三家供應商報價(jià),由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論,對各類(lèi)月結物品選定供貨商,各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查,根據市場(chǎng)調查的價(jià)格,定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格,在此確認期間(時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況,由評定小組決定),供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料(形成會(huì )議紀要,評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司);

  3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)(即最高庫存量及最低庫存量,補倉不能超過(guò)最高庫存量,儲存不能低于最低庫存量),由倉庫人員編制,酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析,審定出各物品的采購線(xiàn),財務(wù)負責人簽名確認后,呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查,并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督,避免因物品積壓造成浪費;

  4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督,必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查,每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品(包括非授權物品)的價(jià)格信息,并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面報告形式上報酒店總辦,并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部;

  5、對正常物品的申購,酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn),酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批,對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的,也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。

  三、各類(lèi)物品采購流程(該流程是針對授權范圍內的`物品,授權范圍外的按以前流程操作):

  1、倉庫補倉物品的采購流程:

  該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi),如因酒店倉庫硬件原因,該類(lèi)物品的部分不能在倉庫保管,而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的,倉庫直接把二級倉庫收編管理,該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。

  對倉庫的每種存倉物品,應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合理的采購線(xiàn)。

  A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí),應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨;

  B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”(見(jiàn)附件,對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě),如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”);

  C、駐店采購按照申購單要求,在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,選定相應供貨商,把三間供貨商資料附在申購單后面(包括但不限于報價(jià)資料),由駐店采購在申購單上簽名確認,提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期;

  D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)(如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的,必須立即跟采購人員溝通,并立即給出建議方案),到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認;

  E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。

  2、鮮活食品凍品的采購流程(主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)):該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi),包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。

  A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管(要有餐飲總監簽名確認),根據當天經(jīng)營(yíng)情況,預測明天用量,填寫(xiě)每日申購單交駐店采購(按照以前單據格式);

  B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單(針對供貨商月結)或者次日直接到市場(chǎng)采購。

  C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通,對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查(包括已使用及未使用的數量),如發(fā)現有較多剩余的,必須提供處理方案及日后申購數量的建議,并報總辦批示。

  四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程:

  1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程;

  2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后,補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單,其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單,再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(根據申購單批示要求內容操作);

  3、物品采購回來(lái)后,倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后,再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收,倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單;

  4、入倉單(附有連同收料清單及發(fā)票)的審批流程:倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求(包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等)——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款;

  5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的,先由駐店采購借支采購備用金(具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量,報酒店管理公司審批),先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請,并須走紙質(zhì)采購審批流程后,(營(yíng)運物品可走酒店審批流程,除此以外的物品直購須走集團采購審批流程)再由總辦文員錄入申購單(暫不用做采購訂單及倉庫的收料單),倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單,再做采購訂單,其他操作按上述流程,以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理;

  集團內部采購管理制度 10

  一、目的

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  二、工作程序

 。ㄒ唬┎少徳瓌t

  1.采購是一項重要、嚴肅的`工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

 。ǘ┎少徤暾

  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量,需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

  2.緊急采購時(shí),由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷(xiāo)采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

 。ㄈ┎少徚鞒

  1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統,在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

  2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核,審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

  3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。

  2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

  3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

  5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

 。ㄎ澹┎少彿绞

  1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

  2.長(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行,并對供應商評審,且作出相關(guān)評審記錄。

 。┎少弻(shí)施

  1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

  2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續。

 。ㄆ撸┎少徃犊罘绞

  1.物品采購無(wú)論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款,可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規范

  1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  三、附則

  各部門(mén)需要采購時(shí),凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

  集團內部采購管理制度 11

  采購部根據生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部等各部門(mén)的采購請求、庫存材料的種類(lèi)、數量,考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià),確保材料的及時(shí)供應,保證生產(chǎn)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。

  一、采購部規章制度

  1、制定公司合理的采購政策,對生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

  2、根據生產(chǎn)計劃安排和銷(xiāo)售計劃,按消耗定額和采購程序,編制每季、每月的采購供應計劃,并努力按該計劃執行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;

  3、按公司的規定簽訂和履行采購合同,負責及時(shí)的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結算和儲存工作,辦好驗收交接手續,保證質(zhì)量達到規定標準;

  4、對大宗采購逐步推行招標制,統一采購,加大批量,貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資,以降低綜合采購成本;

  5、對長(cháng)期主要供應商進(jìn)行資信調查,實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調整;

  6、負責供應物資的倉儲管理,嚴格按規定辦理入庫,出庫、儲存、報損等手續,保證庫存物資完好無(wú)損,做到帳務(wù)卡相符,加強倉庫安全檢查保衛工作,防止貴重物資被盜;

  7、負責定期或不定期的清理庫存,壓縮不合理庫存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盤(pán)活存量,減少浪費、加速資金周轉;

  8、負責推行計算機化的采購與物資管理,運用經(jīng)濟批量采購策略和分類(lèi)管理辦法,降低物資成本;

  9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的`收集、整理和歸檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統計報表;

  10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況,價(jià)格走向,提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動(dòng)態(tài),并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門(mén),為其設計造型、改良和更新,提出參考意見(jiàn);

  11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

  二、采購部管理制度

  為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。

  1、目的作用

  1)可作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。

  2)可作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。

  2、采購部人員職責及管理制度

  1)熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

  2)廉潔奉公,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業(yè)道德。

  3)編制采購計劃。負責根據生產(chǎn)、總務(wù)、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并組織具體的實(shí)施,保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應。

  4)負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

  5)負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。

  6)堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

  7)大項材料必須做招標工作,其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。

  8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  9)及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。

  10)加強物資采購檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的`物資采購網(wǎng)絡(luò ),并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購渠道。

  11)做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

  12)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

  三、采購部工作職責

  1、采購員須注重職業(yè)道德,品行端正。做到不吃回扣,不吃請,不虛開(kāi)發(fā)票,不從中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

  2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學(xué)習邊實(shí)踐,不斷提高自己的'采購業(yè)務(wù)水平。

  3、定期匯總所進(jìn)的采購資料,協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。

  4、建立材料采購供應渠道,進(jìn)行供應商的擇優(yōu)選擇,新供應商的開(kāi)發(fā)工作。

  5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系,尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門(mén)所需的各種材料,確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。

  6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料,同時(shí)監控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

  7、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。

  8、做好供應商的選擇、評議工作,建立牢固、可靠的供應基地,并不斷挖掘供應商,以保證材料供應的不間斷性。

  四、采購部經(jīng)理崗位職責

  1、主持采購部的全面工作。

  2、領(lǐng)導采購部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。

  3、根據營(yíng)銷(xiāo)計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃,并督導實(shí)施。

  4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度,使之規范化。

  5、制定物資采購原則,并督導實(shí)施。

  6、做好采購的預測工作,根據資金運作情況,材料堆放程度,合理進(jìn)行預先采購。

  7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習,精通采購業(yè)務(wù)和技巧,培養采購人員廉潔奉公的情操。

  8、帶頭遵守采購制度,杜絕不良行為的`產(chǎn)生。

  9、控制好物資批量進(jìn)購,避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩定所帶來(lái)的風(fēng)險。

  10、監控物品流通的狀況,控制不合理的物資采購和消費。

  11、進(jìn)行采購收據的規范指導和審批工作,協(xié)助財會(huì )進(jìn)行審核及成本的控制。

  12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

  衡量標準:

  1.公司每個(gè)月的出貨量。

  2.訂單的準時(shí)交貨率。

  3.庫存資金的大小。

  4.物料的準時(shí)交貨率。

  工作重點(diǎn):

  通過(guò)PC、MC,如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時(shí)交貨。

  工作禁忌:

  生產(chǎn)準時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗:5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。

  2.專(zhuān)業(yè)背景要求:曾從事化工業(yè)工作2年以上;

  3.學(xué)歷要求:大專(zhuān)以上;

  4.年齡要求:30歲以上;

  5.個(gè)人素質(zhì):積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

  五、采購員崗位職責:

  1、采購員須注重職業(yè)道德修養,嚴格遵守采購紀律,積極按采購的規范和要求進(jìn)行采購工作。

  2、采購員在工作中不辭辛勞,多跑、多對比,精通采購業(yè)務(wù),選擇供應商時(shí)貨比三家,盡量壓低采購成本。

  3、按采購工作的規范和流程進(jìn)行有效工作,采購單據和報賬程序必須符合財會(huì )的要求。

  4、對審批后的采購計劃組織實(shí)施,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。

  5、有效進(jìn)購所需物資,確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。

  6.負責跟蹤物料交期,保證物料的正常供應,并制定《物料供應計劃表》。

  7.負責辦理退貨、補貨事宜,并追蹤物料到位。

  8.完成上級交辦的其他任務(wù)。

  衡量標準:

  1.采購物料供應準時(shí)。

  2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

  3.降低采購成本。

  工作禁忌:

  物料準時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。

  任職資格:

  1.工作經(jīng)驗:3年以上采購工作經(jīng)驗。

  2.專(zhuān)業(yè)背景要求:熟化工業(yè)的物料;

  3.學(xué)歷要求:大專(zhuān)以上;

  4.年齡要求:28歲以上;

  5.個(gè)人素質(zhì):口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

  六、執行

  本規定與公司相關(guān)規定一并執行,執行起始時(shí)間為20xx年1月1日,其它與本規定有沖突的以本規定為準,由公司監督執行。

  集團內部采購管理制度 12

  第一章 總則

  為了進(jìn)一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  第二章 采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。

  4.急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、董事會(huì )領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi),購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

  5.采購時(shí)應盡量要求供應商開(kāi)具發(fā)票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發(fā)票。

  第三章 采購程序

  一、采購申請

  1.采購前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“采購申請單”。

  2.緊急采購時(shí),可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

  3.若撤銷(xiāo)采購,應立即通知財務(wù)部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

  二、采購流程

  1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫(xiě)所購物品的`估算價(jià)格、數量和總金額。

  2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進(jìn)行采購。

  第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規范

  一、采購經(jīng)辦人職責

  1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。

  2.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

  3.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

  4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

  二、采購經(jīng)辦人行為規范

  1.采購經(jīng)辦人應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則,經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

  第五章 附 則

  一、各部門(mén)需要采購時(shí),須按上述審批手續和流程采購執行。

  二、本制度經(jīng)董事會(huì )和總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。

  集團內部采購管理制度 13

  為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證物資采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品(其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內)、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。

  2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據公司的實(shí)際情況,結合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內的`采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi),購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

  3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專(zhuān)員根據庫存情況,依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。

  4.5采購申請人根據實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě),采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀,內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購

  集團內部采購管理制度 14

  為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

  供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)

  務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購

  計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。

  4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的`物資的質(zhì)量、數量

  、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設

  備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責

  人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

  同、協(xié)議的注意事項為:

  合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

  合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

  合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

  集團內部采購管理制度 15

  為理順現金采購流程,加強采購資金管理,提高采購資金效益,防范采購資金風(fēng)險,特制定本制度。

  一、適用范圍

  1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現金采購業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現金自采規定將另行制定。

  2、滿(mǎn)足以下條件之一可按本制度的規定進(jìn)行現金采購。

 、、與供應商有長(cháng)期合作關(guān)系,但供應商只同意采用現款結算方式。

 、、超低價(jià)商品促銷(xiāo)。

  二、采購計劃與報批

  1、采購部制訂采購計劃經(jīng)采購部負責人審核后報總經(jīng)理審批。

  2、采購部根據批準后的計劃組織商品采購,擬定《采購目錄》經(jīng)采購部負責人審核。

  《采購目錄》應包含商品名稱(chēng)、計量單位、最低單價(jià)、預算金額及合計等信息。

  3、采購部制定采購線(xiàn)路,填制《采購費用申請表》經(jīng)采購部負責人審核。

  《費用申請表》應包含采購人數、采購工具名稱(chēng)及數量、采購所需時(shí)間及費用預算等信息。

  4、采購部將采購部負責人簽字同意后的`《采購目錄》和《采購費用申請表》送財務(wù)部進(jìn)行審核后交總經(jīng)理同意報董事長(cháng)審批。

  三、資金申請與跟單

  1、采購部將經(jīng)批準的《采購目錄》和《采購費用申請表》交財務(wù)部申請采購資金借款。

  2、采購部根據情況指定一名跟單員報財務(wù)部備案,由跟單員寫(xiě)出借支憑證經(jīng)財務(wù)負責人批準后轉賬支付到其銀行卡內。指定的跟單員原則上應報董事長(cháng)同意,可以是財務(wù)或采購人員,也可以是公司其他員工,其產(chǎn)生的費用包含在采購費用預算內。

  跟單員負責保管采購資金,現場(chǎng)監督采購貨物信息,收取采購發(fā)票(附貨物清單)和供應商信息、支付貨款和采購費用以及辦理報賬平賬手續等。

  供應商信息應包含供應商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話(huà)等信息。

  四、貨物驗收與平賬

  1、采購貨物到公司后,倉庫或門(mén)店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續。

  2、跟單員收取手續齊全的《入庫單》與采購貨物和費用發(fā)票等單據一起交采購部負責人簽字后送財務(wù)部審核。

  采購貨物和費用發(fā)票必須由采購人員和跟單員簽字確認。

  3、財務(wù)部審核后填寫(xiě)支付單交總經(jīng)理提出意見(jiàn),在最近的費用報賬日經(jīng)董事長(cháng)批準后按多退少補原則報銷(xiāo)平賬。

  集團內部采購管理制度 16

  第一章 總則

  第一條 為加強公司物資管理,規范物資采購程序,制定本制度。

  第二條 本制度適用公司各部室

  第三條 辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

  第二章 計劃

  第四條任何物品采購前必須由使用部門(mén)申報采購計劃,部門(mén)采購計劃須有部門(mén)領(lǐng)導簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。

  第五條 物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規定程序審批后報辦公室,對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

  第三章 詢(xún)價(jià)

  第六條 各部門(mén)報采購計劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià),并隨采購計劃一并報辦公室。

  第七條 單價(jià)100元以下,批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。

  第八條 每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表,詢(xún)價(jià)表內容應包括品名、品牌、單價(jià)、規格、供應商名稱(chēng)、供應商電話(huà)等。

  第四章 采購

  第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

  第十條 采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。

  第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。

  第十二條 所有采購的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷(xiāo)合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷(xiāo)合同每次罰款50元。

  第五章 入倉

  第十三條 所有采購的'物品均需按規定辦理入倉手續并填寫(xiě)入倉單,無(wú)入倉單的,財務(wù)不辦理報銷(xiāo)手續。

  第十四條 辦理入倉時(shí),倉管員應對物品的品名、規格、數量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗,并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒(méi)發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現,對倉管員處以50元罰款。

  第六章 附則

  第十五條 本制度自下發(fā)之日起執行,相關(guān)規定如與本制度沖突,以本制度為準。

  第十六條 本制度由辦公室負責解釋?zhuān)幢M事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì )議決定。

  集團內部采購管理制度 17

  分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門(mén)應事先填寫(xiě)采購申請單,報送公司分管部門(mén)審批后,轉交采購部門(mén)采購。

  一、商品采購

  1、各營(yíng)業(yè)終端根據銷(xiāo)售、庫存情況填寫(xiě)采購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過(guò)一定金額的采購送總公司總裁審批;

  2、采購部門(mén)根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

  3、采購部門(mén)聯(lián)系供應商,進(jìn)行詢(xún)價(jià)、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

  4、采購商品送到營(yíng)業(yè)終端后,各營(yíng)業(yè)終端倉管員應及時(shí)根據供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營(yíng)店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務(wù)入賬;

  5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的,應及時(shí)通知采購部門(mén),得到處理意見(jiàn)后辦理入庫;

  6、采購部門(mén)根據采購合同,填寫(xiě)付款申請單,報部門(mén)主管審核后,轉給財務(wù)審核,然后報送給有審批權限的公司領(lǐng)導審批;

  7、采購部門(mén)負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務(wù)。

  二、其他物資采購

  1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在2000以上或it設備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷(xiāo)或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門(mén)應負責監督固定資產(chǎn)移交,并填寫(xiě)移交單,報送一份給財務(wù)部備案;

  2、其他零星的'采購均需填寫(xiě)采購申請單,報送審批后方可采購;

  3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

  4、采購人員根據手續完整的單據,填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請單,辦理報銷(xiāo)或付款手續。

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  為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范選購工作流程,進(jìn)一步提升公司選購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,依據公司建設進(jìn)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職選購人員和管理人員,應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和業(yè)務(wù)力量,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的全部選購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司全部經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。方案科負責對選購方案的審批,確保選購行為的合理和選購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中掌握的)選購需求,編制各期選購方案,上報公司財務(wù)科審批并執行。

  4 、按時(shí)完成各期選購方案和零星選購方案,保質(zhì)保量、準時(shí)精確地為基建施工供應選購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素準時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

  5 、樂(lè )觀(guān)參加集團公司,煤礦組織的大宗物資選購及招標工作,并提交合理化建議。

  6、選購合同的簽訂:

  初步確定供應商和待選購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應準時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于選購物資、設備的價(jià)格談判,簽訂選購意向合同、協(xié)議。

  公司供應科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式選購合同、協(xié)議。

  7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的'留意事項為:

  合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規范。

  合同、協(xié)議的規定必需符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

  合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性,避開(kāi)不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

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