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應收會(huì )計工作職責

時(shí)間:2023-09-15 07:28:15 工作職責 我要投稿

(優(yōu)秀)應收會(huì )計工作職責15篇

應收會(huì )計工作職責1

  1、負責銷(xiāo)售收入開(kāi)票的`開(kāi)具或復核;

(優(yōu)秀)應收會(huì )計工作職責15篇

  2、增值稅進(jìn)項發(fā)票的跟催、認證,對合同信息的整理、分類(lèi)、歸檔;

  3、負責賬款對賬及分析工作,定期進(jìn)行對賬,對應收、應付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析,并根據集團要求,編制各類(lèi)賬款分析報表;

  4、每月憑證錄入;

  5、進(jìn)銷(xiāo)存倉庫的管理;

  6、完成上級交辦的各項臨時(shí)工作任務(wù)。

應收會(huì )計工作職責2

  1、負責大客戶(hù)月結對賬工作,按規定時(shí)間向客戶(hù)提交對賬結果、對賬單。

  2、做好小客戶(hù)日常單據、費用核對工作,及時(shí)將單據歸類(lèi)保存。

  3、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認工作。

  4、能負責對帳齡較長(cháng)的'客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)查明原因并向部門(mén)領(lǐng)導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門(mén)領(lǐng)導提交應收賬款統計類(lèi)報表,按月提交分析類(lèi)報表、帳齡分析報表。

  6、費用單據審核,根據合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

  7、跨部門(mén)單據領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。

應收會(huì )計工作職責3

  1、編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷(xiāo)售數據,審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;

  2、登記現金和銀行存款日記賬,應收賬款、押金等會(huì )計科目的編制與跟進(jìn);

  3、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò ),辦理現金收付和結算業(yè)務(wù);

  4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,FRX reports等、,對超期應收款予以預警;

  5、核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營(yíng)業(yè)款收款、店鋪現金存款;

  6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問(wèn)題;

  7、保管庫存現金和各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票;

  8、辦理各級領(lǐng)導交辦的'其他工作。

應收會(huì )計工作職責4

  1、負責公司應收賬款核算和管理;

  2、及時(shí)進(jìn)行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導匯報真實(shí)、準確的核對情況;

  3、編制整理與應收賬款相關(guān)的.文件、報告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

  5、負責管理;

  6、領(lǐng)導交代的其他工作。

應收會(huì )計工作職責5

  1、應收賬款管理:審核控制銷(xiāo)售發(fā)貨;定期與客戶(hù)進(jìn)行應收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險應收,跟進(jìn)資金回籠;

  2、核算提成、獎金:負責業(yè)務(wù)員、分公司等的'提成、獎金核算;

  3、數據統計與分析:定期統計業(yè)績(jì)、應收等情況并提供數據分析;

  4、賬務(wù)處理:根據會(huì )計核算要求,負責應收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷(xiāo)售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應收會(huì )計工作職責6

  1、制作和維護客戶(hù)信息登記表,認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認工作,編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細臺帳

  2、做好應收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔

  3、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶(hù)對帳,查明原因并向部門(mén)領(lǐng)導匯報

  4、負責應收帳款帳齡分析,收入合同的`審核,登記臺賬和合同保管

  5、負責與分公司財務(wù)核對數據,并督促執行

  6、完成領(lǐng)導交付的其它任務(wù)

應收會(huì )計工作職責7

  1.編制銷(xiāo)售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數量差異,提出改進(jìn)措施建議;

  2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數據與金額,提供差異數據并跟蹤調整;

  3.核對每月銷(xiāo)售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶(hù)進(jìn)行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表;

  5.負責每月發(fā)票開(kāi)具、抄報稅工作;

  6.建立客戶(hù)檔案、管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度;

  7.整理保管銷(xiāo)售合同、運輸合同、倉儲費合同;

  8.審核出入庫環(huán)節倉庫單據,確保數據準確性;

  9.整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當月供應商采購合同,并及時(shí)更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12.負責廢品出售的稱(chēng)重監督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應收會(huì )計工作職責8

  1、 負責與客戶(hù)對賬;

  2、 負責出銷(xiāo)量數據。錄入金蝶系統;

  3、 負責審核線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)商代墊市場(chǎng)費用;

  4、 負責出季度,年度營(yíng)銷(xiāo)數據的基礎數據、;

  5、 負責出代理商核銷(xiāo)數據,每個(gè)月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷(xiāo)數據;

  6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負責更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

  8、 負責每天對業(yè)務(wù)系統里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時(shí)審核、入賬;

  9、 負責收集線(xiàn)上與線(xiàn)下導開(kāi)票明細并發(fā)給出納進(jìn)行開(kāi)票;

  10、 負責登記線(xiàn)上渠道服務(wù)費臺賬;

  11、負責商標,檢測報告,資質(zhì),銷(xiāo)售合同的'管理

  12、 負責上級領(lǐng)導安排的其他事情。

應收會(huì )計工作職責9

  1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,分類(lèi)整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預付賬款的到貨及發(fā)票情況

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時(shí)發(fā)布付款信息;

  4、應付票據的登記、入賬及核銷(xiāo);

  5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表;

  6、負責憑證的`整理、裝訂及存檔;

  7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

應收會(huì )計工作職責10

  1、負責與客戶(hù)核對往來(lái)賬明細,總賬,及時(shí)將對賬傳真至客戶(hù),并確?蛻(hù)收到對賬單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實(shí)相符;

  2、整理客戶(hù)賬目,并做好賬目核對和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準確、完整;

  3、負責客戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)合同整理、跟進(jìn),包括簽約銷(xiāo)量進(jìn)度跟進(jìn),續簽日期跟進(jìn),客戶(hù)檔案更新與記錄;

  4、負責及時(shí)全面了解客戶(hù)各方面情況(如信用指數,經(jīng)濟能力,欠款金額等)并及時(shí)上報財務(wù)部負責人;

  5、負責提供應收款名單給相應業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責人,配合共同催款;

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應收會(huì )計工作職責11

  1、應收賬款對賬,催賬工作,完成應收量化指標;

  2、應收賬款核銷(xiāo),及應收記錄維護;

  3、每月制做應收報告及反饋給領(lǐng)導;

  4、制作月末預收賬款余額表,代墊余額表;

  5、拜訪(fǎng)客戶(hù),并提交制式化報告。

應收會(huì )計工作職責12

  1、比較全面的財務(wù)核算能力,熟悉應收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

  2、每月按時(shí)完成RRS系統的.結算流水勾兌

  3、每月核對渠道結算賬單,保證渠道結算金額準確無(wú)誤

  4、按時(shí)保證銷(xiāo)售線(xiàn)月度結賬工作

  5、按月提交財務(wù)分析報告

  6、負責領(lǐng)導交辦的其他工作

應收會(huì )計工作職責13

  1、每日核對銀行對賬單,核對門(mén)店營(yíng)業(yè)款存回情況,編制存款差異表;

  2、按規定時(shí)間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

  3、按規定時(shí)間整理裝訂和公司門(mén)店的解現單,以及清點(diǎn)門(mén)店回收的券卡數量;

  4、月初結賬配合加班完成收入組的.相關(guān)表單;

  5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

應收會(huì )計工作職責14

  1、審核標識事業(yè)部銷(xiāo)售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據已付費用單據及時(shí)編制會(huì )計憑證;

  2、審核申請表,定時(shí)開(kāi)具,同時(shí)每月不定時(shí)統籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況,做好開(kāi)票安排;

  3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認、應收賬款對賬;

  4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額,應收款項的催收及清理、的'催收;

  5、及時(shí)編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會(huì )計的應收管理報表;

  6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標識事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費用預算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

  9、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)安排的工作任務(wù)。

應收會(huì )計工作職責15

  1. 根據公司政策跟進(jìn)客戶(hù)應收款項

  2. 了解客戶(hù)付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度

  3. 與客戶(hù)保持緊密聯(lián)系,協(xié)調內部資源配合應收款項事宜

  4. 按照公司流程核銷(xiāo)收款

  5. 在系統中進(jìn)行發(fā)票數據的整理

  6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

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