銀行內控年度總結(通用5篇)
總結是對某一特定時(shí)間段內的學(xué)習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料,它可以使我們更有效率,不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧?偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎?下面是小編精心整理的銀行內控年度總結(通用5篇),希望能夠幫助到大家。
銀行內控年度總結1
20xx年以來(lái)我行堅持“從嚴治行”,高度重視內部控制管理工作,把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓,在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下,針對xx支行實(shí)際,努力完善、細化內控管理制度,做精做細各項內控工作,為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規范操作程序、防范風(fēng)險中起到了積極的作用,F將我行內控管理基本情況總結如下:
一、加強制度的梳理及學(xué)習
今年以來(lái),我行先后對各條線(xiàn)的規章制度進(jìn)行了梳理,針對新的文件變化,認真組織,做好相關(guān)政策的學(xué)習和指導,在實(shí)際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營(yíng)中始終貫徹落實(shí)最新的制度要求與規定,確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規。在今年四月份我行根據支行教育月活動(dòng)內容,全面深入開(kāi)展了《柜員及營(yíng)業(yè)機構負責人十個(gè)嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規章制度的學(xué)習。我行全體員工遵章守紀、依法合規意識進(jìn)一步提升。
二、繼續落實(shí)重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關(guān)制度要求,在柜員號使用、開(kāi)戶(hù)、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據交換、大額資金收付的授權與證實(shí)等業(yè)務(wù)環(huán)節中,責任到人,明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規頂崗、兼崗等問(wèn)題發(fā)生。同時(shí),我行按要求對重要崗位人員實(shí)施輪崗及強制休假制度,至今已完成輪崗3人,強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節及高風(fēng)險業(yè)務(wù)的實(shí)施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規定執行情況;每月至少一次對現金、重要空白憑證、貴金屬等進(jìn)行賬賬、賬實(shí)檢查;每季度至少一次對開(kāi)戶(hù)、掛失、賬戶(hù)凍結、大額存取和轉賬、客戶(hù)預留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進(jìn)行檢查;每季度至少一次主動(dòng)了解我行重點(diǎn)客戶(hù)對賬情況。
四、積極開(kāi)展今年的各項風(fēng)險排查工作
根據省行及支行今年的最新文件精神開(kāi)展我行的風(fēng)險排查工作,進(jìn)一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節的管理,規范日常操作,增強員工合規操作和風(fēng)險意識。
。ㄒ唬┕緱l線(xiàn)
根據《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求,我行再一次對大額交易查證的標準、核實(shí)人員和查證方式以及登記工作進(jìn)行了自查及規范,確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執行方面的依法合規。
。ǘ﹤(gè)金條線(xiàn)
1、根據《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求,進(jìn)一步規范我行個(gè)人客戶(hù)信息的查詢(xún)及調閱工作,切實(shí)做好我行個(gè)人客戶(hù)信息的保密工作。
2、根據《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求,我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過(guò)個(gè)人理財銷(xiāo)售系統辦理的員工個(gè)人理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐筆自查,重點(diǎn)檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務(wù)行為。經(jīng)過(guò)自查我行的理財業(yè)務(wù)均合規,無(wú)上述情況出現。
。ㄈ┍O察及法律合規方面
1、根據《關(guān)于對銀行員工泄露客戶(hù)資料風(fēng)險提示的通知》文件要求,我行切實(shí)開(kāi)展了員工的思想教育和管理工作,加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個(gè)人賬戶(hù)過(guò)渡客戶(hù)資金等操作風(fēng)險防范的通知》文件要求,對我行員工開(kāi)展了業(yè)務(wù)指導與學(xué)習,培育全員操作風(fēng)險管理文化,規范柜臺操作流程。
五、員工思想動(dòng)態(tài)分析與行為排查制度落實(shí)到位
近期我行組織了員工思想動(dòng)態(tài)分析與行為排查工作,通過(guò)觀(guān)察、談話(huà)、會(huì )議分析、家訪(fǎng)、客戶(hù)回訪(fǎng)等方式了解掌握每位員工思想動(dòng)態(tài)和行為變化。同時(shí)經(jīng)常與每位員工進(jìn)行交流,進(jìn)行“雙十禁”、思想道德、合規操作與案例警示等教育,并暢通溝通渠道,鼓勵每位員工為支行的合規內控工作獻計獻策。
在支行領(lǐng)導及我行全體員工的不懈努力下,我行的內控合規工作運行良好。在今后的工作中,我行將繼續高度重視,將內控合規作為一項長(cháng)期不懈的工作來(lái)抓,讓合規內控工作為我行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護航。
銀行內控年度總結2
自20xx年總行開(kāi)展內部控制綜合評價(jià)以來(lái),我行十分重視內部控制管理工作,把內控工作作為一項重要的工作來(lái)抓,在嚴格執行上級行制度、辦法的前提下,針對xx支行實(shí)際,努力完善、細化內控管理制度,做精做細各項內控管理,為了實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標,維護財產(chǎn)完整,保證會(huì )計及其他資料正確和財務(wù)收支合法,決策層的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執行,工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高,我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略,在規范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用,F將全行內控管理情況報告
一、內部控制管理的基本情況
支行本職設置辦公室、人事監察部、計劃信貸部、市場(chǎng)客戶(hù)部、財務(wù)會(huì )計部、國際業(yè)務(wù)部、合規部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì )辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機構,另設xx、xx、xx、xx、xx、xx個(gè)儲蓄所。到10月末全行員工xx人,其中長(cháng)期合同工xx人,短期合同工xx人。在機構上設置上做到職能部門(mén)橫向平行制約,前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責明確;在制度建設上做到文件傳遞上及時(shí),貫徹學(xué)習到位;在制度執行上嚴格要求規范操作,努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監管和再監督力度,為內控管理保駕護航?傮w上講,我行內控管理工作是領(lǐng)導重視、組織落實(shí)、職責明確、三道防線(xiàn)環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jì)
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢,今年以來(lái)我行在內控管理工作上采取了以下措施
1、領(lǐng)導重視,組織落實(shí),20xx年以來(lái),我行領(lǐng)導班子始終高度重視支行的內控工作,把加強內控工作作為提高全行管理水平,規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室,內控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現場(chǎng)審計x次,參加人員xx人次,根據行長(cháng)室要求制訂了工作計劃,完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內的責任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責任移交x個(gè)人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行延伸檢查;建立了問(wèn)題整改臺賬;督導了內控評價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達銀監會(huì )、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計,到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只,向營(yíng)業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只,收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實(shí)際,不斷完善行之有效的各種規章制度。根據上級行的文件精神,我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內控管理上,支行今年來(lái)出臺了各類(lèi)制度保障性及業(yè)務(wù)性文件,新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會(huì ),調整了xx審查委員會(huì )、xxxxx委員會(huì )、xxxxx領(lǐng)導小組、xxxx領(lǐng)導小組;出臺了xx年度經(jīng)營(yíng)目標考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門(mén)崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
4、高度重視存在問(wèn)題,明確落實(shí)整改責任,扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規部門(mén)牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門(mén)督辦,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。合規部門(mén)建立全行性整改臺賬,對今年來(lái)上級行各種內外部檢查出來(lái)的問(wèn)題及整改結果逐一登記,并對業(yè)務(wù)主管部門(mén)發(fā)送《xx通知書(shū)》,全程監控各單位的整改情況;業(yè)務(wù)主管部門(mén)對上級行各種內外部檢查及季度自律監管中存在問(wèn)題建立系統整改臺賬,并根據《xx通知書(shū)》深入基層抓整改落實(shí);問(wèn)題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責任人,堅持“誰(shuí)經(jīng)辦,誰(shuí)整改,誰(shuí)不整改處理誰(shuí)”原則。通過(guò)責任到位,縱橫結合措施,除客觀(guān)原因確難整改外,做到整改不留死角,不走過(guò)常
5、自律監管程序逐步規范,處罰力度明顯提高。x月,支行對違所會(huì )計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員,按照xx銀行員工違反規章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴肅處罰,共處罰xx人次,金額xx元。
6、積極組織員工培訓,提高員工規范操作意識。
銀行內控年度總結3
一、完成xx年全系統會(huì )計決算的編制工作
年初,我處召開(kāi)全系統財務(wù)決算布置會(huì )議,針對全系統xx年會(huì )計決算的有關(guān)具體要求進(jìn)行布置和培訓。組織各級預算單位核對經(jīng)費指標、清理有關(guān)帳務(wù)。指導基層財務(wù)人員編制會(huì )計決算報表,組織財務(wù)人員會(huì )審匯編,準確及時(shí)地完成了行政事業(yè)單位會(huì )計決算、基本建設單位會(huì )計決算工作。
二、認真執行xx年部門(mén)預算
一是根據省財政廳下達的我系統xx年部門(mén)預算,一一進(jìn)行分解,批復下達全系統各級預算單位。
二是積極與財政部門(mén)協(xié)商爭取,將被省財政部門(mén)凍結的上年預算指標結余申請回來(lái),及時(shí)下達給基層各單位繼續使用。
三是組織執行xx年預算,按月審核全系統各級預算單位用款計劃。
三、開(kāi)展落實(shí)黨政機關(guān)厲行節約十項要求專(zhuān)項工作
根據中共中央、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于黨政機關(guān)厲行節約若干問(wèn)題的通知》精神以及省委、省政府的有關(guān)部署,我局在全系統范圍內認真開(kāi)展落實(shí)厲行節約專(zhuān)項工作。省局專(zhuān)門(mén)成立了全系統厲行節約專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組,辦公室設在我處。5月15日至25日為動(dòng)員部署階段,5月26日至6月15日為摸底統計階段,對xx年至xx年因公出國經(jīng)費、車(chē)輛購置及運行費用支出、公務(wù)接待支出以及用水用電用油等情況進(jìn)行全面統計摸底。在此基礎上省財政廳提出相關(guān)經(jīng)費壓減計劃。6月16日至10月底為落實(shí)檢查階段。通過(guò)全系統的統計摸底,省財政廳核定我局共壓減經(jīng)費預算1258萬(wàn)元,其中車(chē)輛購置及運行費用149萬(wàn)元,公務(wù)接待25萬(wàn)元,用電用水等日常公用經(jīng)費157萬(wàn)元,項目經(jīng)費833萬(wàn)元,事業(yè)單位公用經(jīng)費94萬(wàn)元。
四、全面開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作
為貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開(kāi)展小金庫治理工作的意見(jiàn)>的通知》精神,按照省委、省政府的統一部署,我局成立了全系統專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組,認真組織全系統開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作。領(lǐng)導小組的日常工作機構設在我處,研究和制定全系統治理小金庫的專(zhuān)項工作實(shí)施方案,組織和指導全系統各級單位認真開(kāi)展小金庫專(zhuān)項治理工作。
6月9日在常州召開(kāi)全省食品藥品監督管理系統治理小金庫專(zhuān)項工作會(huì )議。會(huì )議傳達了中央和省委、省政府有關(guān)會(huì )議和文件精神,研究和具體部署全系統治理小金庫專(zhuān)項工作。要求全系統各級單位以高度的政治責任感切實(shí)做好治理小金庫工作,認真開(kāi)展自查自糾,要以這次治理小金庫為契機,進(jìn)一步提高全系統財務(wù)管理和內部審計工作水平。專(zhuān)門(mén)設立并公布了舉報電話(huà)和舉報郵箱,指定專(zhuān)人負責,確保件件有交待、事事有落實(shí)。切實(shí)保護舉報人的合法權益,對舉報有功的單位和個(gè)人給予一定的獎勵。經(jīng)過(guò)全系統的認真自查,絕大多數沒(méi)有發(fā)現小金庫的現象。只有個(gè)別單位發(fā)現小金庫現象,涉及金額六萬(wàn)多元,主要是有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)將會(huì )議培訓的結余存放在賓館以及零星租金收入未納入單位財務(wù)管理。經(jīng)過(guò)本次自查自糾,已立即整改,全部收歸單位財務(wù)管理。
五、切實(shí)加強國有資產(chǎn)管理。
一是按照省財政廳的有關(guān)文件,向各單位下達資產(chǎn)清查結果批復,全系統資產(chǎn)處置累計金額1550萬(wàn)元。同時(shí)明確要求各單位對資產(chǎn)清查中經(jīng)批準處置的固定資產(chǎn),必須統一移交至產(chǎn)權交易機構進(jìn)行公開(kāi)處置,不得自行變賣(mài)。二是組織進(jìn)行固定資產(chǎn)信息管理系統培訓班,在全系統推廣固定資產(chǎn)計算機管理軟件,逐步實(shí)現資產(chǎn)管理的信息化、網(wǎng)絡(luò )化、程序化。三是嚴格固定資產(chǎn)特別是房產(chǎn)的處置,辦理淮安市局和淮安藥品檢驗所現有辦公業(yè)務(wù)用房轉讓的立項申報、評估備案、交易委托等事宜。目前,上述房產(chǎn)正按照省財政廳的要求,在省產(chǎn)權交易中心及淮安市產(chǎn)權交易中心進(jìn)行公開(kāi)轉讓。四是辦理了省局購置華陽(yáng)大廈負一樓和六樓的契稅減免工作,節約經(jīng)費約220萬(wàn)元。
六、加強基本建設項目管理。
一是嚴把基本建設工程立項關(guān)。對申請立項的基本建設項目,實(shí)地調研,反復測算,多方比較,明確意見(jiàn)后提交黨組決策,并辦理了徐州醫藥學(xué)校新建教學(xué)樓項目的立項批復。二是繼續嚴格在建工程管理。對淮安、徐州、江都、泗陽(yáng)等單位的基建項目進(jìn)行實(shí)地檢查,明確要求各建設單位嚴格執行基本建設招投標和政府采購的有關(guān)規定,加強施工監管,確保工程質(zhì)量。三是嚴格基本建設資金管理。在充分保證基本建設所需建設資金的同時(shí),切實(shí)加強基本建設資金管理,嚴格執行大額資金審批制度,嚴把工程資金支付關(guān),不斷提高基本建設資金使用效益。四是嚴格基本建設審計。繼續對淮安市局、徐州市局的在建項目進(jìn)行跟蹤審計,對宿豫、宜興、無(wú)錫藥檢所等單位的建設項目進(jìn)行竣工決算審計,共節約工程造價(jià)約150萬(wàn)元。
七、繼續做好非稅收入和罰沒(méi)收入管理工作
一是加強票據日常管理,完成財政票據年度檢驗工作。上半年,根據《省財政廳關(guān)于開(kāi)展省級和駐寧中央單位xx年財政票據年檢工作的通知》文件要求,對xx年度全系統所使用的非稅收入一般繳款書(shū)、行政事業(yè)性收費收據、行政事業(yè)單位結算憑證、社會(huì )團體會(huì )費統一收據等票據集中進(jìn)行了繳驗,按時(shí)上報了相關(guān)表格。
二是完成了省直單位收費年檢工作,同時(shí)和省物價(jià)局多次磋商《藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證》和《藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》收費事項,并達成了初步意見(jiàn)。
三是完成罰沒(méi)收入管理情況調查。根據省財政廳要求,上半年對xx年以來(lái)全系統罰沒(méi)收入管理情況進(jìn)行調查,按時(shí)報送了相關(guān)調查表,對近年來(lái)罰沒(méi)收入的規模、收繳模式以及罰沒(méi)物資管理等情況進(jìn)行了匯總分析,提出了目前罰沒(méi)收入管理中存在的問(wèn)題及原因。
八、做好政府采購工作
一是嚴格按照政府采購的有關(guān)要求進(jìn)行政府采購,協(xié)助各單位進(jìn)行日常政府采購工作,解答各單位政府采購工作中遇到的難題,并及時(shí)與省財政廳政府采購管理處、省政府采購中心、省級機關(guān)采購中心溝通協(xié)調,解決各單位采購中遇到的一些難題,有效地提高了采購效率、縮短了采購時(shí)間、節約了采購資金,確保各單位的采購工作順利進(jìn)行。
二是參加省財政廳舉辦的gpa培訓,認真研究gpa相關(guān)政策,收集相關(guān)資料,為完成《省級部門(mén)gpa主要研究課題及任務(wù)分工》所涉及的任務(wù)做好準備。
下半年,我們將重點(diǎn)抓好以下兩項工作:
一、繼續認真編制好xx年部門(mén)預算
xx年的部門(mén)預算編制工作從8月份起又即將開(kāi)始啟動(dòng),我們將繼續一如繼往地作為頭等大事來(lái)抓,竭盡全力、努力爭取經(jīng)費總盤(pán)子。組織各級財務(wù)人員認真、科學(xué)地編制好明年部門(mén)預算。同時(shí),針對體制變化的新情況,認真做好研究和應對,從長(cháng)計議,精心安排。
二、組織開(kāi)展治理小金庫重點(diǎn)檢查。
在專(zhuān)項治理小金庫自查自糾的基礎上,下半年,我處將組織開(kāi)展重點(diǎn)檢查。重點(diǎn)檢查的內容主要包括規范津補貼、單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節約和控制行政成本支出、銀行帳戶(hù)管理、行政事業(yè)票據的使用和管理等方面。針對治理工作中發(fā)現的問(wèn)題,制定和落實(shí)整改措施,做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀責任人員處理到位。同時(shí),深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,完善制度,強化源頭治理,建立和完善防治小金庫的長(cháng)效機制。
銀行內控年度總結4
為貫徹落實(shí)《銀監會(huì )辦公廳關(guān)于印發(fā)<“銀行業(yè)內控和案防制度執行年”活動(dòng)指導方案>的通知》的精神,進(jìn)一步提高全行內控和案防制度執行力,解決有章不循、違規操作等問(wèn)題,提高內控和案防制度執行力,扎實(shí)推進(jìn)案防工作有效開(kāi)展,促進(jìn)各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)安全穩健運行,自今年5月底以來(lái),分行通過(guò)“三項措施”認真落實(shí)“內控和案防制度執行年”活動(dòng)的開(kāi)展,F將活動(dòng)開(kāi)展情況、取得的效果以及存在的問(wèn)題和下一步工作安排報告如下:
一、“執行年”活動(dòng)的全面開(kāi)展情況
一是加強領(lǐng)導,精心組織。分行對這次活動(dòng)高度重視,為加強對“執行年”活動(dòng)的組織領(lǐng)導,分行成立由顧雪金行長(cháng)任組長(cháng),劉洋紀委書(shū)記任副組長(cháng)的內控和案防制度執行年活動(dòng)領(lǐng)導小組,在分行黨委領(lǐng)導下統一協(xié)調組織分行內控和案防制度執行年活動(dòng)!皥绦心辍被顒(dòng)辦公室設在合規部。負責組織、落實(shí)和協(xié)調分行“執行年”活動(dòng)。各部門(mén)從各自的專(zhuān)業(yè)線(xiàn)出發(fā)開(kāi)展內控和案防制度的梳理、健全、完善及制度執行的監督、指導和檢查。各支行負責人認真履行好案防第一責任人的職責,帶頭組織員工學(xué)習相關(guān)制度,查找風(fēng)險隱患,認真落實(shí)整改,強化督促指導,把解決問(wèn)題、完善制度貫徹始終。同時(shí),在內部網(wǎng)開(kāi)辟“執行年”活動(dòng)專(zhuān)區,及時(shí)將活動(dòng)的實(shí)施方案、監管制度、風(fēng)險提示及最新要求等信息傳達到全行,使基層一線(xiàn)的經(jīng)營(yíng)人員能夠及時(shí)了解活動(dòng)的信息、動(dòng)態(tài),確!皟瓤睾桶阜乐贫葓绦心辍被顒(dòng)落到實(shí)處。
二是落實(shí)安排,分步實(shí)施。分行按照總、省行“內控和案防制度執行年”活動(dòng)安排,通過(guò)準備階段,制度的梳理、學(xué)習及查漏補缺階段,排查風(fēng)險、落實(shí)整改階段,總結提高、評價(jià)完善階段四個(gè)時(shí)間階段,對照相關(guān)內控和案防制度的規定和要求,認真查找在制度執行力方面存在的.突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節,做到邊查邊糾,查找徹底,糾正到位,進(jìn)一步增強了內控和案防制度的針對性。在每個(gè)階段,分行定期編發(fā)活動(dòng)簡(jiǎn)報,對分行活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行正面宣傳和積極引導,加強信息交流和風(fēng)險提示,促進(jìn)了活動(dòng)的深入開(kāi)展。
三是堅持原則,提高執行力。自開(kāi)展“內控和案防制度執行年”活動(dòng)以來(lái),分行堅持三個(gè)“原則”,即堅持學(xué)習與檢查相結合原則、堅持全面部署與突出重點(diǎn)相結合原則、堅持發(fā)現問(wèn)題與立即整改相結合原則。通過(guò)堅持三個(gè)“原則”,切實(shí)提高了“執行年”活動(dòng)的針對性和有效性,使活動(dòng)真正取得實(shí)效,使內控和案防制度的執行力提高到一個(gè)新水平。
二、取得的效果
通過(guò)“執行年”活動(dòng)的有效開(kāi)展,使各支行負責人和廣大員工的內控與案防制度執行意識和執行力得到明顯增強,使有章不循、違規操作等問(wèn)題得到有效解決,進(jìn)一步健全和規范了內控和案防制度,大力弘揚了自覺(jué)遵守規章制度、自覺(jué)執行內控要求、自覺(jué)抵制違規行為的良好的執行力文化。
三、存在的問(wèn)題和下一步工作安排
經(jīng)過(guò)自查,分行存在的問(wèn)題主要是員工思想認識上的存在僥幸心理,缺乏責任感,執行力不強;個(gè)別規章制度條款線(xiàn)條粗,未能針對實(shí)踐工作中的狀況明白規則,在實(shí)踐執行中存在問(wèn)題,挫傷了員工的工作積極性;實(shí)踐工作中,各類(lèi)違規處分規章制度未能掩蓋整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節,稽審人員查出問(wèn)題后無(wú)可參照執行的處分規范,使執行力打了折扣,對業(yè)務(wù)開(kāi)展產(chǎn)生了一定的影響。針對上述存在的問(wèn)題,分行主要從以下幾個(gè)方面增強工作。一是培育良好的企業(yè)文化氣氛,做好員工的思想,同時(shí)加大制度執行的力度,使員工從存在僥幸心理向“不敢違”轉變,從“不敢違”向“盲目抵御違規形為”轉變;二是倡導人性化管理,在勞動(dòng)用工、員工休假方面多作考慮,進(jìn)一步提高員工的工作積極性;三是針對業(yè)務(wù)開(kāi)展中呈現的新問(wèn)題、新?tīng)顩r,及時(shí)組織人員研討,科學(xué)合理制定相關(guān)的規章制度,順應工作開(kāi)展的需求。
銀行內控年度總結5
xx年以來(lái),結合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn),我部著(zhù)重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習等地方加強了管理,并召開(kāi)了主任辦公會(huì )和部門(mén)全體會(huì )議,就相關(guān)內控工作做出了部署,F將我內控工作報告如下:
一、xx業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展了檢查,客戶(hù)檔案、密碼信封、庫存xx及成品xx的帳實(shí)相符。
二、加強了內控合規建設。對內控合規員開(kāi)展了調整和落實(shí),根據個(gè)人金融部現實(shí)情況,規定xx副主任牽頭,xxx等幾位同志為個(gè)人金融部的內控合規員。并計劃部門(mén)內每季度召開(kāi)一次案件形勢分析會(huì ),強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認識。此外規定合規員在每季度的案件形勢分析會(huì )上提出建設性意見(jiàn),在會(huì )議上評估。
三、強調業(yè)務(wù)學(xué)習和規章制度學(xué)習的重要性。每月至少部署2天時(shí)間開(kāi)展部門(mén)全體員工集中學(xué)習業(yè)務(wù)知識、政策法規和規章制度,營(yíng)造良好的學(xué)習氛圍。加強對員工的思想教育工作,培養員工正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和道德觀(guān)。
四、對外圍系統的柜員開(kāi)展全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大,為加強內控,我部對全轄信用卡系統和零售信貸系統的操作和管理柜員及時(shí)開(kāi)展了清理和更新,并將清理和更新情況登記備案。近日,工商銀行臨沂分行為進(jìn)一步提升全行的內控管理水平,保持各項業(yè)務(wù)的健康持續發(fā)展,取三項措施,強化全行的內控管理工作。
一是加強內控精細規范化管理。在認真總結經(jīng)驗,查找工作不足和內控管理漏洞的基礎上,由內控合規部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規范管理的實(shí)施方案》,并在全行進(jìn)行實(shí)施。方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起,并嚴格按照上級行的內控管理、操作規范標準,細化控制管理環(huán)節,規范監督檢查程序,完善內控管理中發(fā)現問(wèn)題的整改、處罰措施,力求做好內控管理的每一項工作,實(shí)現科學(xué)管理目標。依此方案各專(zhuān)業(yè)部室結合自身實(shí)際也制定了內控精細規范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實(shí)內控管理職責,從今年起,把上級行及外部監管部門(mén)的各類(lèi)檢查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況,以倒扣分方式計入各部室經(jīng)營(yíng)績(jì)效考評得分?己藭r(shí),根據發(fā)現問(wèn)題的性質(zhì)嚴重程度將問(wèn)題分為一般問(wèn)題、較嚴重問(wèn)題、嚴重問(wèn)題、重大違規問(wèn)題四個(gè)層次及檢查發(fā)現問(wèn)題整改率進(jìn)行考核,按項目分別統計,累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度,進(jìn)一步規范操作程序,特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個(gè)新的突破,全面扭轉管理粗放的被動(dòng)局面,提高風(fēng)險防控能力,并實(shí)現全年無(wú)案件、無(wú)事故的總體目標,確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩定、持續發(fā)展。
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