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供應商管理制度(錦集15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編整理的供應商管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
供應商管理制度1
第1章總則
第1條為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理,保證生產(chǎn)所需物料的供應,對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià),特制定本制度。
第2條本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。
第2章供應商的調查
第3條工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集,關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格,建立供應商調查表,以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料,包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。
4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。
5.供應商的生產(chǎn)本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務(wù)及信用狀況。
第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠(chǎng)與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4.工廠(chǎng)固定供應商的介紹。
5.銷(xiāo)售代理的介紹。
6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7.網(wǎng)絡(luò )搜索。
第6條凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商,都應制作供應商調查表,并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě),作為對供應商評價(jià)的依據。
第7條當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí),采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第8條對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商,采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄,并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。
第3章供應商的評審
第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審,淘汰不貼合條件的供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。
2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。
4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價(jià)格上,質(zhì)量占優(yōu);在同等的質(zhì)量上,價(jià)格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。
第12條供應商的評審的資料。
1.本事,包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。
2.質(zhì)量,包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。
3.價(jià)格,包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。
4.時(shí)間,包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。
5.服務(wù),包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6.其他,包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的.穩定性、安全方面的措施等。
第13條對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商,可直接由采購部對其進(jìn)行審核,報采購部經(jīng)理批準即可。
第14條對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審,并編制評審結果。
第15條供應商的評審時(shí)間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》,工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。
第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。
第18條采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2~3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商,其他供應商為備選供應商,并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的,實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則,即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。
第21條考核方法。
對供應商實(shí)行評分分級制度,滿(mǎn)分為100分。
1.90~100分為一級供應商。
2.80~89分為二級供應商。
3.70~79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次,普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購。
2.考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結果以書(shū)面形式提交,采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3.考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進(jìn)行整改,并將整改結果以書(shū)面形式提交,采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認,并決定是否對其采購或是減少采購量,其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除,并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第25條對合格供應商的質(zhì)量監督。
1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄,對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商,產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告,連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格,并修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。
第27條本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行,修改時(shí)亦同。
第29條本制度施行后,原有的相關(guān)制度自行終止,與本制度有抵觸的規定,以本制度為準。
供應商管理制度2
我國當前處在社會(huì )轉型時(shí)期,經(jīng)濟體制改革的深入導致經(jīng)濟成分的多元化,企業(yè)的所有權和經(jīng)營(yíng)方式呈現出多元化的特點(diǎn)。原有計劃經(jīng)濟體制下“一刀切”的傳統檔案管理模式開(kāi)始受到?jīng)_擊,文件、檔案管理也表現出了多元化的需求特點(diǎn)。據了解,從20世紀90年代起,我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現了提供商業(yè)性、社會(huì )化的文件、檔案管理服務(wù)的中介機構。筆者選擇國有檔案中介機構的典型之一,某市檔案事業(yè)服務(wù)中心進(jìn)行實(shí)地調研,目的是通過(guò)典型調查,了解和分析我國檔案中介機構的發(fā)展狀況和特點(diǎn),思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的基本情況
某市檔案事業(yè)服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位,主要職責是向社會(huì )提供檔案、代管、整理、復制和檔案業(yè)務(wù)咨詢(xún)等服務(wù)。中心租用了檔案館的庫房,庫房裝具包括鐵質(zhì)五節柜、檔案架、紙箱等。庫內設施齊備,包括空調、防火設施、消防通道、防盜設施等。
中心的客戶(hù)主要有兩類(lèi),一是機構類(lèi)客戶(hù),數量多達幾十家,包括政府機關(guān)、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位;二是個(gè)人客戶(hù),數量有數十人,均為普通民眾。
中心業(yè)務(wù)目前以寄存為主,以前曾有的代整、數字化業(yè)務(wù)由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉移。其業(yè)務(wù)流程主要分三步:首先,客戶(hù)與中心簽訂協(xié)議。中心制有標準格式的協(xié)議書(shū),內容涉及雙方權利與義務(wù)、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶(hù)有額外要求,中心與客戶(hù)協(xié)商后可補充在協(xié)議內。其次,客戶(hù)運送檔案。中心要求客戶(hù)將文件、檔案自行運送到中心,客戶(hù)大多請搬家公司運送,整個(gè)過(guò)程由客戶(hù)負責。第三,中心將文件、檔案上架?蛻(hù)檔案運到中心之后,中心工作人員與客戶(hù)隨車(chē)人員履行交接手續,清點(diǎn)檔案數量,確認存放位置,最后將檔案搬進(jìn)庫房上架。
中心的服務(wù)方式較為簡(jiǎn)單,主要包括接待客戶(hù)利用、答復客戶(hù)詢(xún)問(wèn)等內容。當客戶(hù)前來(lái)利用寄存檔案,中心在其出示證明或介紹信之后,允許他們直接進(jìn)入庫房查閱,查閱過(guò)程由中心工作人員全程陪同。如果是電話(huà)查詢(xún),中心會(huì )根據需要予以答復。
中心寄存服務(wù)的收費價(jià)格因裝具不同而有所差別。一般情況下,中心予以客戶(hù)一定的優(yōu)惠,老客戶(hù)的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱,客戶(hù)也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時(shí)間較長(cháng),費用可以根據經(jīng)濟情況和物價(jià)水平在一定范圍內浮動(dòng),但需要由雙方協(xié)商。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的優(yōu)勢與不足
中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構的典型。筆者在調研中詳細了解了中心的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和服務(wù)內容,認為中心既有一定的優(yōu)勢,也存在一些不足。
中心的優(yōu)勢主要表現在四個(gè)方面
其一,專(zhuān)業(yè)性突出,社會(huì )信譽(yù)度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下,這種性質(zhì)決定了其先天具有良好的專(zhuān)業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)素質(zhì);中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設施,這些專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢為中心良好的社會(huì )信譽(yù)度和可靠性奠定了堅實(shí)基礎。
其二,地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車(chē)站,交通便利。據中心負責人介紹,該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務(wù),但這些公司的`庫房都設在遠郊區縣。相比之下,中心的地理位置較為優(yōu)越,有利于客戶(hù)節省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶(hù)需要緊急利用時(shí),中心位于城區的便利以及便捷的交通優(yōu)勢更是凸顯無(wú)疑。
其三,庫房設施條件齊備,安全性好。中心租賃了檔案館的庫房,建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房?jì)扰溆袦貪穸瓤刂苾x器和其他各種防護設施,安全性能優(yōu)越,可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。
其四,保管費用較為低廉,經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。中心雖然位于城區,但與昂貴的寫(xiě)字樓相比,中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個(gè)收費不到10元/月;而寫(xiě)字樓租金每平方米超過(guò)15元/天。經(jīng)濟上的節省是客戶(hù)選擇中心的一個(gè)重要原因。
另一方面。中心也存在四點(diǎn)不足
第一,獨立性不強,受上級單位制約明顯。中心雖是經(jīng)登記的事業(yè)單位,但由于掛靠在檔案館下,其業(yè)務(wù)開(kāi)展、經(jīng)費安排、人員設置、發(fā)展規模等可能會(huì )受上級單位的影響和制約,經(jīng)營(yíng)方式和手段缺乏獨立性。隨著(zhù)我國政治體制改革的深入,檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化,中心的發(fā)展前景存在不確定的風(fēng)險。
第二,業(yè)務(wù)較為單一,不易發(fā)揮專(zhuān)業(yè)性?xún)?yōu)勢。中心目前只開(kāi)展寄存業(yè)務(wù),僅為客戶(hù)的文件、檔案提供保存場(chǎng)所,缺乏檔案專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。事實(shí)上,文件、檔案管理是一項專(zhuān)業(yè)性很強的工作,涉及整理、著(zhù)錄、編制檢索工具、修復、數字化、處置等多項業(yè)務(wù)。中心限于人手和技術(shù)條件等因素,不能提供專(zhuān)業(yè)化的配套服務(wù),因而難以發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢。
第三,服務(wù)形式不夠豐富,主動(dòng)服務(wù)意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務(wù),提供利用也基本采用“客戶(hù)自來(lái)自查”的服務(wù)方式。中心尚未考慮主動(dòng)研究客戶(hù)需求加以滿(mǎn)足,大多以坐等客戶(hù)上門(mén)的方式等待用戶(hù),主動(dòng)服務(wù)意識較為缺乏。
第四,庫房管理制度規范性不佳,檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理,檔案目錄由客戶(hù)自行編制和提供。庫房?jì)妊b具形式很多,有鐵架、鐵柜、紙箱等,客戶(hù)寄存的文件、檔案雖做了簡(jiǎn)單分區,但整個(gè)庫房管理并未形成規范的制度,只編有簡(jiǎn)單的庫房平面圖,缺乏統一的庫房目錄,也沒(méi)有建立庫房管理的數據庫系統?赡苁且驗轲^藏文件、檔案數量不是特別多,中心工作人員尚可憑借記憶和經(jīng)驗來(lái)明確文件、檔案的存放位置,但這畢竟不是庫房管理的規范道路,將來(lái)容易導致管理上的混亂。
調研引發(fā)的思考
該市檔案事業(yè)服務(wù)中心作為國有檔案中介機構的典型之一,反映出國內商業(yè)性、社會(huì )化文件、檔案管理服務(wù)機構的一些共同特點(diǎn)。與歐美國家建設較為成熟的商業(yè)性文件中心相比,我國檔案中介機構自然存在一些差距。但筆者調研的目的并非為了比較中外的異同或差距,而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的,筆者本著(zhù)“立足國情,合理借鑒”的指導思想,主要從兩方面進(jìn)行了思考。
一方面,客觀(guān)看待我國當前檔案中介機構的現實(shí)環(huán)境,明確商業(yè)性文件中心本土化建設的發(fā)展需求和指導原則。
總體而言,我國檔案中介機構的建設當前尚處于起步階段。但隨著(zhù)我國政治、經(jīng)濟體制改革的深入,經(jīng)濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前,我國檔案中介機構身處蓬勃發(fā)展的現實(shí)環(huán)境,逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。
上述多種形式檔案中介機構的出現和發(fā)展,是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結果,也可以說(shuō)是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色,也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機構的優(yōu)勢和不足在上文已有詳細分析,無(wú)須贅述。民營(yíng)檔案中介機構的市場(chǎng)化、社會(huì )化服務(wù)相對突出,業(yè)務(wù)也更加靈活多樣,但由于資本的局限,其發(fā)展規模受到限制,業(yè)務(wù)的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構的優(yōu)勢在于可以引進(jìn)國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗,但真正適應國情可能還需要較長(cháng)時(shí)間,而且這種機構一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經(jīng)濟水平較高的地區,因此地域范圍的局限也相對明顯。
基于我國檔案中介機構的現實(shí)環(huán)境,筆者認為商業(yè)性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發(fā)展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間都會(huì )面臨共存互補的格局,因為它們各有特色和優(yōu)劣,共同滿(mǎn)足了社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟建設中文檔管理的多元化需求,因此不是相互取代的關(guān)系,而應當優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。無(wú)論哪種形式,只要是商業(yè)性、社會(huì )化的文件、檔案服務(wù)機構,都必須經(jīng)受市場(chǎng)的歷練和檢驗,在市場(chǎng)競爭中求得更好的發(fā)展。此外,商業(yè)性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發(fā)展的原則,國外的成功模式不能機械地照搬到國內,而應立足國情和市場(chǎng)需要,采取分步走的建設方式。如果一擁而上,結果可能會(huì )是不但實(shí)現不了商業(yè)性文件中心“經(jīng)濟、高效”的優(yōu)勢,反而造成浪費。
另一方面,充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗,探索我國檔案中介機構建設成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。
筆者曾系統研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點(diǎn),也對美國最著(zhù)名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過(guò)典型分析,成本經(jīng)濟、規模效益化、業(yè)務(wù)廣泛、服務(wù)高效、經(jīng)營(yíng)靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點(diǎn),這些優(yōu)點(diǎn)也是其風(fēng)靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點(diǎn),發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。
首先,我國檔案中介機構應找準定位,實(shí)現成本經(jīng)濟和規模效益化的目標優(yōu)勢。如上所述,我國檔案中介機構具有多種形式,共同滿(mǎn)足市場(chǎng)文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據自身性質(zhì)和特點(diǎn)明確相應的目標客戶(hù),找準市場(chǎng)定位,并吸取文件中心節約成本的優(yōu)點(diǎn),在庫房選用、設施配備和人員安排上著(zhù)力實(shí)現成本的合算。更重要的是,國有、民營(yíng)和外資檔案中介機構都必須重視效益規模。后兩者主要受市場(chǎng)機制調節,效益相對有保障一些-關(guān)鍵是國有檔案中介機構,因其大多掛靠在各級檔案行政部門(mén)或綜合性檔案館之下,上級單位最好對其建立和布局有統一規劃,避免出現蜂擁建立的情況,因為數量過(guò)多反而達不到規模效益的優(yōu)勢了。
供應商管理制度3
供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩定性和效率,通過(guò)規范供應商的送貨行為,保證產(chǎn)品質(zhì)量,減少延誤,提高運營(yíng)效率。該制度涵蓋了以下幾個(gè)核心部分:
1. 供應商選擇與評估
2. 送貨標準與流程
3. 質(zhì)量控制與檢驗
4. 送貨時(shí)間與準時(shí)率管理
5. 儲存與搬運規定
6. 異常處理與糾紛解決
7. 績(jì)效考核與激勵機制
內容概述:
1. 供應商選擇與評估:明確供應商資質(zhì)要求,定期進(jìn)行績(jì)效評估,確保供應商具備穩定的產(chǎn)品質(zhì)量和及時(shí)交貨能力。
2. 送貨標準與流程:設定清晰的送貨程序,包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等,確保流程順暢。
3. 質(zhì)量控制與檢驗:設立嚴格的質(zhì)量檢驗標準,對到貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢或全檢,防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)環(huán)節。
4. 送貨時(shí)間與準時(shí)率管理:設定合理的`交貨期限,監控供應商的交貨準時(shí)率,對延遲交貨進(jìn)行處罰。
5. 儲存與搬運規定:規定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規范,防止貨物損壞。
6. 異常處理與糾紛解決:建立有效的溝通渠道,及時(shí)解決送貨過(guò)程中出現的問(wèn)題,公平處理供應商與公司的糾紛。
7. 績(jì)效考核與激勵機制:制定公正的評價(jià)體系,對表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵,激勵其持續改進(jìn)。
供應商管理制度4
為切實(shí)加強店內倉庫管理,提高倉庫利用率、減少損耗、提升進(jìn)出貨效率,特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫,包括聯(lián)營(yíng)及otc倉庫,不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內只允許存放商品、場(chǎng)內贈送贈品(試吃試用品),不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進(jìn)出倉庫需兩人同行,嚴禁無(wú)證人員進(jìn)入庫區,嚴禁非本店員工、促銷(xiāo)人員借用本店人員工號牌卡進(jìn)出倉庫;
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進(jìn)出管理工作,所有員工、促銷(xiāo)員進(jìn)入倉庫都需留下工號牌卡;
3、門(mén)店設有加貨專(zhuān)用車(chē),禁止普通購物車(chē)進(jìn)入倉庫,倉庫門(mén)崗應做好現場(chǎng)管理工作;
4、二樓大倉實(shí)行定點(diǎn)開(kāi)放制,非開(kāi)放時(shí)間禁止員工、促銷(xiāo)員進(jìn)入倉庫;如有特殊情況需要進(jìn)倉的,需由分管業(yè)務(wù)主管向防損提出申請,經(jīng)審核同意后方可進(jìn)入;
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門(mén)應根據員工分管商品品類(lèi)設定倉庫責任區,責任到人、到貨架;
2、所有倉庫的管理,處長(cháng)為部門(mén)負責人、課長(cháng)為區域負責人、員工為貨架第一責任人,促銷(xiāo)員負責協(xié)助整理工作;
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場(chǎng)管理、三信管理、臺帳管理工作,如因保管不當、或違規操作造成損失的,由貨架責任人承擔相應責任;
4、各部門(mén)查詢(xún)商品由對應商品貨架責任人負責管理;
5、贈品等同于商品,所有贈品按所屬品類(lèi)、品牌由商品貨架責任人負責統一管理;
6、otc精品倉庫由總臺負責管理,所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進(jìn)價(jià)賠償;
四、庫區商品管理
1、倉存商品的管理應遵循:分類(lèi)存放、先進(jìn)先出、封箱儲存等原則;
2、分類(lèi)存放原則:
、俑鞑块T(mén)倉庫應設單位的贈品存放區、查詢(xún)商品存放區,與正常商品區別存放;
、趥}庫應按公司新分類(lèi)原則按貨架、層板進(jìn)行分類(lèi)管理,不得出現混放現象;
3、先進(jìn)先出原則:所有商品的進(jìn)出應按商品進(jìn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期,按先進(jìn)先出原則管理和提取,以確保商品品質(zhì);
4、封箱存放原則:
、賯}庫儲存商品應整箱存入,如在上貨過(guò)程中出現零散商品的,應用大小合適的紙箱、封箱后存放,并將商品碼、商品名稱(chēng)、數量標于外箱上;
、谏唐反娣疟M量做到一箱一品,需拼箱存放的,每箱品種數不得大于3個(gè),同時(shí)應在外箱標明商品碼、品名及數量;
、劢股唐烽_(kāi)放存放、嚴禁使用購物車(chē)、購物籃、周轉知筐存放商品;
、芡庀淦茡p的商品,應及時(shí)更換外箱,以減少商品儲存過(guò)程中出現的商品損耗;
5、所有商品應離地離墻放置,離地不少于10cm,離墻距離不少于5cm;
6、商品存放時(shí)應將重量較大的商品放于底部,避免壓壞商品;
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志,以提醒員工搬運、上貨時(shí)輕拿輕放;
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平,無(wú)通道兩側凹凸不平的情況出現;
9、貨架頂部存放商品應注意高度,離燈帶距離不得小于40cm;
10、使用倉板存放商品的,堆垛間間距不得小于50cm,高度根據商品的承壓能力和商品特性確定,并以提取方便為宜,沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋;
11、商品拿取應輕拿輕放,如因人為原則造成商品損失的.,由責任人按進(jìn)價(jià)賠償;
12、因三信原因撤架商品應單獨存放,用紅色封箱帶封箱后,應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質(zhì)等商品應單獨存放于查詢(xún)區,根據商品屬性定期清理----按商品品質(zhì)情況及保管要求(如蛋類(lèi)需每日清理,百貨可按月清理);
14、買(mǎi)斷破包不可換貨商品應做好商品記錄,每月結轉次日由業(yè)務(wù)處提交清單及處理意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式,避免出現商品積壓;
15、各部門(mén)應保證庫存貨架之間的暢通,不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道;
16、所有部門(mén)不得將商品存放于消防黃線(xiàn)范圍內; 17、各部門(mén)應重點(diǎn)關(guān)注易失竊商品的儲存情況,重點(diǎn)商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡,登記商品進(jìn)出情況;
18、各部門(mén)應保持庫存衛生清潔,不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進(jìn)行庫存衛生清理工作;
19、退貨商品應單獨存放于退貨區域內,并按要求在外箱粘貼退貨單據;
20、食品、生鮮商品的儲存,應關(guān)注其儲存條件,避免因保存不當出現商品質(zhì)量問(wèn)題;
21、門(mén)店允許供應商活動(dòng)用道具臨時(shí)存放于倉庫內,但應在活動(dòng)結束的三天內清理出門(mén)店;不正常使用的供應商陳列架不得長(cháng)期滯留在倉庫內;防損部門(mén)有權定期(每月末)清理;
22、嚴禁在倉庫內使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無(wú)證人員進(jìn)出倉庫
2、嚴禁在倉庫區使用明火
3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專(zhuān)物車(chē);
4、嚴禁商品開(kāi)放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內;
6、嚴禁一人單獨進(jìn)倉;
7、嚴禁商品著(zhù)地存放;
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線(xiàn)內放置任何物品;
供應商管理制度5
1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業(yè)沒(méi)有嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無(wú)章可依,還會(huì )給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個(gè)方面:
1.1建立嚴格、完善的采購制度
建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門(mén)之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關(guān)部門(mén)(特別是財務(wù)部門(mén))的責任和關(guān)系、各種材料采購的規定和方式、報價(jià)和價(jià)格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢(xún)價(jià)、列表比較、議價(jià),然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價(jià)填在請購單上;還可規定超過(guò)一定金額的采購須附上三個(gè)以上的書(shū)面報價(jià)等,以供財務(wù)部門(mén)或內部審計部門(mén)稽核。
1.2建立供應商檔案和準入制度
對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個(gè)供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進(jìn)行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專(zhuān)人管理。同時(shí)要建立供應商準入制度。重點(diǎn)材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門(mén)聯(lián)合考核后才能進(jìn)入,如有可能要實(shí)地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問(wèn)題逐一評分,只有達到或超過(guò)評分標準者才能成為歸檔供應商。
1.3建立價(jià)格檔案和價(jià)格評價(jià)體系
企業(yè)采購部門(mén)要對所有采購材料建立價(jià)格檔案,對每一批采購物品的報價(jià),應首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較,分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因,原則上采購的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平,否則要作出詳細的說(shuō)明。對于重點(diǎn)材料的價(jià)格,要建立價(jià)格評價(jià)體系,由公司有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評價(jià)組,定期收集有關(guān)的供應價(jià)格信息,來(lái)分析、評價(jià)現有的價(jià)格水平,并對歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評價(jià)和更新。這種評議視情況可一季度或半年進(jìn)行一次。
1.4建立材料的標準采購價(jià)格,對采購人員根據工作業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲
財務(wù)部對所重點(diǎn)監控的'材料應根據市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價(jià)格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價(jià)格。標準采購價(jià)格亦可與價(jià)格評價(jià)體系結合起來(lái)進(jìn)行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進(jìn)行獎勵,對沒(méi)有完成降低采購成本任務(wù)的采購人員分析原因,確定對其懲罰的措施。
2降低材料成本的方法和手段
(1)通過(guò)付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來(lái)較大的價(jià)格折扣。
(2)把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機。價(jià)格會(huì )經(jīng)常隨著(zhù)季節、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng),因此,采購人員應注意價(jià)格變動(dòng)的規律,把握好采購時(shí)機。
(3)以競爭招標的方式來(lái)牽制供應商。對于大宗物料采購,一個(gè)有效的方法是實(shí)行競爭招標,往往能通過(guò)供應商的相互比價(jià),得到底線(xiàn)的價(jià)格。
(4)向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節,降低采購成本,同時(shí)制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì )更好。
供應商管理制度6
適用范圍:
所有向公司提供建材及設備的供應商,以甲供、限價(jià)及限品牌供應商為主(包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商)。
規范目的:
1、全面了解供應商的資質(zhì),信譽(yù)及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。
3、建立長(cháng)期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡(luò )。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉'的水平。從而降低采購成本,保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分:評估小組人員的組成
第一條:評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專(zhuān)業(yè)人員組成。
第二條:專(zhuān)業(yè)人員包括公司專(zhuān)業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專(zhuān)業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織。必要時(shí)可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。
第二部分:工作內容及程序
第三條:評估工作依據二個(gè)評估表的項目進(jìn)行:《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條:《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專(zhuān)業(yè)評估小組填寫(xiě);《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門(mén)填寫(xiě)。
第五條:《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫(xiě)后,經(jīng)建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評估。
第六條:評估的方法是按產(chǎn)品類(lèi)別及銷(xiāo)售形式對供應商逐項進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力,挑選出有意向的供應商,對其進(jìn)行實(shí)地考察后,確定評估結果。
第七條:評估結果上報公司主管領(lǐng)導批準認可后,由建材采購協(xié)調小組進(jìn)行分檔。
第八條:評估結果可分為三個(gè)檔次:'可以合作'、::'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》。待將來(lái)應急時(shí)使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的,將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條:《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿(mǎn)以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫(xiě),保修期滿(mǎn)一個(gè)月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門(mén)進(jìn)行評估。
第十條:評估方法為權重比例和百分制評分相結合的'方式:根據實(shí)際操作情況給出各單項評分,然后按權重計算總得分,得出評估結果,上報公司領(lǐng)導批準認可。
第十一條:評估結果按總得分高低分為四個(gè)檔次:'可以合作'、'需要改進(jìn)'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條:'可以合作'即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》, 將來(lái)有采購項目時(shí)優(yōu)先選擇。'需要改進(jìn)'即79—70分之間,向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后,進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間,向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后,進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》,留作將來(lái)應急時(shí)再合作,如在重新評估時(shí)沒(méi)有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而將其淘汰,進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。對此類(lèi)供應商要加以注明,防止與其再合作。
第十三條:所有與公司簽定的建材、設備采購合同,在執行后都要填寫(xiě)《供應商供貨情況評估表》并對供應商進(jìn)行評估。當進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》后,經(jīng)過(guò)三次合作均為理想的供應商,可確定為公司建材及設備采購《長(cháng)期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商,即作降級處理!堕L(cháng)期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條:所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔,并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。
第三部分:評估表格
第十五條:附表1《認可材料、設備供應商評估表》:
第十六條:附表2《供應商供貨情況評估表》:
第十七條:本規范監督執行人:公司采購協(xié)調小組負責人。
供應商管理制度7
餐飲供應商管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一部分,旨在確保食材質(zhì)量、成本控制和服務(wù)水平。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個(gè)環(huán)節。
內容概述:
1. 供應商資質(zhì)審查:對供應商的營(yíng)業(yè)執照、食品安全證書(shū)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行嚴格審核。
2. 產(chǎn)品質(zhì)量標準:設定明確的.質(zhì)量標準,如新鮮度、口感、包裝等,供應商需定期提供檢驗報告。
3. 價(jià)格談判與合同簽訂:確定公正的價(jià)格體系,并簽訂包含質(zhì)量、交貨時(shí)間、違約責任等內容的合同。
4. 供應商績(jì)效評估:定期評估供應商的交貨準時(shí)率、質(zhì)量合格率、服務(wù)態(tài)度等因素。
5. 庫存與配送管理:監控庫存水平,確保供應商按時(shí)、準確配送。
6. 應急處理機制:建立應對食材短缺、質(zhì)量問(wèn)題等突發(fā)情況的預案。
供應商管理制度8
一、總則
為了穩定供應商隊伍,建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二、管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
對選定的供應商,公司與之簽訂長(cháng)期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
公司可對供商評定信用等級,根據等級實(shí)施不同的管理。
公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質(zhì)量水平。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
交貨能力。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
價(jià)格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。
技術(shù)能力。包括:
(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
(2)后續研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
后援服務(wù)。包括:
(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。
人力資源。包括:
(1)經(jīng)營(yíng)團隊;
(2)員工素質(zhì)。
現有合作狀況。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí),應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
對每類(lèi)物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組;
評選小組初審候選廠(chǎng)家后,由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家,雙方協(xié)填調查表;
經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的,始得采購;沒(méi)有通過(guò)的',請其繼續改進(jìn),保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員,或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。
公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén),可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九、附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
供應商管理制度9
1.目的和范圍
1.1 目的:為控制進(jìn)貨的'質(zhì)量,滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制,特制定本辦法。
1.2 范圍:適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2.相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)
3.職責:
3.1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查,并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià),必要時(shí),應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4.工作程序
4.1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進(jìn)行調查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據。
4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
4.3 在評價(jià)的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄:供應商評價(jià)表。
供應商評價(jià)表
年 月至 年 月 供應商名稱(chēng):
項目配分考核內容及方法得分考核人
價(jià)格201.根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格(會(huì )計成本),此標準價(jià)格為10分。2.價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分,價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分,以此類(lèi)推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據,批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301.以逾期率為依據。2.逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分
配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執行,致使相同缺陷重復出現,每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰
評價(jià)結論
供應商管理制度10
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來(lái)源的.控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。
2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。
2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》
(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度11
●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)
●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料,商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。
☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可(對外埠產(chǎn)品)/商檢證書(shū)(對進(jìn)口產(chǎn)品)。
●××超市總部供應商合同,對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
●合同經(jīng)雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在××超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"(同一供應商供應××超市不同部組單品,僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別)。
●××購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件,該附件為××超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價(jià)格等)如有變動(dòng),須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員,以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi),商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題,供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時(shí)間。
●為節省往返時(shí)間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單(訂單須是電腦打印,手寫(xiě)訂單無(wú)效)。
●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。
●供應商收到訂單后,要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨,請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映,協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時(shí)終止,店營(yíng)業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關(guān)于對帳和結款
●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。
●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。
●為節省時(shí)間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符,如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。
●對帳完成后,請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部,以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款,請提供:
☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。
☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。
●供應商發(fā)生退票,請用公司抬頭的`信紙說(shuō)明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。
●供應商支票遺失,請立即到××超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng),自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價(jià)等變更,促銷(xiāo),贊助費用。
●財務(wù)部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責:對帳、結帳、賠償。
●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責:長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部:談判經(jīng)理/區經(jīng)理;店內:店長(cháng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品,這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此,××超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售,××超市要求供應商積極參與促銷(xiāo),并支持××超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實(shí),提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的,造成××超市相關(guān)損失由供應商補償!痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。
●××超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發(fā)生,所以××超市規定:
☆凡××超市員工,不論職務(wù)高低,都不得出于個(gè)人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工,一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如××員
工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據,供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用,財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票,供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票,供應商有權拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。
●××超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。
供應商管理制度12
第一章總則
第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實(shí)際,特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。
第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。
第二章職責分工
第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的`供應商,市場(chǎng)部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括:公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門(mén)分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實(shí)施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起,需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有,由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”,報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。
(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料,由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。
(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收,并填寫(xiě)“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號,并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬,落實(shí)使用責任人。
第十三條采購的實(shí)施
(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí),首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時(shí),應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人,補充必需的資料。
(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià),對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果,由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”,并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門(mén)分管副總審批。
(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后,市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò),市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn),重新組織采購或詢(xún)價(jià)。
供應商管理制度13
1)每天下班后由倉庫管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時(shí)處理和報告。
2)門(mén)禁管理:非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫,如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
3)倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現一例立即報告處理。
4)高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē),并注意安全。
5)保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1)物料品質(zhì)維護:在物料收貨、點(diǎn)數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的'過(guò)程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。
2)發(fā)現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
3)每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行處理,根據處理結果對物料進(jìn)行分別管理。
4)保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。
供應商管理制度14
1、目的
為進(jìn)一步規范河公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)工程、物資、服務(wù)供應商的管理,強化供應商準入、評價(jià),完善供應商評價(jià)體系,維護公司合法權益,依據公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關(guān)法律法規,結合公司實(shí)際,特制定本辦法。
2、適用范圍
本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實(shí)際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應商的全過(guò)程閉環(huán)管 理。
3、術(shù)語(yǔ)及定義
3.1供應商:指向公司提供商品或相應服務(wù)的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;
3.2代理商:指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區域銷(xiāo)售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應商;
3.3合格供應商:是指社會(huì )上具備資質(zhì)及履約能力,通過(guò)一定程序評價(jià),并經(jīng)各級管理部門(mén)審批合格進(jìn)入公司,可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應商;
3.4潛在供應商:是指有能力向公司提供符合技術(shù)規范要求的貨物、工程或服務(wù),但不在公司供應商庫內的投標供應商。
4、職責
公司運營(yíng)改善部為公司供應商管理的綜合管理部門(mén),下設招投標管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標辦),負責供應商的日常管理工作。
4.1運營(yíng)改善部職責
4.1.1制(修)訂供應商管理相關(guān)制度;
4.1.2收錄公司供應商信息;
4.1.3建立公司供應商信息庫,并對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
4.1.4負責供應商檔案管理;
4.1.5組織對供應商的月度和年度評價(jià);
4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴;
4.1.7供應商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。
4.2采購主責部門(mén)職責
4.2.1貫徹落實(shí)公司《供應商管理辦法(試行)》;
4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核;
4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督;
4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。
4.3采購需求單位職責
4.3.1向采購主責部門(mén)推薦供應商;
4.3.2參與對供應商履約情況的評價(jià),并提出建議。
4.4其他相關(guān)部門(mén)職責
4.4.1審計處:審計過(guò)程中發(fā)現有違反《供應商管理辦法(試行)》的情況,及時(shí)反饋給公司招標辦。
4.4.2法律事務(wù)部:負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應商信息,通報涉案單位,并及時(shí)反饋給公司招標辦。
5、管理內容及要求
5.1管理原則
堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動(dòng)態(tài)維護、資源共享,公平、公正、公開(kāi),制造商為主的原則。
5.2供應商評級
5.2.1評級原則:根據供應商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等,依據各部門(mén)對供應商的入庫評分,對供應商進(jìn)行分級(附件1);并結合年度評價(jià)結果對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理;
5.2.2各主責部門(mén)制定詳細的供應商入庫評分標準,報招標辦審核后執行。
5.3供應商庫建立與維護
對供應商實(shí)行入庫管理制度,采購活動(dòng)優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。
5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件
5.3.1.1資質(zhì)符合要求;
5.3.1.2遵守國家法律法規,在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄;
5.3.1.3具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及相關(guān)資質(zhì);
5.3.1.4財務(wù)核算規范,具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況;
5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū);
5.3.1.6代理商的要求
a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權視為代理商);
b.進(jìn)口品牌國外公司授權的代理商;
c.授權期限起始時(shí)間及授權內容應明確,有授權人簽字(國內代理商需加蓋授權單位行政章)。
5.3.2供應商入庫流程(附件8)
5.3.2.1推薦
a.采購主責部門(mén)推薦供應商時(shí),收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》(附件2);
b.需求部門(mén)推薦供應商時(shí),收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》,報采購主責部門(mén)審核。
5.3.2.2資質(zhì)審核
采購主責部門(mén)對擬推薦供應商進(jìn)行資格審核,具體包括:
a.營(yíng)業(yè)執照:具體審查企業(yè)名稱(chēng)、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統一社會(huì )信用代碼,而不再審查稅務(wù)登記證和組織機構代碼證);
b.稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等;
c.組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;
d.生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查;
e.必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息;
f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì);
g.產(chǎn)品代理授權書(shū):審查其手續是否符合法律規定,是否有效,從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需提供生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所提供的書(shū)面授權及委托證明文件;
h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商提供國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明;
i.其他必要證件:對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。
5.3.2.3采購主責部門(mén)負責組織對供應商進(jìn)行評議,如有需要,采購主責部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員對供應商進(jìn)行實(shí)地考察,考察報告應按統一格式書(shū)寫(xiě)(附件3);
5.3.2.4資質(zhì)審核結束后,將審批后的'《供應商新增申請表》及供應商資質(zhì)資料報招標辦;
5.3.2.5招標辦審核通過(guò)統一辦理入庫手續。
5.3.3潛在供應商入庫
5.3.3.1需求單位或采購主責部門(mén)收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門(mén)審核;
5.3.3.2審核通過(guò)后,可參與當次采購活動(dòng);
5.3.3.3填寫(xiě)《供應商新增申請表》,連同資質(zhì)資料報招標辦;
5.3.3.4招標辦審核通過(guò)辦理入庫手續。
5.3.4代理商入庫
采購主責部門(mén)審核后,再履行供應商入庫程序。
5.3.5供應商庫維護
對供應商庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護,待現有供應商入庫后,可隨時(shí)推薦新的供應商;當出現供應商信息變化或數據需要維護時(shí),填寫(xiě)《供應商變更申請表》(附件4)、《供應商擴充視圖申請表》(附件5)。
5.3.6在庫供應商的選用
5.3.6.1供應商選用原則
a.擬推薦供應商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應;
b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商;
c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保具有可追溯性;
d.采購時(shí)原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè),但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式,沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情況除外。
5.3.6.2供應商選用流程
a.需求單位、采購主責部門(mén)結合實(shí)際情況,從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商;
b.采購主責部門(mén)進(jìn)行確認;
c.在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí),可推薦潛在供應商,由采購主責部門(mén)審核供應商資質(zhì)資料,合格的可參與當次采購活動(dòng)。
5.3.7在庫供應商的基本權利和義務(wù)
5.3.7.1在參與采購過(guò)程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價(jià)后,有權向招標辦提出質(zhì)疑或投訴;
5.3.7.2有權向監督部門(mén)舉報公司范圍內采購過(guò)程中存在的營(yíng)私舞弊行為;
5.3.7.3接受公司相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún);
5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動(dòng);
5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格,牟取利益;
5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;
5.3.7.7嚴格執行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
5.3.7.8及時(shí)向采購主責部門(mén)通報企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
5.3.8供應商評價(jià)
5.3.8.1評價(jià)程序
對供應商的評價(jià)采取日常評價(jià)與月度、年度評價(jià)相結合的方式。
a.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據供應商參與采購活動(dòng)和履約情況,按照評價(jià)內容(附件6)進(jìn)行日常評價(jià);
b.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據對供應商的日常評價(jià)情況,于每月5日前將《供應商月度評價(jià)匯總表》(附件7)報招標辦;
c.采購主責部門(mén)根據供應商履約情況,按相應合同條款執行;
d.每年年終,招標辦組織需求部門(mén)、采購主責部門(mén)、價(jià)委會(huì )等相關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行年度評價(jià);
e.招標辦根據月度年度評價(jià)結果,隨時(shí)按照5.3.8.2的規定做出相應處理。
5.3.8.2評價(jià)結果處理
a.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中1至3中任意一條,在供應商分級評價(jià)中減5分,且一年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng);
b.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中4至7中任意一條,在供應商分級評價(jià)中減10分,且三年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng);
c.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中8至17中任意一條,在供應商分級評價(jià)中直接降為D級供應商,且不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng);
d.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中18至20中任意一條,在供應商分級評價(jià)中加5分;
e.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容以外情況,由招標辦視情況進(jìn)行處理。
6、考核
6.1對于容忍、縱容供應商不良行為,或知曉后而未及時(shí)反饋,無(wú)論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個(gè)人,均按照公司相關(guān)規定嚴肅處理;
6.2發(fā)現在供應商入庫、選用、審核、評價(jià)等環(huán)節中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節對相關(guān)單位或個(gè)人給予相應處罰,構成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
7、附則
7.1本辦法由運營(yíng)改善部起草并負責解釋。
7.2本辦法自下發(fā)之日起執行,原《供應商禁入管理規定》同時(shí)廢止。
7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。
供應商管理制度15
1、目的和范圍
1.1目的:為控制進(jìn)貨的質(zhì)量,滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制,特制定本辦法。
1.2范圍:適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2、職責:
2.1采購部負責對供應商進(jìn)行調查,并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià),必要時(shí),應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序:
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的'形式,對其進(jìn)行調查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據。
3.2采購部在調查的基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3.3在評價(jià)的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。
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