采購管理制度推薦
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采購管理制度推薦1
一、目的:
為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批。
2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
。1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
。4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則:
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi):
。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi):?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi):與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi):節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi):與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類(lèi):指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類(lèi)型物資:其他需要采購的.相關(guān)物品。
。ǘ┎少彴才牛
由總公司統一采購:經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單,經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務(wù)審核后可由子公司自行采購)
六、采購流程:
1、采購申請:
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心,申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):
。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
。2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
。3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認:
。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
。3)信譽(yù)良好者。
。4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
。2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
。1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
。2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知采購部門(mén),2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
8、對帳付款:
采購付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:
。1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續;
。2)付款方式:
A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后,轉賬支付。
。3)需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部,自20xx年3月1日起執行。
采購管理制度推薦2
第一章總則
第一條為規范學(xué)院招投標采購工作,依據《西南大學(xué)采購與招投標管理辦法》,結合學(xué)院實(shí)際,制定本辦法。
第二條本辦法適用于學(xué)院自行組織的各類(lèi)招標及采購活動(dòng)。
第三條招標采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)公正,誠實(shí)信用;質(zhì)量第一,節儉辦學(xué);統籌兼顧,提高效率;集體研究,民主決策;規范操作,強化監督的原則。
第二章機構設置及職責
第四條學(xué)院成立采購與招投標工作小組,負責日常招標及采購工作。工作小組由學(xué)院院長(cháng)任組長(cháng),分管副院長(cháng)任副組長(cháng),成員包括辦公室主任、實(shí)驗中心正副主任、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及資產(chǎn)管理員。其主要職責是:
。ㄒ唬┲笇、管理學(xué)院采購與招標工作。
。ǘ┴撠煂W(xué)院采購項目網(wǎng)上競價(jià)的一審審核工作;
。ㄈ┳龊檬袌(chǎng)調研、明確項目需求,提出采購建議方案,負責采購技術(shù)釋疑;
。ㄋ模┙M織并實(shí)施學(xué)院自行采購工作;
。ㄎ澹┙M織合同簽訂、實(shí)施、驗收等工作。
第五條學(xué)院成立采購與招投標工作監督小組,組長(cháng)由學(xué)院紀委書(shū)記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是:
。ㄒ唬┍O督采購與招投標工作有關(guān)法律法規及規章制度的執行;
。ǘ┙M織制定采購與招投標監督工作的規章制度;
。ㄈ└鶕枰扇藛T監督采購與招投標工作;
。ㄋ模┦芾聿少徟c招投標活動(dòng)中的'有關(guān)投訴。
第三章采購的組織與實(shí)施
第六條學(xué)校采購分為統一采購和分散采購兩種形式。凡達到統一采購限額標準的采購項目必須實(shí)行統一采購,統一采購項目由學(xué)校采購與招投標管理中心負責組織實(shí)施。對未達到統一采購標準的采購項目實(shí)行學(xué)院分散采購。
第七條學(xué)院分散采購
。ㄒ唬┚W(wǎng)上競價(jià)采購
1、范圍及標準:?jiǎn)闻_(件、套)10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。
2、網(wǎng)上競價(jià):儀器設備主要通過(guò)學(xué)校網(wǎng)上競價(jià)系統采購。由采購項目經(jīng)辦人在網(wǎng)上競價(jià)系統里申報,采購與招投標工作小組審核。具體實(shí)施參見(jiàn)《西南大學(xué)網(wǎng)上競價(jià)采購管理實(shí)施細則》。
3、資產(chǎn)入固報賬流程:?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元(不含)以下的,憑網(wǎng)上競價(jià)確認單、發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬(wàn)元以上的,憑網(wǎng)上競價(jià)采購協(xié)議書(shū)、發(fā)票、入固單即可報賬。
4、網(wǎng)上競價(jià)失敗需要截圖,進(jìn)入學(xué)院自主采購程序。
。ǘ⿲W(xué)院自主采購
1、范圍及標準:?jiǎn)闻_(件、套)10萬(wàn)元以下、批量20萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)項目的采購。
2、申購及組織方式:學(xué)院組織采購為主,不再向歸口管理部門(mén)申報、審批。
3、儀器設備購置全口徑由采購項目經(jīng)辦人通過(guò)國資系統申報、審批。
4、采購方式:談判、磋商、詢(xún)價(jià)等方式。
5、采購合同簽訂:5萬(wàn)元(不含)以下的采購項目不再簽訂采購合同。采購合同經(jīng)采購單位和歸口管理部門(mén)監督簽訂后,由采購項目經(jīng)辦人送校長(cháng)辦公室,加蓋學(xué)校合同專(zhuān)用章后生效。
6、采購發(fā)票簽署:采購項目發(fā)票,由采購項目經(jīng)辦人、驗收人、經(jīng)費負責人簽字即可。
7、資產(chǎn)入固報賬流程:?jiǎn)闻_或批量5萬(wàn)元(不含)以下的,憑發(fā)票、入固單即可報賬;單臺或批量5萬(wàn)元以上的,憑分散采購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。
8、結果公告:結果應在采購中心網(wǎng)站主頁(yè)進(jìn)行公告,且作為報賬憑據之一。
。ㄈ⿲W(xué)院分散采購申報時(shí)間
原則上學(xué)院每學(xué)年集中兩次組織分散采購申報,上半年分散采購申報時(shí)間為3月~4月,下半年分散采購申報時(shí)間為9月~10月,具體時(shí)間由學(xué)院辦公室通告,其它時(shí)間不再組織申報。
第四章監督檢查
第八條采購與招投標工作監督小組應加強對學(xué)院采購與招標活動(dòng)的監督檢查。在監督檢查過(guò)程中,有關(guān)部門(mén)和當事人應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)材料。對發(fā)現的違紀違法問(wèn)題,依情節輕重追究有關(guān)責任人的責任。
第五章附則
第九條成立計算機與信息科學(xué)學(xué)院、軟件學(xué)院采購與招投標工作小組、監督小組。
工作小組
組長(cháng):肖國強
副組長(cháng):陳武
成員:梁華珍、陳凌、唐明、涂玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、鄧暉、余亮、楊曉霞
監督小組
組長(cháng):劉作勛
成員:韓毅、陳懷東
第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。
第十一條本辦法自印發(fā)之日起執行。學(xué)院原有其它管理規定如與本辦法不一致的,以本辦法為準。
采購管理制度推薦3
第一條為加強公司辦公用品采購的管理,提高效率,節省開(kāi)支,根據公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規定,制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統一采購。本制度適用于公司內各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購,也可以自己采購,但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括:
1、辦公家具;
2、辦公設備和辦公用具;
3、日常辦公用品、各種耗材;
4、其它。
第四條采購審批程序:
1、各部門(mén)、分子公司根據實(shí)際需要,確定采購辦公用品的品名、規格型號和數量后填寫(xiě)《辦公用品采購申請審批表》上報總經(jīng)理辦公室;
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核,報主管總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購;大宗物資報主管總經(jīng)理審核,并由總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購;
3、有下列情況之一者,由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審核批準后方可采購:
、趴們r(jià)值在5000元以上的;
、妻k公自動(dòng)化設備;
、菃蝺r(jià)在1000元以上的`辦公用品;
、瓤偨(jīng)理辦公室認定的其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務(wù),需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試;
5、總經(jīng)理辦公室負責驗收,驗收合格后方可交付使用。并由財務(wù)部登記造冊。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負責登記,領(lǐng)取人要有簽字,并轉財務(wù)部與各分公司結算。
第五條供應商的確定?偨(jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標的方式,按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,信譽(yù)好”等標準,編制《合格供方名錄》,每一次采購應確定2家以上供應商。經(jīng)評審后確定采購供應商。
第六條貨款結算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務(wù)部負責結算轉帳。
第七條本制度自xx年11月1日起執行,由總經(jīng)理辦公室負責解釋。
采購管理制度推薦4
第一條總則
為加強企業(yè)規范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品,從而達到降低成本之目的,特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制,確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員,價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規定外,悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總,生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核
4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸,加工,分揀,配送
第五條采購原則
1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號,數量相一致。
4、廉潔自律,不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購
2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求,核對倉庫的庫存量,確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后,采購部與財務(wù)部各持一份,采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè),財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應商
。1)生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選;
。2)本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據
。3)部門(mén)主管在審價(jià)時(shí),認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的,則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格
。4)公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí),均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調查
。1)已核定的'商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本的依據
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情,以利于領(lǐng)導做決策參考
。2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低,應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報
。3)采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí),應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)
。1)根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象;
。2)采購人員根據過(guò)去采購的情況,市場(chǎng)變化情況,以及公司成本預算等情況,確定采購目標價(jià)格;
。3)在得到供應商的報價(jià)信息后,采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對,以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求,并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;
。4)供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí),采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準;
。5)專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià);
。6)在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí),采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
。1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫(xiě)正式的采購單,訂單需要列明一下內容:
A供應商資料:包括名稱(chēng)、編號
B采購商品的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;
C訂單所采購的數量、重量;單位包裝數量、重量,包裝件數
D價(jià)格:?jiǎn)蝺r(jià),合計價(jià)、合同總額,定金或預付款
E交付期:分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量
F付款方式:主要有現金采購和銀行轉賬支付
G標示:商品本身或包裝上的文字標記(訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號)
H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等)
I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單(送貨單)和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
。2)采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
。3)采購人員應控制商品訂購交期,及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作
2、依財務(wù)管理規定,辦理供應商付款工作
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