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行政采購流程管理制度

時(shí)間:2023-03-16 11:40:49 王娟 制度 我要投稿

行政采購流程管理制度(精選15篇)

  在日新月異的現代社會(huì )中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的行政采購流程管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

行政采購流程管理制度(精選15篇)

  行政采購流程管理制度 篇1

  第一、采購管理辦法

  一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。

  二、采購組根據工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數量。

  三、根據工程部送來(lái)之物料計劃內本月份采購數量填寫(xiě)請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。

  四、接到請購單后,采購組應根據品名規格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:

  1、必須是有限公司。

  2、必須做過(guò)其他公司之物料及零件,且目前尚繼續在供應者。

  3、必須自備車(chē)輛。

  采購員于訂購前應確實(shí)調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進(jìn)行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠(chǎng))之調查工作,必要時(shí)得協(xié)調工程部、地產(chǎn)部、地盤(pán)經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。

  五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。

  六、物料進(jìn)倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據品管質(zhì)量、數量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。

  七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現按公司規定處理,嚴重者移交司法部門(mén)處理。

  第二、采購程序

  1、物料管理部門(mén)開(kāi)出采購單,給采購組。

  2、決定購買(mǎi)些什么物料以及購買(mǎi)多少數量。

  3、研究市場(chǎng)狀況,并找出有利的購買(mǎi)時(shí)機。

  4、決定物料供應來(lái)源以進(jìn)行采購事項。

  5、以詢(xún)價(jià)、報價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格,并選取供應商。

  6、與供應商簽訂采購合約并開(kāi)立訂購單。

  7、監督供應商準時(shí)交貨。

  8、核對并完成采購交易行為,根據驗收單或品質(zhì)數量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。

  9、內購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過(guò)出口程序及作業(yè)手續。

  第三、采購員業(yè)務(wù)職責

  一、尋找物料供應來(lái)源,并分析物料市場(chǎng)。

  二、與供應商洽談,并安排工廠(chǎng)參觀(guān),建立供應商(協(xié)力廠(chǎng))之資料。

  三、要求報價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。

  四、獲取所需之物料。

  五、查證進(jìn)公司物料之數量與品質(zhì)。

  六、建立采購業(yè)務(wù)進(jìn)行順遂所需要之資料。

  七、了解市場(chǎng)趨勢,并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。

  八、呆料與廢料之預防與處理。

  第四、倉庫管理守則

 、盼唇(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。

 、莆锪蠎榔浞N類(lèi)、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊,放置適當之處,以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。

 、欠灿形kU易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。

 、确矊賰x器及特別貴重之物料,應儲存于箱內并予加鎖。

 、晌锪蟽Υ嫣幩鶓3智鍧嵏稍,以免物料污染或受潮。

 、饰锪现l(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規定,無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉儲區域,不按公司規定手續辦理者,物料不得出庫。

 、藗}庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。

 、虃}庫內外附近,應備用消防設備,以策安全。

 、蛡}庫應加強防衛,以防盜竊。

  第五、進(jìn)料驗收管理辦法

  一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

  二、協(xié)力廠(chǎng)商或供應商送交物料時(shí)必須填寫(xiě)送貨單一式二聯(lián),詳細寫(xiě)明送貨內容與訂購單據號碼,連同統一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

  三、收料員核對統一發(fā)票、訂購單與送貨單無(wú)誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無(wú)誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。

  四、收料員將進(jìn)料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗收單號碼、收料日期。

  五、收料員根據送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:

 、盼锪暇幪;

 、破访幐;

 、墙回浾呙Q(chēng);

 、冉y一發(fā)票號碼及年月日;

 、山回洈盗;

 、蕦(shí)際接收數量;

 、擞嗁弳翁柎a;

 、淌樟先掌。

  六、收料員若發(fā)現送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗收單接收狀況欄內書(shū)明,以為品管檢驗參考。

  七、收料員于填入必要內容并核章后,將進(jìn)料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。

  八、物料計劃員根據進(jìn)料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進(jìn)料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。

  九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數填入進(jìn)料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一聯(lián)進(jìn)料驗收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數,計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進(jìn)料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據進(jìn)料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄,并填具入庫日期與進(jìn)料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)連同統一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續。

  十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符,于安排物料進(jìn)入倉庫后在進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數欄蓋倉庫接收章,將進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。

  十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗收單第二聯(lián)送采購部門(mén)。

  十二、進(jìn)料驗收單第三聯(lián)連同統一發(fā)票送會(huì )計部門(mén)以為付款之憑證。

  十三、外購品于采購組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時(shí),收料員根據影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實(shí)況填入供應商資料卡,以下進(jìn)料驗收程序與內購品處理程序相同。

  十四、無(wú)論是向協(xié)力廠(chǎng)商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價(jià)格、數量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進(jìn)倉。

  驗收處理程序如下:

  (一)先行檢查協(xié)力廠(chǎng)商或供應商所送來(lái)之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差,如有誤差,不應該進(jìn)一步加以驗收。

  (二)運到物料卸入驗收地時(shí),即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱(chēng)、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開(kāi)過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò )協(xié)力廠(chǎng)商(供應商)補足,必要時(shí)須沿請公證。

  (三)開(kāi)箱拆開(kāi)包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱(chēng)規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類(lèi)似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫(xiě)在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。

  (四)依公司之規定在一定期內進(jìn)行全檢或抽樣的工作。

  (五)經(jīng)進(jìn)料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì),其結果寫(xiě)在物料驗收單上。

  (六)根據物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規定,判定該批物料為允收或拒收。

  (七)如品質(zhì)驗收合格,數量無(wú)誤,應即辦理登帳進(jìn)庫,予以收貨。

  十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進(jìn)料驗收之處理。

  十六、收料員根據每天進(jìn)料情形填寫(xiě)物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據日報表,與物資主管商討對超交物料的'處理辦法。

  第六、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理辦法

  一、盤(pán)點(diǎn)之目的

  (一)資產(chǎn)之管理

  1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達到有效利用資產(chǎn)的目的。

  2、利用盤(pán)存、清點(diǎn)物品重新妥置庫存物品,使之和計數帳順序配合達到管理之目的。

  3、核對現有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準確性。

  4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據。

  5、最低與最高存貨量之把握。

  6、不良品、呆滯品之發(fā)現。

  (二)資料金額之確定

  1、確定各項資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值,以利成本之計算。

  2、據以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。

  3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實(shí)績(jì)。

  二、實(shí)施時(shí)間規定

  每年實(shí)施二次:六月三十日及十二月三十一日。

  三、人員組織

  (一)公司派財務(wù)主管人員負責。

  (二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。

  (三)倉庫管理人員。

  四、盤(pán)點(diǎn)報告

  (一)負責人應將盤(pán)點(diǎn)明細表(只限材料、半成品數量表)繳交,以憑核對而利督導。

  (二)盤(pán)點(diǎn)完畢當天應將全部盤(pán)點(diǎn)卡分類(lèi),依編號順序連同空白未用之盤(pán)點(diǎn)卡交給復檢人員交帳務(wù)員整理。

  (三)各倉管員應于盤(pán)點(diǎn)后三日內造具盤(pán)點(diǎn)明細表三份,兩份送會(huì )計(造冊時(shí)請按計數帳、材料帳編號及盤(pán)點(diǎn)卡順序填寫(xiě)),一份自存。

  (四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時(shí)會(huì )同財務(wù)部對其進(jìn)行更正或復查。

  第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法

  物料由物資部根據工程(生產(chǎn))計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產(chǎn)現場(chǎng)發(fā)放之現象,稱(chēng)為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門(mén)現場(chǎng)人員在某項工程制造之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現象稱(chēng)為領(lǐng)料。

  一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。

  二、工程(生產(chǎn))人員根據工程計劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。

  三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門(mén)。

  四、工程領(lǐng)料人員核對物料數量、規格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。

  五、物料管理人員在無(wú)特殊情況時(shí),備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。

  六、在備料發(fā)料過(guò)程中,發(fā)現物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動(dòng),一方面將缺料情形告知采購部門(mén),一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門(mén),無(wú)論如何嚴禁工程部門(mén)人員自行向進(jìn)料檢驗人員領(lǐng)料,進(jìn)料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。

  行政采購流程管理制度 篇2

  1.0目的

  保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現提供優(yōu)質(zhì)保障;

  2.0適用范圍

  適用于公司對物資采購的控制及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;

  3.0職責

  3.1管理部根據實(shí)際情況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;

  3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;

  3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;

  3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已采購物資的質(zhì)量、數量、驗收及采購物資的'保存;

  3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;

  4.0程序

  4.1供方評審

  4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:

  a)公司現狀及發(fā)展目標;

  b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;

  4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:

  a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);

  b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;

  c)有人員和設備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;

  d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;

  e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;

  f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;

  4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;

  4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

  4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:

  a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;

  b)公司對供方所提供服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;

  c)雙方的權利和義務(wù);

  d)違約責任,賠償等事項;

  4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:

  a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。

  b)嚴密采購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方提供服務(wù)的過(guò)程。

  c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。

  4.4采購

  4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;

  4.4.2綜合辦根據各部門(mén)(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,

  《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;

  4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則根據實(shí)際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d項;

  4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可決定臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;

  4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)根據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。

  4.4.6綜合辦根據《服務(wù)分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

  4.5物資的驗證與接收。

  4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門(mén)或申購部門(mén)根據具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。

  4.5.2如果有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才給予放行。

  4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過(guò)程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。

  行政采購流程管理制度 篇3

  一、目的

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

  三、職責權限

  1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

  2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

  3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則:

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的510%。

  3、低價(jià)搜索原則:

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則:

 。1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

 。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

 。4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

 。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  凡宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:

  采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、采購申請:

  物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請,填寫(xiě)《請購單》,請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標的.,須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門(mén)審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者,應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

 。1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

 。2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

 。3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認:

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

 。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

 。4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

  5、合同簽定:

 。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

 。1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

 。2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流躊理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部,2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

  六、考核:

  凡違本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

  行政采購流程管理制度 篇4

  一、總則

 。ㄒ唬、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

 。ǘ、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

  二、采購原則

 。ㄒ唬、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

  凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

 。ǘ、合同會(huì )簽制度

  固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

 。ㄈ、職責分離

  采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

 。ㄋ模、一致性原則

  采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。

 。ㄎ澹、最低價(jià)搜尋原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

 。、廉潔制度

  所有采購人員必須做到:

  1、熱愛(ài)企業(yè),自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。

  2、加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

  4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

  5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

 。ㄆ撸、招標采購

  凡宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。

  對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  三、采購程序

 。ㄒ唬、供應商的選擇和審計

  1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí),報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

  2、對于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

  3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

  4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定,供應商也應相對穩定。

  5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén),向三家以上供應商詢(xún)價(jià),經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

 。ǘ、采購程序

  1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃→生產(chǎn)計劃→資金預算

  2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單,寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等,由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準,交集團采購部門(mén)。

  3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同,由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成,報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性,財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門(mén)負責合同條款的.審查,審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

  4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收,并出具驗收報告。

 。ㄈ、中藥材采購:

  1、中藥材一般應實(shí)行招標采購,由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較,一般3月需重新組織招標一次。

  2、在招標確定了供應商以后,應通過(guò)市場(chǎng)調研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價(jià)格。

  四、審計監督

  采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。

  在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中,除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查,審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

  采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

  對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議,直至追究法律責任。

  行政采購流程管理制度 篇5

  1、目的

  為保證對供應商評估、考核有據可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿(mǎn)足客戶(hù)需求,特制定本程序。

  2、適用范圍

  本公司采購所采購的物品。

  3、職責

  3.1采購:對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負責采購物品的.到位跟蹤。

  3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。

  4、定義

  無(wú)。

  5、作業(yè)內容

  5.1采購作業(yè)流程

  5.2采購作業(yè)內容

  5.2.1倉庫根據需要填寫(xiě)物品填寫(xiě)請購單交主管審批后交業(yè)務(wù)運作部采購。

  5.2.2采購人員接到經(jīng)核準的物品請購單,于合格供應商名錄中選擇合適的供應商,編制采購單,經(jīng)業(yè)務(wù)運作部主管核準后進(jìn)行采購。

  5.2.5經(jīng)核準后的采購單傳真給供應商,供應商接到傳真后進(jìn)行電話(huà)或簽字后回傳確認。

  5.2.6部分少量物品采購,可電話(huà)通知供應商,由供應商記錄后傳真我司采購部確認。

  5.3采購物品跟蹤

  5.3.1采購部負責對采購的物品進(jìn)行跟蹤,必要時(shí)填寫(xiě)采購物品跟蹤表。

  5.4供應商評估及考核

  5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來(lái)之供應商,采購部需向其發(fā)出供應商評估表,對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無(wú)建立、公司概況及其經(jīng)營(yíng)規模等進(jìn)行評估。

  5.4.2通過(guò)本公司評估的供應商,經(jīng)總經(jīng)理核準后,列入合格供應商名錄中,以便采購人員采購物品時(shí)從中選擇供應商。

  5.4.3新開(kāi)發(fā)的供應商,與公司來(lái)往2個(gè)月后,對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

  5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來(lái)往之供應商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個(gè)月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

  5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。

  5.4.6根據考核結果劃分不同的等級,通過(guò)本公司考核的供應商,列入合格供應商名錄中,采購時(shí)根據其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

  5.4.7公司將每隔6個(gè)月對本公司的所有供應商進(jìn)行一次考核,并及時(shí)更新合格供應商名錄

  5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年

  行政采購流程管理制度 篇6

  為加強工程材料設備采購的管理,根據國家有關(guān)法律法規的規定,結合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

  一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的.第一責任部門(mén),具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。

  二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選,采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

  三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進(jìn)行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

  四、對工程所需的材料、設備,應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

  確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等,按照合同規定,保證及時(shí)供貨。

  五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

  六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據,以便結算入帳。

  七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

  行政采購流程管理制度 篇7

  為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實(shí)行如下管理辦法。

  一、適用范圍

  本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。

  二、申購程序和采購管理辦法

  1、制訂計劃

  設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門(mén)應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的`設備器材,有關(guān)部門(mén)也應預先擬定計劃報設備采購小組。

  2、申購計劃單應寫(xiě)清以下主要內容:

  1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);

  2)型號、規格、數量、預計單價(jià);

  3)生產(chǎn)廠(chǎng)商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà);

  4)申請購置理由;

  5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;

  6)本單位有否此儀器設備;

  3、審查批準

  1)申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見(jiàn),大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

  2)凡屬?lài)覍?zhuān)控的儀器設備,經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關(guān)部門(mén)辦理申報手續。

  三、采購管理

  1、設備采購小組根據經(jīng)批準的申購計劃,確定專(zhuān)人,以單位各義盡快與廠(chǎng)商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進(jìn)行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較,確定購買(mǎi)商家后報主管領(lǐng)導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續。各部門(mén)不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。

  2、驗收與入庫管理

  收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:

  1)包裝有效性;

  2)整機完整性;

  3)配套材;

  4)零配件數量;

  5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū),并詳細填寫(xiě)驗收單,根據發(fā)票辦理財務(wù)報銷(xiāo)、入庫手續和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管,明確保管責任。

  3、退貨

  設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補等事宜。

  本辦法由本單位辦公室督查。

  行政采購流程管理制度 篇8

  1.目的

  為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門(mén)的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿(mǎn)完成采購任務(wù),滿(mǎn)足公司各部門(mén)對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。

  2.適用范圍

  本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。

  3.定義(或相關(guān)說(shuō)明)

  為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進(jìn)行,維護公司及客戶(hù)利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

  4.管理規定

  4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

  4.2業(yè)務(wù)人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動(dòng)。

  4.3業(yè)務(wù)人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

  4.4業(yè)務(wù)人員應當節省采購開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;積極投入采購工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。

  4.5業(yè)務(wù)人員在采購過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價(jià)對比表制度。

  4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

  4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進(jìn)材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

  4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

  4.9業(yè)務(wù)人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

  4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長(cháng)補短。

  4.9.2業(yè)務(wù)人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。

  4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂(lè )業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

  4.10.1業(yè)務(wù)人員應長(cháng)期保持整潔、和藹、親切的形象。

  4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

  4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

  4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價(jià)值的供應商處采購。

  4.14業(yè)務(wù)人員應尊重市場(chǎng)公平競爭,規避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

  4.15業(yè)務(wù)人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對象。

  4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

  4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。

  4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。

  4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績(jì),怠瞞工作問(wèn)題。

  4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

  4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

  4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

  4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。

  4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請。

  4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。

  4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

  4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權,不得濫用職務(wù)。

  4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。

  5.監督與實(shí)施

  5.1公司對降低采購成本貢獻突出的`業(yè)務(wù)人員給予獎勵。

  5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎勵。

  5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。

  5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

  5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權利。

  6.附則

  本制度以集團公司行為規范為準則,根據實(shí)際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

  行政采購流程管理制度 篇9

  總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。

  1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的'物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應包括:

  a.對所采購的物資、材料指定品牌。

  b.明確所采購物資、材料名稱(chēng)、數量、型號、價(jià)格。

  c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。

  2.各部門(mén)在采購分供方的服務(wù)時(shí),首先應對分供方的能力能夠滿(mǎn)足我們要求進(jìn)行評估,只有確認分供方有能力滿(mǎn)足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。

  3.采購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書(shū)面文件化的。

  4.采購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執行。

  5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗收。

  行政采購流程管理制度 篇10

  總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。

  1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求,確保采購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應包括:

  a.對所采購的物資、材料指定品牌。

  b.明確所采購物資、材料名稱(chēng)、數量、型號、價(jià)格。

  c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。

  2.各部門(mén)在采購分供方的.服務(wù)時(shí),首先應對分供方的能力能夠滿(mǎn)足我們要求進(jìn)行評估,只有確認分供方有能力滿(mǎn)足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。

  3.采購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書(shū)面文件化的。

  4.采購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執行。

  5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗收。

  行政采購流程管理制度 篇11

  第一條目的

  為規范XXX(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)行政物資管理,明確行政物資管理流程,保證公司行政物資合理配置,特制定本制度。

  第二條本制度所稱(chēng)行政物資管理

  指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的采購、入庫、領(lǐng)用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

  第三條行政物資分類(lèi)

  公司行政物資主要分為兩大類(lèi),分別為固定資產(chǎn)類(lèi)和低值損耗品類(lèi)。

  一、固定資產(chǎn)(價(jià)值2000元以上),如打印機、電腦、空調、投影儀等;

  二、低值損耗品(價(jià)值1999元以下):

 。ㄒ唬﹥r(jià)值50元—1999元的`低值損耗品,如電話(huà)、傳真機、文件柜、辦公桌椅等;

 。ǘ﹥r(jià)值49元以下的低值易耗品,其中包括部門(mén)所需品和個(gè)人所需品。

  1、部門(mén)所需品:傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書(shū)機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

  2、個(gè)人所需品:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

  第四條管理部門(mén)

  行政部是公司日常辦公用品的管理部門(mén),負責行政物資的管理工作。

  第五條適用范圍

  本制度適用于公司全體組織及個(gè)人。

  行政采購流程管理制度 篇12

  一、目的

  為了規范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開(kāi)、公平、公正的前提下,依據質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行,特制定本規定。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn),以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。

  三、管理職責

  行政采購專(zhuān)員負責行政辦公用品的物資采購

  四、內容

 。ㄒ唬┥曩弻徟鞒

  1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專(zhuān)員定期集中采購,存于公司庫房。

  2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。

  3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門(mén)內勤填寫(xiě)《請購單》,經(jīng)本部門(mén)負責人、行政負責人批準后,由行政采購專(zhuān)員購買(mǎi)。

  4、單價(jià)金額500元以上的物資申購,由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買(mǎi)。

  5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。

 。ǘ┏R幬镔Y采購方式

  1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

  2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的`長(cháng)期供貨方,簽長(cháng)期合作合同。

  3、每年至少一次對公司長(cháng)期供貨商進(jìn)行評價(jià),評價(jià)內容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況,不能滿(mǎn)足公司需求的應及時(shí)更換。

  4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。

 。ㄈ┓浅R幬镔Y采購方式

  1、非常規物資指除開(kāi)發(fā)項目設計、工程、預算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購外公司所需物資,如公司活動(dòng)用品等。

  2、根據需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素,主要采取

  三種方式進(jìn)行采購:公開(kāi)招標、邀請招標、詢(xún)價(jià)采購,由行政外勤具體實(shí)施。

  3、采購工作應及時(shí)完成,不得影響工作的正常推進(jìn)。

 。ㄋ模┢渌

  1、日常用品完成采購后,應及時(shí)到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類(lèi)采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續。

  2、及時(shí)準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話(huà),積極聯(lián)系維護人員上門(mén)保養,完善售后服務(wù)。

  3、及時(shí)完善財務(wù)借款手續,做到一事一清,在取得票據的一周內在財務(wù)銷(xiāo)賬。

  4、按公司財務(wù)管理和合同管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執行。

  5、主動(dòng)征求員工對辦公用品的意見(jiàn),及時(shí)調整和改善品質(zhì),以滿(mǎn)足辦公需求。

  6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政采購工作。

  五、本制度由集團董事會(huì )辦公室負責解釋并歸口管理。

  六、本辦法自發(fā)布之日起執行。

  行政采購流程管理制度 篇13

  為適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展要求,強化各級政府的宏觀(guān)調控力度,加強財政性資金管理,提高財政性資金使用效益和透明度,維護和促進(jìn)商品市場(chǎng)的公開(kāi)、公平、公正和合法競爭,促進(jìn)廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發(fā)省財政廳<省直行政事業(yè)單位專(zhuān)項設備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發(fā)[xxx8]50號)精神,結合我市實(shí)際,特制定本辦法:

  一、政府采購的范圍

  市財政局核定使用財政預算內外資金,在市場(chǎng)購置的各類(lèi)設備及服務(wù)項目,列入政府統一采購范圍。

  (一)設備采購

  1、小汽車(chē)、大客車(chē)、貨車(chē)、摩托車(chē)、其他用車(chē);

  2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

  3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

  4、農機、林業(yè)、水利機械設備;

  5、建筑施工工程機械設備;

  6、其他設備及備品材料等。

  (二)工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

  (三)服務(wù)采購

  市直黨政機關(guān)和財政撥款的事業(yè)單位的各類(lèi)服務(wù)項目支出。

  1、機動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)維修;

  2、機動(dòng)車(chē)輛定點(diǎn)供油。

  二、政府采購管理

  在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理辦公室),并根據政事分開(kāi)的原則,組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責:制定有關(guān)政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構,負責供應商的資格審查和批準,處理采購投訴;負責對政府采購實(shí)施全過(guò)程監督管理;其他有關(guān)政府采購的行政事務(wù)。市政府采購中心職責:編制本級政府實(shí)行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專(zhuān)戶(hù),負責政府采購資金專(zhuān)戶(hù)的會(huì )計核算與管理;確定采購方式,組織集中政府采購業(yè)務(wù),組織培訓采購管理人員和技術(shù)人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關(guān)政府采購事務(wù);日常管理工作。

  三、政府采購程序

  (一)政府采購程序

  1、貨物采購:

  (1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數目采購,只要“貨比三家”,采購人認為價(jià)格合理,并能滿(mǎn)足需要,填報有關(guān)《政府采購審批表》,報送財務(wù)主管部門(mén)審查。財務(wù)主管部門(mén)審查同意后,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向任何廠(chǎng)商采購。

  (2)市直單位采購金額在1000元以上,貨物單位價(jià)值5000元以下(不含5000元),一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購,各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報價(jià),至少必須邀請3家廠(chǎng)商投標,對他們的報價(jià)進(jìn)行比較后,擇定供應廠(chǎng)商,填報有關(guān)《政府采購審批表》,報送市政府采購中心備案,可以自行直接向選定的廠(chǎng)商采購。

  (3)市直單位采購貨物單位價(jià)值5000元以上(含5000元),一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購,必須由市政府采購中心組織統一實(shí)行招標采購。

  下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務(wù)用機動(dòng)車(chē)輛;辦公自動(dòng)化設備;醫療、教學(xué)和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

  2、工程采購:一般由管理辦公室組織統一實(shí)行招標采購。

  3、服務(wù)采購:

  (1)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以下(不含10萬(wàn)元)的服務(wù)項目,各有關(guān)采購人必須進(jìn)行采購報價(jià),至少必須邀請3家廠(chǎng)商投標,對他們的報價(jià)進(jìn)行比較后,擇定供應廠(chǎng)商,填報有關(guān)《政府采購審批表》,報送財務(wù)主管部門(mén)審查。財務(wù)主管部門(mén)審查同意后,報送市政府采購中心,市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠(chǎng)商采購。

  (2)市直單位合同價(jià)值10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元)的服務(wù)項目,必須由市政府采購中心組織統一實(shí)行招標采購。

  下列服務(wù)采購應當由市政府采購中心集中采購,不受前款限制:公務(wù)用機動(dòng)車(chē)輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務(wù)。

  (二)政府采購方式

  凡經(jīng)管理辦公室審查批準的采購項目,均應根據實(shí)際情況確定采購方式。

  1、對沒(méi)有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務(wù)采購,由采購中心或委托有資格的采購實(shí)體組織集中或詢(xún)價(jià)采購。在采購過(guò)程中,要吸納有關(guān)專(zhuān)家或部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員參加采購工作,以確保采購的質(zhì)量和良好的售后服務(wù)。

  2、對具有市場(chǎng)競爭性的貨物、工程和服務(wù)的大額采購,由政府采購中心委托招標機構實(shí)行招標。其方式可以采用公開(kāi)招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作,以確保招標采購工作的公開(kāi)、公平和公正性。

  (三)采購原則

  在實(shí)施政府采購過(guò)程中應遵循以下原則:

  1、凡購置符合政府采購范圍的貨物,應在質(zhì)量、價(jià)格和產(chǎn)品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品;

  2、凡購置符合政府采購范圍,但本市不能制造或本市產(chǎn)品質(zhì)量和功能不能滿(mǎn)足需要的貨物,可在其他省、市選購;

  3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍,但在國內不能制造或國內產(chǎn)品的質(zhì)量和功能不能滿(mǎn)足需要的貨物,須將外購商品購貨單經(jīng)同級政府經(jīng)貿部門(mén)審查同意后,方可在國際選購。

  (四)招標管理

  經(jīng)財政部門(mén)和有關(guān)部門(mén)批準的招標采購項目,政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專(zhuān)職招標機構向社會(huì )招標。管理辦公室負責對招標機構的執業(yè)資格,資信及技術(shù)力量等方面的綜合考評與監督。

  1、市政府采購中心根據核準的書(shū)面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書(shū)。委托合同書(shū)主要內容應包括:招標項目名稱(chēng)、項目所要達到的技術(shù)要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

  2、受委托的招標機構要會(huì )同有關(guān)專(zhuān)家在對委托合同書(shū)中采購項目進(jìn)行市場(chǎng)調查,充分論證的.基礎上,制定招標文件,并在所制定的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標前,將招標文件送達市政府采購中心進(jìn)行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求,招標機構應對招標文件進(jìn)行修改,經(jīng)市政府采購中心同意后,招標機構方可將修改后的招標文件向有關(guān)供貨商發(fā)標,并進(jìn)行其他環(huán)節的招標工作。

  3、招標機構與有關(guān)專(zhuān)家、主管部門(mén)、公證部門(mén)和項目單位組成評審委員會(huì ),根據經(jīng)濟性、有效性、公開(kāi)性、公正性的原則,參加開(kāi)標、評標及定標過(guò)程,并對投標價(jià)格、設備質(zhì)量和售后服務(wù)及投標商(供貨商)的資格進(jìn)行評審,形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

  管理辦公室與市監察局對招標全過(guò)程依法進(jìn)行監督。對招標機構違反《委托合同書(shū)》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果,有權予以否決。

  4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實(shí)體簽訂合同書(shū)。合同書(shū)要報送采購中心、財務(wù)主管部門(mén)備案。

  5、凡中標的供貨商所出售的商品,如采購實(shí)體在實(shí)際運行中,發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題或其他欺詐行為,按有關(guān)法律、法規規定,除要求其賠償由此所造成的經(jīng)濟損失外,應將有關(guān)情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動(dòng),并通過(guò)新聞媒體予以曝光。

  6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率,簡(jiǎn)化工作程序,高效、優(yōu)質(zhì)、快捷、主動(dòng)地為采購實(shí)體服務(wù),清正廉潔、自覺(jué)維護國家的利益,樹(shù)立政府職能部門(mén)良好的形象,保證政府采購工作的順利實(shí)施。

  7、受委托的招標機構在招標工作中,應嚴格遵循招標立項、標書(shū)制作、招標發(fā)標、廠(chǎng)商投標、揭標中標、商務(wù)談判、合同簽約等規范程序,公正地對待委托方和投標方,切實(shí)維護國家利益,對受委托的招標機構在招標過(guò)程中出現不公正對待委托方和投標方的問(wèn)題,采購中心除終止其委托招標外,可通過(guò)一定形式向社會(huì )曝光,情節嚴重的要訴諸法律。

  四、政府采購資金管理

  (一)財政預算內外支出中能夠實(shí)行政府采購的專(zhuān)項資金,由市財政局按核定的財政專(zhuān)項資金(預算外專(zhuān)戶(hù)撥款比照辦理)預先撥入政府采購專(zhuān)戶(hù)。

  (二)實(shí)行政府采購的專(zhuān)項資金,如資金來(lái)源屬財政和采購實(shí)體自籌資金配套的采購項目,采購實(shí)體必須將自籌資金部分在采購啟動(dòng)前存入財政專(zhuān)戶(hù)。

  (三)上述資金來(lái)源全部落實(shí)后,由政府采購中心根據《評審委員會(huì )對專(zhuān)項招標采購核準表》和最終審定的中標價(jià)格,按項目標書(shū)確定的定金額度撥付給供貨商,待對所購置的專(zhuān)項設備按合同要求驗收合格后,采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

  (四)政府采購節省的資金,按來(lái)源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分,由市財政局統一調劑使用,同時(shí)調整單位預算;屬財政部分補助和采購實(shí)體自籌資金的項目,節省資金由采購中心按財政、采購實(shí)體自籌資金所占比例的份額進(jìn)行劃分;屬財務(wù)主管部門(mén)和采購實(shí)體節省的資金予以返還,并按市財政局指定用途使用。

  (五)采購實(shí)體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳,并按規定上報項目使用情況反饋表。

  五、其他事項

  (一)采購實(shí)體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設備使用情況反饋表》,管理辦公室與主管部門(mén)每年要對政府采購執行和設備運行情況進(jìn)行檢查。

  (二)對應實(shí)行而未按本辦法執行政府采購的采購實(shí)體,按違反財經(jīng)紀律論處。

  (三)政府采購實(shí)施過(guò)程中遇到的其他問(wèn)題,由管理辦公室、采購中心會(huì )同主管部門(mén)、采購實(shí)體、招標機構等協(xié)商解決。

  本辦法由市財政局負責解釋。

  行政采購流程管理制度 篇14

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規范物品采購行為,加強物品管理,節約經(jīng)費開(kāi)支,充分發(fā)揮物品的使用效能,更好地為開(kāi)發(fā)區各項工作服務(wù),特制定本制度。

  第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購。

  凡屬政府

  采購范疇,嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執行。

  第三條物品采購應按照服務(wù)工作的原則,又要精打細算,避免損失和浪費。

  第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的優(yōu)良傳統,愛(ài)護與珍惜國家財物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

  第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守規章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

  第二章采購方式及流程

  第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序,按照先預算計劃,并通過(guò)審批后購買(mǎi)的原則,未預算計劃或未通過(guò)審批的不得采購。

  既要及時(shí)周到,

  第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類(lèi)進(jìn)行,采購辦理流程如下:

 。ㄒ唬┤粘^k公中低易品采購。一律由辦公室安排專(zhuān)人負責采購,其他人員一律不得自行采購或在指定采購點(diǎn)簽字采購。

  一次性采購物品金額在1000元以?xún)鹊,由采購申請人填?xiě)“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見(jiàn)和建議,報分管后勤工作的副主任審批后,分管副主任和專(zhuān)門(mén)負責采購的人員一同采購。

  一次性采購物品金額在1000元以上的,由采購申請人填寫(xiě)“物品采購計劃單”,分管副主任提出采購意見(jiàn)和建議,報辦公室主任審批后,分管后勤工作的副主任、采購申請人和專(zhuān)門(mén)負責采購的人員一同采購。

  對采購物品有特殊要求的,采購物品時(shí),采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門(mén)的.分管副主任派人一同采購。

 。ǘ┝腥胝少從夸浿械牟少。由采購申請部門(mén)預先填寫(xiě)“物品采購計劃單”,分管部門(mén)副主任提出采購意見(jiàn)和建議,由分管辦公室的副主任和分管財務(wù)的副主任審批通過(guò)后,根據采購金額分別報管主要領(lǐng)導或黨工委集體審批通過(guò),并由辦公室安排專(zhuān)門(mén)負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后,由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門(mén)人員對物資驗收入庫登記,并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后,建立好使用臺賬。

  行政采購流程管理制度 篇15

  第一條為深化政府采購制度改革,有效貫徹落實(shí)政府采購制度,規范政府采購行為,加強與采購單位的聯(lián)系和溝通,進(jìn)一步做好對采購單位的服務(wù)工作,切實(shí)提高采購質(zhì)量和采購效率,健全完善監督管理制約機制,制定本制度。

  第二條政府采購專(zhuān)管員是指由市直單位確定、經(jīng)市財政局審核、具體負責本單位政府采購相關(guān)工作的人員。政府采購專(zhuān)管員是本單位政府采購活動(dòng)的協(xié)調人、聯(lián)絡(luò )人、執行人和監督人。

  第三條市直各單位應嚴把專(zhuān)管員入口關(guān),配備不少于兩名政府采購專(zhuān)管員。人員從單位財務(wù)、行政后勤管理部門(mén)及其他專(zhuān)職部門(mén)的在職優(yōu)秀工作人員中產(chǎn)生。政府采購專(zhuān)管員由所在單位推薦,本人填寫(xiě)《滁州市政府采購專(zhuān)管員備案表》,經(jīng)單位審核并加蓋公章后,報市財政局備案,實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

  第四條各部門(mén)、單位在政府采購活動(dòng)中,至少應當明確一名政府采購專(zhuān)管員對項目實(shí)施進(jìn)行監督指導和審核把關(guān),非政府采購專(zhuān)管員不予辦理政府采購相關(guān)手續,工作中有關(guān)事項,請及時(shí)與市財政局政府采購辦聯(lián)系。

  第五條政府采購專(zhuān)管員應具備下列條件:

 。ㄒ唬釔(ài)政府采購事業(yè),并自愿接受市財政部門(mén)的監督管理;

 。ǘ┚哂休^高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德,在政府采購活動(dòng)中能夠做到客觀(guān)公正、廉潔自律、遵紀守法;

 。ㄈ┦煜ふ少彽南嚓P(guān)政策法規、業(yè)務(wù)理論知識、工作程序,能勝任政府采購工作;

 。ㄋ模](méi)有違紀違法等不良記錄;

 。ㄎ澹┴斦块T(mén)要求的其他條件。

  第六條政府采購專(zhuān)管員享有以下權利:

 。ㄒ唬┝私馐斜炯壵少徆ぷ靼才藕筒渴;

 。ǘ└鶕ぷ餍枰殚営嘘P(guān)政府采購政策法規、文件等相關(guān)資料;

 。ㄈ﹨⒓诱少徆ぷ鲿(huì )議、培訓和業(yè)務(wù)交流等活動(dòng);

 。ㄋ模┲笇、協(xié)調和規范本單位政府采購活動(dòng);

 。ㄎ澹⿲κ斜炯壵少徆ぷ魈岢鲆庖(jiàn)和建議。

  第七條政府采購專(zhuān)管員應履行以下義務(wù):

 。ㄒ唬┴撠熣少徬嚓P(guān)法律法規及各項規章制度在本單位的宣傳、貫徹和落實(shí);

 。ǘ┚唧w辦理本單位政府采購事項,包括政府采購預算編制、項目計劃申報、采購方式變更報批、審核采購文件、實(shí)施采購、審查采購合同、組織驗收、信息發(fā)布、專(zhuān)家抽取、合同備案和采購檔案資料的.保管等工作;

 。ㄈ┴撠熍浜嫌嘘P(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監督檢查;

 。ㄋ模﹨⒓迂斦块T(mén)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓;

 。ㄎ澹┴撠熣少徆ぷ鞯穆(lián)系和信息溝通,及時(shí)向財政部門(mén)反映政府采購活動(dòng)中存在的問(wèn)題和建議,協(xié)助市財政局政府采購辦做好有關(guān)工作。

  第八條政府采購專(zhuān)管員應遵守以下工作紀律:

 。ㄒ唬┳杂X(jué)遵守政府采購有關(guān)法律法規和規章制度;

 。ǘ﹪栏褡袷卣少徆ぷ鞒绦蚝鸵幎;

 。ㄈ﹪栏褡袷馗黜楛h風(fēng)廉政建設制度;

 。ㄋ模┢渌麘裱墓ぷ骷o律。

  第九條政府采購專(zhuān)管員因職務(wù)等原因發(fā)生變動(dòng),不能或不宜履行政府采購職責的,其所在單位應按程序更換人選,到市財政局及時(shí)辦理變更審核備案等手續。

  第十條市財政局將根據各單位的采購情況及專(zhuān)管員的工作表現,每年評選出若干名優(yōu)秀政府采購專(zhuān)管員,給予通報表彰。對違反政府采購法律法規規定,或因不能履職盡責導致本單位政府采購項目出現重大問(wèn)題的,撤銷(xiāo)政府采購專(zhuān)管員資格并予以通報批評,情節嚴重的移交有關(guān)部門(mén)處理。

  第十一條本制度由市財政局負責解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起施行。

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