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年度經(jīng)營(yíng)計劃

時(shí)間:2023-07-20 11:37:37 經(jīng)營(yíng)計劃 我要投稿

年度經(jīng)營(yíng)計劃【實(shí)用14篇】

  時(shí)間過(guò)得太快,讓人猝不及防,我們又將接觸新的知識,學(xué)習新的技能,積累新的經(jīng)驗,是時(shí)候開(kāi)始寫(xiě)計劃了。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧?以下是小編為大家收集的年度經(jīng)營(yíng)計劃,希望能夠幫助到大家。

年度經(jīng)營(yíng)計劃【實(shí)用14篇】

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇1

  20xx年下半年,我們將繼續以服務(wù)為宗旨,以產(chǎn)業(yè)政策、金融政策為導向,堅持市場(chǎng)化運作,規范管理,優(yōu)質(zhì)服務(wù),誠實(shí)守信,安全審慎,開(kāi)拓創(chuàng )新,積極為中小企業(yè)提供綠色融資通道,

  促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展,努力做好以下幾點(diǎn):

  一、在提高自身素質(zhì)上下功夫

  要把工作做好必須要求增強自身學(xué)習,提高自身素質(zhì),既要熟悉國家宏觀(guān)經(jīng)濟,又要熟悉企業(yè)微觀(guān)經(jīng)濟;既要熟悉金融知識,又要熟悉《擔保法》、《物權法》等法律知識,更需要精通擔保知識,這樣才能為做好擔保工作打下堅實(shí)基礎。

  1、在增加擔保業(yè)務(wù)總量上下功夫

  擔保業(yè)務(wù)總量是體現擔保中心工作水平的重要指標,作為擔保中心的重要工作來(lái)抓,爭取做好以下幾項工作:

 、倥c合作銀行溝通好、協(xié)調好,比如和江蘇銀行揚州分行召開(kāi)座談會(huì ),面對面進(jìn)行討論交流,相互學(xué)習,盡快盡早地做大擔保業(yè)務(wù)規模。

 、谝e極主動(dòng)尋找生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)態(tài)好、信譽(yù)好的企業(yè),通過(guò)各方面的途徑掌握企業(yè)信息來(lái)源,為做大、做強擔保業(yè)務(wù)儲備資源。

 、墼谠黾雍献縻y行上,與招商銀行進(jìn)行洽談,同時(shí)尋找其他試點(diǎn)銀行,先開(kāi)展擔保業(yè)務(wù),再商談合作事宜。

  2、在控制風(fēng)險上下功夫

  風(fēng)險控制是擔保中心的工作重點(diǎn),也是整個(gè)擔保業(yè)務(wù)操作流程的'關(guān)鍵點(diǎn),要增強擔保中心的抗風(fēng)險能力,控制好每筆擔保業(yè)務(wù)的風(fēng)險,關(guān)鍵做好以下幾項工作:

 、偻晟苾炔拷M織體系,增加中心人員,明確專(zhuān)人負責風(fēng)險控制工作。

 、诎盐論A鞒痰年P(guān)鍵環(huán)節,對企業(yè)提供資料的真實(shí)性、合法性認真調查,做到事前控制好風(fēng)險,嚴格規范擔保業(yè)務(wù)操作程序,以及審批程序,提高業(yè)務(wù)操作的科學(xué)性、嚴密性和規范性。

 、勐鋵(shí)好反擔保措施,做好抵押物的登記與監管工作,增加反擔保措施的種類(lèi),比如:倉單質(zhì)押、應收賬款抵押。

 、茏龊觅J后跟蹤調查工作,到企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調查,及時(shí)掌握企業(yè)變動(dòng)信息,力將風(fēng)險控制在最小的范圍內。

  3、在進(jìn)一步擴大對外宣傳上下功夫

  多渠道、多角度加強對外宣傳力度,宣傳擔保中心,進(jìn)一步擴大中心在社會(huì )上的影響力,力求做到讓更多的中小企業(yè)在貸款困難的時(shí)候想到擔保中心,充分發(fā)揮擔保中心的作用。

  4、在強化管理、優(yōu)化服務(wù)上下功夫

  嚴格遵守擔保中心的各項內部管理制度,牢記擔保中心“依法經(jīng)營(yíng)、誠實(shí)守信、客觀(guān)公正、廉潔自律、安全高效、熱情服務(wù)、平等合作、公平交易”的服務(wù)承諾,對上門(mén)咨詢(xún)擔保業(yè)務(wù)的人員耐心解釋?zhuān)鲃?dòng)學(xué)習其他城市好的做法,借人家之長(cháng),避自己之短,同時(shí)加強廉政建設。

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇2

  一、xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、xx年的經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長(cháng)率36%,保底銷(xiāo)售收入

  1.1億,年度稅后利潤2200萬(wàn)元,增長(cháng)率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

 。ǘ╀N(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)

  上述銷(xiāo)售目標的分解,按《xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3.海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。

  4.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

 。ǘ┊a(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。

  2.國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):

  1)針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品,應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充HJ排椅系列。

  2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

  3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

 。ㄈ┢放婆c招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的.號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:

  1.國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。

  2.國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。

  四、實(shí)現目標的保障措施

 。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資100萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2.生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。

  3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?/p>

 。ǘ┤肆Y源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):以《xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于xx年4月1日起,各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

 。ㄈ┚C合管理保障

  市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導,集合內外資源,自xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

 。ㄋ模┴攧(wù)資源保障

  xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)部按“編制責任人”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總(經(jīng)理),以便形成權責對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  3.整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源:由財務(wù)部主導,對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。

  4.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。

  各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由常務(wù)副總經(jīng)理負責,xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

 。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

 。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效鴻基,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇3

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長(cháng)率36%,保底銷(xiāo)售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬(wàn)元,增長(cháng)率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

 。ǘ╀N(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)

  上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

 。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3.海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。

  4.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

 。ǘ┊a(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。 2.國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):

  1)針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品,應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充HJ排椅系列。

  2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。 3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。 (三)品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的.美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:

  1.國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。 2.國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。 四、實(shí)現目標的保障措施 (一)生產(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資100萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2.生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?(二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。 (三)綜合管理保障

  市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx

  年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。 (四)財務(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)部按“編制責任人”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總(經(jīng)理),以便形成權責對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  3.整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源:由財務(wù)部主導,對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。

  4.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。 2.由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由常務(wù)副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責,組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。 五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

 。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

 。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效鴻基,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻! 下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件:

  12、崗位職責; 34、 20xx年計劃: ①20xx年財務(wù)預算計劃:財務(wù)部

 、20xx年度人工成本預算計劃:財務(wù)部 ③年度稅后利潤分配計劃:人力資源部

 、20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)(經(jīng)營(yíng)團隊):營(yíng)銷(xiāo)中心 ⑤20xx年度銷(xiāo)售目標分解表:銷(xiāo)售部

 、20xx年度績(jì)效考核管理辦法:銷(xiāo)售部、人力資源部

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇4

  前言

  楓尚奧園自20xx年04月份啟動(dòng)銷(xiāo)售以來(lái),進(jìn)展還算順利,雖然遇上全國政策性打壓,本地市場(chǎng)低迷期,但因交通局團購優(yōu)惠力度大,仍然做到了開(kāi)門(mén)紅。由于時(shí)間緊迫也給資金儲備帶來(lái)了很大的壓力。由于目前施工進(jìn)度加快,為了實(shí)現解決項目資金問(wèn)題,下半年必須進(jìn)行攻堅戰。為了使整體項目形象在故城市場(chǎng)上贏(yíng)得良好的回應,且避免20xx年資金鏈條的不良銜接,在整體房地產(chǎn)市場(chǎng)形勢依然嚴峻的局面下,要求我們提早制定出切實(shí)可行的的營(yíng)銷(xiāo)計劃,在執行的的過(guò)程中緊密結合市場(chǎng)變化,并及時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)以及推廣思路;诖,將20xx年下半年營(yíng)銷(xiāo)及廣告推廣計劃制定出來(lái),上報公司領(lǐng)導。內容如下:

  一、計劃時(shí)間安排:

  20xx年7月15日—20xx年2月15日,劃分為緊急促銷(xiāo)期、熱銷(xiāo)期、持銷(xiāo)期三個(gè)大階段。其中緊急促銷(xiāo)期為8月15日至10月15日,熱銷(xiāo)期為11月15日至20xx年2月10日,其他時(shí)間為持銷(xiāo)期。

  二、營(yíng)銷(xiāo)計劃:

  分為營(yíng)銷(xiāo)計劃+營(yíng)銷(xiāo)管理+推廣計劃三個(gè)部分+保障

  (一)銷(xiāo)售計劃

  1、銷(xiāo)售目標

  20xx下半年總體銷(xiāo)售任務(wù)為5000萬(wàn)元,以下為根據此銷(xiāo)售目標值制定的'銷(xiāo)售任務(wù)額表格。

  2、銷(xiāo)售任務(wù)完成時(shí)間,見(jiàn)表(一):

  銷(xiāo)售周期、時(shí)間、產(chǎn)品、任務(wù)額(萬(wàn)元)、比例

  緊急促銷(xiāo)期20xx年8月15日至9月15日一期首批剩余房源90018%

  熱銷(xiāo)期20xx年11月15日至20xx年2月一期二批房源340068%

  持銷(xiāo)期1期20xx年7月16日至8月15日一期首批剩余房源3006%

  持銷(xiāo)期2期20xx年9月16日至11月14日一期首批剩余房源4008%

  總計20xx下半年多層洋房5000萬(wàn)元100%

  3、放盤(pán)計劃結合20xx年銷(xiāo)售任務(wù)額,半年銷(xiāo)售額為5000萬(wàn)元,需要在7個(gè)月內完成,故需要對房源銷(xiāo)控做出調整,如下:

  1)20xx年10月底放出一期二批房源,以確保銷(xiāo)售房源的充足性。

  2)緊急促銷(xiāo)期及持銷(xiāo)期以消化一期首批剩余房源為主。

  3)熱銷(xiāo)期主要以一期二批房源為主。

  4)如銷(xiāo)售狀況良好再加放二期部分房源或按當時(shí)形勢進(jìn)行房源調整。

  4、價(jià)格策略

  改變目前的價(jià)格虛高而成交價(jià)不高的現況,適當調高二、三樓層價(jià)格,逐步收縮優(yōu)惠幅度,從而使實(shí)際成交價(jià)提高,達成盈利目標。

  價(jià)格調整計劃:

  節奏一:于20xx年7月26日二、三樓層提高單價(jià)提高20元。

  節奏二:于20xx年2月26日整體房?jì)r(jià)提高50元。

  優(yōu)惠政策:

  節奏一:于20xx年7月26日由目前九折收縮為九二折。

  節奏二:于20xx年10月7日由九二折收縮為九五折。

  節奏三:于20xx年2月26日由九五折收縮為九七折。

  5、銷(xiāo)售策略

  1)鑒于節后銷(xiāo)售的難點(diǎn)為快速回款和持續性?xún)r(jià)格的遞增。故銷(xiāo)售部在原有銷(xiāo)售策略的基礎上,主要制定了系列組合式銷(xiāo)售策略:

  利用推廣間歇期,進(jìn)行行銷(xiāo)工作,對集中拆遷區,城中村集中區,以及青罕、坊莊等重點(diǎn)鄉鎮全面地毯式派單咨詢(xún)的方式,集中對這些區域進(jìn)行傳播,提高對意向客戶(hù)群體的重點(diǎn)宣傳。

  2)每個(gè)銷(xiāo)售階段選擇廣告推廣媒體進(jìn)行廣告推廣,加大項目市場(chǎng)認知度,吸引更廣泛的客層,加大銷(xiāo)售力度,奠定良性循環(huán)的基礎。

  3)通過(guò)不同銷(xiāo)售階段對市場(chǎng)情況的調研,時(shí)刻掌控市場(chǎng)情況,以根據市場(chǎng)變化隨時(shí)調整銷(xiāo)售思路。

  (二)銷(xiāo)售管理

  1)準備工作

  a、核對銷(xiāo)控。與財務(wù)將銷(xiāo)控核對清晰,做到時(shí)時(shí)更新,日日核對,防止銷(xiāo)控出現問(wèn)題。

  b、核對價(jià)格。與財務(wù)核對銷(xiāo)售價(jià)格,統一銷(xiāo)售政策。

  c、人員準備。各崗位人員明確到人,要求以業(yè)務(wù)為準,以服務(wù)為準。

  d、廣告發(fā)布資金準備。為了加快銷(xiāo)售和增大銷(xiāo)售力度,選擇不同媒體發(fā)布廣告,準備相應資金,落實(shí)發(fā)布。

  e、確立項目各類(lèi)別定位,明確商業(yè)業(yè)態(tài)分布,制定統一銷(xiāo)售說(shuō)辭,由開(kāi)發(fā)商認可后,宣傳推廣。

  f、廣告發(fā)布計劃制定,設計物料準備,項目向外宣介的各種設備及裝修規格的落實(shí)。

  g、項目現場(chǎng)銷(xiāo)售中心裝修設計及裝修,物料購置。

  2)銷(xiāo)售流程制定(見(jiàn)附件)。

  (三)推廣計劃

  此次推廣計劃以市場(chǎng)行情為依托,結合項目情況在縣城主流宣傳媒介上

  進(jìn)行項目推廣及信息發(fā)布。選擇適宜的媒體組合,主要分為兩大部分:主流媒體+附和媒體,主流媒體以報紙、戶(hù)外、字幕飛播為主,后以短信、車(chē)體、站牌為附和媒體,各種主題推廣活動(dòng)用以配合宣傳,以烘托氛圍,加大力度制造人氣,并達成成交。形式選擇、推廣時(shí)間上根據銷(xiāo)售計劃做出相應調整,最終以突出階段性主推產(chǎn)品特性選為重點(diǎn),完成階段性銷(xiāo)售目標為目的。

  1)報紙

  作為常規房地產(chǎn)行業(yè)主打常規媒體,因有發(fā)放及時(shí),覆蓋面廣,費用較低,可大量投入。

  2)戶(hù)外

  根據我項目情況,目前項目圍擋戶(hù)外產(chǎn)生的效果越來(lái)越明顯,已有戶(hù)外面積可以滿(mǎn)足項目推廣需求,為更好的推廣項目,建議制作200塊3M×2M的寫(xiě)真KT板,由廣告公司貼至每個(gè)城中村路口。

  3)字幕飛播:

  電視字幕飛播信息傳播范圍廣,信息傳遞速度快。

  (四)保障(需要公司配合支持的工作)

  1)工程進(jìn)展情況

  項目工程進(jìn)展的情況屬于最為直觀(guān)地項目情況體現,勢必將直接影響項目于市場(chǎng)中口碑的樹(shù)立以及影響銷(xiāo)售工作的進(jìn)程與發(fā)展,無(wú)論是已成交客戶(hù)還是未成交客戶(hù),此項必然成為最為直接的關(guān)注焦點(diǎn)。

  2)各種手續證件取得的速度

  由于公司手續不具備,前期銷(xiāo)售無(wú)論從價(jià)格還是從銷(xiāo)售回款等多方面受到制約,因此取得相關(guān)手續成為項目健康度的重要環(huán)節,價(jià)格的提升也與此直接相關(guān),在一定程度上對老客戶(hù)口碑以及現場(chǎng)新接待客戶(hù)造成了影響,為了項目順暢推廣必須保證此項工作的時(shí)效性。

  3)財務(wù)收款的配合

  確保每日均可進(jìn)行收款工作,其中包括周、六日,法定假日,不再對定金和首付款的收取時(shí)間進(jìn)行約定,在必要的情況下延長(cháng)日收款時(shí)間,或保障下班后財務(wù)人員通訊暢通,隨時(shí)可進(jìn)行收款事宜。

  4)信息工作的溝通

  工程或政策等方面相關(guān)內容的變更及時(shí)與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行溝通,保障銷(xiāo)售部對客戶(hù)銷(xiāo)講說(shuō)辭以及對外口徑的一致性輸出。

  5)傭金的及時(shí)結付,保證銷(xiāo)售隊伍穩定。

  6)及時(shí)召開(kāi)分階段研討會(huì ),適時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略及修正階段性問(wèn)題。

  楓尚奧園銷(xiāo)售部

  20xx年7月17日

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇5

  一、目標概述:

  協(xié)調處理好勞資雙方關(guān)系,合理控制企業(yè)人員流動(dòng)比率,是人力資源部門(mén)的基礎性工作之一。在以往的人事工作中,此項工作一直未納入目標,也未進(jìn)行規范性的操作。xx年元月31日前完成《勞動(dòng)合同》《保密合同》《廉潔合同》《培訓合同》的修訂、起草、完善工作。

  二、xx年將對人員招聘工作進(jìn)行進(jìn)一步規范管理。

  一是嚴格審查預聘人員的資歷,不僅對個(gè)人工作能力進(jìn)行測評,還要對忠誠度、誠信資質(zhì)、品行進(jìn)行綜合考查。二是任何部門(mén)需要人員都必須經(jīng)人力資源部和審查,任何人任何部門(mén)不得擅自招聘人員和僅和人力資源部打個(gè)招呼、辦個(gè)手續就自行安排工作。人力資源部還會(huì )及時(shí)地掌握員工思想動(dòng)態(tài),做好員工思想工作,有效預防員工的不正常流動(dòng)。

  三、實(shí)施目標需注意事項:

  1、勞資關(guān)系的處理是一個(gè)比較敏感的工作,它既牽涉到企業(yè)的整體利益,也關(guān)系到每個(gè)員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系,既有共同利益,又有相互需求的差距,是矛盾中統一的合作關(guān)系。人力資源部必須從公司根本利益出發(fā),盡可能為員工爭取合理合法的權益。只有站在一個(gè)客觀(guān)公正的`立場(chǎng)上,才能協(xié)調好勞資雙方的關(guān)系。避免因過(guò)多考慮公司方利益而導致員工的不滿(mǎn),也不能因遷就員工的要求讓公司利益受損。

  2、人員流動(dòng)率的控制要做到合理。過(guò)于低的流動(dòng)率不利于公司人才結構的調整與提高,不利于公司增加新鮮血液和新的與公司既有人才的知識面、工作、社會(huì )認識程度不同的人才,容易形成因循守舊的企業(yè)文化,不利于公司的變革和發(fā)展;但流動(dòng)率過(guò)高容易造成人心不穩,企業(yè)員工忠誠度、對工作的熟悉度不高,導致工作效率的低下,企業(yè)文化的傳承無(wú)法順利持續。人力資源部在日常工作中要時(shí)刻注意員工思想動(dòng)態(tài),并了解每一位辭職員工的真正離職原因,從中做好分析,找出應對,確保避免員工不正常流動(dòng)。

  四、目標責任人:

  第一責任人:人力資源部經(jīng)理

  協(xié)同責任人:人力資源部經(jīng)理助理(人事專(zhuān)員)

  五、實(shí)施目標需支持與配合和事項和部門(mén):

  1、完善合同體系需請律顧問(wèn)予以協(xié)助;

  2、控制人員流動(dòng)率工作,需要各部門(mén)主管配合做好員工思想工作、員工思想動(dòng)態(tài)反饋工作。人員招聘過(guò)程中請各部門(mén)務(wù)必按工作流程辦理。

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇6

  “某某”是一家創(chuàng )業(yè)即實(shí)施計劃經(jīng)營(yíng)的模范公司,他們在集體合作求成功的口號下培養人才,計劃經(jīng)營(yíng),如今成長(cháng)為一堅實(shí)企業(yè)。

  “某某”的年度計劃叫做“某某事業(yè)集團計劃”,是長(cháng)期事業(yè)計劃中的年度計劃。他們是確實(shí)實(shí)踐了計劃的一家模范企業(yè)。

  年度計劃的制作程序

  1.準備

  每年,通常都是在9月,根據該年的實(shí)績(jì)與預測,結合對次的度的展望,由各部門(mén)主管的總經(jīng)理提出報告。

  2.指示方針

  總經(jīng)理根據該項目展望,于每年10月指示次年度的方針。

 。1)擬案

  由現場(chǎng)的股長(cháng)、科長(cháng)協(xié)議擬案(11月中),在財務(wù)部綜合整理。

 。2)審議、調整

  11月中,由科長(cháng)以上主管審議、調整。

 。3)決定

  總經(jīng)理做過(guò)半個(gè)月的充分檢查后,于11月底做出決定。

  長(cháng)期計劃概況

  1.事業(yè)集團計劃的`基本觀(guān)念

 。1)依照事業(yè)集團的規模,籌措長(cháng)期資金。

 。2)擬訂長(cháng)期人才培育計劃。

 。3)規劃升遷渠道,使員工有升級的機會(huì )。

 。4)發(fā)布與實(shí)施

  因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度,所以12月中需將全部計劃印刷完畢,向全集員工發(fā)表,以取得全公司員工的共識與向心力。

  2.長(cháng)期計劃的修正

  本年度是經(jīng)濟的大轉變期,因此某某公司亦斟酌年度計劃,準備大幅調整其未來(lái)五年的長(cháng)期計劃。

  3.經(jīng)營(yíng)的基本方針

 。1)某某公司是制造名牌運用用品的公司,必須承擔起流行指導任務(wù)。

 。2)某某公司要增進(jìn)顧客的利益及對顧客服務(wù),以此為社會(huì )服務(wù)。

 。3)某某公司要尊重員工的幸福,尊重每個(gè)人的成長(cháng),按能力支付高額工資。

 。4)某某公司要通過(guò)對顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利,求得公司成長(cháng),并邁向業(yè)界的領(lǐng)導地位。

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇7

  一、xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、xx年的經(jīng)營(yíng)目標

 。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標

  xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售收入6500萬(wàn)元,增長(cháng)率93%,保底銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元;年度稅后利潤780萬(wàn)元,增長(cháng)率338%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤360萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。

 。ǘ╀N(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元,人民幣)

  上述銷(xiāo)售目標的分解,按《xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。三、主要經(jīng)營(yíng)策略(一)市場(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此,應采取下列措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.國際貿易中心和中國區營(yíng)銷(xiāo)中心必須整合各項資源,在xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  3.海外市場(chǎng)的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場(chǎng),并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。

  4.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃66家,力爭120家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。

 。ㄈ┊a(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.國際貿易中心應調整主打產(chǎn)品,從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做輔助材料為主(如柜身及門(mén)板)。

  2.中國區市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):

  1)針對櫥柜產(chǎn)品,應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進(jìn)7、8、9系列,增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列,新上石英石項目。

  2)針對衣柜產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

  3)針對浴柜產(chǎn)品,以“依據需求、適當投入,力推國貿、淡對國內”為策略,以出訂單為主,以適度利潤為目標。國內市場(chǎng)除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。

  3.生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

  三、品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng),“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過(guò)多年的運作,“xx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此,相應措施如下:

  1.國際貿易中心應以“xx”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外建材商、采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。

  2.中國區營(yíng)銷(xiāo)中心應在中國區市場(chǎng)主推“xx”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛浴業(yè)和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。

  四、實(shí)現目標的保障措施

 。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資400萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2.生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際貿易中心和中國區營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>

 。ǘ┤肆Y源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的.宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源中心xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):以《xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xx年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

 。ㄈ┚C合管理保障

  市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

  1.由人力資源總監主導,集合內外資源,自xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

 。ㄋ模┴攧(wù)資源保障

  xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監(廠(chǎng)長(cháng)),以便形成權責對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

  2.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  3.整合多個(gè)公司資源:由財務(wù)中心主導,對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。

  4.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任中心總監(廠(chǎng)長(cháng))負責,xx年2月12日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,xx年2月12日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由人力資源總監負責,xx年2月12日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任中心總監(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)總監負責,組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

 。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新

  管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

 。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。

  利潤是xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有得寶從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效得寶,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇8

  為了拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,擴大融資平臺規模,提高公司服務(wù)水平,增強公司發(fā)展后勁,我們制定以下發(fā)展規劃。

  第一部分 所處行業(yè)現狀及市場(chǎng)前景

  一、市場(chǎng)背景

  中小企業(yè)是我縣的經(jīng)濟支柱,目前,我縣中小企業(yè)有近( )家之多,占到全縣企業(yè)總數的( )%以上,全縣地方生產(chǎn)總值的( )%、財政收入的( )%以上均由中小企業(yè)創(chuàng )造和提供,中小企業(yè)在我縣經(jīng)濟社會(huì )中發(fā)揮著(zhù)重要作用。然而,中小企業(yè)由于財務(wù)不規范、信息不透明、抵押不足等自身原因,長(cháng)期以來(lái),阻礙企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和進(jìn)一步擴大。融資難問(wèn)題嚴重影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,而擔保難是中小企業(yè)從銀行難以融資的首要原因。

  二、我公司發(fā)展現狀

  遼寧政合融資擔保有限公司注冊資本1億元,其中,寬甸滿(mǎn)族自治縣城市開(kāi)發(fā)建設投資有限公司出資4800萬(wàn)元,占注冊資本48%;寬甸滿(mǎn)族自治縣寬達工程有限公司出資200萬(wàn)元,占注冊資本2%;李坤出資4700萬(wàn)元,占注冊資本47%,李香艷出資300萬(wàn)元,占注冊資本3%。我公司在遼寧省區域內,辦理貸款擔保,票據承兌擔保,貿易融資擔保,項目融資擔保,信用證擔保,訴訟保全擔保,以及投標擔保、預付款擔保等業(yè)務(wù)。

  第二部分 公司發(fā)展思路

  今后,我公司將在沈陽(yáng)華強總公司曹董事長(cháng)的領(lǐng)導下,積極與市金融辦等有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調及大力支持下,與我縣百豐村鎮銀行、建行、丹東銀行寬甸分行繼續加強合作,形成更加穩固的戰略合作伙伴關(guān)系,與丹東市金融辦、縣中小企業(yè)局深入探討,摸索并建立一條為中小企業(yè)融資擔保服務(wù)的綠色通道,加強團隊和制度體系建設,嚴格把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,樹(shù)立企業(yè)品牌。在此基礎上,逐步完善功能,理順體制,規范運營(yíng),多元發(fā)展。具體目標和計劃如下:

  一、業(yè)務(wù)發(fā)展

 。ㄒ唬┛傮w構架

  業(yè)務(wù)構架

  擔保業(yè)務(wù) 投資業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)

 。ǘ┌l(fā)展業(yè)務(wù)思路及目標

  1、擔保業(yè)務(wù)

  繼續與縣百豐村鎮銀行、建設銀行、丹東銀行寬甸支行開(kāi)展銀企合作對接,積極爭取兩大金融機構的授信額度,將1億元注冊資本金用足用夠,目標任務(wù)=( )×( )倍=( )萬(wàn)元,

  2、投資業(yè)務(wù)

  遵循安全和穩健的原則,從短期投資開(kāi)始,逐步向中長(cháng)期投資延伸。短期投資以擔保業(yè)務(wù)為平臺,通過(guò)與建行寬甸分行合作開(kāi)展短期拆借、委托投資等服務(wù);中長(cháng)期投資主要通過(guò)從寬甸縣政府獲取政府主導項目和支持項目的相關(guān)信息,從中選擇適合我公司參與的項目,并積極爭取來(lái)實(shí)現。由于開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)需要在銀行存入保證金,所以,投資業(yè)務(wù)的資金來(lái)源為客戶(hù)存入我公司賬戶(hù)的'保證金,以10%的比例來(lái)算,為10000×10%=1000萬(wàn)元。

  3、其他業(yè)務(wù)

  其他業(yè)務(wù)包括保證金利息和衍生服務(wù)收入。

  二、財務(wù)發(fā)展計劃

  1、年營(yíng)業(yè)利潤

 。1)擔保業(yè)務(wù)

  統一按( )%的費率來(lái)計算,擔保業(yè)務(wù)收入=( )×( )%=(萬(wàn)元。

 。2)投資業(yè)務(wù)

  按8%的年預期收益來(lái)計算,擔保業(yè)務(wù)收入=( )×( )%=( 萬(wàn)元。

 。3)其他業(yè)務(wù)

  保證金利息=( )×( )%=( )萬(wàn)元。

  三項合計=( )+( )+( )= ( )萬(wàn)元

  2、年經(jīng)營(yíng)費用

 。1)房租

  目前我公司已簽訂房租協(xié)議,房租為40000元/年來(lái)計算。

 。2)職工薪酬

  目前遼寧政合融資擔保有限公司寬甸地區職工人數6人,根據業(yè)務(wù)的發(fā)展,估計還需要增加員工( )人,公司員工將會(huì )達到( )人,人均月薪( )元,外加業(yè)務(wù)提成、福利、保險等,年職工薪酬約( )萬(wàn)元。

 。3)辦公費用

  辦公耗材、業(yè)務(wù)招待費、車(chē)輛使用費、通訊費、培訓費等大約為( )萬(wàn)元。

 。4)項目評審費( )萬(wàn)元。

 。5)風(fēng)險準備金

  10000萬(wàn)元擔保額按照( )%計提風(fēng)險準備金,風(fēng)險準備金=10000×( )%=280萬(wàn)元

 。6)營(yíng)業(yè)稅及附加

 。 )×( )%=( )萬(wàn)元

  以上各項費用、支出、稅金合計大約( )萬(wàn)元

  3、利潤總額

  利潤額=收入-費用=( )-( )=( )萬(wàn)元

  凈利潤=( )×( )%=( )萬(wàn)元

  資本利潤率=( )/( )=( )%

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇9

  一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針

  在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:

  靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤,完善結構升效率。

  經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、工廠(chǎng)各車(chē)間的各項經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。

  二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標

  (一)核心經(jīng)營(yíng)目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:

  年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額________萬(wàn)元,沖刺目標________萬(wàn)元,增長(cháng)率 %,保底銷(xiāo)售收入________萬(wàn)元,年度稅后利潤________萬(wàn)元,增長(cháng)率 ________%,稅后利潤率________%,保底利潤________萬(wàn)元。

  在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。 (二)銷(xiāo)售目標細分

  銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)

  三、主要經(jīng)營(yíng)策略

  (一)市場(chǎng)策略

  要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)占有率、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:

  1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。

  2.銷(xiāo)售部必須整合各項資源,采取一切措施,集中精力做客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、簽約工作。

  (二)產(chǎn)品策略

  市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:

  1.設計開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的數量和速度要適當提高,確保在市場(chǎng)的足夠競爭力; 2.采購環(huán)節要進(jìn)一步完善流程,適當降低采購價(jià)格,監督采購質(zhì)量降低采購成本;

  3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。

  (三)品牌策略

  品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。

  經(jīng)過(guò)近二十年的經(jīng)營(yíng),“易德利游樂(lè )設備”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用各區域劃分、展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向國內市場(chǎng)推廣“易德利”品牌。為此,相應措施如下:

  銷(xiāo)售部應以“易德利”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,廣泛收集客戶(hù)信息,建立有效客戶(hù)檔案,做好意向客戶(hù)追蹤。

  四、實(shí)現目標的保障措施

  (一)生產(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額 萬(wàn),沖刺目標 萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。

  2.生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的`核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低。

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進(jìn):加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃;

  2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工進(jìn)行系統的培訓,提升員工的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。

  (三)綜合管理保障

  1、 由總經(jīng)理主導,集合內外資源,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

  2、管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。

  3、按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。

  (四)財務(wù)資源保障

  20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:

  1.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。

  2.整合資源:由財務(wù)部主導,對工商、銀行、稅務(wù)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。 3.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。

  (五)組織管理保障

  1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。

  2.由各責任部門(mén)經(jīng)理負責,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由總經(jīng)理負責,以董事長(cháng)為授權方,與工廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負責,組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。 五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。

  (一)更新觀(guān)念,創(chuàng )新管理

  公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。

  (二)切實(shí)負責,重在行動(dòng)

  行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。 公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

  公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

  (三)業(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。 利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有易德利從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效團隊,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇10

  ××房地產(chǎn)公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下,經(jīng)過(guò)全體員工的努力,20xx年的各項工作取得了豐碩的成果,“××”品牌得到了社會(huì )的初步認同?傮w上說(shuō),成績(jì)較為喜人。為使公司的各項工作在新的一年里更上一個(gè)臺階,特制定本方案。

  一、總體經(jīng)營(yíng)目標

  1.完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)面積××萬(wàn)平方米。

  2.實(shí)現樓盤(pán)銷(xiāo)售額××萬(wàn)元。

  3.完成土地儲備××畝。

  二、總體經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現

  為確保20xx年度經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現,各部門(mén)需要做好如下工作。

 。ㄒ唬┩瓿伞痢另椖块_(kāi)發(fā)及后期銷(xiāo)售工作

  ××項目是省、市的重點(diǎn)工程。市委、市政府對其寄予了殷切的期望。由于該項目所蘊含的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益,我們必須高質(zhì)量完成。因此,公司做出如下計劃。

  1.確保一季度××工程全面開(kāi)工,力爭年內基本完成一期建設任務(wù)

  ××項目一期工程占地面積為××畝,總投資××億元,建筑面積××萬(wàn)平方米。建筑物為××商業(yè)廣場(chǎng)裙樓、××大廈裙樓和一棟物流倉庫。

 。1)土地征拆工作

  春節前后務(wù)必完成第一期工程的土地征拆工作。一月份完成征地摸底調查,二月份完成征地范圍內的無(wú)證房屋拆遷,三月份完成征地范圍內有證房屋拆遷及國土儲備中心土地和集體土地的征收工作。

 。2)工程合同及開(kāi)工

  一月份簽訂招投標代理合同,工程進(jìn)入招投標階段。二月份確定具有實(shí)力的'施工企業(yè)并簽訂施工合同,確定監理企業(yè)并簽訂監理合同。三月份工程正式開(kāi)工建設。

 。3)報建工作

  工程部應適時(shí)做到工程報建報批,跟進(jìn)圖紙設計。一月份完成方案圖的設計,二月份完成擴初圖的設計。在承辦過(guò)程中,工程部應善于協(xié)調與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系,不得因報建拖延而影響工程如期開(kāi)工。

  2.全面啟動(dòng)細化××項目招商工作

  招商工作是××建成后運營(yíng)的重要基礎。該工作開(kāi)展得順利與否,也直接影響企業(yè)的樓盤(pán)銷(xiāo)售。因此,在新的一年必須實(shí)現招商××戶(hù)。

 。ǘ┘涌臁痢另椖、××項目的施工速度

  協(xié)調與施工單位的關(guān)系,加快××項目、××項目的施工速度,確!痢另椖康囊黄诠こ、××項目的二期工程在4月底前完成竣工驗收。

 。ㄈ┩瓿伞痢另椖、××項目的銷(xiāo)售工作

  ××項目、××項目已全部竣工完成,為了迅速實(shí)現資金回流,結合項目所處地段及同類(lèi)項目的價(jià)格,可以考慮采取適當的優(yōu)惠措施,提高成交量。今年的目標銷(xiāo)售額為××萬(wàn)元,銷(xiāo)售率達到××%。

 。ㄋ模﹨⒓油恋卣袠

  項目開(kāi)發(fā)部要根據公司的實(shí)際情況,積極參與土地的招投標工作,確保企業(yè)土地儲備達到××畝以上。

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇11

  今年以來(lái),公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下,經(jīng)過(guò)全體員工的努力,各項工作進(jìn)行了全面鋪開(kāi),“xx”品牌得到了社會(huì )的初步認同?傮w上說(shuō),成績(jì)較為喜人。為使公司各項工作上一個(gè)新臺階,在新的年度里,公司將抓好“一個(gè)中心”、搞好“兩個(gè)建立”、做到“三個(gè)調整”、進(jìn)行“四個(gè)充實(shí)”、著(zhù)力“五個(gè)推行”。以下是本公司的年度工作計劃:

  一、切實(shí)完成年營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),力保工程進(jìn)度不脫節

  1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,確保策劃兌現

  20xx所簽,該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后,元月份應簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),我們建議:策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)?刹扇「鼮殪`活的銷(xiāo)售方式,全面完成年銷(xiāo)任務(wù),在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷(xiāo)形式上,應完善團購、中心活動(dòng)推介、上門(mén)推介等方案,努力創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)新模式,以形成自我營(yíng)銷(xiāo)特色。

  2、合理運用形式,塑造品牌擴大營(yíng)銷(xiāo)

  新的一年,公司在20xx”品牌,二是擴大樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)。廣告宣傳、方面,xx應于去年出臺《招商計劃書(shū)》及《招商手冊》,但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求,上述兩書(shū)在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫藥市場(chǎng)情況,擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。

  3、組建招商隊伍,良性循環(huán)運作

  從過(guò)去的一年招商工作得失分析,一個(gè)重要的原因是招商隊伍的缺失,人員不足。新的一年,招商隊伍在引入競爭機制的同時(shí),將配備符合素質(zhì)要求,敬業(yè)精神強、有開(kāi)拓能力的人員,以期招商工作進(jìn)入良性循環(huán)。

  4、明確招商任務(wù),打好運營(yíng)基礎

  醫藥物流系統的營(yíng)運方案,確定設施、設備構成因素,運營(yíng)流程、管理機制等。該工作在董事會(huì )的同意安排下進(jìn)行。

  5、以能動(dòng)開(kāi)發(fā)員工潛能為前提,不斷充實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎

  品牌的打造,xx工作動(dòng)態(tài),每半個(gè)月一期。

  6、充實(shí)各類(lèi)人才,改善員工結構

  企業(yè)的競爭,歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到,目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年,公司將根據企業(yè)的實(shí)際需求,制定各類(lèi)人員的招聘條件,并設置招聘流程,有目的.地吸納愿意服務(wù)于xx專(zhuān)業(yè)人才庫,以滿(mǎn)足xx年,銷(xiāo)售工作仍將是我們公司的工作重點(diǎn),面對先期投入,正視現有市場(chǎng),作為我西北區銷(xiāo)售經(jīng)理,我創(chuàng )業(yè)激情高漲,信心百倍,又深感責任重大。

  著(zhù)眼公司當前,兼顧未來(lái)發(fā)展。

  20xx年12月31日,西北區銷(xiāo)售任務(wù)45560萬(wàn)元,銷(xiāo)售目標45700萬(wàn)元

  二、計劃擬定:

  1、年初擬定《年度銷(xiāo)售總體計劃》;

  2、年終擬定《年度》;

  3、月初擬定《月銷(xiāo)售計劃表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)計劃表》;

  4、月末擬定《月銷(xiāo)售統計表》和《月訪(fǎng)客戶(hù)統計表》;

  三、客戶(hù)分類(lèi):

  根據09年度銷(xiāo)售額度,對市場(chǎng)進(jìn)行細分化,將現有客戶(hù)分為VIP用戶(hù)、一級用戶(hù)、二級用戶(hù)和用戶(hù)四大類(lèi),并對各級用戶(hù)進(jìn)行全面分析。

  四、實(shí)施:

  1、技術(shù)交流:

 。1)本年度針對VIP客戶(hù)的技術(shù)部、售后服務(wù)部開(kāi)展一次技術(shù)交流研討會(huì );

 。2)參加相關(guān)行業(yè)展會(huì )兩次,其中展會(huì )期間安排一場(chǎng)大型聯(lián)誼座談會(huì );

  2、客戶(hù)回訪(fǎng):

  目前在國內市場(chǎng)上流通的相似品牌有七八種之多,與我司品牌相當的有三四種,技術(shù)方面不相上下,競爭愈來(lái)愈激烈,已構成市場(chǎng)威脅。

  為穩固和拓展市場(chǎng),務(wù)必加強與客戶(hù)的交流,協(xié)調與客戶(hù)、直接用戶(hù)之間的關(guān)系。

 。1)為與客戶(hù)加強信息交流,增近感情,對VIP客戶(hù)每月一次;對一級客戶(hù)每?jì)稍掳菰L(fǎng)一次;對于二級客戶(hù)根據實(shí)際情況另行安排拜訪(fǎng)時(shí)間;

 。2)適應把握形勢,銷(xiāo)售工作已不僅僅是銷(xiāo)貨到我們的客戶(hù)方即為結束,還要幫助客戶(hù)出貨,幫助客戶(hù)做直接用戶(hù)的工作,這項工作列入我09年工作重點(diǎn)。

  3、網(wǎng)絡(luò )檢索:

  充分發(fā)揮我司網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò )資源,通過(guò)信息檢索發(fā)現掌握銷(xiāo)售信息。

  4、售后協(xié)調:

  目前情況下,我公司仍然以貿易為主,“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”,在下一步工作中,我們要增強責任感,不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),從穩固市場(chǎng)、長(cháng)遠合作的角度,我們務(wù)必強化為客戶(hù)負責的意識,把握每一次與用戶(hù)接觸的機會(huì ),提供熱情詳細周到的售后服務(wù),給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。

  本年度我將嚴格遵守公司各項,加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平,努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。

  挑戰已經(jīng)到來(lái),既然選擇了遠方,何畏風(fēng)雨兼程,我相信:用心一定能贏(yíng)得精彩!

  信息檢索發(fā)現掌握銷(xiāo)售信息。

  4、售后協(xié)調:

  目前情況下,我公司仍然以貿易為主,“賣(mài)產(chǎn)品不如賣(mài)服務(wù)”,在下一步工作中,我們要增強責任感,不斷強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品如同享受我們提供的服務(wù),從穩固市場(chǎng)、長(cháng)遠合作的角度,我們務(wù)必強化為客戶(hù)負責的意識,把握每一次與用戶(hù)接觸的機會(huì ),提供熱情詳細周到的售后服務(wù),給公司增加一個(gè)制勝的籌碼。

  本年度我將嚴格遵守公司各項規章制度,加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平,努力完成銷(xiāo)售任務(wù)。

  挑戰已經(jīng)到來(lái),既然選擇了遠方,何畏風(fēng)雨兼程,我相信:用心一定能贏(yíng)得精彩!

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇12

  xxxx年已經(jīng)過(guò)去,在過(guò)去的一年里,桂熱公司根據年初熱作所下達的各項任務(wù)指標認真開(kāi)展工作,取得了預期目標,同時(shí)提出今年工作目標和要求。

  一、xxxx年的經(jīng)營(yíng)工作

  xxxx年,桂熱公司圍繞“做大主業(yè),延伸鏈條,固本強基,擴大市場(chǎng)占有率”的發(fā)展思路,立足本所,服務(wù)華南,遠銷(xiāo)國外,在公司全體員工的團結努力下,實(shí)現了公司各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,按照創(chuàng )新發(fā)展模式,重點(diǎn)打造桂熱公司這一龍頭,無(wú)論銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售額還是利潤均上一個(gè)新臺階。

  xxxx年,公司實(shí)現銷(xiāo)售收入850萬(wàn)元,利潤210萬(wàn)元,產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)已由過(guò)去木薯單一品種,拓展到三大系列十余個(gè)品種,市場(chǎng)覆蓋到全區40多個(gè)縣市(區),并與海南、廣東等地有關(guān)單位建立起緊密的業(yè)務(wù)和工作關(guān)系。

  今年我們的經(jīng)營(yíng)目標是實(shí)現銷(xiāo)售收入達1000萬(wàn)元,利潤300萬(wàn)元。

  xxxx年的經(jīng)營(yíng)工作,主要有以下做法:

 。ㄒ唬┓e極穩妥地開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù),為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  公司成立以來(lái),確立了以西南、華南地區木薯種植戶(hù)為主要服務(wù)對象,依托熱作所有利的科技優(yōu)勢,在突出木薯種莖作為主營(yíng)產(chǎn)業(yè)外,還重點(diǎn)強化芒果、澳洲堅果、木瓜、劍麻、龍眼、荔枝果苗木批發(fā)、零售為拓展業(yè)務(wù)。

  據測算,去年gr911木薯品種新增推廣面積10萬(wàn)畝,其他品種通過(guò)與地方農業(yè)技術(shù)部門(mén)合作、農業(yè)園區合作,共建立新品種示范基地約XX畝,為新品種推廣奠定堅實(shí)基礎。

 。ǘ┘訌娀亟ㄔO。

  農業(yè)企業(yè),基地建設是根本。

  公司把實(shí)驗基地、核心示范基地、中試基地和外埠示范基地建設作為重點(diǎn),全年新增基地建設面積1000多畝,前后累計投入80萬(wàn)元。

  在項目實(shí)施過(guò)程中,擴建了300多畝的種質(zhì)資源圃,建立高產(chǎn)栽培示范基地3個(gè)和優(yōu)良品種適應性生產(chǎn)示范點(diǎn)3個(gè),推廣使用優(yōu)良品種17個(gè)。

 。ㄈ⿵膰缽募,加強經(jīng)營(yíng)管理工作。

  去年,公司新制定了五項管理制度,涉及財務(wù)管理、信息管理、內控制度管理、辦公制度管理和考核績(jì)效管理等。

  與

  部門(mén)簽訂了責任狀,與職工簽訂了工作目標,把目標任務(wù)分解到公司具體人員,明確職責,將任務(wù)承包分解,具體經(jīng)濟指標和安全指標落實(shí)到個(gè)人。

  公司管理進(jìn)一步規范和明晰。

  公司實(shí)施了以上管理制度以后,工作效率大大提升,員工工作積極性加強,公司的業(yè)務(wù)水平上升到新的高度。

 。ㄋ模┓e極開(kāi)展項目建設。

  全年共實(shí)施3個(gè)較大的項目,包括木薯生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究與示范、木薯桂熱4號栽培示范與推廣、木薯新品種新選048選育與應用,完成投資額2500萬(wàn)元。

  受熱作所委托,組織開(kāi)展了3個(gè)項目的前期論證、項目可研和后期收尾工作。

  盡管取得不少成績(jì),但由于公司成立的較晚,關(guān)系還不太順,仍然存在不足和需要解決的問(wèn)題。

  一是新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不夠,我們雖然緊緊依托科研單位和種植戶(hù),做好現有的業(yè)務(wù),但公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域很廣,可開(kāi)發(fā)的`空間還很大,盡管做了一些工作,但沒(méi)有重大進(jìn)展。

  二是公司與國際間的交流合作還不夠廣泛,我們每年研發(fā)和引進(jìn)的新品種都有許多沒(méi)有種植和推廣,開(kāi)發(fā)新品種的力度不夠。

  三是當地木薯種植面積還不夠多,可發(fā)展新的種植大戶(hù),種植面積有進(jìn)一步拓寬的空間。

  四是公司的營(yíng)銷(xiāo)力度不夠,現在國內的一些地區尤其是國外對我們公司不是很了解,沒(méi)有建立完善的公司網(wǎng)站和開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。

  五是員工的業(yè)務(wù)水平與技術(shù)水平不高,還有待進(jìn)一步提升。

  二、xxxx年工作目標和主要任務(wù)

  xxxx年桂熱公司的工作指導思想和總體思路是:貫徹落實(shí)熱作所工作會(huì )議精神,服從和服務(wù)于農墾局的整體戰略,堅持以人為本,實(shí)現“三個(gè)轉變”,以加快發(fā)展為主題,以提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,鞏固銷(xiāo)售額;擴大國際間的業(yè)務(wù),

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇13

  20xx年上半年,在開(kāi)發(fā)區管委會(huì )及總公司的支持和領(lǐng)導下,到目前為止我們已完成營(yíng)業(yè)收入230萬(wàn)元。20xx年下半年,我們將繼續保持上半年的良好發(fā)展勢頭,響應市政府振興徐州老工業(yè)基地的號召,進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)投入,爭取引進(jìn)更多的工程項目,重點(diǎn)開(kāi)拓物業(yè)管理業(yè)務(wù)。同時(shí)還要找問(wèn)題、找差距、找不足,為此,我們制定我公司20xx下半年的工作計劃:

  一、總的工作目標:

  1、穩抓環(huán)衛,提高道路保潔質(zhì)量,確保開(kāi)發(fā)區環(huán)境衛生在全市領(lǐng)先。

  2、發(fā)展綠化,確保完成開(kāi)發(fā)區下達的綠化養護及綠化保潔任務(wù)。

  3、積極拓展其他工程業(yè)務(wù),提高經(jīng)濟效益。

  4、確保安全生產(chǎn),加強安全意識,尤其是保證車(chē)輛行駛安全及道路保潔工人人身安全。

  5、提高全體干部員工的服務(wù)意識和服務(wù)理念。

  6、維護職工的合法利益,提高職工福利待遇,確保職工隊伍的穩定。

  7、力爭完成全年營(yíng)業(yè)收入520萬(wàn)元,創(chuàng )利稅20萬(wàn)元。

  8、積極拓展物業(yè)管理新業(yè)務(wù),擬承接高鐵國際商務(wù)區一體化物業(yè)管理。

  二、具體措施:

  1、加強政治學(xué)習,統一思想認識,提高全體干部員工為開(kāi)發(fā)區建設和發(fā)展服務(wù)的意識。將開(kāi)發(fā)區的新形勢、新發(fā)展、新變化傳達給個(gè)職工,激發(fā)職工的工作熱情。

  2、加強職工業(yè)務(wù)技能培訓。尤其是物業(yè)管理人員,分管理人員、維修人員、秩序維護員(保安)、保潔員等不同部門(mén)、不同工種要定期進(jìn)行物業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)技能訓練,定期進(jìn)行消防知識培訓;對駕駛員定期進(jìn)行安全思想教育。

  3、繼續在各部門(mén)推行承包責任制,由部門(mén)負責人負責本部門(mén)內部的所有事務(wù),部門(mén)負責人對公司經(jīng)理負責。

  1)公司擬正式成立監管科,隸屬于公司辦公室,向辦公室及公司總經(jīng)理匯報工作。監管科于20xx年初成立試運行以來(lái),對公司的各項工作都有了很大的促進(jìn)作用,但是監管力度仍然不夠大,離公司領(lǐng)導對監管科的期許,還有比較大的差距。公司擬于下半年正式成立監管科,加強對各部門(mén)的檢查考核,量化考核指標,每天考核兩次,不走過(guò)場(chǎng),不搞形式主義,不怕得罪人,如實(shí)填寫(xiě)日考核表,月底總結考核情況報辦公室,根據考核情況按公司獎懲制度進(jìn)行獎懲。

  2)對環(huán)境衛隊醞釀進(jìn)行重大改革。推行承包責任制,環(huán)衛隊實(shí)行隊長(cháng)負責制,隊長(cháng)簽定承包責任合同,全面負責環(huán)衛工作。同時(shí)計劃分路段進(jìn)行承包,由監管科對各路段進(jìn)行考核定獎懲;垃圾中轉站(車(chē)隊)實(shí)行隊長(cháng)負責制,隊長(cháng)簽訂承包責任合同,職責范圍包括垃圾中轉站、車(chē)隊、安全保衛、渣土辦;與駕駛員簽訂責任狀,明確駕駛員的'責、權、利,進(jìn)一步明確發(fā)生安全事故后公司和駕駛員各自所承擔的責任;對原垃圾站進(jìn)行改造,新上壓縮機組一臺;強化服務(wù)功能,提高服務(wù)水平,加大對企事業(yè)單位的服務(wù)力度,擬增加封閉式保潔車(chē)、吸糞車(chē)及灑水車(chē)各一輛;擬接管經(jīng)七路垃圾中轉站。

  2)辦公室加強內部管理,對公司各部門(mén)勞動(dòng)紀律及業(yè)績(jì)的監督考核;負責倉庫、汽車(chē)等事項的綜合管理;組織經(jīng)理辦公會(huì )及班組長(cháng)會(huì )議,每月進(jìn)行工作總結并制定下月工作計劃;安排監管科每天考核各部門(mén)工作;進(jìn)一步加強物資采購、倉庫管理、用油管理,材料進(jìn)出必須有領(lǐng)導簽字;油票由辦公室統一開(kāi)具經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可加油,并由辦公室安排專(zhuān)人隨同;汽車(chē)維修及購買(mǎi)配件由專(zhuān)人負責,辦公室統一安排。

  3)綠化隊實(shí)行承包責任制,分管經(jīng)理簽訂承包責任合同,負責綠化隊內部所有事務(wù)。在確保完成開(kāi)發(fā)區下達的綠化帶養護及保潔任務(wù)的同時(shí),積極拓展其他綠化工程業(yè)務(wù)。

  4)繼續加大物業(yè)管理力度。做好安全培訓及管理,定期對安保人員進(jìn)行技能培訓、消防培訓,定期舉行技能競賽和消防演習;繼續加強科技創(chuàng )業(yè)園服務(wù)區的管理,對服務(wù)區食堂衛生及飯菜質(zhì)量進(jìn)行監督管理,確保宿舍樓住戶(hù)財產(chǎn)及人身安全,確保園區環(huán)境美觀(guān),高標準高質(zhì)量完成園區車(chē)棚建設;繼續做好怡園市民廣場(chǎng)窗口單位物業(yè)管理,擬申報廣場(chǎng)綠化工程為徐州市精品園林工程;承接清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)園綠化

  4、開(kāi)源節流,節約各項經(jīng)費開(kāi)支,加強財務(wù)審計力度,尤其是工程審計,提高公司的經(jīng)濟效益。

  5、加大物業(yè)管理房租、水電費收費力度,確保費用及時(shí)回收。

  6、改革公司工資分配體制。進(jìn)一步提高臨聘人員工資待遇以及改革駕駛員工資制度,宗旨是使多勞者多得、少勞者少得、不勞者不得,盡可能使工資分配趨于合理化。

  7、加強安全生產(chǎn)管理,進(jìn)行安全知識培訓,包括保安職責教育、消防知識培訓、車(chē)輛行駛安全教育等,特別是行車(chē)安全管理,通過(guò)每周進(jìn)行一次安全思想教育,強化駕駛員的安全意識。確保20xx年全年無(wú)安全責任事故。

  8、嚴格執行獎懲制度,細化獎懲條例。做到獎優(yōu)罰劣,使人人有壓力,人人有動(dòng)力。

  20xx年下半年,我們將以振興徐州老工業(yè)基地為契機,參與推進(jìn)開(kāi)發(fā)區二次創(chuàng )業(yè),以秦及各級領(lǐng)導的關(guān)心支持為動(dòng)力,齊心協(xié)力,共謀發(fā)展,爭取超額完成全年經(jīng)濟目標任務(wù)。

  年度經(jīng)營(yíng)計劃 篇14

  一、目標推進(jìn)計劃

  目前,我公司的在保責任余額為5700萬(wàn)元,其中與銀行合作的擔保金額總計2930萬(wàn)元,與小貸公司及個(gè)人合作的擔保金額總計2770萬(wàn)元。20xx年將是我擔保公司業(yè)務(wù)發(fā)展的又一個(gè)重要進(jìn)程,所面臨的任務(wù)較重,應爭取我公司的業(yè)務(wù)量持續、穩定、健康發(fā)展,但受中小企業(yè)用款規律的影響,年初用款量較少,年末用款量較大,按這個(gè)原則將公司制定的全年任務(wù)指標按中心分季度予以分解。見(jiàn)下表:

  二、實(shí)現目標措施

  1、加強公司硬件建設

 。1)規劃建設現代化辦公場(chǎng)所

  目前我公司共設4個(gè)部門(mén),有員工6人,共配置電腦4臺,為了滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,提高辦事效率,20xx年,公司將增加工作人員數量,并租用能滿(mǎn)足現代化辦公需要的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,配置與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配的一系列辦公設備。

 。2)解決交通問(wèn)題

  由于業(yè)務(wù)拓展原因,需要頻繁外出對客戶(hù)進(jìn)行事前調查、事中落實(shí),事后監督等項工作,目前,公司已購置1臺車(chē)輛,隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的逐步擴大,將根據需要考慮是否還需引進(jìn)汽車(chē),并制訂相應的管理辦法。

  2、加強公司軟件建設

 。1)加強團隊建設

  以公司組建的宗旨為指導思想,以公司的規劃為任務(wù)指標,建立一支勇于開(kāi)拓,敢于創(chuàng )新,有誠實(shí)守信品質(zhì)的專(zhuān)業(yè)團隊,在使政府、銀行、股東各方面都滿(mǎn)意的基礎上充分體現自身的價(jià)值。

  目前我單位職位設置如下: 總經(jīng)理(1人)

  執行董事會(huì )決議,主持公司全面工作,保證經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現;組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作,建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系;健全財務(wù)管理制度,嚴格財經(jīng)紀律,保證資產(chǎn)的保值和增值;加強企業(yè)文化建設,處理好社會(huì )公共關(guān)系,樹(shù)立公司良好的社會(huì )形象。

  1人)

  公司日常的會(huì )計核算、財務(wù)管理、資金運營(yíng)與預算管理。

  1人)

  制定公司業(yè)務(wù)管理、操作規范及風(fēng)險控制等制度;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行資信評估;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核;對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險評價(jià);負責有關(guān)法律文本的擬訂、審核;負責反擔保措施的落實(shí);負責公司訴訟仲裁及維權法律事務(wù);負責保后業(yè)務(wù)的監管。

  4人)

  負責擔保業(yè)務(wù)的受理、調查;接受客戶(hù)對擔保業(yè)務(wù)的咨詢(xún);相關(guān)合同的簽定;保后跟蹤調查。

  為保證各部門(mén)能順利完成20xx年目標任務(wù),我公司會(huì )根據崗位需求在全社會(huì )范圍內公開(kāi)招聘員工。

  (2)調整擔保運營(yíng)理念

  擔保行業(yè)發(fā)展之初是照搬了銀行的許多做法,比如,風(fēng)險調查合審核等等。但對于擔保行業(yè)來(lái)說(shuō)情況卻完全不一樣,因為擔保行業(yè)本身面臨的就是規模小的中小企業(yè),甚至在經(jīng)營(yíng)上暫時(shí)有困難的'企業(yè)。于是,根據中小企業(yè)和個(gè)人的特點(diǎn),許多擔保公司開(kāi)始轉變理念。我們公司不僅要錦上添花,更要雪中送炭,為那些暫時(shí)有困難的企業(yè)提供及時(shí)的服務(wù),讓它們在發(fā)展的困難時(shí)期順利渡過(guò)難關(guān)。從另一層面來(lái)講,也促進(jìn)的地區性的經(jīng)濟發(fā)展。我們始終認為:只有與中小企業(yè)結成良好的戰略合作伙伴關(guān)系,方能真正從根本上實(shí)現雙贏(yíng)。 我公司將在今后的發(fā)展過(guò)程中,建立適合自身發(fā)展的一套較為完整的規章制度,量化考核,形成有效的擔保企業(yè)信用評價(jià)體系,不斷提升經(jīng)營(yíng)管理水平和綜合競爭能力,努力把公司建成資本充足、管理科學(xué)、運行規范、信譽(yù)卓越的新型金融服務(wù)企業(yè)。使其成為遼寧融資擔保領(lǐng)域具有核心競爭力和創(chuàng )新能力的一流擔保公司。

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