采購管理制度(匯編15篇)
在當今社會(huì )生活中,制度使用的頻率越來(lái)越高,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編為大家整理的采購管理制度,希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì ),由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家,但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核,庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí),要堅持勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購
偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià),由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施,按審批權限予以審批。
3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。股東會(huì )審批 4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由董事會(huì )審批。
5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn),報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后,交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后,及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后,采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià),考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告,并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后,由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期,并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收,5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長(cháng)
審核,最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構,負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規范物資采購流程,加強與各部門(mén)間的配合,特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素(完整的申購單應包括以下要素):
、派曩彽牟块T(mén);
、粕曩彽娜掌;
、巧曩徫锲返男枨笕掌;
、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng);
、缮曩彽奈锲窋盗;
、噬曩彽奈锲芬幐;
、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥;
、躺曩弳翁顚(xiě)人簽字;
、蜕曩彿种C構負責人簽字;(注:所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部);
、渭瘓F行政人資部確認簽字;
3.申購單提報規定:
、派曩弳螒凑找靥顚(xiě)完整、清晰,由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部;
、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定:
1.申購的接收要點(diǎn)
、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰,檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;
、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存;
、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購,名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;
、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理;
、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
、琶吭12——15號各部門(mén)提交申購單;
、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號;
、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;
、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng),遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通;
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理;
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后,研擬底價(jià),設定議價(jià)目標
2.決定采購條件(向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等)
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導,征得同意后方可匯總;
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;
5)付款方式;
6)質(zhì)量保證期;
7)質(zhì)量要求及規范;
8)違約責任和解決糾紛的辦法;
9)雙方的公司信息;
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督,如出現問(wèn)題,采購部應及時(shí)提出建議或補救措施,并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導;
、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g,應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;
、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款;
、曝攧(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收;
、埔呀(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫,并及時(shí)出具入庫清單;
采購管理制度3
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1. 組織實(shí)施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監督公司采購活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目,原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高,不能達到節約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購,而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專(zhuān)利權,且無(wú)其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí),填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無(wú)誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》),持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導,根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續,審核無(wú)誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、 監督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行,有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí),應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監督檢查。
采購管理制度4
第一條、為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必須由公司采購部統一采購,其所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據并開(kāi)展各項工作;
第二條、采購部作為一個(gè)職能部門(mén),在生產(chǎn)訂單的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任,采購工作的好與壞,會(huì )直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本;
第三條、建立高效、實(shí)用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。
第四條、在生產(chǎn)訂單實(shí)施的過(guò)程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、倉儲、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作,每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系都需要一個(gè)標準的規劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為生產(chǎn)訂單的大貨順利實(shí)施做出各自的責任。
第二章:采購部人員職責
第五條、所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí);
第六條、推行合同管理制度,大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款支付方式與違約責任等,否則,造成的損失由采購人員負責;
第七條、實(shí)行采購質(zhì)量制度,采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,應該由采購人員無(wú)條件退換采購物資,禁止采購人員收受回扣,如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理;
第八條、實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘,大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度;
第九條、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款;
第十條、 所有采購人員,在采購完成后需做好材料采購的技術(shù)檔案,檔案的內容包括供應商電話(huà)、材料產(chǎn)地、品名、規格、檔次、單價(jià)、顏色、數量、質(zhì)量、供應能力、是否需定做加工、可供選擇的供應商名單等等,特別是技術(shù)部采購的材料,檔案必須清晰完整無(wú)誤,以備批量采購時(shí)不延誤生產(chǎn)。
第三章:公司物料采購范圍
第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的設備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內。具體可分為四大類(lèi):生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設備與后勤物資。
第四章:采購工作流程
第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運作階段,采購部應根據倉儲部門(mén)書(shū)面《材料申購單》的具體內容和要求,大宗物資采購須進(jìn)行投標報價(jià),并將詳細的一份《材料訂購合同》報經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后,再開(kāi)始實(shí)施采購工作;
第十三條、生產(chǎn)訂單正式運作后,倉儲部門(mén)應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作;
第十四條、倉儲部門(mén)依據訂單合同和對比庫存后的實(shí)際需求,對采購部下達《材料申購單》,此單由倉儲部門(mén)主管申請填寫(xiě),然后須交內控部經(jīng)理簽字,填寫(xiě)時(shí)應注明申購物資的型號、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數和數量,應用庫存材料的同時(shí)應注明是否配合存倉物資的使用和存倉材料的生產(chǎn)廠(chǎng)家等信息,也包括打樣,倉儲部門(mén)主管、內控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效,一式三份,一份由倉儲部門(mén)申請主管留存,一份發(fā)往采購部并附樣品,一份公司財務(wù)部總監處;
第十五條、采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規格,質(zhì)量要求,數量,生產(chǎn)地址等實(shí)際情況,向合格供應商中的三家以上單位發(fā)出材料詢(xún)價(jià)信息;
第十六條、供應商根據要求確認后,要及時(shí)將報價(jià)信息反饋到我司的采購部門(mén);
第十七條、采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》,同時(shí)向收貨的倉儲部門(mén)發(fā)送通知其準備收貨的指令;
第十八條、供應商根據《材料訂購合同》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準,如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)的,供應商必須隨貨攜帶;
第十九條、倉儲部門(mén)在所需材料到場(chǎng)后,應由內控部專(zhuān)人負責進(jìn)行材料質(zhì)量檢查,倉管員與質(zhì)檢員在檢查中,必須將供應商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照,質(zhì)檢員負質(zhì)量責任,倉管員負數量責任,在質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨入庫,供應商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準;
第二十條、倉儲部門(mén)在為供應商填寫(xiě)《材料入庫單》時(shí),此《材料入庫單》必須是一式四份,分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務(wù)聯(lián)〈財務(wù)部〉,其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質(zhì)檢員或采購員共同簽字。
第五章:采購結賬規定
第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián):分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián);
第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫后,由倉庫開(kāi)具《材料入庫單》并簽收,回單交給供應商帶回作為月結憑證;財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處,由專(zhuān)人分別移交到財務(wù)部和采購主管處;存根聯(lián)留倉庫備查;
第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日,財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結供應商的原材料賬目進(jìn)行匯總,并打印“月結材料結算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結材料結算清單”后即與采購聯(lián)進(jìn)行核對;
第二十四條、供應商到月底結算時(shí)直接與采購部主管對賬。對賬相符后,由采購部主管在“月結材料結算清單”上簽字,再由采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》,同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件,經(jīng)財務(wù)總監審核簽字后,由采購部主管根據各供應商的具體情況再交給財務(wù)部支付貨款;
第二十五條、供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款,匯款以后,財務(wù)部應該及時(shí)將匯款單據反饋給采購部負責人;
第二六章:訂購的非月結原材料送到倉庫入庫后,也同樣必須要有本公司倉管人員、質(zhì)檢人員與采購人員的簽字,方可為效,否則不予結賬。
第六章: 采購運作紀律
第二十七條、采購部門(mén)在接到倉儲部門(mén)的《材料申購單》后,要認真實(shí)地進(jìn)行核實(shí)考查,為防止多報多采或有少報少采的現象,倉儲部門(mén)負責人與采購部門(mén)負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》,嚴禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益,嚴禁有超標報料和采購之行為;
第二十八條、本公司無(wú)論哪個(gè)部門(mén)需求材料的,都必須先行到倉儲部領(lǐng)取,若倉庫里確實(shí)沒(méi)有的,且必須需要申購的,也應由倉儲部門(mén)負責人來(lái)申購,所缺物品需要采購的,必須由本公司采購部門(mén)實(shí)施專(zhuān)門(mén)采購,其它任何部門(mén)任何人采購之,均無(wú)效,本公司不予報銷(xiāo),但總經(jīng)理特批者除外;
第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據,簽批人必須嚴格到場(chǎng)執行,特殊情況因外出而不能到場(chǎng)及時(shí)辦理簽批手續的,簽批人應采取事前授權的方式去進(jìn)行辦理,不得拖延、耽誤單據的暢通運作,本公司嚴禁單據在簽批時(shí)有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現象;
第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價(jià)格,原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務(wù)總監核準簽批,在五百元以上大額采購的資金,在財務(wù)總監審批后報總經(jīng)理核準簽批。
第七章:采購數據考核
第三十一條、本部門(mén)考核權歸于公司的財務(wù)部總監處,以每批次生產(chǎn)訂單為一基準,考核重點(diǎn)是在生產(chǎn)訂單量與采購實(shí)物量的吻合性,其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》,對在考核和監督中所暴露出來(lái)的各項問(wèn)題或涉及到其它與此相關(guān)部門(mén)的人員,公司將照章嚴懲不怠。
采購管理制度5
為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需,倡導勤儉節約,杜絕鋪張浪費,管好、用好零星物品及辦公用品,特制訂管理制度如下:
一、物品采購的申請程序
申請部門(mén)在行政管理部倉庫無(wú)存貨前提下,應先向行政管理部提出購物申請(填寫(xiě)申購單)→行政管理部根據所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收,采購人和驗收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導按規定批準權限審簽→財務(wù)科核銷(xiāo)。
二、零星物品的采購
1、辦公室所有零星物品的采購工作,由后勤部統一采購;
2、采購人員應采取急用先買(mǎi),緩用后買(mǎi);
3、隨用隨買(mǎi)的零星物品采購,200 元以下的物品.由行政管理部經(jīng)理審批;200 元以上的物品,由董事長(cháng)審批;
4、采購工作要科學(xué)、合理,增強透明度。采購前應充分做好市場(chǎng)調查,掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達到貨真價(jià)實(shí),物美價(jià)廉,就近采購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管,零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任,各施其責,不得一人雙兼;
2、庫存零星物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)管理,合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存,但要避免庫存過(guò)量積壓,在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用;
3、批量購入的辦公用品應即時(shí)入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在辦公用品入庫驗收單上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量,并簽字;
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管,隨時(shí)待用,科室替換下的各類(lèi)辦公設備交由機關(guān)事務(wù)管理科保管,機關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用;
5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)、適量增加庫存,保障供給。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、領(lǐng)取的原則是:工作任務(wù)清楚,使用目的明確.一次一領(lǐng),按規定領(lǐng)用,用多少領(lǐng)多少,專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。領(lǐng)用物品時(shí),應征得本部門(mén)經(jīng)理同意;
2、領(lǐng)取時(shí),領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫(xiě)明日期、領(lǐng)取物品名稱(chēng)及規格、數量、用途等項目并簽字。領(lǐng)取非庫存專(zhuān)門(mén)采購的辦公用品時(shí),須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應由接待承辦部門(mén)在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字;
3、 辦公用品管理部門(mén)及工作人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領(lǐng)取數量和次數,保證辦公需要。對于消耗品,可根據歷史記錄和經(jīng)驗法則設定領(lǐng)取基準,明顯超出常規的申領(lǐng),領(lǐng)取人應作出解釋?zhuān)駝t保管員有權拒付;
4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交,如重復申領(lǐng),應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領(lǐng);
5、大件物品領(lǐng)取后,應列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列,明確責任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分應立即退還給保管員,保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫;
6、為接受民主監督,強化節約意識,每月由財務(wù)部通報一次各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門(mén)為家,牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián),努力降低辦公成本;
2、辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用、不得用辦公設備干私活,謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置;
3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養,最大限度的延長(cháng)辦公設備、辦公用品的使用壽命;
4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率;
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符,避免不必要的浪費;
6、對于高檔耐用辦公用品,部門(mén)之間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。
采購管理制度6
1、目的:
為規范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。
2、適用范圍:
適用于本公司采購管理。
3、職責
3.1公司采購職能由供應部門(mén)具體承辦,根據生產(chǎn)計劃及時(shí)安排采購計劃(書(shū)面形式),財務(wù)部門(mén)負責過(guò)程控制與監督。
3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)(機器設備及其他生產(chǎn)設備)的采購以及物資采購運輸;
3.3財務(wù)部門(mén)負責辦公用品及固定資產(chǎn)(房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備)的采購;
4.采購流程圖:
采購計劃→采購申請→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→供應部門(mén)(庫存核實(shí))→詢(xún)價(jià)采購訂單→下合同(部門(mén)經(jīng)理審批、財務(wù)部門(mén)審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)
發(fā)票單據齊全→供應部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→出納支付→供應商(報銷(xiāo)人)
5.內容
5.1采購分類(lèi)
5.1.1生產(chǎn)物資采購:
包括:生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書(shū)刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購
包括:機器設備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應采購:
包括:物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應部與財務(wù)部門(mén)對于具體的專(zhuān)業(yè)采購可委托具體的職能部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門(mén),共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3采購程序:
5.3.1一般每月25日,各部門(mén)將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時(shí)制訂)匯總審批后報歸口的采購職能部門(mén)。采購申請必須由采購申請人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認,金額較大的必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2采購申請一式二聯(lián)(一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián))。申請人申請采購時(shí)將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(mén)(供應部)。采購請款時(shí)將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對用于模具制造的專(zhuān)用材料,申請部門(mén)申請采購時(shí),需附有模具名稱(chēng)、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說(shuō)明。供應部門(mén)按采購申請單上所列項目詢(xún)價(jià)(供應廠(chǎng)商及供應價(jià)格,不少于三家)、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后,品管部及采購申請部門(mén)驗收物資的數量、質(zhì)量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4請款程序:
5.4.1物資驗收確認完畢,由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無(wú)誤后,經(jīng)歸口的采購職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認,報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批?偨(jīng)理審批完畢,財務(wù)根據合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門(mén)需將當月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部,總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表,并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應部、市場(chǎng)部根據實(shí)際發(fā)生匯總當月的運輸費用,以報表方式報至財務(wù)部。
5.6對于長(cháng)期固定的采購項目應與供應廠(chǎng)商約定付款期限(月結30天、60天或90天),付款方式盡量采用轉賬方式支付(1000元以上)。
附:采購流程細節指南
1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個(gè)詳細的歸類(lèi),把這些客戶(hù)歸在哪類(lèi)客戶(hù),并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、采購商對供應商的工廠(chǎng)查看。視察廠(chǎng)家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應商提出樣品需求?礃悠返某叽、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過(guò)技術(shù)分析,要有檢驗部門(mén)的分析結果。檢驗包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求,采購商對供應商下達一個(gè)評審通知書(shū)。符合要求的供應商可以進(jìn)入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來(lái)說(shuō),首先要進(jìn)入采購商的供應鏈,才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。
7、采購商與供應商進(jìn)行初期的商業(yè)談判,正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開(kāi)始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴格的實(shí)驗檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過(guò)審核,那么此供應商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。
12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄,每一個(gè)目錄都需要自己去評審,每一個(gè)地方都需要重新評審一次,整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問(wèn)題更是重中之重,流程不能出一絲差錯,資信問(wèn)題更是不允許有問(wèn)題。以上12個(gè)環(huán)節都成功通過(guò)以后,您就能成為此采購商的供應商,進(jìn)入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的,如果哪一個(gè)環(huán)節上出了差錯,那么都將有前功盡棄的可能。
采購管理制度7
第一章總則
第一條:為了規范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料(設備)質(zhì)量,減少投資成本。提高對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條:本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。
第三條:本制度中材料(設備)領(lǐng)導小組是指在材料(設備)采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條:分公司設有采購部的,材料(設備)采購工作由采購部門(mén)負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料(設備)采購事宜。
第五條:本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。
第六條:材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實(shí)施細則》中予以明確。
第七條:?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上(含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作,單宗采購總額預計300萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。
第七條:本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條:材料(設備)采購組織架構:
公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
分公司采購部(工程部)
專(zhuān)職采購人員
第九條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。
第十條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。
第十一條:公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。
第十二條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責:
、、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理;
、、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴;
、、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;
、、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實(shí)施監督;
、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;
、、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復;
、、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);
、、其他必須由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責
、、對分公司的材料(設備)采購工作實(shí)施指導和管理;
、、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;
、、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施;
、、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料(設備)采購領(lǐng)導小組采購招標主持人;
、、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;
、、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;
、、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定;
(8)、對供應商依據供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定;
(9)、其他必須由分公司材料(設備)領(lǐng)導小組完成的工作。
第十四條:材料(設備)采購涉及到招標時(shí),招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。
第十五條:公司采購管理中心職責:
、、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執行情況,并做出客觀(guān)評價(jià);
、、負責材料(設備)信息庫的建立和維護,并依據分公司提供的供應商年度評定結果,對庫內供應商進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰;
、、負責對長(cháng)期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監督;
、、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢(xún)和指導;
、、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審;
、、采購管理中心權限內的招標工作的實(shí)施及招標文件的制定;
、、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設備)文件做出批復;
、、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。
、、對分公司采購人員反應的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復和解決,不能解決的應及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導匯報;
、、定期與各級采購人員做思想溝通,了解現場(chǎng)基本情況;
、、定期向主管領(lǐng)導匯報工作情況,以便于解決工作中存在的問(wèn)題,提高工作效率;
、、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第十六條:分公司采購人員職責:
、、采購管理制度的執行和實(shí)施;
、、配合公司采購管理中心信息庫的建立;
、、根據工程進(jìn)度和工程部《材料使用計劃書(shū)》制定《采購計劃》;
、、根據《采購計劃》要求,提前做出《材料(設備)請購單》;
、、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定;
、、負責甲供材料的現場(chǎng)驗收;
(7)、負責認質(zhì)認價(jià)材料(設備)的質(zhì)量、數量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認;
(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質(zhì)量要求和設計要求情況的監督;
(9)、在工作過(guò)程中發(fā)現對公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況(如材料(設備)質(zhì)量不合格,施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)及時(shí)向主管領(lǐng)導上報相關(guān)情況;
(10)、負責對供應商誠信度初步審核;
(11)、協(xié)助工程部、預算部進(jìn)行材料(設備)詢(xún)價(jià)工作;
(12)、擬定月采購計劃,并上報公司采購管理中心;
(13)、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第三章工作準則
第十七條:在材料(設備)供應商納入信息庫前,采購人員必須對供應商進(jìn)行綜合考評,對其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較,并以報告形式上報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批準,方能入庫。
第十八條:公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商,經(jīng)公司采購管理中心審核,由公司材料(設備)領(lǐng)導小組批準,可納入公司材料設備信息庫。
第十九條:采購方式主要以邀請招標、議標、尋價(jià)采購、直接簽訂合同(長(cháng)期戰略合作伙伴)四種采購方式;必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標形式。
第二十條:分公司采購人員根據《材料(設備)采購實(shí)施辦法》要求,必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。
第二十一條:分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無(wú)論金額大小,經(jīng)分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批復后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條:分公司在選擇供應商時(shí),應在公司信息庫中提取,但區域性較強的材料(設備)除外。
第二十三條:采購人員在洽談某項材料(設備)時(shí),原則上供應商不得少于三家。如有必要,可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行,以便降低公司的投資成本。
第二十四條:公司或分公司采購人員與供應商洽談時(shí),必須堅持“秉公辦事,維護公司利益”的原則,并做好記錄,以報告形式上報;單宗采購總額預計300萬(wàn)元以上(含)報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組;單宗采購總額預計300萬(wàn)元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現)。
第二十五條:報告得到批復后,依照公司領(lǐng)導批示意見(jiàn),綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題,確定供應商。
第二十六條:公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購:
、贈](méi)有提供書(shū)面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領(lǐng)導小組批準不購;
、诓牧、設備規格不符,質(zhì)量不合格,價(jià)格不合理的不購;
、蹮o(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;
、芊部荚u不合格的產(chǎn)品不購;
、莠F場(chǎng)、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算:比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。
第二十七條:材料(設備)單宗采購總額預計在10萬(wàn)元以上(不含),原則上應以招投標形式來(lái)完成。
第二十八條:分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派主持人完成;由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司采購管理中心實(shí)施監督。
第二十九條:采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派專(zhuān)人主持,由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司審計部實(shí)施監督。
第三十條:在采購招標過(guò)程中必須堅持以下原則:
1、在材料(設備)招標過(guò)程中,應及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。
2、在招投標采購活動(dòng)中,具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會(huì )參與投標競爭。
3、在招投標采購活動(dòng)中,嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權,使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標采購過(guò)程中,招投標雙方都應本著(zhù)誠實(shí)守信的原則履行其應盡義務(wù)。
第三十一條:在采購過(guò)程中,違反以上操作規程,為供應商謀取利益的,一經(jīng)查出,公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條:分公司采購材料(設備)時(shí)必須簽訂《訂貨合同》,一式四份,供需雙方各執兩份,一份提交公司采購管理中心備案,一份留分公司財務(wù)保存。
第四章采購人員職業(yè)規范
第三十三條:采購是一項重要、系統、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀(guān)念,時(shí)刻維護公司利益,為公司考慮。
第三十四條:采購人員代表公司形象,工作中應當有禮、有利、有節,不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條:采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下,經(jīng)領(lǐng)導同意后方可接受供應商的邀請,進(jìn)行考察、參觀(guān)等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。
第三十六條:采購人員只有經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導的認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過(guò)程中,無(wú)論任何原因,都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂(lè )性質(zhì)的邀請。
第五章罰則
第三十七條:采購人員有下列情形之一,給公司造成經(jīng)濟或名譽(yù)損失的。根據情節輕重,公司將分別給予相關(guān)責任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰;給公司造成重大損失的,公司將依法追究法律責任:
、挪少徣藛T私自接收或向供應商索取財、物的。
、撇少徣藛T接收財、物后未主動(dòng)上繳公司的。
、遣少徣藛T應嚴格遵守保密制度,杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為,以下行為均視為泄密:
、傩孤镀渌⿷虒ν(lèi)產(chǎn)品的報價(jià);
、谡型稑酥行孤镀渌鼌⑴c的供應商名稱(chēng);
、坌孤稑说椎。
、苄孤镀渌鼘静焕拿孛芑蚬菊J為是泄密行為的。
、、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設備)采購實(shí)施細則》執行的。
、、隱瞞供應商及供應材料(設備)問(wèn)題,給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。
、、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過(guò)程中作弊的`;
、嗽诠⿷棠甓瓤荚u中徇私舞弊的;
、唐渌袚p于公司形象或不利于公司行為的。
第六章附則
第三十八條:本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條:本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門(mén)實(shí)施。
第四十條:本制度自簽發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施。
采購管理制度8
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說(shuō)明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失,將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí),應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負責監督,相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷(xiāo)
1.報銷(xiāo)時(shí)間:每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門(mén)主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統一交由財務(wù)部,財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
采購管理制度9
1.目的
明確采購付款的過(guò)程及節點(diǎn)控制,做好預付帳款、應付賬款、現金用款的管理,加強公司現金內部控制和管理,確,F金業(yè)務(wù)安全、準確運營(yíng)的制約和監督。
2.適用范圍
本流程適用于所有與采購用款管理環(huán)節有關(guān)的部門(mén)和人員。
3.職責
3.1采購部控制好采購付款節點(diǎn),使付款計劃與財務(wù)支付能力的平衡。
3.2采購部負責根據采購計劃及預算,編制《用款申請單》。
3.3采購部負責協(xié)同財務(wù)與供應商對賬,定期安排付款。做好應付賬款的日常管理,保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。
3.4企管部審核款項,使匯款業(yè)能順利開(kāi)展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全一致。
3.5企管部制約并監督現金業(yè)務(wù)的運營(yíng)。
3.6總經(jīng)理負責應付賬款的審核和審批。
3.7財務(wù)部負責應付賬款對賬的日常管理和監督事務(wù)。
3.8財務(wù)部負責付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。
4.工作程序及要求
4.1預付款:
41.1采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判,雙方達成一致意見(jiàn)后,確定采購的付款方式為預付款采購
4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同
4.1.3合同簽訂后,采購部根據企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求發(fā)出采購訂單,詳細說(shuō)明采購貨品的數量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標要求、價(jià)格、交貨日期等內容
4.1.4采購部相關(guān)人員根據采購訂單預算情況,計算預付款數額,填寫(xiě)《預付款申請書(shū)》報采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。
4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應商,注明貨物名稱(chēng)、數量及到貨時(shí)間。
4.1.5.2供應商接到傳真,根據訂貨內容備貨。
4.1.6.1采購部通知供應商發(fā)貨,供應商安排裝車(chē)。
4.1.6.2供應商裝車(chē)完畢,傳真裝車(chē)單至采購部通知匯款。裝車(chē)單上需注明貨物名稱(chēng)、數量、金額。還必須蓋上供應商的公司公章,附有物流司機簽字。
4.1.6.3采購部接到傳真,核對無(wú)誤。憑裝車(chē)單傳真件及用款申請單通知財務(wù)匯款。
4.1.7財務(wù)部按照相應程序將貨款劃入供應商賬戶(hù),保存好匯款或付款憑證,同時(shí)通知供應商查收款項并開(kāi)具發(fā)票
4.1.8.1采購部與供應商溝通,確認款到后通知供應商發(fā)貨,并安排接貨。
4.1.8.2貨到后,如有余款未付請,采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核,總經(jīng)理審批,安排付清余款。
4.1.9.1財務(wù)部付清余款,通知采購部.
4.1.9.2采購部與供應商溝通,確認余款是否收到。并稽催供應商盡快開(kāi)具發(fā)票并郵遞至我司。
4.1.10財務(wù)部收到發(fā)票后入賬,做好記錄。
4.2現金:
4.2.1采購部根據各部門(mén)需求制訂采購計劃,報采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。
4.2.2采購部根據企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫存情況,確定單項采購項目;根據采購項目的當期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等,采購部確定此項采購項目所需費用,編制采購預算。
4.2.3.1采購人員根據采購項目預算,填寫(xiě)《借款單》,報采購經(jīng)理審核。
4.2.4企管經(jīng)理對采購項目及借款進(jìn)行審批,通過(guò)后,財務(wù)部按照相應程序支付借款。
4.2.5采購人員進(jìn)行采購活動(dòng),根據企業(yè)的實(shí)際要求,對所要購買(mǎi)的貨品進(jìn)行比較、選擇。
4.2.6交易達成后,采購部與之結算貨款并索取發(fā)票
4.2.7采購人員整理各項單據,詳細列明各項費用情況,填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》,交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批,報銷(xiāo)采購費用。
4.2.8財務(wù)部做好會(huì )計記錄,登記各類(lèi)賬目,相應單據存檔備查。
4.3應付款:
4.3.1采購人員根據采購合同的付款約定,收集采購訂單、入庫驗收單等相關(guān)單據及記錄,核對合同的執行情況,匯總應付貨款款項。
4.3.2采購部、財務(wù)部每月定期與供應商對賬.
4.3.2.1本地供應商持入庫單客戶(hù)聯(lián)來(lái)我司對賬,月結供應商每月27號對賬。采購會(huì )計協(xié)同財務(wù)應付會(huì )計與供應商對賬無(wú)誤后,公司財務(wù)出納根據應付金額寫(xiě)欠條交給供應商。
4.3.2.2外地供應商每月27號發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對賬單,對賬單需蓋供應商公司公章。采購會(huì )計負責對賬單的審核工作,審核無(wú)誤后簽字存檔。并復印一份給財務(wù)應付會(huì )計進(jìn)行復核。復核中發(fā)現賬務(wù)不一致是及時(shí)追查原因,并做相關(guān)處理。
4.3.3.1采購會(huì )計根據供應商對賬結果,協(xié)同財務(wù)部應付賬款會(huì )計,編制每月的應付賬款表。
4.3.4采購部供應商主管核對應付款表,在應付款表上填寫(xiě)付款金額,報總經(jīng)理審批。
4.3.5財務(wù)部根據審批后的實(shí)際付款金額安排付款。
4.3.6財務(wù)部將付款回單復印件一份轉采購部,通知采購部款已付。采購部通知供應商結款
4.3.6.1本地供應商每月15號憑我司出納開(kāi)具的欠條,采購人員通知供應商取款結賬。
4.3.6.2外地供應商,采購人員通知供應商自行查收款項是否到賬。
4.3.7采購部進(jìn)行付款記賬。
付款目前主要有三種形式
a.現金:隨機接到財務(wù)結算記賬員電話(huà)通知,近期付款情況。采購會(huì )計根據結算記賬員提供的數據,抄寫(xiě)付款客戶(hù)、付款時(shí)間、金額。
b.轉帳支票:隨機接到財務(wù)結算出納電話(huà)通知,近期支票付款情況。采購會(huì )計根據出納提供的數據,抄寫(xiě)付款客戶(hù)、付款時(shí)間、金額。
c.銀行匯款:采購會(huì )計根據采購員填寫(xiě)的用款申請單綠聯(lián)記賬。
5.參考資料
5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請單》
5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》
5.3《借款單》
5.4《貨比三家記錄表》
5.5《月應付款批款表》
采購管理制度10
為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理,規范市場(chǎng)行為,引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制,即根據全年12個(gè)月,各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核,必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加,每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標價(jià),價(jià)格是否合理,是否超過(guò)規定的指導價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時(shí)間內不能供貨的;
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的。
7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
。裕
四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún),采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光,并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金,定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓,整頓期間,暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外,立即取消定點(diǎn)資格,取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況,將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀(guān)公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。
6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報,投訴舉報電話(huà):xxxxxx
采購管理制度11
1目的
規范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿(mǎn)足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車(chē)輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業(yè)主指定的供應商)。
3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫(xiě)《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進(jìn)入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實(shí)供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫(xiě)明意見(jiàn),經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類(lèi)存檔,并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫(xiě)《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。
c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄,由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說(shuō)明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬(wàn)元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實(shí)施采購。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個(gè)月上報,進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個(gè)月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時(shí)書(shū)面通知工程部采購主管說(shuō)明原因,報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢(xún)價(jià)
根據采購申請,工程部采購主管向供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)邀請函進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購主管分析供應商報價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評審決議
工程部采購主管根據議價(jià)結果制定《物資采購會(huì )審表》(CG-05),提交領(lǐng)導班子會(huì )評審,選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執行與變更
4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨,通知項目現場(chǎng)材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過(guò)程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項目部材料主管辦理入庫手續。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準,材料主管填寫(xiě)材料出庫單,經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的,應首先填寫(xiě)《材料入庫單》,再填寫(xiě)《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領(lǐng)用后的差額數辦理入庫手續。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
采購管理制度12
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實(shí)現提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價(jià)、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責
3.1管理部根據實(shí)際情況,選擇物資供應商和供方,并進(jìn)行供方評審確定物資供應商和供方名單;
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責任部門(mén)負責物業(yè)管理過(guò)程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(mén)(管理處)負責管理,倉管員負責各類(lèi)已采購物資的質(zhì)量、數量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員配合管理部選擇物資供應商或服務(wù)供方,選擇依據包括但不限于:
a)公司現狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營(yíng)業(yè)執照及地理位置等,服務(wù)供方還應考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進(jìn)行供方評審,評審內容包括但不限于:
a)營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)或執業(yè)資質(zhì)證書(shū);
b)顧客滿(mǎn)意率及行業(yè)中的聲譽(yù)和口碑;
c)有人員和設備能保證及時(shí)提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時(shí)的物資樣品質(zhì)量達到100%,現場(chǎng)操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價(jià)格;
f)評審完畢,管理部填寫(xiě)《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫(xiě)《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進(jìn)行復評,填寫(xiě)《物資供應商評價(jià)報告》和《供方評價(jià)報告》以保證其持續提供合格產(chǎn)品的能力,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門(mén)、小區與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時(shí)在合同中應明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權利和義務(wù);
d)違約責任,賠償等事項;
4.3當合格物資供應商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現問(wèn)題時(shí),各責任部門(mén)應會(huì )同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時(shí)向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過(guò)程,嚴格監控供方提供服務(wù)的過(guò)程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產(chǎn)品實(shí)現。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(mén)(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據各部門(mén)(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應包括:采購物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據《物資采購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,如果該物資無(wú)法在合格的物資供應商中選購時(shí),采購人員應上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應商進(jìn)行臨時(shí)評審,臨時(shí)評審準則根據實(shí)際情況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;
4.4.4各部門(mén)(管理處)每月初按本部門(mén)(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買(mǎi)時(shí),部門(mén)(管理處)負責人可決定臨時(shí)購買(mǎi),但應向綜合辦經(jīng)理說(shuō)明,各小區管理處主任可決定單價(jià)在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價(jià)在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應由相關(guān)部門(mén)根據顧客要求進(jìn)行評審,并填寫(xiě)《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務(wù)分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門(mén)或申購部門(mén)根據具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進(jìn)行驗證,并記錄驗證結果,及時(shí)通知倉管員進(jìn)行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規程》進(jìn)行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場(chǎng)檢驗時(shí),應檢驗合格后進(jìn)行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應由分管部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過(guò)程的連續監控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規定和合同的要求。
采購管理制度13
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定,依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:
1.原糧入廠(chǎng),由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執行兩條線(xiàn)管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行,由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
采購管理制度14
為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現制定有關(guān)規定,有關(guān)部門(mén)予以配合執行:
一、采購:使用部門(mén)填寫(xiě)申請購物單,經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據申請進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對使用部門(mén)所提出申購物品要求有疑問(wèn)時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門(mén)主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門(mén),四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門(mén)提出書(shū)面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書(shū)面申請,經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門(mén)通知送貨,其他任何部門(mén)不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價(jià)一次,報價(jià)單由財務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。
五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發(fā)票(或收據),貨物數量及規格填寫(xiě)驗收入庫單,驗收時(shí)必須過(guò)稱(chēng)或點(diǎn)數,必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫(xiě)驗收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門(mén)存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等,由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負責領(lǐng)取,領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據實(shí)際銷(xiāo)售數量補充,實(shí)際數量由財務(wù)部根據收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物),除特殊情況外,可先開(kāi)單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時(shí),必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買(mǎi),如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續,買(mǎi)回及時(shí)結清。各部門(mén)如需購買(mǎi)日用品、設備,必須由申購部門(mén)填寫(xiě)申請購物單,由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門(mén)方可購買(mǎi)。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷(xiāo),需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷(xiāo)。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買(mǎi)。
十五、每月到月終時(shí),各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過(guò)程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統一開(kāi)放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對其品種和數量。
采購管理制度15
1公司采購部負責易制毒化學(xué)品的采購工作。采購前應網(wǎng)上填報信息,并向區安監局申請易制毒化學(xué)品的備案證明。購買(mǎi)第三類(lèi)非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品由購買(mǎi)地縣級以上公安機關(guān)審批。
我公司需提供材料:購買(mǎi)易制毒化學(xué)品的書(shū)面申請(注明品種、數量、用途);營(yíng)業(yè)執照副本復印件(蓋章);法人代表和單位負責人身份證復印件及聯(lián)系電話(huà);經(jīng)辦人的委托書(shū)、身份證復印件及聯(lián)系電話(huà);單位內部制定的易制毒化學(xué)品的管理制度;存放易制毒化學(xué)品倉庫管理員(雙人雙鎖)的基本情況、身份證復印件及聯(lián)系電話(huà);易制毒化學(xué)品倉庫發(fā)生火災、被盜等事件時(shí)的安全處置預案;購銷(xiāo)合同。
銷(xiāo)售單位需提供材料:營(yíng)業(yè)執照副本復印件;法人代表身份證復印件及固定、移動(dòng)聯(lián)系電話(huà);危險化學(xué)品的經(jīng)營(yíng)許可證;非藥品類(lèi)易制毒化學(xué)品(生產(chǎn))經(jīng)營(yíng)備案證明.
2辦理購買(mǎi)備案證明需進(jìn)行網(wǎng)上申報。
3購買(mǎi)使用時(shí)應當:
3.1建立易制毒化學(xué)品的管理制度,使用臺賬(出入庫登記),如實(shí)記錄購進(jìn)化學(xué)品的品種、數量、使用情況和庫存等,并保存二年備查。
3.2應當在每月5日前將上個(gè)月的購買(mǎi)使用情況報區公安局備案。
3.3于每季度第一個(gè)月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒辦公室報告,并由易制毒辦公室匯總向區安監局報告上一季度、上年度的易制毒的購買(mǎi)使用情況;
4要求供貨單位提供易制毒化學(xué)品的包裝說(shuō)明書(shū)、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)及使用說(shuō)明書(shū)。
5雙方簽訂易制毒化學(xué)品購銷(xiāo)合同,明確簽訂易制毒化學(xué)品的品名、數量、價(jià)格、交(提)貨日期。
6對采購的易制毒化學(xué)品必須有驗收記錄,并對其質(zhì)量負責。
7對易制毒化學(xué)品采購時(shí)必須了解其物理化學(xué)性能,以及安全使用和儲運要求,并索取書(shū)面資料。
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