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審計經(jīng)理的工作職責

時(shí)間:2023-04-05 13:13:02 工作職責 我要投稿

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責1

  1、協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實(shí)并跟蹤整改;

  2、制定財務(wù)審計工作計劃、編制財務(wù)審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;

  3、執行公司要求的財務(wù)審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫(xiě)審計報告,及時(shí)發(fā)現潛在風(fēng)險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4、根據授權或特定要求協(xié)助開(kāi)展專(zhuān)項審計,實(shí)施公司各類(lèi)審計調查;

  5、其他與審計條線(xiàn)內部相關(guān)的.日常工作;

  6、完成上級交付的其他工作任務(wù)。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責2

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門(mén)業(yè)務(wù)流程化管理,并監督各項業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進(jìn)行審計,負責審計過(guò)程中的現場(chǎng)復核,把控審計質(zhì)量,通過(guò)內部審計,對集團內部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū),負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的.落實(shí);

  5、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調和溝通。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責3

  1、對重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)實(shí)地調研,掌握真實(shí)情況,發(fā)現制度和操作層面存在的問(wèn)題和風(fēng)險。

  2、對突發(fā)的風(fēng)險事件,及時(shí)實(shí)地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見(jiàn)并評估中心城市公司提出的.防范和處置意見(jiàn),同時(shí)對重要經(jīng)營(yíng)數據的超常波動(dòng)及時(shí)進(jìn)行實(shí)地了解。

  3、開(kāi)展中心城市公司審計案例宣貫,提高業(yè)務(wù)單位風(fēng)險防范意識和能力。

  4、針對內外部審計發(fā)現的問(wèn)題,推動(dòng)整改落實(shí),驗收整改效果。

  5、督促中心城市公司在全公司范圍對同類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行自查自糾。

  6、配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

  7、根據總部審計中心要求,與總部?jì)葘徑M/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯(lián)合,

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責4

  1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關(guān)規章制度實(shí)施;

  2、負責開(kāi)展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題,為公司決策提供參考信息;

  3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調與溝通,并對內部涉及財會(huì )工作等部門(mén)和人員進(jìn)行監督檢查;

  4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

  5、對本部門(mén)內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;

  6、組織內審人員的`業(yè)務(wù)培訓,對本部門(mén)員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;

  7、負責組織完成公司領(lǐng)導安排的其他工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責5

  1、負責所轄公司審計組的績(jì)效考核及管理工作;

  2、負責所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準確性等的`審計;

  3、審計隊伍組織建設;

  4、所轄公司審計整改復查;

  5、負責專(zhuān)項審計工作的指導及審計報告的撰寫(xiě)與修改。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責6

  1、依據公司管理需求,實(shí)施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和管理風(fēng)險;

  2、組織建立和評價(jià)公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類(lèi)報表、報告和風(fēng)險信息;

  3、組織實(shí)施集團重大事項專(zhuān)項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導審計整改意見(jiàn)的`落實(shí);

  4、編制并組織實(shí)施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5、做好部門(mén)內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開(kāi)發(fā)、充分運用部門(mén)人力資源;

  6、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責7

  1、協(xié)助制定并監督落實(shí)各項內部審計制度,規范審計工作流程;

  2、根據公司內控審計計劃和相關(guān)要求,開(kāi)展日常內控審計、專(zhuān)項審計、離職審計等工作,通過(guò)審核、觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實(shí)施審計,編寫(xiě)審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續跟進(jìn),監督整改措施的執行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對公司內部控制及經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在管控風(fēng)險進(jìn)行識別評估,發(fā)現控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內控管理;

  5、根據公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規范管理工作;

關(guān)于審計經(jīng)理的'工作職責8

  1、協(xié)助部門(mén)負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)績(jì)效等有關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計和評價(jià);

  2、對被審單位內部控制和其他管理制度執行情況進(jìn)行檢查和監督;

  3、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的'工作職責9

  1、擬定并制定審計計劃和審計預算;

  2、組織實(shí)施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);

  4、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);

  5、督促審計結論和建議的落實(shí);

  6、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的'協(xié)調和溝通。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責10

  1、在項目經(jīng)理的指導下,及時(shí)、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

  2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會(huì )計報表、財務(wù)收支審計工作;

  3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績(jì)效審計;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的`內部控制審計工作;

  5、能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責11

  1、審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會(huì )計報表;

  2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;

  3、分析和評價(jià)審計證據,形成審計結論;編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議;

  4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的'實(shí)施和過(guò)程審計監督;

  5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過(guò)程審計監督;

  6、對委托外審項目,參與對咨詢(xún)公司考察、招標、聯(lián)絡(luò )、協(xié)調委托外審工作,監控審計過(guò)程、復核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責12

  1、組織內審人員的業(yè)務(wù)培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;

  2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進(jìn)行各項審計工作;

  3、負責對審計情況進(jìn)行復核,并組織編寫(xiě)審計報告及審計評價(jià)書(shū);

  4、負責就初步審計結果與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通;

  5、協(xié)助公司有關(guān)單位對財務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行分析,為公司決策提供依據;

  6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進(jìn)行監督、考核,評價(jià)其工作業(yè)績(jì),激勵其努力工作;

  7、制定單位經(jīng)營(yíng)預算,控制單位經(jīng)營(yíng)支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的.審計知識、技能、經(jīng)驗,以完成本章程所要求的任務(wù)及使命。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責13

  1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進(jìn)度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見(jiàn);為客戶(hù)提供切實(shí)有效的.管理建議和解決方案;

  2、能夠獨立負責執行專(zhuān)項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;

  3、對財務(wù)審計、流程審計、專(zhuān)項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數據分析支持;

  4、完成對IT風(fēng)險管理控制、內部控制創(chuàng )建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責14

  1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的'審計。

  2、獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。

  3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進(jìn)度及質(zhì)量。

  4、對項目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現問(wèn)題。

  5、保持與客戶(hù)良好的溝通。

關(guān)于審計經(jīng)理的工作職責15

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(概)算及決算審計;

  3、設備投資審計,對設備投資的決策過(guò)程、招投標制度的'擬定、執行內部審計監督;

  4、合同審計,針對公司各類(lèi)合同執行情況、存在的問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領(lǐng)導安排的其他工作。

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