審計專(zhuān)員工作職責15篇
審計專(zhuān)員工作職責1
職責:

1、參與公司內控體系建設和財務(wù)體系規范,推動(dòng)內控體系與財務(wù)體系完善,組織建立健全規范的財務(wù)核算體系、風(fēng)險預警和規避機制;
2、能夠獨立實(shí)施集團以及分、子公司的內部控制等常規審計項目;
3、根據年度審計計劃,開(kāi)展常規審計項目,擬定審計通知書(shū)、審計工作方案;
4、具有獨立撰寫(xiě)審計報告能力,并根據審計發(fā)現進(jìn)行影響評估及提出審計建議;
5、負責獨立審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的'協(xié)調和溝通;
6、對被審單位整改情況,進(jìn)行跟進(jìn)審計;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,會(huì )計、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備初級及以上職稱(chēng)等;
2、熟悉內部審計流程與規范、財稅法規、審計程序,了解相關(guān)經(jīng)濟法律政策;
3、具備3-5年以上大型企業(yè)或上市公司審計工作經(jīng)驗;
4、良好的語(yǔ)言表達能力,熟練運用辦公軟件、ERP財務(wù)軟件、較強的數據分析、文字整理能力。
5、較強的語(yǔ)言組織和溝通能力,邏輯能力強,工作態(tài)度積極,責任心強,能短期出差,具備職業(yè)操守和對公司的忠誠度。
審計專(zhuān)員工作職責2
1、服從財務(wù)領(lǐng)導的安排,按規定的程序與標準進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告,修改入賬,并負責與應收款核對賬目,確保每日收入核數的'真實(shí)準確。
2、在電腦上修改夜審所做報表,包括收入報告、就餐人數報告、客房統計報告、夜間報告,及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門(mén)。
3、完成掛帳報表與應收款對賬后,將掛帳報表輸入電腦,并打印存檔。
4、根據總出納送來(lái)的交款登記表作長(cháng)短款報告。
5、每日將總出納支票托收的情況作專(zhuān)項記錄,月底將記錄提供給總賬,以便核對。
6、審核每日海鮮銷(xiāo)售、迷你吧銷(xiāo)售、各吧臺銷(xiāo)售、燕鮑翅銷(xiāo)售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。
7、復核掛賬及信用卡交易單之后,再轉交應收款。
審計專(zhuān)員工作職責3
1.協(xié)助開(kāi)展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合規性進(jìn)行監督、檢查、評價(jià),形成相應工作底稿。
2.及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報發(fā)現的重大問(wèn)題和重大風(fēng)險隱患,提出改進(jìn)意見(jiàn)。
3.協(xié)助編寫(xiě)審計報告。
4.負責審計資料的.收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
審計專(zhuān)員工作職責4
1、建立和完善公司內部控制評價(jià)體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、審核公司各項管理制度、業(yè)務(wù)流程的`合理性、有效性、合規性以及執行情況;
3、編制審計報告,披露問(wèn)題,提出改進(jìn)建議、決策依據;
審計專(zhuān)員工作職責5
1、負責財務(wù)類(lèi)審計,包括房地產(chǎn)子公司財務(wù)審計和銷(xiāo)售審計,其它子公司財務(wù)審計、銷(xiāo)售審計和成本審計;
2、參與制定并持續改進(jìn)本業(yè)務(wù)模塊審計工作程序;
3、起草審計項目本業(yè)務(wù)模塊的實(shí)施方案;負責審計項目本業(yè)務(wù)模塊的具體實(shí)施;
4、提交審計報告初稿,提出管理建議;
5、負責本業(yè)務(wù)模塊非現行監控,定期提交報告;
6、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的.其他工作。
審計專(zhuān)員工作職責6
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
2.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí);
4.依據公司管理需求,組織實(shí)施相關(guān)內部控制審計工作;
5.具有較強的`判斷與決策能力;
審計專(zhuān)員工作職責7
完善內部管理制度,并制定審計計劃
實(shí)施財務(wù)審計、管理審計、效率和效益審計
編制審計報告和建議書(shū)
及時(shí)發(fā)現財務(wù)和管理風(fēng)險,并能夠提出改進(jìn)意見(jiàn)
督促審計結論的落實(shí)
負責審計過(guò)程中的`溝通和協(xié)調
審計專(zhuān)員工作職責8
1、協(xié)助審計總監完成對公司各單位財務(wù)審計、經(jīng)濟責任審計工作;
2、協(xié)助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、采購等過(guò)程審計工作;
3、參與現場(chǎng)審計測試,負責整理編制審計工作底稿;
4、完成領(lǐng)導安排的`其他工作。
審計專(zhuān)員工作職責9
1.對下屬子(分)公司財務(wù)核算、內部經(jīng)營(yíng)管理的.規范性進(jìn)行審計;
2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,并按規定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;
3.負責做好財務(wù)審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。
審計專(zhuān)員工作職責10
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發(fā)標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監理單位的審批結果進(jìn)行復核;
3、對工程項目進(jìn)行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進(jìn)行計算和審核;
5、負責工程造價(jià)的測算、資金計劃的'編制及建筑材料的市場(chǎng)詢(xún)價(jià);
6、根據工程進(jìn)展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場(chǎng)簽單、承包商上報之有關(guān)工程變更洽商費用,控制工程款的支付時(shí)間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計專(zhuān)員工作職責11
1、對會(huì )計報表、會(huì )計資料、會(huì )計決算的真實(shí)性、完整性、正確性、合法性進(jìn)行審計監督。
2、針對財務(wù)工作中出現問(wèn)題的.原因,提出改進(jìn)建議和措施,并糾正財務(wù)工作中的差錯弊端,規范公司的經(jīng)濟行為。
3、對公司及所屬單位的領(lǐng)導人員任期的經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。
4、對公司管理層和所屬單位負責人進(jìn)行離任審計。
5、審閱公司的合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料,掌握情況,發(fā)現問(wèn)題。
6、對公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題和非常事件開(kāi)展專(zhuān)項審計調查。
7、按時(shí)完成領(lǐng)導交給的其他工作。
審計專(zhuān)員工作職責12
1、協(xié)助部門(mén)負責人制定審計相關(guān)制度、流程、公司內部的`審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開(kāi)展。
2、按總部領(lǐng)導要求,實(shí)施對各公司的財務(wù)、工程及其他審計,組織及參與審計調查。
3、編制審計項目的審計底稿,編寫(xiě)審計報告、審計通知書(shū)及審計報告送達。
4、參與對各所屬公司的專(zhuān)項審計,形成審計報告,并對整改結果進(jìn)行跟蹤檢查。
審計專(zhuān)員工作職責13
1、根據集團年度審計計劃開(kāi)展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關(guān)的'審計程序,收集和整理審計證據;
2、協(xié)助審計主管負責經(jīng)濟責任、匯算清繳、離任及各專(zhuān)項類(lèi)審計相關(guān)工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協(xié)助開(kāi)展內控管理其他相關(guān)工作;
4、完成上級領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
審計專(zhuān)員工作職責14
1、對定標工程單項造價(jià)、單位工程合同造價(jià)進(jìn)行審核,評價(jià)工程量真實(shí)完整性和單價(jià)合理性。
2、審查評價(jià)招投標、設計管理流程合規性,對成本控制提出合理意見(jiàn)與建議。
3、著(zhù)力發(fā)現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的.營(yíng)私舞弊行為。
4、領(lǐng)導交辦的其他事項。
審計專(zhuān)員工作職責15
1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經(jīng)法規進(jìn)行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的`改善,保障公司持續、健康、快速地發(fā)展。
2、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目審計工作。
3、合同審計:對公司工程建設合同、采購合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制,并執行不定期檢查,對存在的問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督。
4、各項成本費用支出的稽核。
5、公司相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進(jìn)行檢查等。
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