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經(jīng)濟責任審計管理層聲明書(shū)
經(jīng)濟責任審計管理層聲明書(shū)1
xxxxxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司:
本公司已委托貴事務(wù)所對本公司 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負債表, 年度的利潤表和現金流量表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計和 年度所得稅匯算審計,并出具審計報告。
為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:
1.本公司承諾,按照企業(yè)會(huì )計制度的規定編制財務(wù)報表是我們的責任。
2.本公司已按照企業(yè)會(huì )計制度的規定編制 年度財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制基礎與上年度保持一致,本公司管理層對上述財務(wù)報表的真實(shí)性、合法性和完整性承擔責任。
3.設計、實(shí)施和維護內部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現并糾正錯報,是本公司管理層的責任。
4.本公司承諾財務(wù)報表符合適用的企業(yè)會(huì )計制度的規定,公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務(wù)所在審計過(guò)程中發(fā)現的未更正錯報,無(wú)論是單獨還是匯總起來(lái),對財務(wù)報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。
5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:
(1)全部財務(wù)信息和其他數據;
(2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料;
(3)全部股東會(huì )和董事會(huì )的會(huì )議記錄。
6.本公司所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已按規定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。
7.本公司認為所有與公允價(jià)值計量相關(guān)的重大假設是合理的,恰當地反映了本公司的意圖和采取特定措施的能力;用于確定公允價(jià)值的計量方法符合企業(yè)會(huì )計制度的規定,并在使用上保持了一貫性;本公司已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當披露。
8.本公司不存在導致重述比較數據的任何事項。
9.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據企業(yè)會(huì )計制度的規定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
10.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的.或有事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。
11.除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。
12.本公司不存在未披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。
13.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現舞弊及其他違反法規行為,未發(fā)現:
(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及對內部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(3)涉及對財務(wù)報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。
14.本公司嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
15.本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權利,除已披露事項外,無(wú)其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
16.本公司編制財務(wù)報表所依據的持續經(jīng)營(yíng)假設是合理的,沒(méi)有計劃終止經(jīng)營(yíng)或破產(chǎn)清算。
17.本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料,除財務(wù)報表附注中披露的資產(chǎn)負債表日后事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大資產(chǎn)負債表日后事項。
18.本公司管理層確信:
(1)未收到監管機構有關(guān)調整或修改財務(wù)報表的通知;
(2)無(wú)稅務(wù)糾紛。
19.其他事項
公司(蓋章)
法定代表人:(簽名)
財務(wù)負責人:(簽名)
xxx年 月 日
經(jīng)濟責任審計管理層聲明書(shū)2
××××會(huì )計師事務(wù)所并__________注冊會(huì )計師:
本公司已委托貴事務(wù)所對本公司2_____年、2_____年、2_____年的企業(yè)年度研究開(kāi)發(fā)費用結構明細表,20_____年度的企業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細表(以下簡(jiǎn)稱(chēng)申報明細表)進(jìn)行審計,并且出具專(zhuān)項審計報告。
為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:
1.本公司承諾,按照企業(yè)會(huì )計準則、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》的規定編制申報明細表及編制說(shuō)明是我們的責任。
2.本公司已按照上述文件的相關(guān)規定編制企業(yè)年度研究開(kāi)發(fā)費用結構明細表和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入明細表,本公司管理層對上述申報明細表的真實(shí)性、合法性和完整性承擔責任。
3.設計、實(shí)施和維護內部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現并糾正錯報,是本公司管理層的責任。
4.本公司承諾上述申報明細表符合企業(yè)會(huì )計準則和《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》與《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》的規定,公允反映本公司的高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費用支出與高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))銷(xiāo)售收入總額情況,不存在重大錯報。貴事務(wù)所在審計過(guò)程中發(fā)現的未更正錯報,無(wú)論是單獨還是匯總起來(lái),對上述申報明細表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。
5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:
(1)與編制上述申報明細表相關(guān)信息、涉及的其他財務(wù)信息和研究開(kāi)發(fā)項目相關(guān)其他數據;
(2)全部重要的與高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的決議、合同、章程等相關(guān)資料;
(3)與高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入相關(guān)的全部股東會(huì )和董事會(huì )的會(huì )議記錄。
6.本公司所有高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)支出和高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入均已按規定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。
7.本公司認為所有與關(guān)聯(lián)方之間的高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))的銷(xiāo)售價(jià)格是公允與合理的,恰當地反映在本公司編制的`高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入表中,并對該等交易事項作出了恰當披露。
8.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據企業(yè)會(huì )計準則(或《__________會(huì )計制度》)的規定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
9.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除上述申報明細表編制說(shuō)明中披露的事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的與高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售與勞務(wù)提供相關(guān)的訴訟、賠償、承兌、擔保等或有事項。
10.除申報明細表編制說(shuō)明中已披露的承諾事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的承諾事項。
11.本公司不存在未披露的影響申報明細表公允性的重大不確定事項。
12.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現舞弊及其他違反法規行為,未發(fā)現:
(1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(2)涉及對內部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;
(3)涉及對申報明細表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。
13.本公司嚴格遵守了合同規定的條款,不存在因未履行合同而對申報明細表產(chǎn)生重大影響的事項。
14.本公司已提供上述報表日后事項的相關(guān)資料,除申報明細表編制說(shuō)明中披露的日后事項外,本公司不存在其他應披露而未披露的重大日后事項。
15.本公司管理層確信:
(1)對單獨占有的核心知識產(chǎn)權不存在任何糾紛;
(2)無(wú)高新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)方面的任何權屬糾紛。
__________________________________公司(蓋章)
法定代表人:(簽名)
財務(wù)負責人:(簽名)
xxxx年____月____日
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