審計崗位職責(精選20篇)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務(wù)與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編為大家收集的審計崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
審計崗位職責 1
職責描述:
1、編制集團各年度和季度的合并財務(wù)報表;
2、對集團內各子公司財務(wù)工作進(jìn)行監督和管理;
3、對接外部審計師及評估師工作;
4、對外披露財務(wù)數據整理及審核。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),英語(yǔ)六級;
2、三年以上會(huì )計師事務(wù)所工作經(jīng)驗,有注冊會(huì )計師證書(shū)者優(yōu)先;
3、較強的溝通能力、組織協(xié)調能力,原則性強。
審計崗位職責 2
1、根據集團年度審計度計劃,實(shí)施審計工作,包括但不限于運營(yíng)審計、年度審計、專(zhuān)項審計和舞弊審計;
2、負責編寫(xiě)審計工作底稿,收集審計證據,出具審計報告,提出合理化整改建議;
3、根據審計結果下發(fā)的審計整改通知書(shū),督促被審計單位落實(shí)整改,對整改情況開(kāi)展后續監督;
4、負責各類(lèi)審計檔案、資料及文件收集、歸類(lèi)、整理工作;
審計崗位職責 3
1.財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內控制度執行情況等進(jìn)行內部審計監督。
2.內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經(jīng)法規進(jìn)行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發(fā)展。
3.工程審計:公司范圍內各項工程建設項目,由公司審計部審計。
4.合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、承包租賃合同等實(shí)行審查制,并不定期檢查,對存在的問(wèn)題和違規違章情況進(jìn)行內部審計監督。
5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進(jìn)行評價(jià)、鑒證,明確崗位交接雙方的'責任,加強內控管理。
6.專(zhuān)項審計:對與公司經(jīng)濟活動(dòng)有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7.公司董事會(huì )審計委員會(huì )和公司其他相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內部控制制度的建立和執行情況等進(jìn)行檢查等
審計崗位職責 4
職責:
1、執行集團及下屬子公司工程管理、合同管理、造價(jià)控制等方面的.審計項目;
2、通過(guò)審計查處重大管理問(wèn)題或個(gè)人舞弊問(wèn)題,識別管理改進(jìn)機會(huì ),并提出改進(jìn)建議,跟蹤整改情況;
3、協(xié)助完善內審管理制度,編制工程審計案例、工程審計指南等;
4、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,工程管理、建筑、工程造價(jià)或審計學(xué);
2、具有3年及以上大型房地產(chǎn)公司等甲方單位內部審計、工程審計、造價(jià)審計工作經(jīng)驗,具有主審經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉工程預算、結算及項目管理等方面專(zhuān)業(yè)知識,熟悉大型工程項目管理的主要風(fēng)險點(diǎn),對強化工程項目管控有較深理解;熟悉建筑行業(yè)相關(guān)政策、法律法規;
4、具有較強的邏輯分析能力,書(shū)面及口頭表達能力;
5、具有建造師、造價(jià)工程師等工程類(lèi)職業(yè)資格;同時(shí)具備注冊?xún)炔繉徲嫀煹荣Y格證者優(yōu)先;
6、具有政府審計等工作經(jīng)驗優(yōu)先;
審計崗位職責 5
職責:
1、擬訂年度審查工作計劃、專(zhuān)項審計,并分解落實(shí),組織實(shí)施;
2、監督、檢查監察審計計劃執行情況,結合實(shí)際情況報批調整方案并組織實(shí)施;
3、負責審核、提交內部審計報告,跟蹤被審計部門(mén)整改情況及審計結果;
4、配合財務(wù)與外部審計機構合作,按程序提供相應的內部審計報告及各項證據、資料;
5、監督、檢查、指導審計監察檔案立卷、歸檔、存放、借閱、移交、保密等工作;
6、負責監察審計制度、審計流程的建設,簡(jiǎn)歷健全監察審計體系;
7、處理有關(guān)違反制度、失職造成公司損失的事件;
8、受理、處理涉及員工經(jīng)濟、履職等方面相關(guān)情況的.投訴;
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求:
1、熟悉有關(guān)的法律、法規和規章制度;
2、全面的財務(wù)管理、會(huì )計核算、內控審計等能力;
3、組織協(xié)調能力強,文字和口頭表達能力強;
4、高度的職業(yè)道德和抗壓能力;
5、具有財務(wù)、會(huì )計、審計等知識;
6、具有二年以上同崗位經(jīng)驗。
審計崗位職責 6
職責:
1、高新培育。
2、高新申報過(guò)程中所有財務(wù)相關(guān)事宜對接。
3、高新通過(guò)后稅務(wù)備案資料的對接。
4、加計扣除項目負責人。
崗位要求:
1、財務(wù)會(huì )計,審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、財務(wù)主管以上崗位,證書(shū)不做要求。
3、有財務(wù)主管或經(jīng)理以上工作經(jīng)驗即可。
審計崗位職責 7
1、負責對公司經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預決算;
3、按照公司制度審核費用報銷(xiāo)單據,合理進(jìn)行費用操縱及預算;
4、根據企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況出具審計分析報告;
5、完成上級領(lǐng)導交辦的`其他事項。
審計崗位職責 8
1、按照公司統一標準,統一分配助理工作,按項目經(jīng)理的要求執行具體任務(wù);完成分派任務(wù)的梳理、歸納、說(shuō)明、底稿歸檔等;
2、主動(dòng)加強基礎能力的學(xué)習,掌握并熟練運用。包括:相關(guān)理論知識、電腦文字編輯、數據分析計算、相關(guān)專(zhuān)業(yè)軟件等。
3、不斷提高綜合素質(zhì)和工作主動(dòng)性,學(xué)問(wèn)結合,必要時(shí)發(fā)起與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的`案例分析會(huì ),及時(shí)解決出現的問(wèn)題,對業(yè)務(wù)處理提出合理化建議;
4、完成公司分派的其他任務(wù)。
審計崗位職責 9
合規和審計經(jīng)理負責對業(yè)務(wù)和財務(wù)流程進(jìn)行內部審計。向管理層提供獨立、客觀(guān)的審計結果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管控的基礎上,提供具有深刻見(jiàn)解的、以業(yè)務(wù)為導向的建議,以幫助改進(jìn)各種流程。
1.制定和維護基于風(fēng)險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風(fēng)險或控制問(wèn)題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動(dòng)計劃
3.與業(yè)務(wù)管理部門(mén)確定每項審計工作的范圍
4.對業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管理和控制進(jìn)行內部審查,獨立開(kāi)展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動(dòng),并且提供相關(guān)后續報告,以確保行動(dòng)計劃得到執行。以及進(jìn)行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(shū)(如mba、ca、cpa或其他金融證書(shū))
2.擁有內部審計或信息技術(shù)審計資格(比如:cia或者cisa)可以?xún)?yōu)先考慮
3.至少4年的相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會(huì )計師事務(wù)所的外部審計或內部審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮
4.在相同的內部審計環(huán)境中,有在企業(yè)內部從事合規、內審,欺詐調查等實(shí)際操作經(jīng)驗可以?xún)?yōu)先考慮
負責對業(yè)務(wù)和財務(wù)流程進(jìn)行內部審計。向管理層提供獨立、客觀(guān)的審計結果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管控的基礎上,提供具有深刻見(jiàn)解的、以業(yè)務(wù)為導向的建議,以幫助改進(jìn)各種流程。
1.制定和維護基于風(fēng)險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風(fēng)險或控制問(wèn)題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的.行動(dòng)計劃
3.與業(yè)務(wù)管理部門(mén)確定每項審計工作的范圍
4.對業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管理和控制進(jìn)行內部審查,獨立開(kāi)展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動(dòng),并且提供相關(guān)后續報告,以確保行動(dòng)計劃得到執行。以及進(jìn)行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(shū)(如mba、ca、cpa或其他金融證書(shū))
2.擁有內部審計或信息技術(shù)審計資格(比如:cia或者cisa)可以?xún)?yōu)先考慮
3.至少4年的相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會(huì )計師事務(wù)所的外部審計或內部審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮
4.在相同的內部審計環(huán)境中,有在企業(yè)內部從事合規、內審,欺詐調查等實(shí)際操作經(jīng)驗可以?xún)?yōu)先考慮
審計崗位職責 10
崗位職責
1、制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營(yíng)管理情況等進(jìn)行審計,評價(jià)公司財務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2、根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。
3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關(guān)指導和培訓。
4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的`相關(guān)審計,并負責協(xié)調、整改等工作。
崗位要求
1、國內外重點(diǎn)大學(xué)全日制本科以上學(xué)歷,審計、財務(wù)、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),具備3—5年及以上政府、企業(yè)、中介機構財務(wù)審計經(jīng)驗。
2、對財務(wù)審計工作有深入了解,掌握符合現代企業(yè)管理制度的財務(wù)審計理論和方法。
3、熟悉財會(huì )、審計知識,具有敏銳的職業(yè)判斷能力和審計經(jīng)驗。
4、具有注冊會(huì )計師(CPA)、國際注冊?xún)炔繉徲嫀煟–IA)、審計師(中級及以上)等相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先。有較好的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力。
5、溝通協(xié)調能力強,工作嚴謹負責,誠實(shí)正直,具有團隊合作精神。
審計崗位職責 11
崗位職責:
1、負責規劃公司信息安全審計工作
2、負責外部審計組織對接工作;
3、按計劃完成日常審計、專(zhuān)項審計、事件審計等工作
4、負責公司安全事件分析與追溯,高危漏洞的應急響應
任職資格:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計算機、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、2年以上大型企業(yè)檢查、迎檢經(jīng)驗,可獨立負責組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計等專(zhuān)項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執行、報告編制、結果跟蹤等。
3、性格穩重,不急躁、不偏激。有很強的團隊協(xié)調、溝通能力。
4、具備優(yōu)秀的職業(yè)素養,善于主動(dòng)思考和行動(dòng),樂(lè )于解決具有挑戰性的`問(wèn)題;
5、持有cisa證書(shū)者優(yōu)先。
審計崗位職責 12
1、認真貫徹執行國家的有關(guān)法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的.檢查和評價(jià)。
3、按照有關(guān)法規和制度,結合集團實(shí)際,建立健全內部審計規章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議審定,并組織實(shí)施。
5、負責審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發(fā)等工作。
6、負責對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)濟合同進(jìn)行審計監督。
7、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。
8、對集團各部門(mén)、公司的勞動(dòng)紀律、衛生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫(xiě)年度審計工作總結,并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì )議報告。
10、組織開(kāi)展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習,提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計崗位職責 13
(1)根據集團發(fā)展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實(shí)施;
(2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)目標、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實(shí)合法性、預算執行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的'審計底稿、審計結果和審計報告;
(4)對在審計工作中發(fā)現方面的問(wèn)題,提出指導意見(jiàn),并定期進(jìn)行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
審計崗位職責 14
崗位職責:
1、建立、改進(jìn)、完善本部門(mén)的關(guān)于工程類(lèi)的內控監督流程及制度;
2、作為內部監督部門(mén),參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關(guān)取費標準,按審計部要求參與復核項目造價(jià)計劃的'編制和審核,維護公司權益;
3、落實(shí)審計工程的預算工作,并完成公司相關(guān)成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時(shí)審核工程預(結)算.依據各工程項目,出具工程審計報告.
4、監督預算的執行、過(guò)程造價(jià)控制及工程驗收結算;形成日?刂茍蟾
5、依據工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價(jià)及各類(lèi)經(jīng)濟指標的分析報告
6、進(jìn)行項目實(shí)施過(guò)程中的成本監控及復核。
任職資格:
1、工程造價(jià)、工程管理、機電一體化、給排水或相近專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、具有造價(jià)員資格證書(shū)或初級以上職稱(chēng);
3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動(dòng)化軟件;
4、2年以上工程預決算工作經(jīng)驗;
5、精通建筑工程經(jīng)營(yíng)預決算、成本控制,業(yè)務(wù)能力強;
6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協(xié)調能力、談判溝通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人際關(guān)系;
8、性格沉穩,工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。
審計崗位職責 15
職責:
1、協(xié)助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;
2、對負責產(chǎn)業(yè)集團的業(yè)務(wù)和流程提供全面評估,根據風(fēng)險導向找出內控弱點(diǎn)及操作低效點(diǎn);
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;
5、對公司業(yè)務(wù)和流程提供分析和調查,在保持最優(yōu)方案的情況下實(shí)現風(fēng)險最小化;
6、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現并提出建議;
7、根據有關(guān)發(fā)現與改進(jìn)建議編制審計報告;
8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見(jiàn);
9、對于審計項目的反饋進(jìn)行管理和后續評估;
10、對關(guān)鍵崗位人員的盡職情況、職業(yè)操守進(jìn)行調查;
11、完成所負責產(chǎn)業(yè)集團審計程序標準化工作的編制;
12、完成上級領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內外部審計工作經(jīng)驗,同時(shí)具有四大會(huì )計師事務(wù)所和知名地產(chǎn)企業(yè)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、會(huì )計師或審計師中級及以上職稱(chēng),或持有CIA(注冊?xún)葘弾?、CPA(注冊會(huì )計師)、 CICS/CICP(注冊?xún)瓤貛?等相關(guān)資格;
3、熟悉國家法律、法規、會(huì )計準則、審計準則以及稅法專(zhuān)業(yè)知識;
4、熟悉地產(chǎn)企業(yè)的運營(yíng)特點(diǎn)及風(fēng)險控制流程和標準,具備比較豐富的企業(yè)內部審計、內部控制建設及風(fēng)險管理等方面的.實(shí)踐經(jīng)驗,有上市公司審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
6、財務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
審計崗位職責 16
1、協(xié)助政府審計部門(mén)和會(huì )計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動(dòng)。
2、定期或不定期地進(jìn)行必要的.專(zhuān)項審計和財務(wù)收支審計等。
3、參與對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng)。
4、負責做好有關(guān)審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密。
審計崗位職責審計風(fēng)控經(jīng)理青島中紡億聯(lián)開(kāi)發(fā)投資有限公司青島中紡億聯(lián)開(kāi)發(fā)投資有限公司,中紡億聯(lián)職責描述:
1.主持編制內控審計計劃,開(kāi)展內控審計,制定可行的審計方案并編制審計報告;
2.主持協(xié)調核心管理人員離任審計工作并編制審計報告;3.牽頭協(xié)調經(jīng)營(yíng)管理體系審計與改善實(shí)施;
4.建立完善內控管理體系、風(fēng)險管理制度和流程,協(xié)助健全內控平臺;
5.有效管控內控潛在風(fēng)險,提升各級公司日常招采標準化,保證采購質(zhì)量杜絕浪費;
6.對現有制度、流程進(jìn)行評估改進(jìn),完善經(jīng)營(yíng)管理流程風(fēng)險管控點(diǎn)設置、審計與糾正;
7.開(kāi)展內控評價(jià)工作,完善風(fēng)險控制指標,有效識別和控制風(fēng)險;8.對合作資源方進(jìn)行跟蹤評價(jià),建立優(yōu)質(zhì)供應商庫并及時(shí)更新;任職要求:
1.本科及以上,財務(wù)管理、審計、預算管理、企業(yè)管理、房地產(chǎn)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2.熟悉內控和審計知識;
3.3年以上大型地產(chǎn)公司審計風(fēng)控經(jīng)驗;
審計崗位職責 17
職責描述:
1、實(shí)施稅務(wù)、資金相關(guān)業(yè)務(wù)的內部審計工作,對稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報過(guò)程進(jìn)行審核,取得相關(guān)問(wèn)題的資料、文件及證明材料,據此向公司呈報審計結果及建議;
2、對違反內部審計制度的.違規行為,提出處罰意見(jiàn)并上報審批;
3、參與制定、實(shí)施相關(guān)專(zhuān)業(yè)的審計規章制度、流程、工作指引等。
任職要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)、稅務(wù)及經(jīng)濟管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、3年或以上工作經(jīng)驗,熟悉房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險、融資風(fēng)險,擁有房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)、資金審計人員,或稅務(wù)系統、金融系統工作背景者優(yōu)先考慮;
3、為人正直,具有較強的責任心及團隊協(xié)作能力。
審計崗位職責 18
1、開(kāi)展各項目工程進(jìn)度、質(zhì)量管理的`審計工作;
2、開(kāi)展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開(kāi)展生產(chǎn)及相關(guān)大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實(shí)性、合規性復核,對影響經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險作出預警并全過(guò)程監督;
5、配合部門(mén)負責人開(kāi)展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專(zhuān)項審計、廉政建設、監督等工作。
審計崗位職責 19
審計崗位職責
一、審計的目的:
在有效的監督下規范和改善我們的各項工作,杜絕違規、違紀、違法、犯罪現象的發(fā)生,為企業(yè)健康持續發(fā)展保駕護航。
二、審計的內容:
1.在審計負責人的領(lǐng)導下,對集團內各公司股權的真實(shí)構成、股金是否到位、證件手續是否齊備、出資合作合同、協(xié)議是否合法進(jìn)行審計。
2.對集團內各公司的財務(wù)收支和內部控制進(jìn)行審計,保證經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)、準確,內部流程合理、有效。
3.對集團內各公司的財務(wù)計劃或者經(jīng)營(yíng)預算的執行情況,財務(wù)決算的真實(shí)情況進(jìn)行內部審計。
4.對集團內各公司資產(chǎn)的安全性、完整性,收入的真實(shí)性,成本費用列支標準的規范性,利潤及利潤分配的合理性進(jìn)行審計。
5.對集團內各公司內部控制制度是否健全、有效,是否符合國家相關(guān)的法律、政策,是否與其它有關(guān)制度起到相互制約、相互監督的作用進(jìn)行審計。
6.對集團內各公司資金賬戶(hù)的設立與注銷(xiāo),資金的收支、計劃管理情況進(jìn)行審計。
7.對集團內各公司的.財務(wù)會(huì )計資料,包括會(huì )計憑證、賬簿、財務(wù)報告等進(jìn)行審計,對審計中發(fā)現的問(wèn)題隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)意見(jiàn)。
8.對集團內各公司稅金計提、繳納情況,稅收籌劃合法性進(jìn)行審計。
9.對集團內各公司原料采購(含設備)、銷(xiāo)售折讓政策的執行情況進(jìn)行審計。
10.對集團內各公司員工工資標準的執行情況,工資資料(含獎金)的完整性、工資變動(dòng)的合規性進(jìn)行審計。
11.負責完成集團董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )交辦的其它工作和集團內各公司委托的其它審計事項。
審計報告與整改建議:
審計的目的不僅僅是為了查找和發(fā)現問(wèn)題,更重要的是要實(shí)事求是地反映經(jīng)營(yíng)管理中的一些具體問(wèn)題并形成審計報告并附有整改建議呈送相關(guān)責任人和部門(mén),然后還要監督落實(shí)整改方案和措施以及整改進(jìn)度和效果。
審計崗位職責 20
職責描述:
1、負責制定并維護it安全檢查標準;
2、負責對it安全狀況做安全檢查,評估安全狀況;
3、負責推動(dòng)it安全風(fēng)險改進(jìn)。
任職要求:
1、本科3年或碩士2年以上信息安全相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、熟悉信息安全管理體系及內審職業(yè)準則,掌握內審項目完整工作流程;
3、熟悉安全開(kāi)發(fā)流程(sdl)、網(wǎng)絡(luò )入侵檢測、下一代防火墻、網(wǎng)絡(luò )隔離、服務(wù)器安全、數據庫安全等方案產(chǎn)品服務(wù),有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、具備較強的邏輯分析、溝通能力、推動(dòng)能力和團隊協(xié)作精神;
5、獲得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相關(guān)證書(shū)優(yōu)先。
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