審計室崗位職責
在生活中,我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編整理的審計室崗位職責,歡迎大家分享。
審計室崗位職責1
審計經(jīng)理職責
1、貫徹執行公司制定的各項規章制度,按照有關(guān)法律和公司章程的要求,制訂審計工作制度和實(shí)施細則,并抓好審計資料的積累、歸檔和保管工作。
2、負責人員配備,人員考核和審計人員業(yè)務(wù)學(xué)習,崗位培訓工作。
3、編制年度審計計劃。
4、負責組織實(shí)施各項審計計劃和其他審計事項。
5、完成審計工作底稿的最后復核。
6、評價(jià)審計結果,確定終審結論。
7、完成審計報告的最終修改,簽發(fā)審計報告。
審計主管職責
1、貫徹執行公司各項規章制度,按照審計制度和實(shí)施細則,在審計經(jīng)理的領(lǐng)導下,組織審計人員完成各項審計計劃和其他審計事項。
2、參與制訂審計制度和實(shí)施細則。
3、參與編制年度審計計劃。
4、編制審計項目的審計計劃和審計實(shí)施方案。
5、編制審計工作底稿,并完成審計底稿全面復核。
6、初定審計結論,草擬審計報告。
審計員職責
1、遵守公司各項規章制度,按照審計制度和實(shí)施細則,在審計主管的指導下完成各項審計計任務(wù)和其他審計事項。
2、參與制訂項目審計計劃和審計實(shí)施方案。
3、客觀(guān)、公正、準確地實(shí)施各項審計程序。
4、編制、歸類(lèi)、整理審計資料,協(xié)助編制審計工作底稿。
5、協(xié)助擬定初審結論,參與草擬審計報告。
6、負責審計底稿的歸檔和保管工作。
審計室崗位職責2
一、在院長(cháng)領(lǐng)導下,依照《中華人民共和國審計法》、《衛生系統審計工作規定》等法律法規,以及《審計工作制度》的規定,開(kāi)展醫院內部審計工作。
二、遵守依法審計,廉潔奉公,忠于職守,客觀(guān)公正,保守秘密的行為規范,堅持集體利益至上,真實(shí)再現,客觀(guān)實(shí)際,細致果斷的原則。
三、審計室根據審計法規要求,對全院經(jīng)濟管理辦法、會(huì )計核算、業(yè)務(wù)收入等的合法性、合規性、合理性進(jìn)行審計。
四、對醫院年度預算、醫院公用經(jīng)費使用計劃及醫院經(jīng)濟目標及效益指標進(jìn)行審計。
五、審簽會(huì )計報表及其它重要經(jīng)濟活動(dòng)事項的文件。
六、參加醫院財務(wù)工作方面的會(huì )議,對重要問(wèn)題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟合同(協(xié)議)的簽訂,并監督實(shí)施。
七、根據醫院會(huì )計制度要求,審定本院成本項目及控制成本標準是否完善,確保核算的準確性。
八、對醫院的物價(jià)收費進(jìn)行監督審計,對新增項目的收費標準進(jìn)行審核、核定,不定期審計中、西藥劃價(jià)的準確度,不定期審計各科收費是否符合收費標準,接受、處理價(jià)格投訴和價(jià)格舉報。
九、加大對醫院財務(wù)科現金業(yè)務(wù)的日常審計監督。不定期審計出入院結算室、門(mén)診掛號收費室當日收入上繳情況,周轉金存留額度及出納備用金庫存額度的'執行情況。
十、加強對醫院物資管理部門(mén)的審計監督。重要設備的購臵管理、使用效益及損壞報廢情況進(jìn)行審查監督。監督物資管理部門(mén)定期盤(pán)點(diǎn),確定最佳庫存量。
十一、審計醫院的各項支出是否合規、合法、合理。特別是對于醫院的重大建設以及大型設備的采購實(shí)行全程監控,參與招標論證,并對招標說(shuō)明書(shū)、各項工程預算進(jìn)行審計。
十二、做好審計工作有關(guān)文件、信件的登記,保管工作。
十三、及時(shí)完成醫院領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。
審計室崗位職責3
作為審計部審計崗的職員,根據領(lǐng)導的安排,主要完成以下方面的工作:
1、認真貫徹執行國家有關(guān)法律法規及集團公司有關(guān)規章制度,嚴格遵守審計職業(yè)道德。
2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。
3、根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)目標以及年度工作重點(diǎn)、審計資源等具體情況,確定內部審計工作重點(diǎn),編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領(lǐng)導和審計部門(mén)負責人的領(lǐng)導下,對以下事項進(jìn)行審計監督和審計評價(jià):
、咆瀼貓绦袊曳煞ㄒ,集團公司和本單位發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)決策、規章制度情況;
、曝攧(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
、枪こ坦芾、合同管理、物資采購及招投標情況;⑷企業(yè)對外投資、借款、擔保情況;
、砂凑沼嘘P(guān)規定,對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計;
、势髽I(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況,經(jīng)營(yíng)目標完成情況;⑺企業(yè)內部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;
、探邮苄旁L(fǎng)、紀檢等部門(mén)委托,對各種違法違規行為進(jìn)行專(zhuān)項審計。
、凸绢I(lǐng)導安排和根據工作需要開(kāi)展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構審計的事項,負責對中介機構的聘用、協(xié)調、費用支付等,對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進(jìn)行審核。
6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規定整理歸檔。
7、監督被審計單位執行審計決定情況。
8、對各權屬單位的內部審計工作進(jìn)行指導和檢查。
9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導交辦的其他事項。
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