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財務(wù)部門(mén)崗位職責

時(shí)間:2023-07-06 07:06:53 部門(mén)職責 我要投稿

財務(wù)部門(mén)崗位職責[熱門(mén)]

  在學(xué)習、工作、生活中,我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,崗位職責具有提高內部競爭活力,更好地發(fā)現和使用人才的作用。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編幫大家整理的財務(wù)部門(mén)崗位職責,希望能夠幫助到大家。

財務(wù)部門(mén)崗位職責[熱門(mén)]

財務(wù)部門(mén)崗位職責1

  1、執行公司《管理手冊》,在總經(jīng)理領(lǐng)導下,主持財務(wù)部工作。

  2、嚴格執行國家及行業(yè)的經(jīng)濟政策、財經(jīng)紀律及會(huì )計制度,督促并組織下屬分公司、直屬項目部執行財經(jīng)紀律和會(huì )計制度。

  3、及時(shí)準確地做好財務(wù)會(huì )計工作,做到日清月結,每月8日前做好財務(wù)月度報表,編制年終財務(wù)決算,并送交董事會(huì )、總經(jīng)理和有關(guān)上級部門(mén)。

  4、會(huì )同經(jīng)營(yíng)部組織經(jīng)濟活動(dòng)分析,結合建筑、建材市場(chǎng)的可變信息,提出挖掘、增值、改善經(jīng)營(yíng)管理和增加經(jīng)濟效益的建議和良策。

  5、協(xié)助分公司、直屬項目部催討、收取工程備料款,工程度及竣工結算尾款,審核各項目部、分公司的.資金用途,完善用款手續,嚴格監督各項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。搞好各項目部的成本核算,實(shí)施對各項目債權、債務(wù)的跟蹤催討。

  6、妥善保管公司的會(huì )計帳策、報表、憑證等,建立經(jīng)濟檔案。

  7、負責完成內部經(jīng)濟承包責任合同規定的各種稅收、利潤等規費的收繳和上繳國家的稅收工作。

  8、建立財務(wù)檢查制度,定期對分公司、直屬項目部的財務(wù)進(jìn)行檢查、指導,接受董事會(huì )和上級的各種財務(wù)、稅收檢查。

  9、組織公司及下屬分公司、直屬項目部財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的培訓和考核,支持會(huì )計人員依法行使職權。

  10、監督下屬財務(wù)人員做好民工工資發(fā)放工作,會(huì )同經(jīng)營(yíng)部處理好民工工資糾紛。

財務(wù)部門(mén)崗位職責2

  一、認真編制和嚴格執行財務(wù)計劃,做好增收節支,做好資產(chǎn)、負債類(lèi)和費用、成本、收入與損益的正確核算工作,保證完成稅利上繳任務(wù)。

  二、嚴格執行財務(wù)監督職能,依照《會(huì )計法》及《典當行會(huì )計制度》等有關(guān)規定,落實(shí)和健全企業(yè)內部財務(wù)制度與稽核制度。

  三、全面履行會(huì )計在財務(wù)管理中的職責,認真執行財務(wù)管理制度,積極發(fā)揮財務(wù)職能作用,運用財務(wù)信息和財務(wù)分析等手段,為領(lǐng)導提供有關(guān)財務(wù)數據與財務(wù)分析資料,當好領(lǐng)導參謀。

  四、認真執行“賬款、賬物分管”的原則,對各類(lèi)財務(wù)收支,要嚴格審查,做好守口把關(guān)、堵塞漏洞。

  五、堅持記賬、算賬、報賬手續清楚,要素齊全、內容真實(shí)、數字準確與日清月結,按時(shí)報賬。確保賬款、賬物的安全,應定期與不定期同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對,確保賬賬、賬表、賬實(shí)、賬據、賬款、內外賬務(wù)六相符。

  六、按規定妥善保管憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案資料,并對財務(wù)印章、重要空白憑證等,必須實(shí)行雙人分管,做到相互制約。

  七、擬訂或參與企業(yè)有關(guān)財務(wù)事務(wù)的`具體辦法和協(xié)稅等事宜。

  八、必須遵守國家財政制度與財經(jīng)紀律,認真執行費用開(kāi)支標準,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)與一切違法行為。

  九、執行總經(jīng)理委托和授權處理的有關(guān)事務(wù)和其他臨時(shí)性工作。

財務(wù)部門(mén)崗位職責3

  1、嚴格執行公司規章制度和核算管理的有關(guān)規定,服從財務(wù)科長(cháng)的分工和管理,做好分工范圍內各種賬目的核算和監督檢查工作。

  2、熟悉掌握財務(wù)制度、會(huì )計制度和有關(guān)法規。及時(shí)編制轉帳憑證及各主管部門(mén)要求的各類(lèi)報表及其上申報、繳納稅金等工作。

  3、正確進(jìn)行電算化賬務(wù)處理,提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。

  4、認真整理和妥善保管各公司的會(huì )計憑證、賬簿、報表以及工作范圍內所涉及的文件等檔案資料。

  5、每月負責和項目部保管員、設備管理員對倉庫材料和設備的盤(pán)點(diǎn)及出納人員庫存現金的盤(pán)點(diǎn)工作。

  6、及時(shí)清理往來(lái)款項,做好往來(lái)賬目的清查和核對工作,做到賬實(shí)相符。

  7、負責各公司營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證的年檢和變更工作。

  8、配合好本科室內部、及各科室之間人員的工作。并積極配合好各項目部的查賬、對賬等工作。

  9、認真學(xué)習各公司總經(jīng)理的`會(huì )議報告精神及公司的企業(yè)文化,加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,執行公司下發(fā)的各類(lèi)通知。加強對公司后勤管理制度的學(xué)習與理解。

  10、服從公司的領(lǐng)導和安排,積極完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。嚴格遵守職業(yè)道德,做到廉潔奉公、堅持原則、實(shí)事求是、熱忱工作。

財務(wù)部門(mén)崗位職責4

  1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準,分清資金渠道,專(zhuān)款專(zhuān)用。

  2、按規定編制部門(mén)預算,合理使用資源,做好財務(wù)分析和考核。

  3、按照會(huì )計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳,按時(shí)結帳,如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作。

  4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領(lǐng)用要登記,收回要銷(xiāo)號。

  5、保管好所有財務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂歸檔,定期編制各種會(huì )計報表、統計資料,年終提交決算報告等。

  6、遵守和維護財經(jīng)紀律,執行財務(wù)制度,實(shí)行會(huì )計監督,負責會(huì )計稽核。對違反財務(wù)制度的.收支不予辦理,并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

  7、成立財政支付中心后,在上按時(shí)編制月度用款計劃并上報中心。及時(shí)核對中心下達的可用用款額度,同時(shí)關(guān)注額度的使用情況。

  8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。

  9、會(huì )計調離本崗位時(shí),要將會(huì )計憑證、帳簿、報表及會(huì )計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關(guān)文件、債權債務(wù)和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續。

財務(wù)部門(mén)崗位職責5

  1、審核出納員已初審的申請單,無(wú)誤后交部門(mén)經(jīng)理簽字。

  2、審核各類(lèi)原始單據,無(wú)誤后根據各種單據編制記帳憑證。

  3、根據財務(wù)經(jīng)理審核簽章的憑證登記明細帳,月末結帳,編制保送對內對外的資產(chǎn)負債表、收支平衡表。

  4、負責檢查、核實(shí)庫存材料,對各種庫存材料的'購入、領(lǐng)用情況進(jìn)行監督,嚴格執行填制出入庫單制度,月末與庫管員進(jìn)行核對,做到帳實(shí)相符。并對庫房進(jìn)行不定期抽查,對固定資產(chǎn)和低值易耗品等定期盤(pán)點(diǎn)。

  5、月末根據收支平衡表計算出經(jīng)理人酬金數額。

  6、根據收入情況計算應交營(yíng)業(yè)稅,并協(xié)調請款單、營(yíng)業(yè)稅繳款書(shū)。

  7、月末整理裝訂憑證。

  8、每月底25日前做付款通知單,內容包括管理費、停車(chē)管理費、空調費、電費與電話(huà)費、水費、氣費。必須認真、仔細、精益求精。對原始資料必須進(jìn)行復核。

  9、付款通知單在發(fā)出前要復印備檔,財務(wù)及部門(mén)經(jīng)理各執一份。

  10、做好管理費、雜費的統計表,統計表要求整齊,清晰準確地提供給部門(mén)經(jīng)理,并同時(shí)存檔。

  11、按客戶(hù)要求上門(mén)服務(wù),及時(shí)取款并開(kāi)出發(fā)票,發(fā)票的第三聯(lián)給記帳會(huì )計,發(fā)票第四聯(lián)給部門(mén)經(jīng)理,發(fā)票復印件給出納。

  12、負責發(fā)票的管理。開(kāi)出發(fā)票時(shí),要字跡清楚,內容完整,并標明支票號碼,若為匯款要注明。凡作廢發(fā)票,要保證四聯(lián)齊全,并同時(shí)加蓋作廢章。認真保管發(fā)票,嚴禁丟失。

  13、按財務(wù)部管理規定定時(shí)催繳管理費及有關(guān)費用。每月做出收款明細表,報部門(mén)經(jīng)理。

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