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延安市預算績(jì)效管理工作自評報告

時(shí)間:2022-12-15 13:12:28 報告 我要投稿

延安市預算績(jì)效管理工作自評報告范文(通用23篇)

  隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高,報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生,報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎?下面是小編幫大家整理的延安市預算績(jì)效管理工作自評報告范文(通用23篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

延安市預算績(jì)效管理工作自評報告范文(通用23篇)

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告1

  一、部門(mén)概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責

  1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  4、落實(shí)學(xué)校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì ),加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。

 。ǘ┤藛T及機構情況

  學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(cháng)2人,工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè),分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元,財政應返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

  1.基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費1xx.14萬(wàn)元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

 。3)對個(gè)人和家庭的補助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費。

 。4)“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

  2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

  項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

 。2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費。

 。3)“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補助支出。

  (二)追加預算安排及支出情況

  20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況

  20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目:

  1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。

  2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。

  3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費)1.5萬(wàn)元。

  4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。

  5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。

  其他資金收支及結轉結余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

  1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標:本年在校學(xué)生948人,教師培訓達62人。

  質(zhì)量指標:改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標:20xx年度1-12月

  成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛生健康支出59.45萬(wàn)元;住房保障支出81.81萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模,完善學(xué)校信息教育設備設施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續發(fā)展的能力。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化,推動(dòng)教育內涵發(fā)展。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  社會(huì )滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  2、區級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

  2、“三免一補”項目,享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

  質(zhì)量指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

  2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

  時(shí)效指標:20xx年度1-12月

  成本指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元;

  2、免作業(yè)本費2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉一體化發(fā)展,提高農村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續影響指標達到以下目標:促進(jìn)城鄉教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

 。ǘo(wú)上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的`情況

 。ㄋ模┳栽u結論

  20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標達到以下目標:

  1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。

  2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過(guò)拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  3.負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報,歸檔規范。

  4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。

  社會(huì )效益指標達到以下目標:

  1.學(xué)校立足現實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學(xué)校信息教育設備設施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

  2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。

  生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化。

  本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開(kāi)、公平、公正。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  本年度績(jì)效目標未存在偏離,但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職,專(zhuān)業(yè)知識水平低,對績(jì)效目標部分概念模糊。

  2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識,部分績(jì)效目標無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

  2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法,細化財務(wù)管理。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告2

  一、預算績(jì)效管理工作總體情況

  根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求,對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》,根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評,我?己俗栽u得分為85分,現將自評情況報告如下:

  二、自評得分情況及說(shuō)明

 。ㄒ唬┙M織保障體系。

  我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作,得3分。

 。ǘ┻^(guò)程管控體系

  1.事前績(jì)效評估

  我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。

  2.事中績(jì)效監控

  20xx年度,我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作,填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》,提高了項目預算的執行進(jìn)度,保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。

  3.事后績(jì)效評價(jià)

  我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中,我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。

  4.績(jì)效目標管理

  我校根據相關(guān)文件要求,實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的'項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。

  5.績(jì)效結果應用

  近年來(lái),我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用,嚴格反饋整改,硬化激勵約束,切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告,發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目,采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。

 。ㄈ┗A支撐體系

  我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。

 。ㄋ模┢渌荚u事項

  我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作,按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

  三、主要經(jīng)驗和存在不足

  我校根據相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標,但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

  下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程,規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量,加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。

  五、建議意見(jiàn)

  建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告3

  一、部門(mén)概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責

  1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  4、落實(shí)學(xué)校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì ),加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。

 。ǘ┤藛T及機構情況

  學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(cháng)2人,工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè),分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元,財政應返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

  1.基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費1xx.14萬(wàn)元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

 。3)對個(gè)人和家庭的'補助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費。

 。4)“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

  2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

  項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

 。2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費。

 。3)“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補助支出。

  (二)追加預算安排及支出情況

  20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況

  20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目:

  1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。

  2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。

  3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費)1.5萬(wàn)元。

  4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。

  5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。

  其他資金收支及結轉結余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

  1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標:本年在校學(xué)生948人,教師培訓達62人。

  質(zhì)量指標:改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標:20xx年度1-12月

  成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛生健康支出59.45萬(wàn)元;住房保障支出81.81萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模,完善學(xué)校信息教育設備設施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續發(fā)展的能力。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化,推動(dòng)教育內涵發(fā)展。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  社會(huì )滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  2、區級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

  2、“三免一補”項目,享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

  質(zhì)量指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

  2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

  時(shí)效指標:20xx年度1-12月

  成本指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元;

  2、免作業(yè)本費2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉一體化發(fā)展,提高農村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續影響指標達到以下目標:促進(jìn)城鄉教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

 。ǘo(wú)上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄋ模┳栽u結論

  20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標達到以下目標:

  1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。

  2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過(guò)拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  3.負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報,歸檔規范。

  4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。

  社會(huì )效益指標達到以下目標:

  1.學(xué)校立足現實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學(xué)校信息教育設備設施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

  2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。

  生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化。

  本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開(kāi)、公平、公正。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  本年度績(jì)效目標未存在偏離,但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職,專(zhuān)業(yè)知識水平低,對績(jì)效目標部分概念模糊。

  2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識,部分績(jì)效目標無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

  2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法,細化財務(wù)管理。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告4

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C構組成。

  我單位是一級預算行政單位,下設3個(gè)二級部門(mén),分別是:機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務(wù)中心等機構,3個(gè)部門(mén)財務(wù)收支(基本收支)統一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

 。ǘC構職能。

  1.負責區政府召開(kāi)的全區性會(huì )議、區政府全體會(huì )、區政府常務(wù)會(huì )、區政府黨組會(huì )、區長(cháng)辦公會(huì )、區政府協(xié)調會(huì )等會(huì )議的會(huì )務(wù)組織、協(xié)調及承辦工作,負責區政府領(lǐng)導重要活動(dòng)的協(xié)調安排和服務(wù)工作。

  2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領(lǐng)導重要講話(huà)、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調研報告等綜合性材料;負責起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區政府、區政府辦公室名義上報下發(fā)的文件;負責編寫(xiě)區政府常務(wù)會(huì )議紀要、區長(cháng)辦公會(huì )議紀要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報及其他文字材料;負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協(xié)通達政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

  3.研究各部門(mén)、街道(鎮)向區政府請示的問(wèn)題,提出審核處理意見(jiàn),報區政府領(lǐng)導審批;根據區政府領(lǐng)導同志的指示,對區政府各部門(mén)、街道(鎮)出現的爭議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報區政府領(lǐng)導同志審批;根據區政府領(lǐng)導同志的意見(jiàn),處理區政府各部門(mén)、街道(鎮)向區政府反映的重要問(wèn)題。

  4.圍繞區政府工作重點(diǎn)、全區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題以及區政府各項決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區政府領(lǐng)導科學(xué)決策提供依據;負責指導、監督全區政府信息公開(kāi)工作。

  5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作;負責區政府值班工作,及時(shí)向區政府領(lǐng)導同志報告重要情況。

  6.負責區政府會(huì )議、文件決定事項及區政府領(lǐng)導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區政府領(lǐng)導報告。

  7.圍繞區政府工作重心,按照區政府領(lǐng)導指示,組織指揮區政府各部門(mén)、街道(鎮)開(kāi)展各專(zhuān)項重點(diǎn)工作。

  8.負責區政府、區政府辦公室對外協(xié)調工作。

  9.圍繞區委、區政府工作重心,開(kāi)展調研和政策研究工作。

  10.負責擬定區級機關(guān)后勤體制改革規劃、辦法,并組織實(shí)施;負責區級機關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設和維修;負責區級機關(guān)辦公區域和機關(guān)住宅區內道路及水、電、氣、電視等線(xiàn)路的管理和維;負責區級機關(guān)辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。

  11.負責《東區年鑒》《東區執政實(shí)錄》等黨史的研究指導,宣傳培訓并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。

  12.承辦區政府和區政府領(lǐng)導交辦的其他事項。

 。ㄈ┤藛T概況。

  東區政府辦現有總編制59人(含沒(méi)獨立核算的二級部門(mén)),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數24人,機關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數15人,機關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。

 。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元,其中:房屋及構筑物158.34萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設備56.09萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專(zhuān)用設備3.80萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬(wàn)元。其中:通用設備累計折舊23.16萬(wàn)元,專(zhuān)用設備累計折舊0.27萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計折舊16.09萬(wàn)元。

  經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統計,本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中:房屋及構筑物158.34萬(wàn)元,房屋及構筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設備32.93萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專(zhuān)用設備3.53萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元,本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),也無(wú)在建工程等。

  截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

 。ㄒ唬20xx年度部門(mén)預算收入情況。

  按照預算管理有關(guān)規定,目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年?yáng)|區人民政府辦公室實(shí)現預算收入總額1322.18萬(wàn)元(含調劑預算),其中,一般財政撥款收入1322.18萬(wàn)元,銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。

 。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況。

  1.支出總體情況。

  20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元,其中一般性財政撥款支出1306.72萬(wàn)元;銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出1231.32萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費支128.10萬(wàn)元。項目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出:工資福利支出1043.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。

  2.預算執行情況。

  20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬(wàn)元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬(wàn)元,與上年相比增加9.72%,項目支出增加24.28萬(wàn)元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結年末結轉結余28.41萬(wàn)元。

  3.結構分析。

  20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬(wàn)元,公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。

  4.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況。

  20xx年“三公”經(jīng)費財政預算1萬(wàn)元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。

  因公出國(境)經(jīng)費:20xx年因公出國(境)經(jīng)費支出0萬(wàn)元,與20xx年支出持平。

  公務(wù)接待費:20xx年實(shí)現公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

  公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費:20xx年安排公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,與20xx年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統一在機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預決算,本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費用的預算收入和支出。

  5.結轉和結余情況

  20xx年年末結轉和結余共28.41萬(wàn)元,其中行政運行結余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬(wàn)元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結余資金。

  其他資金收支及結余情況:20xx年其他收入0.05萬(wàn)元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結轉結余。

 。ㄈ┎块T(mén)財政支出管理情況:

  1預算編制情況。

  按照區財政局統一制定的部門(mén)預算報表及有關(guān)規定,運用“E財”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。

 、兕A算布置。10月20日起,我辦綜合股根據區財政局要求,提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法,向單位各部門(mén)布置下年度的預算申報工作;

 、陬A算申報。各部門(mén)根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實(shí)、詳細的`下年度預算申請;

 、垲A算論證。我辦綜合股對各部門(mén)的下年度預算申請進(jìn)行初審與協(xié)調,對各部門(mén)申請的專(zhuān)項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證,結合本單位下年度收入測算數,根據項目的輕重緩急,提出支出項目預算建議數。

 、、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測,在收支平衡的基礎上,編制全單位下一年度預算草案,形成預算建議數,報分管領(lǐng)導、政府辦主任審閱后上報區財政局。

  經(jīng)區財政局審查后,年初批復20xx年預算為1295.01萬(wàn)元,年度追加20xx年財政預算27.17萬(wàn)元,實(shí)際預算批復數1322.18萬(wàn)元,批復預算支出總計1295.01萬(wàn)元,20xx年實(shí)際實(shí)現預算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)支出分:工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi):基本支出1231.32萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費1103.21萬(wàn)元,公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元),項目支出75.45萬(wàn)元。

  2預算執行管理情況。

  東區政府辦認真落實(shí)科學(xué)監管理念,嚴格按照預算要求管理和使用資金,確保了財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用,切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規要求,各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統一管理、統一核算,并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經(jīng)費規定執行;二是認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì )計核算,正確準時(shí)編制會(huì )計報表;三是加強現金和支票管理,不得“坐支”,各項開(kāi)支均需出具合法、規范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴禁“白條”報銷(xiāo),原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì )計審核、審核分管領(lǐng)導按規定審批程序審核后,再由單位主要領(lǐng)導簽字確認報銷(xiāo);四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離,相互制約,相互監督;五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認真貫徹國家各項改革措施,既要維護國家和集體利益,又要維護職工的切身利益;六是出納、會(huì )計各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、債權、債務(wù)賬目的登記工作,會(huì )計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作,并做好會(huì )計檔案管理工作,每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì )記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂,立卷歸檔;七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀律的開(kāi)支,對違反財務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導批準的加班、值班補助和超標準支出;八是各類(lèi)辦公耗材購買(mǎi)支出需按規定提出申請,經(jīng)領(lǐng)導批準后方可執行。截至20xx年12月31日,當年實(shí)現總收入1322.23萬(wàn)元,其中:當年財政撥款數為1322.18萬(wàn)元,當年決算支出數為1306.77萬(wàn)元,其中:財政撥款支出數1306.72萬(wàn)元,預算執行率為98.83%。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中,嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3決算編制情況。

  東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰,對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說(shuō)明,使決算報表能真實(shí)、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報表編報工作。

 。1)本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

 。2)本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。

 。3)20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元,其中:當年財政預算撥款1322.18萬(wàn)元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬(wàn)元,上年結轉12.94萬(wàn)元;支出為:1306.77萬(wàn)元。其中:按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元,衛生健康支出75.66萬(wàn)元,住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出:1231.32萬(wàn)元(人員支出1103.21萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費128.10萬(wàn)元),項目支出:75.45萬(wàn)元。

  二、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況

  年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃,為領(lǐng)導服好務(wù),當好參謀助手,協(xié)調做好上傳下達,服務(wù)區內各職能部門(mén),服務(wù)好群眾,做好應急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調服務(wù)工作。在總結20xx年工作基礎上,堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調,推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng )新能力,提升綜合經(jīng)濟實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為90%以上。

  區政府辦認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定,本著(zhù)厲行節約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元,上年結轉12.94萬(wàn)元,支出為:1306.77萬(wàn)元,年終結轉28.40萬(wàn)元,年未結轉比年初結轉增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數1萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費預算1萬(wàn)元,實(shí)際公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

 。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況

  項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,項目資金管理更加細化,20xx年全面實(shí)現公務(wù)卡,所有報銷(xiāo)全面實(shí)現零現金支付。

  20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬(wàn)元,20xx年度追加項目資金共19.82萬(wàn)元,20xx年度項目資金共102.52萬(wàn)元,主要包括:會(huì )議費、政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究經(jīng)費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實(shí)現項目資金支出75.45萬(wàn)元,除培訓費、全區綜合值班工作經(jīng)費、會(huì )議費未完成年初目標任務(wù),其它項目基本完成年初預算目標任務(wù),資金執行情況按計劃推進(jìn),達到年初預期效果,為全區創(chuàng )新發(fā)展營(yíng)造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì )效益。滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。

 。ㄈ┊a(chǎn)出指標完成情況分析

  1.數量指標:地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%,基本完成預算目標;培訓費完成率為38.85%,未完成預算目標,完成率較低,因20xx年疫情原因,多數培訓沒(méi)有進(jìn)行或取消,致使完成率較低;租賃費完成率100%,全面完成預算目標。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%,未完成預算目標,完成率較低,因按財政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用,致使結余較大,使全年完成率較低;會(huì )議費完成率75%,基本完成預算目標,視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費完成率100%,全部完成預算目標,慰問(wèn)工作經(jīng)費完成率100%,全部完成預算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%,全面完成預算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%,基本完成預算目標。

  2.質(zhì)量指標:除培訓費、政府政務(wù)綜合班費和會(huì )議費指標未達到預期且效果較差外,其他指標基本或全部達到預期目標。

  3.時(shí)效指標:整體項目目標時(shí)效完成率為100%,所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費全額上繳財政,沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續開(kāi)展和使用,時(shí)效上全部達到預期目標。

  4.成本指標:培訓費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標,且完成率小于50%,未達到預期指標執行情況較差;會(huì )議費完成率為75%,未完成預算目標,完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì )議或采用網(wǎng)絡(luò )視頻會(huì )議方式完成,使會(huì )議費全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%,基本達到預期指標;環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%,基本達到預期指標。政府工作報告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評估經(jīng)費、視頻會(huì )議系統建設經(jīng)費、慰問(wèn)工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%,指標全部達到預期指標。

 。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析

  1.經(jīng)濟效益指標:無(wú)經(jīng)濟效益指標。

  2.社會(huì )效益指標:除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫(xiě)及專(zhuān)項課題研究費的社會(huì )效益指標完成率為96%,其他的均無(wú)社會(huì )效益指標。

  3.生態(tài)效益指標:無(wú)生態(tài)效益指標。

  4.可持續影響指標:存史育人、資料保存,強化政府機構執行力;樹(shù)立政府良好的形象,做出決策更快更準更及時(shí);干部職工掌握了解和儲存更多的專(zhuān)業(yè)知識能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續指標完成率為98%,達到預期。

 。ㄎ澹┰u價(jià)結論:

  1.結合本單位實(shí)際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地利用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門(mén)職能目標,實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。20xx年區政府辦的部門(mén)預算編制規范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。

  2.20xx年區政府辦部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制,準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。

  3.自我評價(jià)得分:部門(mén)預算管理49分,項目預算管理20分,績(jì)效結果應用25分,合計94分。

  三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題。

  1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。

  2.預算編制仍需進(jìn)一步精確細化。隨著(zhù)財務(wù)工作日益精細化,各項資金需要完全按照所下指標用途分類(lèi)來(lái)使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對預算編制進(jìn)行細化,加強對資金使用的前瞻性預估。

  3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求,對單位內各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬,但仍存在更新滯后的情況。

  4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓。

 。ǘ└倪M(jìn)措施。

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步提升內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

  4.對相關(guān)人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》《內部財務(wù)人員審核》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告5

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號)、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號)精神,部門(mén)主要職能如下。

 。1)貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定,負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準,并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下,牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項,推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

 。3)負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設,做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

 。4)負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對縣直部門(mén)(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口,集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

 。5)負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

 。6)負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托,負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報,按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

 。7)負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦,并負責跟蹤和督查。

 。8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén),為正科級,加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中,正科級領(lǐng)導職數1名:局長(cháng)1名;副科級領(lǐng)導職數4名:副局長(cháng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng))。股所級領(lǐng)導職數5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉編2名。其中,股所級領(lǐng)導職數1名:主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺;建設制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺;建設運行了公共資源電子交易平臺,保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度,為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內收入255.65萬(wàn)元,其中:財政撥款收入255.65萬(wàn)元,占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元,其中:人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元,占總支出的14.48%;項目支出12.81萬(wàn)元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》,結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定,通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià),促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升,強化部門(mén)支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門(mén)更好地履行職責,促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┳栽u指標體系

  我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評,實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中,能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫。項目支出制定了方案,嚴格按方案組織實(shí)施,并加強了監督,完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標(詳見(jiàn)《附件2:20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》)

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(昌財發(fā)﹝2022﹞70號)文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng),辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,嚴格按照文件要求對標對表,通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式,認真對照績(jì)效自評表,對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評,形成績(jì)效評價(jià)報告。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標二級指標兩個(gè),分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,符合部門(mén)“三定”方案確定的職責,符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃;預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理,需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  過(guò)程指標二級指標三個(gè),分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預算要求及時(shí)支付,建立了相應的'預算管理制度和財務(wù)管理制度,對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi),會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確,資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加,預算調整數增加等情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設定二級指標為職責履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責,已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標,本年預算數321.5萬(wàn)元,實(shí)際執行數258萬(wàn)元,執行率80.25%;二是質(zhì)量指標,嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金,確保資金使用合規性;三是時(shí)效指標,根據資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費,確保全局公務(wù)運轉;四是成本指標,嚴格審批程序,以節約為原則,規范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結率,將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設定二級指標履職效益,一是社會(huì )效益,推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設,持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易;二是經(jīng)濟效益,不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(鎮)、村(社區)服務(wù)場(chǎng)所建設,與電信公司和移動(dòng)公司對接,接通全縣124個(gè)村(社區)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設置。四是可持續發(fā)展效益,依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統,實(shí)現對監管的“監管”,并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據,及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題

  1.績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

  3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況,導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

 。ǘ┱那闆r

  1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

  2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。

  3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。

  五、績(jì)效自評結果應用

  績(jì)效結果應用,既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用,將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據,評價(jià)結果可公開(kāi)。

  六、主要經(jīng)驗及做法

  1.完善管理機制,明確責任。項目實(shí)施完成后,加大對項目建設的保護工作和重視,構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

  2.拓寬資金來(lái)源,積極向上級爭取財政撥款資金,發(fā)揮政府導向作用,提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告6

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén),其主要職責如下:

  1、負責組織、協(xié)調全市統計工作,確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。

  2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

  3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。

  4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。

  5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。

  6、組織實(shí)施各縣(市、區)、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

  7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析,提供統計信息和咨詢(xún)建議。

  8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。

  9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統,實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報,指導全市統計信息化系統建設。

  10、協(xié)助地方管理縣(市、區)統計局局長(cháng)和副局長(cháng),會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  統一管理部門(mén)績(jì)效目標,通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立,了解項目資金使用情況。

 。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況

  20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元,基本支出撥款536.12萬(wàn)元,項目支出撥款36.34萬(wàn)元,財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元,基本支出536.12萬(wàn)元,項目支出36.34萬(wàn)元。

 。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

  實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容,是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制,實(shí)行依法理財,規范理財,提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度,保證財政資金分配和使用合理的基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配,把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目,把部門(mén)的各種收支納入預算管理,預算一經(jīng)人大批準,財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。

  二、績(jì)效自評工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效自評目的

  通過(guò)項目績(jì)效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u指標體系

  綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況,按照先預算外,后預算內的原則,統籌安排部門(mén)的支出預算,將單位的'各項收入納入部門(mén)綜合預算。

 。ㄈ┳栽u組織過(guò)程

  1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組,全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展;

  2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議,確定績(jì)效自評項目,開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告,報送市財政局。

  三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是:認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進(jìn)預算管理體制改革,進(jìn)一步調整支出結構,統籌安排預算內外資金,確保工資性支出和機構運轉的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出,促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財力可能,實(shí)行預算資金統籌安排,綜合平衡。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  1.聚焦加強黨的建設,堅決有力強化政治責任擔當

  一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習,營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習,切實(shí)入腦入心,堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

  2.聚焦依法管統治統,堅決有力加強統計監督

  堅持依法管統治統,切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查,對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查,對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報數周期進(jìn)行整改,檢查結果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統計造假、弄虛作假責任制問(wèn)責制,下發(fā)了《保山市統計局負責人和統計人員防范和懲治統計造假弄虛作假責任制和問(wèn)責制規定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀委市監委做好溝通匯報,凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統計法律法規情況,年內共對1651人出具了審查意見(jiàn)。

  3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)

  一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手,加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度,今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示,為決策提供了參考依據,參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路,在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標,5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報,10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作,及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀,工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作,全年提供統計信息資料800余件。

  4.聚焦統計改革創(chuàng )新,堅決有力貫徹重大決策部署

  一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件,著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫,堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件,通過(guò)筑牢防火墻,打造過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。

  5.聚焦內部管理,機關(guān)各項工作有序開(kāi)展

  一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi),全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導、疫情防控等工作。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年項目的順利實(shí)施,保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成,在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力,統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

  四、存在的問(wèn)題和整改情況

  無(wú)

  五、績(jì)效自評結果應用

  一是通過(guò)績(jì)效自評結果,對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強,對未完成的指標要深入剖析原因,找出癥結,在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jì)效自評結果,促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念,提高財政資金支出決策水平和管理水平。

  六、主要經(jīng)驗及做法

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規,按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督,確保項目規范順利實(shí)施。

 。ǘ┳龅綄(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān),財務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現象,取得了良好效果。

 。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議,同時(shí)加強自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責,認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。

  七、其他需說(shuō)明的情況

  無(wú)

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告7

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機構情況:

  我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬(wàn)元,其中預算內撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調減預算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預算情況:

 、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A算調整率為5.46%。

 、20xx年結余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

 、苋(jīng)費控制率為0%!叭苯(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況

  1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

  3、項目性專(zhuān)項執行情況:20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  績(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的`分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預算績(jì)效目標不明確,績(jì)效指標細化和量化不精準。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細化預算指標,提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告8

  根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查,現將自查情況報告如下:

  一、內設機構情況。

  按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實(shí)際內設機構為六科一室,即:xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。

  二、編制落實(shí)到人情況。

  上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人,經(jīng)過(guò)機構調整以后,沒(méi)有增加人員編制數,供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。

  三、領(lǐng)導職數配備情況。

  機關(guān)現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上,處級干部由上級組織部門(mén)考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。

  四、執行機構編制情況。

  20xx年6月組建以來(lái),機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。

  一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;

  二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),建立了人員編制管理簿,接受系統內外干部職工的監督;

  三是我們嚴格按照“三定”方案,沒(méi)有越位和缺位情況;

  四是在內設機構的問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室,更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng),掛牌或拆分機構的情況;

  五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章;

  六是在機構編制管理工作中,沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴,群體上訪(fǎng)等情況。

  總之,本單位在機構編制人員的問(wèn)題上,嚴格按照區編制辦的規定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒(méi)有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒(méi)有出現越職、越權的'情況。

  回顧近年來(lái)我們的機構編制工作,在區委、區政府的`領(lǐng)導和區編委的指導下,取得了較好的成績(jì),但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認識,堅持把機構編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強組織領(lǐng)導,要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時(shí),各項資料齊全,按時(shí)整理歸檔。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告9

  據省財政廳《關(guān)于印發(fā)<部門(mén)預算績(jì)效管理綜合評價(jià)方案>的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕21號)等相關(guān)文件要求,我局高度重視預算績(jì)效管理工作,積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計劃,事中有控制,事后有總結分析和考核”轉變,部門(mén)預算管理更加規范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高,F將20xx年部門(mén) 預算績(jì)效管理綜合評價(jià)總結報告如下:

  一、基本情況

  (一)專(zhuān)項資金安排情況

  我局部門(mén)預算單位包括:局本級、省糧油質(zhì)量監測所、福建工貿學(xué)校、福建經(jīng)貿學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所(只撥離退休人員經(jīng)費)等5個(gè)單位。20xx年本部門(mén)預算中安排專(zhuān)項資金項目19個(gè),金額33636.05萬(wàn)元,其中:省級一般公共預算撥款30365.05萬(wàn)元;財政代管資金撥款870萬(wàn)元;財政專(zhuān)戶(hù)撥款275萬(wàn)元;單位結余結轉資金2126萬(wàn)元。其中省級部門(mén)二次分配資金項目3個(gè)16600萬(wàn)元,部門(mén)建設(含業(yè)務(wù)費)專(zhuān)項項目13個(gè)10661.05萬(wàn)元,其他專(zhuān)項資金項目1個(gè)1800萬(wàn)元。具體項目區分如下:

  1.省委省政府已確定的專(zhuān)項資金項目5個(gè)27900萬(wàn)元,具體區分如下:

  (1)引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金項目2000萬(wàn)元為省級部門(mén)二次分配資金項目;

  (2)市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元為省級部門(mén)二次分配資金項目;

  (3)省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元;

  (4)糧食加工能力應急保障資金項目2000萬(wàn)元為省級部門(mén)二次分配資金項目;

  (5)省級儲備訂單直接補貼項目4800萬(wàn)元。

  2.其他專(zhuān)項資金項目1個(gè):軍糧供應差價(jià)補貼1800萬(wàn)元(為涉密項目)。

  3.本級專(zhuān)項業(yè)務(wù)費項目8個(gè)642.25萬(wàn)元,具體區分如下:

  (1)糧食財務(wù)會(huì )計報表經(jīng)費9.5萬(wàn)元;

  (2)全社會(huì )糧食流通統計經(jīng)費28.5萬(wàn)元;

  (3)糧食庫存監督檢查經(jīng)費28.5萬(wàn)元;

  (4)糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費230萬(wàn)元;

  (5)糧食應急指揮部經(jīng)費14.25萬(wàn)元;

  (6)省內外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費161.5萬(wàn)元;

  (7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補貼及管理經(jīng)費75萬(wàn)元;

  (8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛生抽查監測經(jīng)費95萬(wàn)元。

  4.福建省糧油質(zhì)量監測所“產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗”項目22.8萬(wàn)元。

  5.福建工貿學(xué)!敖逃(jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目401萬(wàn)元。

  6.福建經(jīng)貿學(xué)!敖逃(jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目2870萬(wàn)元。

  (二)預算績(jì)效管理制度建設和執行情況

  20xx年我局積極探索預算績(jì)效管理工作,推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計劃,事中有控制,事后有總結分析和考核”轉變,規范和加強部門(mén)預算管理,提高預算資金的使用效益和效率。

  1.加強預算績(jì)效管理制度學(xué)習。為提高預算績(jì)效管理水平,我局第一時(shí)間組織績(jì)效評價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習部門(mén)預算績(jì)效管理綜合評價(jià)相關(guān)文件,統一思想、提高認識,樹(shù)立財政資金的使用要有效率及效益的理念。

  2.加強內部控制制度建設。局屬各預算單位加強業(yè)務(wù)內部控制建設,不斷健全預算編制、審批、執行、決算與評價(jià)等預算內部管理制度。高標準做好本單位年度支出預算資金安排工作,進(jìn)一步規范了基本支出和專(zhuān)項經(jīng)費的使用。

  3.加快下達部門(mén)二次分配預算指標進(jìn)度。會(huì )同省財政廳按照《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年度市縣糧庫建設補助資金的通知》(閩財建指〔20xx〕23號)、《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補助資金的通知》(閩財建指〔20xx〕82號)和《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(閩財建指〔20xx〕200號)要求及時(shí)分配項目資金,下達進(jìn)度100%。

  4.充分發(fā)揮績(jì)效管理專(zhuān)家指導作用。我局有4位同志為部門(mén)績(jì)效管理專(zhuān)家庫成員,通過(guò)專(zhuān)家庫平臺可學(xué)習借鑒省直兄弟部門(mén)預算績(jì)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗和做法,指導我局扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效管理工作,為我局部門(mén)預算績(jì)效管理奠定了良好的基礎。

  (三)部門(mén)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

  20xx年我局部門(mén)的績(jì)效評價(jià)涵蓋全過(guò)程,包括事前(預算申報階段)、事中(預算執行階段)和事后(預算完成階段)。

  1.根據省財政廳《關(guān)于做好省直預算單位20xx年財政支出績(jì)效自評工作的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕1號)要求,我局確定對20xx年度省級糧庫建設項目、市縣糧庫建設補助項目、引糧入閩獎勵等3個(gè)項目使用財政專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。所選3個(gè)項目專(zhuān)項資金合計預算金額16610.90萬(wàn)元,占我局20xx年度部門(mén)決算專(zhuān)項資金26635萬(wàn)元的62.36%。同時(shí),我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效自評的基礎上,撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)自評匯總報告,績(jì)效自評工作經(jīng)省財政廳評審為“良好”等次。

  2.根據省財政廳《關(guān)于批復福建省糧食局20xx年度部門(mén)預算的通知》(閩財指〔20xx〕66號),我局部門(mén)預算中將“市縣糧庫建設補助”項目預算資金12600萬(wàn)元、“省級糧庫建設補助”項目預算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”項目預算資金2000萬(wàn)元、省級訂單直接補貼項目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項目作為事前績(jì)效目標申報。

  3.根據省財政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出項目績(jì)效監控工作的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕4號)要求,我局屬自行監控部門(mén)。20xx年財政安排我局部門(mén)項目預算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項目“軍糧供應差價(jià)補貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監控項目資金為31836.05萬(wàn)元。確定對引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金2000萬(wàn)元、市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元、省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元、糧食加工能力應急保障資金2000萬(wàn)元、省級儲備訂單直接補貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項目開(kāi)展自行監控,資金量達到專(zhuān)項支出的87.63%,已按要求實(shí)施事中績(jì)效監控評價(jià)。

  4.根據省財政廳《關(guān)于編報20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕2號)要求,我局編報了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標,并經(jīng)省財政廳審核確認。

  二、自評情況

  (一)績(jì)效目標管理

  1.項目覆蓋情況。我局20xx年在績(jì)效目標編報范圍內確定申報5個(gè)項目:糧食加工能力應急保障資金2000萬(wàn)元,引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元,省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元和省級訂單直接補貼項目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jì)效目標對象。其他專(zhuān)項資金“軍糧供應差價(jià)補貼”1800萬(wàn)元為涉密項目,不申報績(jì)效目標,達到項目覆蓋要求,自評得8分。

  2.資金覆蓋率。20xx年我局編報績(jì)效目標項目金額27900萬(wàn)元,占年初批復預算項目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項目1800萬(wàn)元)的87.63%,達到省財政廳要求的“編報績(jì)效目標的專(zhuān)項資金占本部門(mén)20xx年度專(zhuān)項資金總量的比例不得低于60%”標準,自評得8分。

  3.整體支出績(jì)效目標。我局20xx年嚴格按照《福建省預算績(jì)效目標管理暫行辦法》要求,認真開(kāi)展績(jì)效目標的申報、監控、評價(jià)工作,提升了財政資金的使用效率和效益,自評得4分。

  (二)績(jì)效監控管理

  項目運行期間,我局堅持按照年初制定的績(jì)效目標及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,確保項目按照既定目標執行。

  1.項目覆蓋情況。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設補助資金”、“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”、“糧食加工能力應急保障資金”、“市縣糧庫建設補助資金”、“省級訂單直接補貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目,實(shí)施績(jì)效監控的項目數達到省財政廳工作要求的標準,自評得6分。

  2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設補助”預算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”預算資金2000萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目。20xx年財政安排我局部門(mén)項目預算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項目“軍糧供應差價(jià)補貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監控項目資金為31836.05萬(wàn)元?(jì)效監控管理的資金覆蓋率為87.63%,已達到績(jì)效資金要求比例標準,自評得6分。

  3.監控質(zhì)量。精心組織對項目實(shí)施自行監控,指定局本級的糧食加工能力應急保障資金項目2000萬(wàn)元,引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金項目2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元,省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元和省級訂單直接補貼項目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目,局本級對編報績(jì)效目標的項目進(jìn)行跟蹤,按季度在福建省財政管理一體化信息系統上填報監控表,對項目資金的安排使用情況,年度績(jì)效目標完成情況、項目階段性產(chǎn)出成果、累計項目階段性產(chǎn)出成果、當期階段存在的問(wèn)題、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的'監控報告,高標準完成了項目監控工作,自評得8分。

  (三)績(jì)效評價(jià)管理

  1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級糧庫建設項目10000萬(wàn)元(含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽(yáng)擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個(gè)子項目),引糧入閩獎勵項目2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項資金28921.96萬(wàn)元的85%,已經(jīng)達到年度預算布置要求,自評得6分。

  2.自評質(zhì)量。上述3個(gè)項目自評結果上報省財政廳后,省財政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,根據省財政廳《關(guān)于省直預算單位20xx年度財政支出項目績(jì)效自評專(zhuān)項工作情況的通報》(閩財績(jì)〔20xx〕28號),我局被評定為“良好”等次,本項指標自評得27分。

  3.整體支出績(jì)效評價(jià)。20xx年我局嚴格按照績(jì)效項目清單和項目整體支出績(jì)效評價(jià)要求,參照《福建省預算績(jì)效目標管理暫行辦法》相關(guān)標準,認真組織對省級糧庫建設項目10000萬(wàn)元(含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽(yáng)擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個(gè)子項目),引糧入閩獎勵項目,市縣糧庫建設項目,及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià),并撰寫(xiě)高質(zhì)量評價(jià)報告,自評得4分。

  (四)結果反饋與應用

  1.績(jì)效目標公開(kāi)。我局確定“省級糧庫建設補助”、“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”、“糧食加工能力應急保障資金”、“市縣糧庫建設補助”、“省級訂單直接補貼”等5個(gè)項目為20xx年編報的預算績(jì)效目標,并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站(外網(wǎng))進(jìn)行了公開(kāi),自評得3分。

  2.績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)情況。我局項目自評結果以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績(jì)效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)向省財政廳報告的同時(shí),還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi),并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jì)效評價(jià)結果一并公布,自評得5分。

  3.向上級報告。根據績(jì)效工作計劃,我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度專(zhuān)項支出績(jì)效自評目標的函》(閩糧〔20xx〕函52號)、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年部門(mén)財政支出績(jì)效目標的函》(閩糧〔20xx〕函75號)、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績(jì)效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)文件上報省財政廳,并結合省領(lǐng)導檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導報告績(jì)效工作情況,自評得3分。

  3.績(jì)效管理信息應用于預算管理。根據績(jì)效管理目標清單,我局按照月、季、半年、全年節點(diǎn),對照目標標準對所有項目的進(jìn)展情況、經(jīng)費撥付情況進(jìn)行績(jì)效監控,對監控中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改,對各季度績(jì)效目標執行中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析,指導下一季度績(jì)效目標的開(kāi)展。通過(guò)績(jì)效管理信息督導預算管理,全面提升預算資金使用效率和效益。自評得8分。

  (五)績(jì)效管理創(chuàng )新

  1.目標管理創(chuàng )新。20xx年我局編報績(jì)效目標項目金額27900萬(wàn)元,占年初批復預算項目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項目1800萬(wàn)元)的87.63%,依據計分標準自評得1分;績(jì)效目標5個(gè),依據計分標準自評得1分,共計得2分。

  2.監控管理創(chuàng )新。我局將“省級糧庫建設補助”預算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”預算資金2000萬(wàn)元、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目,自評得2分。

  3.評價(jià)管理創(chuàng )新。20xx年我局把省級糧庫建設項目10000萬(wàn)元(含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽(yáng)擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個(gè)子項目),引糧入閩獎勵項目2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項資金28921.96萬(wàn)元的85%,超過(guò)資金覆蓋率標準要求,自評得2分。

  4.其他事項創(chuàng )新。委托第三方對“福建省儲備糧管理有限公司光澤直屬庫(拆舊建新)建設項目”項目進(jìn)行結算評審;同時(shí)結合省長(cháng)責任制考核對全省糧庫建設目標進(jìn)行檢查,得到省領(lǐng)導高度肯定。自評得1分。

  (六)監管存在問(wèn)題

  20xx年我局在開(kāi)展績(jì)效管理工作中未發(fā)現財政資金違法違規使用現象,未發(fā)現騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財政資金等其他違反財經(jīng)制度的情形,資金使用符合有關(guān)規定。已按要求從預算績(jì)效管理專(zhuān)家庫抽取參與一個(gè)項目的績(jì)效評價(jià)工作,按要求及時(shí)報送綜合評價(jià)自評材料,自評為不扣分。

  三、綜合評價(jià)

  根據以上評價(jià)情況,我局部門(mén)預算績(jì)效管理綜合評價(jià)自評103分,為優(yōu)秀等級。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告10

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機構情況:

  我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬(wàn)元,其中預算內撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調減預算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預算情況:

 、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A算調整率為5.46%。

 、20xx年結余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

 、苋(jīng)費控制率為0%!叭苯(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況

  1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

  3、項目性專(zhuān)項執行情況:20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  績(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的.目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預算績(jì)效目標不明確,績(jì)效指標細化和量化不精準。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細化預算指標,提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告11

  根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查,現將自查情況報告如下:

  一、內設機構情況。

  按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實(shí)際內設機構為六科一室,即:xx管理科、xx執法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。

  二、編制落實(shí)到人情況。

  上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人,經(jīng)過(guò)機構調整以后,沒(méi)有增加人員編制數,供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。

  三、領(lǐng)導職數配備情況。

  機關(guān)現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上,處級干部由上級組織部門(mén)考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。

  四、執行機構編制情況。

  20xx年6月組建以來(lái),機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。

  一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;

  二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),建立了人員編制管理簿,接受系統內外干部職工的監督;

  三是我們嚴格按照“三定”方案,沒(méi)有越位和缺位情況;

  四是在內設機構的問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室,更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng),掛牌或拆分機構的情況;

  五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴格按照區編委批準的.機構名稱(chēng)刻制公章;

  六是在機構編制管理工作中,沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴,群體上訪(fǎng)等情況。

  總之,本單位在機構編制人員的問(wèn)題上,嚴格按照區編制辦的規定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒(méi)有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒(méi)有出現越職、越權的情況。

  回顧近年來(lái)我們的機構編制工作,在區委、區政府的`領(lǐng)導和區編委的指導下,取得了較好的成績(jì),但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認識,堅持把機構編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強組織領(lǐng)導,要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時(shí),各項資料齊全,按時(shí)整理歸檔。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告12

  據省財政廳《關(guān)于印發(fā)<部門(mén)預算績(jì)效管理綜合評價(jià)方案>的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕21號)等相關(guān)文件要求,我局高度重視預算績(jì)效管理工作,積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計劃,事中有控制,事后有總結分析和考核”轉變,部門(mén)預算管理更加規范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高,F將20xx年部門(mén) 預算績(jì)效管理綜合評價(jià)總結報告如下:

  一、基本情況

  (一)專(zhuān)項資金安排情況

  我局部門(mén)預算單位包括:局本級、省糧油質(zhì)量監測所、福建工貿學(xué)校、福建經(jīng)貿學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所(只撥離退休人員經(jīng)費)等5個(gè)單位。20xx年本部門(mén)預算中安排專(zhuān)項資金項目19個(gè),金額33636.05萬(wàn)元,其中:省級一般公共預算撥款30365.05萬(wàn)元;財政代管資金撥款870萬(wàn)元;財政專(zhuān)戶(hù)撥款275萬(wàn)元;單位結余結轉資金2126萬(wàn)元。其中省級部門(mén)二次分配資金項目3個(gè)16600萬(wàn)元,部門(mén)建設(含業(yè)務(wù)費)專(zhuān)項項目13個(gè)10661.05萬(wàn)元,其他專(zhuān)項資金項目1個(gè)1800萬(wàn)元。具體項目區分如下:

  1.省委省政府已確定的專(zhuān)項資金項目5個(gè)27900萬(wàn)元,具體區分如下:

  (1)引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金項目2000萬(wàn)元為省級部門(mén)二次分配資金項目;

  (2)市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元為省級部門(mén)二次分配資金項目;

  (3)省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元;

  (4)糧食加工能力應急保障資金項目2000萬(wàn)元為省級部門(mén)二次分配資金項目;

  (5)省級儲備訂單直接補貼項目4800萬(wàn)元。

  2.其他專(zhuān)項資金項目1個(gè):軍糧供應差價(jià)補貼1800萬(wàn)元(為涉密項目)。

  3.本級專(zhuān)項業(yè)務(wù)費項目8個(gè)642.25萬(wàn)元,具體區分如下:

  (1)糧食財務(wù)會(huì )計報表經(jīng)費9.5萬(wàn)元;

  (2)全社會(huì )糧食流通統計經(jīng)費28.5萬(wàn)元;

  (3)糧食庫存監督檢查經(jīng)費28.5萬(wàn)元;

  (4)糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費230萬(wàn)元;

  (5)糧食應急指揮部經(jīng)費14.25萬(wàn)元;

  (6)省內外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費161.5萬(wàn)元;

  (7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補貼及管理經(jīng)費75萬(wàn)元;

  (8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛生抽查監測經(jīng)費95萬(wàn)元。

  4.福建省糧油質(zhì)量監測所“產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗”項目22.8萬(wàn)元。

  5.福建工貿學(xué)!敖逃(jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目401萬(wàn)元。

  6.福建經(jīng)貿學(xué)!敖逃(jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目2870萬(wàn)元。

  (二)預算績(jì)效管理制度建設和執行情況

  20xx年我局積極探索預算績(jì)效管理工作,推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計劃,事中有控制,事后有總結分析和考核”轉變,規范和加強部門(mén)預算管理,提高預算資金的使用效益和效率。

  1.加強預算績(jì)效管理制度學(xué)習。為提高預算績(jì)效管理水平,我局第一時(shí)間組織績(jì)效評價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習部門(mén)預算績(jì)效管理綜合評價(jià)相關(guān)文件,統一思想、提高認識,樹(shù)立財政資金的使用要有效率及效益的理念。

  2.加強內部控制制度建設。局屬各預算單位加強業(yè)務(wù)內部控制建設,不斷健全預算編制、審批、執行、決算與評價(jià)等預算內部管理制度。高標準做好本單位年度支出預算資金安排工作,進(jìn)一步規范了基本支出和專(zhuān)項經(jīng)費的使用。

  3.加快下達部門(mén)二次分配預算指標進(jìn)度。會(huì )同省財政廳按照《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年度市縣糧庫建設補助資金的通知》(閩財建指〔20xx〕23號)、《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補助資金的通知》(閩財建指〔20xx〕82號)和《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(閩財建指〔20xx〕200號)要求及時(shí)分配項目資金,下達進(jìn)度100%。

  4.充分發(fā)揮績(jì)效管理專(zhuān)家指導作用。我局有4位同志為部門(mén)績(jì)效管理專(zhuān)家庫成員,通過(guò)專(zhuān)家庫平臺可學(xué)習借鑒省直兄弟部門(mén)預算績(jì)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗和做法,指導我局扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效管理工作,為我局部門(mén)預算績(jì)效管理奠定了良好的'基礎。

  (三)部門(mén)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

  20xx年我局部門(mén)的績(jì)效評價(jià)涵蓋全過(guò)程,包括事前(預算申報階段)、事中(預算執行階段)和事后(預算完成階段)。

  1.根據省財政廳《關(guān)于做好省直預算單位20xx年財政支出績(jì)效自評工作的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕1號)要求,我局確定對20xx年度省級糧庫建設項目、市縣糧庫建設補助項目、引糧入閩獎勵等3個(gè)項目使用財政專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。所選3個(gè)項目專(zhuān)項資金合計預算金額16610.90萬(wàn)元,占我局20xx年度部門(mén)決算專(zhuān)項資金26635萬(wàn)元的62.36%。同時(shí),我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jì)效自評的基礎上,撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)自評匯總報告,績(jì)效自評工作經(jīng)省財政廳評審為“良好”等次。

  2.根據省財政廳《關(guān)于批復福建省糧食局20xx年度部門(mén)預算的通知》(閩財指〔20xx〕66號),我局部門(mén)預算中將“市縣糧庫建設補助”項目預算資金12600萬(wàn)元、“省級糧庫建設補助”項目預算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”項目預算資金2000萬(wàn)元、省級訂單直接補貼項目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項目作為事前績(jì)效目標申報。

  3.根據省財政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出項目績(jì)效監控工作的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕4號)要求,我局屬自行監控部門(mén)。20xx年財政安排我局部門(mén)項目預算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項目“軍糧供應差價(jià)補貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監控項目資金為31836.05萬(wàn)元。確定對引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金2000萬(wàn)元、市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元、省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元、糧食加工能力應急保障資金2000萬(wàn)元、省級儲備訂單直接補貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項目開(kāi)展自行監控,資金量達到專(zhuān)項支出的87.63%,已按要求實(shí)施事中績(jì)效監控評價(jià)。

  4.根據省財政廳《關(guān)于編報20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標的通知》(閩財績(jì)〔20xx〕2號)要求,我局編報了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標,并經(jīng)省財政廳審核確認。

  二、自評情況

  (一)績(jì)效目標管理

  1.項目覆蓋情況。我局20xx年在績(jì)效目標編報范圍內確定申報5個(gè)項目:糧食加工能力應急保障資金2000萬(wàn)元,引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元,省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元和省級訂單直接補貼項目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jì)效目標對象。其他專(zhuān)項資金“軍糧供應差價(jià)補貼”1800萬(wàn)元為涉密項目,不申報績(jì)效目標,達到項目覆蓋要求,自評得8分。

  2.資金覆蓋率。20xx年我局編報績(jì)效目標項目金額27900萬(wàn)元,占年初批復預算項目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項目1800萬(wàn)元)的87.63%,達到省財政廳要求的“編報績(jì)效目標的專(zhuān)項資金占本部門(mén)20xx年度專(zhuān)項資金總量的比例不得低于60%”標準,自評得8分。

  3.整體支出績(jì)效目標。我局20xx年嚴格按照《福建省預算績(jì)效目標管理暫行辦法》要求,認真開(kāi)展績(jì)效目標的申報、監控、評價(jià)工作,提升了財政資金的使用效率和效益,自評得4分。

  (二)績(jì)效監控管理

  項目運行期間,我局堅持按照年初制定的績(jì)效目標及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,確保項目按照既定目標執行。

  1.項目覆蓋情況。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設補助資金”、“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”、“糧食加工能力應急保障資金”、“市縣糧庫建設補助資金”、“省級訂單直接補貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目,實(shí)施績(jì)效監控的項目數達到省財政廳工作要求的標準,自評得6分。

  2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設補助”預算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”預算資金2000萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目。20xx年財政安排我局部門(mén)項目預算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項目“軍糧供應差價(jià)補貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監控項目資金為31836.05萬(wàn)元?(jì)效監控管理的資金覆蓋率為87.63%,已達到績(jì)效資金要求比例標準,自評得6分。

  3.監控質(zhì)量。精心組織對項目實(shí)施自行監控,指定局本級的糧食加工能力應急保障資金項目2000萬(wàn)元,引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金項目2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設補助項目12600萬(wàn)元,省級糧庫建設補助項目6500萬(wàn)元和省級訂單直接補貼項目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目,局本級對編報績(jì)效目標的項目進(jìn)行跟蹤,按季度在福建省財政管理一體化信息系統上填報監控表,對項目資金的安排使用情況,年度績(jì)效目標完成情況、項目階段性產(chǎn)出成果、累計項目階段性產(chǎn)出成果、當期階段存在的問(wèn)題、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的監控報告,高標準完成了項目監控工作,自評得8分。

  (三)績(jì)效評價(jià)管理

  1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級糧庫建設項目10000萬(wàn)元(含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽(yáng)擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個(gè)子項目),引糧入閩獎勵項目2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項資金28921.96萬(wàn)元的85%,已經(jīng)達到年度預算布置要求,自評得6分。

  2.自評質(zhì)量。上述3個(gè)項目自評結果上報省財政廳后,省財政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評審,根據省財政廳《關(guān)于省直預算單位20xx年度財政支出項目績(jì)效自評專(zhuān)項工作情況的通報》(閩財績(jì)〔20xx〕28號),我局被評定為“良好”等次,本項指標自評得27分。

  3.整體支出績(jì)效評價(jià)。20xx年我局嚴格按照績(jì)效項目清單和項目整體支出績(jì)效評價(jià)要求,參照《福建省預算績(jì)效目標管理暫行辦法》相關(guān)標準,認真組織對省級糧庫建設項目10000萬(wàn)元(含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽(yáng)擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個(gè)子項目),引糧入閩獎勵項目,市縣糧庫建設項目,及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià),并撰寫(xiě)高質(zhì)量評價(jià)報告,自評得4分。

  (四)結果反饋與應用

  1.績(jì)效目標公開(kāi)。我局確定“省級糧庫建設補助”、“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”、“糧食加工能力應急保障資金”、“市縣糧庫建設補助”、“省級訂單直接補貼”等5個(gè)項目為20xx年編報的預算績(jì)效目標,并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站(外網(wǎng))進(jìn)行了公開(kāi),自評得3分。

  2.績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)情況。我局項目自評結果以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績(jì)效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)向省財政廳報告的同時(shí),還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi),并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jì)效評價(jià)結果一并公布,自評得5分。

  3.向上級報告。根據績(jì)效工作計劃,我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度專(zhuān)項支出績(jì)效自評目標的函》(閩糧〔20xx〕函52號)、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年部門(mén)財政支出績(jì)效目標的函》(閩糧〔20xx〕函75號)、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績(jì)效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)文件上報省財政廳,并結合省領(lǐng)導檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導報告績(jì)效工作情況,自評得3分。

  3.績(jì)效管理信息應用于預算管理。根據績(jì)效管理目標清單,我局按照月、季、半年、全年節點(diǎn),對照目標標準對所有項目的進(jìn)展情況、經(jīng)費撥付情況進(jìn)行績(jì)效監控,對監控中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改,對各季度績(jì)效目標執行中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析,指導下一季度績(jì)效目標的開(kāi)展。通過(guò)績(jì)效管理信息督導預算管理,全面提升預算資金使用效率和效益。自評得8分。

  (五)績(jì)效管理創(chuàng )新

  1.目標管理創(chuàng )新。20xx年我局編報績(jì)效目標項目金額27900萬(wàn)元,占年初批復預算項目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項目1800萬(wàn)元)的87.63%,依據計分標準自評得1分;績(jì)效目標5個(gè),依據計分標準自評得1分,共計得2分。

  2.監控管理創(chuàng )新。我局將“省級糧庫建設補助”預算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎勵專(zhuān)項資金”預算資金2000萬(wàn)元、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監控項目,自評得2分。

  3.評價(jià)管理創(chuàng )新。20xx年我局把省級糧庫建設項目10000萬(wàn)元(含寧德國家糧食儲備庫項目、福安擴建項目、建陽(yáng)擴建項目、沙縣擴建項目、周寧擴建項目等5個(gè)子項目),引糧入閩獎勵項目2000萬(wàn)元,市縣糧庫建設12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項資金28921.96萬(wàn)元的85%,超過(guò)資金覆蓋率標準要求,自評得2分。

  4.其他事項創(chuàng )新。委托第三方對“福建省儲備糧管理有限公司光澤直屬庫(拆舊建新)建設項目”項目進(jìn)行結算評審;同時(shí)結合省長(cháng)責任制考核對全省糧庫建設目標進(jìn)行檢查,得到省領(lǐng)導高度肯定。自評得1分。

  (六)監管存在問(wèn)題

  20xx年我局在開(kāi)展績(jì)效管理工作中未發(fā)現財政資金違法違規使用現象,未發(fā)現騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財政資金等其他違反財經(jīng)制度的情形,資金使用符合有關(guān)規定。已按要求從預算績(jì)效管理專(zhuān)家庫抽取參與一個(gè)項目的績(jì)效評價(jià)工作,按要求及時(shí)報送綜合評價(jià)自評材料,自評為不扣分。

  三、綜合評價(jià)

  根據以上評價(jià)情況,我局部門(mén)預算績(jì)效管理綜合評價(jià)自評103分,為優(yōu)秀等級。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告13

  為加強機關(guān)行政效能建設,改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神,xxxx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況

  (一)開(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

  (二)成立領(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

  (三)制定考核方案

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。

  xx年12月15日制定了《xxxx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實(shí)施。

  xxxx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實(shí)施

  xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的'《xxxx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、xx年一季度績(jì)效考核工資分配情況

  xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資4xx元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織

  突出;

  二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;

  三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議

  一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;

  二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

  三是加強痕跡管理。

  建議:

  一是縣直部門(mén)對應鄉鎮的站所或業(yè)務(wù)人員,出臺相關(guān)的考核內容,由鄉鎮直接來(lái)執行考核;

  二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金,加大獎勵的力度。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告14

  為加強機關(guān)行政效能建設,改進(jìn)機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神,xxxx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:

  一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況

  (一)開(kāi)展前期調研

  為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。

  (二)成立領(lǐng)導小組

  為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的'站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。

  (三)制定考核方案

  在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。

  xx年12月15日制定了《xxxx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自xx年1月1日起實(shí)施。

  xxxx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。

  (四)全面組織實(shí)施

  xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xxxx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。

  二、xx年一季度績(jì)效考核工資分配情況

  xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資4xx元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。

  三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足

  一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織

  突出;

  二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;

  三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。

  四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議

  一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;

  二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;

  三是加強痕跡管理。

  建議:

  一是縣直部門(mén)對應鄉鎮的站所或業(yè)務(wù)人員,出臺相關(guān)的考核內容,由鄉鎮直接來(lái)執行考核;

  二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金,加大獎勵的力度。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告15

  為進(jìn)一步規范財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系,根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展2020年度預算績(jì)效自評工作》的通知(益資財【2021】22號)。我單位于2021年11月,組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法,對本單位2020度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià),F將情況報告如下:

  一、部門(mén)概況

  資陽(yáng)區新橋河鎮人民政府系科級行政機關(guān),辦公地址坐落于資陽(yáng)區新橋河鎮虎形山社區。截至2020年底,新橋河鎮人民政府在職實(shí)有人數91人,其中:行政編制43人、事業(yè)編制48人。自2020年6月機構改革調整之后,新橋河鎮人民政府機關(guān)共設19個(gè)站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項目建設管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會(huì )。

  鎮財政所負責全鎮的財務(wù)管理工作,負責全鎮的預算編制管理工作,組織和管理鄉鎮財政收入和支出,編制執行全鎮年度財政預算、總預算,負責監督全鎮單位預算執行,編制財政決算、總決算等;負責管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補貼資金,進(jìn)一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制;負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責我鎮行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作;填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。

  二、部門(mén)資金基本情況

  新橋河鎮2020年安排部門(mén)預算共計2068.97萬(wàn)元,總支出2068.97萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì )保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉社區支出2萬(wàn)、農林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。

  2020年三公經(jīng)費預算安排數為13.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費10萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元。

  三、2020年,根據年初計劃的重點(diǎn)工作,本單位通過(guò)對財政資金的使用,取得了如下績(jì)效:

  一是全面做好城鎮建設規劃,充分運用財政調劑作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,并積極帶動(dòng)社會(huì )資金的投入,引導和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型提升、科技創(chuàng )新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn),以培養財政收入新的增長(cháng)點(diǎn)。二是加強財政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支,嚴格控制部分增支因素,“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力,保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項惠農政策,促進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)、農民增收和各項社會(huì )事業(yè)的發(fā)展,認真落實(shí)好中央各項惠農政策,進(jìn)一步增加對農業(yè)的投入和各項涉農補貼資金,不斷穩定發(fā)展農業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度,切實(shí)解決了廣大農民看病難、看病貴的.熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續實(shí)行國庫集中支付制度,嚴格資金支出范圍和審批程序,嚴格執行公用經(jīng)費定額標準,使財政總預算真實(shí)反映了財政資金的實(shí)際支出數,進(jìn)一步加強了對財政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,鎖定債務(wù)基數,嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理,完善“村賬鎮代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進(jìn)財務(wù)人員依法行政,依法理財。

  四、績(jì)效自評具體如下:

  2020年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數為13.5萬(wàn)元,實(shí)際支出數為12.26萬(wàn)元(其中:公務(wù)接待費6.22萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.04萬(wàn)元),支出小于預算,因此,2020年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關(guān)規定。2020年度年初工作計劃及重點(diǎn)工作目標管理符合區委、區政府總體經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及職責,體現當年重點(diǎn)工作,資金投入相匹配,財政資金預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%=100%。建立了各項財務(wù)管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規、完整,相關(guān)管理制度得到有效執行,但也存在專(zhuān)項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,支出一定程度上符合部門(mén)預算批復的用途,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績(jì)效考核文件精神,績(jì)效目標在本年基本完成,2020年度績(jì)效考核結果為一類(lèi)單位。

  2020年,我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理,是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分,一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案,需要以預算為導向,結合我鎮實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。

  與此同時(shí),通過(guò)這次自評我們也清醒地認識到,財政運行還存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題,財政管理還不夠規范,財經(jīng)紀律還有待進(jìn)一步加強。針對上述問(wèn)題,我們在以后的工作中將加強理論政策學(xué)習,提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習《預算法》等法規制度,提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度,增強財務(wù)人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒(méi)有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,及時(shí)找出預算實(shí)際執行情況與年初預算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

  五、自評結論

  根據以上預算績(jì)效情況,我單位2020年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告16

  根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(云發(fā)﹝20xx﹞11號)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔2022〕2號)等相關(guān)規定,紅河州公安局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展紅河州公安局預算績(jì)效管理自評工作,現將預算績(jì)效自評工作情況報告如下:

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)概況

  1.部門(mén)主要職責:紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門(mén),又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導、協(xié)調全州公安工作的領(lǐng)導和指揮機關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實(shí)戰部門(mén)。

  2.機構設置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪(fǎng)處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò )安全保衛支隊、技術(shù)偵察支隊、國內安全保衛支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個(gè)部門(mén)。其中,邊境管理支隊單獨管理,交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列,但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門(mén)預決算由州局匯總編制。

 。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況

  1.部門(mén)整體支出績(jì)效總目標。20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強公安機關(guān)隊伍建設,提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會(huì )立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強社會(huì )治安防控能力;立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出新的貢獻。具體重點(diǎn)目標是:一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng);二是確保公安機關(guān)運行;三是持續推進(jìn)紅河州禁毒人民戰爭;四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢,提高破案率、查處率;五是強化各項應急預案建設和預案演練,及時(shí)應對、妥善處置各種社會(huì )矛盾引發(fā)的群體性的`事件;六是強化值班備勤制度,扎實(shí)公安基礎工作,提升公安機關(guān)社會(huì )治理及治安管控能力;七是加強黨建工作,發(fā)揮黨支部戰斗堡壘作用,開(kāi)展“政法機關(guān)教育整頓”,筑牢政治忠誠,推進(jìn)公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設,提升公安機關(guān)對“兩個(gè)維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰斗力;八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓及實(shí)戰技能訓練教育培訓工作,提升公安民警執勤執法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機,全面加強和改進(jìn)了社會(huì )管理服務(wù)工作;十是加強公安信息化建設,提升公安機關(guān)情報信息支撐力;十一是加強公安裝備建設,提升公安機關(guān)警務(wù)實(shí)戰力。

  2.項目績(jì)效總目標。進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。

 。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

  根據《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效管理工作及下達績(jì)效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕3號)的安排部署要求,紅河州公安局結合工作實(shí)際認真開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作。

  1.業(yè)務(wù)資金相融合設定績(jì)效目標?(jì)效預算編制前期認真征求局直各部門(mén)的需求,圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃,以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標,確保設定績(jì)效目標實(shí)現業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

  2.進(jìn)一步完善細化績(jì)效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎上圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃,以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面對20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標進(jìn)行細化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細化完善,力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

  3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕7號)要求,于7月15日前對本部門(mén)20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控,于10月15日前對本部門(mén)20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控。

  4.資料匯集組織開(kāi)展績(jì)效工作自評。紅河州公安局預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組辦公室按照職責,負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì )計憑證、績(jì)效目標完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎資料收集,于2022年2月28前,組織開(kāi)展20xx年預算績(jì)效評價(jià)自評工作。

  5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求,結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際,細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標,健全完善紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因,總結經(jīng)驗、完善管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。

 。ㄋ模┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況

  1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中:紅財預發(fā)〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元;上年結轉資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號,紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬(wàn)元。

  2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322,652,788.58元,全年支出決算數239,820,628.26元,20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元)。

 。1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:20xx年結轉資金10,589,044.69元(財政撥款資金結轉10,589,044.69元),20xx年當年收入133,198,875.68元(國庫決算收入126,611,021.08元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元);局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。20xx年年基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費37,145.22元)。

 。2)項目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:20xx年結轉資金30,777,173.35元(財政撥款結轉30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元(財政撥款91,082,308.32元,州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。20xx年項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費167,630.22元)。

 。3)20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元,項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元),其中:國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結轉5,902,855.21元,項目支出結轉76,724,529.67元),實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元(基本支出結轉37,145.22元,項目支出結轉167,630.22元)。

  3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元,實(shí)際支出239,820,628.26元,預算執行率74.33%,20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元)。

  二、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況及績(jì)效綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況

  20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn),加強公安機關(guān)隊伍建設,提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力;整合完善現有資源,基本形成社會(huì )立體化治安防控體系,有效遏制各類(lèi)刑事犯罪,增強社會(huì )治安防控能力;立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。其中:社會(huì )效益指標3個(gè),社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè),產(chǎn)出指標27個(gè)(數量指標3項、質(zhì)量指標20個(gè)、時(shí)效指標2個(gè)、成本指標2個(gè))的預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件:紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標完成情況表。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)結論

  根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)(單位)預算績(jì)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合績(jì)效指標完成情況及部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析,部門(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)各項指標項基本達到指標要求,部門(mén)整體支出績(jì)效管理達到預期效果,自評得分88.88分,自評等級為“良級”。

  三、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況分析

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績(jì)效目標,依據充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績(jì)效目標是符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃,部門(mén)“三定”方案確定的職責,部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃,部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項目績(jì)效目標設定科學(xué)、合理,目標明確、目標細化、目標量化。項目績(jì)效目標設定是經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和科學(xué)、合理測算,與部門(mén)年度的任務(wù)數或計劃數相對應,與本年度部門(mén)預算資金相匹配。

  2.預算配置科學(xué)。一是預算編制科學(xué),20xx年部門(mén)預算按照合法合規,真實(shí)科學(xué);綜合預算,統籌安排;規劃約束,講求績(jì)效;人員優(yōu)先,確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障,20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排,20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元(含州對下轉移支付10,604,400元),項目支出預算撥款支出101,686,708.32元(含州對下轉移支付10,604,400元)。

 。ǘ┻^(guò)程情況分析

  1.預算執行有效。一是嚴格預算執行,本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余,本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節支增效,“三公經(jīng)費”變動(dòng)率-24.14%,“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行,本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理,20xx年取得的收入依據充分、來(lái)源合規,符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估論證,符合部門(mén)預算批復的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  2.績(jì)效管理合規。一是管理制度健全,已制定內部財務(wù)管理制度,制度合法、合規、完整,制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確,嚴格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展績(jì)效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開(kāi)及時(shí)完整,按照績(jì)效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據、信息并上報、預決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規范有效,資產(chǎn)管理規范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時(shí)足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達95%以上。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  20xx年紅河州公安局履職良好,年初設定的產(chǎn)出績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績(jì)效指標,除3項產(chǎn)出績(jì)效指標未全部達到預期值外,其他24項產(chǎn)出績(jì)效指標均達到預期值,績(jì)效指標完成率88.89%。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì )效益指標和社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達到預期效果。

  1.社會(huì )效益指標3個(gè),均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預期值指標值-有效提升,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定,預期值指標值-有效維護,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè )業(yè),預期值指標值-有效保障,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

  2.社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè),均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

  四、20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

 。ㄒ唬┎块T(mén)項目支出基本情況

  1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,開(kāi)展維穩、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成,共有支出項目21個(gè),項目執行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén),項目負責人為項目負責局領(lǐng)導和局直各部門(mén)負責人。項目總體目是:進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作,以反恐為重點(diǎn),嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。因涉密,具體項目績(jì)效目標略。

  2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,開(kāi)展維穩、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項經(jīng)費項目21個(gè),項目資金178,864,868.21元,其中:上年結轉資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實(shí)際支出項目資金101,972,708.32元。

  3.項目管理。一是項目實(shí)施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導下,項目實(shí)施主體明確;由局直各部門(mén)(警種)按照州局細化預算項目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規范有力,保障措施是:加強財務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門(mén)內部控制制度,強化督促檢查,嚴格落實(shí)項目工作計劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目依法依規組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規有序,資金安排程序是:根據財政部門(mén)預算批復及上級專(zhuān)項資金項目?jì)热,按照?jīng)州公安局黨委批準的內部細化預算方案,由各項目實(shí)施部門(mén)按職責組織項目實(shí)施,依據項目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計劃,落實(shí)項目預算資金保障,確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分,資金安排依據是:紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預指〔20xx〕5號,紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號,紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等預算批復和專(zhuān)項資金指標文件。五是財務(wù)管理規范,按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規定使用資金。

  4.項目績(jì)效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上,實(shí)際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定(具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表),實(shí)際指標值達到預期目標。三是各項目社會(huì )效益指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定(具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表),實(shí)際指標值達到預期目標。四是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標達到預期目標,分別是:州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務(wù)戰斗力、社會(huì )治安管控能力、社會(huì )治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟社會(huì )建設,有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定滿(mǎn)意度達95%以上,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上,績(jì)效指標實(shí)際值95.75%,預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符;公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿(mǎn)意度達95%以上,與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

  5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進(jìn)措施,項目執行嚴格按照州委、州政府,州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規定的會(huì )議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴把項目經(jīng)費使用關(guān);規范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項目管理制度,嚴格預算核定,從源頭把好經(jīng)費使用關(guān),確保經(jīng)費使用依法依規,項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制,根據財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結合實(shí)際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平,項目組織機構健全、職責明確;項目實(shí)施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展,項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。

  6.項目效率性分析。一是完成的及時(shí)性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目(本級)的21個(gè)明細預算項目基本能夠有效及時(shí)完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性,項目執行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收,驗收合格為有效。

 。ǘ┎块T(mén)項目支出績(jì)效綜合評價(jià)結論

  根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(紅財預〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)(單位)預算績(jì)效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預〔20xx〕98號)的要求,結合項目績(jì)效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析,項目綜合評價(jià)為項目各項指標項均達到指標要求,項目實(shí)施達到預期效果,共計開(kāi)展自評項目20個(gè),未開(kāi)展自評項目1個(gè),其中:自評90分以上項目17個(gè)項目,自評80分以上90分以下項目3個(gè)(主要是資金使用率低)。綜上所述項目綜合自評分92.9分,自評為“優(yōu)級”。

  五、存在的問(wèn)題和整改情況

  20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低,主要原因是:部分項目未達到合同規定付款條件,目前正在按規定程序推進(jìn)項目進(jìn)度。

  六、績(jì)效自評結果應用

  針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因,總結經(jīng)驗、完善管理,切實(shí)提高財政資金使用效益。

  七、主要經(jīng)驗及做法

  結合財政支出績(jì)效評價(jià)工作,完善績(jì)效評價(jià)體系,加強監督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jì)效評價(jià)指標體系,研究、關(guān)注績(jì)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向,進(jìn)一步完善項目績(jì)效評價(jià)指標體系,增強績(jì)效評價(jià)結果的可比性、可信度。加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查,做到績(jì)效管理有依據、按程序、有獎懲,實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化。

  八、下一步工作打算

 。ㄒ唬⿵娀(jì)效,進(jìn)一步完善績(jì)效指標體系建設

  根據《紅河州州級預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》(紅政辦發(fā)〔20xx〕171號)和全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求,結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際,細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標,健全紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。

 。ǘ┎槿毖a漏,進(jìn)一步完善內控管理體系建設

  針對內控管理工作中的不足,州公安局將認真分析存在困難和問(wèn)題,結合公安工作實(shí)際,以存在問(wèn)題為導向,進(jìn)一步規范固化內控管理工作流程,切實(shí)加強各項目執行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當家理財能力和超前謀劃意識能力。

 。ㄈ┘訌姸綄,進(jìn)一步提升內控管理執行力度

  州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導、督促檢查的職責,進(jìn)一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓,提升財務(wù)管理意識,規范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進(jìn)度,強化業(yè)務(wù)指導檢查,定期通報工作進(jìn)度情況。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告17

  根據縣人大常委會(huì )《關(guān)于全面推行財政預算績(jì)效管理,開(kāi)展預算績(jì)效管理監督考核工作的決定》要求,我局對20xx年度預算績(jì)效監督考核進(jìn)行自查,自查評分99.5分,現將具體情況匯報如下:

  一、認真貫徹文件精神,扎實(shí)做好財務(wù)基礎工作

  4月24日召開(kāi)黨組會(huì )議,學(xué)習楊肇暉縣長(cháng)在全縣財政預算績(jì)效管理工作會(huì )議上的講話(huà)和縣人大副主任周后鵬在全縣財政預算績(jì)效管理監督考核啟動(dòng)儀式上的講話(huà),研究調整局財政預算績(jì)效管理監督考核領(lǐng)導小組成員,制訂財政預算績(jì)效管理監督考核工作實(shí)施方案。

  4月28日上午召開(kāi)局全體干部職工大會(huì ),組織學(xué)習《預算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費管理條例》及湖南省第九屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )公告(第67)號預算審查監督條例。公布了財務(wù)管理制度、財務(wù)會(huì )審制度、財務(wù)公開(kāi)制度和專(zhuān)項資金管理制度及財政預算績(jì)效管理監督考核工作實(shí)施方案。匯報了1-3月財務(wù)收支情況。通過(guò)學(xué)習,全局干部職工一致認為,嚴格執行財政預算是加強對部門(mén)監督的具體體現,是依法監督《預算法》等法律法規貫徹落實(shí)的有效方式,這不僅是一項單純的工作,而且是一個(gè)重大的經(jīng)濟問(wèn)題和政治問(wèn)題,有利于發(fā)揮預算功能,加強財政監督,進(jìn)一步促進(jìn)民主理財、依法理財、規范財務(wù)管理,還能進(jìn)一步提高了財務(wù)管理水平和資金使用效益。

  7月16日上午召開(kāi)全體干部職工大會(huì ),由曾惠文同志匯報1-6月財務(wù)收支情況,黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志在會(huì )上總結了上半年財務(wù)收支工作所取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題,對下一步財務(wù)收支工作提出要求,針求干部職工意見(jiàn)。

  今年來(lái),局黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志每季度聽(tīng)取財務(wù)專(zhuān)管員匯報財務(wù)情況1次,局黨組班子聽(tīng)取財務(wù)情況匯報3次,分管財務(wù)領(lǐng)導月月聽(tīng)取財務(wù)情況匯報,組織干部職工學(xué)習財經(jīng)法律法規4次,聽(tīng)取干部群眾對財務(wù)管理的意見(jiàn),解決群眾反應的問(wèn)題,調動(dòng)了干部職工的工作積極性,推動(dòng)了我局各項工作的'開(kāi)展。

  二、強化組織領(lǐng)導,切實(shí)推進(jìn)創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展

  1、加強組織領(lǐng)導。局黨組專(zhuān)門(mén)成立了嚴格執行財政預算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導小組,組長(cháng)由黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤擔任,副組長(cháng)由局黨組成員:張智彬、孫毅、柳正強、張勇、曾大立擔任,成員:彭桂新、曾惠文、戴連喜。對照創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)的要求,仔細自查,認真研究,制定具體方案。

  2、加強人員培訓。開(kāi)展創(chuàng )優(yōu)活動(dòng),對全局干部職工和財務(wù)專(zhuān)管員提出了更高的素質(zhì)要求,局黨組一方面加強組織全局干部職工對財經(jīng)法律法規的學(xué)習,另一方面加強督促財務(wù)專(zhuān)管員學(xué)習,除參加縣財政局、縣會(huì )計核算中心、縣國庫支付局統一組織的業(yè)務(wù)培訓外,還要主動(dòng)自學(xué)政治與業(yè)務(wù),促進(jìn)創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)的開(kāi)展。

  3、加強制度約束。以本局現有的經(jīng)費支出為依托,厲行節約,嚴格控制,針對管理薄弱環(huán)節,如交通費、招待費、水電費等方面存在的問(wèn)題,按照財務(wù)管理制度約束規范,盡量做到公車(chē)不私用,公款不亂用。

  三、采取有力措施,確保創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)取得實(shí)效

 。ㄒ唬┡(shí)現收支計劃科學(xué)化

  1、堅持按程序編制收支計劃。根據局上年度財務(wù)收入及支出情況,本著(zhù)量入為出的原則做出了今年收支計劃,黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志主持召開(kāi)局黨組和干部職工大會(huì ),專(zhuān)題研究了20xx年度財務(wù)收支計劃,并征求干部群眾意見(jiàn),使收支計劃既公開(kāi)又接近實(shí)際。

  2、堅持收支計劃準確。20xx年財務(wù)收入計劃分五大類(lèi),14個(gè)子項目,預算收入為360.3萬(wàn)元,縣財政撥入經(jīng)費360.3萬(wàn)元。實(shí)際收入1-10月1406.47萬(wàn)元,其中:縣財政撥入經(jīng)費1406.47萬(wàn)元;財務(wù)支出計劃也分六大類(lèi),25個(gè)子項目,預算支出為1406.47萬(wàn)元根據縣委、縣人大常委要求,收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。

 。ǘ┡(shí)現收支法律

  1、嚴格依法組織收入。年初先由我局申報收入計劃,后由縣稅費統征辦統一征收,沒(méi)有列入統征辦征收的項目由聯(lián)礦責任人負責征收到位,做到應收盡收,收入合法。

  2、嚴格執行預算。我局嚴格按照報縣人大的收支預算計劃,沒(méi)有違反規定擴大支出范圍,提高支出標準,改變收支計劃用途,做到支出合理。

  3、嚴格堅持收支兩條線(xiàn)。規范收支行為,不坐支,不公款私存,收入及時(shí)入庫。

  4、嚴格加強專(zhuān)項資金管理。專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)款工程支出由會(huì )計核算中心專(zhuān)戶(hù)支出。

  5、嚴格實(shí)行政府采購。采購使用資金均嚴格實(shí)行了政府采購申報制度。

 。ㄈ┡(shí)現管理規范化

  1、建立和健全財務(wù)管理制度。結合深入開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng),對局機關(guān)原有管理制度進(jìn)行討論修改完善,將原22項制度修訂為30項。建立健全了財務(wù)管理、財務(wù)公開(kāi)、財務(wù)會(huì )審制度,新增專(zhuān)項資金管理制度,將4項制度制成公示牌,在局辦公室上墻公開(kāi),并編印成冊,發(fā)至全局人員。

  2、財務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財務(wù)專(zhuān)管員加強學(xué)習,做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀律嚴明,按時(shí)參加縣財政局組織的財經(jīng)法律法規學(xué)習,及時(shí)辦理會(huì )計證年檢等手續。

  3、報賬程序和手續齊全。按照上級文件規定,報賬時(shí)票據手續齊全,均按照縣會(huì )計核算中心的要求辦理。

  4、執行財務(wù)會(huì )審制度。財務(wù)會(huì )審按月進(jìn)行,支出票據經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導簽字,財務(wù)會(huì )審組會(huì )審通過(guò),再加蓋財務(wù)會(huì )審印章后方可入賬報銷(xiāo)。財務(wù)會(huì )審印章由局黨組成員管理。

  5、堅持財務(wù)公開(kāi)制度。堅持每季初在全體干部會(huì )上公開(kāi)上一季度的財務(wù)收支情況,并將財務(wù)公開(kāi)的有關(guān)賬、表張貼在會(huì )議室創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)園地,接受監督。

 。ㄋ模┡(shí)現資金高效化

  牢固樹(shù)立節支增效意識,按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則,根據上級有關(guān)厲行節約減少非生產(chǎn)性支出的規定,堅持節儉辦事,嚴格控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,優(yōu)先保證工作正常運轉需要,把有限的資金用在刀刃上,用在局里正常運轉上來(lái)。

  四、其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費情況說(shuō)明:

  自20xx年機構改革以來(lái),由于職能劃轉,我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部、防災減災指揮部、森林防火指揮部,公務(wù)接待需求增加,故20xx年預算公務(wù)接待費為10萬(wàn)元,比上年5萬(wàn)元增加5萬(wàn)元,增加100%。1-10月公務(wù)接待費已開(kāi)支6.2261萬(wàn)元,完成年計劃的62.26%,沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購置及運行費,沒(méi)有因公出國(境)費用預算。

 。ǘ┗局С銮闆r說(shuō)明:

  20xx年1-10月基本支出為1505.26萬(wàn)元,20xx年1-10月基本支出為944.83萬(wàn)元,相比同期增加560.43萬(wàn)元。增加原因是因為機構改革后,我局新增加了應急、救災、防汛抗旱及森林消防等職能,同時(shí)也增加了相應的配套資金,由于國庫支付時(shí)間延誤,導致我局20xx年中央和省級下?lián)芫葹馁Y金近500萬(wàn)元到20xx年以后才支付成功,故導致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

  今年來(lái),我局在開(kāi)展嚴格執行財政預算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)中盡管做了大量的工作,取得了一定成效,但離縣人大常委會(huì )的要求還存在一定差距。從現在起,決心嚴格按照上級的規定,從嚴要求,加強管理,確保嚴格執行財政預算和財務(wù)管理目標實(shí)現。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告18

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C構職能。

 。1)負責全區林業(yè)及生態(tài)建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規,制定相應的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施,完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設中長(cháng)期規劃,監督檢查規劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調查、動(dòng)態(tài)監測和評估。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。

 。2)組織、協(xié)調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實(shí)施,指導各類(lèi)公益林和商品林的培育,指導植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作,組織、指導全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作,監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案,組織、指導、協(xié)調和監督規劃、方案的實(shí)施,統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會(huì )和區退耕還林領(lǐng)導小組的日常工作。

 。3)承擔全區森林資源保護發(fā)展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規劃,監督執行森林采伐限額,監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區森林資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計。指導監督林地和林權管理,組織實(shí)施林權登記、發(fā)證工作,依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作;加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領(lǐng)導小組的日常工作。

 。4)組織、協(xié)調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。

 。5)宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護、管理的有關(guān)政策、法規;組織、指導全區陸生野生動(dòng)植物的保護和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測,監督管理全區陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,監督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔國家、省保護的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

 。6)承擔推進(jìn)全區林業(yè)改革,依法維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關(guān)集體林權制度、重點(diǎn)國有林區等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策,擬訂全區重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導監督實(shí)施。貫徹執行國家、省、市推進(jìn)農村林業(yè)發(fā)展、維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的政策措施,指導監督農村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

 。7)監督檢查全區各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的`開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標準,擬訂全區林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規化并監督實(shí)施,組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督。指導全區林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。

 。8)負責組織、協(xié)調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作,負責林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執法體系建設;協(xié)調森林公安工作。

 。9)負責指導、協(xié)調全區林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價(jià)格、貿易等經(jīng)濟調節政策,貫徹執行林業(yè)及其生態(tài)建設補償制度。提出區級林業(yè)專(zhuān)項資金的預算建議,管理監督國家、省、市、區級林業(yè)專(zhuān)項資金,負責全區林業(yè)固定資產(chǎn)投資規模和方向,提出區財政資金的安排意見(jiàn),編制全區林業(yè)及其生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規劃、計劃并監督實(shí)施。

 。10)負責全區林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作,加強生態(tài)文化建設。

 。11)承擔權限內行政審批事項。

 。12)承辦區政府交辦的其他事項。

 。ǘ┤藛T概況。

  根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個(gè),即:綜合股、資源股、防火股。行政編制5名,參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè),即:東區綠化工作服務(wù)中心(股級)、東區林業(yè)執法稽查隊(股級)。

  20xx年年末在職人員17人(公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人),退休人員8人。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  東區林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元,其中辦公用房180平方米,金額為21.5萬(wàn)元,執法執勤用車(chē)1輛,非執法執勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛,下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛,金額為214.23萬(wàn)元,其他通用及專(zhuān)用設備金額為277.92萬(wàn)元。

  二、基本支出安排及使用情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入和使用情況。

  1、基本支出安排及使用情況

  20xx年總收入2630.4652萬(wàn)元(一般公共預算財政撥款收入1563.93萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬(wàn)元,,其他收入0.5499萬(wàn)元,年初結轉和結余836.1359萬(wàn))。

  20xx年總支出20xx.2624萬(wàn)元,其中:基本支出475.1027萬(wàn)元(包括:人員經(jīng)費413.6513萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費43.4514萬(wàn)元),項目支出1614.596萬(wàn)元。

  20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款數15.5650萬(wàn)元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費2.565萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元)。

  20xx年“三公”經(jīng)費總支出13.20xx萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5387萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.6415萬(wàn)元。

  2、項目支出安排及使用情況

  20xx年城市綠化管護經(jīng)費預算收入339.38萬(wàn),截至20xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元,由于財政資金緊張,剩余資150.28金已財返在20xx年支付。

  20xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費預算收入13.5萬(wàn),截至20xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。

  20xx年森林防火期季節性用工人員經(jīng)費預算收入12.28萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。

  20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。

  20xx年護林防火設施設備經(jīng)費預算收入15萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。

  20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預算收入4萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。

  20xx年?yáng)|區公益林數據庫更新調查設計經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付5萬(wàn)元。

  20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。

  20xx年林政資源管理經(jīng)費預算收入19萬(wàn),截至20xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。

  20xx年古樹(shù)名木保護管理,枯死樹(shù)木處理經(jīng)費預算收入3萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。

  20xx年?yáng)|區年度林地變更調查設計經(jīng)費預算收入8萬(wàn)元,截至20xx年12月31日未支付,由于財政資金緊張,該資金在20xx年支付。

  20xx年街道績(jì)效考核費(綠地管護)預算收入53.6萬(wàn)元,截至20xx年12月31日未支付。

  20xx年四川省第一次森林和草原火災風(fēng)險普查工作區預算經(jīng)費128.27萬(wàn),截至20xx年12月31日支付25萬(wàn)元。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況

  財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù),包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費;防火資金資金專(zhuān)項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查;林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監測更新,林地狀況監測更新,更新后形成一套數據庫;綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米,含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護,馬侃森林管護等。

 。2)效益指標完成情況

  效益指標完成情況分析。通過(guò)認真編制年初部門(mén)預算績(jì)效目標,嚴格按照績(jì)效相關(guān)管理規定合理使用資金,提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作,取得良好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益,為林業(yè)行業(yè)持續健康發(fā)展提供有力保障。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況

  20xx年度,我單位對服務(wù)對象問(wèn)卷調查滿(mǎn)意度達到年初預定績(jì)效目標,調查結果達到滿(mǎn)意及以上。

  (二)上級專(zhuān)項(目標)資金績(jì)效目標完成情況。

  (1)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金,下發(fā)天保工程區森林管護費5.5萬(wàn)元,集體和個(gè)人天然商品林停伐管護補助28.66萬(wàn)元,集體和個(gè)人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬(wàn)元,退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計102.25萬(wàn)元,截至20xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個(gè)人賬戶(hù)。

 。2)20xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項(干旱河谷生態(tài)綜合治理)資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元,截止20xx年12月31日未支付。

 。3)20xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金(森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊伍裝備建設)。專(zhuān)項資金用于購買(mǎi)用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車(chē)輛,其中指揮車(chē)1輛,運兵車(chē)3輛,工具車(chē)3臺、水罐車(chē)1臺。到位資金172.44萬(wàn)元,截至20xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。

 。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。

  無(wú)。

 。ㄋ模┳栽u結論。

  按照預算管理有關(guān)規定,目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行,不隨意調整和變更。嚴格財務(wù)資金審批程序,原則上無(wú)預算不追加,無(wú)預算不采購。認真落實(shí)厲行節約各項政策,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想,嚴格控制辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等一般性支出。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┢x績(jì)效目標的原因。

  區林業(yè)局20xx年度部門(mén)支出與年初預算存在差異,主要因為財政資金緊張,存在一些資金未審核,財返在20xx年進(jìn)行支付。

 。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。

  1.科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行,提高資金使用效率。

  2.加強單位內控制度建設,完善相關(guān)內部管理制度。通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節,建立健全各項內部控制制度,更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  本單位部門(mén)預算整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告將根據區財政局依據信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內進(jìn)行公開(kāi)。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告19

  根據自治區財政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效管理考核工作的通知》(藏財績(jì)〔20xx〕1號)要求,自治區市場(chǎng)監管局認真開(kāi)展了20xx年預算績(jì)效管理自評工作,現將自評情況報告如下。

  一、基本概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

  自治區市場(chǎng)監管局系自治區人民政府直屬機構,為正廳級,加掛自治區知識產(chǎn)權局牌子。自治區市場(chǎng)監管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監管工作的方針政策和自治區黨委的決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強自治區黨委對市場(chǎng)監管工作的統一領(lǐng)導。主要職責是:

  1.負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家有關(guān)市場(chǎng)監督管理的法律法規和政策,研究起草相關(guān)地方性法規和政府規章草案,組織落實(shí)質(zhì)量振興戰略、食品安全戰略和標準化戰略,擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規劃,組織實(shí)施對全區各類(lèi)市場(chǎng)主體的監督管理,規范和維護市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。

  2.負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。指導全區各類(lèi)企業(yè)、農牧民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù),以及外國(地區)企業(yè)常駐代表機構等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監管,推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。

  3.負責指導和監督市場(chǎng)監管綜合執法工作。指導全區市場(chǎng)監管綜合執法工作,推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。組織查處和督辦重大違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。

  4.負責反壟斷統一執法。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施,指導實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權對經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查,負責對壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等行為的反壟斷執法工作。依授權協(xié)調我區企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。

  5.負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。指導廣告企業(yè)發(fā)展,監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導自治區消費者協(xié)會(huì )開(kāi)展消費維權工作。

  6.負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施協(xié)同服務(wù)與應用。會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監督制度,組織重大質(zhì)量事故調查,貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監督管理產(chǎn)品防偽工作。

  7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控和省級監督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監督工作。

  8.負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作,監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。

  9.負責食品監督管理綜合協(xié)調。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負責自治區食品安全應急體系建設,承擔重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并貫徹執行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區食品安全委員會(huì )日常工作。

  10.負責食品安全監督管理。建立全區覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施,防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任的機制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、風(fēng)險監測、檢查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊、備案和監督管理。

  11.負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位,執行國家計量制度,管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。

  12.負責統一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調指導和監督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。

  13.負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革,規范檢驗檢測市場(chǎng),完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

  14.負責統一管理、監督和綜合協(xié)調認證工作。組織實(shí)施國家統一的認證和合格評定監督管理制度,負責全區檢驗檢測機構資質(zhì)認定工作。

  15.負責知識產(chǎn)權工作。組織實(shí)施知識產(chǎn)權戰略有關(guān)政策,負責保護知識產(chǎn)權、促進(jìn)知識產(chǎn)權運用、建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系、統籌協(xié)調涉外知識產(chǎn)權事宜。

  16.負責市場(chǎng)監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。

  17.負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。

  18.管理自治區藥品監督管理局。

  19.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘ┎块T(mén)機構及人員

  自治區市場(chǎng)監管局內設辦公室、政策法規處、市場(chǎng)稽查協(xié)調處、登記注冊處(小微企業(yè)個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室)、信用監督管理處、反壟斷反不正當競爭和價(jià)格監督檢查處(規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室)、網(wǎng)絡(luò )交易監督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查處、食品安全協(xié)調處(自治區食品安全委員會(huì )辦公室工作處)、食品安全生產(chǎn)監督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監督管理處、特殊食品安全監督管理處(食品安全抽檢監測處)、特種設備安全監察處、計量和認證監督管理處、標準化處、知識產(chǎn)權處(國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局拉薩代辦處)、科技和財務(wù)處、政工人事處,局機關(guān)行政編制110名,部門(mén)領(lǐng)導職數7名,處級領(lǐng)導職數50名(含食品安全總監1名、市場(chǎng)稽查專(zhuān)員1名、機關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名、國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局拉薩代辦處主任1名),正科級2名。局機關(guān)現有在編人員104名,其中部門(mén)領(lǐng)導10名,處級干部59名,一般干部35名。

  西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局為自治區市場(chǎng)監督管理局派出機構,正處級建制。主要負責西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區內各類(lèi)市場(chǎng)主體的'登記注冊、監督和質(zhì)量、食品安全監督管理工作。核定編制11名,局領(lǐng)導職數3名,科級領(lǐng)導職數6名。下設辦公室、登記注冊科、綜合管理科,現有在編制人員9名,其中局領(lǐng)導3名、科級領(lǐng)導2名、一般干部4名。

  自治區市場(chǎng)監管局機關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名,現有人員21名;信息中心核定事業(yè)編制15名,現有人員15名;西藏自治區消費者協(xié)會(huì )定編11名、現有人員6名。

  自治區市場(chǎng)監督管理局所屬西藏自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、西藏自治區計量測試所、西藏自治區特種設備檢驗檢測所、西藏自治區標準化研究所4個(gè)事業(yè)單位,核定事業(yè)編制98名,現有98名。

  二、預算績(jì)效管理措施

  20xx年是自治區市場(chǎng)監管局組建運行的第二個(gè)年份,也是推進(jìn)機關(guān)規范化建設的關(guān)鍵年份,我局緊緊抓住這一有利時(shí)機,堅決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)和《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(藏黨發(fā)〔20xx〕7號)精神,強化預算績(jì)效基礎工作,加強預算績(jì)效運行監督管理,不斷提升預算績(jì)效管理水平。

 。ㄒ唬┖粚(shí)預算績(jì)效管理基礎

  健全組織保障體系,主動(dòng)適應形勢,建立了“西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組”,行政一把手任組長(cháng)、分管領(lǐng)導任副組長(cháng),局機關(guān)各部門(mén)為成員,領(lǐng)導小組辦公室設在科技和財務(wù)處,同時(shí)還明確領(lǐng)導小組及其辦公室工作職責。健全制度規范,積極貫徹中央、自治區預算績(jì)效管理各項制度,立足市場(chǎng)監管工作實(shí)際,制訂出臺了《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理暫行辦法》,基本規范了整體支出、項目支出的績(jì)效目標、績(jì)效跟蹤、績(jì)效評價(jià)管理等各環(huán)節的工作,積極指導和推進(jìn)了局機關(guān)預算績(jì)效管理工作。健全預算績(jì)效指標體系,堅持借船出海,認真學(xué)習國家市場(chǎng)監管總局預算績(jì)效管理指標體系和自治區預算績(jì)效管理指標體系,研究制定了《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局預算績(jì)效評價(jià)指標體系框架》,初步建立起了預算績(jì)效管理體系雛形。強化預算績(jì)效宣傳,充分利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、OA平臺,及時(shí)推送國家、自治區出臺的預算績(jì)效管理文件、制度辦法,助推各部門(mén)不斷提高績(jì)效管理水平。

 。ǘ﹥(yōu)化預算績(jì)效管理目標

  始終將績(jì)效目標管理作為預算績(jì)效管理的“牛鼻子”,注重績(jì)效理念引領(lǐng),強化目標管理,扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效目標管理工作。注重績(jì)效目標源頭質(zhì)量管制,全面貫徹落實(shí)《西藏自治區財政廳關(guān)進(jìn)一步規范和完善預算項目支出績(jì)效目標管理的通知》精神,認真完善20xx年度56個(gè)項目的信息、逐一修正每個(gè)項目的績(jì)效目標及績(jì)效指標,確保每個(gè)項目績(jì)效目標的合規性。強化績(jì)效目標質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控,又強化在實(shí)際執行過(guò)程的調整,年中,委托第三方會(huì )計師事務(wù)所績(jì)效專(zhuān)家,逐一核實(shí)修正每個(gè)項目績(jì)效目標、績(jì)效指標,確保20xx年度安排的56個(gè)項目的績(jì)效目標設定、績(jì)效指標內容、績(jì)效指標結構及其數量符合規定標準。積極擴展績(jì)效目標范圍,嚴格執行《西藏自治區財政支出預算績(jì)效管理暫行辦法》,始終將現階段預算整體支出、項目支出和專(zhuān)項支出作為預算績(jì)效管理實(shí)施的重點(diǎn)對象。20xx年度,納入預算績(jì)效目標的56個(gè)項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專(zhuān)項支出,實(shí)現了應管盡管。

 。ㄈ⿵娀A算績(jì)效監管

  深入貫徹落實(shí)《西藏自治區財政支出預算績(jì)效跟蹤管理暫行辦法》規定,以提高預算執行進(jìn)度為重點(diǎn)目標,實(shí)施了預算執行月通報、季分析和不定期檢查的績(jì)效管理制度,每月每季未都認真研究預算執行情況,次月(季)初及時(shí)印發(fā)上月預算執行通報、上季度預算執行分析報告,統籌推進(jìn)了預算績(jì)效目標監管工作,基本實(shí)現了預算執行與預算目標雙監控,督促和推動(dòng)各部門(mén)自覺(jué)強化預算執行和管制績(jì)效目標。

 。ㄋ模┨剿魍晟瓶(jì)效評價(jià)管理

  全面貫徹落實(shí)《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》規定,探索開(kāi)展了20xx年度項目支出績(jì)效評價(jià)工作。自評全覆蓋,在自評過(guò)程中對20xx年初安排的56個(gè)項目實(shí)現全覆蓋,使所有項目應評盡評。同時(shí),為確保自評質(zhì)量、提高部門(mén)績(jì)效管理水平,隨機成立了6個(gè)交叉評估小組,對20xx年50萬(wàn)元以上的項目,再次進(jìn)行了集中評審。自評講質(zhì)量,在項目績(jì)效評估中,堅持從項目立項、決策、執行、管理、資金、績(jì)效、報告等各環(huán)節入手,依次評估項目實(shí)施部門(mén)工作臺賬,查缺補漏及時(shí)給予糾正,保持績(jì)效目標、跟蹤管理過(guò)程與自評報告客觀(guān)一致,確保了績(jì)效自評質(zhì)量。創(chuàng )新評價(jià)方式,在組織項目實(shí)施部門(mén)及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時(shí),邀請自治區財政廳和第三方會(huì )計事務(wù)所績(jì)效專(zhuān)家,開(kāi)展預算績(jì)效自評培訓、現場(chǎng)檢查指導,手把手幫助改進(jìn)預算績(jì)效自評工作中存在的不足。

 。ㄎ澹⿵娀A算績(jì)效評價(jià)結果運用

  去年,是自治區市場(chǎng)監管局新組建以來(lái)首次探索開(kāi)展預算績(jì)效評估工作,績(jì)效評估結果還不夠科學(xué)和客觀(guān),為激發(fā)各部門(mén)加強績(jì)效管理的積極性主動(dòng)性,僅根據績(jì)效評估結果,逐一點(diǎn)評每個(gè)項目的績(jì)效管理情況,還未嚴格按自治區本級預算績(jì)效管理評估辦法,將績(jì)效管理評估結果運用到項目預算中。與此同時(shí),認真撰寫(xiě)了預算績(jì)效評估報告,認真總結經(jīng)驗、分析存在的問(wèn)題、明確改進(jìn)措施,切實(shí)推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。

  三、預算績(jì)效管理成效

  認真對標對表《西藏自治區預算績(jì)效管理工作考核辦法》《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》和《自治區本級預算部門(mén)(單位)預算績(jì)效管理工作考核評分表》,扎實(shí)開(kāi)展了20xx年度預算績(jì)效管理自評工作。從自評情況看,自治區市場(chǎng)監管局各部門(mén)均能積極貫徹落實(shí)區黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)精神及《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》,部門(mén)預算績(jì)效各項工作正逐步規范,財政資金支出質(zhì)量效益不斷提高,預算績(jì)效管理水平逐漸提升。年度預算資金總支出達到70%,項目預算執行率達到59.59%,安排的56個(gè)項目當年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項目不具條件而未實(shí)施,2個(gè)項目績(jì)效自評為優(yōu)等級、15個(gè)項目績(jì)效自評為良等級、37個(gè)項目績(jì)效自評為中等級、2個(gè)項目績(jì)效自評為差。20xx年預算績(jì)效管理自評89分。

 。ㄒ唬20xx年收入支出預算執行情況

  1.局機關(guān)預算執行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元,支出158,062,273.42元。其中:知識產(chǎn)權事務(wù)行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元,知識產(chǎn)權事務(wù)商標管理收入300,000元、支出120,000元;市場(chǎng)監督管理事務(wù)行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元,一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元,市場(chǎng)主體管理收入100,000元,支出3,948,414.10元,市場(chǎng)秩序執法收入21,247,663.31元、支出7,393,054.62元,信息化建設收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元,質(zhì)量基礎收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元,質(zhì)量安全監管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元,食品安全監管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元,事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元,其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元,行政單位醫療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元,公務(wù)員醫療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元,住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。

  2.自治區計量測試所預算執行情況。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入397,800.00元,支出397,800.00元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元,事業(yè)單位醫療收入198,800.00元、支出198,800.00元,住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。

  3.自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入705,700.00元,支705,700.00元,事業(yè)單位醫療收入357,200.00元、支出357,200.00元,住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。

  4.自治區特種設備檢測所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入433,900.00元,支出433,900.00元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元,事業(yè)單位醫療收入217,300.00元、支出217,300.00元,住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。

  5.自治區標準化研究所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元,其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入226,900.00元,支出226,900.00元,事業(yè)單位醫療收入113,400.00元、支出113,400.00元,公務(wù)員醫療補助3,600.00元、支出3,600.00元,住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。

 。ǘ20xx年預算績(jì)效目標實(shí)施情況

  1.生產(chǎn)績(jì)效目標。反不正當競爭執法不斷加強。強化公平競爭審查,全面清理審查各級各部門(mén)出臺的政策性文件15720份,廢止、修改或適用符合例外規定的文件36份。委托第三方評估機構隨機對5個(gè)區直部門(mén)、21個(gè)地(市)和30個(gè)縣(區)相關(guān)部門(mén)的妨礙統一市場(chǎng)和公平競爭政策措施清理工作進(jìn)行了評估。信用監管深入推進(jìn)。實(shí)現市場(chǎng)監管領(lǐng)域各部門(mén)“雙隨機、一公開(kāi)”監管全覆蓋。建立部門(mén)雙隨機聯(lián)合監管機制,制定19個(gè)部門(mén)的294項抽查事項清單,完成297個(gè)批次隨機抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒,累計列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄54638戶(hù)次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶(hù),攔截失信被執行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監管執法持續發(fā)力。加強價(jià)格監管,清理規范轉供電加價(jià)行為,清理轉供電主體1338戶(hù),督促1294戶(hù)轉供電主體執行電費降價(jià)政策。整治虛假違法廣告,查處虛假廣告違法案件15件。開(kāi)展自治區保護知識產(chǎn)權“鐵拳”行動(dòng),查辦案件100件。開(kāi)展“清朗·網(wǎng)劍”專(zhuān)項行動(dòng),依法打擊網(wǎng)絡(luò )交易違法違規行為。深化“掃黑除惡”專(zhuān)項斗爭,依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類(lèi)違法違規案件692件,案值370.4萬(wàn)元,罰沒(méi)款722.1萬(wàn)元。食品監管成效明顯。在自治區黨委、政府的高度重視下,出臺《地方黨政領(lǐng)導干部食品安全責任制實(shí)施細則》《深化改革加強食品安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展食品安全專(zhuān)項整治行動(dòng),全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度,抽檢各類(lèi)食品10043批次,抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展“健康茶”推廣普及工作,邊銷(xiāo)茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度,加快完善三級農貿市場(chǎng)檢驗檢測體系,健全食品安全事故應急預案,食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設備監管全面加強。制定區、地(市)、縣(區)三級特種設備安全監管權責清單,理清工作職責。推進(jìn)電梯安全責任保險,電梯參保率達到45%。開(kāi)展市場(chǎng)監管系統安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治“三年行動(dòng)計劃”,深入開(kāi)展特種設備隱患專(zhuān)項整治,檢查特種設備使用單位2500余家,檢查特種設備1萬(wàn)余臺(套),消除安全隱患420余處。消費維權水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費品質(zhì)量責任首負承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題先行賠付制度。實(shí)現了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類(lèi)訴求2.21萬(wàn)件,為消費者挽回經(jīng)濟損失1217.22萬(wàn)元。

  2.社會(huì )滿(mǎn)意度績(jì)效。全面強化疫情防控。堅決貫徹區黨委、政府決策,先后發(fā)布12件加強市場(chǎng)監管、規范市場(chǎng)秩序的通告、公告和指導意見(jiàn)。制定疫情防控期間案件查辦工作指引,加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監管,全面取締野生動(dòng)物交易,開(kāi)展農貿市場(chǎng)環(huán)境衛生整治,嚴查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為,著(zhù)力穩定市場(chǎng)秩序。全系統累計檢查市場(chǎng)主體8.3萬(wàn)戶(hù)次,監測電商平臺(網(wǎng)站)2325個(gè)次,查扣涉嫌違法口罩11.18萬(wàn)余個(gè),查辦口罩等疫情防護產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復工復產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復工復產(chǎn)措施,延長(cháng)個(gè)體工商戶(hù)年報截止時(shí)間,推廣“網(wǎng)上辦”等“無(wú)接觸”服務(wù)模式,為數百家市場(chǎng)主體提供在線(xiàn)辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗檢測技術(shù)服務(wù),為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續推進(jìn)“多證合一”改革,企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊全程電子化工作,新設企業(yè)全程電子化使用率達95%以上,企業(yè)注冊等17項業(yè)務(wù)實(shí)現“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)改革,簡(jiǎn)易注銷(xiāo)退出市場(chǎng)主體1387戶(hù)。產(chǎn)品準入改革持續推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”,將31種產(chǎn)品調出認證目錄,對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序,工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日,食品經(jīng)營(yíng)許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日,推行特殊食品注冊備案制和特種設備許可自我承諾換證制,完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執法“三項制度”,建立行政處罰自由裁量基準,行政執法不斷規范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟組織黨建工作,全區“三有”非公有制經(jīng)濟組織覆蓋率達36.74%。

  3.生態(tài)績(jì)效目標。宏觀(guān)質(zhì)量管理不斷加強。質(zhì)量強市、質(zhì)量強縣工作全面開(kāi)展,質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項指標均達到階段性目標。推動(dòng)設立“西藏質(zhì)量獎”,開(kāi)展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查合格率達97.66%,重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達100%。全區通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區質(zhì)量服務(wù)滿(mǎn)意度在20xx年全國公共服務(wù)質(zhì)量監測結果中排名全國第9名,拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿(mǎn)意度排名第10位。知識產(chǎn)權注冊便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標便利化改革,實(shí)現專(zhuān)利、商標業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區有效注冊商標37178件、專(zhuān)利2779件,同比分別增長(cháng)20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標申請注冊,完成44大類(lèi)注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標準體系建設,全區現行有效地方標準達到208項,企業(yè)自我聲明公開(kāi)標準895項,在建各類(lèi)標準化試點(diǎn)示范項目62個(gè)。建立南亞標準化專(zhuān)家資源庫,翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務(wù)行動(dòng),全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術(shù)服務(wù),檢定校驗計量器具2.88萬(wàn)臺,免征費用983萬(wàn)元。檢驗檢測支撐不斷加強,累計審查認定檢驗檢測機構175家,自治區質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類(lèi)由4類(lèi)增至25類(lèi),檢測產(chǎn)品達130種,檢測指標達300個(gè)。

 。ㄈ┐嬖诘膯(wèn)題及下步改進(jìn)措施

  認真總結和分析20xx年預算績(jì)效管理工作,重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題:一是績(jì)效管理認識還有待提高。從近年來(lái)的績(jì)效管理工作來(lái)看,一些部門(mén)對績(jì)效管理認識還不足,績(jì)效管理理念還不強,仍然存在重投入輕管理、重支出輕績(jì)效的情形。二是績(jì)效管理水平還有差距。在績(jì)效管理實(shí)施中,由于一些部門(mén)績(jì)效管理工作水平不高等因素的制約,設定的績(jì)效目標、編制績(jì)效指標還不科學(xué)不合理,與實(shí)際需求還有一定差距。三是績(jì)效管理范圍還不夠全面。自治區市場(chǎng)監管局當前仍處于機構改革后的磨合期和融合期,市場(chǎng)監管各項工作仍在厘清邊界的過(guò)程中,績(jì)效管理僅針對項目支出,尚未覆蓋全部財政資金。

  針對自身存在的問(wèn)題,立足工作大局,今后重點(diǎn)抓好以下幾項工作。一是健全績(jì)效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(藏黨發(fā)〔20xx〕7號)精神,緊扣市場(chǎng)監管工作,在現有基礎上建立健全市場(chǎng)監管部門(mén)績(jì)效目標指標體系,增強績(jì)效目標的針對性、可操作性和實(shí)用性。二是強化績(jì)效管理制度執行力。強化《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理暫行辦法》執行力度,推動(dòng)局黨組將績(jì)效評價(jià)結果納入年度考核體系,加大考核權重,促進(jìn)部門(mén)和領(lǐng)導干部樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的意識,不斷提高使用財政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴格日?(jì)效運行監控。堅持對績(jì)效管理日常監控與年底評估并重,緊緊盯住年度重大項目,持續加強月季績(jì)效運行情況的監管,對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正,對存在嚴重問(wèn)題的項目及時(shí)暫緩或停止撥款,督促及時(shí)整改到位,確?(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告20

  根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(九財績(jì)〔20xx〕1號)文件要求,我局加強對本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效自評的組織管理,對照年初預算設定的績(jì)效目標及指標值,對應填報年度完成值,確保數據準確、分值合理、結果客觀(guān),F將20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作報告如下:

  一、項目績(jì)效目標情況

  我部門(mén)編制20xx年度部門(mén)預算時(shí),全面設置部門(mén)、單位和政策項目績(jì)效目標?(jì)效目標嚴格設置產(chǎn)出指標中的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標,效益指標中的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續性影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等績(jì)效指標。

  二、自評工作開(kāi)展情況

  局領(lǐng)導高度重視20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作,要求各單位分管領(lǐng)導具體負責,按照通知要求,積極開(kāi)展自評工作,認真填報項目支出績(jì)效自評表。同時(shí),成立部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作組,對本級項目和所屬預算單位項目的績(jì)效自評結果進(jìn)行審核。

  三、項目績(jì)效綜合評價(jià)結論

  20xx年度我部門(mén)預算項目支出總額4448.39萬(wàn)元,開(kāi)展績(jì)效自評項目金額合計4448.39萬(wàn)元,開(kāi)展績(jì)效自評項目支出總額占本部門(mén)預算項目支出總額的比例100%。項目績(jì)效自評情況如下:部門(mén)預算項目總個(gè)數15個(gè),自評項目15個(gè),自評價(jià)平均分97.6分。

  四、績(jì)效目標完成情況總體分析

 。ㄒ唬┍静块T(mén)項目支出經(jīng)費使用與工作執行進(jìn)度緊密結合,年初制定的項目工作任務(wù)目標100%按時(shí)完成;

 。ǘ└黜椖烤_到實(shí)際的成效,效率指標達優(yōu),工作成本節約,沒(méi)有出現工作質(zhì)量不高,工作拖欠的現象;

 。ㄈ╉椖康腵社會(huì )效益良好,服務(wù)對象滿(mǎn)意度高,通過(guò)項目執行,吸引了廣大群眾的參觀(guān)來(lái)訪(fǎng)。

  五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬╉椖拷(jīng)費不足,影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據實(shí)際需要追加經(jīng)費。

 。ǘ┎糠猪椖繄绦羞M(jìn)度慢,跨年度完成。我部門(mén)將進(jìn)一步加快項目實(shí)施進(jìn)度,確保項目及時(shí)完成。

  六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

  下一步,本部門(mén)將項目自評結果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),并把自評結果應用作為全過(guò)程預算績(jì)效管理落腳點(diǎn),及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jì)效自評結果,并將其作為改進(jìn)預算管理和以后年度預算安排的重要依據。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告21

  根據仁懷市財政局關(guān)于印發(fā)《20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》的通知,仁懷市公安局結合工作實(shí)際,認真開(kāi)展績(jì)效管理自評工作,現將20xx年預算績(jì)效自評工作情況報告如下:

  一、部門(mén)概況

  (一)主要職能

  1.貫徹執行黨和國家有關(guān)公安機關(guān)工作的方針政策和法律法規、規章,擬定公安工作規劃并組織實(shí)施;部署、指導、監督、檢查全市公安工作。

  2.掌握影響社會(huì )穩定、危害國內安全和社會(huì )治安的情況,分析形勢,擬定政策,及時(shí)向市委、市政府和上級公安機關(guān)報告有關(guān)情況和重要信息,并提出處理意見(jiàn)。

  3.負責全市公安機關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機關(guān)管轄的危害國家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。

  4.負責治安管理工作并承擔相應責任。協(xié)調處置重大治安事故和群體性的事件;依法查處危害社會(huì )治安秩序行為,依法開(kāi)展治安行政管理工作;指導、監督全市公安機關(guān)治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作;指揮巡邏特警隊跨區域執行任務(wù)。

  5.負責出入境管理工作。承辦和指導全市公民出入境、持普通護照的外國人、華僑以及港澳臺胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作;承辦全市公安外事工作。

  6.負責依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為;依法辦理失火罪和消防責任事故罪等刑事案件;協(xié)助開(kāi)展火災事故調查工作;公安派出所可以負責日常消防監督檢查、開(kāi)展消防宣傳教育。

  7.負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市公安機關(guān)維護道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國道路交通安全法》規定權限內的機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作;依法管理仁懷市境內高速公路道路交通安全工作。

  8.指導、監督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全保護工作;負責信息安全等級保護工作的`監督、檢查、指導;組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò )監控工作。

  9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

  10.組織、指導、協(xié)調對恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

  11.指導、監督全市公安機關(guān)依法承擔的執行刑罰工作;指導、監督全市公安機關(guān)看守所、拘留所、強制隔離戒毒所的管理工作;承辦未成年人收容教養、勞動(dòng)教養工作。

  12.組織實(shí)施對到仁的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導的安全警衛工作并承擔相應責任。

  13.指導、監督全市公安機關(guān)禁毒工作;偵辦全市毒品案件;開(kāi)展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作,承擔市禁毒委員會(huì )辦公室的`具體工作。

  14.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作,規劃公安機關(guān)指揮系統、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設。

  15.擬定全市公安機關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障方案和措施;落實(shí)全市公安機關(guān)警務(wù)保障標準和制度。

  16.貫徹落實(shí)公安隊伍建設的方針、政策,研究制定全市公安機關(guān)人員培訓、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施;按照規定權限管理機構編制、警銜和干部人事等工作;擬定落實(shí)全市公安隊伍監督管理工作制度,開(kāi)展全市公安機關(guān)督察工作,按規定權限實(shí)施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍建設重大違紀案件,指導公安隊伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設。

  17.領(lǐng)導本市轄區范圍內森林等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

  18.負責貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規和各項規章制度;準確掌握林區治安動(dòng)態(tài),維護林區社會(huì )治安穩定;保護林區森林資源安全,依法查處森林治安案件和火災案件;依法查處破壞森林資源、國家重點(diǎn)保護野生動(dòng)物資源。

  19.承辦市人民政府,上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

  (二)人員情況

  20xx年在職人員453人,其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。

  二、部門(mén)資金基本情況

  (一)20xx年財政撥款收入29471.74萬(wàn)元(含上年結轉)。

  (二)20xx年財政撥款支出26641.58萬(wàn)元(含上年結轉)。

  (三)預算資金執行管理情況。我局認真按照相關(guān)財務(wù)規定要求,加強管理。各項支出均需出具合法、規范、真實(shí)有效的原始憑證,嚴禁“白條”報銷(xiāo),原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名,按規定審批程序批準后報銷(xiāo)。各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了單位統一管理、統一核算,并接受監督。認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù),進(jìn)行會(huì )計核算,正確編制會(huì )計報表。出納、會(huì )計各司其職、互相制約。

  三、項目基本情況

  1.預算項目情況。20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作,堅持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過(guò)程,切實(shí)為群眾排憂(yōu)解難,全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財政預算專(zhuān)項項目共有12個(gè),金額共計4632.84萬(wàn)元。分別為:1.道交經(jīng)費,金額400萬(wàn)元;2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費,金額1498萬(wàn)元;3.技防設施補點(diǎn)工程,金額349萬(wàn)元;4.技防設施運行維護費,金額300萬(wàn)元;5.交通秩序管理維護費,金額75萬(wàn)元;6.禁毒專(zhuān)項,金額300萬(wàn)元;7.囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費,金額650萬(wàn)元;8.森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費,金額5萬(wàn)元;9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費,金額35萬(wàn)元;10.天網(wǎng)維護費,金額735.84萬(wàn)元;11.刑事偵查專(zhuān)項,金額85萬(wàn)元;12.智慧監所建設費,金額200萬(wàn)元。

  2.項目組織情況。為完成特定的公安工作目標任務(wù),20xx年初預算專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費4632.84萬(wàn)元,按照預算審核、績(jì)效監督、績(jì)效評價(jià)、結果應用的方式和程序組織實(shí)施。

  3.項目管理情況。根據項目情況,臨時(shí)設立項目小組,辦公室設在實(shí)施部門(mén),部門(mén)領(lǐng)導任辦公室主任,按我局財務(wù)管理等相關(guān)制度嚴格實(shí)施。

  四、項目資金投入情況分析

  (一)項目資金到位情況。20xx年度,年初預算12個(gè)項目資金4632.84萬(wàn)元,實(shí)際到位資金4632.84萬(wàn)元,到位率100%。

  (二)項目資金執行情況。截止到20xx年6月,年初預算12個(gè)項目實(shí)際支出4632.84萬(wàn)元。用于支付道路交通、技防設施、交通秩序管理維護、禁毒、囚犯經(jīng)費、特殊病員收治、天網(wǎng)維護、刑事偵查及智慧監所等費用。

  (三)項目資金管理情況。年初預算12個(gè)項目嚴格按照規定使用項目資金、專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在超范圍超標準支出、擠占挪用、轉移資金等違法違規行為,力爭完成預期目標。

  四、項目績(jì)效評價(jià)基本情況

  (一)績(jì)效評價(jià)目的

  反映我局20xx年度財政預算專(zhuān)項資金的使用情況和取得的效果,總結專(zhuān)項資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強和規范項目經(jīng)費管理,完善管理辦法,充分發(fā)揮項目經(jīng)費使用效益,為指導預算項目編制和申報項目績(jì)效目標,優(yōu)化財政支出結構提供參考和依據。

  (二)績(jì)效目標完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  (1)數量指標。一是道交經(jīng)費項目劃撥23個(gè)鄉鎮道交辦費用,全面深化道路交通安全管理、強化安全措施,保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,有效預防和減少道路交通安全事故發(fā)生;二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費該項目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費,有效維護社會(huì )穩定;三是技防設施補點(diǎn)工程保障了新建高清違法抓拍60套,改善部分道路交通擁堵現象,規范優(yōu)化道路交通環(huán)境;四是技防設施運行維護項目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個(gè),保障交通,有效抓拍道路交通違法視頻;五是交通秩序管理維護項目保障了護欄2500米、標線(xiàn)1000米、標牌100塊,維護交通秩序,保障人民安全出行;六是禁毒專(zhuān)項項目保障了禁毒工作,有力打擊毒品違法犯罪,有效遏制毒品危害,確保社會(huì )治安大局穩定,有效防范和化解系統性風(fēng)險;七是囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費項目保障了在押人數400人,切實(shí)維護監管場(chǎng)所的安全穩定,保證在押人員實(shí)際生活水平;維護社會(huì )環(huán)境干凈清明,提升群眾安全感和滿(mǎn)意度;八是森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費項目保障了5件,辦好每一件涉林刑事案件,保障人民群眾權益;九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費項目收治嫌疑人10次,嫌疑人檢查300次左右,及時(shí)對嫌疑人進(jìn)行收治及相關(guān)檢查,避免病毒傳染,維護社會(huì )穩定;十是天網(wǎng)維護費項目保障了球機294個(gè),派出所鏈路58條,建“網(wǎng)”防范筑平安,無(wú)數只“天眼”(天網(wǎng)視頻監控系統)分布在仁懷的大街小巷,為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構建立體化治安巡邏防控體系,把“平安仁懷”深入民心,將酒都仁懷打造成安全堡壘,讓犯罪分子無(wú)處遁形;十一是刑事偵查專(zhuān)項項目保障了尸檢中心1個(gè),警犬12只,及時(shí)有效偵破案件提供技術(shù)支持;在打擊刑事犯罪中起到重要作用,縮短辦案周期,第一時(shí)間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時(shí)代公安機關(guān)一項重要基礎性工作,是快偵快破刑事案件的致勝法寶;十二是智慧監所專(zhuān)項項目保障了2個(gè)監管場(chǎng)所,維護監管場(chǎng)所安全穩定,打造智慧監所。

  (2)質(zhì)量指標。有效朝項目工作目標推進(jìn),規范資金使用,確保社會(huì )大局穩定,維護人民生命財產(chǎn)安全,保障人民便捷出行。

  (3)時(shí)效指標。12個(gè)項目按照時(shí)間要求均落實(shí)工作,有效保障公安專(zhuān)項工作的開(kāi)展。

  (4)成本指標。12個(gè)項目在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中,均規范執行,確保項目實(shí)施不超出預算,發(fā)揮最大效益。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)社會(huì )效益。12個(gè)項目均完成預期目標,保維護社會(huì )大局穩定,保障人民生命財產(chǎn)安全不受侵犯,大力提升群眾安全感滿(mǎn)意度。切實(shí)肩負起打擊違法犯罪、保護國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會(huì )和諧穩定,構筑社會(huì )治安防范長(cháng)效機制。

  (2)可持續影響。12個(gè)項目的實(shí)施,有利于持續維護社會(huì )和諧穩定。

  3.管理類(lèi)指標完成情況。

  (1)管理制度健全性方面。建立健全內部財務(wù)制度,采購管理辦法等管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規、完整,并得到有效執行。

  (2)資金使用合規性方面。部門(mén)使用預算資金符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續;預算調整履行了規定程序;符合部門(mén)預算批復的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  (3)預決算公開(kāi)信息方面。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定了相關(guān)預決算信息。

  五、未完成績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施

  本年度12個(gè)專(zhuān)項項目均有序向預期目標靠攏,在下一步工作中一是將加強預算編制工作,認真做好預算的編制;二是提升財務(wù)人員工作能力,加強學(xué)習;三是加強財務(wù)管理,牢牢把握專(zhuān)款專(zhuān)用及財經(jīng)紀律審好審細每一張票據,確保資金用在“刀刃上”;四是在資金支付時(shí),嚴格按照預算規定的用途進(jìn)行資金使用審核,確保資金使用合法合規、安全高效。

  六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  (一)績(jì)效自評結果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支持的重要依據,也作為財政部門(mén)對單位項目預算的重要參考。

  (二)績(jì)效自評結果公開(kāi)將按照財政部門(mén)的統一要求,對績(jì)效評價(jià)情況予以公開(kāi)。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告22

  20xx年,市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預算法》和市財政局預算績(jì)效管理局關(guān)于預算績(jì)效評價(jià)有關(guān)工作,結合本單位實(shí)際,合理安排各項支出,不斷提高財政資金使用效益,現將本單位預算績(jì)效工作總結說(shuō)明如下:

  一、預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況

 。ㄒ唬└叨戎匾,加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作,黨政班子會(huì )議研究,成立了書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng),由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng),各科室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組設在辦公室,具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。書(shū)記、局長(cháng)在會(huì )議上強調,全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作,把有限的資金用到刀刃上,確保資金使用效益,從日常工作資金使用抓起,樹(shù)立預算績(jì)效管理意識,營(yíng)造好預算績(jì)效管理的良好氛圍。

 。ǘ⿵幕A上抓起,出臺了預算績(jì)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止,沒(méi)有涉及到預算績(jì)效管理申報的'項目資金,但我們未雨綢繆,20xx年3月份,制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理制度》并印發(fā)各科室,要求嚴格遵照執行,要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報預算績(jì)效管理,同時(shí),對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費,也要堅持預算績(jì)效管理模式,嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求,讓有限的資金用到刀刃上,堅決杜絕不必要的開(kāi)支,充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作,制度執行意識增強。

 。ㄈ┘訌娏吮O督,嚴格執行預算績(jì)效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核,看是否達到了預算績(jì)效評價(jià)的限額,是否符合預算績(jì)效管理制度。截止20xx年底,市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元,沒(méi)有任何重點(diǎn)項目支出,全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費,因此,項目預算績(jì)效申報尚未開(kāi)展。

  部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效,保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階,受到市委、市政府充分肯定。

  二、關(guān)于評分表中的自評分情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┗A工作管理。我局成立工作小組,制定出臺了預算績(jì)效管理制度,根據市財政局預算績(jì)效管理局要求,按期報送相關(guān)材料。加強了宣傳,營(yíng)造氛圍,突出資金使用中的績(jì)效管理,取得良好成效。

 。ǘ┛(jì)效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒(méi)有重大項目資金安排,因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報,但根據政務(wù)服務(wù)管理局要求,如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項目任務(wù)的,我們將嚴格按照要求落實(shí),嚴格按照預算績(jì)效目標申報表、目標體系、目標值等進(jìn)行合理設置,確保質(zhì)量控制、范圍規模符合要求。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項目資金涉及需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的,因此該項工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項工作,我們一定嚴格按要求完成,確?(jì)效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。

 。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效管理材料,對下屬單位加強了督促和核查工作,為下一年度的整體支出績(jì)效評價(jià)打下了基礎。

 。ㄎ澹┙Y果應用管理。關(guān)于項目績(jì)效評價(jià)結果應用問(wèn)題,因我單位目前未涉及,如果今后有此項,我們嚴格執行。關(guān)于應用方式方面,我們在本單位預算績(jì)效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。

  三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析

  20xx年度,市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預算績(jì)效管理制度,領(lǐng)導高度重視,但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預算績(jì)效管理意識不夠強,主要原因是本單位職能實(shí)際,涉及的需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的項目沒(méi)有,因此在實(shí)際工作中參與少,深入了解也不夠,主動(dòng)開(kāi)展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚,具體開(kāi)展預算績(jì)效考核具體方式方法還是有較多欠缺,日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強,整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造,主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強,宣傳不好找到切入點(diǎn)。

  四、下一步工作思路和建議

  下一步,市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理工作將在市財政局績(jì)效管理局指導下,結合本單位制定的預算績(jì)效管理制度,進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標,科學(xué)合理設置評價(jià)分值,加強具體工作的操作和執行,督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷提升預算績(jì)效管理水平,確保此項工作的成效。

  延安市預算績(jì)效管理工作自評報告23

  一、學(xué)院20xx年項目預算基本情況

  20xx年學(xué)院項目預算共36項,金額8917.73萬(wàn)元。其中大部分項目都較好的完成了年初項目績(jì)效目標,資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控,我院20xx年外事交流費用未支出。由于資金撥付時(shí)間問(wèn)題,省社科基金項目0.1萬(wàn)元、省級20xx年支持市縣科技創(chuàng )新和科學(xué)普及專(zhuān)項資金(科技特派員專(zhuān)項經(jīng)費)10萬(wàn)元,將在20xx年抓緊支出,并完成項目績(jì)效目標,使資金盡快產(chǎn)生效益。

  二、預算績(jì)效基礎工作管理情況

 。ㄒ唬┪以焊叨戎匾曨A算績(jì)效管理,主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導就推進(jìn)預算績(jì)效管理作出批示,并召開(kāi)院黨委會(huì )議研究,成立了專(zhuān)門(mén)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組,并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理制度,并印發(fā)了相關(guān)文件和通知:【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目預算績(jì)效管理工作計劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理辦法(試行)】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施項目預算績(jì)效目標管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20xx項目績(jì)效評價(jià)工作通知】。

 。ǘ┪以涸陬A算管理方面樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念,使我校的財務(wù)工作從單純的'申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式,有效使用資金,為學(xué)院長(cháng)遠發(fā)展提供堅實(shí)支撐。

  三、預算績(jì)效目標管理情況

  預算績(jì)效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標,將績(jì)效管理貫穿預算編制、預算審查、預算執行、決算等環(huán)節,包括預算績(jì)效目標管理、預算績(jì)效跟蹤管理、預算績(jì)效評價(jià)及結果運用等。

  預算歸口系部處室,負責審核、匯總、具體開(kāi)展本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作,負責制定本部門(mén)預算績(jì)效管理的有關(guān)制度、工作計劃、配套措施等。組織實(shí)施本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作,按照規定組織編制本部門(mén)的項目支出績(jì)效目標,協(xié)助學(xué)院編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標和學(xué)院整體支出績(jì)效目標。

  績(jì)效目標應當實(shí)行事前績(jì)效評估管理,對項目立項必要性、實(shí)施可行性、績(jì)效目標合理性、投入經(jīng)濟性、籌資合規性、可持續性等進(jìn)行論證評估,以提高決策的科學(xué)性和精準性?(jì)效目標應符合如下要求:

 。ㄒ唬┲赶蛎鞔_?(jì)效目標要符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃,并與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。

 。ǘ┚唧w細化?(jì)效目標應當從數量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細化,盡量進(jìn)行定量表述,不能以量化形式表述的,采用定性的分級分檔形式表述。

 。ㄈ┖侠砜尚。編制績(jì)效目標要經(jīng)過(guò)調查研究和科學(xué)論證,目標要符合客觀(guān)實(shí)際。

 。ㄋ模藴士茖W(xué)?(jì)效指標的設定時(shí)應參考一定的標準,如歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準等。

  20xx年按照年度工作要求,我院一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效目標管理,基本達到了預期績(jì)效目標。

  四、績(jì)效監控管理情況

  績(jì)效運行監控管理是指圍繞確定的績(jì)效目標,通過(guò)動(dòng)態(tài)或定期采集項目管理信息和績(jì)效運行信息,對績(jì)效目標預期實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度開(kāi)展“雙監控”,及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中的問(wèn)題,促進(jìn)績(jì)效目標順利實(shí)現。

  我院20xx年對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效監控。定期采集績(jì)效運行的信息并進(jìn)行匯總分析,建立起經(jīng)費管理內部監測機制,對偏離績(jì)效目標、預期無(wú)效項目及時(shí)提出糾正或調整意見(jiàn)要求。學(xué)校各預算系部處室按照批復的績(jì)效目標組織預算執行,并根據設定的績(jì)效目標開(kāi)展了績(jì)效跟蹤、績(jì)效自評。

  五、績(jì)效評價(jià)管理情況

  我院預算績(jì)效評價(jià)按照實(shí)施評價(jià)主體分為預算系部處室自評、工作組或專(zhuān)家組審核、領(lǐng)導小組評價(jià)和報上級再評價(jià)。20xx年度對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。

  首先,年度預算執行完畢和預算項目實(shí)施完成后,預算項目實(shí)施系部處室應對照事先批復的預算績(jì)效目標,開(kāi)展績(jì)效自評,并形成相應自評報告,按要求時(shí)間報送領(lǐng)導小組辦公室。

  其次,領(lǐng)導小組辦公室在系部處室自評基礎上,按照年度績(jì)效評價(jià)工作計劃,選取重點(diǎn)項目進(jìn)行再評價(jià),再評價(jià)由領(lǐng)導小組事先成立的工作組或專(zhuān)家組對系部處室報送的績(jì)效自評報告進(jìn)行審核評分,根據評分結果確定為優(yōu)、良、中、差等4個(gè)等次,最后報領(lǐng)導小組審議。

  最后,對于跟蹤和評價(jià)結果達到“良”及以上的項目,可繼續支持;對于跟蹤和評價(jià)結果為“中”的項目,相應系部處室應及時(shí)進(jìn)行整改,并考慮從緊安排下一年度項目資金預算。經(jīng)督促未整改的項目,應及時(shí)報學(xué)院批準后停撥、凍結預算額度或收回未整改到位的資金;對于跟蹤和評價(jià)結果為“差”的項目,應及時(shí)報學(xué)院批準后予以調整或撤銷(xiāo)。

  六、輿論宣傳引導情況

  我院將國家、省、市以及市財政局相關(guān)預算績(jì)效管理制度進(jìn)行了各種形式的宣傳,并開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作業(yè)務(wù)培訓,積極參加市財政局、市教育局組織的預算績(jì)效管理會(huì )議,并及時(shí)傳達會(huì )議精神。

  我院預算績(jì)效管理工作整體效果較好,績(jì)效目標履職效益較高,評價(jià)結果均得到較好應用,預算績(jì)效管理工作考核自評分為95分。

  我院預算績(jì)效管理工作雖然取得一定成績(jì),但還有很多需要改進(jìn)的地方,主要有:輿論宣傳引導工作有待提高,部分系部處室認識高度需要進(jìn)一步提高;預算績(jì)效的管理工作、預算績(jì)效考核的方式方法都有待提高;日常運行監控較為薄弱等等。

  我們一定總結好20xx年項目績(jì)效管理工作的經(jīng)驗和教訓,爭取明年能夠把這項工作做得更好,也希望財政局、教育局等上級部門(mén)進(jìn)一步加大培訓和指導力度。

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