部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告(通用12篇)
在現實(shí)生活中,報告有著(zhù)舉足輕重的地位,多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編為大家收集的部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告(通用12篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告1
根據《攀枝花市財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評工作的通知》(攀財績(jì)〔20XX〕4號)要求,現將20XX年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責。
1.統籌研究和組織實(shí)施全市“三農”工作發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農墾等農業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農”方面的決策部署,組織起草全市“三農”有關(guān)政策。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2.統籌實(shí)施鄉村振興戰略,牽頭組織改善全市農村人居環(huán)境。統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。
3.擬訂深化全市農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革,指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規劃與政策并組織實(shí)施,指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4.指導全市鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農業(yè)和鄉村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產(chǎn)品優(yōu)勢區建設和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現代農業(yè)園區的政策與規劃,負責現代農業(yè)園區評定工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通政策和主要農產(chǎn)品進(jìn)口建議,組織制定大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設與發(fā)展規劃。培育、保護和發(fā)展農產(chǎn)品品牌,組織協(xié)調“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責農業(yè)信息體系建設,推動(dòng)數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息,監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計工作。
5.負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區建設和管理工作。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導農業(yè)標準化、規;a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監督管理。
6.負責制定全市農業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā),引進(jìn)、示范和推廣農業(yè)機械新技術(shù)、新機具,指導全市農業(yè)機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7.負責全市農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,提出技術(shù)性貿易措施建議。參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農產(chǎn)品地理標志登記保護和監督管理。
8.組織開(kāi)展全市農業(yè)資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn),提出劃定農產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區域的政策建議,指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.負責全市有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設,承擔農作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產(chǎn)資料的監督管理職責,牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監督實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發(fā)布。組織獸醫醫政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作,負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10.負責全市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導實(shí)施。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設,組織監督管理市內動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農業(yè)物種。監測、核查、發(fā)布農業(yè)災情,組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調撥,提出生產(chǎn)救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
11.負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規劃,提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議,按規定權限審批農業(yè)投資項目,負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。
12.負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規劃,提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質(zhì)量管理。編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃,并組織實(shí)施和管理。
13.制定全市農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設,組織農作物、畜禽、水產(chǎn)養殖等新品種育種攻關(guān)和農業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
14.指導全市農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施,指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
15.牽頭開(kāi)展全市農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù),參與擬訂農業(yè)對外開(kāi)放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規劃,指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作,落實(shí)對外援助政策,具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。組織開(kāi)展農業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng),推動(dòng)農業(yè)開(kāi)放合作。
16.編制全市煙葉種植規劃方案,督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項目。
17.負責農業(yè)領(lǐng)域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調工作,負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進(jìn)農業(yè)依法行政。
18.負責全市國有農場(chǎng)土地的保護、利用和管理,指導國有農場(chǎng)的改革與發(fā)展。
19.依法依規負責農業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理工作。負責農業(yè)機械、農(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監督管理。負責組織實(shí)施農村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理。對農業(yè)園區的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃并組織實(shí)施。
20.負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
21.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
。ǘC構組成。
我局屬行政機構,會(huì )計核算也是采用行政會(huì )計制度。有一個(gè)二級部門(mén)—攀西無(wú)公害中心,無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì )計核算制度(獨立預算單位)。除農辦秘書(shū)科外,內設機構:辦公室、政策法規和農村改革科(行政審批科)、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農業(yè)園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟合作科、農產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執法監督科(攀枝花市農業(yè)綜合行政執法監督支隊)、人事科(中共攀枝花市農業(yè)農村局機關(guān)委員會(huì )辦公室);直屬事業(yè)單位10個(gè):攀西無(wú)公害農產(chǎn)品監測中心、攀枝花市農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預防控制中心、四川省農業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農村經(jīng)營(yíng)指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門(mén)核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人,20XX年在職人員總數148人,其中:行政人員(含參公人員)68人,機關(guān)工勤人員7人;編內臨聘人員3人;事業(yè)人員76人;退休人員95人。
20XX年底,固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排和支出情況。
20XX年攀枝花市農業(yè)農村局收入預算總額為3343.21萬(wàn)元,均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬(wàn)元,其中:基本支出3012.21萬(wàn)元,項目支出331萬(wàn)元。
1.基本支出安排及使用情況。
20XX年年初安排基本支出預算3343.21萬(wàn)元,具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元,日常公用支出414.63萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助支出170萬(wàn)元。
2.項目支出安排及使用情況。
20XX年年初安排項目支出預算331萬(wàn)元,具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬(wàn)元,部門(mén)預算項目支出321萬(wàn)元。
。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。
20XX年追加預算總額為337.7萬(wàn)元,安排基本支出追加13.39萬(wàn)元,其中,人員支出追加33.78萬(wàn)元,公用支出追減20.40萬(wàn)元;安排項目支出追加681.57萬(wàn)元。
。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況。
20XX年年初安排專(zhuān)項資金331萬(wàn)元,市級追加專(zhuān)項681.57萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入86.74萬(wàn)元,總收入880.24萬(wàn)元?傊С809.99萬(wàn)元,主要項目使用情況:一是科技轉化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農村實(shí)用技術(shù)與人才培訓;二是病蟲(chóng)害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控;三是農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)44萬(wàn)元,主要用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;四是其他農業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉村振興和農業(yè)農村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng )園發(fā)展等。
。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。
20XX年年初結余270.53萬(wàn)元,年末結余172.50萬(wàn)元,主要是省級專(zhuān)項資金結余,當年使用上年結轉結余270.53萬(wàn)元。
20XX年支出總額為3865.68萬(wàn)元,其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元,占總支出68.07%;商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元,占總支出的31.93%(其中含項目支出840.07萬(wàn)元,占總支出的21.73%);對個(gè)人和家庭的補助393.12萬(wàn)元,占總支出10.17%;其他資本性支出11.58萬(wàn)元,占總支出的0.30%。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,專(zhuān)項項目支出主要用于農業(yè)科技轉化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救災、農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農業(yè)支出等。
社會(huì )保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機關(guān)職工的養老保險、職業(yè)年金和醫療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請專(zhuān)家及引進(jìn)人才的專(zhuān)項補助。
城鄉社區支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗設備支出。
科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。
三、績(jì)效目標完成情況分析
20XX年,我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和農業(yè)農村廳的關(guān)心支持下,以“鄉村振興戰略”為統攬,緊緊圍繞“鄉村振興示范創(chuàng )建、構建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作,強化措施,落實(shí)責任,掛圖作戰,全面完成了各項目標任務(wù)。
。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績(jì)效目標完成情況。
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況。
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實(shí)現農林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右,同比增長(cháng)5.6%;第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(cháng)5.1%,增速達到近10年來(lái)最高水平;農村居民人均可支配收入19938元,位居全省第2,增幅在全省排位第15、上升5位。
。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象對農業(yè)農村工作的滿(mǎn)意度達90%以上。
2.市級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況。
。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控,攀枝花沒(méi)有出現非洲豬瘟疫情;開(kāi)展芒果有機肥應用及提質(zhì)增效田間試驗,通過(guò)比較不同種類(lèi)生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應,驗證其在芒果上的應用效果,完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸,大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸;早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元,外銷(xiāo)率達72.72%;枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元,桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元,芒果種植面積達70萬(wàn)畝,產(chǎn)量29萬(wàn)噸,烤煙種植7.5萬(wàn)畝,預計收購煙葉19萬(wàn)擔,產(chǎn)值2.16億元(不含煙葉稅返還),全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標任務(wù)。
。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定,保供穩價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應,促進(jìn)全市農業(yè)種養平衡,促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展;芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值,逐步形成施肥標準或規范,提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染,耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩產(chǎn)。
。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
。ǘ┥霞墝(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險,促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展;全年中心獸醫實(shí)驗室通過(guò)熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份,檢測結果均為陰性;開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓,奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上,病死畜禽100%實(shí)現無(wú)害化處理;完成農村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作,全面完成年度目標任務(wù)。
2.效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定,保供穩價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應;開(kāi)展處置農業(yè)執法收繳農藥活動(dòng),農產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監測合格率≥97%;奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩;完善了管理制度,實(shí)現了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤,增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
。ㄈ┳栽u結論。
根據部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我局20XX年整體支出,嚴格執行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,財務(wù)制度健全、會(huì )計核算規范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全市農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規,發(fā)揮了重要作用,強化部門(mén)的責任,取得了一定的成績(jì)。按照部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為99分,主要是節能降耗做的不夠,扣1分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┢x績(jì)效目標及其原因。
20XX年度,我局部分項目預算存在偏離績(jì)效目標情況,其組要原因體現在以下幾個(gè)方面。
1.年初部門(mén)預算編制細化程度不夠,導致在執行總體績(jì)效目標是部分存在偏差,致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2.部分項目實(shí)施進(jìn)度較慢,慣性思維嚴重,報賬不及時(shí),造成年底因未及時(shí)報賬造成績(jì)效目標偏差。
3.“五險一金”因年初部門(mén)預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致,單位繳費數額大大高于部門(mén)預算核定數,墊付資金負擔沉重,造成績(jì)效目標偏差。
4.行政機關(guān)績(jì)效評價(jià)指標體系中的數量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定,經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益等難以量化,績(jì)效目標的設定和執行之間難免出現偏差。
。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓,在今后的工作中,我局進(jìn)一步重視部門(mén)預算,嚴格執行《中華人民共和國預算法》,增強預算業(yè)務(wù)控制,充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門(mén)預算編報程序進(jìn)行編制,基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制,保證單位的正常運轉;項目支出預算根據單位發(fā)展規劃和年度計劃,結合財政部門(mén)預算安排情況,科學(xué)細化項目。
2.積極開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。在今后的工作中,我局將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式,發(fā)現并去除評價(jià)不高的項目,避免財政資金的浪費。在財政支出過(guò)程中,及時(shí)根據資金使用進(jìn)度,考核階段性目標的完成進(jìn)度,提高資金使用效率。并在每個(gè)項目結束后進(jìn)行嚴格自查,根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效率效果,并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。做到預算財務(wù)分析常態(tài)化,定期做好預算支出財務(wù)分析,做好部門(mén)整體支出預算評價(jià)工作。
3.加強部門(mén)協(xié)調。一是與“五險一金”管理部門(mén)協(xié)調,盡力讓繳費基數與財政部門(mén)的基礎數據一致。二是多與財政部門(mén)溝通,采取措施消化掛賬。三是厲行節約,確保職工的保障利益。
4.合理確定評價(jià)指標。根據行政機關(guān)的職能職責研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標體系,行政機關(guān)本身不會(huì )創(chuàng )造財富,根本無(wú)法評價(jià)其經(jīng)濟效益等,因此,指標設定應重效果、輕效益,重服務(wù)、輕權力,重宏觀(guān)、輕微觀(guān)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
通過(guò)這次自評,進(jìn)一步提高了我局的績(jì)效管理水平,更加認識到了績(jì)效管理對部門(mén)綜合管理提升的重要性,自評結果將用于20XX年及以后年度編制部門(mén)預算的重要參考和日常管理的標靶,吸取經(jīng)驗,改進(jìn)工作,讓工作與績(jì)效目標匹配,讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步,我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jì)效目標和績(jì)效成果,以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì )大眾的肯定和滿(mǎn)意為準繩,繼續開(kāi)展財政部門(mén)預算的績(jì)效評價(jià)工作。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告2
為全面推進(jìn)預算績(jì)效管理,化財政資源配置,提高財政資金使用效益,根據《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的通知》(巢政辦【20XX】6號文件、《巢湖市預算績(jì)效管理考核問(wèn)責暫行辦法》(巢政辦【20XX】4號)及《巢湖市預算績(jì)效管理工作考核實(shí)施細則》(巢財【20XX】9號)等相關(guān)文件精神,我辦根據市預算考核要求,就20XX年預算績(jì)效管理工作自查報告如下:
一、20XX年度預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
按照預算法“講求績(jì)效”的基本原則和國務(wù)院深化預算管理制度改革的總體部署,建立健全預算績(jì)效管理工作機制和相關(guān)制度,強化支出責任和效率意識,對提高財政資金使用的效益,我辦20XX年度全面推行績(jì)效目標管理工作,以績(jì)效目標實(shí)現為導向,努力提升績(jì)效自評管理成效,進(jìn)步加強制度建設,提升自評的質(zhì)量。
1.抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標。
2.探索績(jì)效跟蹤監控,要求加強過(guò)程監控。
3.深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià),對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查,以此為基礎,形成自評報告。
4.強化評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。
5.健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工,努力提高績(jì)效管理的工作水平
二、自評情況
。ㄒ唬┗A工作管理。我辦公室高度重視預算績(jì)效管理工作,注重基礎工作,關(guān)注財政下發(fā)的預算。
。ǘ┛(jì)效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求,在規定的時(shí)間報送績(jì)效目標,如每月的人員工資發(fā)放,公積金、養老金、醫療保險的匯繳等,都能按時(shí)準確的辦理到位,無(wú)拖拉現象。
。ㄈ┛(jì)效監控管理。我辦按要求對預算績(jì)效跟蹤監控,全年有計劃的執行目標預算。
。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)管理。我辦20XX年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費,支出按規定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設備等,比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實(shí)處,提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務(wù)用車(chē)維護費,與上年相比,本年度有所減少。
。ㄎ澹┙Y果運用管理。在財政部門(mén)的指導下,我辦20XX年出色的完成了績(jì)效管理工作,為下年奠定了夯實(shí)的基礎。
三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題
我辦在工作中還存在些不足,尤其是資金的使用上,還需要更好的與財政部門(mén)溝通,杜些不合理的開(kāi)支。
四、下階段工作計劃
新年將始,我辦會(huì )繼續做好預算績(jì)效的管理工作,認真按照財政部門(mén)的要求,保證預算的準確性。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告3
根據《益陽(yáng)市赫山區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益赫政發(fā)〔20XX〕12號)、《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(益赫財績(jì)〔20XX〕85號)等有關(guān)文件精神,結合我局的具體情況,認真組織開(kāi)展了20XX年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作,現將我局20XX年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、基本情況
1、上年結余953.02萬(wàn)元。(主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款)
2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中,預算內收入730.24萬(wàn)元,其他收入63.50萬(wàn)元。
3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元,主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金,伙食補助等開(kāi)支;一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元,其中,用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車(chē)費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元,用于專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬(wàn)元(主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農場(chǎng)扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的開(kāi)支);對個(gè)人和家庭的補助支出95.72萬(wàn)元,主要用于撫恤金和醫療費用等支出。
4、累計結余417.54萬(wàn)元。(主要結余資金為家庭農場(chǎng)項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款)
20XX年度,本單位嚴格控制三公經(jīng)費,加強資產(chǎn)管理,進(jìn)一步完善和加強內部財務(wù)管理制度,財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級財務(wù)清查公開(kāi)工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開(kāi)展農民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實(shí)搞好農村土地承包和流轉監管工作,貫徹落實(shí)產(chǎn)權制度改革工作會(huì )議精神,完成了農村集體產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作等。
20XX年12月,本單位嚴格按照財政資金預決算要求,全面公開(kāi)了20XX年度資金預算和整體執行情況。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。根據職能部門(mén)工作需要,本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求,在財力有限的情況下,全面搞好各項業(yè)務(wù)工作,力爭有工作成績(jì),有實(shí)際效果,主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責,20XX年度,本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專(zhuān)項預算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位,財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。按照財政主管局的績(jì)效評價(jià)工作要求,本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,嚴格執行年初財政預算,特別是小型專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用,三公經(jīng)費嚴格控制,嚴把財政資金出入關(guān),實(shí)行季度績(jì)效評價(jià),各項工作開(kāi)展效果明顯。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)服務(wù),財政預算資金流量小,沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。
。ǘ┬市苑治。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作,農民負擔減負維權監管工作,土地流轉管理工作,農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規定時(shí)間內完成,部門(mén)工作效率明細提高,在年度考核中成績(jì)優(yōu)良。
。ㄈ┬б嫘苑治。本單位狠抓減負維權工作,積極推進(jìn)土地確權頒證工作,認真培養示范合作社、示范家庭農場(chǎng),加強村級財務(wù)清理工作,推進(jìn)產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作,為維護一方穩定,發(fā)展地方農村經(jīng)濟做出了重大貢獻,產(chǎn)生了很好的社會(huì )效益和影響力。
四、存在的問(wèn)題
1、小型專(zhuān)項經(jīng)費預算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少,人均業(yè)務(wù)量大,工作積極性有待加強。
五、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善部門(mén)預算管理,保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項經(jīng)費,充分調動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。
2、建立部門(mén)集體財產(chǎn)管理制度,規范部門(mén)職責履職行為,逐步實(shí)施專(zhuān)項工作績(jì)效考評制度。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告4
一、部門(mén)概況:
。ㄒ唬┗韭毮埽
1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策,確定全區工會(huì )工作的指導思想、目標和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會(huì )章程》,組織和指導各級工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護職能。
3、調查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題,向區委、區政府和市總工會(huì )反映職工群眾的意愿和要求;關(guān)注弱勢群體和困難群體,向區委、區政府提供情況及相關(guān)建議;參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn),受區委安排或政府委派,配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調查處理。
4、指導基層工會(huì )、行業(yè)工會(huì )、機關(guān)工會(huì )組織建設。
5、負責工會(huì )理論政策的研究、研究制定工會(huì )的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行;研究指導工會(huì )的自身改革和建設;指導基層各工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制的工作;指導基層工會(huì )協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì )同區委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì )主要領(lǐng)導人選;制定工會(huì )干部管理制度和培訓規劃,加強工會(huì )干部隊伍建設。
7、協(xié)助區政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作;協(xié)助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負責全區工會(huì )經(jīng)費的管理、審計工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì )事業(yè)的政策和規定。協(xié)調、指導全區工會(huì )企(事)業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區委、區政府和市總工會(huì )交辦的有關(guān)事項。
。ǘ┗厩闆r:
東區總工會(huì )人員編制數7人、實(shí)有人數18人(其中在職人員7人,區聘人員1人,自聘人員10人),內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。
二、部門(mén)資金基本情況
。ㄒ唬20xx年度部門(mén)預算收入情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算收入為240.42萬(wàn)元,其中:財政撥款收入240.42萬(wàn)元。
。ǘ20xx年度部門(mén)預算支出情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算支出為240.42萬(wàn)元,其中:基本支出192.91萬(wàn)元(工資福利支出166.74萬(wàn)元,日常公用支出20.71萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元),項目支出47.51萬(wàn)元。
。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )無(wú)其他收入、無(wú)財政結余。
。ㄋ模┎块T(mén)財政支出管理情況
1、預算編制情況:
20xx年?yáng)|區總工會(huì )嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關(guān)要求,并按時(shí)按質(zhì)完成報送決算編制等工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算編制草案,不存在應編、未編、錯誤列編,東區財政局根據預算編制草案,進(jìn)行審核,批復20xx年部門(mén)預算收入240.42萬(wàn)元,預算支出總計240.42萬(wàn)元,其中:工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元、項目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規定上繳結余資金。
2、執行管理情況:
一是規章制度建立健全,制度執行嚴格合規,會(huì )計核算符合相關(guān)規定。二是嚴格按照有關(guān)規定,加強對財政各項資金的監督管理,確保資金及時(shí)、足額到位,專(zhuān)款專(zhuān)用,資金支付依據和開(kāi)支標準合法合規,未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查,做好資金的項目和資金使用效益管理工作,充分發(fā)揮各項資金的使用效益,財政各項專(zhuān)項工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日,當年預算數為240.42萬(wàn)元,當年財政撥款數為416.56萬(wàn)元,當年決算支出數為416.56萬(wàn)元,預算執行率為173.26%,超預算的原因主要是財政將全區行政事業(yè)單位上解的工會(huì )經(jīng)費232.30萬(wàn)元全額納入區總工會(huì )部門(mén)支出數中核算。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中,嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況:
20xx年部門(mén)決算依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務(wù)狀況。
。1)本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
。2)本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。
。3)20xx年收入為416.56萬(wàn)元,其中:當年財政預算撥款416.56萬(wàn)元;支出為:416.56萬(wàn)元,其中:A、按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元,衛生健康支出8.77萬(wàn)元,住房保障支出13.09萬(wàn)元;
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出:414.74萬(wàn)元(人員支出156.06萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費258.68萬(wàn)元),項目支出:1.82萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況分析
。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況
年度目標任務(wù): 20xx年,東區總工會(huì )在區委、區政府的正確領(lǐng)導下,在市總工會(huì )的大力支持下,以“團結動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代,開(kāi)創(chuàng )我國工運事業(yè)和工會(huì )工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會(huì )“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設年為主題,不斷完善基層工會(huì )組織建設,提升基層工會(huì )組織服務(wù)能力,全心全意當好服務(wù)轄區企業(yè)的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽(tīng)黨話(huà)、矢志不渝跟黨走,當好職工群眾的“娘家人”,用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì )組織;在總結20xx年工作基礎上,20xx年工作,堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調,推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng )新能力,提升綜合經(jīng)濟實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為95%以上。
總工會(huì )認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定,厲行節約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬(wàn)元,支出為416.56元,比年初預算增加176.14萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數0.6萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費預算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費0.55萬(wàn)元。主要用于執行公務(wù)、考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費等。單位嚴格執行三公經(jīng)費的控制政策。
。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,項目資金管理更加細化,在報銷(xiāo)接待費、差旅費、培訓費等時(shí)使用現金結算較少。
20xx年預算安排總工會(huì )項目資金共47.51萬(wàn)元,主要包括:困難職工節日走訪(fǎng)慰問(wèn);勞模管理工作專(zhuān)項經(jīng)費;困難職工幫扶中心;陽(yáng)光綜合樓運營(yíng)成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬(wàn)元,以上項目均未完成年初目標任務(wù),由于財政資金緊張及疫情影響,資金執行情況未按計劃推進(jìn),但區總工會(huì )在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì )效益,滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。
。ㄈ┰u價(jià)結論:
1. 20xx年總工會(huì )的部門(mén)預算編制規范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。
2. 20xx年總工會(huì )部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制,準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價(jià)得分:部門(mén)預算管理49分,專(zhuān)項預算管理17分,績(jì)效結果應用10分,合計76分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題:
1.績(jì)效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執行進(jìn)度,確保資金使用及時(shí)、有效。
3.預算編制精準度不夠。
。ǘ└倪M(jìn)措施:
加強財務(wù)管理制度建設,完善單位內部財務(wù)管理制度,增強可執行性;;強化部門(mén)預算編制的準確性和預算項目的可實(shí)施性,對資金使用和管理實(shí)施績(jì)效管理、建立考核機制,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改,應用績(jì)效評價(jià)結果運用,提升部門(mén)管理服務(wù)效能,及時(shí)公開(kāi)公示績(jì)效評價(jià)情況。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告5
根據《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作的通知》(德財績(jì)〔20xx〕2號)要求,現將德江縣總工會(huì )20xx年度預算整體支出執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效自評報告如下:
一、單位概況
。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1.負責單位工會(huì )組建工作;
2.指導基層工會(huì )加強對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障等事項,與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。
3.協(xié)調和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設,指導創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè),創(chuàng )建穩定協(xié)調的勞動(dòng)關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設和文化建設,開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì )活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5.指導基層對工會(huì )經(jīng)費的收繳、上解,管好、用好工會(huì )經(jīng)費。
6.執行會(huì )員大會(huì )上或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定,負責閉會(huì )期間工會(huì )的日常工作:代表和組織職工依照法律規定,通過(guò)職工代表大會(huì )的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì )決議的執行。
7.推動(dòng)創(chuàng )建職工之家,開(kāi)展創(chuàng )建“工人先鋒號”活動(dòng),“雙愛(ài)雙評”活動(dòng),并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結合。
。ǘC構設置
德江縣總工會(huì )設3個(gè)內設機構(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
。ㄈ┤藛T情況
總編制人數10人,其中:參公事業(yè)人員編制9人,機關(guān)工勤人員編制2人,事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業(yè)人員3人。
二、整體支出績(jì)效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中:其中:基本支出人員經(jīng)費年初績(jì)效目標為164.00萬(wàn)元,1至12月完成168.64元,預算執行率為102%;公用經(jīng)費17.54萬(wàn)元, 1至12月完成17.20萬(wàn)元,預算執行率為98%;項目支出年初績(jì)效目標為130萬(wàn)元,1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是:項目無(wú)匹配資金。
三、全年績(jì)效目標完成情況
。ㄒ唬20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數為17.54萬(wàn)元,決算數為17.20萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。
。ǘ20xx年支出預算數為311.53萬(wàn)元,支出決算數為185.84萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。
四、存在問(wèn)題及下步打算
經(jīng)過(guò)自評,我單位還存在著(zhù)以下問(wèn)題:對部門(mén)整體支出績(jì)效管理工作還不夠重視,主要表現在年度預編制當中績(jì)效目標指標設置簡(jiǎn)單,指標細化不夠。下步工作中,我會(huì )將進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系,加強部門(mén)整體支出績(jì)效管理,做好年初績(jì)效評價(jià)指標的設計量化,強化預算執行期間的績(jì)效監控及年終的績(jì)效評價(jià)與評價(jià)的應用工作。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用建議
。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià),20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為100分。
。ǘ⿲⒖(jì)效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據,不斷細化績(jì)效評價(jià)指標,提高資金使用效益。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告6
一、部門(mén)概況:
。ㄒ唬C構組成
本單位為一級預算部門(mén),設2個(gè)職能股室:綜合辦公室、財務(wù)室。
。ǘC構職能:
(1)貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規,貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。
(2)突出工會(huì )職能,加大維護力度切實(shí)為職工說(shuō)話(huà)、辦事、增強工會(huì )的凝聚力,擴大工會(huì )在社會(huì )上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實(shí)維護職工的合法權益,積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂(yōu)解難,不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng);、社會(huì )化方向發(fā)展,并積極開(kāi)展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng),并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。
(3)努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查,勞動(dòng)爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用,在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段,切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制,提高質(zhì)量,講求實(shí)效,對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè),建立職工代表大會(huì )制度,推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi),堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。
(4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。
。ㄈ┤藛T概況
縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人,實(shí)有人數為行政人員5人,行政工勤1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù);局С鲇糜诒U侠硖量h總工會(huì )機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。
。ㄒ唬、部門(mén)預算管理
我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求,按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
。ǘ┙Y果應用情況
我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據預算績(jì)效管理要求,我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。
。二)存在問(wèn)題。
無(wú)
。三)改進(jìn)建議
無(wú)
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告7
一、項目自評工作基本情況
。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告,是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知(道財通【20xx】16號)要求,按照部門(mén)的項目支出情況進(jìn)行自評。
。ǘ┛(jì)效目標
通過(guò)全體職工的共同努力,注重政策宣傳,提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,本年度組織實(shí)施的項目如期完成,提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來(lái)源,服務(wù)對象滿(mǎn)意度在90%以上,總體實(shí)施的5個(gè)項目,綜合得分89.77分。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預算績(jì)效精神,通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,總結項目管理經(jīng)驗和存在的問(wèn)題,進(jìn)一步規范項目支出管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系
績(jì)效評價(jià)按道財通[20xx]16號文件的評價(jià)要求,績(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算,其中:其中:預算執行率10分,產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據縣財政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知,按部門(mén)的項目經(jīng)費情況進(jìn)行自評工作。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬Q策(投入)情況
20xx年項目預算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設置,依據充分。全年資金投入70萬(wàn)元。
。ǘ┻^(guò)程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬(wàn)元,實(shí)際收入70萬(wàn)元,實(shí)際支出70萬(wàn)元,用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專(zhuān)項支出。
2.財政撥入單位的專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)元,保證了各項工作任務(wù)的有效落實(shí),項目資金70萬(wàn)元,按有關(guān)政策規定和上級部門(mén)要求,專(zhuān)款專(zhuān)用,全部實(shí)施完成,不斷增強了人民群眾的獲得感,幸福感和安全感,有效提升了服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。
。ㄋ模┬б媲闆r
當年組織實(shí)施的項目,單位領(lǐng)導高度重視,組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導和支持下,緊緊圍繞工作思路,層層落實(shí)責任,保證了資金的及時(shí)到位,各行目標任務(wù)均已完成,單位對5個(gè)項目開(kāi)展了自評,綜合得分89.77分,縣財政撥付的各種項目資金,保障了各項工作目標的完成,補助的大病醫療救助項目資金,減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議:
在開(kāi)展各項專(zhuān)項工作時(shí),由于受單位人員、資金等因素的影響,有的工作不能很好的完成。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告8
一、主要目標
從20xx年起,在全縣范圍內全面實(shí)施預算績(jì)效管理,到20xx年底,基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理新體系。到20xx年底,全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有應用”的預算績(jì)效管理新機制,實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化,著(zhù)力提高財政資源配置效率和使用效益,改變資金分配的固化格局,提高預算管理水平和政策實(shí)施效果,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點(diǎn)
。ㄒ唬┙⑷轿活A算績(jì)效管理格局
將績(jì)效管理實(shí)施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、政府收支預算及政策拓展,逐步提高績(jì)效管理層級。
1.實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。將績(jì)效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類(lèi)政策和項目。對新增政策和項目開(kāi)展事前績(jì)效評估;對實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效,建立動(dòng)態(tài)評價(jià)調整機制;對即將到期或者執行完畢的政策和項目實(shí)施績(jì)效評價(jià),及時(shí)完善、調整、清退執行到期且績(jì)效不高的政策和項目。政策類(lèi)、項目類(lèi)的預算績(jì)效管理,分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)負責實(shí)施。
2.實(shí)施鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體預算績(jì)效管理。將鄉鎮、縣級部門(mén)和單位的預算收支全面納入績(jì)效管理,增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規劃、年度重點(diǎn)任務(wù),以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面,衡量鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
3.穩步推進(jìn)政府預算績(jì)效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績(jì)效管理。預算收入要實(shí)事求是、積極穩妥、講求質(zhì)量,與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應、與宏觀(guān)經(jīng)濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行;堅持有保有壓,著(zhù)力支持重大發(fā)展戰略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn);堅持量力而行、逐步提高民生保障水平,不得設定過(guò)高民生標準和擅自擴大保障范圍。
。ǘ┙⑷^(guò)程預算績(jì)效管理鏈條
將預算績(jì)效管理融入預算編制、執行和監督的各個(gè)環(huán)節,著(zhù)力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績(jì)效管理鏈條,實(shí)現事前績(jì)效評估和績(jì)效目標管理與鄉鎮、部門(mén)和單位預算編制同步,目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門(mén)和單位預算執行同步,事后績(jì)效評價(jià)結果與鄉鎮、部門(mén)和單位履職問(wèn)責和行政效能考核同步的績(jì)效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績(jì)效評估機制。建立新增政策和項目的事前績(jì)效評估機制,新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)要重點(diǎn)圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績(jì)效評估報告,并將評估結果作為申請預算的必備條件?h、鄉鎮財政部門(mén)要加強其他重大項目績(jì)效評估,大力推進(jìn)關(guān)口前移,加快實(shí)現預算立項評價(jià)前置化、制度化、機制化,并將評價(jià)、評估結果作為預算安排的重要參考依據,對重點(diǎn)單位、重大項目組織第三方機構獨立開(kāi)展績(jì)效評估。
2.強化績(jì)效目標管理。將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件,未按規定設定績(jì)效目標或目標審核未通過(guò)的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將績(jì)效目標設置范圍從政策和項目績(jì)效目標擴大到鄉鎮、部門(mén)和單位整體績(jì)效目標?(jì)效目標應依據法律法規、單位職能、中長(cháng)期規劃和相關(guān)標準等從數量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設定,做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經(jīng)同級人大批準后,績(jì)效目標與預算同步批復下達。
3.做好績(jì)效運行監控。對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,確保財政資金安全、高效。對績(jì)效目標運行偏離、未達預期進(jìn)度或目標的,各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要分析原因并及時(shí)糾正;對確因突發(fā)事件等因素影響需調整預算和績(jì)效目標的,應按規定程序調整。對實(shí)施中與績(jì)效目標有較大偏差或存在嚴重問(wèn)題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行;對問(wèn)題整改不到位的予以調減或收回預算資金,督促及時(shí)整改落實(shí),同時(shí)向縣政府報告。
4.組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。建立鄉鎮、縣級部門(mén)和單位自評、鄉鎮和部門(mén)重點(diǎn)評價(jià)、財政重點(diǎn)再評價(jià)相結合的多維度績(jì)效評價(jià)體系。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要逐步加大績(jì)效自評力度,加快實(shí)現鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、重大政策和項目績(jì)效的自評全覆蓋;要選擇部分資金規模大、社會(huì )關(guān)注度高的政策和項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià),將評價(jià)報告報送縣政府,并向縣級財政部門(mén)和相應主管部門(mén)備案;縣級財政部門(mén)要探索建立對鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效自評結果的財政重點(diǎn)再評價(jià)機制,重點(diǎn)審核評價(jià)結果的科學(xué)性、真實(shí)性和準確性。同時(shí),建立財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)目錄管理機制,對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有重要影響、社會(huì )公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域,選擇部分鄉鎮、部門(mén)和單位、重大政策和項目開(kāi)展單項或整體績(jì)效評價(jià)。
5.加強評價(jià)結果應用。健全完善績(jì)效評價(jià)結果反饋制度和問(wèn)題整改責任制,加快形成結果反饋、問(wèn)題整改、績(jì)效提升的良性循環(huán),將評價(jià)結果用于制定政策、完善制度和編制規劃,用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理,用于調整預算安排方式、增減預算規模和優(yōu)化支出結構,并及時(shí)調整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jì)效”向“我要有績(jì)效”轉變。
6.強化預算績(jì)效信息公開(kāi)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將年度預算績(jì)效目標隨鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預決算向社會(huì )主動(dòng)公開(kāi);將績(jì)效自評報告、重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告,在報告形成20日內主動(dòng)向社會(huì )公開(kāi)?h級監督機構和審計部門(mén)應將績(jì)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效信息公開(kāi)作為監督和審計的重要內容?h級財政部門(mén)要將績(jì)效目標運行監控、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效考核等績(jì)效信息及時(shí)反饋各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位,各有關(guān)責任鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要及時(shí)整改和完善預算管理。
。ㄈ┙⑷采w預算績(jì)效管理體系
加快構建覆蓋“四本預算”的預算績(jì)效管理新體系,著(zhù)力增強預算績(jì)效管理的整體性和協(xié)調性。一般公共預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注財政收入質(zhì)量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實(shí)施效果,同時(shí),積極開(kāi)展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買(mǎi)服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項目的績(jì)效管理;政府性基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標準、使用效果和對專(zhuān)項債務(wù)的支撐能力;國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況;社會(huì )保險基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)社會(huì )保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風(fēng)險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯(lián)動(dòng),整合使用方向相同或類(lèi)似的預算資金,提升財政資金配置績(jì)效。
三、保障措施
。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導,明確職責分工
堅持黨對全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的領(lǐng)導,充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導作用,增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門(mén)要建立黨委、黨組領(lǐng)導的預算績(jì)效管理工作機制,加強對本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導,強化預算績(jì)效管理力量。
1.各鄉鎮、各部門(mén)要加強組織領(lǐng)導,建立健全相關(guān)工作協(xié)調機制,提出本鄉鎮、本部門(mén)貫徹落實(shí)方案,明確本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理工作時(shí)間表和路線(xiàn)圖,確保各項具體工作落到實(shí)處。
2.縣級財政部門(mén)要加強組織協(xié)調,健全與全面實(shí)施預算績(jì)效管理相適應的內部組織架構,強化預算績(jì)效管理力量。要加快推進(jìn)預算績(jì)效信息系統一體化建設,實(shí)現信息資源共享;要牽頭建立預算績(jì)效管理工作專(zhuān)家庫,對專(zhuān)業(yè)性強的工作應當引入專(zhuān)家參與和評估,提升工作質(zhì)量;要牽頭制定涵蓋績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)管理、績(jì)效結果應用等預算績(jì)效管理各環(huán)節和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門(mén)分別負責政策、項目的績(jì)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jì)效評估、績(jì)效運行監控、評價(jià)結果應用等各關(guān)鍵環(huán)節的管理流程,評估結果作為申請預算的必備要件。
4.國資管理部門(mén)負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理。
5.人力資源和社會(huì )保障部門(mén)、醫療保障部門(mén)負責社;痤A算績(jì)效管理。
6.各鄉鎮、縣級部門(mén)要切實(shí)承擔起主體責任,負責本鄉鎮、本部門(mén)整體、政策和項目的預算績(jì)效管理,制定本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理制度辦法,探索建立鄉鎮和部門(mén)預算整體績(jì)效報告制度,組織實(shí)施本鄉鎮、本部門(mén)及所屬單位全過(guò)程預算績(jì)效管理,并對本鄉鎮、本部門(mén)績(jì)效結果的真實(shí)性負責,確保預算績(jì)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
。ǘ┩晟茦藴鼠w系,強化考核激勵
1.縣級財政部門(mén)要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類(lèi)管理相結合的共性績(jì)效指標和標準體系框架。各部門(mén)要負責建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jì)效指標和標準體系,并報縣級財政部門(mén)備案。
2.各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理工作情況將納入政府績(jì)效和干部政績(jì)考核體系,作為領(lǐng)導干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結果通報制度,對工作成效明顯的鄉鎮和部門(mén)給予表彰,對推進(jìn)不力的鄉鎮和部門(mén)提請縣政府進(jìn)行約談并責令限期整改。
3.財政部門(mén)會(huì )同鄉鎮、縣級部門(mén)和單位建立“掛鉤”機制,將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障,對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn),對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整,對低效無(wú)效資金一律削減或取消,對長(cháng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
。ㄈ〾簩(shí)責任,健全問(wèn)責機制
各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門(mén)、本單位預算績(jì)效負總責,項目責任人對項目預算績(jì)效承擔具體責任,對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。
各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要自覺(jué)接受本級人大、政協(xié)和社會(huì )監督,嚴肅查處財政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費的行為?h級財政部門(mén)要開(kāi)展全過(guò)程財政重點(diǎn)政策和項目以及鄉鎮、部門(mén)、單位整體的績(jì)效監督工作?h級審計部門(mén)要依法對各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理情況開(kāi)展審計監督并納入領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計內容。財政、審計部門(mén)發(fā)現違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索應當及時(shí)移送紀檢監察機關(guān)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位因事前績(jì)效評估、績(jì)效自評結果不實(shí)造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關(guān)人員責任,切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告9
為進(jìn)一步規范財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系,根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作》的通知(益資財【20xx】22號)。我單位于20xx年11月,組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則,運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法,對本單位20xx度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià),F將情況報告如下:
一、部門(mén)概況
資陽(yáng)區新橋河鎮人民政府系科級行政機關(guān),辦公地址坐落于資陽(yáng)區新橋河鎮虎形山社區。截至20xx年底,新橋河鎮人民政府在職實(shí)有人數91人,其中:行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構改革調整之后,新橋河鎮人民政府機關(guān)共設19個(gè)站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項目建設管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會(huì )。
鎮財政所負責全鎮的財務(wù)管理工作,負責全鎮的預算編制管理工作,組織和管理鄉鎮財政收入和支出,編制執行全鎮年度財政預算、總預算,負責監督全鎮單位預算執行,編制財政決算、總決算等;負責管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補貼資金,進(jìn)一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制;負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管,特別是對扶貧資金的管理,提高財政資金使用效益;負責我鎮行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作;填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門(mén)資金基本情況
新橋河鎮20xx年安排部門(mén)預算共計2068.97萬(wàn)元,總支出2068.97萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì )保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉社區支出2萬(wàn)、農林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。
20xx年三公經(jīng)費預算安排數為13.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費10萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元。
三、20xx年,根據年初計劃的重點(diǎn)工作,本單位通過(guò)對財政資金的使用,取得了如下績(jì)效:
一是全面做好城鎮建設規劃,充分運用財政調劑作用,積極爭取各項優(yōu)惠政策,并積極帶動(dòng)社會(huì )資金的投入,引導和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉型提升、科技創(chuàng )新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn),以培養財政收入新的增長(cháng)點(diǎn)。二是加強財政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展,嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策,嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法,壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支,嚴格控制部分增支因素,“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力,保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項惠農政策,促進(jìn)農業(yè)生產(chǎn)、農民增收和各項社會(huì )事業(yè)的發(fā)展,認真落實(shí)好中央各項惠農政策,進(jìn)一步增加對農業(yè)的投入和各項涉農補貼資金,不斷穩定發(fā)展農業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度,切實(shí)解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續實(shí)行國庫集中支付制度,嚴格資金支出范圍和審批程序,嚴格執行公用經(jīng)費定額標準,使財政總預算真實(shí)反映了財政資金的實(shí)際支出數,進(jìn)一步加強了對財政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,鎖定債務(wù)基數,嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理,完善“村賬鎮代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進(jìn)財務(wù)人員依法行政,依法理財。
四、績(jì)效自評具體如下:
20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數為13.5萬(wàn)元,實(shí)際支出數為12.26萬(wàn)元(其中:公務(wù)接待費6.22萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費6.04萬(wàn)元),支出小于預算,因此,20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關(guān)規定。20xx年度年初工作計劃及重點(diǎn)工作目標管理符合區委、區政府總體經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及職責,體現當年重點(diǎn)工作,資金投入相匹配,財政資金預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%=100%。建立了各項財務(wù)管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規、完整,相關(guān)管理制度得到有效執行,但也存在專(zhuān)項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,支出一定程度上符合部門(mén)預算批復的用途,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績(jì)效考核文件精神,績(jì)效目標在本年基本完成,20xx年度績(jì)效考核結果為一類(lèi)單位。
20xx年,我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,對預算的.資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預算績(jì)效管理,是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分,一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案,需要以預算為導向,結合我鎮實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。
與此同時(shí),通過(guò)這次自評我們也清醒地認識到,財政運行還存在著(zhù)一些不容忽視的問(wèn)題,財政管理還不夠規范,財經(jīng)紀律還有待進(jìn)一步加強。針對上述問(wèn)題,我們在以后的工作中將加強理論政策學(xué)習,提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學(xué)習《預算法》等法規制度,提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度,增強財務(wù)人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒(méi)有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,及時(shí)找出預算實(shí)際執行情況與年初預算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
五、自評結論
根據以上預算績(jì)效情況,我單位20xx年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告10
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位,現有在冊人員105人,其中:在職人員79人(含市委督查局和市委黨史研究室)、離休人員1人、退休人員24人,退職人員1人。本單位內設機構13個(gè),具體是:文書(shū)(法規)股,秘書(shū)一科,秘書(shū)二科,綜合信息科,常務(wù)股,人事股(機關(guān)黨委辦公室),調查研究股,全面深改股,財經(jīng)股,機要密碼股,保密股,檔案管理股,機要保密政務(wù)服務(wù)中心;另下轄事業(yè)單位兩個(gè),市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財務(wù)賬務(wù)兩個(gè),其中行政單位一個(gè),即市委督查局;事業(yè)單位1個(gè),即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下:
。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務(wù),確保市委工作正常運轉
。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調研;組織安排市委各種會(huì )議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導同志參加的重要活動(dòng);督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況,轉達和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導同志批示。
。ㄈ┏袚形母宓钠鸩、修改和審核工作;負責市委日常文書(shū)處理,承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作;承擔為市委制定有關(guān)規章制度的服務(wù)工作;聯(lián)系、指導全市黨委辦公室系統業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作,組織指導業(yè)務(wù)培訓。
。ㄋ模┏袚鷱d級以上和市主要領(lǐng)導安排的接待工作,承擔大型觀(guān)摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì )議的后勤保障工作;承擔食堂監管、公務(wù)用車(chē)車(chē)輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業(yè)管理、會(huì )議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導機關(guān)及要害部門(mén)機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
。ㄎ澹┴撠熓形k機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。
。┴撠熓屑壷匾哟蝿(wù)的協(xié)調工作,參與接待部分重要賓客的工作。
。ò耍﹨f(xié)調市人大常委會(huì )辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。
。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
。ㄊ┦形h史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署,統籌協(xié)調全市黨史研究工作。
。ㄊ唬┦形讲榫重撠煻酱贆z查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況,負責《市委常委會(huì )工作要點(diǎn)》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會(huì )、市委全委會(huì )、市委常委會(huì )、市政府全體會(huì )議、市政府常務(wù)會(huì )議、市委和市政府主要領(lǐng)導專(zhuān)題會(huì )等重要會(huì )議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績(jì)效管理情況
。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預算績(jì)效目標共計1748.79萬(wàn)元,項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目,主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關(guān)平臺的正常運行等,主要內容:1、督查局工作經(jīng)費5萬(wàn)元;2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬(wàn)元;3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬(wàn)元;4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬(wàn)元;5、政策研究室經(jīng)費0.78萬(wàn)元;6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬(wàn)元。
。ǘ╊A算績(jì)效管理情況
我單位年初預算專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行,做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實(shí)施內容相符,不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題
無(wú)。
五、項目自評情況
我辦績(jì)效管理情況總體較好,對預算專(zhuān)項支出的7個(gè)項目進(jìn)行了自評,自評綜合得分98分,其中對車(chē)輛綜合保障中心費用項目自評情況如下:
。ㄒ唬┰擁椖抠Y金情況:年中追加預算87.94萬(wàn)元,實(shí)際支出87.94萬(wàn)元。
。ǘ┠甓瓤傮w目標完成情況:提高了我辦工作效率,確保了我辦工作的高效運轉。
。ㄈ┚唧w指標完成情況:
1、數量指標:購置公務(wù)用車(chē)3臺,其中新能源1輛,國產(chǎn)紅旗1輛,考斯特1輛。年度指標值3,全年實(shí)際值3;
2、質(zhì)量指標:資金使用是否規范 ,年度指標值:是,全年實(shí)際值:是;
3、時(shí)效指標:購車(chē)經(jīng)費是否及時(shí)支付, 年度指標值:是,全年實(shí)際值:是;
4、成本指標: 資金是否控制在預算內, 年度指標值:是,全年實(shí)際值:是。
5、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:車(chē)輛使用滿(mǎn)意度,年度指標值:≥95%,全年實(shí)際值:100%,
。ㄋ模┰擁椖靠(jì)效自評情況:很好,得分100分。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告11
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
20xx年,我辦在市委、市政府的領(lǐng)導下,在財政部門(mén)的指導下積極推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。我單位以實(shí)現績(jì)效目標為導向,以財政支出績(jì)效評價(jià)為手段,以評價(jià)結果應用為保障,提高財政資金使用效益,扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預算績(jì)效管理工作,預算績(jì)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工。二是做好事前目標績(jì)效編制并及時(shí)報送。三是加強事中績(jì)效跟蹤監控,深入開(kāi)展支出績(jì)效評價(jià),對項目資金實(shí)施自評和核查。四是強化評價(jià)結果應用,對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
二、自評得分情況及說(shuō)明
通過(guò)自查自評,20xx年度我辦預算績(jì)效管理工作自評得分97.35分,具體為:組織保障體系4分,過(guò)程管控體系81.85分,基礎支撐體系4.5分,考評監督體系2分,其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下:
。ㄒ唬┙M織保障體系(4分)
根據市政府辦公室內設機構、直屬事業(yè)單位職責及分工,我辦預算績(jì)效管理工作由辦公室副主任王興全分管,行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業(yè)務(wù)管理,邱強、黃智慧負責日常業(yè)務(wù)辦理。
。ǘ┻^(guò)程管控體系(81.85分)
一是年初預算申報各類(lèi)項目時(shí),提前做好調研,精準測算,科學(xué)合理進(jìn)行績(jì)效評估,據實(shí)申報。二是項目實(shí)施時(shí),逐項落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人,強調時(shí)間節點(diǎn),強化項目管理,對項目推進(jìn)情況進(jìn)行督促,確保按進(jìn)度完成。三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績(jì)效監控管理,以設定的績(jì)效目標為核心,認真收集數據、分析數據,把數據信息背后所反映出來(lái)的情況和問(wèn)題進(jìn)行全面、真實(shí)、準確地梳理,對項目運行進(jìn)行全面監控。對項目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改,從而提高了預算績(jì)效評價(jià)的準確性和有效。四是科學(xué)應用績(jì)效評價(jià)結果。將績(jì)效評價(jià)結果向社會(huì )公開(kāi),根據評價(jià)結果進(jìn)一步完善管理制度,改進(jìn)管理措施,提高財政資金使用效率。
。ㄈ┗A支撐體系(4.5分)
我辦一直高度重視制度建設,相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績(jì)效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車(chē)使用與安全管理制度》等相關(guān)制度,為績(jì)效管理工作提供了制度保障。
。ㄋ模┛荚u監督體系(2分)
我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績(jì)效考核辦法》以及相關(guān)財務(wù)制度來(lái)考核監督內部科室,但預算績(jì)效管理工作考核監督還需進(jìn)一步加強。
。ㄎ澹┢渌荚u事項(5分)
我辦一直積極支持并配合績(jì)效評價(jià)工作,及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作,按規定時(shí)間報送自查報告及相關(guān)材料。
三、存在的問(wèn)題及不足
預算績(jì)效管理工作雖然取得了一定成績(jì),但還存在一些問(wèn)題,一是全過(guò)程預算績(jì)效管理制度體系不健全,工作流程和操作細節需進(jìn)一步規范。二是全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項目績(jì)效跟蹤、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效評價(jià)結果應用等工作有待加強。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
一是加強領(lǐng)導,精心組織,實(shí)現預算績(jì)效目標全覆蓋。二是積極開(kāi)展績(jì)效跟蹤監控,及時(shí)糾偏,確?(jì)效目標實(shí)現。三是積極開(kāi)展績(jì)效自評工作,積極運用評價(jià)結果,提高資金使用效率。四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。五是積極同財政部門(mén)溝通,尋求預算績(jì)效管理工作業(yè)務(wù)指導和技術(shù)支撐。
部門(mén)預算績(jì)效管理自評報告12
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門(mén)預算編制工作中,績(jì)效目標指向明確,符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、結合部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃等,特別在數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現由專(zhuān)人負責預算績(jì)效管理,并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績(jì)效管理要求,建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項經(jīng)費使用管理辦法》等,進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設。
二、自評得分情況及說(shuō)明
本次考核得分:扣除不涉及項后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分,具體情況如下:
。ㄒ唬┙M織保障體系——機構隊伍建設
分值3分,計分標準:部門(mén)內部明確預算績(jì)效管理職能到處室并有專(zhuān)人負責的,得3分。
我廳預算績(jì)效管理職能處室為裝備財務(wù)保障處,裝財處易江玲具體負責預算績(jì)效管理。本項指標自評得3分。
。ǘ┻^(guò)程管控體系——事前績(jì)效評估
分值6分,計分標準:部門(mén)自行組織開(kāi)展政策、項目事前績(jì)效評估的(包括新增和延續性的政策或項目),得6分。
根據《項目管理辦法》開(kāi)展項目事情績(jì)效評估,將績(jì)效評估達標的項目納入部門(mén)項目庫,最后根據項目庫進(jìn)行部門(mén)預算編制。本項指標自評得6分。
。ㄈ┻^(guò)程管控體系——事中績(jì)效監控
1.分值6分,計分標準:監控自評報告質(zhì)量。1.報送時(shí)效。按時(shí)報送的得2分,遲報一天扣0.2分,直至此項為0。2.報告規范。自評報告符合自評提綱要求的得2分;不符要求的,每處扣0.2分,直至此項為0。3.報告完整。報告內容覆蓋所有批復績(jì)效目標項目的得2分,覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計算得分。
已按時(shí)報送監控自評報告,本項指標自評得6分。
2.分值12分,計分標準:績(jì)效運行重點(diǎn)監控質(zhì)量。1.執行進(jìn)度得分=部門(mén)1-8月實(shí)際執行進(jìn)度%/(0.667×0.9)×3分。2.預算調劑得分=(1-(10×部門(mén)1-11月預算調劑金額/年初部門(mén)預算數))×4分。其中:若部門(mén)1-11月預算調劑金額/年初部門(mén)預算數>0.1,此項得0分。(因考核需要,預算調劑指標考核時(shí)間在重點(diǎn)監控時(shí)間(1-8月)的基礎上適當延長(cháng))3.完成指標實(shí)現得分=項目績(jì)效目標中完成指標1-8月按期完成個(gè)數/完成指標總個(gè)數×5分。(對20xx年度的考核根據重點(diǎn)監控和監控自評換算得分)
執行進(jìn)度得分2分,預算調劑得分4,完成指標實(shí)現得分5。本項指標自評得11分。
。ㄋ模┻^(guò)程管控體系——事后績(jì)效評價(jià)
1.分值5分,計分標準:部門(mén)按規定如期完成部門(mén)整體支出、政策支出和項目支出績(jì)效自評并向財政廳提交自評報告的,得5分;開(kāi)展了自評但報送報告逾期的,每逾期1天扣0.5分;未開(kāi)展或未提交報告的不得分。
本部門(mén)如期完成部門(mén)整體支出績(jì)效自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得5分。
2.分值4分,計分標準:部門(mén)整體支出、政策支出和項目支出績(jì)效評價(jià)自評報告基本格式規范的,得2分,一處不規范扣0.2分,直至此項為0;內容完整、分析全面、觀(guān)點(diǎn)客觀(guān)、建議舉措操作可行的得2分,發(fā)現一處錯誤扣0.2分,直至此項為0。
本部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告基本格式規范,本項指標自評得4分。
3.分值4分,計分標準:有專(zhuān)項預算的部門(mén),每年選取至少1個(gè)專(zhuān)項開(kāi)展自評的,得4分。無(wú)專(zhuān)項預算的部門(mén),每年選取至少1個(gè)部門(mén)預算項目開(kāi)展自評的,得4分。
已對部門(mén)預算項目開(kāi)展自評,本項指標自評得4分。
4.分值3分,計分標準:對財政組織的重點(diǎn)政策、項目績(jì)效評價(jià)如期完成自評并向財政廳提交自評報告的,得3分;開(kāi)展了自評但提交自評報告逾期的,每逾期1天扣0.5分,直至此項為0。未開(kāi)展或未提交報告的此項不得分。
對財政組織的重點(diǎn)政策、項目績(jì)效評價(jià)如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。
。ㄎ澹┻^(guò)程管控體系——績(jì)效目標管理
1.分值9分,計分標準:部門(mén)績(jì)效目標質(zhì)量9分?(jì)效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配等,根據財政廳對部門(mén)年度績(jì)效目標重點(diǎn)審核復審得分換算。
部門(mén)績(jì)效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。
2.分值3分,計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績(jì)效目標時(shí)一次通過(guò)的,得3分;被退回或要求修改完善的,每個(gè)項目或每反饋一個(gè)問(wèn)題扣0.5分,直至此項為0。
在財政廳、省人大審核當年度績(jì)效目標時(shí)一次通過(guò)。本項指標自評得3分。
3.分值3分,計分標準:按規定對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評的,得3分;未開(kāi)展的,不得分。
已對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評。本項指標自評得3分。
4.分值6分,計分標準:績(jì)效目標自評準確率6分。根據財政廳組織開(kāi)展的績(jì)效目標自評核查結果得分換算。未開(kāi)展目標自評的,此項不得分。
績(jì)效目標自評準確。本項指標自評得6分。
。┻^(guò)程管控體系——績(jì)效結果應用
1.分值3分,計分標準:部門(mén)將事前績(jì)效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向等,根據應用情況和佐證材料適當得分,最高3分;未應用不得分。
將事前績(jì)效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向。本項指標自評得3分。
2.分值3分,計分標準:部門(mén)根據績(jì)效目標審核結果,對績(jì)效目標、項目?jì)热莸冗M(jìn)行整改、優(yōu)化、調整的,得3分。重點(diǎn)審核及復審提出修改建議,部門(mén)未整改的,每一項扣0.5分,直至此項為0。
績(jì)效目標審核中,重點(diǎn)審核及復審未對本部門(mén)績(jì)效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。
3.分值3分,計分標準:通過(guò)績(jì)效監控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、結余處理、項目調整等,根據應用情況和佐證材料適當得分,最高3分;未應用不得分。
通過(guò)績(jì)效監控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、結余處理、項目調整。本項指標自評得3分。
4.分值3分,計分標準:將評價(jià)結果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實(shí)施的,根據應用情況和佐證材料適當得分,最高3分;未應用不得分。
將評價(jià)結果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實(shí)施。本項指標自評得3分。
5.分值3分,計分標準:對中央和省級重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)全面整改的,得3分;有未整改的,每一項扣0.5分,直至此項為0。
無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題。本項指標自評得3分。
6.分值4分,計分標準:按要求將績(jì)效目標隨同部門(mén)年初預算同步公開(kāi)的,得2分。按要求將績(jì)效目標完成情況、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告等績(jì)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)的,得2分。
將績(jì)效目標隨同部門(mén)年初預算同步公開(kāi);按要求將績(jì)效目標完成情況、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告等績(jì)效信息隨同部門(mén)年終決算公開(kāi)。本項指標自評得4分。
。ㄆ撸┗A支撐體系——制度建設
分值3分,計分標準:截至考核年度,本部門(mén)出臺推進(jìn)預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規程等,每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。
。ò耍┗A支撐體系——培訓宣傳。
1.0分值3分,計分標準:考核年度舉辦本部門(mén)、本系統預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓的,得3分。
已舉辦本部門(mén)、本系統預算績(jì)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。本項指標自評得3分。
2.分值2分,計分標準:將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的,每次得0.5分;在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的,每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉載的,不重復計算得分。
本部門(mén)預算績(jì)效管理工作情況在本部門(mén)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站登載。本項指標自評得2分。
。ň牛┛己吮O督體系——考核機制
分值3分,計分標準:部門(mén)將相關(guān)處室、所屬預算單位預算績(jì)效管理工作納入部門(mén)年度績(jì)效考核的,得3分;未納入的,不得分。
已納入對處室年度工作考核內容!俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規定:預算績(jì)效評價(jià)結果作為以后對部門(mén)安排項目經(jīng)費的重要依據。本項指標自評得3分。
。ㄊ┛己吮O督體系——監督機制
分值3分,計分標準:將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì )、部門(mén)上級領(lǐng)導、上級部門(mén)等匯報報送的,得2分。
未將本部門(mén)預算績(jì)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì )、部門(mén)上級領(lǐng)導、上級部門(mén)匯報報送。本項指標不得分。
。ㄊ唬┢渌荚u事項——協(xié)同配合
分值3分,計分標準:支持配合評價(jià)組等開(kāi)展績(jì)效評價(jià)等績(jì)效管理工作,并及時(shí)提供相關(guān)材料的,得2分;反之,經(jīng)核實(shí)的,不得分。
我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。
。ㄊ┢渌荚u事項——工作實(shí)效
分值2分,計分標準:按時(shí)報送預算績(jì)效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料的,得2分;逾期報送的,不得分;逾期7天的,取消考核評比資格。
按時(shí)報送預算績(jì)效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。本項指標自評得2分。
。ㄊ┘臃猪棥七M(jìn)預算改革
分值5分,計分標準:部門(mén)推進(jìn)績(jì)效與預算深度融合,在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創(chuàng )新舉措,取得明顯成效的,經(jīng)復評認定后予以加分,最高加5分。
無(wú)推進(jìn)改革預算項目。本項指標不加分。
。ㄊ模p分項——發(fā)現反映問(wèn)題
分值5分,計分標準:被審計部門(mén)或財政部駐川監管局發(fā)現反映有關(guān)預算績(jì)效管理方面問(wèn)題的,每一項扣0.5分,最高扣5分。
20xx年的審計檢查事項中,未反映的有關(guān)預算績(jì)效方面的問(wèn)題。本項指標不減分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我廳現由專(zhuān)人負責預算績(jì)效管理,并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績(jì)效管理要求,建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專(zhuān)項經(jīng)費使用管理辦法》等,進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設。
四、下一步工作改進(jìn)舉措
。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績(jì)效管理體制機制。
要堅持制度先行,進(jìn)一步推進(jìn)績(jì)效管理制度建設,使績(jì)效管理工作制度化、規范化,主動(dòng)接受財政、審計、監察部門(mén)的監督、指導、檢查、考核,使評價(jià)工作從現在的被動(dòng)評價(jià)轉到自我評價(jià)與財政部門(mén)評價(jià)相結合的格局上來(lái)。建立預算績(jì)效管理評價(jià)工作的“三位一體”機制,將績(jì)效預期目標申報、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效結果應用這三方面內容貫穿于每個(gè)項目。
。ǘ┣袑(shí)強化績(jì)效評價(jià)結果的運用。
要把績(jì)效評價(jià)結果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預算和考核的重要依據,進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置,對績(jì)效低下的專(zhuān)項資金,取消或調整支持方式,調整支出結構,使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jì)效評價(jià)結果公示制度,績(jì)效評價(jià)結果在一定范圍內公布,以增強財政資金使用的透明度,加強績(jì)效評價(jià)工作的規范性和約束力,發(fā)揮績(jì)效評價(jià)對財政資金的跟蹤問(wèn)效用和決策信息反饋作用,努力使評價(jià)結果更具公正性和權威性。
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