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醫學(xué)院審計處上半年工作總結

時(shí)間:2021-06-13 08:40:37 總結 我要投稿

醫學(xué)院審計處上半年工作總結范文

  根據學(xué)院20XX年黨委、行政工作要點(diǎn)對審計工作的要求,審計處20XX年上半年堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,認真履行有關(guān)法律法規和學(xué)院黨政賦予的職責,充分發(fā)揮審計在保障學(xué)院經(jīng)濟活動(dòng)運行的“免疫系統”和促進(jìn)學(xué)校良性治理功能。

醫學(xué)院審計處上半年工作總結范文

  一、強化財務(wù)監督,完成年度預算執行情況審計

  20XX年上半年,我處根據《教育部關(guān)于加強高等學(xué)校預算執行與決算審計工作的意見(jiàn)》、《z醫學(xué)院預算執行情況審計監督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導的要求,于3-6月集中精力完成了學(xué)院2012年度預算執行情況審計工作。

  審計組通過(guò)審前調查,廣泛征求意見(jiàn),確定審計重點(diǎn)和范圍,擬訂審計工作方案,成立了審計工作領(lǐng)導組和審計組,下發(fā)了審計通知,在學(xué)校OA系統發(fā)布了審計公告。駐點(diǎn)計財處,全面收集并查閱學(xué)院2012年度全部財務(wù)報表、賬簿、萬(wàn)余筆財務(wù)原始憑證及其附件等財務(wù)資料,對學(xué)校、重點(diǎn)部門(mén)及重點(diǎn)經(jīng)費情況的預算執行情況進(jìn)行了全面深入的審核。將審計發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行了通報和溝通,充分征求了有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議。先后在校長(cháng)辦公會(huì )和黨委常委會(huì )匯報了有關(guān)情況,并會(huì )同紀委共同審定了審計報告。

  本次加大了對財務(wù)運行管理方面的審計,采取全程駐點(diǎn)審計的方法,審計基礎工作做得更加扎實(shí),并加強了同有關(guān)部門(mén)的溝通,審計發(fā)現的問(wèn)題和建議引起了相關(guān)部門(mén)和高度重視,審計的成果已經(jīng)在計財處下達20XX年財務(wù)預算過(guò)程中得到了運用,進(jìn)一步強化了全校經(jīng)濟管理意識,對促進(jìn)部門(mén)經(jīng)濟管理能力、資金使用監督能力、提高干部履職責任心等方面發(fā)揮了應有作用。

  審計處還通過(guò)參加校長(cháng)辦公會(huì )和一些專(zhuān)題會(huì )議,對學(xué)校20XX年預算工作提出了意見(jiàn)和建議。

  二、堅持全程跟蹤,強化基建維修工程審計

  堅持事前事中事后全程監督,加強全過(guò)程造價(jià)控制,努力防范管理漏洞,促進(jìn)廉政建設。

  1、加強和改進(jìn)基建維修工程審計,強化了工程的事前介入,半年來(lái)共提前介入基建維修工程30余項。

  2、繼續鞏固基建維修審計內審成果。半年來(lái),審計處共完成基建維修工程內部審計共計26項,送審金額共計143.95萬(wàn)元,審定金額128.94萬(wàn)元,審減金額15.01萬(wàn)元,審減率為10.43%。

  審計處堅持嚴格審計,三級復核,對審計結果嚴格把關(guān),防范審計風(fēng)險;通過(guò)審計工作督促強化管理部門(mén)切實(shí)履行職責,健全管理流程,完善有關(guān)制度,半年來(lái)通過(guò)審計報告或當面提出意見(jiàn)建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導及有關(guān)人員,就有關(guān)審計發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了深入探討和溝通,形成了共識,進(jìn)一步規范了有關(guān)工作。

  3、積極指導、配合委托審計單位開(kāi)展實(shí)驗動(dòng)物中心建設工程、20XX年寒假16項維修工程、奧體中心樹(shù)木移栽等基建維修工程的竣工結算審計。

  20XX年寒假16項維修工程送審金額為956646元,審定金額為892201.45元,審減工程造價(jià)為64444.55元,審減率6.74%;奧體中心建設相關(guān)設施遷建及樹(shù)木移栽工程送審金額610758元,審定金額為569786元,審減工程造價(jià)為40972元,審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬(wàn)元。

  實(shí)驗動(dòng)物中心建設工程送審金額12953251元,審計工作正積極進(jìn)行中。

  在審計工作中,審計處積極督辦,就有關(guān)審計分歧進(jìn)行監督和指導,對委托審計單位審計結果進(jìn)行了全面復核,督促糾正了有關(guān)疏漏。

  三、注重協(xié)調配合,全面履行經(jīng)濟活動(dòng)的監督服務(wù)職能

  20XX年上半年,審計處堅持從學(xué)校工作大局出發(fā),認真履行學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)審計監督職能,積極配合其他相關(guān)部門(mén)工作,多次參加學(xué)院有關(guān)重要會(huì )議和經(jīng)濟活動(dòng),及時(shí)提出意見(jiàn)和建議,發(fā)揮了重要作用。

  據統計,上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門(mén)組織的詢(xún)價(jià)、招標、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費5項。審計處在參與這些工作中,堅持原則,積極發(fā)表意見(jiàn),最大限度地維護了學(xué)校利益。比如6月18日參與國資處組織的`學(xué)校危險化學(xué)品處理費用的談判中,明確指出了實(shí)施單位的無(wú)理之處,維護了合同及前期談判成果,為學(xué)校減少支出超過(guò)6萬(wàn)元。

  醫學(xué)院審計處上半年工作總結提要:從審計職能要求看,人員數量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化

  弘揚“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神,努力營(yíng)造公道正派、勤政務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取、可親可信、清正廉潔的審計部門(mén)形象。

  通過(guò)審計處網(wǎng)站,加強審計動(dòng)態(tài)宣傳,對一些重大的審計工作通過(guò)校園網(wǎng)和OA系統進(jìn)行了宣傳,增強了工作的透明度。發(fā)布審計結果公告1期,對去年下半年基建審計情況進(jìn)行了公告。審計預告1期。

  通過(guò)以上工作增強了全院全員自覺(jué)接受和支持審計的意識,為審計事業(yè)的持續發(fā)展提供精神動(dòng)力,努力營(yíng)造良好的審計工作外部環(huán)境。

  四、存在的主要不足

  1、審計力量不足,機構不夠完善,知識結構不夠合理。

  從審計職能要求看,人員數量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務(wù)工作經(jīng)驗,對財務(wù)管理不夠熟悉,財務(wù)審計經(jīng)驗不足;特別是財務(wù)管理軟件化、信息化后,計算機輔助審計的方式方法還有待加強;科室不夠健全,僅設有辦公室一個(gè)科級機構,日常事務(wù)繁雜,疲于應付。

  2、審計職能需要進(jìn)一步拓展。

  除日;ňS修工程審計、財務(wù)預決算審計外,財務(wù)收支專(zhuān)項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng )收項目成本審計等都需進(jìn)一步加強。

  3、大膽開(kāi)展審計工作的外部環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化。

  目前,國家高度重視審計,學(xué)院黨政領(lǐng)導普遍關(guān)心支持審計,部門(mén)和廣大職工自覺(jué)接受和支持審計的意識在不斷增強,總體環(huán)境較好。但是審計工的監督屬性對審計工作的方式方法的要求很高,審計工作需要繼續提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù),這些方面都有待通過(guò)努力進(jìn)一步改善。

  4、審計的手段需要改進(jìn)。審計信息化建設亟待加強。審計和財務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨,應該成為審計和財務(wù)的共同需要。

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