銀行小金庫自查報告合集3篇
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告,不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?下面是小編收集整理的銀行小金庫自查報告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
銀行小金庫自查報告1
1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢(xún)服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷(xiāo)售收入等)均能及時(shí)、足額按照我行會(huì )計核算要求納入我行大賬核算,無(wú)代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況,無(wú)坐支處理現象,不存在任何形式設立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時(shí),利息支出、傭金手續費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實(shí)際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會(huì )議費、宣傳費、電子設備運轉費等營(yíng)業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規定統一支出,我部無(wú)虛列現象。
3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。
我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進(jìn)行核算,在客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執行,每一項支出均按照審批程序審批,不存在使用“小金庫”款項購買(mǎi)消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能?chē)栏癜凑辗中兄贫裙芾硪,收入與支出通過(guò)分行大賬統一進(jìn)行大賬核算,費用報帳真實(shí)、合規,無(wú)套取費用、挪用報銷(xiāo)資金等問(wèn)題,不存在設立“小金庫”行為。
在今后的工作中,我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求,合法、合規開(kāi)展各項業(yè)務(wù),平穩、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。
銀行小金庫自查報告2
根據《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認真開(kāi)展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查,通過(guò)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內控制度執行情況、會(huì )計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的'長(cháng)效機制,F將自查情況報告如下:
一、提高認識,加強領(lǐng)導,認真對待自查工作
公司召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議,組織各部門(mén)負責人學(xué)習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定》和XXX公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)要站在維護企業(yè)形象的高度,認真總結分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況,對照文件,切實(shí)做好本部門(mén)“小金庫”專(zhuān)項治理全面自查工作。
二、認真開(kāi)展自查,實(shí)施長(cháng)效監督
對照集團公司《關(guān)于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和XXXX下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》的要求,重點(diǎn)對績(jì)效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類(lèi)進(jìn)行了認真細致的清查,檢查結果如下:
1 、建立績(jì)效考核實(shí)施細則,并嚴格按照績(jì)效考核細則制定分配方案,各部門(mén)分配方案經(jīng)過(guò)了人力資源部和分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理批準。財務(wù)部按人力資源部提供的明細表通過(guò)工行基本戶(hù)網(wǎng)銀直接發(fā)放
到職工個(gè)人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時(shí)各車(chē)間、部門(mén)每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個(gè)稅手續費返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來(lái)賬方式自行列支,或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒(méi)有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況;公司沒(méi)有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務(wù)。
3 、我公司無(wú)改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類(lèi)會(huì )議申請、審批及報銷(xiāo)程序,嚴格控制會(huì )議的規模、頻次,壓縮不必要的會(huì )議開(kāi)支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì )議費329551元,記賬憑證后皆附有會(huì )議通知,報銷(xiāo)單據也符合內控制度要求,不存在虛構會(huì )議名目預存會(huì )議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協(xié)會(huì )、報刊、學(xué)會(huì )(分會(huì ))等社會(huì )團體等;職工食堂建立單獨會(huì )計核算體系,建立健全內部核算和監督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類(lèi)費用。
6、公司在ERP系統中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶(hù),廢舊物資的處置皆從該賬戶(hù)中核算,并規范各類(lèi)材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節的管理責任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶(hù),做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶(hù)執行對賬制度,對于未達賬項及時(shí)查找原因,截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務(wù)部落實(shí)專(zhuān)人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開(kāi)箱查驗,皆無(wú)現金存放。公司建立票據盤(pán)點(diǎn)制度,購買(mǎi)的各種票據都登記在冊,使用時(shí)填寫(xiě)票據領(lǐng)用登記簿,并每月進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)。
通過(guò)自查未發(fā)現存在違規違紀現象,為了建立長(cháng)效管理機制,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務(wù)管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長(cháng)效監督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。
三、開(kāi)展承諾活動(dòng)
自查工作結束后,公司各部門(mén)負責人都簽署了承諾書(shū),承諾不存在“小金庫”。
銀行小金庫自查報告3
根據彭州市市委辦公室《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求,我局認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理工作,F將具體情況匯報如下:
一、加強組織,認真領(lǐng)導
。ㄒ唬6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,傳達市委文件,要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題,從源頭上預防和治理腐敗,認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。
。ǘ┏闪⒘伺碇菔协h(huán)保局“小金庫”專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組:組長(cháng):柯以農;副組長(cháng):謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾,建立監督機制
按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查,我局首先開(kāi)展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作,填寫(xiě)《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書(shū)》,經(jīng)過(guò)認真自查,發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過(guò)深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象,但通過(guò)清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上,重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
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