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管理自查報告

時(shí)間:2021-05-12 14:34:03 自查報告 我要投稿

管理自查報告(通用5篇)

  時(shí)光匆匆,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了,回顧這段時(shí)間的辛勤工作,存在著(zhù)缺陷,來(lái)為這段時(shí)間的工作寫(xiě)一份自查報告吧。好的自查報告都具備一些什么特點(diǎn)呢?下面是小編幫大家整理的管理自查報告(通用5篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

管理自查報告(通用5篇)

  管理自查報告1

  一、組織機構健全

  為進(jìn)一步加強對檔案工作的管理,中心黨組明確了工作管理體制,確定由中心黨組成員、紀檢組長(cháng)分管此項工作,綜合科具體負責檔案工作的開(kāi)展,并配備有德才兼備、政治可靠、忠于職守、遵紀守法和保密意識較高的同志為兼職檔案管理人員,對各門(mén)類(lèi)各年度檔案從實(shí)體上實(shí)行了集中保管。同時(shí),將檔案經(jīng)費列入了中心的經(jīng)費預算,確保所需費用能實(shí)報實(shí)銷(xiāo),完全滿(mǎn)足了檔案工作的需要。

  二、基礎設施完備

  為規范檔案存取和調閱,中心專(zhuān)門(mén)騰出1間辦公室用作檔案室,配置檔案柜8組,檔案裝具式樣、規格及質(zhì)量符合國家標準。檔案室條件完備,配備了防盜門(mén)、鋁合金窗戶(hù),重新粉刷了墻壁,鋪了防潮地磚,基本符合檔案室防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蛀的要求,保證了檔案的安全存放。文書(shū)檔案和電子檔案分類(lèi)保存完善,歸檔文件的質(zhì)量符合規范要求,存檔底稿、簽批修改一律使用碳素墨水或黑色中性筆,存檔底稿有印章。檔案人員辦公室配備了辦公桌椅,有數量充足的整理檔案所需用具,并配備有電腦、復印機等,使檔案室在管理方面有了可靠的物質(zhì)保障。根據檔案工作的發(fā)展和需要,除了建立文字檔案,中心統一使用了檔案管理軟件,建立了檔案案卷級、文件級目錄數據庫,啟動(dòng)了全文數字化工作。

  三、管理制度健全

  結合中心實(shí)際情況,我們建立健全了八項檔案管理制度,即:檔案保管制度、檔案查、調閱利用制度、檔案收集制度、檔案整理制度、檔案工作安全管理制度、檔案統計制度、檔案保密制度、檔案員崗位職責。這些工作制度在檔案管理中發(fā)揮了較好的作用。20xx年前,各種檔案收集齊全,整理規范,并按時(shí)移交至市檔案局;在平時(shí)工作中,建立了檔案統計簿冊和臺賬,并及時(shí)報送了統計報表等資料。

  四、加強人員培訓

  近年來(lái),中心多次組織檔案工作人員參加市檔案局組織的檔案培訓,通過(guò)認真學(xué)習貫徹執行《檔案法》和《檔案法實(shí)施辦法》,切實(shí)提高了檔案工作人員的理論水平和實(shí)際操作技能。

  通過(guò)此次自查,中心領(lǐng)導、檔案工作人員及全體干部職工,增強了檔案安全意識,牢固樹(shù)立了安全防范意識,并在檢查中進(jìn)一步消除了安全隱患。今后,中心將繼續按照此次檢查的精神和要求,把檔案安全體現在實(shí)際工作中,落在實(shí)處,認真堅持下去,始終確保檔案的安全和完整。

  管理自查報告2

  為貫徹落實(shí)市衛生局指示精神和縣衛生局生產(chǎn)工作的要求,結合實(shí)際情況和存在的問(wèn)題,我院及時(shí)召開(kāi)了會(huì )議,周密部署各項工作,在全院內開(kāi)展安全生產(chǎn)及醫療質(zhì)量大檢查工作,F將自查情況報告如下:

  一、組織動(dòng)員

  由院長(cháng)組織召開(kāi)了全院職工會(huì )議,傳達市縣衛生局會(huì )議精神。要求院內各科室,重點(diǎn)崗位檢查,主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導親自到崗進(jìn)行現場(chǎng)查看,并教育職工人人做好醫療安全、環(huán)境衛生、醫院內涵工作,以免意外事件的發(fā)生,消除影響醫療安全、和諧社會(huì )的隱患。

  二、自查內容

 。ㄒ唬┰诜止馨踩a(chǎn)的院長(cháng)帶領(lǐng)下,檢查組認真檢查醫院安全工作重點(diǎn)部門(mén),認真查找安全漏洞和火災隱患,重點(diǎn)對門(mén)診樓、住院部病房、感染科,疏散通道、壓力容器、配電室、電梯、制氧中心、等進(jìn)行了全面、深入、徹底、細致的安全檢查,對檢查出的隱患加強監督,認真整改,逐一落實(shí)。對重點(diǎn)部位做到定人、定責、定措施,對消防器材進(jìn)行檢查維護,及時(shí)把握滅火器材的良好狀況,以便做到心中有數。

 。ǘ┩晟祁A案,有效預防和控制突發(fā)公共衛生事件,維護人民群眾就醫安全。針對可能發(fā)生的突發(fā)公共衛生事件,我院印發(fā)了《嘉祥縣中醫院突發(fā)公共衛生事件應急預案》,并根據上級文件要求以及我院實(shí)際情況,進(jìn)一步完善了診療流程,開(kāi)設發(fā)熱門(mén)診、隔離留觀(guān)室和隔離病房。同時(shí)在門(mén)診大廳、發(fā)熱門(mén)診等關(guān)鍵部位設置醒目標志牌,門(mén)診大廳制作了突發(fā)疾病預防治療措施標牌,相關(guān)科室人員組建專(zhuān)家組、應急預備隊,各組人員在預案啟動(dòng)后,均安排到位,節日期間不得隨意請假或外出,重點(diǎn)安排好內科、急診、感染性疾病科等專(zhuān)業(yè)的醫療和護理力量,要實(shí)行無(wú)節假日醫療服務(wù)和24小時(shí)值班制度,保證通訊聯(lián)絡(luò )暢通,為及時(shí)有效處理突發(fā)衛生公共事件做好充分準備。

 。ㄈ┽t院安全委員會(huì )組織健全,人員和責任明確,急救車(chē)輛狀況良好,門(mén)診、急診等人員聚集場(chǎng)所安全,防火設施完好,疏散通道暢通,組織全院職工參加消防知識專(zhuān)題講座,提高職工的消防意識,增強了火災急救處理的能力,為杜絕消防安全隱患起到了積極的作用;向到我院就醫的及陪護者發(fā)放控煙宣傳材料,門(mén)診、病房等病人聚集場(chǎng)所成立禁煙管理小組,科室主任、病房護士長(cháng)負責組織本科室人員對在有氧氣的病房和走廊內吸煙的病人及陪護者進(jìn)行監督和勸誡工作。

 。ㄋ模┘訌娯攧(wù)安全,完善財務(wù)管理制度,確保醫院帳單及現金安全。

 。ㄎ澹┓e極開(kāi)展全院醫療安全教育,提高醫療安全意識,并進(jìn)行自查,組織召開(kāi)全院各科室人員和各村衛生所負責人會(huì )議,對自查情況進(jìn)行匯總,對存在的安全隱患進(jìn)行整改,力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫環(huán)境。通過(guò)自查,提高了安全生產(chǎn)的意識,明確責任,確保五到位(責任到位、措施到位、醫療救援到位、急救藥品到位、應急物資到位),加強節假日、急診、病房的值班力量,嚴格執行安全生產(chǎn)值班和領(lǐng)導干部帶班制度

  存在的問(wèn)題及整改措施。

  1、隨著(zhù)醫院患者的日益增多,出入人員相對復雜,單車(chē)、助力車(chē)、機動(dòng)車(chē)日益增加,時(shí)常有單車(chē)或助力車(chē)被盜事件發(fā)生,醫院已經(jīng)采取措施,把職工車(chē)輛和患者車(chē)輛集中,劃分在指定位置停放,并有專(zhuān)人看守,減少或避免盜車(chē)現象的發(fā)生。同時(shí)為保障醫院及患者財產(chǎn)安全,對夜間來(lái)醫院探視人員進(jìn)行登記,并加強保安人員的巡查力度,確保住院病人的財產(chǎn)安全。

  2、醫院新門(mén)診病房大樓已經(jīng)啟用,對消防安全,醫院已經(jīng)積極進(jìn)行整改,均已修復完畢,確保消防設備的正常運行。

  3、隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)量的不斷增多,現有床位已經(jīng)不能滿(mǎn)足患者需求,有些科室存在加床現象,醫院前期已經(jīng)對部分科室進(jìn)行了調整,確保醫療安全。

  醫院領(lǐng)導班子非常重視安全生產(chǎn)工作,近年來(lái)我院把安全生產(chǎn)工作控制在“六個(gè)零”即:“重大醫療事故為零、重大設備事故為零、重大火災事故為零、重大事物中毒事故為零、重大爆炸事故為零、重傷以上事故為零。醫院將繼續把安全生產(chǎn)工作放在發(fā)展的重要位置,落實(shí)各項安全生產(chǎn)制度,為構建和諧醫院、和諧衛生貢獻自己的一份力量。

  管理自查報告3

  一、嚴格審查,履約到位

  目前合同種類(lèi)繁多,數量大,主要涉及到工程、設備安裝、設備采購、承包、運輸以及勞務(wù)合同等。根據公司《合同管理辦法》,按照重大合同、重要合同和一般合同的分類(lèi)特點(diǎn)進(jìn)行嚴格管理。今年以來(lái)已經(jīng)完成簽訂的合同60余份(不包含未回收部分),標的額達1000萬(wàn)余元。面對合同類(lèi)型多,標的額大,履行周期長(cháng)等特點(diǎn),從維護公司的經(jīng)濟利益出發(fā),凡是涉及到的重大經(jīng)濟合同均由業(yè)務(wù)部門(mén)參與洽談、起草,并報公司研究確定,最終由公司審批簽訂,杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責不清,職權不明的問(wèn)題。在合同招投標過(guò)程中,合同條款按照標段特點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)項設臵,在招標結束后,再根據中標人在投標階段的各種承諾和方案特點(diǎn)全部寫(xiě)進(jìn)行合同條款中,并且在合同談判前做好市場(chǎng)調查工作,做到嚴把法人資格關(guān)、個(gè)人身份關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)、擔保能力關(guān)。由于重視合同在經(jīng)濟工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動(dòng)性,至今沒(méi)有發(fā)生一起合同、信用事故,未出現一筆合同糾紛,做到了合同、信用管理工作“零失誤”。

  二、完善建設,提高水平

  編制完成《合同管理辦法》、《經(jīng)濟合同管理規定實(shí)施細則》、《合同管理標準作業(yè)流程指導書(shū)》,根據公司合同管理實(shí)際運行需要,結合公司的行業(yè)特點(diǎn)多次進(jìn)行修改、討論,確定了合同全面管理、全程控制、分工協(xié)作的原則,完善了各類(lèi)合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程,對合同基礎管理、合同責任等合同的日常管理工作和責罰也作了詳細的規定。另外為使合同管理做到了有人負責、有據可查,設立了合同管理員,主要負責合同保管、分發(fā)、統計和歸檔的工作。同時(shí)重視建立健全合同臺賬工作,注意保持合同檔案的完整性(合同檔案包括招投標文件到合同文本、重要的會(huì )議紀要等與合同相關(guān)資料),按時(shí)更新合同履行情況,以便能及時(shí)、準確地提供統計數據和有關(guān)資料,為領(lǐng)導的決策提供依據。

  三、規范管理,杜絕風(fēng)險

  按照公司《合同管理辦法》,進(jìn)一步規范了合同管理工作,所有合同條款、簽訂手續和形式均由簽訂部門(mén)管理,并確保程序合法,杜絕了不完善和不合法的合同的出現;依法檢查合同履行情況,協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現的問(wèn)題,會(huì )同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書(shū),建立合同檔案,有效制止了不符合法律、行政法規規定的合同行為;在對外—2—

  簽訂合同時(shí)一律使用合同示范文本,針對不同的合同類(lèi)型,根據公司編寫(xiě)的常用合同文本,完善的合同文本的運用,結合簽訂審批流程、授權委托制度的推行,使得合同的簽訂及履行走上了規范化的軌道,極大地降低了合同的法律風(fēng)險。

  四、存在的不足

  今年無(wú)論是合同管理,還是檔案管理總的來(lái)說(shuō)比往年有了明顯的進(jìn)步,但客觀(guān)地講,也存在一些問(wèn)題。一是合同管理人員的素質(zhì)和工作水平有待進(jìn)一步提高,對合同法律相關(guān)知識需要進(jìn)行進(jìn)一步學(xué)習;二是完善合同履行制度,對需罰款的情形應當告知相關(guān)部門(mén)以書(shū)面形式通知對方。三是明確各級合同業(yè)務(wù)員幾個(gè)主管部門(mén)職責,進(jìn)一步提高審查質(zhì)量;四是合同管理還需進(jìn)一步細化,這些問(wèn)題需要在今后的工作中加以解決、完善。

  管理自查報告4

  為確保我市農村信用社持續、合規穩健發(fā)展,根據省聯(lián)社、煙臺辦事處的相關(guān)要求,我社利用一周的時(shí)間,對全市農村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規性、資產(chǎn)風(fēng)險狀況和內控制度建立與執行情況、法人治理結構完善等情況進(jìn)行了全面自查,現將自查情況匯報如下:

  一、領(lǐng)導重視,認識到位

  在接到合規風(fēng)險管理檢查驗收通知后,聯(lián)社黨委高度重視,召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,研究布置自查工作方案,要求立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查,邊查邊整改。為此,聯(lián)社黨委研究決定,成立了自查工作領(lǐng)導小組,由聯(lián)社主任王彤輝同志任組長(cháng),分管主任林忠義任副組長(cháng),各部室負責人為成員,各部室配備業(yè)務(wù)骨干參與自查工作,確保自查工作取得成效。

  二、分工明確,責任到人

  聯(lián)社全面自查工作領(lǐng)導小組對各部室組織開(kāi)展自查進(jìn)行了分工,人事綜合部負責法人治理方面的自查,財務(wù)會(huì )計部負責財務(wù)會(huì )計及柜面業(yè)務(wù)等方面的自查;資金營(yíng)運部負責資金營(yíng)運、中間業(yè)務(wù)等方面的自查;風(fēng)險管理部負責不良資產(chǎn)管理方面的自查;審計稽核部負責監督檢查等方面的自查,按照分工各部室積極組織實(shí)施。

  三、自查結果

 。ㄒ唬┓ㄈ酥卫斫Y構方面:

  我社不斷完善法人治理結構,制定和修改聯(lián)社章程,嚴格按照法人治理結構運作和管理制度開(kāi)展工作,社會(huì )代表大會(huì )、理事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子制定有明確的議事規則,“三會(huì )”結構符合規定,定期召開(kāi)會(huì )議,正常地履行各自的職責,分別發(fā)揮決策、執行和監督職能,初步建立起了各負其責、協(xié)調運作、有效制衡的法人治理結構。

 。ǘ┦跈嗍谛欧矫妫

  對資金營(yíng)運、貸款審批、同業(yè)拆借、票據承兌和貼現、不良資產(chǎn)處置等都建立了授權制度;嚴格按照《海陽(yáng)市農村信用聯(lián)社信貸授權授信制度》對貸款進(jìn)行授權授信管理,力爭做到授權、授信額度合理。并根據各基層信用社的經(jīng)營(yíng)管理水平和不同的貸款方式進(jìn)行分類(lèi)授權,確定不同的貸款權限和授信額度,基本杜絕了超授權授信現象。

 。ㄈ┎涣假Y產(chǎn)管理方面:

  設立了不良資產(chǎn)處置委員會(huì ),不良資產(chǎn)處置委員會(huì )遵循集體審議、明確發(fā)表意見(jiàn)、多數意見(jiàn)通過(guò)的原則,全部意見(jiàn)均記錄存檔。建立健全了和執行了不良資產(chǎn)管理制度、不良貸款的認定、檢測、轉化、清收、保全、考核制度。抵債資產(chǎn)的抵入、管理、

  處置符合有關(guān)法規和制度規定。建立風(fēng)險責任追償制度,實(shí)施貸款責任終身制,實(shí)行限期清收,限期內不能收回的實(shí)行下崗清收,下崗清收期間只發(fā)生活費。同時(shí),要求網(wǎng)點(diǎn)負責人不再作為第一崗直接發(fā)放貸款,只負責審批貸款。對違規違章貸款按調查人、責任人追究經(jīng)濟、行政和賠償損失責任,對違法貸款造成一定損失的追究刑事責任,對聯(lián)社確認的.崗位清收貸款,因工作失責而造成貸款損失的由責任信貸員負賠償責任。

 。ㄋ模┵Y金營(yíng)運方面:

  完善了備付金管理辦法,存款準備金的調繳、管理符合規定。制定完善了同業(yè)拆借管理制度,對資金交易風(fēng)險評估、檢測和控制進(jìn)行建立完備。

 。ㄎ澹┴攧(wù)會(huì )計及柜面業(yè)務(wù)方面:

  建立健全了會(huì )計交接制度。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì )計主管交接由主任會(huì )同聯(lián)社會(huì )計主管或指定人員監交,會(huì )計員的交接由會(huì )計主管監交,交接的簽章手續完備,建立了“會(huì )計人員短期代理交接登記簿”,登記及時(shí)完整。建立了“會(huì )計專(zhuān)用印章使用登記簿”,實(shí)行印、押(機)分別保管、分別使用。聯(lián)行專(zhuān)用章指定了第一、第二管印人,密押(機)指定了第一、第二管押(機)人,職責分明,并嚴格執行錢(qián)賬分管、印押分管制度和回避制度,無(wú)配偶和直系親屬共同操作的情況。聯(lián)社及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的有價(jià)單證和重要空白憑證由專(zhuān)人入庫保管。有價(jià)單證實(shí)行賬證分管,數量、金額與表內、外科目核算的有價(jià)單證相符。重要空白憑證是到賬簿、

  賬實(shí)相符,按順序使用,無(wú)跳號使用現象,作廢重要空白憑證按規定處理。堅持重要空白憑證領(lǐng)用登記、報賬銷(xiāo)號,并入柜保管。對固定資產(chǎn)購置、大宗物品采購等實(shí)行公開(kāi)招標,陽(yáng)光操作,集體討論,會(huì )議決定,杜絕了腐敗和鋪張浪費現象,從而達到質(zhì)量更優(yōu)、價(jià)格合理。庫房及安全設施符合規定,實(shí)行雙人守庫、雙人押運,每日填寫(xiě)守庫記錄簿,無(wú)擅離職守現象,款項押運交接到位。

 。┲虚g業(yè)務(wù)方面:

  建立健全了相關(guān)的業(yè)務(wù)規章制度、操作規程、人員崗位責任制及有關(guān)權限規定。代理業(yè)務(wù)收費嚴格執行有關(guān)規定標準,代理保險業(yè)務(wù)的手續費采取轉賬方式,不存在帳外收費問(wèn)題。并定期或不定期對轄內機構的中間業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查并保留檢查記錄。

 。ㄆ撸┛萍挤矫妫

  我社制定了《計算機安全管理辦法》,在日常計算機系統安全管理上堅持預防為主、安全第一、依法辦事、綜合治理。聯(lián)社成立了由主任任組長(cháng),各個(gè)職能部門(mén)負責人參加的計算機信息系統安全保護領(lǐng)導小組,負責監督、檢查、指導營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的計算機安全保護工作。其次,明確了聯(lián)社網(wǎng)絡(luò )信息中心及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)計算機系統管理與操作人員的崗位設置,并制定了詳細的崗位職責,做到安全責任落實(shí)到人。在組織落實(shí)、責任明確的前提下,我們將信息中心與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的各類(lèi)操作行為根據業(yè)務(wù)需要制定了具體的操作方法,從硬件管理、密碼管理、數據管理等方面規范操作行為,杜絕安全隱患。

 。ò耍┍O督檢查方面:

  認真開(kāi)展常規稽核,促進(jìn)規范化管理。在日常工作中,圍繞控制風(fēng)險、穩健經(jīng)營(yíng)這個(gè)目標,加大審計監察力度。在稽核內容和對象上基本做到既全面覆蓋,不留死角,又有所側重,突出重點(diǎn),從審貸程序、科目使用、賬戶(hù)設置、信貸檔案、會(huì )計核算、現金收付、內控制度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。開(kāi)展崗位審計,做好離任、離崗的稽核工作。監察審計部結合聯(lián)社崗位交流、人員變動(dòng),遵循“實(shí)事求是,客觀(guān)公正“的原則,今年對全轄所有調動(dòng)的內勤人員進(jìn)行了離崗稽核,促進(jìn)干部員工認真履行職責,強化內部管理,及時(shí)發(fā)現和糾正苗頭性問(wèn)題,消除風(fēng)險隱患。在發(fā)現較為嚴重的問(wèn)題和帶有普遍性或苗頭性的問(wèn)題持續跟蹤檢查,對上級管理部門(mén)和監管機構在審計、檢查中發(fā)現的問(wèn)題,能夠及時(shí)組織排查和糾正,對于限期不能糾改的,給予負責人嚴厲的處分。

  管理自查報告5

  簡(jiǎn)陽(yáng)市飛龍鄉九年義務(wù)教育學(xué)校,設兼職票據管理員(學(xué)校會(huì )計)一名。近幾年來(lái),我校牢牢抓住財政票據管理這條主線(xiàn),努力夯實(shí)基礎工作,強化日常管理工作,管理制度不斷完善,管理方式日趨科學(xué),管理水平逐年提高,F按照市教育局,財政局的統一部署和要求,我們對我校的票據管理工作進(jìn)行了認真的自查,從幾個(gè)方面匯報如下:

  一、基礎工作。

  1、是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀的程序和要求都作了明確的規定,詳細制定了《票據管理制度》(包括票據采購計劃、票據入庫、票據發(fā)放、票據工本費結賬、票據核銷(xiāo)、記賬、盤(pán)點(diǎn)、存檔、數據備份等九個(gè)方面)、制度在票據領(lǐng)發(fā)教師會(huì )公示,盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度,支持配合我們的管理工作。

  2、是按要求設立了各項票據臺賬,及時(shí)記錄了票據購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷(xiāo)和工本費等業(yè)務(wù)信息,定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫,出庫,繳銷(xiāo)和結存情況分別設立了臺賬,做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺賬,每月進(jìn)行一次票據盤(pán)底,核實(shí)倉庫庫存與臺賬庫存數,確保了賬庫相符。

  3、是做到了專(zhuān)人專(zhuān)庫專(zhuān)柜保管票據,確保了票據安全。充分保證財政票據存放的需要。做到了財政票據有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門(mén)外,還裝置了報警器、攝像頭等監視設備。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中,并備放好樟腦,以防蟲(chóng)蛀,尚未拆封的捆邦票據,則放置于票據木柜上,與地面保持一定的距離,以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管,其它人員非允許一律不準入內。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項措施,確保了我校財政票據安全工作萬(wàn)無(wú)一失,從未出現過(guò)因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。

  二、日常管理。

  1、是所有票據統一向市財政局綜合科購領(lǐng)。

  從20xx年開(kāi)始,所需票據(學(xué)校使用的中小學(xué)生收費收據,非經(jīng)營(yíng)性收費收據)均從市財政局綜合科購領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)班級或出納。幾年來(lái)沒(méi)有出現過(guò)拖欠現象。

  2、是進(jìn)一步規范了票據發(fā)放管理。

  我校從20xx年元月1日起,在票據的發(fā)放程序上,實(shí)行“財政統管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行”的辦法。

  3、是嚴格把好票據核銷(xiāo)環(huán)節。

  票據核銷(xiāo)是整個(gè)票據管理的關(guān)鍵環(huán)節。規定學(xué)校票管員保管不善等原因造成的短票情況,要求責任人寫(xiě)出書(shū)面材料,詳細說(shuō)明情況,經(jīng)學(xué)校簽署意見(jiàn),并登報申明作廢,登報資料和情況說(shuō)明,各費用有使用人支付,按程序給予核銷(xiāo)。幾年來(lái),學(xué)校無(wú)一例丟失票據,不規范用票等現象發(fā)生。

  三、年檢繳銷(xiāo)情況。

  通過(guò)開(kāi)展票據年檢工作,夯實(shí)了單位票據管理基礎工作,讓領(lǐng)導全面地掌握了學(xué)校票據管理的基本情況,促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”,切實(shí)做到每期送票到財政局檢查。

  總之,學(xué)校做到發(fā)現假財政票據的給予嚴厲批評教育,絕不使用假財政票據;財政票據專(zhuān)柜、財政票據發(fā)售、核銷(xiāo)原始記錄在冊,已使用票據的全部回收到財政局繳銷(xiāo)并記錄,嚴格做到“驗舊供新”,學(xué)校的票據臺帳健全。

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