財務(wù)的自查報告
財務(wù)自查報告(一)
全市清理銀行賬戶(hù)和“小金庫”及非稅收入工作會(huì )議后,市清理檢查辦公室加強領(lǐng)導,加大宣傳力度,扎實(shí)開(kāi)展工作。各縣區、市直各單位領(lǐng)導重視、認真組織、嚴格按照文件要求,及時(shí)召開(kāi)本部門(mén)、本單位清理工作會(huì )議,學(xué)習傳達文件精神,對自查工作進(jìn)行了布置,自查階段取得一定成效,F將自查情況匯報如下:
一、認真開(kāi)展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實(shí)開(kāi)展工作。
一是加強宣傳。對工作進(jìn)展情況及時(shí)進(jìn)行報道,發(fā)了3期簡(jiǎn)報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶(hù)和“小金庫”及規范非稅收入】舉報電話(huà),使單位清楚、群眾了解,讓社會(huì )公開(kāi)監督,F已接到舉報電話(huà)4起,對2起及時(shí)進(jìn)行了處理,2起在處理過(guò)程中。宣傳了清查政策,營(yíng)造了清查氣氛,促進(jìn)了工作開(kāi)展。
二是嚴格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作,要求各單位及時(shí)召開(kāi)所屬二級機構負責人會(huì )議,要求每個(gè)單位要本著(zhù)對工作高度負責的態(tài)度,一把手負總責,分管領(lǐng)導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會(huì )議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的情況認真清理,如實(shí)申報,絕不能走過(guò)場(chǎng)。
三是認真審核。對各單位申報情況,依據政策法規和清理要求,逐單位、逐項目、逐數據進(jìn)行認真全面核實(shí)把關(guān),對上報項目不全、數字不清的,要求重新填報,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車(chē)輛檢測收費、超限運輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時(shí)上交財政專(zhuān)戶(hù)。
四是強化督導。督導各單位按要求按時(shí)上報,清理辦公室根據各單位上報情況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務(wù)科長(cháng)進(jìn)行了談話(huà),要求其進(jìn)一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶(hù)、“小金庫”及非稅收入情況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區進(jìn)展情況進(jìn)行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會(huì )議精神,行動(dòng)迅速,及時(shí)開(kāi)展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見(jiàn)成效
市直各單位按照通知要求,明確專(zhuān)人負責,對本單位設立的賬戶(hù)、賬戶(hù)余額和非稅收入進(jìn)行認真清理,如實(shí)填報。大多數單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報,個(gè)別單位沒(méi)按時(shí)上報自查情況。
1、銀行賬戶(hù)、“小金庫”申報情況:
截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶(hù)339個(gè),上報解凍帳戶(hù)申請122個(gè),經(jīng)審批,現已解凍104個(gè)。沒(méi)有一個(gè)單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報情況:
截止6月16日,上報自查報表的有75個(gè)一級機構、182個(gè)二級單位,還有6個(gè)一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬(wàn)元,未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬(wàn)元,未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。2007年1月—2008年4月份,未納入財政管理xxxx萬(wàn)元。據了解,仍有個(gè)別單位的一些收入沒(méi)有上報,需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:....;
三、存在問(wèn)題
一是個(gè)別單位重視不夠,不按時(shí)上報;沒(méi)上報單位有:政法委、市直機關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無(wú)委會(huì )。
二是有的.部門(mén)沒(méi)有及時(shí)召開(kāi)會(huì )議,工作進(jìn)度慢;三是有漏報、瞞報、不如實(shí)上報現象。
四、下步打算
(一)對沒(méi)有上報的單位,查明原因,做到不漏一個(gè)單位。建議首先檢查不按時(shí)上報自查報表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區的督導檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作,及時(shí)通報檢查進(jìn)展情況,及時(shí)宣傳縣市區和單位好的經(jīng)驗做法。
(四)進(jìn)行全面檢查,F已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組,明確檢查范圍和內容,分配工作任務(wù),嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細致檢查。
財務(wù)自查報告(二)
我公司積極組織,認真開(kāi)展自查,現就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
【財務(wù)的自查報告】相關(guān)文章:
財務(wù)自查報告12-13
財務(wù)自查報告10-23
財務(wù)自查報告05-13
財務(wù)自查報告11-04
財務(wù)的自查報告07-26
工會(huì )的財務(wù)自查報告04-13
工會(huì )財務(wù)自查報告04-30
學(xué)校財務(wù)自查報告04-28
小學(xué)財務(wù)自查報告01-30