成人免费看黄网站无遮挡,caowo999,se94se欧美综合色,a级精品九九九大片免费看,欧美首页,波多野结衣一二三级,日韩亚洲欧美综合

醫院物資管理制度

時(shí)間:2023-08-31 18:23:07 制度 我要投稿

醫院物資管理制度優(yōu)選15篇

  現如今,各種制度頻頻出現,制度泛指以規則或運作模式,規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?以下是小編整理的醫院物資管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

醫院物資管理制度優(yōu)選15篇

醫院物資管理制度1

  一、凡醫院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品衛生材料、醫療器械和圖書(shū)外),均由后勤保障部統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節約使用;

  二、負責管理的財產(chǎn)、物資,應建立健全帳目,指定專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜;

  三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送后勤保障部,經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務(wù)計劃進(jìn)行購買(mǎi),按計劃供應,實(shí)行送貨上門(mén)。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新;

  四、各種物品、被服的`報廢,要辦理報廢手續。對報廢物資要妥善處理。醫院的財產(chǎn)物資,任何人不得私用。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢,及財產(chǎn)物資變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥,須根據具體情況,經(jīng)科室評議,由后勤保障部審核轉院領(lǐng)導報主管部門(mén)批準處理,不得擅自處理;

  五、各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷(xiāo)工作。

醫院物資管理制度2

  一、凡購進(jìn)一切公用物資,必須經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續,方可記賬、領(lǐng)用。

  二、庫房驗收時(shí),對數量、質(zhì)量、規格等應認真檢查,并做到發(fā)票與實(shí)物相符,否則,不予入庫。

  三、各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品,一律不得驗收入庫。

  四、驗收新購物品不得與私人物品調換,或以領(lǐng)物單作驗收、入庫。

醫院物資管理制度3

  1.物資采購、出入庫管理

  1.1科室根據工作需要需購買(mǎi)物品時(shí),由申請人填寫(xiě)《購買(mǎi)物品申請單》,經(jīng)總務(wù)科長(cháng)審核、主管院長(cháng)批準后,交采購員采購。

  1.2購買(mǎi)回來(lái)的物品交倉管員按《購買(mǎi)物品申請單》進(jìn)行驗收,驗收合格后由采購員填寫(xiě)《物資入庫驗收單》辦理入庫。

  1.3物資不合格時(shí),由采購員負責辦理退換,再次驗收合格后方可辦手續如庫。

  1.4倉管員應對出入庫物品及時(shí)登賬,對庫存物品,每季度清點(diǎn)一次,做到賬物相符。

  1.5入庫物品應分類(lèi)存放,做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

  1.6各科室領(lǐng)取物品時(shí),應填寫(xiě)《物資材料領(lǐng)用單》,并經(jīng)科室負責人審批,倉管員依據領(lǐng)用單發(fā)貨,領(lǐng)用人在單上簽名確認。

  1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。

  2.水電及維修管理

  2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

  2.2接到各科室送來(lái)的《維修申請單》,要及時(shí)趕到現場(chǎng),如有多處維修,應按輕重緩急酌情處理。如為電話(huà)通知,應先維修后填單。

  2.3每次安裝或維修完畢,須填寫(xiě)《維修申請單》,寫(xiě)清楚修理的項目、用料、名稱(chēng)、規格和數量,并由接受維修的病區或部門(mén)負責人簽名確認后,交總務(wù)科保存。

  2.4保證24小時(shí)水、電供應正常,當需要發(fā)電時(shí)應按《發(fā)電機房操作規程》操作。

  2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進(jìn)行作業(yè),保證污水處理后達到排放標準。

  2.6總務(wù)科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機房、污水處理站、供水及照明系統,以確保運行正常。

  3.電梯、空調、綠化及清潔管理

  根據后勤保障社會(huì )化的改革精神,醫院電梯、空調、綠化、保潔,二次供水設施的清洗消毒,醫療廢物的.回收,污水監測均采用對外承包,具體按承包合同進(jìn)行管理。

  4.氧氣和氮氣的管理

  4.1醫療用的氧氣和氮氣由總務(wù)科負責采購,采購人員依據使用科室的《請領(lǐng)單》,在經(jīng)過(guò)國家相關(guān)部門(mén)批準的單位定點(diǎn)采購。

  4.2供氣單位送來(lái)的氧氣和氮氣由總務(wù)科驗收合格并辦理手續后送到各使用科室。

  5.救護車(chē)及辦公用車(chē)

  5.1救護車(chē)駕駛員實(shí)行24小時(shí)輪值制度,當值駕駛員不得擅自離崗,要確保突發(fā)性事故發(fā)生時(shí)醫療救護隨時(shí)出車(chē),并在上級衛生行政部門(mén)的統一安排下,承擔社區醫療救助任務(wù)。

  5.2救護車(chē)由醫務(wù)科負責派遣,辦公用車(chē)由院辦公室派遣。

  5.3車(chē)輛管理維護由總務(wù)科負責。

醫院物資管理制度4

  一、認真貫徹執行醫院的經(jīng)濟政策和各項規章制度,遵守財經(jīng)紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害醫院集體利益。

  二、加強計劃管理,通過(guò)會(huì )計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃,由分管領(lǐng)導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作,防止積壓為標準。

  三、一切物資入庫時(shí)必須在規定時(shí)間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質(zhì)量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的.物資設備、說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數量、規格不符時(shí)不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

  四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,既

 、偃澹阂幐袂、材質(zhì)清、數量清;

 、趦升R:庫容整齊、擺放整齊;

 、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱(lèi)或設備的庫號、架號、格號、位號存放;

 、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不過(guò)期。

  五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表,月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規定,帳物相符。報表要準確并與財務(wù)相符。

  六、物資發(fā)放須按計劃執行并且有一定批準手續,不符合手續的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

  七、各科室使用的物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理,嚴格物資領(lǐng)用制度。物資出入要有一定手續,建立臺帳,做到合理使用,杜絕浪費。

  八、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息,根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質(zhì)、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。

  九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經(jīng)紀律,不允許有損公肥私的現象存在。做到無(wú)計劃不采購,質(zhì)量規格不明不采購,價(jià)格不合理不采購。采購物資做到及時(shí)、準確、質(zhì)量高。

  十、庫存物資必須按規定合理?yè)p耗。低質(zhì)易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報,經(jīng)財務(wù)、審計等部門(mén)查看、審核后報分管院長(cháng)審批后報廢,由財務(wù)科處理賬務(wù)。如有損耗,查明原因寫(xiě)出報告,經(jīng)院長(cháng)審批后做賬務(wù)處理。

  十一、嚴格執行倉庫崗位責任制,無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入庫內,庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節輕重給予嚴肅處理。

  十二、物資出入庫必須點(diǎn)數、過(guò)稱(chēng),做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質(zhì)、短缺等現象。

醫院物資管理制度5

  為了加強項目部度汛儲備物資的管理,發(fā)揮好度汛物資在防洪期間的作用,根據我部實(shí)際,制訂本制度。

  一、根據“安全第一,常備不懈,以防為主,全力搶險”的度汛工作方針,為滿(mǎn)足度汛搶險需要,項目部度汛物資按度汛方案規定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作,由安全文明辦公室負責。

  二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專(zhuān)人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領(lǐng)用制度。倉庫管理要做到帳物相符,堆放整齊,存取方便,安全可靠。

  三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的`實(shí)際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是:砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵锨100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減,由度汛辦公室提出,報監理批準后實(shí)施。

  四、度汛儲備物資必須專(zhuān)物專(zhuān)用,未經(jīng)度汛辦公室批準同意,任何科室和個(gè)人不得動(dòng)用。

  五、項目部度汛儲備物資調用,由使用部門(mén)(或個(gè)人)根據領(lǐng)用制度,向項目部度汛辦公室提出申請,經(jīng)批準后,由度汛辦公室物資管理員發(fā)調撥指令。管理人員接令后,應做到及時(shí)核發(fā),并確保品種、數量無(wú)誤。若情況緊急,可電話(huà)聯(lián)系報批,然后完善手續。電話(huà)報批,先用后辦的,由辦公室負責督促使用單位(或部門(mén))補辦手續,確保調令齊全,便于年終結算。

  六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束后,應組織回收使用單位(或部門(mén))未用完的物資,并辦理好手續,作為結算依據。對于非汛期借用的物資,由辦公室負責按期回收入庫,并確保物資完好;厥瘴镔Y的維修保養,由辦公室負責。

  七、項目部度汛搶險使用的物資,由辦公室負責核銷(xiāo)。

  八、度汛儲備物資每年年終復核一次。根據實(shí)際需要,由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃,報財務(wù)部批準后實(shí)施。

  十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價(jià)款結算情況。

  本制度自公布之日起執行。

醫院物資管理制度6

  第一章、總則

  第一條、為了規范我院物資采購管理工作,提高采購資金的使用效益,完善物資設備采購管理監督機制,保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規,特制定本制度。

  第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬(wàn)元之間,包括后勤服務(wù)、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。

  第三條、采購活動(dòng)必須遵守(循)國家相關(guān)法律、法規及行業(yè)規范。各參與部門(mén)都要廉潔自律,各盡其職,主動(dòng)配合,協(xié)調支持,努力提高工作效能。

  第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn),力求節約,反對浪費,廉潔、高效履行職責。

  第五條、各項采購工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選定符合使用要求、性?xún)r(jià)比較高的物資設備。

  第六條、采購工作程序應注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著(zhù)“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。

  第二章、采購組織機構的設立及職責

  第七條、采購組織機構

  成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構,組長(cháng)由院長(cháng)擔任,副組長(cháng)由分管副院長(cháng)和黨支部書(shū)記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是:

  1、制定并審議各類(lèi)物資設備采購招標規章制度和有關(guān)招標文件。

  2、協(xié)調、指導全院招標工作。

  3、受理招標工作的投訴。

  醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科,負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調工作,其具體工作內容是:

  1、執行領(lǐng)導小組的決議,向領(lǐng)導小組報告工作的進(jìn)展情況。

  2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購;設備科主要負責醫療耗材設備等的采購;信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。

  3、代表醫院與有關(guān)招標代理機構或行政監督部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。

  4、組織管理招標活動(dòng)。組織擬定招標文件商務(wù)內容及委托編制標底;匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項;整理招標會(huì )議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔;負責發(fā)放中標通知書(shū)。

  5、辦理領(lǐng)導小組授權的其它有關(guān)招標事務(wù)。

  辦公室下設采購組織機構,采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作,各負其責,密切配合開(kāi)展各項采購工作。

  第八條、各相關(guān)(成員)部門(mén)的職責

  采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。

  各部門(mén)的主要職責如下:

  1、后勤科、設備科、信息科:擔任牽頭單位,履行領(lǐng)導小組辦公室職責。

  2、審計科、價(jià)格科:協(xié)同牽頭單位,參與擬訂采購工作方案;監督采購(按照相關(guān)政策法規)和醫院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責;根據需要參與相關(guān)驗收工作;監督檢查合同履行情況。

  3、使用科室:對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責;有權向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對標的物的品種、規格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議;主持或參與相關(guān)驗收工作。

  4、財務(wù)科:負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理;對醫院確定購置物資設備的計劃項目,要合理安排好資金,落實(shí)采購項目的經(jīng)費到賬,對采購活動(dòng)的計劃資金使用負責;參與合同付款條款擬定。

  5、審計科:全程監督物資設備采購活動(dòng);參與相關(guān)驗收工作。

  6、工會(huì ):及時(shí)反映協(xié)調群眾意見(jiàn)和建議;對采購工作程序及運作情況進(jìn)行監督、建議或質(zhì)疑。

  7、其他部門(mén):參與相關(guān)的采購招標工作,對采購工作小組決議承擔相應責任。

  第九條、采購工作小組的設立

  依據采購設備的內容和性質(zhì),采購工作小組由醫院相關(guān)部門(mén)和科室臨時(shí)組建,實(shí)行組長(cháng)協(xié)調下的部門(mén)代表分工負責制,在醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開(kāi)展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制,保證采購任務(wù)如期完成。

  醫院采購工作小組具體包括:詢(xún)價(jià)談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單,報請醫院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務(wù)的具體情況確定,一般為三人以上單數(含三人)。

  1、詢(xún)價(jià)談判采購:符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規定執行,不具備招標條件的應設立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組,以競爭性談判、詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行。

  2、考察:采購工作小組可根據工作需要組建考察組?疾旖M對采購工作小組負責,職能是負責考察、并提交考察報告。

  3、評標:對于招標采購活動(dòng),可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組,評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結果。

  第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權利和責任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權,并承擔相應責任。

  第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結果負責,參與相關(guān)的驗收工作。

  第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則

  1、以滿(mǎn)足設計和使用要求為前提,依據審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級,力求節約。

  2、投標報價(jià)口徑一致,質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重,同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù),綜合評議比較。

  3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,貫徹“合理低價(jià)中標”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下,優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶(hù)。

  4、小組應在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會(huì )簽完成認定有效。

  第三章、采購活動(dòng)的運作方式

  第十三條、物資采購活動(dòng)按照競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)、政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式選定供應商。

  第十四條、醫院后勤服務(wù)、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類(lèi)物資設備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),應結合本部門(mén)職能特點(diǎn)協(xié)助醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室,建立常用物資設備“采購資源信息庫”。

  采購資源信息庫除準確反映供應商資質(zhì)信譽(yù)情況外,還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下,采購資源信息庫中同種類(lèi)商品至少應保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選,動(dòng)態(tài)管理。

  第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備,要按照國家有關(guān)要求,會(huì )同醫院有關(guān)部門(mén)制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求,防止借采購項目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的行為。

  第四章、采購工作程序

  第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序,主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節。

  第十七條、物資設備采購立項

  物資設備使用單位應根據實(shí)際需要,在對市場(chǎng)狀況充分調查了解的基礎上,填報《物資采購申請表》,報醫院物資設備采購相關(guān)科室。

  物資采購申請表通常應包括的基本內容:申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規格型號、需求數量、預算價(jià)格依據、預算金額等。

  第十八條、邀請供應商

  采購計劃確定后,醫院物資設備采購相關(guān)科室應采取適當方式發(fā)布需求信息,吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應商參與報價(jià)。一般情況下,應以投標報價(jià)書(shū)的方式向供應商提出投標報價(jià)要求,并采取密封方式進(jìn)行投標報價(jià),保證運作過(guò)程公平、公正。

  第十九條、供應商的資格審查

  醫院物資設備采購相關(guān)科室應對供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應商資質(zhì)證明一般包括:營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。

  供應商有如下行為時(shí)應取消其資格:提供虛假資信材料,騙取合法供應商資格的;采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供其它不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;采取其他不正當競爭手段的。

  第二十條、供應商選定

  詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應成立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組,由三人以上單數組成。確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應商數量不得少于三家。一般情況下,應要求被詢(xún)價(jià)供應商進(jìn)行一(二)次性報價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應根據采購需求,綜合考慮質(zhì)量、服務(wù),按照合理低價(jià)原則最終確定供應商,并將結果通知被詢(xún)價(jià)的`其它供應商。

  第二十一條、合同審批

  訂立合同應嚴格履行規定的程序,一般應采取書(shū)面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實(shí)際情況確定。合同份額一般應至少一式四份,分交院辦公室、醫院物資設備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門(mén)和供應商。院內管理復印件有效。

  物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。

  凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同,未經(jīng)醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的,均為無(wú)效合同,當事人應承擔侵權責任。

  第二十二條、合同實(shí)施

  合同履行由物資設備采購相關(guān)科室監督實(shí)施,如出現不能或不能完全履行時(shí),應及時(shí)上報物資設備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失,包括形成補充合同或解除合同。

  第二十三條、物資設備驗收

  每項采購活動(dòng),貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實(shí)際情況針對供貨數量、規格型號、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面的情況組織初步驗收,填報《物資設備采購驗收單》,并在“驗收情況”欄內載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒(méi)有達到質(zhì)量要求時(shí),應做退貨處理。

  第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調,以“保證供應,保證質(zhì)量,最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設備采購付款手續時(shí),必須以合同條款、會(huì )簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。

  第二十五條、物資設備采購過(guò)程中形成的文件材料必須規范,各項內容要真實(shí)、準確、完整!拔镔Y采購申請表”、“詢(xún)價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗收單”和“會(huì )議紀錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料,分別由醫院物資設備采購相關(guān)科室及院辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)歸檔備案。

  第五章、紀律和監督

  第二十六條、紀律要求

  1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個(gè)人說(shuō)了算。

  2、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。

  3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。

  4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。

  第二十七條、主要監督內容

  1、采購審批或備案事項的執行情況;

  2、采購信息公告情況;

  3、采購方式、采購程序情況;

  4、采購合同的訂立和資金支付情況;

  5、對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況;

  6、有關(guān)法律、行政法規和規章制度的執行情況;

  7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。

  第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構監督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進(jìn)行監督,發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。

  第二十九條、醫院審計部門(mén)對1萬(wàn)元以上物資設備采購實(shí)施過(guò)程監督;對采購金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設備采購活動(dòng)參與對供應商的考察選定。采購活動(dòng)的監督方式由醫院審計部門(mén)根據情況需要確定。

  第三十條、醫院應定期對采購工作情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。專(zhuān)項檢查工作組應以相關(guān)職能部門(mén)為主干組成,檢查內容由醫院提出。

  第三十一條、下列行為屬于采購違規行為

  1、違反集體采購原則的;

  2、違反采購工作程序,規避監督檢查的;

  3、未按規定形成采購工作文書(shū)或歸檔備案的;

  4、向投標人透露其他潛在供應商有關(guān)情況的;

  5、接受供應商好處,謀取個(gè)人或小團體利益的;

  6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。

  第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責誰(shuí)簽字,誰(shuí)簽字誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn),認定為“認同意見(jiàn)”。

  第三十三條、對在物資設備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規及醫院規章制度,對國家和醫院利益造成損失的,醫院將追究有關(guān)責任人的責任。

  第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經(jīng)濟損失的,應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私,損害國家和醫院利益的,將視其情節,嚴肅處理。對構成犯罪的,提交司法機關(guān)查處。

  第六章、附則

  第三十五條、本制度適用于在院內正式立項,使用醫院資金進(jìn)行的各類(lèi)物資設備采購活動(dòng)。

  第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。

  第三十七條、對采購預算金額在1萬(wàn)元以下的物資設備,由采供部門(mén)組建的三人以上的采購工作小組完成,并參照本制度執行。采購預算金額達10萬(wàn)元以上的采購活動(dòng),由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購,有關(guān)資料報備應參照本制度進(jìn)行。

  第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。

  第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時(shí)作廢。

醫院物資管理制度7

  一、加強領(lǐng)導

  設立物資采購領(lǐng)導小組。由院長(cháng)、分管院長(cháng)和院辦、財務(wù)科、總務(wù)科及審計科負責同志組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

  二、采購原則

  1、采購品種:

  辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

  2、采購原則:

  采購物資必須根據我院的實(shí)際需求和財務(wù)支付能力,本著(zhù)勤儉節約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光集中采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選擇中標客戶(hù)。

  三、采購方式

  后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材,由總務(wù)科按上一年的'使用量對規格、型號、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷(xiāo)商,進(jìn)行定點(diǎn)采購。

  具體采購程序:

  (1)常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門(mén)上述物品的用量、品名、規格報總務(wù)科。

  (2)總務(wù)科收集、分類(lèi)整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導小組。并附各類(lèi)物品的歷史價(jià)格作參考。

  (3)物資采購領(lǐng)導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格,并發(fā)布集中采購信息,確定中標商家,經(jīng)公示后簽訂采購合同。

  (4)結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同,根據發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個(gè)月后,再付剩余的20%。

  四、采購要求

  1、總務(wù)科接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  2、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  4、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品,單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn),按醫院固定資產(chǎn)的購置辦法執行。

  五、采購物資的報銷(xiāo)

  物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收,做到賬實(shí)相符,再由總務(wù)科長(cháng)簽字,報分管院長(cháng)審核,最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。

  猜你喜歡:

  1.物資采購人員管理辦法

  2.鄉鎮衛生院勞動(dòng)紀律管理制度

  3.節假日期間醫院醫療安全管理規定

  4.物資采購人員管理規定

醫院物資管理制度8

  一、采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息,收集市場(chǎng)物資情況,預測市場(chǎng)供應變化,為醫院物資采購提出合理化建議。

  二、嚴把質(zhì)量關(guān),認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

  三、呆購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

  四、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經(jīng)紀律。

  五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的.性能、規格、型號等進(jìn)行考察,將結果與使用單位協(xié)商,擇優(yōu)訂貨。

  六、簽訂合同,必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  七、及時(shí)與庫房聯(lián)系,做到購貨迅速,減少運輸中轉環(huán)節,降低庫存量。

醫院物資管理制度9

  一、到庫房領(lǐng)取各種物資一律憑總務(wù)科簽發(fā)的“領(lǐng)物單”。無(wú)“領(lǐng)物單”,一律不受理。

  二、器具、器皿按標準配備后一般不能增加。因報損減少的,經(jīng)總務(wù)科長(cháng)批準,方可補發(fā)。

  三、領(lǐng)取相對固定的物品,如臉盆,暖瓶、隔離衣、各種工具等,交舊發(fā)新。

  四、庫房應堅持物資下送制度。

  五、科室領(lǐng)用的'物品質(zhì)量、規格不合格者,可在當天內到庫房退換。

醫院物資管理制度10

  (一)終端劃分

  按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務(wù)站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門(mén)診部,以及各病區各為一個(gè)終端的劃分原則,分別實(shí)施領(lǐng)用、發(fā)放和統計。

  (二)方法程序

  按照終端的劃分,規定專(zhuān)人,設置專(zhuān)人密碼,從各自終端輸入領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、數量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領(lǐng)科室進(jìn)行簽字交接。

  (三)常規物品下送時(shí)間

  1、衛生材料:周一至周五每天上午下送(領(lǐng)用單位在前一天下午輸入)。

  2、消耗品:每周二下午下送(領(lǐng)用單位在周一輸入)。

  3、辦公用品:每月25號下送(領(lǐng)用單位在24日前輸入)。

  4、急用物資:如倉庫無(wú)法安排人員下送時(shí),使用單位派人領(lǐng)取。

  (四)其他規定

  1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現場(chǎng)勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領(lǐng)出,待修理結束,使用科室確認簽字,修理人員將領(lǐng)料單交倉庫。

  2、工作服報領(lǐng)或新領(lǐng)手續

  (1)報領(lǐng)或新領(lǐng)工作服時(shí),本人首先向所在科室負責人提出申請,病區、門(mén)診向護士長(cháng),其余科室向科長(cháng)、主任申請,并填寫(xiě)《工作服報領(lǐng)(新領(lǐng))審批表》。

  (2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領(lǐng)用服裝的'名稱(chēng)、數量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規定時(shí)間到倉庫辦理相關(guān)手續。

  (3)倉庫保管員接到領(lǐng)用單位輸入的領(lǐng)用信息和《審批表》后,若無(wú)疑義,辦理相關(guān)手續;若有疑義,報請后勤管理科進(jìn)行審批后,按審批意見(jiàn)辦理。

  (4)本人直接從倉庫領(lǐng)取簽字。

  (5)工作服報領(lǐng)時(shí)間:每月的10號、20號、30號。

  3、如領(lǐng)用單位從終端輸入的物資名稱(chēng)、數量超出庫存而無(wú)法輸入時(shí),要及時(shí)同倉庫電話(huà)聯(lián)系,待購進(jìn)入庫后再輸入領(lǐng)取。

  4、新領(lǐng)、報領(lǐng)的物資,實(shí)行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領(lǐng)出手續。

醫院物資管理制度11

  為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領(lǐng)導

  1、成立醫院采購委員會(huì ),由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

  2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

  二、物資管理部門(mén)職責

  采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

  1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科;固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

  2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核,庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

  3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí),要堅持勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的.物資采購(一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的)可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià),由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施,按審批權限予以審批。

  3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。

  4、2000元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。

  五、采購程序

  1、計劃和立項:

 。1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。

 。2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn),報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后,由采購部門(mén)組織實(shí)施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后,及時(shí)交采購部門(mén)采購。

 。4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門(mén)按計劃采購。

  2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

  物資采購計劃立項后,采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告,并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據。

  3、招標、議標

  醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后,由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期,并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收,注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

  5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷(xiāo)

  物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字,報分管院長(cháng)審核,最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

  八、常規物資采購時(shí)限

  各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

  九、采購監督

  醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

醫院物資管理制度12

  一、認真執行計劃采購、驗收、領(lǐng)發(fā)規定和報損、報廢財產(chǎn)轉移制度。

  二、庫房做好按計劃采購,確保業(yè)務(wù)需要,一般物資庫存量2-3個(gè)月(緊俏商品例外)。

  三、經(jīng)常關(guān)心庫房?jì)任锲窋盗,熟悉進(jìn)貨渠道,確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管,做到先進(jìn)先出,防止積壓,浪費,嚴禁呆滯物資。

  四、庫存每半年盤(pán)點(diǎn)一次,年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據齊全、手續完備。

  五、庫房物品不經(jīng)科長(cháng)批準,不準私自發(fā)放。

醫院物資管理制度13

  1.庫房物資必須日結月算,年終全面盤(pán)點(diǎn)。

  2.認真執行采購、驗收、領(lǐng)發(fā)、登記等制度,做到帳物相符,帳帳相符,單據齊全,手續完整。

  3.保管員每月出物資盤(pán)點(diǎn)清單,報科長(cháng)審閱。

  4.物資堆放整齊,妥善保管,先進(jìn)先出,防止積壓。

  5.因工作失職,不負責任,違反醫院規定,造成財產(chǎn)損失,根據情節輕重,給予批評教育,處分或酌情賠償。

  6.凡屬使用太久,損壞財產(chǎn),經(jīng)有關(guān)人員(科主任,護士長(cháng))證明可免于賠償,但要填寫(xiě)報損單,經(jīng)科主任,護士長(cháng),有關(guān)領(lǐng)導批準,才能補領(lǐng)。

  7.無(wú)故遺失,損壞的財產(chǎn),棉織品、日用物資等,根據情節按物價(jià)的100%-50%賠償。

  8.遇有大批財物遺失或霉爛,質(zhì)量差等造成經(jīng)濟損失,除及時(shí)向領(lǐng)導匯報外,應檢查原因,追究責任。

醫院物資管理制度14

  1.醫院對各部門(mén)的物資實(shí)行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領(lǐng)用清單(須有科主任或護士長(cháng)簽名)發(fā)貨。

  2.計劃外急用物資由科主任,護士長(cháng)開(kāi)具相應領(lǐng)物單按規定領(lǐng)取。

  3.財產(chǎn)物資領(lǐng)用列入科室成本支出,倉庫會(huì )計按各科室領(lǐng)物單,將物資的價(jià)格、數量、金額等編制財務(wù)報表。

  4.倉庫管理人員倉庫會(huì )計要做好財產(chǎn)臺帳,每年對全院各科室,部門(mén)使用單位進(jìn)行一次財產(chǎn)清點(diǎn)核對。

醫院物資管理制度15

  為進(jìn)一步加強我院財產(chǎn)物資管理,保證財產(chǎn)物資的安全完整,切實(shí)降低運行成本,特制定了《財產(chǎn)物資管理辦法》,現印發(fā)給你們,請認真貫徹執行。

  一、范圍

  本辦法所指財產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。

  1、固定資產(chǎn):指一般設備單位價(jià)值1000元以上,專(zhuān)業(yè)設備單位價(jià)值在1500元以上,使用時(shí)間在一年以上,并在使用過(guò)程中保持原來(lái)物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。包括:房屋建筑物、專(zhuān)用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書(shū)及其他。

  2、材料:指單位為完成業(yè)務(wù)活動(dòng)購買(mǎi)、儲存的各種消耗性物資(不含藥品)。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標準的低值易耗品,如衛生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。

  二、管理部門(mén)及職責

  實(shí)行“統一領(lǐng)導、分級負責、歸口管理”。成立財產(chǎn)物資管理領(lǐng)導小組,其組成人員如下:

  組長(cháng):劉永生

  副組長(cháng):邵磊

  成員:王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人

  1、財務(wù)科:鑒于醫院目前的現狀,暫由院財務(wù)科負責全院財產(chǎn)物資的管理,配合院領(lǐng)導具體負責財產(chǎn)物資的行政管理和財務(wù)管理;

  2、庫房:負責財產(chǎn)物資的日常實(shí)物管理,包括財產(chǎn)物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤(pán)點(diǎn)等。

  3、采購小組:根據醫院審批的采購計劃,負責財產(chǎn)物資的`采購。

  4、各科室負責本科室范圍內的財產(chǎn)物資的使用、保養及日常管理。按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則,指定專(zhuān)人管理,做到定期清點(diǎn)實(shí)物,帳實(shí)相符。

  三、采購

  1、申請:各科室根據工作需要,提出采購計劃,填寫(xiě)采購申請表,科負責人簽字后報院辦公室。

  2、審批:院辦公室匯總各科室的采購計劃,于每周一中層班子會(huì )議集體研究同意后,經(jīng)院長(cháng)簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規定予以申報,并進(jìn)行可行性論證后方可審批采購。

  3、采購:醫院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購,要保證數量、質(zhì)量、規格、型號、性能與審批的采購計劃相一致,符合醫院業(yè)務(wù)活動(dòng)需要,防止積壓和浪費。

  四、入庫

  醫院采購的一切財產(chǎn)物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產(chǎn)物資在數量、品種、規格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃,以及及合同規定相符,認真過(guò)磅點(diǎn)數,同時(shí)在質(zhì)量方面,倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗,凡需由相關(guān)科室協(xié)助檢驗的,應由相關(guān)科室派技術(shù)人員負責檢驗。驗收時(shí)如發(fā)現數量短缺、型號規格不符或有質(zhì)量問(wèn)題等,及時(shí)通知采購人員與供貨單位聯(lián)系,要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質(zhì)量驗收無(wú)誤后,由庫房填寫(xiě)一式三聯(lián)入庫單(白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務(wù)部門(mén)留存),報院長(cháng)審批同意入庫后才能入庫、登賬,并將黃色財務(wù)聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務(wù)科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的,財務(wù)科據以登記固定資產(chǎn)總帳、明細帳和固定資產(chǎn)卡片。

  五、出庫

  各科室根據工作需要領(lǐng)用物資,必須提出申請,由庫房填寫(xiě)出庫單,經(jīng)財務(wù)科簽字同意后,方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發(fā)放物資,保管員不得擅自外借一切醫院物資。

  六、儲存管理

  財產(chǎn)物資在保管過(guò)程中,應按不同的規格、性能和形狀實(shí)行科學(xué)合理地擺放,以便于發(fā)放和查驗盤(pán)點(diǎn)。為了保證倉庫安全和防止物資變質(zhì),要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過(guò)程中,還需建立健全信息化檔案,及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況,發(fā)現物資接近儲備時(shí),及時(shí)提出采購計劃,審批后通知采購人員組織進(jìn)貨。

  七、清查盤(pán)點(diǎn)

  物資按月盤(pán)點(diǎn)、固定資產(chǎn)按季盤(pán)點(diǎn),年終進(jìn)行全面清查,檢查物資賬面數與實(shí)存數是否相符,檢查各種物資有無(wú)超儲積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧,應分析原因,分別情況及時(shí)處理。

  八、固定資產(chǎn)處置管理

  醫院對房屋建筑物、土地、車(chē)輛及單件(臺)帳面價(jià)值1000元以上的儀器設備的處置,須提出書(shū)面申請,填報《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置表》,經(jīng)主管部門(mén)審核同意后,報國有資產(chǎn)管理局會(huì )同縣財政局審批,財務(wù)科進(jìn)行報廢、報損等賬務(wù)處理;對規定標準以下的資產(chǎn)處置,由各科室提出處置申請,財務(wù)科組織論證后報縣衛生局審批,并抄報國有資產(chǎn)管理局、縣財政局備案,財務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理。

  九、其他事宜

  1、本辦法自發(fā)文之日起試行。

  2、本辦法未盡事宜,將在試行中逐步完善。

【醫院物資管理制度】相關(guān)文章:

醫院物資管理制度07-01

醫院物資采購管理制度優(yōu)秀02-01

醫院物資管理制度15篇02-13

醫院物資管理制度13篇02-04

醫院疫情防疫物資管理制度(精選7篇)05-20

醫院設備物資管理制度(通用11篇)05-23

醫院采供中心物資管理制度04-08

醫院物資采購制度03-20

物資管理制度08-24