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經(jīng)費使用管理制度

時(shí)間:2023-04-25 09:30:42 制度 我要投稿

經(jīng)費使用管理制度2篇

  在當下社會(huì ),制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編幫大家整理的經(jīng)費使用管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

經(jīng)費使用管理制度2篇

經(jīng)費使用管理制度1

  一、機關(guān)的各項經(jīng)費,堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用為主的原則。機關(guān)的包干經(jīng)費,由辦公室統一管理;有關(guān)業(yè)務(wù)處室的專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費,原則上歸口各處室管理,需要時(shí),有關(guān)處室提出意見(jiàn),商辦公室,可集中使用。

  二、機關(guān)各項經(jīng)費的使用,要例行節約,要嚴格執行各項財務(wù)管理制度。

  三、機關(guān)的差旅費、燃料費、印刷費、汽車(chē)修理費(在定點(diǎn)修理廠(chǎng)半年結算一次)、固定資產(chǎn)購置、會(huì )議費(含接待費)以及正常的`辦公用品購置費,一般由經(jīng)辦人簽名,寫(xiě)明用途,經(jīng)辦公室主任、分管財務(wù)部長(cháng)審核簽字后報銷(xiāo)。

  四、凡本部召開(kāi)或承辦的由部機關(guān)經(jīng)費支付的會(huì )議,應根據工作需要提出會(huì )議申請,按現行會(huì )議費規定擬定經(jīng)費預算,按審批權限批準后組織實(shí)施。部?jì)雀魈幨倚杞M織業(yè)務(wù)工作會(huì )議時(shí),由有關(guān)業(yè)務(wù)處室提出召開(kāi),辦公室協(xié)助,費用由辦公室統一結算。

  五、各處室專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費,經(jīng)處室負責人、分管部長(cháng)審核后,由辦公室統一報銷(xiāo)。大額支出應報告部長(cháng)或向部長(cháng)辦公會(huì )通報;對涉及全局性的支出項目需經(jīng)部長(cháng)辦公會(huì )議集體討論決定。

經(jīng)費使用管理制度2

  為了加強經(jīng)費使用管理,做到有章可循,規范手續,節約開(kāi)支,公平合理,根據有關(guān)政策規定,結合我局實(shí)際,特制訂本制度。

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  出差必須嚴格把關(guān),報銷(xiāo)從嚴掌握。局機關(guān)、事業(yè)單位工作人員出差,事先必須報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。差旅費的報銷(xiāo),嚴格按照臨財行[20xx]10號文件規定標準執行,出差途中的餐費一律不得報銷(xiāo)。

  出差伙食補助費,按自然天數計算,每人每天補助標準省外為25元,省內(出市)為15元,市內為9元。

  出差在外出租車(chē)費報銷(xiāo),省外每人每天15元,憑據報銷(xiāo);省內每人每天10元,憑據報銷(xiāo)。

  住宿費報銷(xiāo)標準:

  1、省外出差,每人每天150元;省內出差,每人每天120元;市內出差,每人每天100元。

  2、超過(guò)限額部分個(gè)人自負20%,特殊情況經(jīng)領(lǐng)導批準給予報銷(xiāo)。

  3、參加與工作對口的電大、函授、進(jìn)修、職稱(chēng)考試,需經(jīng)局領(lǐng)導批準,取得學(xué)歷和職稱(chēng)后,其學(xué)雜費方可報銷(xiāo),其住宿費按公差額度的50%,憑據報銷(xiāo),超過(guò)部份自負,不報出差補貼。

  出差人員報銷(xiāo),先由計財科審核后,再報有關(guān)領(lǐng)導審批。

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  招待費用開(kāi)支必須從嚴掌握,嚴格把關(guān)。根據工作需要,確需招待的,先填報《招待費審批表》,由辦公室統一安排,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。

  招待費標準一般控制在人均80元。接待來(lái)客應盡量安排在局食堂就餐。

  招待時(shí)盡量減少陪同人員,一般由局分管領(lǐng)導、科室負責人參加。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)及設備購置

  各類(lèi)固定資產(chǎn)和設備購置應由科室提出計劃,分管局長(cháng)同意,報局長(cháng)審批后,方可購置,并辦理入庫登記保管領(lǐng)用手續。每年由辦公室、計財科聯(lián)合進(jìn)行檢查核對。

 。ㄋ模┤粘^k公經(jīng)費

  各科室日常所需辦公用品,統一由辦公室訂出購置計劃,報經(jīng)局長(cháng)批準后,按計劃采購登記領(lǐng)用。

  臨時(shí)急用物品購置,須按財務(wù)報銷(xiāo)審批權限審批,方可購置登記領(lǐng)用。

  政治、業(yè)務(wù)學(xué)習資料和報紙、雜志訂購,根據上級規定和實(shí)際需要,從嚴從簡(jiǎn)掌握,經(jīng)局長(cháng)批準后訂閱,由各科室統一保管使用。

  各類(lèi)文件資料的郵資管理,由辦公室統一購買(mǎi)郵票,使用人按需登記領(lǐng)用。

  召開(kāi)各種業(yè)務(wù)、工作會(huì )議的,召集單位或召集人須事先提出開(kāi)支方案,報局長(cháng)審批。

 。ㄎ澹┽t藥費

  醫藥費報銷(xiāo)嚴格按規定標準執行。

 。﹦诒:透@

  勞保和福利的'發(fā)放,由局領(lǐng)導確定后,再發(fā)放。未經(jīng)批準的,一律不得擅自發(fā)放。

 。ㄆ撸┧虚_(kāi)支報銷(xiāo)票據,必須有三人(經(jīng)辦人、科室負責人、審批領(lǐng)導)以上簽字方可報銷(xiāo)。

 。ò耍└鞣N“規費”收入,嚴格按照規定標準收取。

 。ň牛┚謱偈聵I(yè)單位參照本制度執行。

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