- 相關(guān)推薦
財務(wù)報銷(xiāo)管理制度精
在我們平凡的日常里,我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編整理的財務(wù)報銷(xiāo)管理制度精,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
第一部分總則
第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務(wù)付款流程,倡導以企業(yè)利潤最大化為的目標,盡量降低費用消耗,開(kāi)源節流,合理控制費用支出,特制定本制度。
第二條本制度根據公司的相關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)屬性分類(lèi),將財務(wù)付款分為員工借款、工資支出、費用報銷(xiāo)、采購付款及專(zhuān)項支出等,以下按經(jīng)濟業(yè)務(wù)屬性分別說(shuō)明各項支出具體的財務(wù)報銷(xiāo)制度和報銷(xiāo)流程。
第二部分借款管理規定、流程
第一條借款管理規定
。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《借款審批單》按批準額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)及銷(xiāo)賬手續。
。ǘ┢渌R時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費、周轉金等,借款人員應及時(shí)辦理報帳,除周轉金外其他借款原則上應在辦理借款手續之日不允許跨月借支。
。ㄈ└黜椊杩罱痤~超過(guò)3000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
。ㄋ模┙杩罱Y清規定:
1、借款結清時(shí),應以實(shí)際發(fā)生的費用據實(shí)辦理費用報銷(xiāo)手續,以手續完備、審批無(wú)誤的費用報銷(xiāo)單為依據,辦理結清手續,多退少補。
2、借款使用用途發(fā)生完畢后,原則上應在5個(gè)工作日內辦理結清手續。自借款發(fā)生之日起超過(guò)30日未辦理結清手續視為逾期未還。
。ㄎ澹┙杩钗催者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個(gè)人借款從工資中扣回。
第二條借款流程
。ㄒ唬┙杩钊税匆幎ㄌ顚(xiě)《借款單審批單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)、用途、歸還日期等事項。
。ǘ⿲徟鞒蹋
主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復核→(副)總經(jīng)理審批→出納付款第六條審批權限
不超過(guò)5000元(含)的借款由部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、副總經(jīng)理審批,財務(wù)部門(mén)可付款;
超過(guò)5000元的借款由部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理審批,財務(wù)部門(mén)方可付款。
第三部分日常費用報銷(xiāo)制度及流程
第一條日常費用主要包括交通費、差旅費、誤餐費及聚餐費、通訊費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、低值易耗品及備品備件、培訓費、資料費等。
第二條費用報銷(xiāo)的一般規定:
。ㄒ唬﹫箐N(xiāo)人必須取得相應的稅務(wù)部門(mén)監制的發(fā)票或省級以上財政部門(mén)監制的行政收據等國家財稅法規認可的合法票據,原則上不接受收據等憑證。
。ǘ┵M用報銷(xiāo)的一般流程:
取得原始費用憑證→經(jīng)辦人填制報銷(xiāo)單→按規定粘貼原始憑證→填寫(xiě)報銷(xiāo)事項、時(shí)間、金額、所附原始憑證張數,經(jīng)辦人姓名等內容→本部門(mén)負責人審批→經(jīng)財務(wù)部管賬人員或會(huì )計主管人員審核→財務(wù)部門(mén)負責人審批→報公司(副)總經(jīng)理審批→出納付款
。ㄈ┏碛幸幎ㄍ,單筆費用不超過(guò)20xx元(含)經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)主管人員、財務(wù)負責人、主管副總經(jīng)理審批可報銷(xiāo),單筆費用超過(guò)20xx元的必須由部門(mén)負責人、財務(wù)主管人員、財務(wù)負責人、總經(jīng)理審批出納方可付款,相關(guān)人員不得蓄意將費用分解若干筆報銷(xiāo)。
。ㄋ模└笨偨(jīng)理費用須由總經(jīng)理審批同意后方可報銷(xiāo)。
。ㄎ澹╉氜k理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單。
。┨顚(xiě)報銷(xiāo)單應注意:根據費用性質(zhì)填寫(xiě)對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫(xiě),注明附件張數;金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費用內容或事由。
。ㄆ撸﹫箐N(xiāo)3000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款,每周一及周四為財務(wù)報銷(xiāo)日。
第三條各項費用報銷(xiāo)標準
。ㄒ唬┙煌ㄙM:
1、公司員工在中山市內出差辦事,應盡量選擇乘坐公司車(chē)或公交車(chē),原則上不提倡乘坐出租車(chē),如確因工作需要乘坐出租車(chē)的,應事先請示部門(mén)負責人,并在報銷(xiāo)單上注明已請示領(lǐng)導。
2、報銷(xiāo)時(shí)出租車(chē)票不得連號。
3、發(fā)生交通費用,應立即填寫(xiě)報銷(xiāo)單。如頻繁外出,可與財務(wù)部門(mén)協(xié)商,每周報銷(xiāo)壹次。
4、如乘坐出租車(chē),須取得稅控出租車(chē)票,報銷(xiāo)人應在稅控車(chē)票的背面寫(xiě)上起止地點(diǎn)并簽名。手撕發(fā)票一律不予以報銷(xiāo)。
。ǘ┎盥觅M:
1、差旅費報銷(xiāo)標準:
職務(wù)
交通工具住宿標準伙食標準
外埠市內交通費用
一般員工火車(chē)硬臥/高鐵二等票120元/天
30元/天
30元/天
部門(mén)負責人火車(chē)硬臥/高鐵二等票150元/天
40元/天
40元/天
總經(jīng)理助理
飛機
200元/天
50元/天
50元/天
總經(jīng)理及以上飛機
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
注:如去北京、上海、廣州、深圳等一線(xiàn)城市或省會(huì )城市出差住宿費及伙食費標準可上浮20%內據實(shí)報銷(xiāo),但應由總經(jīng)理簽名同意。
2、出差住宿費用報銷(xiāo)時(shí)須提供住宿發(fā)票,以實(shí)際的發(fā)生額據實(shí)報銷(xiāo)。實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
3、實(shí)際出差天數的計算:以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間至返回時(shí)間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。
4、出差期間的伙食費、交通費實(shí)行包干制。根據實(shí)際出差天數,在公司費用報銷(xiāo)標準內據實(shí)報銷(xiāo)。特殊情況:如無(wú)相關(guān)票據,可按標準內以其他財務(wù)部門(mén)認可的發(fā)票領(lǐng)取補貼。
5、出差期間由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6、工作人員趁出差之便,事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準就近回家探親辦事的,其繞道車(chē)、船費按照出差直線(xiàn)標準報銷(xiāo),超支部分自理。如繞道車(chē)船費少于直線(xiàn)單程車(chē)船費的可憑票據按實(shí)報銷(xiāo)。繞道和在家期間的伙食補助費,公司不予計發(fā)。未經(jīng)批準,擅自回家探親辦事的,其繞道車(chē)船費、住宿費和市內交通費一律不予報銷(xiāo),不予計發(fā)回家期間的伙食補助費。
7、工作人員外出參加會(huì )議、培訓等,已享受會(huì )議舉辦方提供餐飲的,公司不再報銷(xiāo)會(huì )議期間的伙食補助費;已安排住宿的,公司不再報銷(xiāo)住宿費用。
8、工作人員不得借出差之便辦理個(gè)人事務(wù)及私人旅游等,否則,一切因此開(kāi)支的費用由個(gè)人自理。
9、中山市內出差不論時(shí)間長(cháng)短,均不發(fā)差旅補助。
10、出現虛列住勤天數、粘貼連號多報或虛假票據等事項,對當事人處以五至十倍罰款。
11、出差人員自返回公司當日起10日內,應到財務(wù)部門(mén)辦理差旅費審核及相關(guān)審批等報銷(xiāo)手續,并沖減相應借款。未在規定時(shí)間內辦理報銷(xiāo)手續的,公司財務(wù)部門(mén)應在最近一次發(fā)放的工資中扣除該出差人員的借款。
。ㄈ┱`餐費及聚餐費:
1、由于工作原因不能回家或不能在公司食堂就餐的,可憑單據據實(shí)發(fā)誤餐(中、晚餐)補助費:市內10元/餐,市外15/餐。
2、原則上公司內部人員聚餐標準:20元/人,超過(guò)標準應由副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批方可報銷(xiāo)。
。ㄋ模┩ㄓ嵸M:
業(yè)務(wù)員、采購員的通訊費按100元/月的標準進(jìn)行報銷(xiāo),享受話(huà)費補貼的員工應隨時(shí)接聽(tīng)公司或客戶(hù)的電話(huà)。否則取消當月的話(huà)費補貼。
。ㄎ澹┱写M:
招待費需由副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)。
。┪木、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò )配件等辦公費:
1、文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò )配件等物料用品一律由公司后勤部門(mén)統一采購,除專(zhuān)業(yè)器材之外,其他員工不得私自采購。
2、報銷(xiāo)時(shí)應附填寫(xiě)完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單,詳細列明所購商品的明細,倉管、結算部門(mén)的驗收證明方可報銷(xiāo)。 3、后勤部門(mén)應做好各部門(mén)的領(lǐng)用存登記,月末提供對賬單、領(lǐng)用明細表、領(lǐng)料單、報銷(xiāo)單等一起交財務(wù)部門(mén)。
。ㄆ撸┢(chē)費用:
1、辦事人員駕駛公司車(chē)輛發(fā)生的燃油費、路橋費、停車(chē)費、洗車(chē)費據實(shí)報銷(xiāo)。
2、辦事人員駕駛公司車(chē)輛發(fā)生的違規違章罰款、交通事故罰款及賠償等公司不予報銷(xiāo)。
。ò耍┢渌M用:
1、有預算標準的在預算標準內報銷(xiāo),沒(méi)有預算標準的根據實(shí)際需要據實(shí)支付。
第四部分工薪福利支出制度及流程
第一條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì )保險及各項福利等,此類(lèi)費用按照資金支出制度相關(guān)規定執行。
第二條工薪福利支付流程
。ㄒ唬┟吭2日前由人力資源部將上月經(jīng)公司(副)總經(jīng)理審批后人事資料(含工資支付標準、人員變動(dòng)、補貼、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì )保險、工資銀行卡號等信息)連同審核無(wú)誤的考勤資料轉交財務(wù)部、五金車(chē)間、組裝車(chē)間;
。ǘ┪褰疖(chē)間核算員、組裝車(chē)間核算員根據考勤及工資支付標準編制標準格式的工資表,并在每月4日前交財務(wù)部出納匯總、審核。
。ㄈ┴攧(wù)部出納根據辦公室管理人員的考勤及工資支付標準編制標準格式的工資表連同審核無(wú)誤的車(chē)間人員工資表在每月5日前交財務(wù)負責人審核。
。ㄋ模┌垂ば綄徟绦驅徟
1、車(chē)間人員工資:核算員編制工資表→車(chē)間負責人復核→財務(wù)部出納復核→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批2、辦公室人員工資:出納編制工資表→財務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批
。ㄎ澹┟吭略履┣坝韶攧(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工資;
。┟吭履┲皢T工到財務(wù)部領(lǐng)上月工資條;
。ㄆ撸┡R時(shí)及辭退、辭工人員工資支付流程同工資支付流程。
第五部分專(zhuān)項支出財務(wù)報銷(xiāo)制度及流程
第一條專(zhuān)項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢(xún)顧問(wèn)費用、廣告宣傳活動(dòng)費及其他專(zhuān)項費用等。
第二條軟件及固定資產(chǎn)購置報銷(xiāo)財務(wù)制度及流程。
。ㄒ唬┨顚(xiě)購置申請:按公司相關(guān)規定填寫(xiě)《合同評審表》附采購合同并報批。
。ǘ﹫箐N(xiāo)標準:相關(guān)的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。
。ㄈ┙Y賬報銷(xiāo):
1、資產(chǎn)驗收(軟件應安裝調試)無(wú)誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫或驗收手續,按規定填寫(xiě)報銷(xiāo)單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);
2、按費用報銷(xiāo)流程規定審批程序審批;
3、財務(wù)部根據審批后的報銷(xiāo)單以支票形式付款;
4、若需提前預付款,應按借款規定辦理借支手續,并在驗收合格后5個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)手續。
第六部分材料款的付款程序
第一條材料款分為現金結算的材料款及到期結算的應付賬款。
第二條現金結算部分采購款的支付,比照費用報銷(xiāo)流程辦理審批手續,附采購訂單、入庫單、發(fā)票等原件辦理審批手續后付款。
第三條附信用條件(即掛賬)結算的供應商貨款審批結算流程:財務(wù)部應付會(huì )計編制《應商貨款到期明細表》→財務(wù)經(jīng)理審核→(副)總經(jīng)理審批→出納付款
第四條每月5日下午下班前需向總經(jīng)理提交《應商貨款到期明細表》,每月10日前支付到期供應商貨款。
第五條若當月因資金原因,對己作計劃安排但實(shí)際未付貨款的部分供應商,則在下月安排采購資金時(shí)優(yōu)先安排支付,以此類(lèi)推。
第七部分附則
第一條本制度修改、解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。
【財務(wù)報銷(xiāo)管理制度精】相關(guān)文章:
財務(wù)報銷(xiāo)管理制度05-01
學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)管理制度06-29
財務(wù)報銷(xiāo)管理制度通用02-09
財務(wù)報銷(xiāo)管理制度集合04-20