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文件管理制度

時(shí)間:2022-08-02 10:10:12 制度 我要投稿

文件管理制度匯編15篇

  在日常生活和工作中,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編為大家整理的文件管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

文件管理制度匯編15篇

文件管理制度1

  規范性文件管理辦法

  第一條:為提高我局規范性文件的質(zhì)量,確保規范性文件的合法性,保護行政管理相對人的合法權益,根據《行政許可法》的規定,結合本局實(shí)際,制定本辦法。

  第二條:本局依法制定,涉及管理相對人權利、義務(wù),具有普遍約束力并可反復適用的規定、辦法、細則、決定、通告等文件的起草、審查、備案、登記、公布,適用本辦法。

  下列文件不適用本辦法:

 。ㄒ唬┎渴鸸ぷ,規范本機關(guān)、本系統內部工作的文件;

 。ǘ⿻(huì )議紀要。

  第三條:規范性文件資料應貼合下列規定:

 。ㄒ唬┵N合法律、法規、規章的規定;

 。ǘ┵N合職權法定原則;

 。ㄈ┡cWTO原則或其他規范性文件相協(xié)調,無(wú)地方保護和行業(yè)保護的規定。

  第四條:規范性文件不得創(chuàng )設下列事項:

 。ㄒ唬┬姓S可;

 。ǘ┬姓聵I(yè)性收費;

 。ㄈ┬姓幜P;

 。ㄋ模┬姓䦶娭拼胧;

 。ㄎ澹┫拗苹蛘咛幏止、法人或者其他組織的法定權益;

 。┓、法規、規章規定之外的義務(wù)。

  第五條:法制辦負責對規范性文件進(jìn)行監督和管理(包括規范性文件的制定、審查、廢止、備案、清理、匯編等)。

  第六條:規范性文件原則上由業(yè)務(wù)工作機構指定專(zhuān)人負責起草。需報市政府或市人大批準的規范性文件,應由業(yè)務(wù)工作機構組織起草小組進(jìn)行起草。起草小組能夠吸納有關(guān)部門(mén)的人員、有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或社會(huì )團體的代表參加。

  第七條:規范性文件初稿構成后,應由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構將以下材料提交法制辦審查:

 。ㄒ唬┮幏缎晕募谋;

 。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f(shuō)明,包括必要性、可行性和主要解決的問(wèn)題;

 。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋。

  規范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的,還應供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說(shuō)明。

  第八條:法制辦應當在收到送審材料之日起7個(gè)工作日內提出審查意見(jiàn)。遇特殊情景,可再延長(cháng)7個(gè)工作日。

  第九條:法制辦按照本辦法第三條、第四條的規定,對規范性文件進(jìn)行審查并按下列規定處理:

 。ㄒ唬┵N合本辦法第三條、第四條規定的,簽署同意意見(jiàn)后轉局辦公室進(jìn)行文字把關(guān);

 。ǘ┧蛯彶牧喜毁N合本辦法第三條、第四條規定的,將送審材料退回負責起草的業(yè)務(wù)工作機構,并書(shū)面說(shuō)明理由;

 。ㄈ┧蛯彶牧现淮嬖诹⒎夹g(shù)問(wèn)題的,予以修改并簽署同意意見(jiàn)后轉局辦公室進(jìn)行文字把關(guān)。

  第十條:凡資料涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,經(jīng)局辦公會(huì )議討論決定或局長(cháng)批準后,由法制辦負責提交以下材料送市政府法制辦公室,由市政府法制辦公室按照有關(guān)規定進(jìn)行登記審查:

 。ㄒ唬┮幏缎晕募谋竞吞嵴垖彶榈墓ㄒ皇絻煞荩;

 。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f(shuō)明,包括必要性、可行性和主要解決的問(wèn)題;

 。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋;

 。ㄋ模┍静块T(mén)法制工作機構的書(shū)面意見(jiàn)。

  規范性文件資料與其他行政機關(guān)職責相關(guān)聯(lián)的,還應供給與其他行政機關(guān)協(xié)商情景的說(shuō)明。

  第十一條:凡資料不涉及本辦法第四條規定事項之一的規范性文件,由主管局領(lǐng)導審核經(jīng)局長(cháng)批準后簽發(fā),并應自發(fā)布之日起7個(gè)工作日內由法制辦將下列材料送市政府法制辦公室進(jìn)行備案審查:

 。ㄒ唬┮幏缎晕募谋竞吞嵴垖彶榈墓ㄒ皇絻煞荩;

 。ǘ┲贫ㄒ幏缎晕募恼f(shuō)明,包括必要性、可行性和主要解決的問(wèn)題;

 。ㄈ┲贫ㄒ幏缎晕募囊罁谋;

 。ㄋ模┍静块T(mén)法制工作機構的書(shū)面意見(jiàn)。

  負責起草規范性文件的業(yè)務(wù)工作機構應當在規范性文件發(fā)布后3日內將第一款第(一)、(二)、(三)項材料交法制辦。

  第十二條:規范性文件除按本辦法第九條、第十條規定交市政府法制辦進(jìn)行登記審查和備案審查以外,還應在發(fā)布之日起3日內由負責起草的業(yè)務(wù)工作機構將規范性文件文本一式五份交法制辦,由法制辦統一送市政府法制辦、市人大、上級質(zhì)監局等部門(mén)備案。

  第十三條:規范性文件應當自發(fā)布之日起30日內在本局網(wǎng)站上公開(kāi),亦可同時(shí)采取其他方式公開(kāi)。規范性文件在本局網(wǎng)站的公開(kāi)程序按照本局政務(wù)公開(kāi)的有關(guān)規定執行。

  第十四條:規范性文件應自發(fā)布之日起30日后施行。確因特殊情景,不立即施行將有礙于規范性文件正確施行的,可自發(fā)布之日起施行。

  第十五條:規范性文件目錄由法制辦按年編印發(fā)布,規范性文件按政府每屆任期匯編一本。

  第十六條:對違反本辦法的職責追究,按照《儀征市規范性文件制定與備案審查辦法》規定處理。

  第十七條:本辦法由揚州市儀征質(zhì)量技術(shù)監督局法制機構負責解釋。

  第十八條:本辦法自發(fā)布之日起施行。

文件管理制度2

  文件的收發(fā)、閱批、執行、催辦工作是醫院實(shí)施有效行政管理的重要途徑,各級領(lǐng)導和部門(mén)必須執行如下規定:

  1、由上級機關(guān)下發(fā)的各類(lèi)行政、政工、醫療科研教學(xué)和后勤等方面的下行文件,都應由醫院辦公室簽收登記,各職能部門(mén)和個(gè)人不能私自簽收保存文件。

  2、醫院辦公室主任負責對各類(lèi)收文的審閱,并按文件性質(zhì)送有關(guān)主管領(lǐng)導或部門(mén)傳閱和執行。院級領(lǐng)導批閱一般文件不超過(guò)三天,重要文件立即批閱。

  3、各職能部門(mén)對院領(lǐng)導批示文件應在規定時(shí)間抓好落實(shí),落實(shí)后應將執行情況與原文件一并返回院辦。

  4、院辦文秘人員負責對文件批轉及執行過(guò)程中的督促、檢查,有權對延誤工作的部門(mén)提出批評。

  5、執行文件批轉過(guò)程中的簽收、注銷(xiāo)規定,對丟失文件、延誤工作者應予批評,嚴重影響工作造成損失者向院領(lǐng)導提出處理意見(jiàn)。

  6、各類(lèi)文件在批轉過(guò)程中必須使用規定的紙張和筆(鋼筆、毛筆)書(shū)寫(xiě),字跡要工整。

文件管理制度3

  第一條文件的接收。收到文件后及時(shí)檢查、核對,在收文登記薄上分類(lèi)詳細登記,并注明密級。

  外出參加會(huì )議人員應將帶回的文件交機要室統一登記管理。

  第二條文件的保管。機要文件必需存放在保險柜中,由專(zhuān)人保管。去省委領(lǐng)取或消退文件應有專(zhuān)車(chē)接送,嚴防丟失。

  第三條文件的傳閱。機要文件由機要人員直接呈送。閱文者應及時(shí)閱示,并于當日退回機要室,不得橫傳,不得留存文件。

  第四條文件的借閱。借閱機要文件應當履行登記手續,閱文和傳達文件要嚴格按規定的范圍,不得擴大,不得將文件帶入無(wú)關(guān)場(chǎng)所,不得攜帶機要文件順便辦理私事,文件用后及時(shí)歸還。省軍級文件一律不外借。

  第五條文件的復制。嚴格執行上級部門(mén)復制國家秘密載體的管理規定。復制機要文件要履行審批手續。絕密級文件一律不得復制。其它文件復制必須經(jīng)分管領(lǐng)導批準。復制的文件視同原件管理。

  第六條文件的清退。省軍級、地市級文件每年按要求到上級發(fā)文單位進(jìn)行清退,其它機要文件要認真填寫(xiě)*中央、省委文件清退情況統計表,上報發(fā)文單位。

  第七條文件的立卷、歸檔。按照檔案法和相關(guān)規章制度及學(xué)校檔案工作的規定和要求,及時(shí)分類(lèi)立卷、歸檔,并辦理相關(guān)手續。

  第八條文件的銷(xiāo)毀。各單位(部門(mén))需要銷(xiāo)毀的文件資料交機要室統一辦理銷(xiāo)毀手續,禁止把文件、內部資料當廢品出售。由機要秘書(shū)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀單”,經(jīng)學(xué)校辦公室負責人簽批后方可送到省保密部門(mén)指定的文件銷(xiāo)毀站處理,必須2人押送,實(shí)行監銷(xiāo)。

  第九條文件的檢查。借出的文件及時(shí)檢查、催還。每學(xué)期末對外借文件進(jìn)行一次檢查催還工作,如發(fā)現有丟失文件情況,及時(shí)上報校保密委員會(huì )。

文件管理制度4

  為了更進(jìn)一步規范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實(shí)現公司全方位規范化管理的需要,特制定本制度。

  一、公司文件、資料應歸檔的范圍和歸檔分類(lèi)

  本公司文件、資料應歸檔分類(lèi)和歸檔范圍如下:

  1、行政類(lèi):本公司對內和對外已行文的規章制度、規定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函件、會(huì )議紀要。公司各類(lèi)證照。

  2、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi):公司規劃、年度計劃、經(jīng)營(yíng)情況、委托書(shū)、協(xié)議書(shū)、合同、項目方案等。

  3、人事類(lèi):勞動(dòng)人事檔案、勞動(dòng)工資檔案等。

  4、財務(wù)類(lèi):各種財務(wù)票證、票據,財務(wù)審計檔案,會(huì )計檔案,統計資料等。

  5、音像類(lèi):公司具有保存價(jià)值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。

  二、公司文件、資料歸檔的編制及編號

  公司文件、資料的歸檔編制和編號應遵循和符合:統一歸類(lèi)、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的大原則。遇有一案歸入多類(lèi)者應先確定其主要類(lèi)別進(jìn)行編號。

  1、本公司所有應歸檔的文件、資料,一律以韶關(guān)市新江控股資產(chǎn)營(yíng)運管理有限公司中的“韶新控”漢語(yǔ)拼音第—個(gè)字母, SXK冠以編號之首。

  2、公司文件、資料的歸檔分類(lèi)按本制度第一條進(jìn)行分類(lèi),代碼為: 1行政類(lèi); 2經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi); 3人事關(guān)類(lèi); 4財務(wù)類(lèi); 5音像類(lèi)。

  3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時(shí)間的先后,以百位數進(jìn)行歸編。

  4、公司文件、資料的歸檔,應根據文檔性質(zhì)的重要性和閱讀級別區分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“A”代表一般級,“AA”代表重要級,“AAA”代表機密級。

  “A”一般級文檔包含:公開(kāi)發(fā)布的公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展大綱、經(jīng)營(yíng)戰略和經(jīng)營(yíng)方針、各類(lèi)通知和通告、任命、年度總結和領(lǐng)導講話(huà)、一般性會(huì )議紀錄等。

  “AA”重要級文檔包含:公司重要會(huì )議紀要、重要經(jīng)營(yíng)項目及決策、經(jīng)營(yíng)合同、公司經(jīng)營(yíng)情況、重要項目資料、項目合同協(xié)議等,人事檔案薪資性檔案、勞動(dòng)合同,技術(shù)資料,財務(wù)資料等。

  “AAA”機密級文檔:內控的公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展大綱、經(jīng)營(yíng)戰略和經(jīng)營(yíng)規劃、經(jīng)營(yíng)項目及決策、戰略性的合作協(xié)議及其合同等。

  5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為: SXJKG-類(lèi)別-發(fā)布年號-歸檔序號-受密級。

  例如:將20xx年第—份歸檔的公開(kāi)發(fā)布的行政類(lèi)文件“公司某規章制度”歸檔,編制及編號為: SXK-1-20xx-001-A

  三、公司文件、資料檔案的的保管、調閱與移交

  1、巳歸檔的公司文件、資料,由總經(jīng)理辦公室統一編號后形成《文件檔案》,并根據《文檔》的重要性和相關(guān)性交相應部門(mén)的專(zhuān)管員保管。其中:股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )專(zhuān)項《文檔》由董事會(huì )秘書(shū)負責保管;人事專(zhuān)項《文檔》由人力資源部負責保管;財務(wù)專(zhuān)項《文檔》由財務(wù)會(huì )計部負責保管;其它《文檔》均由總經(jīng)辦指定專(zhuān)人負責保管。

  2、巳歸檔的公司文件、資料,由專(zhuān)管員負責填寫(xiě)《文檔管理登記冊》,并按指定專(zhuān)柜分類(lèi)進(jìn)行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲(chóng)蛀、防丟失。

  3、公司文件、資料檔案必須依照職務(wù)級別進(jìn)行調閱。調閱時(shí)須填寫(xiě)《文檔調閱申請單》。一般級公司文檔,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可調閱。重要級以上文檔,須經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準后方可調閱。機密級公司文檔,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可調閱。

  4、公司文件、資料檔案跨公司調閱,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可調閱,并僅限于文檔的查閱。

  5、公司文件、資料檔案移交時(shí)必須填寫(xiě)《文檔移交清冊》,《文檔移交清冊》一式三份,供移交雙方、總經(jīng)辦留存。

  四、公司文件、資料的歸檔保存期限

  1、永久保存:本公司章程、股東名簿、股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )會(huì )議記要、公司各類(lèi)證照、各級批文、印鑒、規章制度、不動(dòng)產(chǎn)所有憑證、債權債務(wù)憑證。公司規劃、年度計劃、年度經(jīng)營(yíng)總結、技術(shù)資料、長(cháng)期項目合同、年度財務(wù)會(huì )計報表、年度統計報表。勞動(dòng)人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。

  2、十五年保存:根據需要須保存的文檔。財務(wù)審計檔案,會(huì )計檔案,統計資料各種財務(wù)票證、票據等按國家相關(guān)規定執行。

  3、五年保存:期滿(mǎn)或巳解除的合同協(xié)議、完結后的項目方案、其它經(jīng)核定須五年保存的文檔。

  4、一年保存:部門(mén)工作計劃及其工作總結、完結后的部門(mén)請示報告、經(jīng)核定己完結且無(wú)必要保存的文檔。

  五、公司文件、資料檔案的銷(xiāo)毀

  1、原則上,應每年定期將超過(guò)保存期且無(wú)保保存價(jià)值的文檔進(jìn)行清理并銷(xiāo)毀。

  2、待銷(xiāo)毀的文檔由專(zhuān)管員填報《文檔銷(xiāo)毀申請單》,并經(jīng)相應批準人批準后,方可進(jìn)行銷(xiāo)毀。重要級以上文檔,須經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準后方可銷(xiāo)毀。

  機密級公司文檔,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可銷(xiāo)毀。

  3、銷(xiāo)毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫(xiě)《文檔銷(xiāo)毀登記表》。

  4、《文檔銷(xiāo)毀申請單》和《文檔銷(xiāo)毀登記表》各—式三份供申請部門(mén)、分公司、控股公司留存。

  六、其它

  本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實(shí)踐中不斷完善,過(guò)去凡與本制度不符合的相關(guān)制度和辦法以本制度為準。本公司以及屬下?tīng)I運公司和涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執行。各關(guān)聯(lián)公司可參照執行。

  本制度自簽發(fā)人簽字日起生效執行。

文件管理制度5

  機要文件是傳遞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府密級較高的文件,機要文件的管理要做到及時(shí)、準確、安全、保密。

  一、辦理程序

  (一)機要文件由機要人員簽收、啟封、核對、登記后,送辦公室主任提出擬辦意見(jiàn)報主要領(lǐng)導或主持工作的領(lǐng)導簽批,文件應于當日處理,電報、急件隨到隨處理。

  (二)按領(lǐng)導簽批的范圍進(jìn)行傳閱。

  (三)需辦理的,按局領(lǐng)導指示及時(shí)傳閱有關(guān)科室辦理。

  (四)歸檔,交上級部門(mén)。

  二、傳閱

  (一)傳閱文件要嚴格履行登記手續,按照文件閱讀范圍進(jìn)行傳閱。

  (二)機要人員要隨時(shí)掌握文件行蹤和傳閱進(jìn)度,避免中途積壓、漏傳、橫傳。

  (三)對局領(lǐng)導閱后所作的批示,要及時(shí)通知有關(guān)科室辦理,并做好機要文件管理,防止文件丟失。

  三、保密

  (一)機要人員要忠于職守,認真負責,嚴守保密規定,做到不該說(shuō)的不說(shuō)。

  (二)對于機要文件,要單獨存放,嚴加保管。

  (三)借閱機密、秘密級文件,需經(jīng)辦公室主任批準;絕密級文件一般不外借,確需借閱,需經(jīng)分管領(lǐng)導批準。

  (四)各級領(lǐng)導要嚴格執行領(lǐng)導保密規定,不得將涉密文件留在辦公室過(guò)夜或帶回宿舍閱讀。

  (五)涉密文件,不得復制或摘抄。

  四、歸檔

  (一)傳閱和辦理完畢的文件,應及時(shí)清理收回,分類(lèi)整理,堅持整潔、清潔。

  (二)凡參加會(huì )議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件,應及時(shí)送交機要室登記歸檔。

  (三)干部出差、調動(dòng)工作或離退休時(shí)必須將自我使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

  (四)機要人員按上級要求及時(shí)將機要文件收回。

文件管理制度6

  一、學(xué)院的公文均由董事長(cháng)、黨委書(shū)記或院長(cháng)簽發(fā)。

  1、學(xué)院對外公文、副處級(含副處級)以上干部的任免和內部重要的行政、財務(wù)、資產(chǎn)管理等公文由董事長(cháng)簽發(fā)。

  2、學(xué)院教學(xué)、科研、招生、學(xué)生管理、后勤服務(wù)管理和副處級以下干部的任免等內部公文由院長(cháng)簽發(fā)。

  3、學(xué)院黨委的公文由黨委書(shū)記簽發(fā)。

  二、學(xué)院公文擬稿與簽發(fā)程序:

  1、公文擬稿需經(jīng)學(xué)院領(lǐng)導同意或交辦。

  2、公文內容涉及其他部門(mén)和單位的,主辦單位或部門(mén)在擬稿前應與協(xié)辦單位商議形成共識。

  3、擬稿人對行文的目的與內容要了解清楚,所擬公文要條理清楚、簡(jiǎn)明嚴謹、文字規范。

  4、擬稿人擬稿后交部門(mén)或單位主要負責人審查文稿內容及其表述形式。其內容不得與國家法規、政策、政府有關(guān)文件和學(xué)院有關(guān)規定相抵觸。審查完畢簽字后轉交協(xié)辦單位負責人會(huì )簽;會(huì )簽者無(wú)論同意與否,均須用文字明確表述意見(jiàn)。

  5、會(huì )簽后的文稿由分管院領(lǐng)導進(jìn)行審核,并簽署審核意見(jiàn)。

  6、分管院領(lǐng)導審核后的文稿由院辦公室或黨委工作部進(jìn)行文字與格式審核,并簽署審核意見(jiàn)。

  7、院辦公室或黨委工作部審核文稿后按本制度第一條之規定送請有關(guān)領(lǐng)導簽發(fā)。

  8、簽發(fā)后的文稿由學(xué)院辦公室或黨委工作部負責編號、印制、蓋章和發(fā)送。其格式要符合公文規范;校對由擬稿人負責,做到準確無(wú)誤。

  9、未嚴格按程序辦理的文稿,院辦公室或黨委工作部不得受理。

  三、呈送上級的公文,其文件紅線(xiàn)左上方設置文號,右上方打印簽發(fā)人及其姓名;屬于“請示”類(lèi)文件,須在印鑒與日期的左下方,用括號打印聯(lián)系人姓名與電話(huà)號碼。

  四、部門(mén)公文由各部門(mén)擬稿、核稿、校對,由分管院領(lǐng)導審定簽發(fā)。格式審定和編號由院辦公室或黨委工作部負責(詳見(jiàn)下表)。

  注:

  1、共產(chǎn)黨員和教職工處分類(lèi)文件,由紀檢監察室擬稿,視錯誤程度和類(lèi)型分別用紀檢監察室、院紀委或院黨委、學(xué)院的文件公布(通知)。

  2、學(xué)生處分文件,由學(xué)生工作部擬稿,除勒令退學(xué)和開(kāi)除學(xué)籍的用學(xué)院文件外,其余用學(xué)生工作部的名義發(fā)文公布(通知)。

  3、凡為了規范統一,需用學(xué)院函頭紙打印下發(fā)的資料(文稿),不屬此列。

  附件2:

  文印管理制度

  一、學(xué)院文件資料的制發(fā)由辦公室統一管理。

  二、學(xué)院的文件、公函以及院領(lǐng)導交辦需印制的資料由文印室辦理;各部門(mén)需印制文稿的,按《公文簽發(fā)管理規定》中的程序完成審批后,由院辦公室繕印。未按規定程序辦理的,文印室不得印制。

  三、文印程序:

  四、文印室工作人員要加強政治與業(yè)務(wù)學(xué)習,增強職業(yè)道德素養,嚴守文件機密,不斷提高文印質(zhì)量。

  五、院辦公室要加強對文印室的管理,嚴格按規定程序辦文。

文件管理制度7

  1、目的

  規定本公司文件資料的編寫(xiě)、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動(dòng)以及適用外來(lái)文件的控制要求,確保公司各項工作正常開(kāi)展和保存必要的證據。

  2、適用范圍

  適用于本公司內部文件的編寫(xiě)、收發(fā)、控制及資料保管和外來(lái)文件的管理。

  3、職責

  3.1各職能部門(mén)負責工作文件的編寫(xiě)、收集和存檔。

  3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。

  3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。

  3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。

  4、相關(guān)文件

  《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

  《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

  5、工作程序和管理辦法

  5.1文件的產(chǎn)生

  5.1.1各相關(guān)部門(mén)根據工作需求編寫(xiě)文件。

  5.1.2總經(jīng)理助理對文件進(jìn)行審核。

  5.1.3總經(jīng)理審批通過(guò)的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。

  5.1.4辦公室對生效的文件印制,必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。

  5.2文件、資料的類(lèi)別

  5.2.1受控文件

  a)內業(yè)資料;

  b)圖紙資料;

  c)按照質(zhì)量體系的控制要求進(jìn)行管理的文件;

  d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規和外來(lái)文件;

  e)與服務(wù)過(guò)程有關(guān)的合同協(xié)議;

  f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶(hù)登記表等,屬于業(yè)主財產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

  管理與控制具體執行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

  5.2.2非受控文件

  與公司經(jīng)營(yíng)和服務(wù)工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應對其進(jìn)行分類(lèi)和編碼,以便于歸檔,根據目前公司現有的非受控文件,可分為:

  a)內行文、外行文:1

  b)未被質(zhì)量體系引用的外來(lái)文件:2

  c)與服務(wù)過(guò)程無(wú)關(guān)的合同協(xié)議:3

  d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規:4

  e)行業(yè)標準性文件:5

  f)照片、錄像帶:6

  g)電腦貯存:7

  5.3文件、資料目錄的索引號

  x-x.x-xx

  文件盒編號

  同號柜序列號

  文件柜編號

  文件類(lèi)別編碼

  5.4文件、資料歸檔與管理

  5.4.1各職能部門(mén)對各種工作文件進(jìn)行編寫(xiě)、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統一管理。

  5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

  5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應分門(mén)別類(lèi)包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時(shí)存檔,并建立[存檔備案資料目錄](méi)(qr-wd01-02-02),注明文件類(lèi)別、索引號、份數等,如用必要還應有內容說(shuō)明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調用、借閱文件、資料時(shí)易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。

  5.5文件、資料的發(fā)放

  5.5.1文件應按各職能部門(mén)工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數量、分發(fā)號等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對發(fā)放的文件進(jìn)行統計和檢查。

  5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過(guò)程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現文件誤發(fā)時(shí)應立即追回,同時(shí)作好文件的補救工作。

  5.6文件資料的調用、借閱與歸還

  5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號,并按時(shí)歸還和辦理歸還手續

  5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。

  5.6.3借閱的文件、資料歸還時(shí),辦公室應對文件資料是否完好進(jìn)行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應追究當事人的責任。

  5.6.4機密性文件的調用與借閱規定

  a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會(huì )決議,公司財務(wù)報表、法律訴訟文件等的調用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。

  b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規章制度、公司經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項審批文件等的調用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。

  c)c級機密文件資料:內業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規類(lèi)文件的調用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門(mén)負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。

  d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。

  e)業(yè)主(用戶(hù))因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場(chǎng)所的文件。

  f)外來(lái)單位借閱、調用文件、資料的限于國家執法部門(mén),如公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應檢驗和登記來(lái)訪(fǎng)單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。

  g)以上文件資料的調用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執行。

  5.7文件的復制、破損和丟失

  5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經(jīng)辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫(xiě)復印文件的名稱(chēng),復印數量,并簽名。

  5.7.2文件使用人應對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時(shí),應填寫(xiě)[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續。補發(fā)新文件時(shí)應收回破損文件,并應給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續原來(lái)文件分發(fā)號。

  5.8文件、資料的更新

  文件增加條款和更新時(shí)應及時(shí)更換,保證在使用處獲得有效版本。

  5.9文件的作廢與銷(xiāo)毀

  5.9.1內容不適用于公司運行或超過(guò)有效期限的文件,經(jīng)過(guò)總經(jīng)理過(guò)期審批后給予作廢或銷(xiāo)毀處理。

  5.9.2在分發(fā)過(guò)程中發(fā)現文件遺失或在使用過(guò)程中文件破損嚴重和丟失的,應向上級匯報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。

  5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷(xiāo)毀。文件銷(xiāo)毀處理時(shí)需兩個(gè)人進(jìn)行,一人實(shí)施,一人監督。

  5.9.4辦公室對于作廢和銷(xiāo)毀的文件,應在[作廢、銷(xiāo)毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷(xiāo)毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門(mén)書(shū)面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。

  6、使用的記錄表格

  序號

  名稱(chēng)

  編號

  存放地點(diǎn)

  存放時(shí)間

  1

  [印制文件登記表]

  qr--wd01--02--01

  辦公室

  一年

  2

  [存檔備案資料目錄](méi)

  qr--wd01--02--02

  辦公室

  長(cháng)期

  3

  [文件分發(fā)登記表]

  qr--wd01--02--03

  辦公室

  一年

  4

  [文件、資料借閱登記表]

  qr--wd01--02--04

  辦公室

  一年

  5

  [文件復印登記表]

  qr--wd01--02--05

  辦公室

  一年

  6

  [文件補發(fā)申請表]

  qr--wd01--02--06

  辦公室

  一年

  7

  [作廢、銷(xiāo)毀文件登記表]

  qr--wd01--02--07

  辦公室

  一年

  起草人:審核人:審批人:

  日期:日期:日期:

文件管理制度8

  (一) 消防安全教育、培訓制度

  1、每年以創(chuàng )辦消防知識宣傳欄、開(kāi)展知識競賽等多種形式,提高全體員工的消防安全意識。

  2、定期組織員工學(xué)習消防法規和各項規章制度,做到依法治火。

  3、對消防設施維護保養和使用人員應進(jìn)行實(shí)地演示和培訓。

  4、對新員工進(jìn)行消防培訓(主要是研發(fā)及品質(zhì)對設備的使用培訓)。

  5、因工作需要職員換崗前必須進(jìn)行再教育培訓(主要是研發(fā)及品質(zhì)對設備的使用培訓)。

  (二)防火巡查、檢查制度

  1、落實(shí)逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,落實(shí)巡查檢查制度。

  2、消防工作歸安全管理職能部門(mén)每日對公司進(jìn)行防火巡查。每月對公司進(jìn)行一次防火檢查并復查追蹤改善。

  3、檢查中發(fā)現火災隱患,檢查人員填寫(xiě)防火檢查記錄。

  4、檢查部門(mén)應將檢查情況及時(shí)通知受檢部門(mén),若發(fā)現本部門(mén)存在火災隱患,應及時(shí)整改。

  5、對檢查中發(fā)現的火災隱患未按規定時(shí)間及時(shí)整改的,根據獎懲制度給予處罰。

  (三)安全疏散設施管理制度

  1、公司應保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

  2、應按規范設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。

  3、應保持防火門(mén)、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風(fēng)、火災事故廣播等設施處于正常狀態(tài),并定期組織檢查、測試、維護和保養。

  4、嚴禁在營(yíng)業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。

  5、嚴禁在營(yíng)業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。

  (四)應急救援控制中心管理制度

  1、熟悉并掌握各類(lèi)消防設施的使用性能,保證撲救火災過(guò)程中操作有序、準確迅速。

  2、做好消防值班記錄,處理消防報警電話(huà)。

  3、按時(shí)做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的手續。

  4、發(fā)現設備故障時(shí),及時(shí)報告,并通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)修復。

  5、發(fā)現火災時(shí),迅速按滅火作戰預案緊急處理,并撥打119電話(huà)通知公安消防部門(mén)并報告部門(mén)主管。

  (五)消防設施、器材維護管理制度

  1、消防設施日常使用管理由安全管理部門(mén)負責,安全管理部門(mén)每日檢查消防設施的使用狀況,保持設施整潔、衛生、完好。

  2、消防設施及消防設備的技術(shù)性能的維修保養和定期技術(shù)檢測由安全管理部門(mén)負責,發(fā)現異常及時(shí)安排維修,使設備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。

  3、消防設施和消防設備定期測試:

 。1)煙、溫感報警系統的測試由安全管理部門(mén)負責組織實(shí)施,物業(yè)保安部參加,每個(gè)煙、溫感探頭至少每年輪測一次。

 。2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開(kāi)泵一次,檢查其是否完整好用。

 。3)正壓送風(fēng)、防排煙系統每半年檢測一次。

 。4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。

 。5)其它消防設備的測試,根據不同情況決定測試時(shí)間。

  4、消防器材管理:

 。1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進(jìn)行普查換藥。

 。2)安全管理部門(mén)專(zhuān)人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態(tài)。

 。3)對消防器材應經(jīng)常檢查,發(fā)現丟失、損壞應立即補充并上報領(lǐng)導。

 。4)各部門(mén)的消防器材由安全管理部門(mén)負責管理,并指定專(zhuān)人負責。

  (六)火災隱患整改制度

  1、各部門(mén)對存在的火災隱患應當及時(shí)報告消防安全負責人并予以消除。

  2、消防安全負責人在防火安全檢查中,對所發(fā)現的火災隱患進(jìn)行逐項登記,并將隱患情況書(shū)面發(fā)送各部門(mén)限期整改,同時(shí)要做好隱患整改情況記錄。

  3、在火災隱患未消除前,各部門(mén)應當落實(shí)防范措施,確保隱患整改期間的消防安全,對確無(wú)能力解決的重大火災隱患及時(shí)向公司消防安全負責人報告。

  4、對公安消防機構責令限期改正的火災隱患,消防安全負責人應當在規定的期限內改正并寫(xiě)出隱患整改的復函,報送公安消防機構。

  (七)用火、用電安全管理制度

  1、用電安全管理:

  (1)嚴禁隨意拉設電線(xiàn),嚴禁超負荷用電。

  (2)電氣線(xiàn)路、設備安裝應由持證電工負責。

  (3)各部門(mén)下班后,該關(guān)閉的電源應予以關(guān)閉。

  (4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

  2、用火安全管理:

 。1)嚴格執行動(dòng)火審批制度,確需動(dòng)火作業(yè)時(shí),作業(yè)部門(mén)應按規定向安全管理管理部門(mén)申請“動(dòng)火許可證”。

 。2)動(dòng)火作業(yè)前應清除動(dòng)火點(diǎn)附近5米區域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當的安全隔離,并向安全管理部門(mén)借取適當種類(lèi)、數量的滅火器材隨時(shí)備用,結束作業(yè)后應即時(shí)歸還,若有動(dòng)用應如實(shí)報告。

 。3)如在作業(yè)點(diǎn)就地動(dòng)火作業(yè),需派人現場(chǎng)監督并不定時(shí)派人巡查。動(dòng)火作業(yè)必須保證有

  一人專(zhuān)職負責隨時(shí)撲滅可能引燃其它物品的火花。

  (八)易燃易爆危險物品和場(chǎng)所防火防爆制度

  1、易燃易爆危險物品應有專(zhuān)用的庫房,配備必要的消防器材設施,倉管人員必須由消防安全培訓合格的人員擔任。

  2、易燃易爆危險物品應分類(lèi)、分項儲存;瘜W(xué)性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學(xué)物品,應分庫存放。

  3、易燃易爆危險物品入庫前應經(jīng)檢驗部門(mén)檢驗,出入庫應進(jìn)行登記。

  4、易燃易爆危險物品存取應按安全操作規程執行

  5、易燃易爆場(chǎng)所應根據消防規范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設施的維護保養工作。

  (九)義務(wù)消防隊組織管理制度

  1、義務(wù)消防員應在消防安全管理部門(mén)領(lǐng)導下開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習和滅火技能訓練,各項技術(shù)考核應達到規定的指標。

  2、要結合對消防設施、設備、器材維護檢查,有計劃地對每個(gè)義務(wù)消防員進(jìn)行輪訓,使每個(gè)人都具有實(shí)際操作技能。

  3、按照滅火和應急疏散預案每半年進(jìn)行一次演練,并結合實(shí)際不斷完善預案。

  4、每年舉行一次防火、滅火知識考核,考核優(yōu)秀給予表彰。

  5、不斷總結經(jīng)驗,提高防火滅火自救能力。

  (十)滅火和應急疏散預案演練制度

  1、制定符合本單位實(shí)際情況的滅火和應急疏散預案。

  2、組織全員學(xué)習和熟悉滅火和應急疏散預案。

  3、每次組織預案演練前應精心開(kāi)會(huì )部署,明確分工。

  4、應按制定的預案,至少每半年進(jìn)行一次演練。

  5、演練結束后應召開(kāi)講評會(huì ),認真總結預案演練的情況,發(fā)現不足之處應及時(shí)修改和完善預案。

  (十一)燃氣和電氣設備的檢查和管理制度

  1、應按規定正確安裝、使用電器設備,相關(guān)人員必須經(jīng)必要的培訓,獲得相關(guān)部門(mén)核發(fā)的有效證書(shū)方可操作。各類(lèi)設備均需具備法律、法規規定的有效合格證明并經(jīng)維修部確認后方可投入使用,禁止使用無(wú)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)許可證、無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證及國家明令淘汰的電氣設備。電氣設備應由持證人員定期進(jìn)行檢查(至少每月一次)。

  2、防雷、防靜電設施定期檢查、檢測,每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。

  3、電器設備負荷應嚴格按照標準執行,接頭牢固,絕緣良好,保險裝置合格、正常并具備良好的接地,接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。

  4、各類(lèi)線(xiàn)路均應以套管加以隔絕,特殊情況下,亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線(xiàn)。各類(lèi)電氣設備及線(xiàn)路均應定期檢修,隨時(shí)排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。

  5、未經(jīng)批準,嚴禁擅自加長(cháng)電線(xiàn)。各部門(mén)應積極配合安全小組、維修部人員檢查加長(cháng)電線(xiàn)

  是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。

  6、電器設備、開(kāi)關(guān)箱線(xiàn)路附近按照本單位標準劃定黃色的區域,嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。

  7、設備用畢應切斷電源。未經(jīng)試驗正式通電的設備,安裝、維修人員離開(kāi)現場(chǎng)時(shí)應切斷電源。

  8、除已采取防范措施的部門(mén)外,工作場(chǎng)所內嚴禁使用明火。

  9、使用明火的部門(mén)應嚴格遵守各項安全規定和操作流程,做到用火不離人、人離火滅。

  10、場(chǎng)所內嚴禁吸煙并張貼禁煙標識,每一位員工均有義務(wù)提醒其他人員共同遵守公共場(chǎng)所禁煙的規定。

  (十二)生產(chǎn)安全事故的報告和調查處理制度

  1、員工發(fā)現在生產(chǎn)中發(fā)生火災事故,應積極采取必要的措施,防止事態(tài)的擴大,并保護好現場(chǎng),不得隱瞞和故意拖延,立即向企業(yè)主要領(lǐng)導和安全生產(chǎn)管理機構報告。

  2、企業(yè)負責人、安全管理人員接到事故報告后,應及時(shí)趕到事故現場(chǎng)進(jìn)行處理,對發(fā)生或有可能發(fā)生危急情況的,迅速啟動(dòng)事故應急救援預案。

  3、企業(yè)負責人對發(fā)生的'需向有關(guān)部門(mén)報告的生產(chǎn)安全事故,必須在1小時(shí)內,以公司名義報告安監等有關(guān)部門(mén)。

  4、發(fā)生重傷、死亡事故,派專(zhuān)人保護事故現場(chǎng),并迅速采取必要的措施搶救人員和財產(chǎn),防止事故擴大。需要移動(dòng)現場(chǎng)部分物體時(shí),必須做出標志,繪制事故現場(chǎng)圖、照相、錄像,并詳細說(shuō)明。

  5、清理事故現場(chǎng)時(shí),要事先經(jīng)事故調查組或安監部門(mén)同意。

  6、發(fā)生輕傷事故要進(jìn)行現場(chǎng)照相,經(jīng)安監部門(mén)同意,由企業(yè)領(lǐng)導牽頭組成事故調查組,調查分析事故原因,劃分責任提出處理意見(jiàn),制定和落實(shí)整改措施,按規定填報“傷亡事故登記表”,并對干部職工進(jìn)行教育。

  7、企業(yè)事故調查組成員應符合下列條件:

 。1)具有事故調查所需要的某一方面專(zhuān)長(cháng);

 。2)與所發(fā)生事故沒(méi)有直接利害關(guān)系。

  8、發(fā)生事故要按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理!八牟环胚^(guò)”的原則是:事故原因沒(méi)有查清不放過(guò);事故責任者沒(méi)有受到嚴肅處理不放過(guò);職工沒(méi)有受到安全教育不放過(guò);預防事故重復發(fā)生的防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。并按照事故的性質(zhì)和造成的損失危害程度,根據規定對有關(guān)責任人員進(jìn)行處罰。

  9、發(fā)生事故,必須按照企業(yè)各級安全生產(chǎn)職責的規定,分清事故的直接責任、領(lǐng)導責任和主要責任。

  10、對因玩忽職守、違章指揮、違章作業(yè)、違反安全規章制度以及工作不負責任等行為而造成的事故,視情況按規定追究責任并進(jìn)行處罰

  11、事故查清后,應及時(shí)擬定改進(jìn)措施,提出對事故責任者的處理意(轉載于:www.cSSyq.co m 書(shū) 業(yè) 網(wǎng))見(jiàn),填寫(xiě)“職工傷亡事故報告表”報送安監部門(mén)。

  12、事故處理結案后,公開(kāi)宣布處理結果。

  13、安全生產(chǎn)管理機構建立事故管理檔案,其內容應包括事故現場(chǎng)記錄、照片、鑒定材料、事故教育、改進(jìn)措施等資料。

  14、安全生產(chǎn)管理機構定期進(jìn)行事故的統計分析,并及時(shí)上報有關(guān)部門(mén)。

  (十三)消防安全工作考評和獎懲制度

  1、對消防安全工作作出成績(jì)的,予以通報表?yè)P或物質(zhì)獎勵。

  2、對造成消防安全事故的責任人,將依據所造成后果的嚴重性予以不同的處理,除已達到依照國家《治安管理處罰條例》或已夠追究刑事責任的事故責任人將依法移送國家有關(guān)部門(mén)處理外,根據本單位的規定,對下列行為予以處罰:

 。1)有下列情形之一的,視損失情況與認識態(tài)度除責令賠償全部或部分損失外,予以口頭告誡:

  a、使用易燃危險品未嚴格按照操作程序進(jìn)行或保管不當而造成火警、火災,損失不大的; b、在禁煙場(chǎng)所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災,損失不大的;

  c、未及時(shí)清理區域內易燃物品,而造成火災隱患的;

  d、未經(jīng)批準,違規使用加長(cháng)電線(xiàn)、用電未使用安全保險裝置的或擅自增加小負荷電器的; e、謊報火警;

  f、未經(jīng)批準,玩弄消防設施、器材,未造成不良后果的;

  g、對安全小組提出的消防隱患未予以及時(shí)整改而無(wú)法說(shuō)明原因的部門(mén)管理人員; h、阻塞消防通道、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。

 。2)有下列情形之一的,視情節輕重和認識態(tài)度,除責令賠償全部或部分損失外,予以通報批評:

  a、擅自使用易燃、易爆物品的;

  b、擅自挪用消防設施、器材的位置或改為它用的;

  c、違反安全管理和操作規程、擅離職守從而導致火警、火災損失輕微的;

  d、強迫其他員工違規操作的管理人員;

  e、發(fā)現火警,未及時(shí)依照緊急情況處理程序處理的;

  f、對安全小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。

 。3)對任何事故隱瞞事實(shí),不處理、不追究的或提供虛假信息的,予以解聘。

 。4)對違反消防安全管理導致事故發(fā)生(損失輕微的),但能主動(dòng)坦白并積極協(xié)助相關(guān)部門(mén)處理事故、挽回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰.

文件管理制度9

  1、目的:促進(jìn)公司提高管理水平,規范公司程序文件書(shū)寫(xiě)的格式及編號方法,各項制度及文件管理工作規范、科學(xué),確保文件結構與樣式的統一等制定本規定。

  4、管理職責:企業(yè)負責人負責質(zhì)量管理體系文件的批準、頒布;質(zhì)量負責人負責審核;各部門(mén)負責人與質(zhì)管部共同起草其部門(mén)的質(zhì)量體系文件,并執行、協(xié)助、配合質(zhì)量管理部開(kāi)展工作。質(zhì)量管理部負責按政策要求起草質(zhì)量管理制度以及解釋、培訓、指導、檢查等;所有文件由人事行政部負責分發(fā)、保管、撤銷(xiāo)、替換、銷(xiāo)毀,各程序文件與質(zhì)量文件的系統摘要編寫(xiě)人均須按本規定制訂文件;

  6、質(zhì)量管理體系文件劃分:質(zhì)量管理制度、部門(mén)及崗位職責、操作規程、檔案、報告、記錄、憑證。

  6.1.1、管理制度文件:是指企業(yè)為規范內部管理活動(dòng),對各項管理工作提出具體要求并以特定形式發(fā)布作為共同遵守的準則和依據;

  6.1.2、部門(mén)及崗位職責文件:是指企業(yè)為規范經(jīng)營(yíng)行為,明確各部門(mén)及崗位職責,以特定形式發(fā)布作為共同遵守的準則和依據;

  6.1.3、操作規程文件:是指企業(yè)為規范過(guò)程管理,明確規定其操作程序和要求,以特定形式發(fā)布作為共同遵守的準則和依據;

  6.1.4、檔案:企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的,作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文件;

  6.1.5、報告:是企業(yè)匯報工作、反映情況、提出意見(jiàn)或者建議時(shí)使用的文件;

  6.1.6、記錄:是闡明所取得的結果或提供所完成活動(dòng)的證據的文件;

  6.1.7、憑證:是指能夠用來(lái)證明經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項發(fā)生、明確經(jīng)濟責任并據以登記賬簿、具有法律效力的書(shū)面證明;

  6.1.8、技術(shù)標準:是對產(chǎn)品質(zhì)量、規格、驗收方法等所做的技術(shù)規定,這里主要指藥品標準或其他相應的技術(shù)標準;

  6.2、文件編號:由公司代碼、文件種類(lèi)代碼、文件順序號、文件版本號:文件順序號按匯編順序號編排,文件順序號、流水號分別由兩位阿拉伯數字組成。

  用兩位阿拉伯數字表示,新制訂的文件修訂號為“00”,以“01”表示對文件的第一次修訂,以“02”表示第二次修訂,依次類(lèi)推。

  6.2.6、記錄表格的編碼形式:由公司代碼+由文件種類(lèi)代碼+文件順序號+兩位數流水號組成+版本號。如:XX-SOR-11-01-00表示的是00版本11號操作產(chǎn)生的第一個(gè)表格;

  6.3、質(zhì)量管理文件的編制和審批程序

  6.3.1、質(zhì)量管理制度、操作規程、崗位職責由質(zhì)量管理部負責和操作部門(mén)共同起草和修訂,各部門(mén)文件由各職能部門(mén)負責人起草和修訂,所定的各項制度和文件報質(zhì)量負責人審核,經(jīng)企業(yè)負責人批準后執行;

  6.3.1.1、為提高工作效率,減少簽字,公司決定在每個(gè)質(zhì)量管理制度、操作規程、崗位職責上的文件起草人(姓名)、起草日期、審核人(姓名)、審核日期、批準人(姓名)、批準日期在文件流轉中直接錄入,文件打印出來(lái)后,相應人員同時(shí)在紙質(zhì)《文件審批流轉記錄》上手工簽署姓名及日期;

  6.3.1.3、為方便查閱,崗位/制度/操作規程制定文件目錄索引,含文件編號、目錄內容、頁(yè)數、頁(yè)碼、實(shí)施日期、文件狀態(tài)。

  6.3.2.1、內容應符合《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、新《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管 理規范》及其實(shí)施細則等法律、法規;

  6.3.2.2、文字應準確、清晰、易懂,條理性強、層次分明、結構緊密、用語(yǔ)規范、內容真實(shí)、完整(不空格、不漏項),不能隨意涂抹,不得用鉛筆填寫(xiě),沒(méi)有發(fā)生的項目記“無(wú)”或畫(huà)“/”,各相關(guān)負責人簽名處不允許空白,要簽全名;如果發(fā)生錯誤需更改,應用“─”劃去原內容,寫(xiě)上更改后的內容,需在更改處由更改人簽名(章),簽名要全名;日期填寫(xiě)要清晰,年月日用8位數標明,如:170401;

  6.3.2.3、文件應標明題目、種類(lèi)、以及文件編號和版本號;

  6.3.2.4、質(zhì)量管理制度應結合公司的實(shí)際情況,可操作性強;

  6.3.3、制度編號后由打字員打印,打印出的文件清樣交給擬稿人核稿;

  6.3.4、制度打印后,由人事行政部登記、下發(fā)、簽收;

  6.3.5質(zhì)量管理部每季度對質(zhì)量管理體系執行情況進(jìn)行檢查考核,做好《質(zhì)量管理體系評審記錄》;

  6.4.1、質(zhì)量管理體系文件在執行過(guò)程中如需調整,或因與國家法律、法規、政策文件相沖突需修訂時(shí),由機構負責擬稿,質(zhì)量負責人核稿,經(jīng)企業(yè)負責人批準后由人事行政部發(fā)執行,原制度同時(shí)廢除,修訂原因及變更日期應詳細記錄在《文件修改審批表》中;

  6.4.3、作廢文件由人事行政部進(jìn)行“作廢”標識,防止誤用,并由人事行政部收回管理;

  6.5.1、公司制定的制度,由于經(jīng)營(yíng)管理不斷更新或與國家相關(guān)法律、法規政策相違背,已不適應或過(guò)時(shí),須進(jìn)行撤銷(xiāo);

  6.5.2、制度的撤銷(xiāo)是由人事行政部在分發(fā)新文件是回收舊文件,或每年對發(fā)文進(jìn)行一次清理,對不適當或過(guò)時(shí)文件填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀登記表》,經(jīng)質(zhì)量管理部、質(zhì)量負責人同意后進(jìn)行銷(xiāo)毀;

  6.6、文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管、以及修改、撤銷(xiāo)、替換、銷(xiāo)毀等應當按照文件管理操作規程進(jìn)行,并保存相關(guān)記錄;

  6.8、每季度審核、修訂文件、使用的文件應當為現行有效的文本,已廢紙或者失效的文件除留檔備查外,不得在工作現場(chǎng)出現;

  6.9、非本部門(mén)執行文件,需要供讀時(shí)需向人事行政部登記《文件借閱登記表》,填寫(xiě)文件編號、文件名、借出日期、借用途、歸還時(shí)間。

  6.10、各崗位獲得與工作內容相對應的必要文件,并嚴格按照規定開(kāi)展工作。

文件管理制度10

  行政辦公用品管理制度

  第一章總則

  第一條目的

  為適應公司快速發(fā)展的需要,推進(jìn)行政辦公物品的規范化管理,控

  制辦公費用,本著(zhù)節約高效的原則,特制訂本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司所屬各部門(mén)。本制度所指辦公用品為員工日常辦

  公所用文具(文件夾、檔案袋),辦公自動(dòng)化所需用的耗材(含U盤(pán)、數碼相機、硒鼓墨盒等)、辦公設備(含電腦、復印機、打印機、傳真機等)以及辦公家具(含桌、椅、柜等)。

  第二章辦公用品的分類(lèi)

  第三條行政辦公物品的分類(lèi)

  行政辦公物品分三類(lèi):辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)、辦公用品。

  1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上,在使用過(guò)程中保持原有的實(shí)物形態(tài),單位價(jià)值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。

  2、辦公低值資產(chǎn)是指使用期限較長(cháng),在使用過(guò)程中不易損耗,單位價(jià)值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。

  3、辦公用品是指使用期限較短,價(jià)值較低,在使用過(guò)程中容易消耗的各種辦公類(lèi)資產(chǎn)。

  第三章行政辦公物品的管理職責

  第四條行政部的主要職責:行政部是行政辦公物品的綜合管理部門(mén),負責對

  行政辦公物品支出情況進(jìn)行監督、控制,其管理職責主要包括:

  1、供應商選擇及管理;

  2、組織各部門(mén)行政物品管理程序監控;

  3、年度。每月辦公物品開(kāi)支計劃的編制、報批和執行;

  4、行政辦公用品的分配、調撥、維修和報廢;

  5、配合財務(wù)部對辦公物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),建立行政辦公物品臺賬,負責

  日常維護和修理。

  第五條部門(mén)資產(chǎn)負責人的主要職責:認真貫徹執行公司的資產(chǎn)管理制度;各

  部門(mén)有專(zhuān)人負責本部門(mén)資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉移、維護、報廢與監督記錄;合理調配本部門(mén)室內的辦公設備等資產(chǎn);

  第六條資產(chǎn)使用人的主要職責:應該愛(ài)護公司財產(chǎn),合理使用辦公設備,由

  人力資源部協(xié)助負責培訓員工愛(ài)護國有資產(chǎn)意識,正確使用辦公設備。如果因使用不當,人為破壞,由使用人自行付費維修,并報送人行部門(mén)進(jìn)行維修登記。

  第四章行政辦公物品采購

  第七條辦公用品采購

  1、行政部每月按各部門(mén)需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃,

  納入公司的全面預算,報公司財務(wù)部列入每月全公司資金計劃。

  2、行政部持相關(guān)票據根據公司相關(guān)財務(wù)規定報銷(xiāo),費用計入各部門(mén)

  的年度預算執行臺賬。

  3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規格及使用情況購買(mǎi),并由行政

  部主管領(lǐng)導批準后購進(jìn)。購進(jìn)消耗材料統一保管。

  第八條辦公類(lèi)服務(wù)采購

  辦公類(lèi)服務(wù)采購指公司各部門(mén)對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務(wù)類(lèi)的采購。

  1、行政部進(jìn)行貨比三家的方法進(jìn)行詢(xún)價(jià)后按程序選擇服務(wù)供應商。

  2、各部門(mén)有對外宣傳品、印刷品印制需求的,經(jīng)主管領(lǐng)導審批后在

  公司行政部公布的服務(wù)供應商范圍內選擇。

  第九條辦公資產(chǎn)采購

  1、辦公資產(chǎn)采購計劃

  各部門(mén)歷史需要置辦辦公資產(chǎn)時(shí),填寫(xiě)《辦公物品申請表》,經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過(guò)并簽字后,提交行政部實(shí)施采購。

  2、實(shí)施采購

  行政部進(jìn)行貨比三家的辦法進(jìn)行詢(xún)價(jià)后,連同采購申請表和詢(xún)價(jià)后的采購報價(jià)單上報公司領(lǐng)導,經(jīng)審批后方可到財務(wù)部領(lǐng)取支票進(jìn)行購買(mǎi)。

  3、驗收

  行政部匯總使用根據采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采

  購辦公資產(chǎn),驗收完畢后填寫(xiě)驗收單并簽字確認,行政部和使用部門(mén)各自登記辦公資產(chǎn)臺賬。財務(wù)部根據入庫單和購物發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理!掇k公物品申請表》和購物明細復印件由行政部統一保管。

  第五章辦公物品的管理

  第十條辦公用品的配發(fā)

  1、各部門(mén)指定一名專(zhuān)人負責本部門(mén)辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。

  2、辦公用品按需領(lǐng)用,行政部負責辦理使用部門(mén)的領(lǐng)用手續,認真

  填寫(xiě)文具領(lǐng)用登記單,并進(jìn)行臺賬登記,寫(xiě)明物品名稱(chēng)、規格、使用人及數量等。

  3、員工在公司內部調動(dòng),其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。第十一條辦公資產(chǎn)的管理

  1、資產(chǎn)調撥

  部門(mén)與部門(mén)之間轉移辦公設備等資產(chǎn)必須填寫(xiě)《資產(chǎn)調撥單》。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序:調出部門(mén)負責人—調入部門(mén)負責人—行政部確認簽字后,方可轉移資產(chǎn)。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產(chǎn)。

  2、資產(chǎn)報廢

  由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資產(chǎn)報廢申請單》,報行政部。行政部會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)損壞鑒定后,由行政部主管領(lǐng)導審批,審批后方可報廢。行政部和財務(wù)部門(mén)同時(shí)銷(xiāo)賬。有再使用價(jià)值的,由行政部收回統一維修、保管、再分配,資產(chǎn)臺賬做相應調整。在報廢前,部門(mén)不得隨意丟棄,否則該部門(mén)按照其原值賠償,并按照公司相關(guān)規定處罰。

  3、資產(chǎn)的租用、出租和外借

 。1)公司需要的辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要,租用

  部門(mén)必須報公司行政部審批,行政部應盡量考慮在公司內部調配,調配的確有困難而且購買(mǎi)不經(jīng)濟合算的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用,租用手續由行政部統一辦理。

 。2)公司長(cháng)期不使用的行政辦公資產(chǎn)可以考慮對外出租和外借。行

  政部定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續,對長(cháng)期閑置的物品主動(dòng)尋求外租,對今后沒(méi)有使用價(jià)值的物品進(jìn)行出售。

  4、辦公資產(chǎn)的日常維護、維修

 。1)行政部是辦公資產(chǎn)日常維護、維修的責任部門(mén)。

 。2)行政部編制辦公資產(chǎn)維修計劃,并納入預算和經(jīng)營(yíng)計劃。根據

  維修計劃對各部門(mén)辦公資產(chǎn)進(jìn)行檢查,按期進(jìn)行維護,保證各物品正常工作。

 。3)各部門(mén)的辦公資產(chǎn)需要維修時(shí),由部門(mén)負責人填寫(xiě)《辦公設備

  維修申請表》報送行政部。不經(jīng)部門(mén)資產(chǎn)負責人而私自維修的,相關(guān)費用行政部不予受理。

 。4)行政部接到申請單后,需對報修設備進(jìn)行鑒定,進(jìn)行相應的維

  修、更換,一般性維修理應在三個(gè)工作日內修理完畢,其他較為復雜的修理應在七個(gè)工作日內修理完畢。維修完畢后及時(shí)登記《辦公設備維修記錄表》,資產(chǎn)使用部門(mén)負責人簽字確認。

 。5)若聘請外部單位進(jìn)行維修,相關(guān)付款事項執行資金支付程序。

文件管理制度11

  一、編制目的

  為維護公司文件收發(fā)和輪閱的規范性、嚴肅性和安全性,維護公司的利益,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于公司文件收發(fā)和輪閱的管理。

  三、相關(guān)職責

  1.公司員工必須嚴格依照本制度規定收發(fā)和輪閱文件。

  2.綜合辦公室負責文件收發(fā)和輪閱管理制度的管理。

  四、文件收發(fā)程序

  1.凡上級和有關(guān)部門(mén)發(fā)、送本公司的文件,均應由綜合辦公室專(zhuān)人負責開(kāi)拆、登記。

  2.收到文件要及時(shí)拆封,及時(shí)分送。綜合辦公室文件收發(fā)每天不少于一次,對需送閱的文件應登記后及時(shí)送閱。時(shí)效性較強的會(huì )議通知和文件等,應立即交總經(jīng)理閱簽。

  3.各類(lèi)文件送閱前由綜合辦公室負責人擬辦,并提出擬辦意見(jiàn)。

  4.經(jīng)總經(jīng)理批辦的文件,由綜合辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)轉交有關(guān)職能部門(mén)辦理。如需復印、打印的文件,則由承辦部門(mén)按規定辦理。

  5.各職能部門(mén)需要發(fā)文件,先由各職能部門(mén)自行擬稿,經(jīng)部門(mén)負責人審稿,交辦公室負責人核稿,再交分管副總經(jīng)理審核,最后由總經(jīng)理簽發(fā)。

  6.收到已簽發(fā)的文件后,辦公室專(zhuān)門(mén)人員應及時(shí)編好文號,確定印制份數,并逐項將文件標題、文號、發(fā)文日期、印編份數等記入發(fā)文登記簿。同時(shí),留二份與底稿一并歸檔。

  7.文件材料一般由各職能部門(mén)裝訂封發(fā),送綜合辦公室郵寄。機密和掛號文件在封發(fā)時(shí)需注明,由綜合辦公室按有關(guān)規定辦理。

  五、文件輪閱程序

  1.文件輪閱由辦公室專(zhuān)人負責。各部門(mén)輪閱文件一般不超過(guò)兩天。因故不能及時(shí)輪閱的,應將文件送回,待后補閱。

  2.輪閱時(shí)不得擅自將有關(guān)輪閱文件取走。確因工作需要借閱的,應經(jīng)辦公室負責人同意,辦理有關(guān)登記手續,借閱時(shí)間一般不超過(guò)五天,復印件應妥善保管。

  3.文件輪閱完畢,辦公室專(zhuān)門(mén)人員應及時(shí)收集、整理,分類(lèi)存查,并按規定立卷歸檔。

  六、其他

  1.本制度自簽發(fā)之日起執行。

  2.本制度最終解釋權歸綜合辦公室。

文件管理制度12

  一、竣工資料編制的主要措施

  1、項目部主任工程師組織有關(guān)人員按國家文件規定和按公司《質(zhì)量記錄控制工作程序》進(jìn)行竣工驗收資料的收集,匯總組卷工作。

  2、在進(jìn)行施工前,認真學(xué)習和掌握國家有關(guān)工程竣工檔案資料收集整理的規定的規范。

  3、施工技術(shù)資料隨施工進(jìn)度及時(shí)匯集整理。

  4、按施工技術(shù)文件、施工材料質(zhì)量保證文件、施工管理文件、設計變更依據文件等四個(gè)方面,落實(shí)計劃、編制情況登記表,明確責任人。

  5、上級主管部門(mén)的有關(guān)文件,如施工證、開(kāi)工證、各種報批報建所要辦理的手續、文件等。

  6、建設單位和施工單位簽訂的工程合同。

  7、設計圖紙會(huì )審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。

  8、施工組織設計方案。

  二、施工過(guò)程中檔案資料收集

  1、做好甲方、設計單位、監理公司有關(guān)文件的收到和發(fā)放登記工作,并保留原件一套存檔。

  2、根據工程進(jìn)度和施工情況,聯(lián)系有關(guān)部門(mén)收集下列有關(guān)原資料p(原件):

 、倥c技術(shù)部聯(lián)系,收集施工技術(shù)文件資料。

 、谂c材料部聯(lián)系,收集施工材料質(zhì)量保證文件。

 、叟c設計部聯(lián)系,收集設計變更依據性文件。

  3、所有資料必須符合要求,做到齊全。

  4、根據建設單位需要,隨時(shí)拍攝有關(guān)工程照片或錄像。

  三、施工過(guò)程后檔案資料的收集整理

  1、根據竣工資料收集整理辦法,做好歸檔、整理工作。

  2、施工中、施工后階段穿插繪制工程竣工文件,如收集工程竣工報告、工程決算簽證、編制全套竣工圖,并根據建設單位需要,收集拍攝建筑物有關(guān)照片。

  四、竣工資料

  1、施工日志。

  2、工程例會(huì )記錄及工程整改意見(jiàn)聯(lián)系單。

  3、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。

  4、隱蔽工程驗收報告。

  5、自檢報告。

  6、竣工驗收申請報告。

文件管理制度13

  1、技術(shù)文件分為“受控”個(gè)“非受控”文件兩大類(lèi)!笆芸亍蔽募概c質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)文件。

  2、文件的更改須填寫(xiě)《文件更改申請單》由負責人簽字后方可更改并標識,文件更改幅度較大時(shí),予以換版。換版文件下發(fā)后,必須將原文件由行政部收回,以保證使用有效版本。

  3、文件領(lǐng)用者,因文件丟失或者損壞需要領(lǐng)用新文件時(shí),到行政部填寫(xiě)《文件處理單》,經(jīng)常務(wù)副總審核、批準后方可領(lǐng)用。

  4、文件管理者、文件持有者要派專(zhuān)人管理文件,并保持文字清晰,外來(lái)借閱者需填寫(xiě)《文件借閱登記表》,經(jīng)常務(wù)總經(jīng)理批準后方可借閱。

  5、作廢文件銷(xiāo)毀時(shí),由該部門(mén)填寫(xiě)《文件處理單》,由總經(jīng)理審核、批準后統一銷(xiāo)毀。需要留用的加蓋“作廢留用章”后方可保留。

  6、質(zhì)量記錄的格式和內容由使用部門(mén)設計,行政管理部門(mén)審查批準,統一編號控制。質(zhì)量記錄表需要更改時(shí),仍由原審批部門(mén)審批。

  7、質(zhì)量記錄填寫(xiě):要求個(gè)部門(mén)質(zhì)量記錄填寫(xiě)人員在填寫(xiě)時(shí)要及時(shí)、完整、自己清楚、數據準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫(xiě)。質(zhì)量記錄原則上不準更改,如有失誤或者計算錯誤時(shí),在改動(dòng)處劃改并簽名。

  8、質(zhì)量記錄的借閱:外來(lái)人員借閱質(zhì)量記錄經(jīng)常務(wù)副總批準后辦理借閱手續借閱,公司人員經(jīng)行政部部長(cháng)批準后,辦理借閱手續。

  9、質(zhì)量記錄的管理和保存:質(zhì)量記錄由本部門(mén)制定專(zhuān)人負責保管,注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質(zhì)量記錄清單》的要求實(shí)施。

  10、各類(lèi)質(zhì)量記錄由各部門(mén)指定專(zhuān)人手機、整理分類(lèi)并裝訂,行政部負責歸檔并規定期限保存。

  11、質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀:對于超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄,由行政部和使用部門(mén)負責簽字,包常務(wù)副總審核批準后,進(jìn)行銷(xiāo)毀并填寫(xiě)《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀清單》,需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章后由行政部統一保存。

  12、行政部對質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和使用情況進(jìn)行檢查。并留有記錄,填寫(xiě)《監督檢查記錄》,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行糾正。

文件管理制度14

  1.目的

  為進(jìn)一步規范公司安全文件、檔案管理工作,有效地保障安全生產(chǎn)管理工作的順利進(jìn)行。根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國檔案法》及有關(guān)規定,結合公司實(shí)際,制定本制度。

  2.適用范圍

  適用于本公司安全文件、檔案管理

  本制度所稱(chēng)安全文件、檔案是指在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中直接形成的,對國家、社會(huì )及企業(yè)安全生產(chǎn)具有保存和利用價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。

  3.管理體制與職責

  3.1公司的安全生產(chǎn)直接責任人負責安全生產(chǎn)檔案工作的領(lǐng)導,指定一位檔案管理員,負責檔案日常管理工作。

  3.2安全生產(chǎn)檔案管理員應具有安全生產(chǎn)及檔案專(zhuān)業(yè)知識,集中統一管理本公司安全生產(chǎn)檔案,對各部門(mén)、車(chē)間的安全生產(chǎn)檔案工作進(jìn)行監督與指導。

  3.3安全生產(chǎn)管理檔案員職責

  (1)凡是企業(yè)生產(chǎn)及業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的有保存價(jià)值的與安全關(guān)聯(lián)性文件材料都應按規定收集齊全,整理歸檔。

  (2)建立健全安全生產(chǎn)檔案管理責任制和規章制度。

  (3)安全生產(chǎn)檔案管理員應忠于職守,認真執行有關(guān)法律、法規和相關(guān)標準,協(xié)助各職能部門(mén)、車(chē)間對收集的安全關(guān)聯(lián)歸檔材料的完整程度、準確性以及保存價(jià)值進(jìn)行審核。

  (4)公司辦公室負責收集公司領(lǐng)導在企業(yè)安全管理和參加重大安全生產(chǎn)活動(dòng)中形成的材料。

  4.檔案的范圍、收集與移交

  4.1安全生產(chǎn)檔案范圍包括以下內容:

  1)基礎檔案

  (1)企業(yè)基本情況;

  (2)廠(chǎng)區平面布置圖;

  (3)主要管理人員登記表;

  (4)企業(yè)證照文書(shū);

  (5)危險化學(xué)品登記證;

  (6)職業(yè)危害申報表及申報回執單;

  (7)應急預案備案回執單;

  (8)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置和危險崗位一覽表;

  (10)特種設備登記表;

  (11)特種作業(yè)人員登記表(附操作證復印件)。

  2)組織機構

  (1)安全生產(chǎn)組織架構圖;

  (2)關(guān)于成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組的通知;

  (3)關(guān)于任命安全生產(chǎn)管理人員的決定;

  (4)關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)職責和安全管理制度的通知。

  (5)其他與安全組織有關(guān)的內容。

  3)安全職責

  各部門(mén)、各級人員安全生產(chǎn)職責

  4)安全管理制度

  安全標準化規定的安全管理制度。

  5)安全操作規程

  6)教育培訓

  (1)企業(yè)安全教育培訓計劃;

  (2)企業(yè)主要負責人、管理人員的安全教育培訓記錄;

  (3)員工三級教育培訓卡;

  (4)員工三級安全教育培訓記錄;

  (5)特種作業(yè)人員安全教育培訓記錄;

  (6)復轉崗、“四新”安全教育培訓記錄;

  (7)日常安全、宣傳、教育培訓記錄及總結;

  (8)應急救援預案演練記錄及總結,

  (9)其他安全培訓記錄。

  7)安全檢查

  (1)各級政府及行業(yè)主管部門(mén)監督檢查所發(fā)的安全檢查指令書(shū)、整改通知書(shū)等各類(lèi)執法文書(shū);

  (2)企業(yè)執行各類(lèi)執法文書(shū)所采取的措施及上報主管部門(mén)的報告;

  (3)安全監督執法方面的其他文件、文書(shū)和記錄。

  (4)安全檢查及整改通知書(shū)(企業(yè)自檢部分)。

  (5)車(chē)間(部門(mén))、班組例行安全檢查記錄;

  (6)各專(zhuān)項安全檢查的計劃安排、檢查記錄;

  (7)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組織季度、年度安全檢查記錄;

  (8)各項安全檢查的處理情況及整改驗收記錄;

  (9)各項安全檢查的總結匯報材料;

  8)安全投入

  (1)全年安全投入的計劃及專(zhuān)項安全投入計劃;

  (2)安全、宣傳、教育培訓投入的情況記錄;

  (3)安全隱患整改方面的投入記錄;

  (4)勞動(dòng)防護用品方面的投入記錄;

  (5)安全防護設備、設施方面的投入記錄;

  (6)安全評價(jià)、職業(yè)安全健康管理體系、安全文化建設的投入;

  (7)其他與安全有關(guān)的投入。

  9)“三同時(shí)”

  (1)有關(guān)安全設施和勞動(dòng)防護職業(yè)衛生方面“三同時(shí)”項目的文件、資料;

  (2)“三同時(shí)”項目的設計圖紙及相關(guān)資料;

  (3)“三同時(shí)”項目的竣工驗收報告及相關(guān)資料;

  (4)其他與“三同時(shí)”項目相關(guān)的文件、資料。

  10)防護裝置(含職業(yè)衛生設備、下同)

  (1)各類(lèi)安全防護設備的種類(lèi)及型號等基本情況資料;

  (2)各類(lèi)安全防護設備運行維護保養情況記錄;

  (3)應急救援設備的種類(lèi)、數量、型號及管理部門(mén)、狀況記錄;

  (4)其他與安全防護設備相關(guān)的文件、資料和記錄;

  11)特種設備

  (1)特種設備制造單位、合格證書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、安裝技術(shù)文件和資料;

  (2)特種設備的定期檢驗記錄;

  (3)特種設備的日常使用及維護保養記錄;

  (4)特種設備安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維修保養記錄;

  (5)特種設備運行故障和事故記錄。

  12)安全用電

  (1)變、配電室運行狀況記錄。

  (2)臨時(shí)用電申請及拆除記錄;

  (3)配電柜(箱)、控制柜(箱)等用電設施運行記錄;

  (4)變配電室平面圖及供電系統圖。

  13)工傷保險

  (1)參加工傷保險員工的名單;

  (2)企業(yè)為員工繳納保險費的憑證或單據;

  (3)發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據;

  (4)其他與工傷保險相關(guān)的文件、憑證或單據。

  14)職業(yè)病防治

  (1)本公司內產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類(lèi);

  (2)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的預防措施情況;

  (3)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位定期檢測檢驗報告;

  (4)接觸產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的員工及其身體檢查情況;

  (5)確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄;

  (6)其他與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料。

  15)勞動(dòng)防護用品

  (1)各類(lèi)勞動(dòng)防護用品發(fā)放記錄;

  (2)員工使用和佩戴勞動(dòng)防護用品的記錄;

  (3)其他與勞動(dòng)防護用品有關(guān)的文件、材料。

  16)事故調查處理

  (1)事故調查收集各類(lèi)證據;

  (2)事故調查的相關(guān)會(huì )議記錄;

  (3)工傷事故調查處理報告書(shū)(表);

  (4)按“四不放過(guò)”原則對事故進(jìn)行處理的文件;

  (5)其他與事故相關(guān)的文件、資料。

  17)消防安全

  (1)消防安全管理制度及落實(shí)情況記錄;

  (2)消防安全管理組織機構和各級消防安全責任人的崗位職責;

  (3)消防設施、器材平面布置及應急疏散平面圖;

  (4)火險火災應急處置預案框圖及實(shí)施細則;

  (5)義務(wù)消防隊人員名單及其消防裝備情況;

  (6)建筑物或者場(chǎng)所施工、使用前的消防設計審核、驗收以及消防安全檢查的文件、資料;

  (7)消防設施、器材及防火材料的合格證明材料;

  (8)消防設施、器材定期檢查、測試報告以及維修保養記錄;

  (9)有關(guān)電氣設備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄資料;

  (10)火災隱患及其整改情況記錄;

  (11)其他與消防安全相關(guān)的文件、資料和記錄。

  18)其他與安全生產(chǎn)相關(guān)的內容。

  4.2收集與移交

  (1)歸檔材料應是企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標準化管理中形成的各種文件、記錄、臺帳、規章制度、原始資料、圖片、圖紙、技術(shù)資料等。

  (2)歸檔材料應確保完整、準確、系統,反映企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理活動(dòng)的真實(shí)內容和歷史過(guò)程。

  (3)用紙、用筆標準(不用鉛筆、圓珠筆),字跡清晰。

  (4)具有重要保存價(jià)值的電子文件,應與內容相同的紙質(zhì)文件同時(shí)歸檔。

  (5)本公司及各部門(mén)在安全生產(chǎn)管理過(guò)程中形成的材料應隨時(shí)歸檔,對基礎建設、物料購置與處理、產(chǎn)品生產(chǎn)等活動(dòng)中形成的與安全相關(guān)材料,可在項目結束后整理歸檔。

  (6)安全生產(chǎn)檔案管理員負責有關(guān)歸檔材料的審核。

  (7)安全生產(chǎn)檔案管理員應對各部門(mén)送交的各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案認真檢查。檢查合格后交接雙方在移交清冊(一式二份)上簽字,正式履行交接手續。接受電子安全生產(chǎn)檔案時(shí),應在相應設備、環(huán)境上檢查其真實(shí)有效性,并確定其與內容相同的紙質(zhì)安全生產(chǎn)檔案的一致性,然后辦理交接手續。

  (8)在資產(chǎn)與產(chǎn)權變動(dòng)時(shí),本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組應負責安全生產(chǎn)檔案處置工作的組織協(xié)調,按國家有關(guān)法規做好善后工作。其安全生產(chǎn)檔案由接受單位或原主辦單位保存。

  5.檔案處理

  1)根據公司安全標準化管理要求,安全管理檔案建檔,與;菲髽I(yè)安全標準化《評審標準》一致,設立以下檔案類(lèi)別,并根據其歸檔內容分別編制檔案目錄。

  (1)法律、法規和標準

  (2)機構和職責

  (3)風(fēng)險管理;

  (4)管理制度;

  (5)培訓教育;

  (6)生產(chǎn)設施及工藝安全

  (7)作業(yè)安全

  (8)職業(yè)健康

  (9)危險化學(xué)品管理

  (10)事故與應急

  (11)檢查與自評

  2)特殊載體安全生產(chǎn)檔案(錄像帶、照片、磁盤(pán))可按載體形式、所反映問(wèn)題或形成時(shí)間進(jìn)行分類(lèi)編目,并分別保存,注明與相關(guān)紙質(zhì)檔案文件的編號。

  3)檔案保存,設專(zhuān)用柜屜,采取防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等措施,確保安全生產(chǎn)檔案安全。對破損或載體變質(zhì)的安全生產(chǎn)檔案要及時(shí)進(jìn)行修補和復制。

  4)安全生產(chǎn)檔案保管期限分永久、長(cháng)期(五年)、短期(一年)三種。

  5)對保管到期的安全生產(chǎn)檔案,由本公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組及檔案工作人員進(jìn)行鑒定,對經(jīng)過(guò)鑒定后已失去保存價(jià)值的安全生產(chǎn)檔案,應寫(xiě)出鑒定報告并編制銷(xiāo)毀清冊,經(jīng)鑒定人員簽字后,報安全生產(chǎn)第一責任人審批。銷(xiāo)毀安全生產(chǎn)檔案時(shí)必須履行簽字手續,由兩人以上監銷(xiāo),銷(xiāo)毀清冊長(cháng)期保存。

  6)安全生產(chǎn)檔案工作人員調動(dòng)工作時(shí),必須辦理完安全生產(chǎn)檔案移交手續后方可離崗。

  6.檔案利用

  (1)安全生產(chǎn)檔案的借閱、復制必須經(jīng)本公司安全生產(chǎn)第一責任人或安全生產(chǎn)直接責任人的批準。

  (2)在提供、利用、公布安全生產(chǎn)檔案時(shí),不得損害國家利益和他人的合法權益。

  (3)應積極主動(dòng)地接受安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)對安全生產(chǎn)檔案管理工作的監督指導。

文件管理制度15

  1、總則

  1.1目的

  為了提高公司內控管理水平,加強公司各類(lèi)文件的保密,防止公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各類(lèi)信息的泄密和流失,特制定本制度。

  1.2范圍

  公司的保密文件是指與公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的,公司不允許對外公布和擴散的文件,包括但不限于:各種往來(lái)文件、函件、文檔、報告、報表、會(huì )議紀要等。

  2、密級劃分

  2.1保密文件根據其內容不同,分為絕密、機密、秘密文件;

  2.2“絕密”文件:是指包含公司最重要的機密,關(guān)系公司未來(lái)發(fā)展的前途命運,對公司根本利益有著(zhù)決定性影響的保密文件;

  2.3“機密”文件:是指包含公司的重要秘密,其泄露會(huì )使公司的安全和利益遭受?chē)乐負p害的保密文件;

  2.4“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露會(huì )使公司的安全和利益受到損害的保密文件。

  3、密級標識

  3.1密級確認后,文件應當按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應標識。專(zhuān)用印章由綜合管理部指定專(zhuān)人負責保管。

  3.2絕密文件應當在其文件每一頁(yè)的右上角加蓋“絕密”專(zhuān)用印章。

  3.3機密文件應當在其文件每一頁(yè)的右上角加印“機密”專(zhuān)用印章。

  3.4秘密文件應在其文件首頁(yè)的右上角加印印“秘密”專(zhuān)用印章。

  4、文件打印

  4.1絕密、機密文件:由綜合管理部指定專(zhuān)人負責打印。

  4.2秘密文件:綜合部指定人員打印好秘密文件后,應將磁盤(pán)文件定期刪除。公司將對刪除情況不定期檢查,不得私自拷貝秘密文件。

  5、文件分發(fā)

  5.1絕密、機密、秘密文件的分發(fā)應當有所記錄。絕密、機密、秘密文件必須發(fā)至相關(guān)部門(mén)指定文件接收人簽收。

  5.2絕密、機密文件、秘密文件嚴禁在內部辦公網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布、公開(kāi)和傳送。

  5.3在對外合作中,如確需向合作方提供公司保密文件的,應當首先按其密級由公司總經(jīng)理書(shū)面批準,并在提供前與之簽訂保密協(xié)議。

  6、查閱、申請復制

  6.1查閱權限:

  6.1.1查閱公司文件必須填寫(xiě)文件查閱申請表。(附件表格《文件調閱、復印申請表》)

  6.1.2絕密文件、機密文件:主辦部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理簽字批準。

  6.1.3秘密文件:主辦部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導簽字批準。

  6.2復制權限:

  6.2.1申請復制文件必須填寫(xiě)文件復印申請單。(附件《文件調閱、復印申請表》)

  6.2.2嚴禁復制絕密文件。

  6.2.3機密文件復。罕仨氈鬓k部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導和公司總經(jīng)理簽字批準。

  6.2.4秘密文件復。和瓿刹块T(mén)負責人、分管領(lǐng)導簽字批準。

  7、文件保管、存檔

  7.1絕密、機密、秘密文件由文件的簽收人和簽發(fā)人親自保管。

  7.2絕密、機密、秘密文件的查閱人和機密、秘密文件的復制應當在文件保管人處進(jìn)行登記,以備核查。

  7.3如絕密、機密、秘密文件的保管人不慎將文件丟失,應立即向公司相應的領(lǐng)導匯報情況。

  8、保密責任

  8.1絕密、機密、秘密文件的保管人不得擅自復制文件,不得讓無(wú)關(guān)人員接觸這些文件。

  8.2嚴禁未被授權的人員查閱、復制和摘抄絕密、機密、秘密文件。

  8.3員工在離職時(shí)不得攜帶公司的秘密、機密、秘密文件。

  8.4如以上行為一旦發(fā)現,公司將嚴肅處理。情節嚴重者,公司將追究其法律責任。

  9、作廢文件的處理

  文件保管人應對保管的文件進(jìn)行定期清理。已過(guò)時(shí)或作廢的文件要進(jìn)行銷(xiāo)毀或者解密。絕密、機密、秘密文件的解密和銷(xiāo)毀須由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理簽字批準后進(jìn)行。(附件《文件銷(xiāo)毀申請表》)

  10、監督和檢查

  各部門(mén)負責人應當對本部門(mén)機密、秘密文件的保密情況進(jìn)行有效監管,對違反管理規定的行為要及時(shí)指正,對嚴重違反者要立即上報。

  同時(shí)對本部門(mén)保密文件的控制情況有所記錄,并應根據最新記錄對各保密執行情況進(jìn)行不定期檢查,對違反管理規定的情況要通報批評;對嚴重違反規定,可能或者已經(jīng)造成重大損失的情況要立即匯報公司領(lǐng)導班子。

  11、附則

  本制度由綜合管理部負責解釋?zhuān)园l(fā)布之日起執行! 

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