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退稅申請書(shū)

時(shí)間:2023-08-09 14:14:57 退稅申請書(shū) 我要投稿

關(guān)于退稅申請書(shū)[精選15篇]

  在人們越來(lái)越重視發(fā)展的今天,很多場(chǎng)合都離不了申請書(shū),我們在寫(xiě)申請書(shū)的時(shí)候要注意態(tài)度要誠懇、樸實(shí)。那么申請書(shū)應該怎么寫(xiě)才合適呢?下面是小編整理的關(guān)于退稅申請書(shū),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

關(guān)于退稅申請書(shū)[精選15篇]

關(guān)于退稅申請書(shū)1

XX國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因XXXXx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的'通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的有關(guān)規定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  申請日期:X月XX日

關(guān)于退稅申請書(shū)2

xxxxx稅局:

  xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

xxxxxx公司

  20xx年xx月xx日

關(guān)于退稅申請書(shū)3

東城區國稅二所:

  本企業(yè)20__年度年終匯算調整后所得131991、95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608、99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245、89元,20__年公司總計虧損:181796、08元,實(shí)際彌補虧損額:25137、07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659、01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564、44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的`虧損額總計為:202223、45元。(20__年度未彌補虧損額為:156659、01元,20__年度45564、44元)

  本企業(yè)20__年度實(shí)現利潤108352、28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557、57元,(計算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)

  經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預繳的企業(yè)所得稅額12557、57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

  __有限責任公司

  20__年6月6日

關(guān)于退稅申請書(shū)4

_____稅局:

  本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報稅款所屬期為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。

  在_____年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)開(kāi)戶(hù)行:_____銀行銀行賬號:_____特此說(shuō)明!

  _____單位名字

  _____-7-25

關(guān)于退稅申請書(shū)5

__稅局:

  本公司____。因__年__月__日在申報稅款所屬期為_(kāi)_年__月__日至__年__月__日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為至__年__月__日,申報成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。

  請予核準。

  特此說(shuō)明!

此致

敬禮!

  申請人:_________

  _______年_______月________日

關(guān)于退稅申請書(shū)6

XXX稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。

  寧波市XXXX有機涂料廠(chǎng)

  2月19日

關(guān)于退稅申請書(shū)7

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬(wàn)元,地址:_____,登記注冊類(lèi)型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于_____年_____月_____日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的'申報。

  我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

  申請人:_____

  20_____年月日

關(guān)于退稅申請書(shū)8

xxx稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶(hù)xx公司職工xxx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  特此申請

  申請人:xxx

20xx年xx月xx日

關(guān)于退稅申請書(shū)9

__x稅局:

  本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:______________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:____銀行

  銀行賬號:________________

  特此說(shuō)明!

  申請公司:xx

  日期:xx月xx日

關(guān)于退稅申請書(shū)10

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于年xx月,年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:,法定代表人:財,注冊資本萬(wàn)元,地址:,登記注冊類(lèi)型:公司,經(jīng)營(yíng)范圍:齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于年xx月xx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:,進(jìn)出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:。貴局于年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報。

  我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額美元,人民幣元。年累計出口美元,人民幣元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

申請人:

  20xx年xx月xx日

關(guān)于退稅申請書(shū)11

_______海關(guān):

  根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1、已繳稅款金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  2、申請退稅理由:_______________________________________________。

  3、申請退還金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  4、申請人名稱(chēng):___________________________________________________

  5、開(kāi)戶(hù)銀行:_____________________________________________________

  6、開(kāi)戶(hù)銀行賬號:_________________________________________________

此致

敬禮!

  申請人:

  __年__月__日

關(guān)于退稅申請書(shū)12

xx區國家稅務(wù)局:

  我司(廠(chǎng))于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì )計xxx,注冊資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話(huà):xxxxxxxx,從業(yè)人數:xxxx人。

  我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxxxx元,銷(xiāo)售成本xxxxxxxx元,銷(xiāo)項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進(jìn)項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準確核算應稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項稅額、銷(xiāo)項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無(wú)欠稅。能?chē)栏癜凑铡吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì )計核算健全,有專(zhuān)職會(huì )計人員X名,能按照財務(wù)會(huì )計制度規定,設置賬薄進(jìn)行會(huì )計核算;能按規定編制會(huì )計報表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的.規定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

  單位名稱(chēng)(公章)

  ________年____月____日

關(guān)于退稅申請書(shū)13

杭州市下城區國稅局:

  茲有杭州xx有限公司,稅號:330103768xxxx。銷(xiāo)售收入:xx元,應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!

  申請人:杭州xx有限公司

  日期:8月21日

關(guān)于退稅申請書(shū)14

______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的.有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

  附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)

  x年xx月xx日

關(guān)于退稅申請書(shū)15

XXX國稅局:

  茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:XXXXXX。 銷(xiāo)售收入:XXXX元, 應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

  申請人:杭州XXXX有限公司

  日 期:8月21日

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