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退稅申請書(shū)

時(shí)間:2022-11-03 09:14:20 退稅申請書(shū) 我要投稿

退稅申請書(shū)【推薦】

  隨著(zhù)社會(huì )在進(jìn)步,申請書(shū)應用范圍廣泛,申請書(shū)可以使我們的愿望和請求得到合理表達。寫(xiě)起申請書(shū)來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編為大家收集的退稅申請書(shū),歡迎閱讀與收藏。

退稅申請書(shū)【推薦】

退稅申請書(shū)1

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

  公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

  我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書(shū)2

xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的。通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  申請日期:20xx年X月XX日

退稅申請書(shū)3

  ______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的'補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

  附:出口退稅延期申報明細表

  企業(yè)(公章)

  年 月 日

  以下由主管退稅機關(guān)填列

  經(jīng)辦人意見(jiàn):

 。 )不同意。

 。 )同意延期

  至______年____月____日之前申報。

  經(jīng)辦人簽名:

  20xx年xx月xx日

  領(lǐng)導審批意見(jiàn):

  20xx年xx月xx日

退稅申請書(shū)4

____國稅局:

  我公司是________________(基本情況)。 根據____規定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  ___________公司(公章)

  ____年____月____日

退稅申請書(shū)5

xxx稅務(wù)局:

  我是被xxxx公司職工xxx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書(shū)6

地稅局領(lǐng)導:

  20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

此致

敬禮!

  申請人:xxx

  xx年xx月xx日

退稅申請書(shū)7

xxxx稅局:

  本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx

  特此說(shuō)明!

  xxx單位名字

  xxxx年x月xx日

退稅申請書(shū)8

尊敬的領(lǐng)導:

  我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。

  我公司年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有 關(guān)內容填寫(xiě))

  目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清晰,內容必須真實(shí)具體)

  申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料

  1.[增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請審批表](一 式三份,注:開(kāi)票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式四份);

  2.書(shū)面申請(一 式二份,注:開(kāi)票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式三份);

  3.稅務(wù)登記證副本復印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導期一 般納稅人資格印章――流轉稅科負責);

  4.營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一 式二份);

  5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項目填寫(xiě)齊全);

  6.購票人身份證復印件(一 式二份);

  7.增值稅一 般納稅人資格認定批復復印件(一 式二份);

  8.增值稅一 般納稅人資格證書(shū)復印件(一 式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一 般納稅人除外);

  9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表 增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一 式二份);

  10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章

 。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當地稅務(wù)局要求為準。)

  申請單位:x文庫20xx年x9月30日

退稅申請書(shū)9

  xxx稅局:

  本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:**銀行

  銀行賬號:********

  特此說(shuō)明!

  申請公司:XXX

  日期:20xx年X月XX日

退稅申請書(shū)10

XX稅務(wù)局:

  我公司為××(類(lèi)型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現申請退稅。

  以上妥否,請批示。

  申請人:XXXX單位

  20xx年x月x日

退稅申請書(shū)11

XX國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  XXXXXX有限公司

  XX年XX月XX日

退稅申請書(shū)12

地稅局領(lǐng)導:

  20xx年1月31日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營(yíng)業(yè)稅附征59元,其它專(zhuān)項59元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在3月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請公司:xxxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書(shū)13

  公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局及的文件精神,從________年____月____日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。

  特此申請!

  ________________公司

  ________年____月____日

退稅申請書(shū)14

稅務(wù)局:

  公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:XX,納稅人識別碼為:XXx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司XX年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納XX年x月和x。特此申請。

  申請公司:X

  日期:20xx年X月X日

退稅申請書(shū)15

XX市XX區XX稅務(wù)局:

  經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

  XX有限公司(蓋上公章) 年 月 日

  放棄退稅申請格式

  XX稅務(wù)局

  我單位20xx年度應納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。

  特此聲明。

  XX有限公司

  年 月 日

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