【實(shí)用】項目計劃模板匯編七篇
光陰迅速,一眨眼就過(guò)去了,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,一起對今后的學(xué)習做個(gè)計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的項目計劃7篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
項目計劃 篇1
舞蹈:舞蹈藝考之即興編舞指南
在舞蹈藝術(shù)高考中,大多數學(xué)校為了考察學(xué)生的思維反應能力、動(dòng)作協(xié)調能力、情感表達能力、音樂(lè )理解能力和舞蹈創(chuàng )編能力,會(huì )隨機選擇一段音樂(lè ),讓考生根據對音樂(lè )的理解用即興舞蹈的方式表現出來(lái)。如果考生考前準備不足再加上藝考緊張的考場(chǎng)壓力會(huì )對即興編舞環(huán)節就會(huì )感到手足無(wú)措,星干線(xiàn)的老師根據多年教學(xué)經(jīng)驗指出,只要掌握了即興編舞的思路,藝考中即興編舞考試環(huán)節也就會(huì )變得輕松拿手
首先,確立主題和題材,考生要通過(guò)舞蹈作品表達的中心思想,配合考場(chǎng)老師指定音樂(lè ),融入思考運用藝術(shù)化的生活中的具體事物、生活情景去表現這個(gè)主題思想,這種具體的材料就是題材。主題是作品的核心,題材是具體描述主題的材料。在即興編舞時(shí),應先確立主題、再選擇題材。
確立好主題和題材之后,就要構思腳本,以突出主題思想為目的,將題材概括、提煉,構思成舞蹈的藝術(shù)結構,考生在腦海中形成舞蹈的結構(引子或序幕、開(kāi)篇、發(fā)展、高潮、結局)每一部分合理安排。隨后表演過(guò)程中依托舞蹈自身表現形式,運用身體動(dòng)作表達感情。
最后,即興編舞還要特別注意表情的處理方式,根據音樂(lè )的特點(diǎn),確定究竟是虛幻的、暗含的.、具象的、抽象的情感表情,在舞蹈表現過(guò)程中,恰如其分的表情會(huì )讓舞蹈更加生動(dòng)、形象,為舞蹈增色不少。
掌握了即興編舞的思路之后,面對即興編舞考試就
會(huì )輕松很多,只要平時(shí)多加練習,培養樂(lè )感,有條件最好請有經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)老師進(jìn)行指點(diǎn),以加深對即興編舞整個(gè)思路的整合、執行。養成即興起舞的習慣有助于考生在考試時(shí)音樂(lè )響起就可以忘我的投入到音樂(lè )的感觸中,把心靈最真實(shí)的感受表現用肢體表現出來(lái),呈現出完美的舞蹈。 行運教育
項目計劃 篇2
第一章 項目總論
第一節 項目基本情況
一、項目名稱(chēng) ××縣××綜合醫院建設項目
二、項目建設地點(diǎn) ××縣城濱河路
三、項目建設單位 ××縣××醫療有限責任公司
四、項目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式:針對患者需求,提供醫院門(mén)診、住院服務(wù)以及上門(mén)服務(wù); 服務(wù)時(shí)間:正常門(mén)診:8:30—17:30;同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù); 診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫學(xué)檢驗科、醫學(xué)影像科; 床位編制: 張。
五、項目組織機構與人員配備 擬設醫院采取董事會(huì )領(lǐng)導下的CEO負責制,××縣××醫療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫技、護理、管理與服務(wù)四個(gè)版塊。 醫院現有在職職工55人,其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員50人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員中,有副高級技術(shù)職稱(chēng)的3人,中級技術(shù)職稱(chēng)7 人,初級技術(shù)人員40人。
六、擬設醫院與服務(wù)半徑區域內其它醫療機構的關(guān)系與影響: 擬設醫院是××縣人民醫院、××縣中醫院等綜合性醫療機構的有益補充,與擬設醫院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區域內形成良好的合作與互補關(guān)系,能為區域內的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫療服務(wù)。
第二節 項目投資內容
××縣××醫療有限責任公司擬投資800余萬(wàn)元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門(mén)診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準后開(kāi)始建設,計劃在一年完成項目建設。
第三節 項目可行性研究結論
本項目的建設,是有效滿(mǎn)足××縣醫療市場(chǎng)的需要,也是實(shí)現××縣××醫療有限責任公司戰略目標的重要舉措。
可行性研究表明:
第一 該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力,項目實(shí)施后,能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎。
第二,××縣××醫療有限責任公司具有成功運營(yíng)的經(jīng)驗、擁有眾多經(jīng)驗豐富的專(zhuān)家、配備了大批先進(jìn)的醫療設備,這些資源能夠產(chǎn)生集約效應,使其在市場(chǎng)競爭中具備較強的優(yōu)勢。
第三,本項目的各項財務(wù)指標均符合公司的發(fā)展要求,同時(shí)也能為當地帶來(lái)良好的社會(huì )效益。 綜上所述,建設項目的實(shí)施,在經(jīng)濟和社會(huì )效益上具有良好發(fā)展前景。
第二章 項目背景分析
鑒于醫療衛生事業(yè)直接和人們的生活息息相關(guān),國家一直非常注重醫療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)政策的制定。
國家自20xx年5月以來(lái)連續頒發(fā)了《關(guān)于城鎮醫療衛生改革指導意見(jiàn)》、《關(guān)于城鎮醫療機構分類(lèi)管理的實(shí)施意見(jiàn)》等十來(lái)個(gè)深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關(guān)的配套實(shí)施措施。這些政策措施通過(guò)分類(lèi)規范管理,提供稅收等優(yōu)惠政策,正式承認民營(yíng)醫療機構的合法地位,提倡社會(huì )力量舉辦醫療機構,引入競爭機制,以競爭來(lái)改進(jìn)服務(wù),提高水平,優(yōu)化資源配置,以市場(chǎng)化產(chǎn)業(yè)化的運作,滿(mǎn)足人們日益增長(cháng)的服務(wù)要求。
《醫藥衛生事業(yè)發(fā)展“十一五”規劃綱要》提出,積極推進(jìn)醫藥衛生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度框架,采用適宜醫療技術(shù)和基本藥物,為全體城鄉居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的公共衛生和基本醫療服務(wù)。積極推進(jìn)新型農村合作醫療制度建設,擴大城鎮職工基本醫療保險、推進(jìn)城鎮居民基本醫療保險、完善城鄉困難居民醫療救助,發(fā)展商業(yè)健康保 險,逐步建立覆蓋城鄉居民的多層次的醫療保障制度。按照政事分開(kāi)、管辦分開(kāi)、醫藥分開(kāi)、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開(kāi)的原則,深化改革,完善醫院管理制度。改革管理體制,打破醫院隸屬關(guān)系,實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理;改革醫院運行機制和以藥補醫機制,規范醫院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx 年在全國已初步建立基本醫療衛生制度框架,到20xx年建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。
《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》指出,“圍繞構建和諧社會(huì )的要求,大力發(fā)展教育、醫療衛生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務(wù)事業(yè)”;“明確教育、文化、廣播電視、社會(huì )保障、醫療衛生、體育等等社會(huì )事業(yè)的公共服務(wù)職能,對能夠實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的服務(wù),要動(dòng)員社會(huì )力量增加市場(chǎng)供給”;“鼓勵社會(huì )資金投入服務(wù)業(yè),大力發(fā)展非公有服務(wù)企業(yè),提高非公有制經(jīng)濟在服務(wù)行業(yè)中的比重”。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見(jiàn)》指出,“教育、文化、廣播電視、社會(huì )保障、醫療衛生、體育等部門(mén)對本領(lǐng)域能夠實(shí)行市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)的服務(wù),抓緊研究提出放寬市場(chǎng)準入,鼓勵社會(huì )力量增加供給的具體措施”。
以上國家政策表明:政府不但要加大在醫療衛生事業(yè)方面的投入,而且鼓勵社會(huì )力量參與國家醫療服務(wù)體系的建設,民營(yíng)醫療機構、營(yíng)利性醫療機構將進(jìn)一步得到發(fā)展。
隨著(zhù)國家“全民醫!闭叩耐菩、隨著(zhù)國家對老百姓基本醫療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場(chǎng)將轉化為現實(shí)的市場(chǎng)。
第三章 項目投資的必要性與可行性
第一節 項目投資的必要性
本項目投資的必要性體現在以下方面:
。ㄒ唬M(mǎn)足××醫療市場(chǎng)的需要
1。健康意識的提高
××的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高,隨著(zhù)××居民受教育程度的進(jìn)一步提高、范圍的進(jìn)一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀(guān)念將逐步增強,潛在的各種醫療需求將逐步明晰。
2。支付能力的提高
隨著(zhù)××的經(jīng)濟進(jìn)一步發(fā)展,各種醫療的高端需求將逐步增加;隨著(zhù)“全民醫! 措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場(chǎng)將轉化為現實(shí)的市場(chǎng)。根據宏觀(guān)預測,××人口在醫療保健方面的消費支出會(huì )繼續上升。
3。各種疾病的變化
隨著(zhù)電腦的逐步普及、工作生活節奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來(lái)的各種疾病的發(fā)病率將會(huì )上升,患者對各種醫療服務(wù)的需求增加。
以上的變化,將導致醫療市場(chǎng)的迅速放大、醫療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫療服務(wù)機構為患者提供服務(wù)。 而××現有的醫療機構雖然有一定的規模,但總體來(lái)說(shuō)目前在經(jīng)營(yíng)方面好不能滿(mǎn)足廣大人民群眾的看病需求。因此,××縣××綜合醫院的建設,將能夠有效滿(mǎn)足××迅速放大的醫療市場(chǎng)。
。ǘ嫿ㄡt療服務(wù)體系的需要
隨著(zhù)××經(jīng)濟的增長(cháng)、人們生活水平的提高,在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿(mǎn)意的診療效果,對醫療質(zhì)量有較高的期望,又注重就醫過(guò)程的便利性、舒適性、私密性和專(zhuān)有性,而對價(jià)格的敏感性較低,附加值比較高。
以上這些變化要求醫療機構具備良好的服務(wù)能力,以滿(mǎn)足患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言,××現有的醫療機構比較注重硬件設施的建設,而其所提供的服務(wù)離差異化的標準還有相當的距離。因此,××縣需要管理水平較高,服務(wù)良好,特色明顯,具有國內先進(jìn)水平的醫療機構的進(jìn)入。
與其他醫療機構相比,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過(guò)院內服務(wù)領(lǐng)導小組、市場(chǎng)部客戶(hù)服務(wù)組來(lái)加強院內服務(wù)的管理,通過(guò)優(yōu)化診療流程、制定服務(wù)標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來(lái)促進(jìn)院內服務(wù)的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉化。同時(shí),將經(jīng)常性進(jìn)行患者滿(mǎn)意度的調查,以及時(shí)掌握患者的意見(jiàn)和需求。作為××縣××綜合醫院,也將通過(guò)落實(shí)公司各項服務(wù)措施、提高醫院的服務(wù)能力,從而滿(mǎn)足××患者多層次的服務(wù)需求。
因此,××縣××綜合醫院的建設,將有效完善公司的醫療服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的戰略布局,有效解決基層患者醫療服務(wù)的可及性問(wèn)題。
根據以上論述,為了滿(mǎn)足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的服務(wù),××縣××綜合醫院的建設是十分必要的。
第二節 項目投資的可行性
一、外部環(huán)境的可行性
。ㄒ唬┱邔用
××縣委、縣政府十分重視民營(yíng)醫院的發(fā)展,近年來(lái)年縣委、縣政府、縣衛生主管部門(mén)陸續出臺了衛生事業(yè)改革相關(guān)的配套方案和加快民營(yíng)醫院發(fā)展的眾多舉措,大力引入市場(chǎng)競爭機制,提倡社會(huì )力量舉辦醫療機構,采取各種措施推進(jìn)民營(yíng)醫院健康發(fā)展,以競爭來(lái)改進(jìn)服務(wù)、提高水平。給予民營(yíng)醫院在機構和人員的執業(yè)標準、醫療機構評審、人員職稱(chēng)評定和晉升、醫療保險定點(diǎn)醫療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫院享有同等待遇,使優(yōu)秀民營(yíng)醫院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。
。ǘ┦袌(chǎng)層面
從市場(chǎng)的空間看:如前所述,××醫療市場(chǎng)的空間為 億元左右(不含每年新增),但目前的開(kāi)發(fā)僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫院地處縣城,可以輻周邊鄉鎮,巨大的市場(chǎng)基礎為未來(lái)××縣××綜合醫院的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)空間。
從眼科醫療支付能力來(lái)看:一方面,縣城經(jīng)濟較其他地方發(fā)達,老百姓個(gè)人的支付能力強;另一方面,由于政府在衛生事業(yè)方面的投入比較大,醫療保障水平逐步提高。市場(chǎng)強大的支付能力是未來(lái)的××縣××綜合醫院迅速獲得市場(chǎng)份額的有力保障。
從老百姓對民營(yíng)醫院認同度來(lái)看:由于××縣××綜合醫院的發(fā)展走在全縣改革開(kāi)放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開(kāi)放,民營(yíng)醫療機構的發(fā)展程度比較高,民營(yíng)醫療機構都能夠在自身約束和在衛生主管部門(mén)的嚴格監管下,規范經(jīng)營(yíng)。因此,××老百姓對民營(yíng)醫院認同度相對比較高。
。ㄈ┵Y源層面
在人力資源、醫療技術(shù)、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面,××縣××綜合醫院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動(dòng),調動(dòng)公司的優(yōu)勢資源參與市場(chǎng)競爭。
二、內部環(huán)境的可行性
。ㄒ唬┘夹g(shù)層面的保障
目前對于符合要求的醫療機構來(lái)說(shuō),在基本臨床醫療技術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化,在技術(shù)上的競爭已經(jīng)轉向高端、前沿技術(shù)方面。
醫院將大力引進(jìn)技術(shù)人才組建學(xué)科梯隊,同時(shí)公司將通過(guò)在醫生支援、醫院間會(huì )診、醫生培養等方面的相關(guān)措施,以公司在某些領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)來(lái)推動(dòng)××縣××綜合醫院的發(fā)展。因此,醫院臨床醫生的技術(shù)水平的和公司的技術(shù)支撐,為××縣××綜合醫院在技術(shù)層面上提供了保障。
。ǘ┏晒(jīng)營(yíng)模式的保障
公司通過(guò)多年的探索,積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗,對不同的市場(chǎng)具有很強的適應能力和開(kāi)拓能力,并通過(guò)了實(shí)踐的驗證。
××縣××綜合醫院將借鑒公司成功市場(chǎng)經(jīng)驗,全面拓寬“市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)”的涵義,著(zhù)重于提升品牌知名度和美譽(yù)度;同時(shí),通過(guò)品牌宣傳、社區篩查、參與公益慈善活動(dòng)、患者教育、集團客戶(hù)開(kāi)發(fā)、建立醫生網(wǎng)絡(luò )、醫生繼續教育等立體化的營(yíng)銷(xiāo)方式,多渠道開(kāi)發(fā)患者來(lái)源,快速提高市場(chǎng)占有率,縮短市場(chǎng)培育期。
。ㄈ⿲(zhuān)業(yè)化的`管理能力保障
與××縣其他的醫療機構相比,××縣××綜合醫院在管理上將更加專(zhuān)業(yè)化。醫院將實(shí)行CEO與業(yè)務(wù)院長(cháng)合理分工的管理體制:CEO主要負責醫院的經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)質(zhì)量,業(yè)務(wù)院長(cháng)主要負責臨床技術(shù)和醫療質(zhì)量。通過(guò)這種合理的分工,實(shí)現優(yōu)勢互補,使醫院的經(jīng)營(yíng)管理和醫療業(yè)務(wù)相得益彰。同時(shí),實(shí)行院務(wù)會(huì )集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動(dòng)各級人員的積極性。醫院將根據經(jīng)營(yíng)的需要,對各各項工作的各項流程、規范、標準都有相應的制度安排。
。ㄋ模┎町惢姆⻊(wù)能力保障
××縣××綜合醫院將能夠將公司優(yōu)秀的服務(wù)模式進(jìn)行有效地移植,使患者服務(wù)工作得到有效保障,并不斷創(chuàng )新服務(wù)方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務(wù),并形成相應的價(jià)格梯次為患者提供多層次的就醫選擇,滿(mǎn)足患者差異化的服務(wù)需求。差異化的服務(wù)將構成未來(lái)的××縣××綜合醫院的核心能力。 綜上所述,××縣××綜合醫院的建設項目,從各個(gè)主要層面來(lái)看,都是切實(shí)可行的。
第四章 ××縣市場(chǎng)狀況
第一節 ××縣經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展情況
一、人口、經(jīng)濟狀況
××縣××綜合醫院所在地甸陽(yáng)鎮是××的政治、經(jīng)濟、文化中心。20xx年實(shí)現總產(chǎn)值192620萬(wàn)元,比上年增長(cháng)13。2%。財政總收入17388元,增長(cháng)17。58%,農民人均純收入2686元。戶(hù)籍總人口33。4萬(wàn)人,城鎮居民人均可支配收入突破萬(wàn)元大關(guān),達11666元,增長(cháng)9。0%。
二、衛生事業(yè)發(fā)展
全縣共有各類(lèi)衛生機構30個(gè),其中:縣級醫院4個(gè),鄉鎮衛生院15個(gè),門(mén)診10個(gè),專(zhuān)科防治所1個(gè)。共有床位443張,衛生技術(shù)人員531人,每萬(wàn)人擁有衛生技術(shù)人員16人。有137個(gè)村級衛生所,443名村級衛生技術(shù)員。 三、醫療保障狀況 20xx年末全縣參加社會(huì )養老保險人數9112人。參加農村養老保險的人數為5510人。參加失業(yè)保險人數為7608人。參加城鎮居民基本醫療保險人數為11565人。新型農村合作醫療參合人數286324人,參合率94。15%。
第五章 項目建設方案
第一節 建設規劃
一、院址選擇
擬建區位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門(mén)指定的其它建設地點(diǎn)。
二、建設規模
擬投資800余萬(wàn)元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門(mén)診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫院配備人員 人、設計最大門(mén)診量 人次/天。
三、診療科目及人員配置
包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫學(xué)檢驗科、醫學(xué)影像科等診療。
第二節 環(huán)保、供電、給排水
一、主要污染物來(lái)源
醫院污物來(lái)自醫院門(mén)診部和住院部的化驗室、治療室、手術(shù)室、藥劑室、洗衣房、浴室衛生間等的醫療垃圾和廢棄物。
二、設計原則
依據國家有關(guān)環(huán)境保護的政策法規和當地環(huán)境保護局、衛生局對該醫院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問(wèn)題,保護好環(huán)境,對醫院的廢水、污物等污染物進(jìn)行有效的處理。經(jīng)與有關(guān)技術(shù)人員現場(chǎng)查看及資料收集后,結合多項同類(lèi)廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經(jīng)濟等原則,進(jìn)行設計、建設。
設計依據、原則: 嚴格執行國家有關(guān)環(huán)境保護工作的方針政策,符合國家的有關(guān)法律、規范、標準。遵守《醫院污水處理指南》有關(guān)醫院污水處理的原則。
充分考慮醫院污水污物及生活污水污物排放的實(shí)際情況,切合醫院的實(shí)際采用實(shí)用、可靠的工藝技術(shù)和設備,提高自動(dòng)化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統投放后運行穩定,易于操作、管理和維護。 在重點(diǎn)設計處理工藝技術(shù)的同時(shí),優(yōu)化總體設計,避免二次污染。
三、處理方案
根據有關(guān)部門(mén)的規定,醫院污水排入污水管道,必須符合《室外排水設計規范》的要求。按照國家環(huán)境保護局及衛生部門(mén)的要求,對于醫院的污物進(jìn)行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類(lèi)和數量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過(guò)程進(jìn)行控制,全面考慮醫院污水排放的基本要求,同時(shí)加強風(fēng)險控制意識。結合醫院的特點(diǎn),醫院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據污水性質(zhì)及本單位多項該類(lèi)污水處理成功經(jīng)驗,確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝;污物按無(wú)機、有機垃圾分類(lèi)收集處理,尤其對具有衛生學(xué)意義的病人檢查標本廢棄物等污物,安排專(zhuān)人、定時(shí)、定點(diǎn)收集,并按要求進(jìn)行嚴格處理,污水、污物處理構筑物及設施與醫院整體建設同時(shí)進(jìn)行和裝備。建立健全規章制度,配置專(zhuān)人管理,對已處理的污水進(jìn)行監控,并按規定及時(shí)報送衛生監測部門(mén)。醫院醫療污水處理池擬設在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營(yíng)后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對水環(huán)境的污染,使外排污水達到國家允許的排放標準,滿(mǎn)足環(huán)境保護的要求,具有良好的環(huán)境效益和社會(huì )效益。
四、供電、給排水、消防設施情況
醫院的供水、供電將按有關(guān)部門(mén)的規定進(jìn)行設計安裝,供電采用雙向電路,供水達到國家有關(guān)標準。按照醫院的具體設計標準,上報消防主管部門(mén),獲得有關(guān)審批手續,并委托有關(guān)設計部門(mén)按有關(guān)消防規定設計,配置先進(jìn)的消防器材,實(shí)行專(zhuān)人管理,完全達到消防驗收標準。
第六章 項目實(shí)施進(jìn)度安排
本項目實(shí)施時(shí)間計劃一年。具體進(jìn)度為:
一、20xx年6月—20xx年9月:完成項目可研報告、 申請立項等項目前期工作。
二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。
三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個(gè)50平方米,建立相應的污水處理設施2個(gè)),建筑總面積面積3000平方米。
四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積 平方米。
第七章 投資估算
此項目總投資為800萬(wàn)元,包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費用,具體為:
一、投資 萬(wàn)元修建門(mén)診住院樓一幢;
二、投資 萬(wàn)元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;
三、購置醫療設備 萬(wàn)元。
第八章 項目效益評價(jià)
第一節 經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算
為了確定項目未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實(shí)際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的、會(huì )導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無(wú)關(guān)的經(jīng)濟利益的總流入。主要包括成本和費用。
一、經(jīng)營(yíng)收入估算
根據目前醫院的經(jīng)營(yíng)規模、開(kāi)展的收入項目及市場(chǎng)影響力,主要收入項目有醫療收入、藥品收入。根據其項目的收入價(jià)格和市場(chǎng)消費水平的預測,對未來(lái)5年的收入進(jìn)行預測如下: 第1年預計可收入 萬(wàn)元, 第2年預計可收入 萬(wàn)元, 第3年預計可收入 萬(wàn)元, 第4年預計可收入 萬(wàn)元, 第5年預計可收入 萬(wàn)元。
二、經(jīng)營(yíng)總成本估算
經(jīng)營(yíng)總成本包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、期間費用和稅金支出。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主要包括醫療項目耗用的醫用材料、藥品、耗材等直接材料、醫護人員薪酬、醫院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷(xiāo)等。根據企業(yè)會(huì )計準則和公司相應的會(huì )計制度,結合目前的材料成本價(jià)格等,對經(jīng)營(yíng)總成本估算如下:
1、直接材料
按照目前醫院現有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:
。1)醫用材料:按照醫療收入的20%來(lái)預計;
。2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。
2、員工薪酬
工資按照科室設置及人員配置,按照 人的編制,結合當地工資水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。
3、折舊費
按照企業(yè)會(huì )計準則及公司會(huì )計制度進(jìn)行推銷(xiāo),醫療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線(xiàn)法進(jìn)行攤銷(xiāo),其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進(jìn)行攤銷(xiāo);籌備開(kāi)辦費用在開(kāi)業(yè)第一年進(jìn)行攤銷(xiāo)。
4、維修費
維修費用主要考慮設備的維修費,按照前2年10萬(wàn)元/年,后3年40萬(wàn)元/年進(jìn)行預計。
5、其它費用
。1)水電、電話(huà)費用:水電按5—7萬(wàn)元/年預計,電話(huà)費按0。5萬(wàn)元預計;
。2)差旅費、汽車(chē)費用:差旅費按2萬(wàn)元/年,汽車(chē)費用按每臺車(chē)3。6萬(wàn)元/年;
。3)廣告、推廣等市場(chǎng)費用:第1年按收入的1%預計,以后按收入的0。2%-1%預計;
。4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬(wàn)元預計;
。5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預計,包括醫療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費等。
醫院開(kāi)業(yè)后1-5年經(jīng)營(yíng)總成本估算明細如下:
。1)醫用材料:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。2)員工薪酬:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。3)維修費:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。4)水電費第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 (5)其他固定支出:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。6)折舊費:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
。7)其他支出:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 上述成本費用合計為 萬(wàn)元。
三、經(jīng)營(yíng)利潤估算
根據對經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)總成本、稅金的預測,計算所得稅,本項目1-5年的利潤估算表如下:
1。第1年預計收入 萬(wàn)元 ,第2年預計收入 萬(wàn)元 ,第3年預計收入 萬(wàn)元,第4年預計收入 萬(wàn)元,第5年預計收入 萬(wàn)元。
2。利潤額:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
3。所得稅:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
4。凈利潤為:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 第二節 財務(wù)評價(jià)
根據銷(xiāo)售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:
一、營(yíng)業(yè)收入:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
二、總成本費用:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。
三、凈利潤:第1年預計 萬(wàn)元 ,第2年預計 萬(wàn)元 ,第3年預計 萬(wàn)元,第4年預計 萬(wàn)元,第5年預計 萬(wàn)元。 此項目總投資額為800萬(wàn)元,其中醫療設備等固定資產(chǎn)和裝修工程投 萬(wàn)元,使用年限預計為 年。根據開(kāi)業(yè)后5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:
1、如不考慮項目建設期,此項目的靜態(tài)投資回收期為4。82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(1-8年的年均凈利潤÷項目投資總額)。
2、此項目所得稅后內含報酬率達到19。08%,按照8%的設定折現率,項目稅后凈現值為 萬(wàn)元。 綜合以上兩點(diǎn),此項目在能實(shí)現預測收入、現金流的情況下,項目方案可行。
第八章 風(fēng)險分析與風(fēng)險對策
第一節 主要風(fēng)險因素
一、 醫療風(fēng)險
在臨床醫學(xué)上,由于存在著(zhù)醫學(xué)認知局限、患者個(gè)體差異、疾病情況不同、醫生素質(zhì)差異、醫院條件限制等諸多因素的影響,各類(lèi)診療行為均不可避免地存在著(zhù)程度不一的風(fēng)險,醫療事故和差錯無(wú)法完全杜絕。 醫療風(fēng)險主要來(lái)自?xún)煞矫妫阂环矫媸怯捎卺t療機構及其醫務(wù)人員在醫療活動(dòng)中,違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門(mén)規章和診療護理規范、常規導致醫療過(guò)失所致;另一方面并非診療行為本身存在過(guò)失,而是由于其它不可抗、不可預測原因(如藥物過(guò)敏)所致,或在診療后患者出現目前行業(yè)技術(shù)條件下難以避免的并發(fā)癥,其中以手術(shù)后并發(fā)癥為主。
二、財務(wù)分析顯示,新醫院運營(yíng)后的第二年就能實(shí)現盈利,以后逐年增加,本項目各項財務(wù)指標均比較理想,平均每年醫院收入 萬(wàn)元人民幣,平均每年凈利潤為萬(wàn)元人民幣。在此收益水平下,投資回收期 年(稅后,靜態(tài),不含建設期),經(jīng)濟效益良好。 本項目各項財務(wù)指標均符合公司的發(fā)展要求,同時(shí)也能為當地帶來(lái)良好的社會(huì )效益。 綜上所述,本醫院建設項目的實(shí)施,在經(jīng)濟和社會(huì )效益上具有良好發(fā)展前景,運營(yíng)規劃也能夠得到有效實(shí)施,且風(fēng)險可控,預期經(jīng)營(yíng)目標能夠實(shí)現。因此,本項目具有充分的可行性。機構的社會(huì )認知風(fēng)險 我國民營(yíng)醫療機構群體是在公立醫療機構處于壟斷地位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來(lái)的,起步晚、積累少,各民營(yíng)醫療機構之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營(yíng)醫院誠信度低、缺乏自律,損害了民營(yíng)醫療機構在社會(huì )上的整體形象。
三、市場(chǎng)競爭風(fēng)險
不斷擴大的市場(chǎng)規模和國家鼓勵性的政策導向,將會(huì )吸引更多的社會(huì )資本進(jìn)入醫療服務(wù)行業(yè),加之現有醫療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場(chǎng)風(fēng)險不同程度存在。
第九章 可行性研究結論
本項目的建設,能有效滿(mǎn)足醫療市場(chǎng)的需要、也是實(shí)現××縣××醫療有限責任公司經(jīng)營(yíng)戰略目標的重要舉措?尚行匝芯勘砻鳎
第一,該項目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力,當地經(jīng)濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來(lái)越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場(chǎng)需求基數以及醫療服務(wù)需求客戶(hù)的多樣化需求,使得本項目實(shí)施后,能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎。
第二,項目方××縣××醫療有限責任公司醫療管理模式產(chǎn)生集約效應。加之管理上的專(zhuān)業(yè)化,使得醫院在市場(chǎng)競爭中具備相當的優(yōu)勢。
項目計劃 篇3
20xx年度的高新技術(shù)企業(yè)認定工作已于3月23日開(kāi)始啟動(dòng),比去年有所提前,F就20xx年度高新技術(shù)企業(yè)項目申報工作擬定計劃如下:
一、上海市高新技術(shù)企業(yè)認定的政策依據:
。ㄒ唬﹪瓢l(fā)火〔20xx〕172號關(guān)于印發(fā)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》的通知;
。ǘ﹪瓢l(fā)火〔20xx〕362號關(guān)于印發(fā)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》的通知;
。ㄈ﹪瓢l(fā)火〔20xx〕172號文件附件《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》。
。ㄋ模┥虾J20xx年高新技術(shù)企業(yè)認定公告。
二、高新技術(shù)企業(yè)的認定條件:
。ㄒ唬┢髽I(yè)在近三年內(是指20xx、20xx、20xx年)通過(guò)自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,或通過(guò)在全球范圍內5年以上的獨占許可方式,對其主要產(chǎn)品(或服務(wù))的核心技術(shù)擁有在中國內地得到中國法律保護的自主知識產(chǎn)權(是指有1項發(fā)明專(zhuān)利或6項左右實(shí)用新型專(zhuān)利等);。
。ǘ┊a(chǎn)品(或服務(wù))屬于《認定辦法》附件《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規定的范圍。
。ㄈ┚哂写髮W(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷的科技人員占企業(yè)當年職工總數的30%以上,其中研發(fā)人員占企業(yè)當年職工總數的10%以上。
。ㄋ模┢髽I(yè)持續進(jìn)行了研究開(kāi)發(fā)活動(dòng),且近三個(gè)會(huì )計年度的研究開(kāi)發(fā)費用總額占銷(xiāo)售收入總額的比例符合如下要求:
1、最近一年銷(xiāo)售收入小于5,000萬(wàn)元的企業(yè),比例不低于6%;
2、最近一年銷(xiāo)售收入在5,000萬(wàn)元至20,000萬(wàn)元的企業(yè),比例不低于4%;
3、最近一年銷(xiāo)售收入在20,000萬(wàn)元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國內地發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費用總額占全部研究開(kāi)發(fā)費用總額的比例不低于60%。
。ㄎ澹┳罱荒辏ㄊ侵20xx年)高新技術(shù)產(chǎn)品(或服務(wù))收入占企業(yè)當年總收入的60%以上。
。┢髽I(yè)納稅形式應當是查賬征收的企業(yè)。
三、企業(yè)研究開(kāi)發(fā)組織管理水平、科技成果轉化能力、自主知識產(chǎn)權數量、銷(xiāo)售與總資產(chǎn)成長(cháng)性等指標符合《工作指引》的要求。
是指對高新技術(shù)企業(yè)的認定,著(zhù)重考核以下四項權重指標:
1、研究開(kāi)發(fā)的組織管理水平占20分;
2、科技成果轉化能力占30分;
3、核心自主知識產(chǎn)權占30分;
4、成長(cháng)性指標占20分。
合計為:100分。綜合評審達到71以上的,才能被授予高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)稱(chēng)號。
四、申報高新技術(shù)企業(yè)對職工素質(zhì)有2項要求:
一是大專(zhuān)以上學(xué)歷人員應占企業(yè)職工總人數的30%以上以上;二是直接從事科研工作的人員應占企業(yè)職工總人數的10%以上。這需要企業(yè)提前制作好職工名冊、職工身份證和學(xué)歷復印件以及勞動(dòng)合同等檔案,做好抽查和考核的準備。因為高新技術(shù)企業(yè)實(shí)行網(wǎng)上評審,對網(wǎng)上評審通過(guò)的要按比例進(jìn)行抽查,因此前述名冊、檔案準備工作不能馬虎。
五、申報材料和資料的制作、收集和整理:
。ㄒ唬、科技產(chǎn)品《水平查新報告》。在查新之前必須確定查新項目(產(chǎn)品)名稱(chēng),并提交以下相關(guān)資料:
1、《專(zhuān)利受理通知書(shū)》或《專(zhuān)利公開(kāi)通知書(shū)》以及專(zhuān)利背景資料;
2、《產(chǎn)品技術(shù)報告》;
3、《產(chǎn)品用戶(hù)報告》或《用戶(hù)意見(jiàn)調查表》;
4、產(chǎn)品《檢驗檢測報告》;
5、已經(jīng)通過(guò)備案的產(chǎn)品《企業(yè)標準》;
6、填寫(xiě)好查新委托單。
前述查新,是指對產(chǎn)品的技術(shù)水平的查新,以確定公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于屬于何種技術(shù)水平(一般有5個(gè)等級:國際領(lǐng)先、國際先進(jìn)、國內領(lǐng)先并接近國際領(lǐng)先、國內領(lǐng)先、國內先進(jìn)),如果沒(méi)有進(jìn)行過(guò)這樣的查新,最好能夠獲得這個(gè)查新報告。提交查新委托單之日起一般需要近一個(gè)月的時(shí)間才能獲得查新機構出具的《水平查新報告》,因此需要抓緊時(shí)間。
。ǘ┴攧(wù)審計報告(規定必須是經(jīng)有資質(zhì)的中介機構:是指經(jīng)上海市財政局、稅務(wù)局、科委三家共同指定的中介機構所做的審計報告方為有效)。審計報告有以下三種審計報告:
1、研發(fā)經(jīng)費專(zhuān)項審計報告。是指審計申報前近三年(20xx-2011年度)的研發(fā)經(jīng)費支出必須達到規定的比例(貴公司應≥每年銷(xiāo)售總收入的6%)。
2、高新技術(shù)產(chǎn)品(或服務(wù))收入專(zhuān)項審計報告。是指審計申報前一個(gè)年度(20xx年度)高新技術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入必須達到規定的比例(貴公司應為上年度總收入的60%以上)。
3、申報前近三個(gè)年度財務(wù)審計報告。是指20xx-2011年度常規年度審計報告,其中著(zhù)重考核:申報前近三年的總資產(chǎn)、銷(xiāo)售收入的成長(cháng)性指標(應有相應的增長(cháng)率,前述2項成長(cháng)性指標各占10分,年度平均增長(cháng)率在5%以下得0分,35%以上得10分,2項成長(cháng)性指標共占20分)。同時(shí),還需要提交申報前近三個(gè)年度的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表)以及申報前近一年度納稅申報表,前述財務(wù)報表應與企業(yè)提交給稅務(wù)部門(mén)的相一致。
如果貴公司財務(wù)以往對研發(fā)經(jīng)費沒(méi)有設立臺帳,那么還必須將申報前近三年度的`研發(fā)經(jīng)費臺帳補起來(lái)。這里要說(shuō)明的是研發(fā)經(jīng)費臺帳還必須與企業(yè)技術(shù)部門(mén)所設定的15個(gè)左右研發(fā)項目進(jìn)行對接和匹配。由此可見(jiàn)財務(wù)與技術(shù)部門(mén)都有大量的基礎性工作要做,由此需要一定的時(shí)間才能完成。
研發(fā)經(jīng)費臺賬和審計工作應由公司財務(wù)部門(mén)在七月底前完成。
。ㄈ、科技成果轉化能力方面的資料。是指企業(yè)申報前近三個(gè)年度每年平均要有4項以上(不含4項)研發(fā)項目,即15個(gè)左右研發(fā)項目,每個(gè)項目都要有項目計劃書(shū),內容主要包括:項目名稱(chēng)、研發(fā)目的與前景,預測研發(fā)費用以及參與人員、項目起止時(shí)間,研發(fā)項目的所解決的核心技術(shù)或關(guān)鍵技術(shù)以及創(chuàng )新點(diǎn)、研發(fā)成果(是指通過(guò)研發(fā)所獲得的階段性成果,如專(zhuān)利、版權、技術(shù)使用許可證、注冊的軟件版權、集成電路布圖設計、購入或出售技術(shù)成果合同、技術(shù)成果形成產(chǎn)品、服務(wù)、樣品、樣機、檢測報告、查新報告等)。最后每個(gè)項目都要填寫(xiě)一張《企業(yè)研究開(kāi)發(fā)項目情況表》。
前述15個(gè)左右的研發(fā)項目名稱(chēng)必須與財務(wù)部門(mén)的研發(fā)經(jīng)費支持臺賬所記載的項目名稱(chēng)相一致,因此,要求技術(shù)部門(mén)必須四月二十日前將15個(gè)左右的研發(fā)項目名稱(chēng)確定下來(lái),并提供給財務(wù)部門(mén),以便財務(wù)部門(mén)去做研發(fā)費用臺賬以及研發(fā)費用歸集。研發(fā)項目計劃書(shū)和《企業(yè)研究開(kāi)發(fā)項目情況表》等資料應由公司技術(shù)部門(mén)在七月底前完成。
。ㄋ模┭芯块_(kāi)發(fā)的組織管理水平。是指企業(yè)內部組織研究開(kāi)發(fā)和管理手段,以及研發(fā)創(chuàng )新體系和管理制度等。如:
1、公司年度研發(fā)立項經(jīng)費文件(是指20xx-2011三個(gè)年度的公司年度研發(fā)項目立項文件);
2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理制度;
3、研究開(kāi)發(fā)費用核算辦法(是指研發(fā)投入核算體系與管理規范);
4、研發(fā)人員績(jì)效考核獎勵制度等。
前述工作應由公司技術(shù)部門(mén)在七月底前完成。
。ㄎ澹┢渌嚓P(guān)資料收集整理。是指企業(yè)或產(chǎn)品在近三年來(lái)所獲得的榮譽(yù)以及體現企業(yè)信用和規范管理方面的證明文件等。如:
3、信用等級證書(shū)、商標注冊證書(shū)、生產(chǎn)許可證、強制性認證證書(shū)等;
4、新產(chǎn)品鑒定、檢驗檢測、查新報告等;
5、企業(yè)注冊或相關(guān)資料變更登記證明文件等。
前述工作應由公司指定專(zhuān)人負責收集整理并與其它附件材料一并掃描成電子檔,在七月底前完成。
六、三點(diǎn)建議:
。ㄒ唬┮愫梅止。高新技術(shù)企業(yè)項目申報工作是一項嚴謹復雜的系統工作,涉及行政、財務(wù)、技術(shù)三個(gè)部門(mén),應分工如下:
1、涉及研發(fā)制度、研發(fā)項目以及技術(shù)方面的文件、資料制作、整理、收集和表格填寫(xiě)由企業(yè)技術(shù)部門(mén)負責完成;
2、研發(fā)經(jīng)費歸集與臺帳整理以及財務(wù)審計由財務(wù)部門(mén)負責完成;
3、對大專(zhuān)以上學(xué)歷人員檔案、名冊的整理以及其它相關(guān)資料的收集、整理、掃描由行政部門(mén)負責完成。
。ǘ┚唧w工作應當落實(shí)到人。上述工作涉及到財務(wù)、技術(shù)、行政這三個(gè)部門(mén),三個(gè)部門(mén)之間既有分工又有合作,具體工作必須落實(shí)到具體人員。
。ㄈ┥鲜龉ぷ骷姺倍鴱碗s,所以建議貴公司臨時(shí)設立一個(gè)高新技術(shù)企業(yè)項目申報工作小組,并明確一個(gè)牽頭人,由牽頭人負責與我方配合、溝通和協(xié)調工作,并督促具體責任人的工作進(jìn)度和完成情況,以便保證各項工作的順利開(kāi)展與按時(shí)完成申報。整個(gè)項目申報材料應于七月底前準備完畢,然后由我公司于八月中旬以前落實(shí)網(wǎng)上申報,八月底前完成書(shū)面材料裝訂與報送工作。
項目計劃 篇4
一、項目介紹
項目名稱(chēng):“歡歡”兒童托管服務(wù)公司
經(jīng)營(yíng)范圍:兒童托管、課后輔導、營(yíng)養配餐服務(wù)的提供
項目投資:3萬(wàn)人民幣
場(chǎng)地選擇:寧國大道寧陽(yáng)學(xué)校
二、大學(xué)生創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)盈虧分析
l.經(jīng)營(yíng)目標
(1)初步規劃目標:20xx年,12人(小班教學(xué))20xx年考慮20-30人說(shuō)明:
午飯加輔導200,“課時(shí)作業(yè)”輔導另加100,晚輔200,合計500(每月); 一學(xué)期就是20xx(熟悉或者特殊要求可優(yōu)惠200);
即:500×12=6000每月。20xx×12=24000半年。
、谡猩鷮ο螅鹤詈檬3,4年級為主(每招一個(gè)學(xué)生進(jìn)行測試,了解學(xué)習程度,中上即可,太差不收)
(2)主營(yíng)業(yè)額目標:全年營(yíng)業(yè)額:保守估計20xx年4萬(wàn)
三、托管理念
堅持“讓孩子健康快樂(lè )地成長(cháng)”的`服務(wù)理念。堅持五心服務(wù),即愛(ài)心,信心,細心,耐心,恒心。
補充:首先是暑假招生,英語(yǔ)培訓和日托服務(wù)
特色:暑假期間,免費贈送國際音標課
上學(xué)期間,“課時(shí)作業(yè)”輔導
小班教學(xué),10人一班
多媒體教學(xué),更生動(dòng)形象,易接受,改變枯燥乏味。讓學(xué)習變成一種興趣。 休息室,圖書(shū)閱讀,五子棋等益智游戲,寓教于樂(lè )。
家長(cháng)反饋手冊,每月和家長(cháng)溝通學(xué)生學(xué)習生活狀況(正規化) 裝潢部分
要求:廚房:干凈整潔衛生
衛生間:易打掃,居家舒適
教室:干凈明亮,有學(xué)習氛圍,易打掃
休息室:書(shū)架,書(shū)籍
細節:待定
宣傳廣告
學(xué)生托管協(xié)議書(shū)(正規化)
極限負責 獨創(chuàng )六管服務(wù)
管安全
1、接送安全;
2、入住安全;
3、課堂安全;
4、游戲安全;
5、戶(hù)外安全;
6、飲食安全;
7、睡眠安全;
8、心里,情緒安全;
管學(xué)習
1、輔導學(xué)院做好公立學(xué)校老師布置的作業(yè);
2、做完作業(yè)后上好托管學(xué)校教學(xué)文化課(與公立學(xué)校課程銜接的自編教材課程);
3、超越同年級課程水平的奧數,作文,英語(yǔ)內容教學(xué);
4、個(gè)別家長(cháng)對自己孩子提升某科成績(jì)的特異性學(xué)習要求輔導。 管娛樂(lè )
1、室外游戲場(chǎng)地娛樂(lè );
2、室內游戲場(chǎng)地娛樂(lè );
3、課堂娛樂(lè )(在課堂上陣“學(xué)中玩”活動(dòng));
4、野外游覽娛樂(lè );
5、任意空間思維娛樂(lè )(布置動(dòng)腦筋的思維性游戲作業(yè),讓其利用各種場(chǎng)合進(jìn)行思維娛樂(lè ))。
管生活
1、管好學(xué)員飲食。讓其吃托管午餐或(和)晚餐;
2、注意安排學(xué)員課間飲水;
3、確保半小時(shí)午睡和9小時(shí)以上的夜間睡眠;
4、飯前便后洗手,全天身體保潔;
5、冬天升溫保暖,夏天降溫防暑;
6、確保學(xué)員衣服,鞋帽,書(shū)包整潔。學(xué)習用品,防寒,防暑用品齊全。 管品行
1、進(jìn)行“五愛(ài)”教育(愛(ài)黨愛(ài)國愛(ài)社會(huì )主義愛(ài)集體愛(ài)他人);
2、進(jìn)行中華傳統美德教育;
3、進(jìn)行法律法規教育;
4、進(jìn)行社會(huì )主義精神文明教育;
5、進(jìn)行種子發(fā)展觀(guān)教育(環(huán)保,節約,低碳知識和行為教育);
6、感恩教育。
管健康
1、視力健康;
2、牙齒健康;
3、脊椎健康;
4、預防患常見(jiàn)病,多發(fā)病和傳染;
5、預防營(yíng)養不良和營(yíng)養過(guò)剩;
6、心理健康。
項目計劃 篇5
1前言
項目實(shí)施是指軟件開(kāi)發(fā)項目在開(kāi)發(fā)過(guò)程完成后,系統在正式移交客戶(hù)使用前,系統所進(jìn)行的現場(chǎng)聯(lián)調、系統試運行和實(shí)施培訓的過(guò)程。
項目正式實(shí)施之前,相關(guān)實(shí)施工作人員需要認真做好實(shí)施前的準備,并仔細制定實(shí)施計劃,以期順利地做好后續各項實(shí)施工作,按時(shí)完成實(shí)施任務(wù)。
2實(shí)施準備
2.1人員準備
人員準備是指所涉及的項目在實(shí)施工作中可能需要溝通的人員,包括公司相關(guān)人員以及客戶(hù)方相關(guān)負責人員。
2.2技術(shù)準備
技術(shù)準備是指弄明白項目所涉及到的各項技術(shù),如系統配置、環(huán)境配置、數據庫配置、軟件部署等。確保實(shí)施人員掌握了項目部署所需要的相關(guān)技術(shù),確保項目實(shí)施工作能夠順利完成。
2.3其他準備
其他準備是指考慮到與客戶(hù)的溝通,以及可能遇到的出行方式、食宿等,以及所涉及到的輔助工具。
3進(jìn)度時(shí)間安排表
充分考慮實(shí)施工作中可能會(huì )遇到的風(fēng)險與干擾,根據項目整體計劃,制定實(shí)施進(jìn)度的'時(shí)間安排表。
4任務(wù)分解
4.1實(shí)施計劃編制
公司項目實(shí)施人員根據項目的實(shí)際情況,和客戶(hù)公司相關(guān)人員初步接觸溝通后,編制實(shí)施計劃文檔,如有必要,可與公司以及客戶(hù)方相關(guān)人員對實(shí)施計劃進(jìn)行修訂與確認。
4.2環(huán)境準備4.2.1硬件環(huán)境準備
列舉項目所需要的各項硬件設備。確認客戶(hù)方是否準備好運行項目所需要的服務(wù)器、附屬硬件設備,用于安裝數據庫系統以及管理軟件系統的中間層,負責數據的存取和業(yè)務(wù)規則的處理。
4.2.2軟件環(huán)境準備
列舉、確認項目運行所需要的各項軟件環(huán)境的要求。4.2.3網(wǎng)絡(luò )環(huán)境準備
如果項目的部署需要網(wǎng)絡(luò )環(huán)境的支持。實(shí)施人員需要考慮到項目運行所需要的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境支持,并與客戶(hù)方確認溝通,以搭載必要的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。
4.2.4初始化數據準備
初始化數據準備是對項目的基礎數據進(jìn)行整理,如初始化客戶(hù)方組織機構,以及各崗位工作人員及其對系統的使用權限,包括用戶(hù)權限分派和業(yè)務(wù)權限分派等。實(shí)施人員需要與客戶(hù)方進(jìn)行深入溝通,確保初始化數據的準確。
4.3系統培訓
如項目實(shí)施需要對客戶(hù)方進(jìn)行系統的使用培訓,需要實(shí)施人員根據系統的實(shí)際情況,與公司以及客戶(hù)方相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)調溝通,明確
客戶(hù)方的培訓要求、參加培訓的人員組成、培訓的目的、時(shí)間地點(diǎn)安排等。確定公司培訓人員,督促培訓人員做好培訓準備并做好協(xié)調工作。
5項目部署5.1軟件部署
根據項目軟件系統的要求,對項目進(jìn)行部署,包括軟件環(huán)境的部署、數據庫部署、項目程序的部署等。
5.2系統初始化
如需對系統進(jìn)行數據的初始化,實(shí)施人員需要將前階段整理的初始化數據導入系統,導入完畢后,及時(shí)核查數據準確性,有問(wèn)題及時(shí)處理。
5.3系統試運行
軟件系統投入運行,進(jìn)行綜合測試,包括:測試硬件環(huán)境的穩定性,測試軟件系統的穩定性,測試網(wǎng)絡(luò )環(huán)境的穩定性,測試業(yè)務(wù)數據的準確性等。
5.4問(wèn)題及時(shí)溝通反饋
實(shí)施人員在整個(gè)實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題,及時(shí)與公司以及客戶(hù)方進(jìn)行溝通。針對軟件穩定性或者以及軟件缺陷方面的問(wèn)題需要及時(shí)與公司相關(guān)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行溝通解決。對系統的實(shí)施情況及時(shí)與客戶(hù)方進(jìn)行溝通和反饋,以達到項目實(shí)施的目的。
6項目總結
6.1編制該階段所需要的文檔
根據公司相關(guān)規定,編制在實(shí)施工作的產(chǎn)出物,如實(shí)施文檔等。如果涉及到結項工作,需要根據項目的情況編制相關(guān)結項文檔,并完成相關(guān)工作。
6.2對該次實(shí)施工作進(jìn)行總結。
對項目實(shí)施中出現的問(wèn)題,實(shí)施的過(guò)程和實(shí)施中發(fā)現和改正的問(wèn)題應有記錄和總結,對系統現場(chǎng)測試的情況和出現的問(wèn)題應進(jìn)行記錄,并記錄改正情況。
項目計劃 篇6
1 引言
1.1 編寫(xiě)目的
編寫(xiě)本文檔的目的是確保項目包括成功完成項目所需的全部工作,但又只包括必須完成的工作的各個(gè)過(guò)程。是項目管理團隊確定、記載、核實(shí)、管理和控制項目范圍的指南。此文當中包括制作工作分解結構,并確定如何維持與批準該工作分解結構;規定如何正式核實(shí)與驗收項目已完成可交付成果。
1.2 參考資料
《軟件項目管理案例教程》 韓萬(wàn)江,姜立新編著(zhù)機械工業(yè)出版社 《軟件工程導論》——第5版 張海藩編著(zhù) 清華大學(xué)出版社 《酒店管理工作——細化執行與模板》王宏編著(zhù) 人民郵電出版社
1.3 重要術(shù)語(yǔ)
SQL Server 20xx:數據庫管理軟件 DBMS:數據庫管理系統 Windows XP:運行環(huán)境
VB.net 20xx:軟件開(kāi)發(fā)語(yǔ)言
visual studio 20xx 軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境
2 項目概述
2.1 系統與項目的定義
本系統是建立在C/S系統架構下基于SQL Server數據庫,采用VB.Net技術(shù)分析、設計、開(kāi)發(fā)用于酒店信息化管理的。該系統基本滿(mǎn)足了酒店管理方面的需求,用戶(hù)界面友好。系統對用戶(hù)(主要是酒店管理層及員工)數據有效地實(shí)現了信息電子化處理,從而降低了人工勞動(dòng)并增加信息的準確性。本系統的基本信息有客房、餐飲、財務(wù)及人力資源等,用戶(hù)登錄系統后根據權限操作這些基本信息。
要實(shí)現的功能模塊包括4個(gè)方面,第一個(gè)方面是客房管理子系統,包括客房登記、客房預定、工作報表、信息查看及最重要的客房部經(jīng)理管理模塊;第二個(gè)方面是餐飲管理子系統,包括點(diǎn)單、埋單、預定、換臺及最重要的餐飲部經(jīng)理管理模塊;第三個(gè)個(gè)方面是財務(wù)管理子系統,包括財務(wù)預算的查看及發(fā)布審核、財務(wù)報表的.生成等;最后一個(gè)方面是人力資源管理子系統,包括員工信息的錄入、查看及績(jì)效考核等。
2.2 系統開(kāi)發(fā)背景與目標
在信息高度發(fā)達的今天,酒店業(yè)務(wù)涉及的各個(gè)工作環(huán)節已經(jīng)不再僅僅是傳統的住宿、結算業(yè)務(wù),而是更廣、更全面的服務(wù)性行業(yè)代表。酒店賓館作為一個(gè)服務(wù)性行業(yè),從客房的營(yíng)銷(xiāo)即客人預訂開(kāi)始,到入住登記直至最后退房結賬,整個(gè)過(guò)程應該能夠體現以賓客為中心,提供快捷、方便的服務(wù)。給賓客一種顧客至上的享受。提高酒店的管理水平,簡(jiǎn)化各種復雜操作,在最合理、最短時(shí)間內完成酒店業(yè)務(wù)規范化操作,這樣才能令旅客舒適難忘,增加賓客回頭率。而對酒店業(yè)內激烈的競爭形勢,各酒店均在努力拓展其服務(wù)領(lǐng)域的廣度和深度。雖然信息化不是酒店走向成功的關(guān)鍵因素,但它可以幫助那些真正影響成敗的要素發(fā)揮更大的作用。因此,采用全新的酒店管理系統,將成為提高酒店的管理效率,改善服務(wù)水平的重要手段之一。
酒店行業(yè)的激烈競爭使得爭取客源、提高酒店入住率、制定正確營(yíng)銷(xiāo)策略已經(jīng)成為一項重要的任務(wù),借助蓬勃發(fā)展的IT工具來(lái)拓展其能力已經(jīng)成為許多酒店的首選。
計算機管理系統在數據保存、數據交換方面的快速可靠,是手工操作不能完成的。 酒店管理系統的設計目標:
1)采用先進(jìn)的分布式數據處理技術(shù),以提高管理工作的質(zhì)量、效率和規范性;
2)按照酒店管理體制分層進(jìn)行數據管理,為不同層級的管理者設置相應的使用權限,保障系統的可靠性與安全性;
3)旨在提高酒店的管理效率,減免手工處理的繁瑣和誤差。及時(shí)、準確地反應酒店的工作情況、經(jīng)營(yíng)情況,從而提高酒店的服務(wù)質(zhì)量,獲得更好的經(jīng)濟效益;實(shí)現客房管理的規范化、自動(dòng)化。
2.3 用戶(hù)需求概述及系統主要功能
3 項目范圍界定
3.1 開(kāi)發(fā)技術(shù)選擇與理由
開(kāi)發(fā)酒店管理系統,軟硬件方面選擇的是可視化的Visual Basic.net 20xx和SQL Server 20xx數據庫,Windows XP操作系統等。
VB擁有圖形用戶(hù)界面(GUI),可以輕易的使用ADO連接數據庫,程序員可以輕松的使用VB提供的組件快速建立一個(gè)應用程序,以上都是組員熟悉的語(yǔ)言和數據庫,所以技術(shù)方面是絕對可行的。綜上所述,我們完全有能力完成酒店管理系統的最終實(shí)現。
3.2 開(kāi)發(fā)團隊與開(kāi)發(fā)環(huán)境、工作方式 開(kāi)發(fā)團隊:
項目經(jīng)理王朝令
需求分析員 王朝令 況曉龍 設計人員況曉龍 黃志剛
編碼人員王朝令 況曉龍 黃志剛 測試人員黃志剛
開(kāi)發(fā)環(huán)境:Windows XP,visual studio 20xx, SQL Server 20xx 工作方式:團隊工作
項目計劃 篇7
一、項目企業(yè)摘要
創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)摘要,是全部計劃書(shū)的核心之所在。
*投資安排
*擬建企業(yè)基本情況
*其它需要著(zhù)重說(shuō)明的情況或數據(可以與下文重復,本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)
二、業(yè)務(wù)描述
*企業(yè)的宗旨(200字左右)
*主要發(fā)展戰略目標和階段目標
*項目技術(shù)獨特性(請與同類(lèi)技術(shù)比較說(shuō)明)
介紹投入研究開(kāi)發(fā)的人員和資金計劃及所要實(shí)現的目標,包括:
1、研究資金投入
2、研發(fā)人員情況
3、研發(fā)設備
4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢
三、產(chǎn)品與服務(wù)
*創(chuàng )業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng )意作一介紹。主要有下列內容:
1、產(chǎn)品的名稱(chēng)、特征及性能用途;*介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對客戶(hù)的價(jià)值
2、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程,*同樣的產(chǎn)品是否還沒(méi)有在市場(chǎng)上出現?為什么?
3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段
4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競爭力如何
5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計劃及成本,
*利潤的來(lái)源及持續營(yíng)利的商業(yè)模式
*生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。
主要包括以下內容:
1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃:生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應商的有關(guān)情況,勞動(dòng)力和雇員的情況,生產(chǎn)資金的安排以及廠(chǎng)房、土地等。
2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力
3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力
4、將要購置的生產(chǎn)設備
5、生產(chǎn)工藝流程
6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過(guò)程
四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
*介紹企業(yè)所針對的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)戰略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產(chǎn)品的銷(xiāo)售金額、增長(cháng)率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等
*目標市場(chǎng),應解決以下問(wèn)題:
1、你的細分市場(chǎng)是什么?
2、你的目標顧客群是什么?
3、你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤是多少?
4、你擁有多大的市場(chǎng)?你的目標市場(chǎng)份額為多大?
5、你的營(yíng)銷(xiāo)策略是什么?
*行業(yè)分析,應該回答以下問(wèn)題:
1、該行業(yè)發(fā)展程度如何?
2、現在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何?
3、該行業(yè)的總銷(xiāo)售額有多少?總收入是多少?發(fā)展趨勢怎樣?
4、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何?
5、政府是如何影響該行業(yè)的?
6、是什么因素決定它的發(fā)展?
7、競爭的本質(zhì)是什么?你采取什么樣的戰略?
8、進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服?
*競爭分析,要回答如下問(wèn)題:
1、你的主要競爭對手?
2、你的競爭對手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略?
3、可能出現什么樣的新發(fā)展?
4、你的核心技術(shù)(包括專(zhuān)利技術(shù)擁有情況,相關(guān)技術(shù)使用情況)和產(chǎn)品研發(fā)的進(jìn)展情況和現實(shí)物質(zhì)基礎是什么?
5、你的策略是什么?
6、在競爭中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢所在?
7、你能否承受、競爭所帶來(lái)的壓力?
8、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競爭中所具備的優(yōu)勢?
*市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),你的市場(chǎng)影響策略應該說(shuō)明以下問(wèn)題:
1、營(yíng)銷(xiāo)機構和營(yíng)銷(xiāo)隊伍
2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的選擇和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建設
3、廣告策略和促銷(xiāo)策略
4、價(jià)格策略
5、市場(chǎng)滲透與開(kāi)拓計劃
6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中意外情況的應急對策
五、管理團隊
*全面介紹公司管理團隊情況,主要包括:
1、 公司的管理機構,主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門(mén)的構成等情況都要明晰的形式展示出來(lái)
2、 要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神 *列出企業(yè)的關(guān)鍵人物(含創(chuàng )建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等) 關(guān)鍵人物之一
*企業(yè)共有多少全職員工(填數字)
*企業(yè)共有多少兼職員工(填數字)
*尚未有合適人選的關(guān)鍵職位?
*管理團隊優(yōu)勢與不足之處?
*人才戰略與激勵制度?
*外部支持:公司聘請的法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、投發(fā)顧問(wèn)、會(huì )計師事務(wù)所等中介機構名稱(chēng)。
六、財務(wù)預測
*財務(wù)分析包括以下三方面的`內容:
1、過(guò)去三年的歷史數據,今后三年的發(fā)展預測,主要提供過(guò)去三年現金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表、以及年度的財務(wù)總結報告書(shū)
2、投資計劃:
(1) 預計的風(fēng)險投資數額
(2) 風(fēng)險企業(yè)未來(lái)的籌資資本結構如何安排
(3) 獲取風(fēng)險投資的抵押、擔保條件
(4) 投資收益和再投資的安排
(5) 風(fēng)險投資者投資后雙方股權的比例安排
(6) 投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制
(7) 投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度
3、融資需求
創(chuàng )業(yè)所需要的資金額,團隊出資情況,資金需求計劃,為實(shí)現公司發(fā)展計劃所需要的資金額,資金需求的時(shí)間性,資金用途(詳細說(shuō)明資金用途,并列表說(shuō)明)
融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說(shuō)明,資金其他來(lái)源,如銀行貸段等。
*完成研發(fā)所需投入?
*達到盈虧平衡所需投入?
*達到盈虧平衡的時(shí)間?
項目實(shí)施的計劃進(jìn)度及相應的資金配置、進(jìn)度表。
*投資與收益
*簡(jiǎn)述本期風(fēng)險投資的數額、退出策略、預計回報數額和時(shí)間表?
七、資本結構
*目前資本結構表
*本期資金到位后的資本結構表
*請說(shuō)明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業(yè)的了解,資金上、管理上的支持程度等)
八、投資者退出方式
*股票上市:依照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析,對公司上市的可能性做出分析,對上市的前提條件做出說(shuō)明
*股權轉讓?zhuān)和顿Y商可以通過(guò)股權轉讓的方式收回投資
*股權回購:依照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析,公司對實(shí)施股權回購計劃應向投資者說(shuō)明
*利潤分紅:投資商可以通過(guò)公司利潤分紅達到收回投資的目的,按照本創(chuàng )業(yè)計劃的分析,公司對實(shí)施股權利潤分紅計劃應向投資者說(shuō)明
九、風(fēng)險分析
*企業(yè)面臨的風(fēng)險及對策
詳細說(shuō)明項目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險,提出有效的風(fēng)險控制和防范手段,包括技術(shù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險及其他不可預見(jiàn)的風(fēng)險
十、其它說(shuō)明
*您認為企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么?
*請說(shuō)明為什么投資人應該投貴企業(yè)而不是別的企業(yè)?
*關(guān)于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經(jīng)理詳細的個(gè)人簡(jiǎn)歷及證明人。
*媒介關(guān)于產(chǎn)品的報道;公司產(chǎn)品的樣品、圖片及說(shuō)明;有關(guān)公司及產(chǎn)品的其它資料。
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