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融資計劃

時(shí)間:2023-06-06 17:52:17 計劃 我要投稿

有關(guān)融資計劃模板錦集8篇

  時(shí)間過(guò)得可真快,從來(lái)都不等人,我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù),在喜悅中收獲著(zhù),立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家整理的融資計劃8篇,歡迎大家分享。

有關(guān)融資計劃模板錦集8篇

融資計劃 篇1

  第一部分 摘要

  一、公司概況描述

  二、公司的宗旨和目標

  三、公司目前股權結構

  四、已投入的資金及用途

  五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

  六、 市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

  七、主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jì)簡(jiǎn)介

  八、 核心經(jīng)營(yíng)團隊

  九、 公司優(yōu)勢說(shuō)明

  十、目前公司為實(shí)現目標的.增資需求:原因、數量、方式、用途、償還

  十一、 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

  十二、 財務(wù)分析

  1、財務(wù)歷史數據

  2、財務(wù)預計

  3、資產(chǎn)負債情況

  第二部分 綜述

  第一章 公司介紹

  一、公司的宗旨

  二、公司簡(jiǎn)介資料

  三、各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標

  四、公司管理

  1、董事會(huì )

  2、經(jīng)營(yíng)團隊

  3、外部支持

  第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

  一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

  二、產(chǎn)品狀況

  1、主要產(chǎn)品目錄

  2、產(chǎn)品特性

  3、正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

  4、研發(fā)計劃及時(shí)間表

  5、知識產(chǎn)權策略

  6、無(wú)形資產(chǎn)

  三、產(chǎn)品生產(chǎn)

  1、資源及原材料供應

  2、現有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

  3、擴建設施、要求及成本,擴建后生產(chǎn)能力

  4、原有主要設備及需添置設備

  5、產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

  6、包裝與儲運

  第三章 市場(chǎng)分析

  一、市場(chǎng)規模、市場(chǎng)結構與劃分

  二、目標市場(chǎng)的設定

  三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

  四、目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況,產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段(空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(cháng)/成熟/飽和) 產(chǎn) 品排名及品牌狀況

  五、市場(chǎng)趨勢預測和市場(chǎng)機會(huì )

  六、行業(yè)政策

  第四章 競爭分析

  一、有無(wú)行業(yè)壟斷

  二、從市場(chǎng)細分看競爭者市場(chǎng)份額

  三、主要競爭對手情況:公司實(shí)力、產(chǎn)品情況

  四、潛在競爭對手情況和市場(chǎng)變化分析

  五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

  第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

  一、概述營(yíng)銷(xiāo)計劃

  二、銷(xiāo)售政策的制定

  三、銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節和售后服務(wù)

  四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況

  五、銷(xiāo)售隊伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策

  六、促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透

  1、主要促銷(xiāo)方式

  2、廣告/公關(guān)策略、媒體評估

  七、產(chǎn)品價(jià)格方案

  1、 定價(jià)依據和價(jià)格結構

  2、影響價(jià)格變化的因素和對策

  免責聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)無(wú)關(guān)。

融資計劃 篇2

  一、項目企業(yè)摘要

  創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)摘要,是全部計劃書(shū)的核心之所在。

  其它需要著(zhù)重說(shuō)明的情況或數據(可以與下文重復,本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

  二、業(yè)務(wù)描述

  企業(yè)的宗旨(200字左右)

  主要發(fā)展戰略目標和階段目標

  項目技術(shù)獨特性(請與同類(lèi)技術(shù)比較說(shuō)明)

  介紹投入研究開(kāi)發(fā)的人員和資金計劃及所要實(shí)現的目標,主要包括:

  1、研究資金投入

  2、研發(fā)人員情況

  3、研發(fā)設備

  4、研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢

  三、產(chǎn)品與服務(wù)

  創(chuàng )業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng )意作一介紹。主要有下列內容:

  1、產(chǎn)品的名稱(chēng)、特征及性能用途;介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)及對客戶(hù)的價(jià)值

  2、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程,同樣的產(chǎn)品是否還沒(méi)有在市場(chǎng)上出現?為什么?

  3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

  4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競爭力如何

  5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計劃及成本,利潤的來(lái)源及持續營(yíng)利的商業(yè)模式

  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。主要包括以下內容:

  1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃:生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應商的有關(guān)情況,勞動(dòng)力和雇員的情況,生產(chǎn)資金的安排以及廠(chǎng)房、土地等。

  2、公司的生產(chǎn)技術(shù)能力

  3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

  4、將要購置的生產(chǎn)設備

  5、生產(chǎn)工藝流程

  6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過(guò)程

  四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

  介紹企業(yè)所針對的市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)戰略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產(chǎn)品的銷(xiāo)售金額、增長(cháng)率和產(chǎn)品或服務(wù)所擁有的核心技術(shù)、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等,

  目標市場(chǎng),應解決以下問(wèn)題:

  1、你的細分市場(chǎng)是什么?

  2、你的目標顧客群是什么?

  3、你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤是多少?

  4、你擁有多大的市場(chǎng)?你的目標市場(chǎng)份額為多大?

  5、你的營(yíng)銷(xiāo)策略是什么?

  行業(yè)分析,應該回答以下問(wèn)題:

  1、該行業(yè)發(fā)展程度如何?

  2、現在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何?

  3、該行業(yè)的總銷(xiāo)售額有多少?總收入是多少?發(fā)展趨勢怎樣?

  4、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何?

  5、政府是如何影響該行業(yè)的?

  6、是什么因素決定它的發(fā)展?

  7、競爭的本質(zhì)是什么?你采取什么樣的戰略?

  8、進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服?

  競爭分析,要回答如下問(wèn)題:

  1、你的主要競爭對手?

  2、你的競爭對手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略?

  3、可能出現什么樣的新發(fā)展?

  4、你的核心技術(shù)(包括專(zhuān)利技術(shù)擁有情況,相關(guān)技術(shù)使用情況)和產(chǎn)品研發(fā)的進(jìn)展情況和現實(shí)物質(zhì)基礎是什么?

  5、你的策略是什么?

  6、在競爭中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢所在?

  7、你能否承受、競爭所帶來(lái)的壓力?

  8、產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競爭中所具備的優(yōu)勢?

  市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),你的.市場(chǎng)影響策略應該說(shuō)明以下問(wèn)題:

  1、營(yíng)銷(xiāo)機構和營(yíng)銷(xiāo)隊伍

  2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的選擇和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建設

  3、廣告策略和促銷(xiāo)策略

  4、價(jià)格策略

  5、市場(chǎng)滲透與開(kāi)拓計劃

  6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中意外情況的應急對策

  五、管理團隊

  全面介紹公司管理團隊情況,主要包括:

  1、公司的管理機構,主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門(mén)的構成等情況都要明晰的形式展示出來(lái)

  2、要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神

  列出企業(yè)的關(guān)鍵人物(含創(chuàng )建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等)

  企業(yè)共有多少全職員工(填數字)

  企業(yè)共有多少兼職員工(填數字)

  尚未有合適人選的關(guān)鍵職位?

  管理團隊優(yōu)勢與不足之處?

  人才戰略與激勵制度?

  外部支持:公司聘請的法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、投發(fā)顧問(wèn)、會(huì )計師事務(wù)所等中介機構名稱(chēng)。

  六、財務(wù)預測

  財務(wù)分析包括以下三方面的內容:

融資計劃 篇3

  項目名稱(chēng):天門(mén)民生農產(chǎn)品股份有限公司

  所在國家(地區):中國

  申報日期:20xx年04月12日

  保 密 承 諾

  本商業(yè)計劃書(shū)內容涉及商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開(kāi)。要求收到本商業(yè)計劃書(shū)時(shí)做出以下承諾:

  妥善保管本商業(yè)計劃書(shū),未經(jīng)本人同意,不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。

  一、 項目基本情況

  二、項目主要內容概述

 。ㄒ唬┢髽I(yè)的宗旨(200字左右)

 。ǘ╉椖刻岢龅谋尘昂捅匾。包括: 1.國內外研究現狀和發(fā)展趨勢;

  2.現有技術(shù)成果來(lái)源及其知識產(chǎn)權狀況;

  3.技術(shù)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析以及技術(shù)突破對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;

 。ㄈ╉椖繃鴥韧馐袌(chǎng)分析。包括: 1.國內外現有份額和市場(chǎng)優(yōu)勢分析;

  2.項目可能形成的產(chǎn)業(yè)規模和市場(chǎng)前景分析;

 。ㄋ模╉椖恐饕芯块_(kāi)發(fā)內容。包括:

  1.項目的主要研究開(kāi)發(fā)內容、關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng )新點(diǎn)、先進(jìn)性和成熟度分析; 2.預期的主要技術(shù)指標、經(jīng)濟指標和達產(chǎn)規模(必須有具體量化指標);

 。ㄎ澹╉椖繉(shí)施的技術(shù)方案。包括: 1.技術(shù)路線(xiàn)、工藝流程;

  2.可能存在的環(huán)境壓力及環(huán)境保護方案;

  3.產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內外同類(lèi)產(chǎn)品的比較; 4.擬建公司的原材料供應及外部配套要求; 5.已經(jīng)獲得的自主知識產(chǎn)權;

 。╉椖款A期的總體目標和階段目標。包括: 1.項目總體目標(開(kāi)發(fā)年限、預期規模、預期效益); 2.開(kāi)發(fā)的分階段目標、進(jìn)度安排;

 。ㄆ撸╉椖繉(shí)施的現有基礎。包括:

  1.現有基礎和已完成的工作(生物醫藥項目要明確項目進(jìn)展,并提供臨床批件、臨床試驗報告、生產(chǎn)批件、(試)生產(chǎn)文號等相關(guān)證明文件);

  2.現有人員組成、運行機制(匿名描述);

  三、產(chǎn)品與服務(wù)

 。ㄒ唬┙榻B擬建企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)。包括:

  營(yíng)銷(xiāo)模式、利潤的來(lái)源、持續營(yíng)利、對客戶(hù)的`價(jià)值等分析。

 。ǘ└偁帉κ址治黾氨容^

  1.有哪些技術(shù)雷同的產(chǎn)品現在已在市場(chǎng)上出現及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況; 2.有哪些相同技術(shù)的產(chǎn)品現在已在市場(chǎng)上出現及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況; 3.待開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品與上述產(chǎn)品相比的相對優(yōu)勢和市場(chǎng)前景等分析;

  四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

  介紹企業(yè)對該項目的營(yíng)銷(xiāo)策略。包括: 1.市場(chǎng)分析和定位;

  2.競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足;

  3.營(yíng)銷(xiāo)戰略、模式和預期達到的目標; 4.營(yíng)銷(xiāo)團隊組成、結構和不足(匿名描述);

  五、財務(wù)預測

 。ㄒ唬┩顿Y概算表

  單位:萬(wàn)元人民幣

 。ǘ┤谫Y計劃表

 。ㄈ└潘阏f(shuō)明

  對以上概算表內各欄目作逐項說(shuō)明。

融資計劃 篇4

  一、投資局限性

  手持5w,可投資的項目有局限,就拿投資茶餐廳來(lái)說(shuō),承受的租金是,80平方米月租金10000元以下;蛘40平方米6000以下,最好選擇靠鬧市又近住宅小區的地方。租金支付最好是一個(gè)月一付,或三個(gè)月一付!

  二、裝璜及設施

  三、經(jīng)營(yíng)特色及毛利計劃

  小吃的最大特點(diǎn),就是做一些一般人做不好,但利潤相當高的食品。如果不是加盟店,投資這5w,起碼做老板的是一個(gè)美食專(zhuān)家,能做出各種適合地方習慣的美食來(lái),再規范化制作過(guò)程。

  店里有:粵式制作螺螄,用骨頭煲,加入酸竹筍再炒,一碟制作成本為2元,售價(jià)為5元。香芋蒸餃,選用桂林產(chǎn)的香芋,減少肉的含量,香味感覺(jué)豐厚。制作成本為2元10個(gè),售價(jià)5元10個(gè)。

  四、員工使用

  請兩班員工,一個(gè)收款,一個(gè)收桌兼洗碗,三個(gè)在廚房式窗口內操作,一個(gè)派外賣(mài)送貨。收款人是老板或相任人當的,關(guān)系到打折促銷(xiāo)問(wèn)題管理。

  員工要統一服裝,員工聘用要交20xx押金,統一服裝問(wèn)題差不多算投資相抵,不算統一服裝方面的投資。

  員工基本工資為800—120xx,再將每月?tīng)I業(yè)額的5%做員工獎金,按出勤率平均分配。

  五、營(yíng)銷(xiāo)策略(購價(jià)券,再換物)

  1、為了節約成本,可以印名片式的小廣告分發(fā)在附近的小區或商店或市場(chǎng)中。除了裝璜置物再留3000元做流動(dòng)資金外,盡量用在廣告上。

  2、開(kāi)業(yè)前一個(gè)月派發(fā)8折優(yōu)惠券。

  六、毛利潤分析

  總結

  開(kāi)小餐廳,做的.是特色,一般人不想做而做不好的食品,著(zhù)重的是地方口味,食品品位高,毛利潤率才高。

  食品再好吃,推銷(xiāo)手段也要獨特。本店采用抽牌打折,是一種買(mǎi)一送一機率銷(xiāo)售手段,讓享受美食的人們獲得打折刺激,也是一個(gè)樂(lè )子。

融資計劃 篇5

  歲月不居!公司在鞏固與發(fā)展中走過(guò)了這重要的一年。時(shí)間催促我們即將告別20xx,憧憬激勵我們在20xx年開(kāi)創(chuàng )事業(yè)的新高。為了更好地完成工作,總結經(jīng)驗,揚長(cháng)避短,現將20xx年工作情況總結如下:

  一、思想匯報

  自進(jìn)入20xx年以來(lái),我部門(mén)成員認真完成工作,努力學(xué)習,積極思考,工作能力逐步提高。伴隨著(zhù)公司的成長(cháng),特別是我策劃部門(mén)所參與的各項實(shí)際工作,我們都能夠時(shí)時(shí)嚴格要求自己,做到謹小慎微。

  此外,火車(chē)跑的快還靠車(chē)頭帶,年輕的我們參與著(zhù)建設年輕的公司,無(wú)論從業(yè)務(wù)能力,還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領(lǐng)導的正確引導和幫助,使得我們的工作能力逐步提高,方向愈加明確。從而,對我部門(mén)乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎。

  我部門(mén)的工作內容,要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識,跟上時(shí)代的潮流。每一天對于工作或者說(shuō)事業(yè),每個(gè)人都有不同的認識和感受。自來(lái)到公司,同在一個(gè)辦公室中工作,在思想上早已有了共通點(diǎn)。

  首先是心態(tài),態(tài)度決定一切,有了正確的態(tài)度,才能運用

  正確的方法,找到正確的方向,進(jìn)而取得正確的結果。具體而言,工作不該是一個(gè)任務(wù)或者負擔,應該是一種樂(lè )趣,是一種享受,而只有你對它產(chǎn)生興趣,徹底的愛(ài)上它,才能充分的體會(huì )到其中的快樂(lè )。通過(guò)實(shí)際工作中我部門(mén)各成員的分工合作,我們更加充分的認識到,只有對業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現,找到工作的樂(lè )趣,才能毫無(wú)保留的為它盡我們最大的力量?梢哉f(shuō),懂得享受工作,才能懂得如何成功,期間來(lái)不得半點(diǎn)勉強。

  其次,是能力問(wèn)題,又可以分成專(zhuān)業(yè)能力和基本能力。專(zhuān)業(yè)能力決定了你適合于某種工作,基本能力,包括自信力,協(xié)作能力,承擔責任的能力,冒險精神,以及發(fā)展潛力等,將直接決定工作的生命力。一年來(lái)投身到實(shí)踐工作中的我們,能力再次得到了很好的鍛煉與提高,兩種能力也得到了很好地協(xié)調發(fā)展和運作。

  三、主要工作業(yè)績(jì)

  1、開(kāi)拓融資渠道

  繼續保持與工行、中行、平安、民生、中信、興業(yè)及華能貴誠信托等金融機構的積極溝通,密切關(guān)注國家金融政策,并與**建設、**城建等大型企業(yè)建立戰略合作意向。

  2、項目推進(jìn)情況

 。1)編寫(xiě)《河北***項目及融資平臺簡(jiǎn)介》;

 。2)編寫(xiě)《***關(guān)于赴北京與**公司座談情況的報告》;

 。3)編寫(xiě)《河北省*****地塊合作開(kāi)發(fā)協(xié)議》;

 。5)編寫(xiě)《***商住項目合作開(kāi)發(fā)方案》;

 。6)編寫(xiě)《***地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)價(jià)值分析報告》;

 。7)編寫(xiě)《***開(kāi)發(fā)改造項目可行性研究報告》;

 。8)編寫(xiě)《***項目情況報告》

 。9)編寫(xiě)***項目《銷(xiāo)售包裝策劃建議方案》。

  3、公司及部門(mén)建設

 。1)制定《投融資部工作流程圖》、《投資決策流程圖》。

 。2)編寫(xiě)了《公司投融資發(fā)展探討》,初步確定了公司業(yè)務(wù)框架,即把***做為公司未來(lái)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。

 。5)編寫(xiě)了《公司金融服務(wù)業(yè)發(fā)展探討》,對公司未來(lái)發(fā)展金融服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)初步探討。

  四、20xx年計劃、展望

  本著(zhù)公司重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)板塊,為更好的完善公司整體業(yè)務(wù)結構,我部門(mén)明年將著(zhù)力從發(fā)展**業(yè)務(wù)開(kāi)始,逐步涉足于金融服務(wù)行業(yè),實(shí)現公司金融業(yè)務(wù)起步,為公司進(jìn)一步做大金融服務(wù)業(yè)夯實(shí)基礎,積累經(jīng)驗。

  公司開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)可更好的服務(wù)石家莊金融發(fā)展及實(shí)體

  經(jīng)濟,保證更好的完成政府交予的政治任務(wù),符合《20xx-2013河北省金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》及《河北省金融產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》未來(lái)幾年致力于合理規劃河北省金融產(chǎn)業(yè)布局的`總體要求。

  公司計劃發(fā)展***、***、***等金融服務(wù)業(yè),但由于對開(kāi)展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制、監控考核、發(fā)展環(huán)境等方面了解的不足,急需建立、完善開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)的內部體系和管理結構,避免較大風(fēng)險,積累行業(yè)經(jīng)驗。結合自身實(shí)際及河北省金融發(fā)展環(huán)境,經(jīng)過(guò)斟酌比較,公司決定選擇從擔保行業(yè)開(kāi)始,待取得一定成績(jì),形成一套投資、預算、監控、考核體系和管理模式之后,逐步發(fā)展其他金融業(yè)務(wù)。

  公司將順應金融行業(yè)發(fā)展規律,推動(dòng)擔保公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理實(shí)現專(zhuān)業(yè)化、規范化、市場(chǎng)化,著(zhù)重秉承“規范、創(chuàng )新、協(xié)同”的經(jīng)營(yíng)管理理念,強化風(fēng)險防控、創(chuàng )新管理方式,積極發(fā)揮與公司實(shí)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢,以?xún)?yōu)化企業(yè)機制、擴大企業(yè)規模、增強企業(yè)實(shí)力為重點(diǎn)工作目標,以預算、監控、考核為重要管理手段,在不斷優(yōu)化資產(chǎn)結構的同時(shí),逐步提高擔保公司的市場(chǎng)競爭力和影響力,努力打造值得信賴(lài)的金融品牌。

  隨著(zhù)公司發(fā)展壯大,將逐步引進(jìn)有實(shí)力及專(zhuān)業(yè)背景的股東,以提升公司商業(yè)價(jià)值,擴大公司規模,為建立資本、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、

  人力資源可持續發(fā)展機制奠定基礎,使公司逐步發(fā)展成為實(shí)力較強的專(zhuān)業(yè)擔保機構。

  未來(lái)經(jīng)濟又好又快發(fā)展將為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的空間。近幾年,我省經(jīng)濟規模不斷壯大,呈現增長(cháng)較快、結構優(yōu)化、效益提高的良好態(tài)勢。今后一個(gè)時(shí)期,我省經(jīng)濟將保持10%左右的年均增長(cháng)速度,人口將保持千分之六的年均增長(cháng)率,企業(yè)融資將逐步走向多元化,規模迅速擴大,為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大商機。

  省金融生態(tài)環(huán)境改善為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的前景。省委、省政府高度重視金融工作,把發(fā)展金融業(yè)放在突出的位臵,作為一個(gè)重要的主導產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展,打造新的經(jīng)濟增長(cháng)極。在加強金融生態(tài)環(huán)境建設上,連續出臺了一系列政策措施,強化誠信建設,化解金融風(fēng)險,整頓和規范市場(chǎng)秩序,嚴厲打擊各種逃廢金融債務(wù)行為,為金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展營(yíng)造了良好的社會(huì )環(huán)境。

  2、繼續推進(jìn)其他方面工作

 。1)加強信息收集,更為全面的掌握國家及地方針對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、開(kāi)展金融服務(wù)的有關(guān)政策,準確把握投融資風(fēng)向,提高項目策劃水平,保障項目順利實(shí)施。

 。2)夯實(shí)既有融資基礎,繼續開(kāi)拓新的融資渠道,加強對商業(yè)性銀行、信托機構及戰略投資者的溝通。

融資計劃 篇6

  1. 摘要

  1.1. 項目公司

  1.2. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

  1.3. 營(yíng)運與管理

  1.4. 投資與財務(wù)

  2. 項目規劃

  2.1. 酒店位置及現狀

  2.2. 許可經(jīng)營(yíng)及法律文件

  2.3. 項目總體規劃

  2.3.1. 酒店大堂

  2.3.2. 餐廳

  2.3.3. 客房

  2.3.4. 娛樂(lè )中心

  2.3.5. 會(huì )議設施

  3.環(huán)境評估

  3.1. 區位優(yōu)勢

  3.1.1. 自然情況

  3.1.2. 城市功能區劃

  3.1.3. 氣候特點(diǎn)

  3.1.4. 交通情況

  3.1.5. 獨特區位優(yōu)勢

  3.2. 區域經(jīng)濟

  3.3. 旅游資源

  4. 酒店行業(yè)概況

  4.1. 酒店業(yè)概況

  4.1.1. 我國星級酒店數量、結構及分布

  隨著(zhù)我國對外開(kāi)放經(jīng)濟的發(fā)展,旅游業(yè)得到了迅速的發(fā)展,作為旅游服務(wù)業(yè)的重要組成部分-酒店業(yè)也得到了迅猛的發(fā)展。有關(guān)統計資料顯示,我國星級酒店數量和客房數量自1997年至20xx年一直保持著(zhù)超過(guò)10%的增長(cháng)率,至20xx年我國星級飯店數量已經(jīng)達到7358家,客房數量達接近90萬(wàn)間,我國近年來(lái)星級酒店的數量變化情況見(jiàn)圖4.1所示。

  從星級酒店的地區分布上,四星、五星高星級酒店酒店集中分布在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟發(fā)達地區,在其他地區,則均以二星、三星酒店為主。

  從星級酒店的比例來(lái)看,五星、四星高檔酒店約占酒店總數量的9%,三星級酒店約占酒店總數量的32%,一星、二星中低檔酒店約占酒店的60%;而從酒店客房比重來(lái)看,三星級酒店的客房比重高達近39%。說(shuō)明在我國酒店市場(chǎng)中,三星級酒店的供給最大。

  4.1.2. 我國星級酒店行業(yè)景氣情況

  由于酒店具有建造時(shí)間較長(cháng)、供給變化有一定的滯后性,通常酒店行業(yè)具有較明顯的周期性。由于我國星級酒店的供給迅速增加,我國星級酒店出租率和行業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤在1992年達到一個(gè)高點(diǎn)后,至1998-20xx年一直處于下降過(guò)程中,酒店出租率在1998年達到52%左右的低點(diǎn)后開(kāi)始回升,酒店行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)利潤在經(jīng)歷1998-20xx年四年連續虧損后,于20xx年開(kāi)始實(shí)現盈利。我國星級酒店近年來(lái)出租率和利潤波動(dòng)情況見(jiàn)圖4.2。

  國際公認星級酒店盈虧平衡點(diǎn)經(jīng)驗值為酒店出租率60%,我國目前星級酒店出租率剛剛超過(guò)60%,還遠低于1992年接近95%的歷史最高出租率,也明顯低于香港20xx年接近90%的酒店出租率,從酒店出租率上開(kāi)看,還有提高的空間。

  從星級酒店的平均房?jì)r(jià)來(lái)看,通常酒店房?jì)r(jià)上升會(huì )滯后出租率2年左右,20xx年我國星級酒店平均房?jì)r(jià)達到近10年最低點(diǎn)(約215元)后,已經(jīng)呈現緩慢回升的勢頭。從酒店出租率、酒店房?jì)r(jià)、酒店經(jīng)營(yíng)利潤情況分析,我國酒店行業(yè)目前行業(yè)景氣度尚不高,但自20xx年開(kāi)始應當已經(jīng)步入了一個(gè)正在緩慢上升的行業(yè)景氣周期。

  4.1.3. 我國星級酒店經(jīng)營(yíng)情況

  從20xx年我國星級酒店的整體運行情況看,五星級酒店的出租率最高,盈利也明顯集中于五星級酒店,從人均利潤角度看,三星級酒店的虧損最為嚴重。

  造成高星級酒店與其他星級酒店經(jīng)營(yíng)效益出現如此大的差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務(wù)質(zhì)量好、具有國際銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的支持等因素外,很重要的一個(gè)原因是高星級酒店國有成份較少、市場(chǎng)化程度高,如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業(yè)占62%,而在全國星級酒店中有67%是國有或集體經(jīng)濟成份,相當大一部分國有酒店是作為政府部門(mén)、國家機關(guān)和國有大中企業(yè)的接待單位而存在,這一部分酒店缺少經(jīng)營(yíng)壓力、市場(chǎng)觀(guān)念淡薄、管理粗放、冗員眾多,很多只能依靠主辦單位的補貼維持經(jīng)營(yíng),從而出現了大面積、高金額的虧損。這一點(diǎn)突出地表現在不同注冊類(lèi)型酒店出租率的差異上。根據20xx年中國星級酒店統計公報顯示,在星級酒店中,國有星級酒店的出租率最低,而港澳臺投資的酒店出租率最高。

  4.2. 酒店業(yè)經(jīng)濟特點(diǎn)

  4.2.1. 屬于資本密集型和勞動(dòng)密集型行業(yè)

  興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用,同時(shí)還需要投入大量資金進(jìn)行裝修和配套設施、配套設備的建設,需要的投資額很大,屬于資金密集型行業(yè);同時(shí),酒店業(yè)作為服務(wù)行業(yè),又需要大量的服務(wù)人員,也屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)。酒店業(yè)的這一特點(diǎn),決定了資產(chǎn)折舊及維護費用和日常人工費用等相對固定性費用較高,企業(yè)利潤對收入的敏感性很高,在出租率低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí),收入的降低將造成大額的虧損,在出租率高于盈虧平衡點(diǎn)時(shí),收入的提高又會(huì )帶來(lái)利潤的大量增加。

  4.2.2. 對經(jīng)營(yíng)管理的要求高

  星級酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環(huán)境,同時(shí)取得比較好的經(jīng)濟效益,就必須在服務(wù)質(zhì)量保證和監控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場(chǎng)分析和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)方面建立比較成功的'管理模式,由于星級酒店為客人提供的服務(wù)種類(lèi)多、標準高、市場(chǎng)競爭激烈、企業(yè)員工眾多,這一切都對星級酒店的經(jīng)營(yíng)管理提出了較高的要求。

  4.3. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢

  4.3.1. 旅游行業(yè)整體發(fā)展趨勢預測

  酒店作為旅游基礎設施,酒店業(yè)的發(fā)展與旅游業(yè)息息相關(guān)。我國改革開(kāi)放以來(lái),伴隨著(zhù)經(jīng)濟的快速增長(cháng),旅游業(yè)得到了快速的發(fā)展,旅游服務(wù)總收入自1995年至20xx年一直保持10%以上的增長(cháng)率,高于GDP的增長(cháng),占GDP的比重也穩步上升,至20xx年我國旅游總收入已經(jīng)達到5500億元,占GDP的5.4%。旅游的產(chǎn)業(yè)規模已經(jīng)確立,并逐步發(fā)展成為我國的新興支柱產(chǎn)業(yè)。我國近年來(lái)來(lái)入境旅游人數及收入增長(cháng)迅速,1991年-20xx年旅游外匯收入年復合增長(cháng)率達到14%以上。

  根據我國旅游業(yè)發(fā)展的“十五”規劃,到20xx年我國將接待海外旅游者11,200-12,000萬(wàn)人次,年均增長(cháng)6%-8%;實(shí)現國際旅游收入240-260億美元,年均增長(cháng)8%-10%;實(shí)現國內旅游收入5350-5850億元,年均增長(cháng)11%-13%。根據世界旅游組織的預測,到20xx年,我國將取代法國成為世界第一大旅游目的地,接待旅游入境人數可達1.37億人次,占世界市場(chǎng)份額為8.6%;我國也將成為世界第四個(gè)客源國,出境旅游人數將達到1億人次,占世界市場(chǎng)份額為6.2%。旅游業(yè)將是我國增長(cháng)最快的產(chǎn)業(yè)之一。

  4.3.2. 酒店業(yè)發(fā)展趨勢預測

  酒店的建造由于受到經(jīng)濟形勢、稅收政策以及投資心理的影響極大,另外從酒店建造到開(kāi)始營(yíng)業(yè)的時(shí)間也較長(cháng),因此很難確定酒店開(kāi)始營(yíng)業(yè)時(shí)市場(chǎng)的真正需求,從而有可能造成在某地或者在某一時(shí)間對某一類(lèi)型的酒店供求不均衡,因此酒店盈利情況有較大的周期性。

  我國星級酒店數量自1992-20xx年一直保持15%以上的增長(cháng)速度,使得酒店行業(yè)利潤率迅速下降,甚至在1998年-20xx年連續四年出現了行業(yè)整體虧損的局面,根據我們前面對酒店行業(yè)景氣度的分析,我國酒店行業(yè)目前已經(jīng)走出低谷,目前已步入緩慢上升的趨勢中。根據國際著(zhù)名咨詢(xún)公司德勤公司對20xx年1-8月中國酒店業(yè)的調查測評,我國酒店業(yè)在20xx年1-8月的入住率、平均房間收入這二個(gè)酒店業(yè)重要營(yíng)運指標方面,不僅遠高于發(fā)生“非典”的20xx年,較20xx年也有了顯著(zhù)的提高,這也充分說(shuō)明我國酒店業(yè)已經(jīng)走出低谷。

  我國酒店數量分布不平衡,三星以上酒店在京、滬、穗等一線(xiàn)大城市和東南沿海比重很大,在中西部地區比重較;同時(shí),中西部星級酒店的房?jì)r(jià)也明顯低于經(jīng)濟發(fā)達地區,因此隨著(zhù)中西部地區經(jīng)濟和旅游業(yè)的發(fā)展,市場(chǎng)對中西部地區星級酒店的需求將進(jìn)一步增長(cháng),酒店出租率和酒店價(jià)格也將得到一定的提高,中西部地區酒店業(yè)將會(huì )以高于全國平均水平的速度增長(cháng)。

  5. 市場(chǎng)、競爭和項目定位

  5.1. AA酒店市場(chǎng)分析預測

  5.1.1. AA市旅游業(yè)基本情況

  5.1.2. AA市酒店基本情況

  5.1.3. AA市酒店住宿人員狀況

  5.1.4. AA市酒店價(jià)格和出租率

  5.1.5. AA市酒店市場(chǎng)預測

  5.2. 競爭分析

  5.2.1. 競爭對手基本情況

  5.2.2. SWOT分析

 、艃(yōu)勢

 、屏觿

 、菣C會(huì )

 、韧{

  5.2.3. 競爭分析結論

  根據項目的優(yōu)勢、劣勢、機會(huì )、威脅的分析,項目的實(shí)施具有難以替代的內部?jì)?yōu)勢和眾多的機會(huì ),存在的劣勢均可以通過(guò)企業(yè)自身努力和正確的經(jīng)營(yíng)策略加以彌補,面臨的威脅并不大,應當采取增長(cháng)型進(jìn)取戰略,盡快實(shí)施新疆名豪酒店項目,使名豪酒店能夠在20xx年新疆旅游旺季到來(lái)之前正式投入運營(yíng)。

  5.3. 項目目標定位。

  根據地區經(jīng)濟和旅游發(fā)展狀況、區域環(huán)境及發(fā)展趨勢,項目定位于三星級標準酒店,設置餐飲和各種娛樂(lè )設施。

  酒店客戶(hù)群主要定位于參加各類(lèi)會(huì )議、進(jìn)行公務(wù)、商務(wù)活動(dòng),外省市來(lái)旅游的人員,即酒店根據客戶(hù)群體定位于商務(wù)、旅游、會(huì )議酒店。

  6. 發(fā)展規劃

  6.1. 總體設想

  6.2. 公司發(fā)展戰略步驟設想

  6.2.1. 完成酒店試營(yíng)業(yè)

 、疟倦A段目標

 、乒ぷ髦攸c(diǎn)

  6.2.2. 通過(guò)三星級認定、并成為AA市知名酒店之一

 、疟倦A段目標

  通過(guò)三星級酒店認定,并在酒店入住率、客戶(hù)美譽(yù)度、經(jīng)濟效益等方面占據AA市三星級酒店的領(lǐng)先地位,成為AA市知名酒店之一。

 、乒ぷ髦攸c(diǎn)

  加強酒店內部管理、進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,嚴格控制成本費用。

  加強銷(xiāo)售隊伍建設,探索銷(xiāo)售創(chuàng )新手段,努力提高酒店的入住率和單位房間收入。

  6.2.3. 實(shí)施后樓改造工程,進(jìn)一步提高經(jīng)濟效益

 、疟倦A段目標

 、乒ぷ髦攸c(diǎn)

  7. 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

  7.1. 目標市場(chǎng)

  7.2. 產(chǎn)品與服務(wù)

  主要提供餐飲、娛樂(lè )和住宿服務(wù)。

  7.3. 定價(jià)

  定價(jià)采用競爭定價(jià)法。

  7.4. 銷(xiāo)售渠道

  7.4.1. 直接渠道

  7.4.2. 間接渠道

  7.5. 公關(guān)宣傳策略

  7.6. 初步銷(xiāo)售策略

  7.6.1. 客房業(yè)務(wù)

 、怕眯猩缈驮

 、茣(huì )務(wù)客源

 、巧⒖涂驮

  7.6.2. 餐飲業(yè)務(wù)

  7.6.3. 提高回頭率的措施

  7.7. 銷(xiāo)售激勵制度

  8. 營(yíng)運和管理

  8.1. 基本業(yè)務(wù)流程

  8.2. 營(yíng)運管理初步計劃

  8.2.1. 服務(wù)項目和基本設施安排

  8.2.2. 建立并實(shí)施完善的質(zhì)量標準

  8.2.3. 建立并實(shí)施完善的財務(wù)內控制度

  8.3. 機構設置

  8.4. 人員配備

  8.5. 管理團隊

  8.6. 遵循的標準

  9. 投資與財務(wù)評價(jià)

  9.1. 項目實(shí)施計劃進(jìn)度

  9.2. 投資估算

  9.3. 收入、成本費用及利潤預測

  9.3.1. 住宿收入預測

  9.3.2. 餐飲收入預測

  9.3.3. 物業(yè)租賃收入預測

  9.3.4. 總收入預測

  9.3.5. 成本費用預測

  9.3.5. 利潤預測

  9.4. 現金流量預測

  9.5. 財務(wù)評價(jià)

  10. 風(fēng)險與對策分析

  10.1. 風(fēng)險

  10.1.1. 客源影響帶來(lái)的風(fēng)險

  10.1.2. 人力資源風(fēng)險

  10.1.3. 市場(chǎng)競爭風(fēng)險

  10.1.4. 行業(yè)特點(diǎn)決定的風(fēng)險

  10.2. 對策

  10.2.1. 客源影響對策

  10.2.2. 人力資源風(fēng)險對策

  10.2.3. 市場(chǎng)競爭風(fēng)險對策

  10.2.4. 行業(yè)特點(diǎn)風(fēng)險對策

  11. 融資計劃

  11.1. 融資資金金額、方式與用途

  11.1.1. 融資金額

  11.1.2. 融資方式

  11.1.3. 融資資金用途

  11.2. 公司治理與投資者保護

  12. 結論

  本項目具有良好的宏觀(guān)經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)景氣周期背景,且具有廣闊的市場(chǎng)空間,投入運營(yíng)后將成為烏魯木齊市增加一座新型的現代化三星級酒店,為當地帶來(lái)巨大的社會(huì )效益及經(jīng)濟效益,同時(shí)為項目投資者帶來(lái)豐厚的回報。

融資計劃 篇7

  一 公司介紹

  公司始建于20xx年,公司堅持以焦煤和無(wú)煙煤為主大力發(fā)展煤炭產(chǎn)業(yè)。公司依托科技進(jìn)步,牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀(guān),堅持以“科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、和諧發(fā)展”為指導,以“四化管理”為主線(xiàn),以打造本質(zhì)安全型、生產(chǎn)效益型、環(huán)保清潔型、資源節約型、發(fā)展和諧型煤礦為目標,堅持靠改革增活力,靠管理提效益,大力推進(jìn)高產(chǎn)高效煤礦建設,裝備水平和管理水平持續提高,安全形勢持續穩定,提高煤炭產(chǎn)量和經(jīng)濟效益。

  煤礦堅持以企業(yè)文化打造高標準全國文明煤礦,把培育優(yōu)秀的企業(yè)文化作為提高企業(yè)的管理水平、增強核心競爭力的根本。該礦構建實(shí)施了企業(yè)文化建設“211”系統工程。全面實(shí)施以人為本精細化管理,導入“SC”(標準化、安全、準時(shí)、清潔、素養、目標)行為規范和“4E”(每人、每事、每天、每處)工作標準,通過(guò)創(chuàng )建學(xué)習型組織和實(shí)施精細化管理兩條基本途徑,突出抓了安全文化、行為文化、“三基”文化、品牌文化、環(huán)境文化建設。公司目標愿景是:把煤礦建成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)優(yōu),綜合競爭實(shí)力強,持續發(fā)展后勁足,員工文明富有的全國一流煤礦。

  根據煤炭市場(chǎng)狀況,公司擬建生產(chǎn)能力90萬(wàn)噸/年的優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤礦區,以滿(mǎn)足當地煤炭市場(chǎng)的需求,促進(jìn)地方經(jīng)濟的發(fā)展。

  二 項目分析

  1 項目基本情況

  柴水溝-小西溝煤礦地處阿爾金山南麓,柴達木盆地北西邊緣部,屬典型的大陸荒漠性氣候。柴水溝煤礦位于海西州茫崖行委花土鎮北西方向約47公里的柴水東岔溝上游,小西溝煤礦位于花土鎮北西方向33公里,西距柴水溝煤礦16-18公里。315國道1230及1246里程碑處往北皆有十余公里的便道開(kāi)通二煤礦,交通非常便利。柴水溝煤礦東西長(cháng)7.4公里,南北平均寬1.6公里,面積12平方公里。小西溝煤礦東西長(cháng)5.3公里,南北寬2.1公里,面積11平方公里,

  兩煤礦位于同一東西向煤條帶,其間十余公里范圍內亦可能有其他煤礦點(diǎn)出現。

  柴水溝—小西溝煤礦儲量豐富,經(jīng)勘查儲量600多萬(wàn)噸,煤質(zhì)優(yōu)良。在柴水溝和小西溝建立礦區,擬建生產(chǎn)能力90萬(wàn)噸/年的優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤礦區,可開(kāi)采7年。主要煤種為優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤,煤化程度最深,含碳量最多,灰分不多,水分較少,發(fā)熱量很高,可達25000—32500kJ/kg, 揮發(fā)分釋出溫度較高。固定碳含量高,揮發(fā)分產(chǎn)率低,密度大,硬度大,燃點(diǎn)高,燃燒時(shí)不冒煙,黑色堅硬,有金屬光澤,以脂摩擦不致污染,燃燒時(shí)火焰短而少煙。不結焦。一般含碳量在90%以上,揮發(fā)物在10%以下。無(wú)角質(zhì)層厚度。熱值約6500—7000千卡/公斤。無(wú)煙煤塊煤主要應用是化肥,陶瓷,制造鍛造等行業(yè);無(wú)煙粉煤主要應用在冶金行業(yè)用于高爐噴吹。是十分理想的工業(yè)化工、電力和動(dòng)力用煤,鐵路專(zhuān)線(xiàn)緊鄰敦煌直接秦皇島集散港,交通十分便利。

  3 市場(chǎng)定位

  根據煤礦自身情況和市場(chǎng)需求,依托最大的'煤炭集散地秦皇島港和煤炭運輸的大動(dòng)脈大秦鐵路,開(kāi)展港口煤炭的現貨交易、中遠期交易、探索期貨交易,公司采用市場(chǎng)化的運作模式,客戶(hù)自主選擇交易方式,以暢通交易渠道,提高交易效率,化解交易風(fēng)險,降低交易成本為宗旨,服務(wù)于煤炭產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè)、服務(wù)于煤炭用戶(hù)、服務(wù)于煤炭運輸生產(chǎn)。建立一個(gè)服務(wù)一流、功能全面的下水煤炭的專(zhuān)業(yè)化交易市場(chǎng)。

  4 項目建設

  根據確定的露天礦出入溝位置,結合礦區地形、地勢條件,初步確定第一期項目建設規模,項目概算總投資17126萬(wàn)元。在基建期結束時(shí)露天礦年生產(chǎn)能力將達到90萬(wàn)噸;可開(kāi)采7年,基建工程將在3-4個(gè)月內完成。

  根據確定的露天礦出入溝位置,結合礦區地形、地勢條件,為了簡(jiǎn)化地面布置,避免出現大而不全現象,利于生產(chǎn),方便生活,盡量避開(kāi)污染源及噪音地帶,不壓煤或減少壓煤,統籌考慮礦區前、后期的發(fā)展,合理確定用地,依據工業(yè)場(chǎng)區布置原則確定。

  礦區總平面布置及露天礦總平面布置根據現場(chǎng)地理條件設計。

  5 生產(chǎn)工藝

  根據煤層賦存條件,為減少初期基建工程量,降低初期生產(chǎn)剝采比及降低原煤開(kāi)采時(shí)的損失和貧化率,設計確定工作線(xiàn)沿走向布置,經(jīng)專(zhuān)家論證,公司決定按照實(shí)際地理條件設計確定如下原則:

  1、新建一座年產(chǎn)90萬(wàn)噸規模的露天礦山,要求在1年內達產(chǎn)(90萬(wàn)噸/年)。

  2、優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤煤綜合開(kāi)發(fā)利用;

  3、充分利用現有通往二礦區的公路,砂石柏油路面;

  4、選擇推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的采礦工藝;

  5、裝備水平要結合礦山現狀和無(wú)外部電源特點(diǎn)進(jìn)行設備選型,要保持一定的先進(jìn)性;

  6、公用設施、輔助生產(chǎn)設施及生活福利設施原則上與生產(chǎn)規模配套;

  7、按方便生產(chǎn),有利管理的原則進(jìn)行總圖布置;

  8、用電負荷需要解決;

  9、生活用水按截流蓄水或建水源井考慮;

  10、礦山生產(chǎn)所需炸藥及爆破材料,礦山新建一座炸藥庫;

  11、產(chǎn)品用戶(hù)主要為通過(guò)秦皇島煤炭集散港等外銷(xiāo);

  12、外部運輸車(chē)輛依靠社會(huì )運力解決考慮;

  13、資金籌措按部分自籌,部分融資考慮,總投資控制在1.7126億元之內。 設計確定礦山采用機械鏟—汽車(chē)開(kāi)采工藝,隨著(zhù)企業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展,資金的積累,礦山規模滾動(dòng)發(fā)展。礦山將對目前的開(kāi)采工藝進(jìn)行合理調整,本次采用的工藝方案、設備選型、開(kāi)拓開(kāi)采方式以及采區劃分、開(kāi)采程序將為礦山今后的發(fā)展打下堅實(shí)的基礎,并提供極為便利的條件。

  根據確定的開(kāi)采工藝和運輸方式,煤層的采裝由前裝機完成。爆破后的煤塊度小,無(wú)需經(jīng)過(guò)二次破碎可直接裝車(chē)外運。

  三 市場(chǎng)分析

  1 市場(chǎng)分析展望

  今年以來(lái),在國家“擴內需、保增長(cháng)”一系列措施的強烈刺激下,煤炭市場(chǎng)在一季度觸及低點(diǎn)后,逐漸從底部回升,呈現出前松后緊、價(jià)格先抑后揚的總體態(tài)勢。市場(chǎng)形勢繼續向著(zhù)供應寬松、基本平衡、穩中趨緊轉化。目前部分品種、個(gè)別地區則出現供應偏緊的態(tài)勢。

  從20xx年的簽訂合同看,各品種煤的價(jià)格均呈現上升的態(tài)勢,其中冶煉精煤上漲60-120元/噸、電煤價(jià)格上漲幅50-80元/噸,煤炭?jì)r(jià)格上漲的態(tài)勢基本確立。從經(jīng)濟發(fā)展來(lái)看,20xx年煤炭需求總體上仍處在從波動(dòng)周期的低谷向上攀升的狀態(tài),國內供求關(guān)系基本平衡。

  1 原煤產(chǎn)量持續快速增長(cháng)

  今年以來(lái),全國原煤產(chǎn)量持續保持快速增長(cháng)勢頭。統計數據顯示,3月份全國完成原煤產(chǎn)量27980.8萬(wàn)噸,僅略低于去年11、12

  月份,同比大增23.75%,與2月份相比,增幅擴大11.89個(gè)百分點(diǎn)。

  3月份,全國主要煤炭產(chǎn)區原煤產(chǎn)量均呈較快增長(cháng)勢頭,增幅多在兩位數。統計數據顯示,3月份,山西、內蒙、陜西原煤產(chǎn)量依次位列全國前三,分別完成原煤產(chǎn)量6112萬(wàn)噸、6064萬(wàn)噸和2712萬(wàn)噸,同比分別增長(cháng)60.76%、26.24%以及18.98%。3月份,以上三省原煤產(chǎn)量占全國比重達到53.2%,與1、2月份相比,分別提高0.7和0.2個(gè)百分點(diǎn),煤炭生產(chǎn)的區域集中度持續提高。除了以上三省區之外,河南、貴州、四川、寧夏、新疆等主產(chǎn)區原煤產(chǎn)量增幅也均在兩位數以上。其中,處于資源整合過(guò)程中的河南3月份完成原煤產(chǎn)量1928萬(wàn)噸,同比增長(cháng)24.12%,雖然與月度最高產(chǎn)量相比,尚有一定差距,但仍處于歷史較高水平,可見(jiàn)資源整合尚未對河南煤炭產(chǎn)量造成較大影響;3月份,西南旱情較為嚴重的兩大煤炭主產(chǎn)區四川和貴州分別完成原煤產(chǎn)量1019萬(wàn)噸和1235萬(wàn)噸,分別同比增長(cháng)16.78%和18.94%;近年來(lái)原煤產(chǎn)量增長(cháng)勢頭正旺的寧夏、新疆3月份分別完成原煤產(chǎn)量574萬(wàn)噸和620萬(wàn)噸,分別同比增長(cháng)73.76%和14.68%。

  2、各煤種需求表現不一

  首先,進(jìn)入4月份,氣溫繼續回升,動(dòng)力煤進(jìn)入消費淡季,電煤需求有所回落。據中能電力燃料工業(yè)公司數據顯示,4月份,直供電廠(chǎng)日均耗煤量為319.1萬(wàn)噸,與3月份相比,減少13.1萬(wàn)噸,下降3.9%。此外,隨著(zhù)西南部分地區旱

  情有所緩解,水電發(fā)電量有所回升,這也在一定程度上減少了電煤需求。3月份全國水電發(fā)電量為339.2億千瓦時(shí),環(huán)比增加79.3億千瓦時(shí),增長(cháng)30.5%,同比降幅由2月份的15.2%,縮小至2.6%。其中,旱情較為嚴重的西南五省區市,3月份合計完成水電發(fā)電量116.9億千瓦時(shí),環(huán)比增加21.5億千瓦時(shí),增長(cháng)22.5%。

  其次,受鋼材產(chǎn)銷(xiāo)兩旺影響,煉焦煤需求保持良好態(tài)勢。由于需求旺盛,4月份,全國生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別完成5162.3萬(wàn)噸和5540.3萬(wàn)噸,同比分別增長(cháng)23.0%和27.0%,前者產(chǎn)量略低于3月份,位居歷史第二,后者產(chǎn)量則再創(chuàng )月度新高。生鐵、粗鋼產(chǎn)量持續高位運行必然帶動(dòng)焦炭以及煉焦煤產(chǎn)量快速增長(cháng)。 再次,受氮肥需求疲軟等因素影響,無(wú)煙塊煤需求繼續疲軟。由于今年全國部分地區入春較晚,春播被迫推遲,再加上西南部分地區旱情較為嚴重,部分地塊無(wú)法下種,從而導致尿素等氮肥施用量受到一定影響。據有關(guān)數據顯示,全國尿素價(jià)格自3月初開(kāi)始持續小幅回落,直到目前為止,仍未顯示回升跡象。尿素價(jià)格的持續回落必將使其產(chǎn)量受到一定影響,從而影響無(wú)煙塊煤需求。

  3、煤炭進(jìn)口繼續高位運行 出口依舊疲軟

  雖然國內動(dòng)力煤價(jià)格正處于季節性回調,同時(shí)國際煤價(jià)又震蕩上揚,但是,3月份我國煤炭進(jìn)口依舊保持高位。海關(guān)數據顯示,3月份我國實(shí)現煤炭進(jìn)口1522萬(wàn)噸,與去年同期相比,增加950萬(wàn)噸,增長(cháng)165.3%。與進(jìn)口相比,出口依舊呈疲軟態(tài)勢。海關(guān)數據顯示,3月份我國實(shí)現煤炭出口226萬(wàn)噸,與去年同期相比減少1萬(wàn)噸,下降0.3%。

  通過(guò)分國別煤炭進(jìn)口數據可以看出,今年以來(lái),來(lái)自澳大利亞的煤炭進(jìn)口量逐步下滑,1、2、3月份分別為497萬(wàn)噸、329萬(wàn)噸、253萬(wàn)噸;來(lái)自印尼的煤炭進(jìn)口量勢頭不減;來(lái)自越南的煤炭進(jìn)口量有所減少;來(lái)自蒙古、俄羅斯等北方陸上鄰國以及來(lái)自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進(jìn)口量大幅增長(cháng)。 中國、印度等亞洲新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展帶動(dòng)了亞太地區煤炭需求快速增長(cháng),煤炭供求逐漸趨緊,煤價(jià)快速上揚。而歐、美地區經(jīng)濟復蘇較慢,煤炭需求較為疲軟,這些地區煤炭?jì)r(jià)格水平較低,再加上當前國際海運費尚處于較低水平,因此,今年以來(lái),來(lái)自美國、加拿大、哥倫比亞、南非等地的煤炭進(jìn)口量快速增長(cháng)。

融資計劃 篇8

  20xx年,我國經(jīng)濟仍然存在諸多不確定因素,一是國際金融環(huán)境不容樂(lè )觀(guān),歐元區國家經(jīng)濟形勢進(jìn)一步惡化,中東地區政治局面不穩,美國市場(chǎng)仍舊未能走出低迷態(tài)勢,從而影響我國的一大批進(jìn)出口企業(yè),導致國內經(jīng)濟局勢不穩,gdp增速減緩;二是我國為抑制通貨膨脹,加大宏觀(guān)調控力度,數次提高存款準備金率,銀行信貸政策緊縮;三是原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大,增加了企業(yè)的成本,加大了企業(yè)的資金困難。為保持我市經(jīng)濟增速強勁勢頭,給繼續擴大融資規模帶來(lái)新的挑戰,據此提出以下目標:

  一、業(yè)務(wù)目標

 。ㄒ唬┪夜救険H谫Y目標為確保5億元爭取5.5億,并以此作為公司考核目標。

 。ǘ╄b于經(jīng)濟走勢的不確定性,信貸政策的`收緊可能會(huì )造成相當部分企業(yè)流動(dòng)性降低,考慮到涉農企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險較大,加之公司處于初創(chuàng )階段,面對的客戶(hù)規模較小,按業(yè)務(wù)增長(cháng)幅度比例適度調高逾期代償額,全年風(fēng)險代償率控制在8‰以?xún)取?/p>

  二、發(fā)展目標和思路

  發(fā)展目標和思路是:通過(guò)不斷創(chuàng )新,優(yōu)化資源配置,在繼續保持公司現有業(yè)績(jì)的基礎上,積極開(kāi)拓業(yè)務(wù),爭取創(chuàng )出優(yōu)異業(yè)績(jì),實(shí)現公司自身進(jìn)一步發(fā)展。

 。ㄒ唬┱{整經(jīng)營(yíng)思路,拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域。一是對符合黨委、政府發(fā)展戰略和政策導向的新興產(chǎn)業(yè),在風(fēng)險基本可控的前提下,放寬條件給予支持。二是對各區縣招商引資項目進(jìn)行培育扶持。三是積極加強與四川省現代農業(yè)融資擔保有限公司合作,對市內涉農企業(yè)資金需求較大、超過(guò)公司擔保上限,且母公司難以解決的,通過(guò)與省農擔公司的聯(lián)手,滿(mǎn)足這部分企業(yè)的融資需求。四是創(chuàng )新服務(wù),探索有效解決“三農”信貸難的新途徑。

 。ǘ├^續保持與現有合作銀行良好關(guān)系,努力開(kāi)拓擔保渠道,積極爭取更多銀行授信。公司將針對銀行在授信時(shí)提出的一些規定,繼續與銀行保持溝通,爭取采取直接授信為主再授信為輔的方式,爭取獲得更多銀行授信,開(kāi)拓銀行渠道資源。

  在新的一年里,我們將緊密?chē)@市委、市政府發(fā)展戰略,在市經(jīng)委的堅強領(lǐng)導下,與時(shí)俱進(jìn),奮發(fā)圖強,開(kāi)拓進(jìn)取,全力提高農業(yè)企業(yè)信貸增量,為確保我市“三農”經(jīng)濟持續增長(cháng)作出更大貢獻。

  二oxx年一月三日

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