- 相關(guān)推薦
出差管理規章制度
在現實(shí)社會(huì )中,很多地方都會(huì )使用到制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線(xiàn)要求。那么制度的格式,你掌握了嗎?下面是小編整理的出差管理規章制度,希望對大家有所幫助。

出差管理規章制度1
。ㄒ唬┍竟締T工因公務(wù)上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。
。ǘ﹩T工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
。ㄈ┏霾顔T工應于出發(fā)前,依式填寫(xiě)所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補填表格,送交登記。
。ㄋ模﹩T工出差得按實(shí)報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。
。ㄎ澹﹩T工出差前,得按實(shí)際需要預借旅費,其預借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo),如三日后,仍未報支者,會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時(shí),再行核付。
。﹩T工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費。
。ㄆ撸﹩T工出差在一日以上,其另有不滿(mǎn)一日之旅費,無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車(chē)往返者,不另支宿費。
。ò耍┙煌ㄙM包括旅程中必須之舟車(chē)等費,按實(shí)際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支,不得另行報支。
。ň牛┓惨蚬陌l(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車(chē)馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實(shí)憑證報支。
。ㄊ﹩T工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長(cháng)出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者,得追認之。
。ㄊ唬﹩T工出差旅費,應據實(shí)提出收據,核發(fā)之,但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
。ㄊ﹩T工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定。
出差管理規章制度2
一、總則
第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等,均依照本制度執行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種,出差時(shí)應填寫(xiě)“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。
但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。
交通費憑證證明核支,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。
因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。
3、長(cháng)、短程出差,無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費x元,下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費x元,下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費x元。
第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿,由部門(mén)主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準,無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付,如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規定七折報支。
但在火車(chē)中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。
如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給,但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。
自三十一日起照規定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具“出差旅費報銷(xiāo)清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷(xiāo)。
會(huì )計部門(mén)每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。
因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書(shū)”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。
經(jīng)核準后始得辦理出國手續。
第十三條出國人員其“出國計劃書(shū)”經(jīng)核準后,應填寫(xiě)“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。
第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行,應以規定之路程為限,如有規定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長(cháng)期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。
第十八條出國人員應照規定期限歸國,并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱,否則旅費不得報銷(xiāo),并按情節輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度
第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;
但有下列情形之一者依其規定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí),不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度
第四條規定報支誤餐費一餐,交通費則依
第三條第二款規定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習,以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法
第二十條規定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐x元為原則。
訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現,視情節輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。
出差管理規章制度3
一、目的:
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷(xiāo)作業(yè)有所依循,特制定本辦法。
二、適用范圍:
凡本公司員工之國內出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)
三、內容說(shuō)明:
(一)、名詞釋意:國內出差分為長(cháng)(時(shí))程出差及短時(shí)(程)外勤兩種:
1、長(cháng)時(shí)(程)出差:指出差地點(diǎn)跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關(guān)、分公司處理耗時(shí)業(yè)務(wù),無(wú)法于正常上下班時(shí)間內往返者。
2、短時(shí)(程)外勤:前往市區各機關(guān)洽公,且能于工作日內往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規范)
(二)、出差之申請:
1、短時(shí)(程)外勤時(shí),部主管須于事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車(chē),則填寫(xiě)"車(chē)輛調派單"(附件一),權責主管核準后,轉車(chē)管單位派車(chē);其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經(jīng)部門(mén)主管核準后始得外出。
2、長(cháng)時(shí)(程)出差則任何人皆應于出差前填報"出差申請單"。
3、如需預借旅費,應填寫(xiě)"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經(jīng)核準后憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過(guò)本人之出差費用標準額。
4、各級人員的'長(cháng)時(shí)(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規定辦理。
(三)、出差旅費報銷(xiāo)標準:
1、長(cháng)時(shí)(程)出差:
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷(xiāo)部門(mén)之業(yè)務(wù)代表報銷(xiāo)以另核之。
2、短時(shí)(程)外勤:
a、短時(shí)(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車(chē)者,經(jīng)經(jīng)理特準后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車(chē)費核實(shí)報支之外,另可支領(lǐng)出差補助,其標準為:經(jīng)理級(含副經(jīng)理和經(jīng)理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。
c、出外勤(杭州市以?xún)鹊貐^),當天可往返者,除車(chē)費核實(shí)報支外,其有耽誤用餐時(shí)間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
d、由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷(xiāo)規定:
1、出差人員銷(xiāo)差后,應于七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷(xiāo)標準表"之規定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據憑證,依"核決權限表"之規定申請核準。
2、出差人員未事先核準而以計程車(chē)為交通工具者,應于返回公司申報差旅費時(shí),于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計程車(chē)者,不予報銷(xiāo)。
3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會(huì )等事宜出差者,其差旅費于呈準時(shí)要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷(xiāo)規定:
1、交通工具以搭乘火車(chē)、國營(yíng)客運等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷(xiāo)。
2、乘座公司交通工具者,不得另支領(lǐng)交通費,司機則按實(shí)際加油費報支。
3、多人出差起止地點(diǎn)相同時(shí),若共同乘座同輛計程車(chē)出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
4、低階人員隨同高階人員出差,得視實(shí)際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車(chē)船。
5、由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷(xiāo)規定:
1、住宿費按實(shí)際出差夜數支給,并應檢附與出差時(shí)、地一致之旅館有效發(fā)票。
2、出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
3、低階人員隨同高階人員出差,得視實(shí)際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、因實(shí)際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準后,列支費用科目,實(shí)數報銷(xiāo)。
5、經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時(shí)出差同一地點(diǎn)時(shí),應以同住一房,只得由一人報銷(xiāo)住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷(xiāo)規定:
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時(shí)間至凌晨零點(diǎn)為止,為一天。
(八)、電話(huà)、電傳、文件運費報銷(xiāo)規定:
出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話(huà)費、電傳費,托運文件、樣品時(shí)發(fā)生的運費,應于報銷(xiāo)時(shí)檢附憑證,實(shí)數報支。
(九)、出差期間加班規定:
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經(jīng)主管核準后可計加班。
(十)、出差時(shí)間之延期規定:
1、從業(yè)人員出差期間,由其主管視實(shí)際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話(huà)請示主管,核準后為之。返回后,由主管核定追認。
2、因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時(shí)日的膳、宿、雜費。
(十一)、罰則:
1、出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽(yù)或本公司利益的行為言論,并遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行負責,與公司無(wú)關(guān)。
2、出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經(jīng)發(fā)現,視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
附表一:國內差旅費報銷(xiāo)標準表
附件一:車(chē)輛調派單
附件二:出差申請單
附件三:預支款申請單
附件四:差旅費報支單
出差管理規章制度4
一、目的:
明確出差流程,確定出差各項補貼標準,有效控制出差費用,規范出差管理。
二、適用范圍:
本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫(xiě)《出差申請單》,明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內容,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認,部門(mén)人員出差,由部門(mén)負責人簽字確認,經(jīng)分管副總審批即可;部門(mén)負責人出差,需由分管副總確認,總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫(xiě)借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調整出差地點(diǎn)和時(shí)間,應事先征得部門(mén)經(jīng)理及分管副總同意,并及時(shí)報人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷(xiāo),超出時(shí)間按曠工處理。
4、各部門(mén)根據工作需要,合理安排員工出差行程及出差時(shí)間,并進(jìn)行有效監控。
四、差旅費報銷(xiāo)標準(見(jiàn)附表)
1、交通費
。1)依票據報銷(xiāo)。出差人員以乘坐普通車(chē)、船、火車(chē)座票、硬臥為主,坐車(chē)時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者,可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車(chē)軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(外地需電話(huà)聯(lián)系征得同意,返回后補辦手續),否則超額費用自負。
。2)市內公車(chē)費:按出差補貼標準進(jìn)行報銷(xiāo)。
2、住宿費
。1)住宿費報銷(xiāo)限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當日返回;住宿費以實(shí)際住宿天數平均計算,超出部分自負。
。2)長(cháng)期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數超過(guò)7天以上者,住宿標準下浮20%;
。3)多人出差,同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。
3、通訊費:為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機,否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷(xiāo)標準
。1)赴外地開(kāi)會(huì )(學(xué)習)者,若會(huì )議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開(kāi)支,或支付的會(huì )議費中已包含伙食費、住宿費內容的.,不再報銷(xiāo)住宿費和伙食費。
。2)出差人員若住宿費、伙食費及車(chē)旅費已由客戶(hù)、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷(xiāo),違者,一經(jīng)查實(shí),酌情處以1—2倍罰款。
。3)陪同領(lǐng)導(專(zhuān)指公司總經(jīng)理、董事長(cháng))出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會(huì )議或參加活動(dòng)按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo),但要在報銷(xiāo)單上加以說(shuō)明或附會(huì )議通知。
。4)出差超過(guò)6小時(shí),不足24小時(shí),按職務(wù)補貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的時(shí)間;
。5)出差家鄉無(wú)差旅補貼,僅報當日公交車(chē)費;
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差人員差畢報銷(xiāo)差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時(shí)間)后,方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據根據財務(wù)制度報銷(xiāo)。
2、出差人員差畢,必須一周內向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)結帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準,超過(guò)報銷(xiāo)期限,要進(jìn)行處罰,15日內(含)按出差費用金額20%扣除結帳,30日內(含)按出差費用金額30%扣除結帳,30日以上不予報銷(xiāo),并追回欠款。
3、差旅費報銷(xiāo)單據要求單據齊全(指車(chē)票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類(lèi)有序,時(shí)間地點(diǎn)相符,其單據由出差人員所在部門(mén)經(jīng)理負責核對,財務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷(xiāo)。
4、如果報銷(xiāo)項目遇特殊情況,必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執行,事后不予以報銷(xiāo)。
5、審批責任:出差報銷(xiāo)須按規定嚴格執行,審批或審核者把關(guān)不嚴造成差錯,要首先追究審批者或審核者責任,并酌情處以差錯部分1—2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車(chē)、船、機票的日期為準計算:?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。
七、附則
1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。
出差管理規章制度5
一、總則
第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等,均依照本制度執行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種,出差時(shí)應填寫(xiě)“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費憑證證明核支,實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。
3、長(cháng)、短程出差,無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費x元,下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費x元,下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費x元。
第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí),視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿,由部門(mén)主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準,無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付,如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車(chē)中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實(shí)數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給,但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù),如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者,自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。
第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實(shí)際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具“出差旅費報銷(xiāo)清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷(xiāo)。會(huì )計部門(mén)每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實(shí)需要核實(shí),在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書(shū)”一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。經(jīng)核準后始得辦理出國手續。
第十三條出國人員其“出國計劃書(shū)”經(jīng)核準后,應填寫(xiě)“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。
第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行,應以規定之路程為限,如有規定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長(cháng)期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。
第十八條出國人員應照規定期限歸國,并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱,否則旅費不得報銷(xiāo),并按情節輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí),不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習,以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐x元為原則。
訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí),如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現,視情節輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。
【出差管理規章制度】相關(guān)文章:
集團公司出差管理規章制度08-10
出差規章制度03-08
出差管理制度09-14
公司出差的管理辦法01-07
出差管理制度10-27
公司出差管理制度06-27
員工出差管理制度09-06
人員出差管理制度07-14
出差管理制度通用03-31
公司出差管理辦法范文01-08