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物資采購管理制度

時(shí)間:2022-09-30 13:59:57 管理制度 我要投稿

物資采購管理制度(通用25篇)

  在日新月異的現代社會(huì )中,越來(lái)越多地方需要用到制度,制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會(huì )公共秩序的維護,有著(zhù)十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的物資采購管理制度,歡迎閱讀與收藏。

物資采購管理制度(通用25篇)

  物資采購管理制度 篇1

  第一條目的

  為規范公司及各項目部物資的采購工作,為規范采購部的部門(mén)管理行為,管理依據,管理標準,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采購成本,特制定本制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于公司所有物資采購工作。

  第三條權責

 。1)采購部負責本制度的執行監督。

 。2)采購部有權根據本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。

 。3)項目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執行此制度的要求。

  第四條材料計劃

  1、材料上報:公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群,由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可,視為無(wú)效計劃。材料上報日期按規定日期上報,不按時(shí)間節點(diǎn)上報材料(領(lǐng)導特殊批示的除外),視為無(wú)效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報,視為無(wú)效計劃。為統一采購以節省最大成本,現將材料上報做如下規定:

  2、計劃類(lèi)別

 。1)材料總計劃。

 。2)月度材料計劃。

 。3)周材料計劃。

 。4)急需材料采購計劃。

 。5)特殊材料計劃。

  3、具體計劃及時(shí)間節點(diǎn)說(shuō)明

 。1)材料總計劃:指項目部接到工程后,項目部制作出該工程所需材料名稱(chēng),數量,規格,標準,要求,做出計劃,動(dòng)工前10天上交采購部,采購部接到總計劃后,進(jìn)行材料的比對,做出市場(chǎng)分析,制定出材料內部計劃.做出材料價(jià)格資金預算。提前尋找供應合作商,出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

 。2)月度材料計劃:每個(gè)月25號到30號,項目部根據倒排工期的情況,根據時(shí)間節點(diǎn),上報次月材料需求計劃給采購部,采購部根據此計劃,聯(lián)系供應商,制定出材料價(jià)格,同時(shí)對大型材料做到提前考察價(jià)格,核算加工周期。做出月度資金使用計劃,每月1號到5號上交財務(wù),做到有計劃支付。如果項目工期短,能夠在當月完成的,只需上報材料總計劃,不需要上報月度計劃。

 。3)周材料計劃:指以四天為一個(gè)周期,每個(gè)周期項目部上報近期的材料,材料上報時(shí)需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃,周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表;周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購計劃,周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表;周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。

 。4)急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,需要購買(mǎi)的材料。項目部電話(huà)說(shuō)明急需類(lèi)材料的購買(mǎi)的具體原因,通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理,經(jīng)批準以后,采購部方可進(jìn)行采購,及時(shí)補報材料計劃。

 。5)特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

  第五條材料采購

  1、材料詢(xún)價(jià)

  針對材料計劃,對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后,首先明確相關(guān)材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中,沒(méi)有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著(zhù)“貨比三家,物美價(jià)廉”的原則,對詢(xún)價(jià)供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下:

 。1)采購員在詢(xún)價(jià)時(shí),原則上可以找任何滿(mǎn)足條件的供應商詢(xún)價(jià),但針對詢(xún)價(jià)中供應商隨意找人代替或者頂包,對相關(guān)責任人每次500元處罰,并承擔相應責任。

 。2)在詢(xún)價(jià)單中,對供應商所報的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應商或者謀取個(gè)人利益,對相關(guān)責任人做開(kāi)除處理,并承擔相關(guān)法律責任。

 。3)所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密,不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露,一經(jīng)發(fā)現,對責任人處以1000元的處罰。

 。4)針對材料價(jià)值一萬(wàn)元以下,五千元以上或者單項過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買(mǎi);一萬(wàn)元以上(含一萬(wàn)元)的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預算部領(lǐng)導核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買(mǎi),詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí),發(fā)現弄虛作假,對責任人處以1000元罰款,采購部經(jīng)理對其負責抽查落實(shí),公司抽查。

 。5)詢(xún)價(jià)單針對材料,不針對個(gè)人或項目,可共享使用。針對詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性,一個(gè)月之內,在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單;

 。6)針對簽訂合同的長(cháng)期供貨商,在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮;針對開(kāi)具專(zhuān)票的供應商,在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮;針對廠(chǎng)家源頭類(lèi)供貨商,詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

  2、材料對比

 。1)材料價(jià)格確定后,數量較大的材料與預算清單材料價(jià)格對比,發(fā)現材料價(jià)格差異大或高于預算價(jià)格時(shí),有詢(xún)價(jià)單的在詢(xún)價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明,沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報領(lǐng)導。

 。2)材料數量較大的材料,累計數量超過(guò)預算量時(shí),協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。

  3、材料采購工作

 。1)樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品,由項目部或者甲方確認。在樣品確認后,項目部更改或取消,造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

 。2)甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買(mǎi)。

 。3)采購員在供應商樣品確認后上報詢(xún)價(jià)單批復,由采購員與之簽訂合同(公司統一版本)。合同要求保密,在合同中必須注明單價(jià)、材料型號及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執行。

 。4)針對材料采購,采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購,未進(jìn)場(chǎng)的,首先由采購部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因,并催促盡快進(jìn)場(chǎng),對進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料,每項對采購員處100元罰款,并隨時(shí)間的延長(cháng)進(jìn)行累計。若因其他部門(mén)的原因導致采購計劃落后而延誤交期的,采購部門(mén)不以受到處罰;若因其他部門(mén)申報清單出錯,并沒(méi)有及時(shí)變更導致采購錯誤的,采購部不以受到處罰;若因生產(chǎn)中,材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導致采購錯誤的,采購部不以受到處罰。

 。5)針對大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣,詢(xún)價(jià),結合項目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責,采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續.

 。6)采購材料的價(jià)格。針對采購的材料,采購員需對材料價(jià)格負責。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現市場(chǎng)價(jià)20%的,一次性罰款500元;高于現市場(chǎng)價(jià)30%的,一次性罰款1000元;累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過(guò)程中對價(jià)格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現的突發(fā)采購計劃,采購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進(jìn)行采購,若在急需的采購中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的,公司采購部應以實(shí)際情況考慮,不對采購人員進(jìn)行懲罰。

 。7)采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來(lái)確定采購數量,原則上不得大于項目上所報材料的數量標準(砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數量的經(jīng)項目部確認同意后的除外)。在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現數量弄虛作假,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關(guān)責任;如是供應商弄虛作假,采購員首先要通知供應商本批次貨物按實(shí)際到貨數量結算,并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

 。8)采購材料的質(zhì)量。采購員需根據項目要求的質(zhì)量標準來(lái)確定采購質(zhì)量,在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現質(zhì)量弄虛作假,以次充好,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關(guān)責任;如是供應商弄虛作假,采購員首先要通知供應商退貨或更換,并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

 。9)材料進(jìn)度跟催。由供應商送貨材料,加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料,采購員需及時(shí)跟進(jìn),掌握送貨進(jìn)度,保證工地正常施工。

  第六條材料入庫

 。1)每個(gè)項目部由公司指定具體的材料收料員,每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,及時(shí)開(kāi)具相應的材料入庫單;收料員不在場(chǎng)時(shí),由他指定相應人員臨時(shí)驗收入庫,后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續工作。

 。2)相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料(包括但不限于合格證、檢驗報告等)統一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向采購員通知補全,后期項目部丟失的,采購部不在負責,由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠(chǎng)家蓋章或者供應商蓋章,否則視為無(wú)效資料,需重新提供。

 。3)項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后,對應清單數量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現問(wèn)題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時(shí)對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據,再辦理入庫手續,有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現材料數量不對或者損壞的情況由項目部負責,采購部協(xié)助解決。內在質(zhì)量問(wèn)題有采購員,項目部,供應商共同分析,協(xié)商解決。

 。4)收料員根據實(shí)際收貨數量和質(zhì)量開(kāi)具入庫單,采購員根據實(shí)際驗收的材料數量和質(zhì)量與相關(guān)供應商結算。

 。5)采購部單據按預算編制材料分類(lèi)初步統計與預算量對比,做出預警,給項目及領(lǐng)導提供參考依據.

  第七條材料賬款

  1、材料預付款及定金

 。1)針對部分材料需要預付款的情況,采購員盡量采用預付款方式,預付款時(shí)手續要齊全(手續見(jiàn)財務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式,在公司統一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數,借款項目部和用途(如能寫(xiě)清楚單價(jià)數量也要寫(xiě)明)。部門(mén)經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(cháng)簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

 。2)借款需要在財務(wù)規定的時(shí)間內及時(shí)沖減,具體要求見(jiàn)財務(wù)部規章制度。

  2、對賬支付

 。1)每項購買(mǎi)的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買(mǎi)時(shí)間、材料數量、型號、價(jià)格、供應商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型;采購部統計人員對相關(guān)材料對應計劃按實(shí)際貨單做出詳細統計,做后期對賬核帳使用。

 。2)相關(guān)簽字手續

 。3)個(gè)人報銷(xiāo)

  針對由采購員個(gè)人報銷(xiāo)的材料單據,采購員應提供相應的支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

 。4)供應商轉賬

  針對由財務(wù)部直接轉賬的材料單據,采購員應根據其開(kāi)具的發(fā)票準確的提供相應的收款帳號,因帳號提供錯誤而延遲支付的,針對情況,由供應商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應商的款項報銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項的情況出現,一經(jīng)發(fā)現,每次處100元的罰款,并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

 。5)供應商掛賬

  針對掛賬支付的材料單據,采購員填寫(xiě)單據時(shí)應寫(xiě)明掛賬單位(與開(kāi)具發(fā)票單位一致,其他特殊情況需提前向財務(wù)部說(shuō)明)和詳細的工程名稱(chēng)。與公司長(cháng)期合作的供應商在工地出現退貨的情況時(shí),退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨,掛賬金額為負數,掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次,確保無(wú)漏帳,重帳,錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

 。6)供應商掛賬付款

  在掛賬的供應商滿(mǎn)足付款條件后,由供應商開(kāi)具相應的收款收據,采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián),執行付款手續。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動(dòng)通知供應商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續.其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。

  第八條剩余物資處理

 。1)項目部出現的剩余材料,數量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報,同時(shí)由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項目部簽字認可,以付.賬的由供應商將貨款打回財務(wù)帳戶(hù)或以現金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續.掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨,掛賬金額為負數,掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

 。2)項目部出現的剩余材料,數量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項目成本.

 。3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續,與采購員一同將材料退至倉庫內,辦理入庫手續.

  第九條其他工作

  1、材料售后質(zhì)保

  在相關(guān)的材料在購買(mǎi)時(shí),如燈具,機械等需在單據上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進(jìn)行維修保養;在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

  2、發(fā)展定點(diǎn)供應商

 。1)發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商,簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。

 。2)盡力做到供應商直接供貨到施工現場(chǎng),由項目部直接驗收、入庫。

 。3)發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應商的數量和質(zhì)量,堅持每月每個(gè)采購員增加一名長(cháng)期合作掛賬供應商,也作為采購部月度考核的重要內容。

  3、合同

  采購部的材料合同均采用公司同一版本,采購員在簽訂合同時(shí)應該注意以下幾點(diǎn):

 。1)合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對應的時(shí)間節點(diǎn)。

 。2)合同對相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求,針對要求要有相關(guān)的制約措施。

 。3)合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章,附件主要包括但不限于供應商的營(yíng)業(yè)執照,開(kāi)戶(hù)許可證,法人或者代理人的身份證復印件,代理人的委托書(shū)等,附件上面一定要有供應商的公章認可。

  物資采購管理制度 篇2

  1.目的

  為規范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。

  2.適用范圍

  適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

  3.職責

  物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

  4.規定

  4.1物資采購計劃管理

  4.1.1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

  4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

  4.1.3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核,報物控部門(mén),物控部根據申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進(jìn)行物資采購。

  4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據采購申請單編制采購計劃單,部門(mén)經(jīng)理審核,實(shí)施采購。

  4.1.5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單,由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進(jìn)行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系,實(shí)施訂購跟單。

  4.1.6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫(xiě)特別采用申請表,組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

  4.2物資采購計劃的執行

  4.2.1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

  4.2.2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

  4.2.3采購詢(xún)價(jià)獲準后,采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款,合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

  4.2.4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后,采購員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后,立即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量,相符后驗收。

  4.3物資的驗收與入庫

  4.3.1供應商送貨上門(mén)

  4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨,同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗,若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

  4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續不全不得辦理入庫。

  4.3.2我公司自已提貨

  4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對,并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián))由供應商留存。

  4.3.2.2物料運回我公司后,由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存,倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》,同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。

  4.4物資付款結算

  4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準,由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核,總經(jīng)理批準,最后送老板核準后,財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

  4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,在采供雙方確認后,如果供應商未開(kāi)具發(fā)票,由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司未做財務(wù)處理,由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商,供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票,我公司財務(wù)已入帳的情況下,由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》,供應商收到《退貨或折讓證明單》,根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

  5.相關(guān)記錄

  5.1采購申請單

  5.2采購計劃單

  5.3采購收料通知單

  物資采購管理制度 篇3

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定,依據相關(guān)法律法規特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

  第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規定

  第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息,及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化,確保質(zhì)量過(guò)關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時(shí)。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。

  第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

  1.原糧入廠(chǎng),由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

  4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續。

  第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執行兩條線(xiàn)管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行,由財務(wù)部負責解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。

  物資采購管理制度 篇4

  1.目的

  為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。

  2.范圍

  各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

  3.職責

  3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。

  3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。

  4.程序

  4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

  4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。

  4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。

  4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。

  4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。

  4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。

  4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。

  4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。

  4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。

  4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。

  5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。

  物資采購管理制度 篇5

  1 目的

  加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿(mǎn)足工程設計和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

  3 工作職責

  3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

  3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。

  4.2 材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉材料等。

  4.3 材料采購計劃編制

  4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

  4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。

  4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

  4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準,施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。

  4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購合同

  5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監督。

  5.2 各種材料采購合同,由項目部負責簽訂,合同成本部檢查監督。

  5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規,盡量采用國家標準合同文本。

  5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商,項目部應及時(shí)上報合同成本部,由項目部提出處理意見(jiàn),并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名,此供應商在一年內不得使用。

  6 材料的驗證

  6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

  6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。

  6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責,質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

  6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。

  6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料,由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,嚴禁使用于工程中,做及時(shí)清退出場(chǎng),做好退貨處理工作。

  7 本制度從公布之日起施行。

  物資采購管理制度 篇6

  一、類(lèi)別

  1、本制度所指采購物資分類(lèi)三類(lèi):

  A類(lèi):建筑鋼材、黑色金屬等。

  B類(lèi):設備(塔吊、施工升降機等大型設備等)及設備的配件等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定,或總經(jīng)理直接指示。

  2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類(lèi)

  2.1需求使用單位及承包人

  2.2主管部門(mén)

  3、物資需求(采購)計劃的分類(lèi)

  3.1月度物資需求計劃

  3.2緊急物資需求計劃

  4、采購的方式分類(lèi)

  4.1固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購

  4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購

  5、采購物資付款方式分為:

  5.1延期付款。

  5.2貨到后分期付款。

  5.3貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。

  6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責

  6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

  6.2采購付款的批準。

  二、職責

  1、公司供應領(lǐng)導小組負責

  1.1審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》

  1.2審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

  2、總經(jīng)理負責

  2.1采購合同的批準、簽訂。

  2.2采購付款的批準。

  三、程序

  1、物資需求計劃及發(fā)放程序

  1.1需求使用單位根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計劃》。

  1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主官部門(mén)審查,公司分管領(lǐng)導批準后,提報至需求物資的采購部門(mén)。

  2、物資采購審批程序

  材設部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫(xiě)《物資采購審批表》,經(jīng)材設部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

  3、物資采購實(shí)施程序

  3.1物資采購部門(mén)采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》先核對采購內容,查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

  3.2對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

  3.3采購經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》,經(jīng)材設部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

  3.4召開(kāi)采購領(lǐng)導小組會(huì )議審議批準。

  4、采購物資驗收入庫工程程序

  4.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后,現場(chǎng)材料員提請采購物資的主管部門(mén)對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

  4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現場(chǎng)或項目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

  5、采購物資付款工作程序

  5.1采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》,填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準后辦理預付款手續。

  5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠(chǎng)入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定,經(jīng)審批流程批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。

  四、規定與標準

  1、物資需求(采購)信息傳遞規定

  1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  1.2所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

  1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

  1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知材設部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  2、物資采購規定

  2.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應工作。

  2.2物資采購部門(mén)要嚴格遵守《供應商評價(jià)制度》,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應在召開(kāi)的物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議上提出,并由會(huì )議做出決定。

  2.4凡采購單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設備、10萬(wàn)元以上的成套設備、5萬(wàn)元以上的大宗物資,必須采取公開(kāi)招標的采購方式,由招標小組(采購領(lǐng)導小組)確定相關(guān)事項。

  2.5若廠(chǎng)商報價(jià)的.采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購。

  2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購,采購部門(mén)應及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  3、采購物資驗收入庫、出庫規定

  3.1采購物資到現場(chǎng)或項目部后,必須經(jīng)材料設備部門(mén)組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

  3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門(mén)要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式、方法進(jìn)行規范和明確。

  3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現場(chǎng)材料員辦理出庫手續。

  4、采購物資付款規定

  下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項:

  4.1與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  4.2材料設備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

  4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。

  5、采購紀律規定

  5.1各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

  5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實(shí)維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序批準采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5.5采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

  6、售后服務(wù)

  對于采購物資,材設部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí),要明確約定。

  6.1采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的,由材料設備部門(mén)負責聯(lián)系。

  6.2對于在使用過(guò)程中(質(zhì)保期內、正常使用條件下)出現的質(zhì)量問(wèn)題,由材料設備部門(mén)在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

  物資采購管理制度 篇7

  一.物資用品采購

  1.物資采購應嚴格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

  2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二.物品申購程序

  1.各部門(mén)(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(mén)(管理處)的月物資采購計劃表,月物資采購計劃表送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

  2.急需采購的物資,由部門(mén)分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明,填寫(xiě)請購單,經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷(xiāo)。

  3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。

  三.物資領(lǐng)用程序

  1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認真填寫(xiě)領(lǐng)料單(品名、數量應填寫(xiě)準確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

  2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時(shí)需認真按申領(lǐng)單品名和數量準確發(fā)放。

  3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門(mén)留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。

  四.其它

  工程部門(mén)作為特殊部門(mén),零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:

  1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

  2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門(mén)經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

  3.協(xié)作商家見(jiàn)《請購單》后,有部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取,并填寫(xiě)三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。

  4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開(kāi)具發(fā)票交財務(wù)核報銷(xiāo)。

  5.采購管理責任:采購人員采購的各類(lèi)物品必須保證達到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求,如有不實(shí)給公司造成損失由采購人負責賠償。

  物資采購管理制度 篇8

  第一章 總則

  第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實(shí)際,特制定本辦法。

  第二條 油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。

  第三條 工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

  (一)統一制度:統一物資采購制度,統一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

  (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制;

  (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。

  第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。

  第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

  (一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng),項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng);

  (二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。

  第二章 組織機構及職責

  第六條 油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體,根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:

  (一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;

  (二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調,接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查;

  (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

  第七條 工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

  (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

  1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;

  2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開(kāi)展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

  3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料;

  4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。

  (二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

  1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度,建立價(jià)格信息庫;

  2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

  3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún),向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:

  1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查;

  2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。

  第八條 物資采購申請

  物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交,內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃,并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。

  第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

  (一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

  (二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

  (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施;

  (五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行;

  第三章 物資采購管理范圍

  第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。

  根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。

  第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現公平原則,對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行,并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。

  第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門(mén)提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后,啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請;

  (二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn);

  (三)其它需要歸檔的資料。

  第五章 法律責任

  第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門(mén)按

  照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

  (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

  (四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

  (五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

  物資采購管理制度 篇9

  一、設備物資采購的審批

  各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的,則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見(jiàn)附表1)后報總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批,300元以上報服務(wù)中心審批,1000元以上報教育局審批。

  二、設備物資的采購

  采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。

 。ㄒ唬┡R時(shí)采購

  “臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

  1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購,超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購,超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。

  2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品)。

 。ǘ┘胁少

  做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節,提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃,并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。

  1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

  2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的(如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、;、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

 。ㄈ┐笞谠O備物資采購

  每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

  三、設備物資的驗收

 。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責

  1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

  2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告(見(jiàn)附件2或附件3);

  3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回,并向學(xué)校匯報,及時(shí)處理。

 。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準

  1.數量驗收(包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等)。

  2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

 。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)

  1.一般物資,填寫(xiě)完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產(chǎn),須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);

  3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品,須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

  四、設備物資的入庫

  采購的設備物資到校當天,學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫:由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見(jiàn)附件1或2)。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)(教學(xué)設備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫,同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管(見(jiàn)附件3)。

  五、設備物資的出庫

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后,憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理

  1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

  固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請,填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后,才能辦理出庫手續。

  2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

 。1)購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據,辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽,卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

 。2)各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標簽貼在儀器設備上。

  六、設備物資盤(pán)存報損

  對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

 。ㄒ唬┮话阄镔Y報損:總負責人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹(shù)勇)、衛生工具(張啟星)。

 。ǘ┙虒W(xué)用品報損:總負責人黃占寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛(ài)宵)、實(shí)驗耗材(張民強等實(shí)驗員)。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損:總負責人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務(wù)部物資管理

  食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。

 。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

 。ǘ炇眨河墒程檬聞(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。

 。ㄈ┏鰩欤菏程么竺、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗,以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

  物資采購管理制度 篇10

  總則

  一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業(yè)物資采購的監督管理,特制定本規定。

  二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

  三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時(shí),在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險。

  第一章采購部職責

  四、采購部崗位職責

  1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定;

  2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

  3、負責物資采購計劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

  4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

  5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;

  6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

  7、采購部做好各項檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

  8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款,定期與財務(wù)部對帳。

  五、物資采購遵守的原則

  1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;

  2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;

  3、建立合格供應商名錄時(shí),采購遠近搭配的原則;

  4、采購物資時(shí),應盡量通過(guò)銀行結算,減少現金結算;

  5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

  6、對于先試用的物資,必須由使用部門(mén)出具試驗報告,并由審批后,方可采購。

  第二章物資采購管理

  六、為節約采購成本,公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí),要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃,在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃,然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。

  八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失,所在部門(mén)承擔30%;同時(shí),采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。

  九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

  采購合同時(shí),要嚴格執行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下,按照公司標準合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后,再簽定合同。

  十、物資采購時(shí),如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象,采購部應征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意,并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現后果由采購部負直接責任。

  十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù),應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因,擬定補救措施。

  第三章物資驗收入庫管理

  十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號,按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。

  十三、驗收中的不合格物資,由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通,及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

  十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調劑。

  十五、驗收合格的物資,由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

  十六、采購部收到入庫單后,盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前,將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。

  物資采購管理制度 篇11

  一、 適用范圍

  1. 本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。

  2. 單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。

  3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。

  二、 組織機構與管理

  采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:

  1. 組織實(shí)施集中采購;

  2. 組織由公司撥款的大型采購活動(dòng);

  3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

  4. 負責采購合同的管理;

  5. 擬定公司采購政策;

  6. 管理和監督公司采購活動(dòng);

  7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格;

  8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

  9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。

  三、采購方式管理

  公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。

  1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目,原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。

  2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高,不能達到節約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。

  3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購,而無(wú)法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的;(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

  4.采購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。

  5. 下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。

  (1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專(zhuān)利權,且無(wú)其他合適替代標的;

  (2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處采購;

  四、 物資采購審批程序

  1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

  (1)編制公司采購預算;

  (2)編制并批復公司采購計劃;

  (3)確定采購方式;

  (4)訂立及履行采購合同;

  (5)驗收;

  (6)結算。

  2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:

  (1) 采購計劃的報送。

  各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí),填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。

  (2)采購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目,按規定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續。

  (3)沒(méi)有審批手續,不能下達采購月份執行計劃。

  3.采購部要根據批準的采購計劃,對采購清單審核無(wú)誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統一進(jìn)行采購。

  4.合同內容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

  5.購合同訂立后3日內,采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。

  6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。

  7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。

  8.資金劃撥程序:

  (1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》),持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導,根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續,審核無(wú)誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。

  (2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。

  五、 監督管理

  1. 采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:

  (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行,有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為;

  (2)采購方式和程序是否符合規定;

  (3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案;

  (4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù);

  (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

  (6)應當監督檢查的其他內容。

  2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督,所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。

  采購單位在履行監督檢查時(shí),應當如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監督檢查。

  物資采購管理制度 篇12

  一、物資采購計劃的確認階段

  生產(chǎn)部門(mén)對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始,這一點(diǎn)國內外企業(yè)沒(méi)有什么不同,但其后的審核批準程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

  國外企業(yè)物資采購管理制度規定:首先由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門(mén)保管人員審核,保管人員根據庫存情況核定采購數量,并經(jīng)倉儲部門(mén)主管簽字后,傳遞到采購部門(mén);第三步,采購部門(mén)接到請購單后,審查是否重復采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數量等,審核同意后,根據已掌握的市場(chǎng)價(jià)格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預算管理部門(mén);第四步,資金預算管理人員根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內,審核后再交還采購部門(mén),采購部門(mén)方可根據各部門(mén)審核過(guò)的請購單編制正式采購計劃。

  相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單:首先,也是由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門(mén);其次,采購部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數量,并根據庫存情況審定采購數量;最后,編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。

  兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜,要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準,有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén),加上主管領(lǐng)導把關(guān),有三個(gè)控制點(diǎn)。其次,組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門(mén)請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門(mén)和資金預算管理部門(mén)的參與,而倉儲部門(mén)與采購部門(mén)是完全獨立的兩個(gè)部門(mén);而我們企業(yè)的機構設置中,倉儲部門(mén)和采購部門(mén)同屬物資管理部門(mén),是一個(gè)部門(mén)內的兩個(gè)相對獨立部門(mén),倉儲部門(mén)一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內部控制理論分析,內部控制實(shí)質(zhì)就是內部牽制,即一項業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會(huì )大大降低。因而,在管理機構設置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離,將一項業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門(mén)、采購部門(mén)、資金預算部門(mén)負責,而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核,其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門(mén)內部,采購部門(mén)和存儲部門(mén)也是分開(kāi)的,具有相對獨立性,但他們同由一個(gè)部門(mén)管理,接觸機會(huì )較多,有共同的部門(mén)利益,很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響?傊,由于機構設置上的差異,國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。

  另外,參與部門(mén)不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規定,生產(chǎn)部門(mén)的請購單首先經(jīng)倉儲部門(mén)保管人員審核,相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門(mén)保管人員來(lái)完成,而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來(lái)完成。由倉儲部門(mén)保管人員直接負責和由采購人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)?wèn)題,對積壓物資的使用、處理,應是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,所以保管人員并不會(huì )積極主動(dòng)地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門(mén)保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責任,因而會(huì )積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

  二、選擇采購渠道,確定采購價(jià)格階段

  采購渠道和采購價(jià)格的確認,是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節。

  國外企業(yè)規定:采購部門(mén)應該根據市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái),建立供應商資信情況信息庫,或通過(guò)中介機構查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標,比較不同供應商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應商。對于評選供應商,多數企業(yè)還會(huì )成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),集體研究決定。選定供應商和采購價(jià)格后,采購部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén)),證實(shí)定單內容符合他們的要求,同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén),以便驗收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面,雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標,一些單位也設置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負責監督,但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定,比價(jià)或招標對多數單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。

  兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調集體決策,弱化了管理者的個(gè)人作用,也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中,強調主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀(guān)念重于法制觀(guān)念,而這種觀(guān)念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當然,這種觀(guān)念也有其客觀(guān)因素,就是我們的市場(chǎng)不規范,依賴(lài)采購人員和領(lǐng)導個(gè)人的經(jīng)驗較多等。

  另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,國外企業(yè)很?chē)栏窈芤幏,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而準備,雖然規范但不真實(shí)。

  物資采購管理制度 篇13

  為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理,經(jīng)公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等,其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

  4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃,并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。

  5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。

  6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí),并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

  2、各部門(mén)物料物資的申購原則:由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核,行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。

  四、采購流程

 。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后,按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續,執行2—3人共同采購。

  2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置,與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳,一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份,一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

  4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí),需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2),均需由總經(jīng)理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

 。ǘ┎少徆ぷ髁鞒

  為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要,以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門(mén)應當各盡其責,加強溝通和配合。

 。ㄈ⿴旆抗芾

  1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放,應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí):應保持干燥,盡量保持通風(fēng)。

 。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

  公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí),應建立《領(lǐng)用登記表》(附表2)。

  物資采購管理制度 篇14

  為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。

  4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

  物資采購管理制度 篇15

  一、總則

  為規范公司施工項目物資采購管理工作,確保采購物資符合規定的質(zhì)量要求,降低公司開(kāi)發(fā)成本,結合公司實(shí)際,擬制定本制度。本制度結合公司項目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況,依照“集中統一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開(kāi)發(fā)項目所需建筑材料、整機設備及其他材料的采購。

  二、職責:

  招標采購部作為組織材料設備采購的主體,負責物資供應計劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作,負責采購招標的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負責供貨服務(wù)商信息管理系統的管理。

  1、招標采購部經(jīng)理的職責:

  1)負責招標采購部的日常行政工作。

  2)負責組織員工的日常培訓工作。

  3)負責審批年度及月度工作計劃,并按計劃執行。

  4)負責對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價(jià)。

  5)負責審核《工程材料采購計劃》。

  6)負責審核相關(guān)采購項目的報價(jià)表。

  7)負責與相應供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。

  8)負責審核相關(guān)采購合同。

  9)審核材料付款申請書(shū),并報上級主管審核、審定。

  10)負責材料入、出庫的審批。

  11)負責定期組織對全庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),依照公司相關(guān)規定處理不合格品。

  2、材料設備采購專(zhuān)干的職責:

  1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。

  2)負責編制年度及月度工作計劃,并按計劃實(shí)施。

  3)負責編制《工程材料采購計劃》。

  4)負責對供應商進(jìn)行初步調查,制定《供貨服務(wù)商信息表》。

  5)控制報表及采購實(shí)施,并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證,形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導審核。

  6)負責組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。

  7)協(xié)助參與與相應供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。

  8)負責監督供貨服務(wù)商合同執行程度,協(xié)同處理合同執行事宜,形成書(shū)面材料上報。

  9)確認材料付款申請書(shū)并上報審核、審批。

  10)負責信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

  11)負責對新材料、新設備進(jìn)行市場(chǎng)調查。

  12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開(kāi)展。

  13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤(pán)點(diǎn),依照公司有關(guān)規定處理不合格品。

  3、材料設備采購實(shí)行公司直接采購(甲供)與我司定價(jià)、定規格而承建商自行采購(甲定乙供)相結合的方式。具體管理辦法如下:

  1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規定由承建方自行采購,我司定價(jià)、定規格的物資,招標采購部負責承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認可和資金控制。

  2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規定由承建方自行采購的物資,原則上由招標采購部統一進(jìn)行采購。其中含大型設備(給排水設備材料等)和其他材料(鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等)。

  4、甲供物資明細:

  在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規定甲供的材料,招標采購部依據實(shí)際情況提出意見(jiàn)報主管領(lǐng)導審批,決定是否甲供,并提前通知項目部、監理方和承建商。

  三、采購計劃:

  1、招標采購部應根據項目總體規劃和工程建設進(jìn)度計劃,會(huì )同相關(guān)部門(mén)編制采購供應計劃。

  1)工程開(kāi)工前5天,由招標預算組人員提出工程材料清單,送交招標采購部。

  2)施工單位在圖紙會(huì )審后一周內,提出本單位承建工程所需材料的整體計劃,經(jīng)監理方和項目部主管人員審核后,報招標采購部。

  3)招標采購部對施工單位提交的整體計劃,依照預算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,并匯總編制材料采購計劃,提交主管領(lǐng)導審批。

  2、施工單位根據工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃,計劃包括:采購物資名稱(chēng)、品種規格(型號)、需用數量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計劃須經(jīng)項目部及監理方主管審定簽字。

  3、招標采購部根據各施工單位提交的季、月度物資采購計劃,結合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃,報公司相關(guān)部門(mén)審定,列入預算。

  4、由于公司開(kāi)發(fā)項目計劃的調整或設計變更的原因,需調整物資采購計劃時(shí),由規劃設計組提出意見(jiàn),公司領(lǐng)導審批同意,交招標采購部會(huì )同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調整。

  四、物資采購

  1、依照招標采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細表》,查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調。

  2、招標采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

  3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎上,依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結合相關(guān)市場(chǎng)調查,遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核。

  4、采購物資時(shí),符合招標條件的,按公司相關(guān)招標管理制度進(jìn)行。

  5、不符合招標條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購和直接市場(chǎng)采購:

  1)詢(xún)價(jià)采購:

  a)招標采購部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購的物資規格、數量。

  b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià),并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認最終報價(jià)。

  c)確定符合采購要求且報價(jià)合理的供貨服務(wù)商,形成書(shū)面材料報主管領(lǐng)導審批,形成記錄,進(jìn)入采購實(shí)施階段。

  2)直接市場(chǎng)采購

  零星物資經(jīng)批準后,可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場(chǎng)采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

  6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務(wù)商后,由招標采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量;維保服務(wù)能力;投標文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現能力;本土市場(chǎng)占有率:業(yè)績(jì)實(shí)地考核;市場(chǎng)美譽(yù)度。

  7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執行,并應包括以下適宜的采購信息:

  1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求,可引用標準或提供規范圖樣等;

  2)價(jià)格、數量、交付方式等;

  3)可對供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求;

  4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

  8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監理方、招標采購部、項目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結算。

  9、屬非系統性的采購物資應確定三家以上的供貨服務(wù)商;系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長(cháng)期供貨服務(wù)商。

  五、材料設備進(jìn)場(chǎng)驗收、校驗和合同執行

  1、招標采購部根據采購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求,與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。

  2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料:

  1)產(chǎn)品合格證;

  2)質(zhì)量檢驗報告;

  3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

  3、物資進(jìn)場(chǎng)后,凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資,由招標采購部組織項目部、監理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數量驗收;其他物資,由工程項目部組織施工方、監理方進(jìn)行質(zhì)量、數量的驗收工作。驗收合格后,施工單位開(kāi)具收料單(注明品種、規格、數量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機設備等重要物資,由招標采購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收,如需在供方驗證,則需在合同中規定時(shí)間和方式。

  4、所有物資由監理方質(zhì)量主管在項目部監督下進(jìn)行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權威檢驗機構檢驗,并出具相應的檢驗報告;未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

  5、所有進(jìn)場(chǎng)物資,有關(guān)人員同時(shí)在驗收單上簽字,并作為材料設備結算的依據之一,相關(guān)部門(mén)負責人辦理相應手續。

  6、供方供貨過(guò)程中,招標采購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務(wù)商的合同執行力度進(jìn)行監督,編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執行、結算情況作為供貨服務(wù)商評定依據。

  7、合同執行過(guò)程中,如出現供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執行,招標采購部根據合同約定參照實(shí)際情況,及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報主管領(lǐng)導并對違約供方進(jìn)行評定。

  8、合同履行完畢后,招標采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執行情況形成書(shū)面材料上報主管領(lǐng)導審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。

  六、物資保管、分發(fā)與結算

  1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴格按照施工現場(chǎng)相關(guān)管理規范進(jìn)行分類(lèi)存放。

  2、甲供物資驗收合格后根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應分類(lèi)或建庫存放,碼放齊整并有相應標識。設備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養和維護。

  3、根據月度計劃及供貨服務(wù)合同執行情況,招標采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后,與財務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結算、付款手續。

  4、招標采購部對物資供應服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調、控制,并按期向主管領(lǐng)導提交書(shū)面報告。

  5、招標采購部健全供貨服務(wù)商供應服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況,以及新材料、新設備的信息資料,完善《供貨服務(wù)商信息庫》,作為選擇、評價(jià)及補充新供貨服務(wù)商的依據。

  物資采購管理制度 篇16

  為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

  供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)

  務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購

  計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。

  4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量

  、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責

  人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

  同、協(xié)議的注意事項為:

  合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

  合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

  合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

  物資采購管理制度 篇17

  一、主要內容與適用范圍

  本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

  本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

  二、工作職責

  1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

  2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

  三、物資管理要求

  1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

  2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:

  重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

  主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

  輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

  3、材料采購計劃編制:

  A、工程項目需用材料清單。

  B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

  C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

  D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

  E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

  4、材料采購合同

  (1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監督。

  (2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監督。

  (3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規定,盡量采用國家標準合同文本。

  (4)對違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn),并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門(mén)在一年內不得使用。

  5、材料的驗證

  (1)根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。

  (2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

  (3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理

  重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

  (4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。

  (5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。

  (6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

  物資采購管理制度 篇18

  為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理,規范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執行。

  4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應的物資的質(zhì)量、數量、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn),改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

  物資采購管理制度 篇19

  為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強領(lǐng)導

  1、成立醫院采購委員會(huì ),由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

  2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

  二、物資管理部門(mén)職責

  采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

  1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科;固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心;醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

  2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核,庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

  3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí),要堅持勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超2000元的)可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

  5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià),由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施,按審批權限予以審批。

  3、2000元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。

  4、2000元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。

  五、采購程序

  1、計劃和立項:

 。1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。

 。2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況(包括各種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn),報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后,由采購部門(mén)組織實(shí)施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后,及時(shí)交采購部門(mén)采購。

 。4)醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部門(mén)按計劃采購。

  2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

  物資采購計劃立項后,采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告,并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據。

  3、招標、議標

  醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后,由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標,議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

  六、驗收和入庫

  1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

  2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期,并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收,注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

  5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

  七、物資的報銷(xiāo)

  物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字,報分管院長(cháng)審核,最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

  八、常規物資采購時(shí)限

  各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

  九、采購監督

  醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構,負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。

  物資采購管理制度 篇20

  1.目的

  為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。

  2.范圍

  各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

  3.職責

  3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。

  3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。

  4.程序

  4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。

  4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

  4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。

  4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

  4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。

  4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。

  4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。

  4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。

  4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。

  4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。

  4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。

  4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。

  4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。

  4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。

  4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。

  4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。

  4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。

  5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。

  物資采購管理制度 篇21

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購。

  三、職責權限

  1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

  四、采購原則

  1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

  物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

  3、低價(jià)搜索原則

  采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現最優(yōu)化采購。

  4、廉潔原則

 。1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

 。2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

 。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。

 。4)加強學(xué)習,廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。

 。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則

  凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與,定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡(jiǎn)化采購程序,提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品,除縮短招標間隔時(shí)限外,還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,調整采購價(jià)格。

  6、審計監督原則:

  采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

  五、物資分類(lèi):

 。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)

  1、固定資產(chǎn)類(lèi):?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

  2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi):與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。

  3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi):節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。

  4、辦公用品類(lèi):與辦公有關(guān)的物品。

  5、后勤物資類(lèi):指廚房和宿舍方面的物品。

  6、其他類(lèi)型物資:其他需要采購的相關(guān)物品。

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  由總公司統一采購:經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單,經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務(wù)審核后可由子公司自行采購)

  六、采購流程:

  1、采購申請:

  使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心,申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

  2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià):

 。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

 。2)采購員接到報價(jià)單后,需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》,按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

 。3)屬下列情況者,無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品,但仍需留下報價(jià)記錄。

  3、樣品提供和確認:

 。1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認,必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

 。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

  4、供應商選擇:

 。1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

 。2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

 。3)信譽(yù)良好者。

 。4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

  5、合同簽定:

 。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

 。2)交易發(fā)生爭執時(shí),依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

  6、進(jìn)度跟催

 。1)為確保準時(shí)交貨,采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

 。2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會(huì )需求部門(mén)。

  7、驗收入庫:

  采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開(kāi)具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門(mén)通知采購部門(mén),2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

  8、對帳付款:

  采購付款實(shí)行審批制度,具體程序如下:

 。1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續;(2)付款方式:

  A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后現金支付。

  B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后轉賬支付。

  C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后,轉賬支付。

 。3)需要預付款的部門(mén),直接填制轉賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續,財務(wù)部據此掛賬,待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。

  七、本制度解釋權歸財務(wù)部,自2014年3月1日起執行。

  八、本制度附件:

  1、《請購單》

  2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》

  物資采購管理制度 篇22

  物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

  采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。

  1、采購的計劃管理

  加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。

  (1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;

  (2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;

  (3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

  (4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

  (5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

  2、采購物資的擇商和價(jià)格管理

  采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。

  (1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);

  (2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;

  (3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;

  (4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;

  (5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

  物資采購管理制度 篇23

  為進(jìn)一步規范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

  一、物資采購范圍

  辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務(wù)等。

  二、物資采購原則

  物資采購盡可能批量進(jìn)行,批量物資采購按招標方式進(jìn)行,物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關(guān)規定,堅持集體討論,公開(kāi)招標,并對商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監督。

  三、物資采購辦法

  1、凡符合政府招標采購的大宗物品,由科室出具書(shū)面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會(huì )同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標購置。

  2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫(xiě)提交《物品申購審批單》,科室負責人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導或主要領(lǐng)導審定后,綜合科安排采購。

  3、物品采購原則上須2人以上購買(mǎi)。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

  4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷(xiāo)。

  四、物資領(lǐng)用

  零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單",經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從綜合科統一領(lǐng)用。

  五、維修(包括房屋、設備)

  先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算,1000元以下的報主管領(lǐng)導審批,1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批,方可進(jìn)行。房屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由黨支部研究審查后,再行實(shí)施和結算。

  六、物資管理

  1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

  2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托地區政府采購中心統一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

  3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

  4、對辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢(qián),努力降低辦公成本。

  5、物品應為工作所用,不得據為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

  6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應盡量協(xié)調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

  7 、凡工作人員調離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續后,才能辦理調離手續。

  物資采購管理制度 篇24

  為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監督和控制不必要的開(kāi)支,保證物資采購工作的正;、規范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品(其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內)、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。

  二、管理職責:

  2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。

  2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據公司的實(shí)際情況,結合所采購的物資用途和范圍,本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理,其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi),購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

  3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票,特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專(zhuān)員根據庫存情況,依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。

  4.5采購申請人根據實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě),采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀,內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購

  物資采購管理制度 篇25

  一、總則

  1、為加強公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度;

  2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

  二、權責

  1、辦公用品由行政部辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦)集中管理,實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理;

  2、行政專(zhuān)員具體負責辦公用品的采購和日常管理;

  3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核,并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購;

  4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價(jià)格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

  5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。

  三、申購

  1、各部門(mén)根據本部門(mén)對辦公用品的需求,于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃,經(jīng)部門(mén)負責人審簽后報行政專(zhuān)員;

  2、行政專(zhuān)員依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃,及時(shí)查對庫存,對確有缺項的,應及時(shí)編制辦公用品購置計劃,經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后,確定合適的供應商;

  3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》,報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購;

  4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的,行政辦必須安排兩人一起外出采購;

  5、對于大宗辦公用品,由行政部經(jīng)理負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商,并簽訂購銷(xiāo)合同。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合。

  四、核銷(xiāo)

  1、采購物資時(shí),行政專(zhuān)員必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單,如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的,行政專(zhuān)員須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等,自行編制采購物資清單,作為報銷(xiāo)憑證;

  2、物資采購完畢,須在10個(gè)工作日內,填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》,經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后,按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)部門(mén)須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核,對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者,應予拒銷(xiāo)。

  五、領(lǐng)用和發(fā)放

  1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》,行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品;

  2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分,由行政專(zhuān)員統一調換或回收;

  4、員工離職時(shí),須根據有關(guān)規定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。

  六、登記和管理

  1、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;

  2、財務(wù)部須會(huì )同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn),查對臺賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符;

  3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

  4、行政專(zhuān)員須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量,以減少資金占用和保證正常使用。

  七、其他

  1、本制度由行政部制訂,并負責解釋?zhuān)?/p>

  2、今后若有未盡事宜,由行政部另行發(fā)文通知。

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