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財政個(gè)人工作計劃

時(shí)間:2022-04-18 11:25:47 工作計劃 我要投稿
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財政個(gè)人工作計劃

  時(shí)間過(guò)得真快,總在不經(jīng)意間流逝,我們的工作又進(jìn)入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,讓我們對今后的工作做個(gè)計劃吧?墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢?以下是小編精心整理的財政個(gè)人工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。

財政個(gè)人工作計劃

財政個(gè)人工作計劃1

  20xx年,縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府工作目標,積極推動(dòng)財源建設,深化財政改革,確保重點(diǎn)支出和改善民生,提高理財水平。20xx年財政局工作計劃如下:

  一、突出財源建設,促進(jìn)經(jīng)濟穩定增長(cháng)。

  把保增收、穩增長(cháng)作為財政工作的重中之重,一是落實(shí)好支持企業(yè)發(fā)展的各項財稅政策,切實(shí)減輕企業(yè)負擔,激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力,調整優(yōu)化需求結構,大力支持產(chǎn)業(yè)結構調整,積極爭取上級各項產(chǎn)業(yè)引導資金,支持二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展;二是落實(shí)加快經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區發(fā)展的財政稅收政策,加大對開(kāi)發(fā)區的投入,完善其功能,提高承載力,促進(jìn)企業(yè)向開(kāi)發(fā)區集中,使開(kāi)發(fā)區成為我縣經(jīng)濟發(fā)展的引擎和新的`增長(cháng)極;三是加強稅收計劃管理,實(shí)行稅收分析例會(huì )和重大稅款報告制度,提高收入分析預測的科學(xué)性和準確性;四是進(jìn)一步加強稅源監控,增強組織收入的主動(dòng)權,將經(jīng)濟發(fā)展的成果體現到財政增收上來(lái),著(zhù)力優(yōu)化收入結構,提高收入質(zhì)量,增強財政實(shí)力,為經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展提供財力支撐。

  二、大力組織收入,確保完成全年財政收入任務(wù)。

  將財政收入計劃及早分解落實(shí)到各征收部門(mén)和各鄉鎮辦(園區),做到收入安排不留缺口,層層實(shí)行收入目標管理,堅持一月一考核、一旬一調度和財政收入排名月通報制度,加強收入分析和組織協(xié)調,確保實(shí)現均衡入庫,促進(jìn)財政收入穩定增長(cháng)。

  三、強化預算執行,保證重點(diǎn)支出需要。

  在財政支出上,強化預算執行,加快支出進(jìn)度,優(yōu)先保障民生政策落實(shí)和重點(diǎn)項目建設,確保法定支出達標和民生支出比例不斷提高,為全縣重點(diǎn)工作的完成提供資金支持。嚴格落實(shí)中央、省、市、縣厲行節約有關(guān)規定,牢固樹(shù)立節約意識,從預算編制入手,大力壓減一般性開(kāi)支,節約財政資金,著(zhù)力盤(pán)活結余結轉資金,清理整合專(zhuān)項資金,增加可用財力用于保重點(diǎn)、保民生。

  一是加大重點(diǎn)事業(yè)投入,促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高,落實(shí)社會(huì )保障和就業(yè)政策,支持深化醫藥衛生體制改革,完善住房保障政策,促進(jìn)文化發(fā)展,積極做好重點(diǎn)項目資金籌集和經(jīng)費保障工作,落實(shí)好各項民生政策。

  二是積極做好產(chǎn)糧大縣獎勵資金爭取工作,做好政策性農業(yè)保險和糧食直補工作,做好省會(huì )城市群經(jīng)濟圈發(fā)展專(zhuān)項資金爭取工作,做好鄉村連片整治項目管理工作。及時(shí)足額兌付上級出臺的各項民生政策,確保衛生、社會(huì )保障等事業(yè)支出穩定增長(cháng),準確測算社?h級配套資金。

  四、加強管理,提高服務(wù)水平。

  做好20xx年縣直部門(mén)和鄉鎮(街道、園區)預算的編制工作,及時(shí)按要求公開(kāi)部門(mén)預算及“三公經(jīng)費”預決算,嚴格按法律法規、規章制度、工作流程辦理事務(wù),規范資金支付流程。做好初、中級會(huì )計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試報名咨詢(xún)和高級會(huì )計師報名送審工作。嚴格按規定審批招標采購項目加強對預算單位自行采購監督管理。做好20xx年新建、續建政府投資重點(diǎn)項目的預算審查、編制招標控制價(jià)工作,并對重點(diǎn)項目建設資金進(jìn)行監管。

  五、加強對上聯(lián)系,積極爭取上級支持。

  主動(dòng)加強與省市的聯(lián)系和溝通,積極宣傳商河,反映我縣財政困難狀況,爭取上級財政對我縣財政最大限度的支持爭取上級資金。積極爭取縣級基本財力保障補助,爭取中長(cháng)期地方政府債券和各類(lèi)有償資金,將引進(jìn)資金任務(wù)逐項分解落實(shí),爭取省市財政最大限度支持。

  六、深化財政改革,創(chuàng )新管理體制。

  貫徹落實(shí)新《預算法》,進(jìn)一步深化以部門(mén)預算改革為主的預算管理制度改革,提高預算編制的準確性;繼續深化國庫集中支付制度改革,完善國庫集中支付操作機制及相關(guān)制度,提高直接支付資金比例,20xx年在縣直機關(guān)事業(yè)單位全面推行公務(wù)卡改革。

  一是做好財政基礎管理工作,積極構建預算編制、預算執行、財政監督、績(jì)效管理“四位一體”的公共財政管理體系,提高預算管理水平。

  二是嚴格落實(shí)中央、省、市、縣厲行節約有關(guān)規定,牢固樹(shù)立節約意識,從嚴控制“三公”經(jīng)費支出,堅決制止鋪張浪費和花錢(qián)大手大腳行為,把有限的資金用在加快發(fā)展和改善民生上。

  三是加大對涉農資金整合、民生資金的監督檢查力度,確保將各項民生政策落到實(shí)處。

  四是規范政府性債務(wù)管理,有效防控財政風(fēng)險。加強科學(xué)化、規范化、信息化管理,強化管理基礎工作,健全制度和標準體系,進(jìn)一步提高財政管理效能。

  七、加強領(lǐng)導,精心組織,扎實(shí)做好縣級現代預算管理制度改革試點(diǎn)工作。

  按照省市在我縣改革試點(diǎn)要求,先行先試、攻堅克難、開(kāi)拓創(chuàng )新、率先突破,在全縣建立現代預算管理制度。堅持依法合規,透明高效,高點(diǎn)定位,開(kāi)拓創(chuàng )新地開(kāi)展試點(diǎn)工作,全面貫徹新《預算法》,完善預算管理制度,提升預算管理規范水平,努力實(shí)現預算管理各環(huán)節程序合法、科學(xué)規范、公開(kāi)透明、運行高效,全面提升財政管理水平。

財政個(gè)人工作計劃2

  一、全面完成非稅收入收繳管理制度改革

  在今年計劃內單位改革到位的基礎上,進(jìn)一步將非計劃單位改革全面實(shí)施到位。并將罰沒(méi)收入收繳管理統一納入非稅收入系統管理。

  二、積極調研,拓展非稅收入增長(cháng)空間

  根據今年非稅收入完成情況,做好明年非稅收入測算以及收入計劃下達工作,同時(shí)結合非稅收入改革經(jīng)驗,積極探索非稅收入新的增長(cháng)點(diǎn),進(jìn)一步為加強公共空間資源管理,充分合理利用公共空間資源,規范戶(hù)外廣告資源有償使用行為。

  三、不斷加強源頭控制,強化票據管理

  繼續嚴格收費項目管理,認真貫徹收費項目立項的法定要求,發(fā)揮社會(huì )監督作用;繼續做好治亂減負工作,落實(shí)減負政策,確保取消、停征收費政策執行到位。以票據管理為抓手,規范財政票據購領(lǐng)、使用、繳銷(xiāo)行為,建立嚴格的融事前、事中、事后監督檢查為一體的票據監督檢查體系,實(shí)現以票控收。

  四、積極籌措資金,確保建設資金需要

  堅持將政府項目資金籌措作為重中之重,充分挖掘原有的融資渠道,積極拓展新的融資領(lǐng)域,加強與各銀行的'溝通協(xié)調,與交通、水利、水務(wù)、建設等融資平臺通力協(xié)作,做好融資所需資料的審核、報批等一系列其他工作,確保投融資正常運作。

  五、規范資金運作,發(fā)揮資金最大效益

  認真研究財政資金監管的特點(diǎn)和規律,建立健全內部規章制度,規范資金使用撥付程序,完善資金監督管理措施,積極履行財政監管職責,加強對資金的監管,保證資金的合理、高效、安全使用。

財政個(gè)人工作計劃3

  為確保本公司下一年的財務(wù)工作更好地進(jìn)行,本公司將計劃以下原則進(jìn)行財務(wù)工作:

  會(huì )計報賬一天一報,財務(wù)、資金數據及時(shí)上傳,讓資金流、商品流、信息流實(shí)現數據共亨,建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計”的財務(wù)管理體系。

  一、資金管理突出一個(gè)“零”字

  一是零資金運營(yíng),零運營(yíng)資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。留在企業(yè)周轉的錢(qián)將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng),實(shí)現零資金成本。

  二是零庫存管理,對各單位實(shí)行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo),加速資金周轉。

  二、費用開(kāi)支堅持一個(gè)“降”字

  堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費用定額標準,銷(xiāo)多少煙給多少費用?厥菄栏耦A算管理,超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回,實(shí)行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比,通過(guò)分工明確,層層把關(guān),促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

  三、審計監督強化一個(gè)“嚴”字

  結合財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓要求,加強審計監督,審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法,計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)成果,公正客觀(guān)的評價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛假等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的.作法,推動(dòng)審計監督進(jìn)一步規范化、制度化、透明化。

  具體來(lái)說(shuō),本年度的財務(wù)工作計劃如下:

  (一)根據《會(huì )計法》、《會(huì )計制度》等法律法規制定公司的內部會(huì )計管理制度與控制制度、內部審計制度、公司會(huì )計核算制度與辦法,建立健全公司內部核算的組織、數據管理體系,以及財務(wù)管理的規章制度

  (二)根據上一年的期末財務(wù)數據建賬,開(kāi)設總賬、明細賬、日記賬和各種輔助賬簿。在董事會(huì )和總經(jīng)理領(lǐng)導下,總管公司財務(wù)會(huì )計工作,確保會(huì )計工作的順利進(jìn)行。期末對外提供資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表、利潤分配表、應交增值稅明細表等會(huì )計報表。

  (三)根據各部門(mén)的計劃做好全面的財務(wù)預算與預算執行情況分析總結報告,制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規劃、銷(xiāo)售前景、開(kāi)支預算或成本標準。組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

  (四)做好年度收入報告,費用構成與使用情況分析報告與信用政策、應收賬款分析報告。

  (五)根據公司的發(fā)慌業(yè)務(wù)需要制定籌資計劃并選擇籌資方案,作出籌資方案決策分析有可行性報告。

  (六)制定投資決策計劃與可行性分析報告。

  (七)根據內部審計制度的要求監督審計人員定期對內部進(jìn)行會(huì )計審計,并做年度內部審計報告。

  (八)期末根據整年的財務(wù)情況作出年度財務(wù)分析報告。

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