項目績(jì)效監控報告
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項目績(jì)效監控報告1
一、評估對象
項目(政策)名稱(chēng):同德縣司法局“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
項目(政策)概況:
。ㄒ唬┓⻊(wù)為民原則。堅持以民為本理念,組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農村,圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現實(shí)的問(wèn)題,提供法律咨詢(xún),宣傳法律知識,開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
。ǘ┕鏋橹髟瓌t。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識,增強社會(huì )責任感,堅持以公益性服務(wù)為主,提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)(項目實(shí)施單位):同德縣司法局
項目(政策)屬性(新增/延續):延續
項目(政策)績(jì)效目標:農村法律顧問(wèn)既要為農村基層組織擔任法律顧問(wèn),又要為村民提供法律咨詢(xún)和法律援助,其職責定位為“五大員”:法律事務(wù)的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額:66.4萬(wàn)元其中申請財政資金:53.76萬(wàn)元
二、績(jì)效目標
1.總績(jì)效目標
提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數量指標
法律顧問(wèn)人數23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標
開(kāi)展法制宣傳,提供法律咨詢(xún),進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標
更好地去提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬(wàn)元,合理安排預算支出。
6.效果指標
。1)社會(huì )效益指標:提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
。2)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:通過(guò)調查,使農村干部群眾滿(mǎn)意度達到90%以上。
三、評估方式和方法
。ㄒ唬┰u估程序
。1)確定評估對象,“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
。2)成立評估組。
評估組長(cháng):
成員:
。3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)開(kāi)展評估工作。
。ǘ┱撟C思路及方法
。1)組織階段
分解并下達評估任務(wù),做好人、財、物方面的.資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
。2)實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數據資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見(jiàn),得出評估結論。
。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì )成員與評估小組成員參與事前評估,對“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導。
四、評估內容與結論
。ǘ┩度虢(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理。通過(guò)同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專(zhuān)項經(jīng)費符合響應國家政策。
。ㄈ┛(jì)效目標合理性
貫徹落實(shí)中央“過(guò)緊日子”要求,本著(zhù)厲行節約、精打細算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則,切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。申報20xx年“一村(社區)一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費
。ㄋ模⿲(shí)施方案的可行性(政策保障充分性)
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區)一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
。ㄋ模┗I資合規性
根據《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區)一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實(shí)提高預算編制的科學(xué)性和準確性。確保提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經(jīng)過(guò),局務(wù)會(huì )議研究討論,為加強和改善提高農村干部群眾的法律意識;維護農村和諧穩定;促進(jìn)農村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強基層民主法治建設;推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設穩步發(fā)展。項目自評得分90分,建議立項實(shí)施。
項目績(jì)效監控報告2
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專(zhuān)項經(jīng)費30萬(wàn)。主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施,委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑,保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
。ǘ╉椖繉(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍
主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施,委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑,保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
項目資金安排落實(shí)30萬(wàn)元,資金來(lái)源于財政年初預算。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康目(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
1.數量指標:完成安排的縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢批次300批次;食品安全快速檢測批次5000批次。
2.質(zhì)量指標:高質(zhì)量完成食品、食用農產(chǎn)品抽檢批次300批次;高質(zhì)量完成食品安全快速檢測任務(wù)批次5000批次。
3.時(shí)效指標:20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。
4.社會(huì )效益指標:提高食品技術(shù)支撐能力水平,保障食品安全。
5.可持續目標:不合格食品問(wèn)題查處,提升監管水平。
6.服務(wù)對象的滿(mǎn)意度目標:群眾對食品安全滿(mǎn)意度≥90%。
。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
20xx年項目績(jì)效目標和績(jì)效指標按年初設定的執行,未對申報目標和績(jì)效進(jìn)行變更。
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
根據工作需要,印發(fā)《赤水市市場(chǎng)監督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》(赤市管〔20xx〕23號)文件,精心安排部署,及時(shí)組織開(kāi)展食品、食用農產(chǎn)品抽檢監測工作,并嚴格按照職能職責落實(shí)好項目組織、實(shí)施工作,認真落實(shí)專(zhuān)項資金使用。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
認真履行相關(guān)財務(wù)管理制度和資金撥付。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的.內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況
截至20xx年11月30日,共開(kāi)展食品安全監督抽檢330批次,其中縣級食用農產(chǎn)品抽檢205批次,食品抽檢125批次;完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發(fā)現的8起不合格食品、食用農產(chǎn)品案件,依法移交市綜合行政執法局查處。結合創(chuàng )文鞏衛,進(jìn)一步開(kāi)展食品安全宣傳培訓21次,制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.提高食品技術(shù)支撐能力水平,保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農產(chǎn)品案件,依法移交市綜合行政執法局查處,提升監管水平。
3.接受社會(huì )公眾監督,全面提升我市食品安全規范化管理水平。
。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
按時(shí)完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務(wù),通過(guò)重拳打擊食品安全違法犯罪行為,取得良好的社會(huì )反響,廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解,主動(dòng)參與到食品安全監督中,群眾對食品安全滿(mǎn)意度較高。
項目持續發(fā)揮作用期限為長(cháng)期
。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
由于市財政局財力緊張,各項抽檢經(jīng)費及工作開(kāi)展經(jīng)費未及時(shí)支付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題
1.食品安全經(jīng)費存在預算不足,導致各項工作的開(kāi)展捉襟見(jiàn)肘。
2.由于市財政財力緊張,食安專(zhuān)項經(jīng)費支出不能及時(shí)撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政部門(mén)嚴格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗及監測經(jīng)費的投入,切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財政對接,力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時(shí)撥付。
。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論
加強項目資金調度。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
項目績(jì)效監控報告3
一、 項目基本情況
(一)項目名稱(chēng)
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內容、設計范圍
項目主要內容:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉干部身心健康,實(shí)施節日慰問(wèn)和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實(shí)施的維修維護,確保過(guò)往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政年初預算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬(wàn)元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬(wàn)元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬(wàn)元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jì)效目標的核對和確定情況
(一)項目績(jì)效目標設定情況
根據本項目的具體特點(diǎn),設置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度)。
(二)項目績(jì)效目標核對和確定情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預算績(jì)效領(lǐng)導小組核定,現有績(jì)效目標設置符合科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)等四個(gè)績(jì)效評價(jià)標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價(jià)結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時(shí)效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標),滿(mǎn)意度指標(服務(wù)對象滿(mǎn)意度),績(jì)效指標設置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項目組織實(shí)施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長(cháng)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組;由預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開(kāi)展各項工作,并對項目實(shí)施的情況和結果進(jìn)行總結和自評;預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組對項目的'實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監督、驗收,對項目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結和評價(jià)。
(二)項目管理情況
為建立健全過(guò)程預算績(jì)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費財政項目支出績(jì)效運行監控工作,績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績(jì)效的重要手段,對照年初績(jì)效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節,糾正績(jì)效目標執行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
1、產(chǎn)出數量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助,產(chǎn)出數量為統計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數,按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數量為對企業(yè)軍轉干部每年春節、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問(wèn)費和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設備實(shí)施的維修維護,當年入伍新兵、過(guò)往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛(ài)國主義教育基地作用,在全社會(huì )樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數,實(shí)現我州烈士紀念設施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數,及時(shí)劃撥經(jīng)費,確?h級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補助。依據《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據當地實(shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預算范圍之內。
(二)項目績(jì)效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個(gè)項目支出112萬(wàn)元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過(guò)往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節約情況
項目支出過(guò)程中均按照厲行節約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費工作任務(wù)。
(2)項目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費1-7月全年預計執行數112萬(wàn)元,運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門(mén)專(zhuān)項經(jīng)費預計完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會(huì )和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會(huì )熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿(mǎn)意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現有的資金和人力資源來(lái)看,要建設一個(gè)快捷、準確、實(shí)用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著(zhù)工作需求,每年申請專(zhuān)項經(jīng)費開(kāi)展此項工作。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項目資金預算績(jì)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項目未完成預算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個(gè)項目的績(jì)效目標分析,及時(shí)向領(lǐng)導匯報資金使用情況,以便及時(shí)作出調整,實(shí)現項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識,落實(shí)工作責任,確保項目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效監控報告4
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng):20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
。ǘ╉椖繉(shí)施時(shí)間跨度:20xx年
。ㄈ╉椖繉(shí)施內容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,安裝76盞路燈,用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元,用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
。2)項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
。3)項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后,旅游路線(xiàn)得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束,待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的'舉措
加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目績(jì)效監控報告5
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》(米財預〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總,現報告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制,校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導,對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況:
至20xx年8月31日止,預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元,其中:公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元,校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元(本級安排436.34萬(wàn)元,上級補助114.61萬(wàn)元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元;20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬(wàn)元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元;解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元;開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
。ǘ20xx年1-8月預算執行情況:
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元,占全年預算16.75%。其中:上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元,占結轉結余資金的56.97%;完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元,占年初預算安排資金的54.64%;完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元,占追加預算金額的11.47%。
。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元,到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元,完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元,到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元,完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元,預計到本年終執行550.95萬(wàn)元,完成100%。
。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定,結合本部門(mén)的實(shí)際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門(mén)職能目標,實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好,預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約,反對浪費規定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排,提高了管理工作的規范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好,基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項目支出,為預算執行工作開(kāi)展提供了保障,但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設,加強預算編制的.前瞻性,重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預算績(jì)效目標管理,把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件,加強預算績(jì)效運行監管,加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
項目績(jì)效監控報告6
根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展2022年預算績(jì)效監控工作的通知》(長(cháng)財績(jì)﹝2022﹞5號),長(cháng)沙市交通運輸局扎實(shí)開(kāi)展了預算績(jì)效運行監控工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益,確?(jì)效目標高質(zhì)量完成,現將相關(guān)情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據單位職能職責及目標考核要求,長(cháng)沙市交通運輸局2022年申報部門(mén)預算項目共有32個(gè),資金共計2931.76萬(wàn)元,其中財政撥款2931.76萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運行經(jīng)費、交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項、交通系統培訓專(zhuān)項、交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項經(jīng)費、派駐紀檢組工作經(jīng)費、公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項、道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費、長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費、道路運輸信息化管理、統計調查經(jīng)費、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費、道路運輸證牌工本費、公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費、從業(yè)人員培訓費、行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費、培訓及安全費、違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費、執法局辦公樓運行經(jīng)費、宣傳費及違法車(chē)船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標志購置費、交通執法經(jīng)費、質(zhì)量監督抽檢費、質(zhì)監站辦公樓運行費、交通建設項目從業(yè)人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項、長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心(TOCC)運行服務(wù)外包專(zhuān)項、機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項、交通信息化運行保障專(zhuān)項。2022年市財政批復的長(cháng)沙市交通運輸局公共項目共有4個(gè),資金共計107030萬(wàn)元,其中財政撥款107030萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金、長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金、長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金、水運建設發(fā)展專(zhuān)項。另批復了長(cháng)沙磁浮工程PPP項目26680萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬└叨戎匾,及時(shí)安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報送2022年1-6月預算批復項目績(jì)效目標完成情況表的通知》,建立了由局計統處牽頭,業(yè)務(wù)處室配合,各局屬單位為主體的分工協(xié)作機制,組織各局屬單位、機關(guān)各處室對照年初設定的績(jì)效目標,自行開(kāi)展績(jì)效監控,由長(cháng)沙市交通運輸局匯總監控結果后報市財政局審核。
。ǘ┥钊敕治,筑牢監控基礎
在年初批復的績(jì)效目標基礎上,分別對項目情況進(jìn)行充分了解,以績(jì)效目標實(shí)現程度及預算執行進(jìn)度為核心內容,圍繞1-6月份績(jì)效目標完成情況、項目實(shí)施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析,逐一填寫(xiě)績(jì)效監控情況表,全面掌握項目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題,撰寫(xiě)績(jì)效監控報告,為做好績(jì)效監控奠定基礎。
。ㄈ﹨R總分析,加強結果應用
加強對各局屬單位監控工作的指導,規范填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內容完備,對上報的績(jì)效監控情況表和監控報告從格式上把關(guān),從內容上加強核實(shí),確保報告內容客觀(guān)公正,真實(shí)準確。目前長(cháng)沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強化結果應用,結合項目的具體情況,對支出進(jìn)度慢和偏離目標的項目進(jìn)行督促整改,確?(jì)效目標如期實(shí)現,不斷提高財政資金運行效率。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1.辦公大樓運行經(jīng)費年初預算批復數為370萬(wàn)元,1-6月執行數為201.73萬(wàn)元,執行率為54.52%;
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項年初預算批復數為171.21萬(wàn)元,1-6月執行數為58.21萬(wàn)元,執行率為34%;
3.交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項年初預算批復數為303.29萬(wàn)元,1-6月執行數為48.24萬(wàn)元,執行率為15.91%;
4.交通系統培訓專(zhuān)項年初預算批復數為100萬(wàn)元,1-6月執行數為0萬(wàn)元,執行率為0;
5.交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項經(jīng)費年初預算批復數為157萬(wàn)元,1-6月執行數為38.89萬(wàn)元,執行率為24.77%;
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費年初預算批復數為2萬(wàn)元,1-6月執行數為0萬(wàn)元,執行率為0%;
7.公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項年初預算批復數為95萬(wàn)元,1-6月執行數為34.16萬(wàn)元,執行率為35.96%;
8.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費年初預算批復數為43萬(wàn)元,1-6月執行數為24.01萬(wàn)元,執行率為55.84%;
9.長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批復數為10萬(wàn)元,1-6月執行數為4.02萬(wàn)元,執行率為40.2%;
10.教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費年初預算批復數為6萬(wàn)元,1-6月執行數為2.05萬(wàn)元,執行率為34.17%;
11.道路運輸信息化管理年初預算批復數為75萬(wàn)元,1-6月執行數為3.06萬(wàn)元,執行率為4.08%;
12.統計調查經(jīng)費年初預算批復數為42萬(wàn)元,1-6月執行數為10.5萬(wàn)元,執行率為25%;
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費年初預算批復數為130萬(wàn)元,1-6月執行數為8.05萬(wàn)元,執行率為6.19%;
14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數為20萬(wàn)元,1-6月執行數為6.47萬(wàn)元,執行率為32.35%;
15.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數為129萬(wàn)元,1-6月執行數為34.93萬(wàn)元,執行率為27.08%;
16.從業(yè)人員培訓費年初預算批復數為41.78萬(wàn)元,1-6月執行數為8.31萬(wàn)元,執行率為19.89%;
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費年初預算批復數為76.22萬(wàn)元,1-6月執行數為31.28萬(wàn)元,執行率為41.04%;
18.培訓及安全費年初預算批復數為60萬(wàn)元,1-6月執行數為3.01萬(wàn)元,執行率為5.02%;
19.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費年初預算批復數為142.5萬(wàn)元,1-6月執行數為71.25萬(wàn)元,執行率為50%;
20.執法局辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數為235萬(wàn)元,1-6月執行數為89.33萬(wàn)元,執行率為38.01%;
21.宣傳費及違法車(chē)船登報費年初預算批復數為46.5萬(wàn)元,1-6月執行數為24.36萬(wàn)元,執行率為52.39%;
22.執法裝備購置及維護費年初預算批復數為100萬(wàn)元,1-6月執行數為5.2萬(wàn)元,執行率為5.2%;
23.執法制服及標志購置費年初預算批復數為102萬(wàn)元,1-6月執行數為6.5萬(wàn)元,執行率為6.37%;
24.交通執法經(jīng)費年初預算批復數為149萬(wàn)元,1-6月執行數為105.48萬(wàn)元,執行率為70.79%;
25.質(zhì)量監督抽檢費年初預算批復數為20萬(wàn)元,1-6月執行數為0萬(wàn)元,執行率為0;
26.質(zhì)監站辦公樓運行費年初預算批復數為47.3萬(wàn)元,1-6月執行數為25.34萬(wàn)元,執行率為53.57%;
27.交通建設項目從業(yè)人員培訓費年初預算批復數為4.3萬(wàn)元,1-6月執行數為0萬(wàn)元,執行率為0;
28.交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費年初預算批復數為3萬(wàn)元,1-6月執行數為0萬(wàn)元,執行率為0%;
29.網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項年初預算批復數為19.67萬(wàn)元,1-6月執行數為0萬(wàn)元,執行率為0;
30.長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心(TOCC)運行服務(wù)外包專(zhuān)項年初預算批復數為117.66萬(wàn)元,1-6月執行數為0.09萬(wàn)元,執行率為0.08%;
31.機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項年初預算批復數為67.9萬(wàn)元,1-6月執行數為18.49萬(wàn)元,執行率為27.23%;
32.交通信息化運行保障專(zhuān)項年初預算批復數為44.43萬(wàn)元,1-6月執行數為12.95萬(wàn)元,執行率為29.15%;
33.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金年初預算批復數為56030萬(wàn)元,1-6月執行數為20168.51萬(wàn)元,執行率為36%;
34.長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金年初預算批復數為26000萬(wàn)元,1-6月執行數為4393.76萬(wàn)元,執行率為16.9%;
35.長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金年初預算批復數為23000萬(wàn)元,1-6月執行數為14105.83萬(wàn)元,執行率為61.33%;
36.長(cháng)沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數為26680萬(wàn)元,1-6月執行數為18676萬(wàn)元,執行率為70%;
37.水運建設發(fā)展專(zhuān)項年初預算批復數為2000萬(wàn)元,1-6月執行數為498萬(wàn)元,執行率為24.9%;
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
1.辦公大樓運行費:①局辦公大樓運行正常,水、電、氣有效保障,維修工作有序推進(jìn),保障了機關(guān)大樓正常運行和人員辦公基礎條件;②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會(huì )務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項:①開(kāi)展黨組(黨委)理論中心組集體學(xué)習3次,組織自學(xué)3次,進(jìn)一步提高了領(lǐng)導干部理論水平和履職能力;②開(kāi)展局機關(guān)支部工作督查,召開(kāi)黨建工作會(huì )議和黨群聯(lián)席會(huì )議,及時(shí)對“三會(huì )一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監督;③計劃下半年開(kāi)展選調工作,選調4名工作人員、2名政府雇員,充實(shí)干部隊伍;④拍攝交通運輸部“強國有我 開(kāi)路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(cháng)沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅游”視頻,更好地展示了局機關(guān)文明創(chuàng )建成果。
3.交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項:①按照“三公”經(jīng)費有關(guān)政策要求,對照相關(guān)標準,從嚴控制“三公”經(jīng)費的支出,做好了公務(wù)用車(chē)管理工作;②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作,及時(shí)完成檔案整理,達到了進(jìn)市檔案館標準;③收轉處置網(wǎng)絡(luò )輿情185條,及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情,做好了輿論宣傳和輿情引導工作,維護了交通運輸系統和諧穩定;④所有行政審批事項均在承諾時(shí)限內完成審批,切實(shí)做到了行政審批事項一件事一次辦,深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù);⑤未發(fā)生較大以上安全事故;⑥計劃9月份組織實(shí)施安全培訓,提高行業(yè)安全監管人員的安全知識和管理能力,強化安全生產(chǎn)監督管理;⑦認真開(kāi)展了合同合法性審查,簽訂合同無(wú)違法情況,對行政行為進(jìn)行嚴格把關(guān),防范行政風(fēng)險,開(kāi)展政策文件合法性和公平競爭審查,經(jīng)多方協(xié)調,將《長(cháng)沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃,為公共客運行業(yè)依法管理提供制度保障,制定《長(cháng)沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法(試行)》,進(jìn)一步規范我局行政執法范圍、程序、流程,提升執法工作水平;⑧按省交通運輸廳統一部署,與省交通醫院合作,派醫生駐守湘江長(cháng)沙段霞凝新港水上化療哨卡,對進(jìn)出長(cháng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲(chóng)病的查驗和化療等工作。
4.交通系統培訓專(zhuān)項:上半年因疫情原因暫未外出培訓,根據市政府《關(guān)于舉辦交通系統專(zhuān)題培訓班的請示》的批示,計劃7-9月開(kāi)展培訓。
5.交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項:①部署開(kāi)展了全市交通運輸行業(yè)春節常態(tài)化送溫暖活動(dòng),向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資;②開(kāi)展全系統慶“三八”主題活動(dòng),積極組隊參加了省交通運輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì )四球聯(lián)賽、組織局機關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(cháng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng);③已下達2022年度內部審計計劃的通知,并配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長(cháng)沙市2019年至2021年交通專(zhuān)項資金管理使用情況的專(zhuān)項審計;④上年度統計年度資料匯編正在加緊整理;⑤已完成上年度市級財政資金績(jì)效自評;⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會(huì )、愛(ài)心護考、地鐵6號線(xiàn)開(kāi)通試運營(yíng)等系列宣傳報道工作;⑦1-6月份在局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站共發(fā)布和轉載信932條,網(wǎng)站平均每天更新信息5條,做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%,實(shí)時(shí)更新率100%,不同類(lèi)型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費:保證了紀檢組外出督查工作用車(chē)、日常工作所需辦公用品和設備等,確保了紀檢組工作正常運轉。
7.公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項:①?lài)栏癜凑丈霞壱,組織各區縣(市)完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個(gè)在建和營(yíng)運的千噸級及以上泊位普查數據的匯總與校核,確保全市普查數據準確性和規范性;②通過(guò)匯總統計各區縣普查數據形成普查明細表,掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況;③組織技術(shù)支撐單位按區縣、路線(xiàn)整理風(fēng)險點(diǎn)情況,形成風(fēng)險點(diǎn)和高邊坡分布圖,查明公路路段抗災能力和減災能力,切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應查盡查;④組織技術(shù)單位加快成果轉換,將普查成果矢量化,形成電子地圖圖層,為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。
8.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金:①純電動(dòng)公交車(chē)占公交車(chē)總量的比例達到50%,新增及調整優(yōu)化公交線(xiàn)路達到26條;②公交服務(wù)質(zhì)量考評線(xiàn)路覆蓋率100%;③彌補了公交運營(yíng)虧損,保障主城區公交正常運營(yíng);④發(fā)展城市公共交通,滿(mǎn)足了廣大市民出行需求,緩解了城市道路擁堵,提供高質(zhì)量公交服務(wù),城區具備開(kāi)行公交車(chē)條件的區域實(shí)現全覆蓋;⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平,打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識強的司乘人員隊伍;⑥加強推廣純電動(dòng)公交車(chē),提升主城區優(yōu)化公交線(xiàn)路與地鐵接駁,提升主城區500米公交站點(diǎn)覆蓋率,引導公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行,通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染;⑦落實(shí)城市綠色貨運配送發(fā)展資金支持,2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元;⑧2022年巡游出租車(chē)推廣純電動(dòng)車(chē)工作正在進(jìn)行,比亞迪公司已陸續供車(chē);⑨進(jìn)一步加強了數據匯集,開(kāi)展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究,提高了交通信息化水平,提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平,切實(shí)促進(jìn)了長(cháng)沙綜合交通運輸體系建設。
9.長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金:①已下達鄉村振興農村公路提質(zhì)改造專(zhuān)項計劃514公里,安排市級補助資金10289萬(wàn)元;②完成農村公路新改建任務(wù)352.7公里,為年度目標任務(wù)600公里的58.8%;③已完成農村公路項目總投資3.2億元,為年度目標任務(wù)5.2億元的61.5%;④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查,進(jìn)一步規范建設程序及資金使用,核查項目進(jìn)度,為后續計劃鋪排提供依據;⑤推動(dòng)農村公路管理養護體制改革試點(diǎn)工作,出臺了《長(cháng)沙市深化農村公路管理養護體制改革實(shí)施方案》和《長(cháng)沙市深化農村公路管理養護體制改革試點(diǎn)工作方案》;⑥組織指導寧鄉市、岳麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示范縣申報;望城、瀏陽(yáng)、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。
10.長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金:①完成投資10.52億元,為目標任務(wù)的71%;②干線(xiàn)公路建設新開(kāi)工項目完成前期工作4個(gè),為目標任務(wù)的80%;③干線(xiàn)公路養護工程項目完成33個(gè)項目設計批復,為目標任務(wù)的97%;④質(zhì)量滿(mǎn)足工程驗收標準;完成了市級受監項目質(zhì)量抽檢,形成了檢測報告;⑤迎接了省交通運輸廳國省干線(xiàn)公路半年度督查考核,情況較好;⑥成本控制在項目設計批復概算內;⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標;⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難,暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進(jìn);⑨隨著(zhù)國省干線(xiàn)等基礎設施的進(jìn)一步完善,將有效改善路網(wǎng)結構,服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展,促進(jìn)地方旅游發(fā)展。
11.長(cháng)沙磁浮工程PPP項目:①截止至2022年6月30日,長(cháng)沙磁浮快線(xiàn)各項指標按目標要求完成情況良好,符合考核標準。②日均客流量受疫情及線(xiàn)路開(kāi)岔停運影響增長(cháng)率為-36.5%,運行圖兌現率99.99%,列車(chē)正點(diǎn)率99.99%,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車(chē)退出正線(xiàn)運營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(cháng)沙磁浮快線(xiàn)提速改造工作,架修工作并配合了磁浮東延線(xiàn)建設工作;⑤切實(shí)強化了日常生產(chǎn)及運營(yíng)安全管理,全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅”行動(dòng);⑤提升了客運服務(wù)質(zhì)量,有序做好了停運及恢復運營(yíng)的各項工作。
12.水運建設發(fā)展專(zhuān)項:①打造鋼制躉船、購買(mǎi)智能化航標計劃正在穩步推進(jìn),完成后將持續提高水上安全監管能力;②預計將在汛期結束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程,整體工程完工后將嚴格按要求驗收;③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作,持續提高水上生態(tài)可持續發(fā)展能力;④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次,進(jìn)一步加強了轄區水域執法巡航工作。
13.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費:①機動(dòng)車(chē)駕駛培訓學(xué)員全年計劃招生200000人,1-6年實(shí)際招生127778人,完成計劃的63.89%;②道路運輸從業(yè)人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人,1-6月完成4939人,完成計劃的61.74%;③出租汽車(chē)駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人,1-6月完成10583人,完成計劃的105.83%。
14.長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費:駕培信息化管理系統正常運行,運用信息化管理手段,提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費:①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì )議,總結2021年駕培行業(yè)管理工作情況,表彰先進(jìn),布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù);②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng);③對駕培機構宣傳新的行業(yè)管理法律法規。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費:①召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題調度部署會(huì )11次,共開(kāi)展安全檢查66次,出動(dòng)人員435人次,檢查企業(yè)178家,交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè),發(fā)出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條,開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢(xún)日活動(dòng),發(fā)放宣傳資料3200冊,督促“兩客一!边`章車(chē)輛停運50臺次,組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng),通過(guò)1208人;②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng),20家巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò )貨運企業(yè)、5家客運站場(chǎng)、已完成考核初評。
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費:①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬(wàn)人次,市內交通出行客運量共計1.28億人次,圓滿(mǎn)完成春運各項任務(wù)。②優(yōu)化調整公交線(xiàn)路5條,配合做好地鐵6號線(xiàn)公交接駁現場(chǎng)勘查和方案制定工作;③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規劃方案起草,完成各類(lèi)補貼初審共計約6338.78萬(wàn)元;④推進(jìn)出租車(chē)行業(yè)調研,收集反映情況共10類(lèi)78條次,已逐項研究形成調研報告;⑤開(kāi)展“兩客一!毙袠I(yè)、“百企萬(wàn)人 爭先創(chuàng )優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動(dòng),截至目前,線(xiàn)上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人,完成學(xué)習58萬(wàn)題次;⑥協(xié)助道路貨運協(xié)會(huì )成立籌備工作,5月26日市道路貨運協(xié)會(huì )正式揭牌。
18.道路運輸信息化管理:①保障了黎托信息化平臺運行良好,為我市公共交通行業(yè)監管和社會(huì )服務(wù)上發(fā)揮了重要作用;②完成了1-6月份長(cháng)沙市“兩客一!避(chē)輛和普貨數據監測工作:上半年,共制作了11883余份各類(lèi)基礎數據監測文件表格,總容量共5.6G數據內容,每日提交各類(lèi)報表6份,共1148份日報表;每周提交統計報表5份,共130份周度報表;每月提交分析報表25份,共154份月度分析報表,半年內總計提交相關(guān)監測數據1432份報表;③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統維護工作,上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統對接,上傳數據143.9萬(wàn)條。
19.從業(yè)人員培訓費:①上半年,共完成3000名出租車(chē)駕駛員的繼續教育培訓工作;②組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng),通過(guò)1208人。
20.道路運輸證牌工本費:上半年,共完成1516塊臨時(shí)客運標志牌、17369張出租車(chē)服務(wù)監督卡、17318張客運企業(yè)包車(chē)牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費:上半年,中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作,同時(shí),按期支付辦公樓物業(yè)管理費、水電費,做好了辦公樓各項運行維護工作。
22.統計調查經(jīng)費:①完成了2021年統計資料匯編工作,并制作匯編資料一本;②組織55家貨運企業(yè)負責人及統計員召開(kāi)統計業(yè)務(wù)培訓會(huì ),加強了對企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講,引起企業(yè)領(lǐng)導的高度重視,安排好運輸生產(chǎn)數據的收集和整理。組織區縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì ),會(huì )議進(jìn)一步壓實(shí)了區縣對數據的審核責任并培訓了一套表統計制度和審核規則;③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報上報工作。
23.培訓及安全費:開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練,高質(zhì)量舉行了軍事隊列會(huì )操,通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓等,進(jìn)一步提高執法隊伍整體素質(zhì),提升執法隊伍凝聚力、戰斗力。
24.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費:暫扣和證據登記保存違法車(chē)輛停放服務(wù)費用為142.50萬(wàn)元/年,今年上半年已支付71.25萬(wàn)元,下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車(chē)輛被停放在指定停車(chē)場(chǎng),得到了妥善的管理。
25.執法局辦公樓運行經(jīng)費:上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費、電費及一季度物業(yè)管理費等,辦公場(chǎng)所全部正常運轉,為執法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費及違法車(chē)船登報費:緊扣“執法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題,及時(shí)加強“三站一場(chǎng)”專(zhuān)項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點(diǎn)工作的宣傳,塑造執法隊伍良好形象。
27.執法裝備購置及維護費:通過(guò)執法裝備、辦公設備的購置和維護,為執法工作的開(kāi)展提供了有力保障。
28.執法制服及標志購置費:持續深化“作風(fēng)建設提升年”活動(dòng),進(jìn)一步針對性進(jìn)行了執法著(zhù)裝規范。
29.交通執法經(jīng)費:①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅專(zhuān)項行動(dòng),嚴格安全執法檢查,切實(shí)抓好主責主業(yè)的安全執法工作;②以“三站一場(chǎng)”為核心,緊盯重點(diǎn)車(chē)輛的運營(yíng)規范,抓好隱患排查與問(wèn)題整治,切實(shí)維護好全市道路運輸市場(chǎng)的安定有序;③持續打擊非法營(yíng)運,通過(guò)跨區執法、交叉執法、重點(diǎn)區域布控及流動(dòng)執法巡查等方式,持續開(kāi)展集中整治行動(dòng),進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運市場(chǎng)秩序;④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn),組織開(kāi)展“逢五逢十貨車(chē)專(zhuān)項整治行動(dòng)”,凈化貨運市場(chǎng)秩序;⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治,加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務(wù)區執法檢查,持續打響路域環(huán)境整治攻堅戰。2022年1-6月,全局共辦結案件2224宗。
30.質(zhì)量監督抽檢費:2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監項目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監督抽檢采購合同協(xié)議,約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監督抽檢費分兩次支付,合同簽訂之后3個(gè)月內支付50%,全年度檢測完成后支付按實(shí)結算金額的100%。截至當前,已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的質(zhì)量監督抽檢費。
31.質(zhì)監站辦公樓運行費:及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費等,辦公樓保持正常運行和維護管理,為各項工作的順利開(kāi)展保駕護航。
32.交通建設項目從業(yè)人員培訓費:擬于2022年9月舉辦全市交通建設項目從業(yè)人員培訓,該筆預算資金將在培訓結束以后再進(jìn)行支付。
33.交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費:擬于下半年聘請專(zhuān)家陪同進(jìn)行安全監督檢查,該預算資金擬作為檢查勞務(wù)費支付。
34.網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項:①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次,重大節日保障1次,并出具了相應的檢測報告;②2022年6月份,完成了長(cháng)沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標采購工作,并簽訂了合同,安全測評機構已進(jìn)場(chǎng),現正組織技術(shù)人員對我局系統進(jìn)行三級等保測評及備案,確保相關(guān)信息系統的信息安全,全面提高相關(guān)信息系統的安全防護能力。
35.長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心(TOCC)運行服務(wù)外包專(zhuān)項:①較好的完成TOCC平臺全方位動(dòng)態(tài)監測工作開(kāi)展,通過(guò)挖掘交通行業(yè)數據應用,及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類(lèi)分析報告2份,較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術(shù)支撐保障工作;②通過(guò)編制微信版月報、智慧交通簡(jiǎn)報、運行監測月報等,更好的`服務(wù)領(lǐng)導決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面,較好的完成TOCC演示講解及各類(lèi)會(huì )議會(huì )務(wù)保障工作。
36.機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項:①上半年共完成機房巡檢149次,其中精密空調全面巡檢1次,UPS全面巡檢3次,動(dòng)環(huán)監控全面巡檢1次;②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化,釋放無(wú)用資源,提高機房資源的利用率;③對機房動(dòng)環(huán)監控服務(wù)器系統進(jìn)行了升級,優(yōu)化了系統規則及策略;④完成了機房專(zhuān)線(xiàn)的改造,保障了網(wǎng)絡(luò )安全,降低攻擊風(fēng)險,同時(shí)對防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化,提高防護性能;⑤對網(wǎng)約車(chē)監管平臺進(jìn)行系統維護,每月按時(shí)上門(mén)服務(wù),及時(shí)收集用戶(hù)反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化,保障網(wǎng)約車(chē)監管平臺的正常運行,保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機房精密空調運維保養方面,要求運維公司定期對機房精密空調進(jìn)行巡檢,如發(fā)現故障,2小時(shí)內到達現場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。
37.交通信息化運行保障專(zhuān)項:①按質(zhì)按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目,確保了交通信息化的日常運行高效流暢;②及時(shí)完成了專(zhuān)線(xiàn)部署工作,提供了數字專(zhuān)線(xiàn)的租用和維護服務(wù),確保了長(cháng)沙市交通運輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò )暢通及辦公期間的高效流暢運行,上半年網(wǎng)絡(luò )穩定率達99%以上,斷網(wǎng)次數不超過(guò)5次。
四、存在的問(wèn)題及原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執行率偏低,原因主要有:一是資金的支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分;二是受疫情影響,相關(guān)培訓工作暫未進(jìn)行,計劃下半年開(kāi)展培訓工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jì)效目標的編制過(guò)程中,預算項目績(jì)效指標中的三級指標需要單位自己設置,但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績(jì)效指標的設置理解不夠深刻,導致在項目實(shí)施時(shí)發(fā)現指標的設置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現項目的績(jì)效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓,更好的推進(jìn)財政資金績(jì)效監控工作。
項目績(jì)效監控報告7
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關(guān)規定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉椖繉(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據xxxx年度年初預算,安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
。ㄒ唬╉椖康.績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標:聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標:滿(mǎn)足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:xxxx年度;
成本指標:保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元;
社會(huì )效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;
可持續影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
。ǘ┛(jì)效目標的核對情況(如有調整,應說(shuō)明原因)
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū),并明確服務(wù)內容。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
。ㄒ唬╉椖繉(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益:通過(guò)技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置,降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模╉椖靠(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果,可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續,未支付。
。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
。ㄈ┛(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項目績(jì)效監控報告8
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。包括項目背景、主要內容及實(shí)施情況等
項目立項背景:瀘西縣醫療保障局于20xx年2月26日成立,原來(lái)由瀘西縣民政局負責的醫療救助業(yè)務(wù)轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發(fā)省民政廳等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》(云政辦發(fā)〔20xx〕65號)、《紅河州醫療保障局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》(紅醫保發(fā)〔20xx〕78號)、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》(瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號)等文件要求,嚴格執行醫療救助相關(guān)制度。
政策依據:根據瀘醫保發(fā)〔20xx〕10號《瀘西縣醫療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施,基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。
項目基本性質(zhì)、用途:城鄉居民醫療救助補助資金項目的實(shí)施是國家惠民政策的一項重要舉措,它對改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系,鞏固全縣基層執政基礎發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái),有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象,在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔,保障建檔立卡貧困人員身體健康,完善醫療保障體系,關(guān)注民生,構建和諧社會(huì )上發(fā)揮了積極作用,也得到了廣大農民的擁護。同時(shí)也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭,預防和減少精神病人給社會(huì )帶來(lái)的危害。
主要內容、涉及范圍:
。1)資助參保
、偬乩ЧB人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。
、诘捅ο、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險,其余部分由個(gè)人承擔。
對符合多種資助參保條件的,按“就高”原則給予資助參保。
。2)規范完善門(mén)診和住院救助政策。根據中央和地方財政下?lián)艿尼t療救助資金籌集安排,統一和規范門(mén)診、住院救助標準。
、僖幏堕T(mén)診救助。門(mén)診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊。ú》N范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行)需要長(cháng)期在門(mén)診治療,自付費用較高的.醫療救助對象。救助對象在定點(diǎn)醫療機構治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,按70%的比例救助,年內累計最高救助不超過(guò)1000元。
、谕晟谱≡壕戎。特困供養、城市“三無(wú)”人員在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用給予全額救助,最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)救助。
、鄢青l低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)1000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療,當年發(fā)生的政策范圍內醫療費用經(jīng)基本醫保和大病報銷(xiāo)后,個(gè)人實(shí)際自付費用累計超過(guò)5000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過(guò)20000元。
。ǘ┵Y金投入和使用情況。
20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目收入3150.28萬(wàn)元,支出3150.28萬(wàn)元。
。ㄈ╉椖靠(jì)效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績(jì)效總目標
建立完善城鄉居民醫療救助制度,加強與民政、衛生、殘聯(lián)等有關(guān)部門(mén)協(xié)作配合,共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業(yè)保險的有效銜接,確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者,幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助,保障貧困人口看得起病,得了大病、重病后基本生活過(guò)得去,確保不因病致貧、因病返貧,助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。
2.項目績(jì)效階段性目標
根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策,制定了瀘醫保發(fā)〔20xx〕45號《關(guān)于進(jìn)一步規范城鄉醫療救助工作的通知》,打造健康扶貧四重保障體系,將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體,織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的醫療保障網(wǎng),最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔,防止其因病致貧或因病返貧,從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí),“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出,極大地方便了困難群眾尋醫問(wèn)藥,打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問(wèn)題。
。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。包括項目相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求,城鄉醫療救助(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫療救助”)劃轉至醫療保障部門(mén)統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接,確保醫療救助政策的連續性,持續鞏固完善醫療救助制度,不斷完善工作機制,創(chuàng )新服務(wù)措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫保定點(diǎn)醫療機構已開(kāi)通“一站式”結算,特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對象在縣域內醫保定點(diǎn)醫療機構發(fā)生醫療費用,由醫療機構與醫保部門(mén)直接結算;實(shí)行“一站式救助”,縣域外就醫的到醫保中心窗口進(jìn)行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點(diǎn)醫療機構住院治療符合醫療救助的,應提出救助申請,填寫(xiě)《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》,提供相關(guān)證明材料:本人申請書(shū)(手寫(xiě))、身份證復印件(沒(méi)有身份證小孩需提供戶(hù)口本復印件)、診斷證明書(shū)復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單(原件)等,交戶(hù)籍所在地村(居)委會(huì )、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見(jiàn)后,并在所在村委會(huì )或者村民小組進(jìn)行公示,公示時(shí)間五個(gè)工作日,公示期滿(mǎn)后,由鄉鎮社會(huì )保障服務(wù)中心報縣醫療保障局審批。經(jīng)縣醫療保障局審核,對不符合醫療救助條件的,簽注理由后退回申請人;對符合救助條件的,及時(shí)給予審批。
縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后,將組織工作人員對審批對象進(jìn)行抽查核實(shí),上報救助對象符合條件審批后,由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶(hù)。
二、部門(mén)評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┎块T(mén)評價(jià)目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過(guò)評價(jià),在部門(mén)預算配置、預算執行等方面總結經(jīng)驗,找準存在的問(wèn)題,為進(jìn)一步加強和規范部門(mén)資金支出,提升預算配置的科學(xué)合理性,優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步績(jì)效評價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗性積累奠定基礎。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等。
本次績(jì)效評價(jià)遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、績(jì)效相關(guān)原則,應用比較法以及問(wèn)卷調查法等方法,定量與定性相結合,單位自評相結合的辦法。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作,經(jīng)單位報送資料查看,20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現,部門(mén)履職情況較好。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論。
優(yōu)
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等。
20xx年度績(jì)效目標基本得到實(shí)現,部門(mén)履職情況較好。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。
分值15分,自評分15分。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析。
分值20分,自評分20分。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析。
分值35分,自評分34.96分。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。
分值30分,自評分29.8分。
五、主要經(jīng)驗及做法
瀘西縣20xx年醫療救助專(zhuān)項經(jīng)費項目實(shí)施過(guò)程中,瀘西縣醫療保障局一是制定了相關(guān)內控制度。二是在基金管理方面,專(zhuān)人專(zhuān)管,專(zhuān)戶(hù)儲存,專(zhuān)賬管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結果公開(kāi)”,使整個(gè)經(jīng)費的運作受廣大人民群眾的監督。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不強,工作質(zhì)量待提高
部分職能部門(mén)對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足,缺乏主動(dòng)性;對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入,申報績(jì)效目標不夠明確,設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。
。ǘ┰u價(jià)指標體系不完善,實(shí)際操作有難度
盡管縣級已有績(jì)效評價(jià)共性指標體系,但是對指標具體的設置沒(méi)有統一的明確規定,沒(méi)有針對性較強的個(gè)性評價(jià)指標體系可供預算單位借鑒。同時(shí)財政預算支出的范圍在逐年擴大,新政策新情況不斷出現,現有評價(jià)指標的針對性和適應性已降低,直接影響了績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量。
。ㄈ┛(jì)效管理體系不健全,工作流程需優(yōu)化。
一是隨著(zhù)績(jì)效管理工作的逐步深入,績(jì)效管理辦法需要進(jìn)一步完善,相關(guān)的工作機制和流程也需健全。二是預算績(jì)效目標編制、預算執行過(guò)程中的績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)結果的應用等都處于探索起步階段,工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
。ǘ┘訌娯攧(wù)管理,嚴格財務(wù)審核
在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效監控報告9
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組:負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長(cháng):黃時(shí)勇
副組長(cháng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
。1)技術(shù)指導小組:負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長(cháng):羅宗賓
成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
。2)現場(chǎng)工作組:負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
。3)檢驗工作組:負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制,成員由檢驗科人員組成
。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn),保障工程良性運行,達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。
。ㄈ20xx年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元,全部由縣財政支出。
。ㄋ模20xx年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項目資金(主要是指財政資金)實(shí)際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經(jīng)費計算如下:
。1)人員費用:
賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專(zhuān)業(yè)檢測人員2名,分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
。2)交通費
按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。
。3)檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。
。4)儀器設備及檢測車(chē)維護費
儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬(wàn)元)的6%估算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。
。5)辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算,賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務(wù)管理制度,做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務(wù)撥付使用。
。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數據及時(shí)上報。
。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn),城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。
。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是不存在調整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行;
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。
。ǘ┛(jì)效運行監控其有效健康合法運行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理,無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的`飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶(hù)人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監測經(jīng)費,開(kāi)展水源水監測,從源頭上防止水污。
項目績(jì)效監控報告10
一、項目支出基本情況
我單位根據2022年日常工作和重點(diǎn)工作的開(kāi)展,申報了2022年財務(wù)預算,經(jīng)報上級主管部門(mén)和市財政局審批,我單位項目資金共計273.76萬(wàn)元,項目具體明細如下:
1.公用經(jīng)費123.76萬(wàn)元,系經(jīng)常性項目,用于保障日常工作的順利開(kāi)展。
2.宣傳費39萬(wàn)元,系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過(guò)電臺、電視臺、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò )媒體等各類(lèi)媒體平臺開(kāi)展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關(guān)知識、解釋維修資金使用的政策問(wèn)題,宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會(huì )自行管理模式等政策。
3.法律咨詢(xún)行政應訴專(zhuān)項經(jīng)費10萬(wàn)元,系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風(fēng)險和民事賠償風(fēng)險,聘請法律顧問(wèn)團隊,進(jìn)行法律咨詢(xún),法律代理,行政應訴等事宜的處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì )會(huì )費0.6萬(wàn)元,系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )維修資金研究專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副主任成員單位,每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )繳納會(huì )費,根據中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )第五次會(huì )員代表大會(huì )通過(guò)的《中國物業(yè)管理協(xié)會(huì )會(huì )費繳納標準與管理辦法》規定,副主任委員單位會(huì )費標準為6000元每年。
5.維修資金系統運行維護費43.8萬(wàn)元,系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務(wù)系統年服務(wù)費、財務(wù)系統年服務(wù)費、六區維修資金業(yè)務(wù)系統專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )費。
6.《長(cháng)沙市物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項費20萬(wàn)元,系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點(diǎn)工作之一,該經(jīng)費用于修訂《長(cháng)沙市物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理辦法》的法律咨詢(xún)服務(wù)費,委托專(zhuān)業(yè)機構具體承擔立法起草、調研、聽(tīng)證等工作服務(wù)費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬(wàn)元,系一次性項目。根據市機關(guān)事務(wù)局統一安排,我中心將由現辦公場(chǎng)所搬遷至他處,需要專(zhuān)項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置,辦公用家具購置等。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
為了提高績(jì)效運行監控工作質(zhì)量和效率,我單位成立了績(jì)效運行監控工作小組,小組辦公室設在財務(wù)室,全面負責本次績(jì)效監控工作。一是組織各科室學(xué)習了相關(guān)文件,了解績(jì)效運行監控工作流程,明確工作責任,工作小組將績(jì)效運行監控工作進(jìn)行分解,對績(jì)效監控過(guò)程進(jìn)行指導和監督。二是加強溝通配合,工作小組指導各科室認真收集、整理相關(guān)資料,填寫(xiě)項目支出績(jì)效目標執行監控表,要求對偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明,對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。三是加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設,進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系,建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制,促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。四是規范績(jì)效運行監控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況,為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
三、績(jì)效運行監控情況
1.項目支出預算執行情況
2.項目支出績(jì)效目標完成情況
截止2022年6月30日,法律咨詢(xún)行政應訴專(zhuān)項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會(huì )會(huì )費已百分百完成績(jì)效目標。維修資金系統運行維護費績(jì)效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區維修資金網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)線(xiàn)費5.19萬(wàn)元!堕L(cháng)沙市物業(yè)專(zhuān)項維修資金管理辦法》修訂專(zhuān)項費績(jì)效目標完成率為52.5%,我單位已簽訂立法修訂的服務(wù)合同,并支付首付款10.5萬(wàn)元。辦公用房改造、裝修費績(jì)效目標完成了30.49%,該項目執行額度中19.87萬(wàn)用于采購固定資產(chǎn),16.73萬(wàn)為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬(wàn)元,辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡(luò )安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬(wàn)元。宣傳費績(jì)效目標完成率為0,上半年無(wú)宣傳費用。公用經(jīng)費績(jì)效目標完成率為38.92%,日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執行,部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執行。
四、存在問(wèn)題及其原因
截止2022年6月30日,我單位有四個(gè)項目執行進(jìn)度未達到50%。具體情況如下:
1.宣傳費執行進(jìn)度為0,主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時(shí)間為下半年,宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同,預計年底前完成執行總目標。
2.維修資金系統運行維護費執行進(jìn)度未達到50%,該項目中財務(wù)核算系統服務(wù)費4萬(wàn)元支付合同在年底簽訂,預計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務(wù)系統運行維護服務(wù)費34萬(wàn)元,因維修資金業(yè)務(wù)系統今年重新開(kāi)發(fā)上線(xiàn),按協(xié)議將免除今年的`日常運行維護費,6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬(wàn)元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中,待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口,預計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執行進(jìn)度未達到50%,因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工,待工程驗收合格后將進(jìn)行付款。搬家費由于市機關(guān)事務(wù)局安排的辦公用房未完善,搬家工作推遲,預計7月底完成搬家后按程序付款,固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執行,預計年底前完成執行總目標。
4.公用經(jīng)費執行進(jìn)度未達到50%,該項目中辦公費、其他交通費用、公務(wù)車(chē)運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務(wù)支出按正常工作需求執行中,另差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、會(huì )議費項目因疫情原因部分工作延遲開(kāi)展,下半年將按工作計劃執行,預計年底前完成執行總目標。
五、有關(guān)建議及工作措施
我單位于2022年納入財政全額撥款單位,在預算執行中嚴格按照財政規定,按全年工作計劃科學(xué)化、精細化管理預算績(jì)效目標,切實(shí)把預算執行工作抓緊抓實(shí)抓好。對于項目執行未達成的問(wèn)題,我單位將在日常工作中加強預算績(jì)效管理,強化各項目責任主體對預算績(jì)效實(shí)現情況的責任約束,對預算項目偏離績(jì)效目標的支出,及時(shí)采取有效的措施予以糾正,進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
對預算績(jì)效管理的相關(guān)建議:量化績(jì)效目標中的三級指標值,編制時(shí)指標應是具體的,能用數據進(jìn)行評價(jià)。
項目績(jì)效監控報告11
一、項目基本情況
隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展,建設用地需求急劇攀升,省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地,每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的`通知》(保財預[20xx]95號)文件后,由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作,按照績(jì)效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施
局財務(wù)科根據通知要求,結合績(jì)效評價(jià)對象的實(shí)際情況,搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料,并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí),綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。
項目資金執行情況。
20xx年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢,年末無(wú)結轉結余。
2.項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定,合法、合規管理項目資金。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好,通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作,保障了全市更多項目落地。
2.效益指標完成情況。
效益指標完成良好,通過(guò)爭取項目,實(shí)現合理利用土地,切實(shí)保護耕地,促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標已全面完成。
五、績(jì)效自評結果
績(jì)效自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效監控報告12
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績(jì)效自評材料進(jìn)行審核評價(jià)基礎上,對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績(jì)效自評,F將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育,實(shí)現幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問(wèn)題,《國務(wù)院關(guān)于當前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神,20xx年起,中央財政通過(guò)補助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號),學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權,所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔,中央財政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學(xué)前教育,主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學(xué)前教育資源;支持地方深化體制機制改革,健全成本分擔機制,制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準;支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據《財政部教育部關(guān)于提前下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔機制,陸續出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度,履行與事權相對應的支出責任。據統計,有31個(gè)省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jì)效目標設定情況
年度目標方面。根據學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際,年度目標設定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jì)效指標方面。根據年度目標,對產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標進(jìn)行細化,設定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標,學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì )效益指標,以及師生滿(mǎn)意度和家長(cháng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標。
4.區域績(jì)效目標設定情況
20xx年初,各地根據區域學(xué)前教育發(fā)展相關(guān)規劃、資金額度、上年度執行情況等因素,設定了區域績(jì)效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員,從績(jì)效目標完整性、相關(guān)性、適當性和可行性等方面,對各地報送的區域績(jì)效目標進(jìn)行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算,同步下達各地的區域績(jì)效目標。
二、資金執行和管理有關(guān)情況
1.資金執行情況
20xx年,“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專(zhuān)項累計支出501.49億元,預算執行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預算執行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預算執行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預算執行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關(guān)于下達20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進(jìn)一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,科學(xué)分配資金,加大對“三區三州”等深度貧困地區,尤其是脫貧攻堅?huà)炫贫綉鹂h支持力度;加大對積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區支持力度。同時(shí),要求各地要切實(shí)加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,按照有關(guān)規定嚴肅處理。
二是平臺監管有力。自20xx年起,教育部通過(guò)“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,統一了填報口徑及工作要求,加大了填報數據審核力度,加強了與其他信息系統的數據對接,顯著(zhù)提升了有關(guān)數據的真實(shí)性、準確性和完整性,有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績(jì)效評價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展,各級教育行政部門(mén)對教育經(jīng)費的使用監管更加到位,轉移支付資金管理水平持續提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績(jì)效管理等相關(guān)政策舉措,多方位加強資金管理。如,安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強基層基本公共服務(wù)功能建設要求,分配資金時(shí)加大對欠發(fā)達地區和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務(wù)臺賬,著(zhù)力確保轉移支付資金年度目標任務(wù)如期實(shí)現。重慶市教育委員會(huì )印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知,指導所轄縣區做好轉移支付績(jì)效管理工作,提高資金績(jì)效水平。
二是監管持續強化。各地充分應用監督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機制,確保資金使用安全規范,持續提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預算執行情況月報制,并開(kāi)展績(jì)效過(guò)程監控,督促區縣加快執行進(jìn)度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導評估范圍,還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開(kāi)展專(zhuān)項督查,建立學(xué)前教育項目暗訪(fǎng)制度,不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組,深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng),針對明察暗訪(fǎng)發(fā)現的`問(wèn)題,明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jì)效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年,中央轉移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴大,推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機制改革,為努力構建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統計,20xx年學(xué)前教育毛入園率達到85.2%,比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn);普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計顯示,全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%,達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數400萬(wàn)人次”的指標完成率為95%。根據區域績(jì)效自評材料,各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進(jìn)行了資助。據初步統計,20xx年,各級政府、幼兒園及社會(huì )共計資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次,其中,政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì )資助3.67萬(wàn)人,指標完成情況較好。但評價(jià)發(fā)現,部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數設定區域績(jì)效指標,在省級區域績(jì)效自評時(shí)也未體現資助工作情況,從省級區域績(jì)效自評材料得出的績(jì)效指標完成情況不能反映指標落實(shí)情況。因此,此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統計主要結果顯示,學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%,達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續擴大普惠性學(xué)前教育資源”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦并舉,通過(guò)新建、改擴建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續擴大。
四是“引導地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區域績(jì)效自評材料,20xx年各地繼續深化體制機制改革,落實(shí)政府責任,健全成本分擔機制,并帶動(dòng)引導富有社會(huì )責任感的企業(yè)和社會(huì )力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學(xué)前教育投入負擔,學(xué)前普惠保障水平持續提高。指標完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果,學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%,達到年度預期目標。其中,西藏自治區的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(cháng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿(mǎn)意度統計結果,學(xué)前教育家長(cháng)滿(mǎn)意度為89.53%,達到年度預期目標。其中,天津市的家長(cháng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
項目績(jì)效監控報告13
一、項目概況
。ㄒ唬┥霞壪逻_項目資金及本級財政預算情況
1.預算情況說(shuō)明。20xx年困難群眾救助項目年初預算按照上級調整后的保障標準,結合上年度項目保障對象的人數、標準和自然增長(cháng)比例進(jìn)行綜合測算,科學(xué)預測上級補助資金的同時(shí),根據資金管理辦法等相關(guān)規定,向財政部門(mén)上報困難群眾救助項目本級預算資金。
2.資金到位情況。20xx年困難群眾救助中央補助到位資金6884萬(wàn)元,省級補助到位資金596萬(wàn)元,市級補助到位資金99萬(wàn)元,區級配套資金3229.7萬(wàn)元。本級配套資金按照年初預算,根據項目實(shí)施需要及時(shí)、足額匹配,資金到位率達100%。
城鄉低保上級補助分配資金6643.33萬(wàn)元,本級配套732.1681萬(wàn)元;臨時(shí)救助上級補助分配資金450萬(wàn)元,本級配套資金100萬(wàn)元;特困人員供養補助資金由本級資金配套2962萬(wàn);散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童生活補貼金上級補助分配資金185.67萬(wàn)元,本級配套資金167.67萬(wàn)元;流浪乞討人員救助資金上級補助分配資金100萬(wàn)元。困難群眾事務(wù)性工作購買(mǎi)社會(huì )組織服務(wù)上級分配資金200萬(wàn)元,本級未配套。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
20xx年困難群眾救助按照績(jì)效目標工作任務(wù),城鄉低保、特困標準不低于全省保障標準低限,城市低保標準不低于600元/月,農村低保標準不低于400元/月,城市特困供養標準不低于780元/月,農村特困供養不低于520元/月。對申請低保、特困供養救助對象全面進(jìn)行居民家庭經(jīng)濟狀況核對,并以戶(hù)為單位計算家庭收入,實(shí)現按戶(hù)施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退進(jìn)退,動(dòng)態(tài)管理;持續深化“救急難”試點(diǎn)工作,提高臨時(shí)救助資金使用績(jì)效。嚴格執行流浪乞討人員救助管理辦法,對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助。
二、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金使用情況
20xx年累計對2.9694萬(wàn)名城鄉低保對象按標據實(shí)補差,累計發(fā)放救助金7375.4981萬(wàn)元;累計對5633戶(hù)次城鄉困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助,發(fā)放救助金538.11萬(wàn)元;累計對4455名特困供養對象發(fā)放救助金3365.7173萬(wàn)元;對594人次流浪乞討人員救助對象實(shí)施救助,支出流浪乞討救助金140萬(wàn)元;對196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬(wàn)元;困難群眾事務(wù)性工作購買(mǎi)社會(huì )組織服務(wù)34.2640萬(wàn)元。困難群眾救助資金按照每月核實(shí)后的名單,經(jīng)股室審核、分管領(lǐng)導把關(guān)、主要領(lǐng)導審批后,再報區財政局進(jìn)行資金核撥,資金支付與資金到位差額部分,根據困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進(jìn)行內部調劑使用。
。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況
單位財務(wù)管理制度健全、內設規劃財務(wù)股負責項目資金的'管理、支付及核算,資金管理使用嚴格按照財務(wù)管理制度及資金管理辦法相關(guān)規定執行,建立了民政部門(mén)審核審批、財政部門(mén)核撥資金、金融機構代發(fā)的資金發(fā)放監管體系,保障了資金專(zhuān)款專(zhuān)用,封閉運行、有效防患了資金被挪用、截留的風(fēng)險,項目資金實(shí)行專(zhuān)帳核算,賬務(wù)處理及時(shí)、規范。
。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
1.健全完善制度。進(jìn)一步建立健全了社會(huì )救助制度,強化制度規范化法制化建設,并結合安居區情,相繼印發(fā)了《安居區臨時(shí)救助制度實(shí)施細則(暫行)》《安居區民政局關(guān)于開(kāi)展新增監測對象救助工作的方案》《安居區民政局關(guān)于開(kāi)展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區民政局關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅成果進(jìn)一步做好社會(huì )救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣傳到位。對全區村(社區)干部、鄉鎮(街道)經(jīng)辦人員開(kāi)展了城鄉低保、臨時(shí)救助、孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養兒童等進(jìn)行了專(zhuān)項政策解讀,努力提高民政經(jīng)辦能力服務(wù)水平。
3.監督檢查到位。聯(lián)合區財政、審計等部門(mén)定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開(kāi)公示情況進(jìn)行監督檢查,對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。
三、目標完成情況
困難群眾救助項目按照20xx工作目標任務(wù)和民生工程任務(wù),全面完成各項年度工作目標和民生工作任務(wù),完成目標任務(wù)100%。其中:城鄉低保按照城市低保600元/月,農村低保標準400元/月,按全市城鄉低保標準以戶(hù)為單位計算家庭收入,實(shí)現按戶(hù)施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退盡退,動(dòng)態(tài)管理,城市低保累計月人均補差達302.35元,農村低保累計月人均補助達182.09元,完成目標任務(wù)100%;臨時(shí)救助按照區人民政府《安居區臨時(shí)救助制度實(shí)施細則(暫行)》(遂安府辦發(fā)〔20xx〕6號),對全區困難群眾因自然災害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因導致生活陷入困境、其他社會(huì )救助制度暫時(shí)無(wú)法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴重困難的家庭和個(gè)人給予臨時(shí)性、應急性、過(guò)渡性救助,織牢兜底保障網(wǎng),完成目標100%。特困人員供養按照城市供養780元/月、農村供養520元/月的標準發(fā)放,完成目標100%。孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養兒童基本最低生活養育金按照分散1200元/月的標準發(fā)放,完成目標100%;流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴格執行,對被救助的對象實(shí)施生活救助、醫療救助、臨時(shí)安置、教育矯治、返鄉救助、未成年人保護等救助,完成目標100%。
四、項目效益情況
困難群眾救助項目資金發(fā)揮了社會(huì )救助托底線(xiàn)、救急難的作用,既解決了困難群眾基本生活保障問(wèn)題,也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)性生活問(wèn)題。全面建立和完善困難群眾救助制度,對生活長(cháng)期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因導致生活困難的群體家庭條件得到了進(jìn)一步改善,擴大了社會(huì )影響,實(shí)現了社會(huì )救助兜底功能,形成了政府得民心,群眾得實(shí)惠的良好局面。
五、問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1.民政專(zhuān)項資金上級補助力度逐年減少。隨著(zhù)最低生活保障標準的提高和人們健康意識的增強與各類(lèi)支出水平的提升,全區在城鄉低保、臨時(shí)救助等民生資金支出額度逐年增加,而省市民政專(zhuān)項補助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下,資金缺口較大。就安居區財力現狀而言,財政保障壓力較大。
2.核定系統信息不全,收入核定仍然是個(gè)難點(diǎn)。一是缺乏科學(xué)有效的信息比對手段,目前低收入家庭經(jīng)濟狀況核對平臺未實(shí)現信息共享,無(wú)法進(jìn)行信息比對,核查難度較大;二是對于申請人子女的贍撫養能力和贍撫養情況較難核實(shí);三是在入戶(hù)過(guò)程中申請人有隱瞞、謊報家庭經(jīng)濟狀況的現象,導致收入核定不完全準確。
。ǘ┫嚓P(guān)建議
1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區目前還處在加速發(fā)展的特殊時(shí)期,發(fā)展任務(wù)重,特別是民生保障任務(wù)艱巨的情況下,懇請在下?lián)芫葹木葷荣Y金時(shí)予以適當照顧,特別是在城鄉最低生活保障、臨時(shí)救助資金方面,懇請給予資金傾斜,支持全面實(shí)現“應保盡保、應救必救”。
2.加強低收入家庭經(jīng)濟狀況信息核對?茖W(xué)的收入核查難題已成為城鄉低保政策實(shí)施過(guò)程中的重大瓶頸,建議省市民政部門(mén)積極銜接省級各部門(mén)或市級各部門(mén),進(jìn)一步建議健全協(xié)作聯(lián)動(dòng)機制,完善低收入家庭經(jīng)濟狀況核實(shí)平臺信息數據,實(shí)現核對系統信息共享。如較好地利用此系統,可進(jìn)一步提高社會(huì )救助對象甄別手段,從“兜底救助”向“精準兜底救助”轉變。
項目績(jì)效監控報告14
我校在接到長(cháng)沙市財政局(長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號)關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后,組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下:
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元,計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬(wàn))、日常維護支出(99.19萬(wàn)元)、勞務(wù)費(44.38萬(wàn)元)、電費(40萬(wàn))和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬(wàn)元)。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作,明確分工,指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調,及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題,密切配合,共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費:20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué),部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬,因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,預算執行率為0.2%,此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購,在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報,由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有:
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目:主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板)》,修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開(kāi)制(修)訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì );教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核;完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽,后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎,17個(gè)二等獎,15個(gè)三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn):學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn);湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的`賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好,預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目,及時(shí)反饋各部門(mén)(二級學(xué)院),積極預控,確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要,依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排,資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí),部分項目的執行可能具有不確定性,因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假,部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異,因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識,嚴格按照項目的績(jì)效目標要求,本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出;項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理,合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績(jì)效監控報告15
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè),其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元,預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元;資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè),XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元,預算項目1個(gè),XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元,預算項目3個(gè),XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署,把績(jì)效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題,加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目,選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控,經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控,資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如:績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè),績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下:
3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的.整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目,提出調整意見(jiàn);對于執行中出現重大問(wèn)題的,提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點(diǎn)及面,逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍,為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
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