公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告(精選15篇)
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難,下面是小編幫大家整理的公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 1
一、項目基本情況
20xx年初,保山市財政局下達20xx年辦公用房租賃經(jīng)費60,000.00元,主要用于支付支隊辦公用房租賃費。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┣捌跍蕚
按照《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊召集支隊所有科室及人員安排部署績(jì)效評估工作。
。ǘ┙M織過(guò)程
支隊綜合科科室根據相關(guān)規定和要求,對項目的實(shí)施程序、涉及內容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評,并撰寫(xiě)自評報告上報支隊;支隊綜合科及分管領(lǐng)導,按照相關(guān)要求進(jìn)行查看,檢查年初績(jì)效目標涉及內容是否完成、完成質(zhì)量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫(xiě)績(jì)效自評報告報市主管局。
。ㄈ┓治鲈u價(jià)
認真對項目的申報內容和申報目標進(jìn)行審核,其申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年初,市財政局下達保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”60,000.00元,一次性到位。
2、項目資金執行情況分析
截止至20xx年12月,已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付,資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,其支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒(méi)有發(fā)現違規問(wèn)題。
3、項目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場(chǎng)綜合行政執法支隊財務(wù)管理制度健全,嚴格執行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì )計核算規范,資金管理較好。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)項目完成數量
完成“辦公用房租賃經(jīng)費”項目1個(gè)。
。2)項目完成質(zhì)量
保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目完成質(zhì)量好,單位項目建設組織機構健全,有主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和財務(wù)管理人員、具體負責人。
。3)項目實(shí)施進(jìn)度
直至20xx年底,年初項目績(jì)效目標已經(jīng)全部完成。在項目實(shí)施過(guò)程中,市文化綜合執法支隊對項目具體實(shí)施科室及人員的`工作采取定期和不定期檢查的方式,對項目的實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查,其項目監督管理到位,效果較好。
。4)項目成本節約情況
在日常工作中,支隊均本著(zhù)厲行節約的態(tài)度,管好抓緊每一分錢(qián),使項目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標完成情況分析
。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析
無(wú)
。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析
固定的辦公場(chǎng)所有利于支隊相關(guān)工作的開(kāi)展,為保山文化旅游市場(chǎng)管理發(fā)揮更好的作用,使得保山市文化旅游市場(chǎng)安全有序,監管得力,無(wú)社會(huì )熱點(diǎn)事件及重大案件發(fā)生,為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護航。
。3)項目實(shí)施的生態(tài)效益分析
無(wú)
。4)項目實(shí)施的可持續影響分析
無(wú)
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析
通過(guò)固定的辦公場(chǎng)所安排,有效提高了支隊工作人員的工作效率,執法成果進(jìn)一步加強。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年,“辦公用房租賃經(jīng)費”項目已經(jīng)完成,在下一步的工作中,支隊項目實(shí)施管理程序有待進(jìn)一步規范;項目痕跡資料有待進(jìn)一步完善;項目后續管理有待進(jìn)一步加強。
五、績(jì)效自評結果
20xx年,保山市文化綜合執法支隊“辦公用房租賃經(jīng)費”項目總體評價(jià)是:項目科學(xué)合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質(zhì)量較高,運行保障有力,各項效益明顯,群眾反響較好,社會(huì )效益顯著(zhù)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
因“辦公用房租賃經(jīng)費”項目是一項經(jīng)常性項目,績(jì)效自評結果擬應用于支隊日后的該項工作改進(jìn)過(guò)程中。自評結果向全系統公開(kāi)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
無(wú)
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 2
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金績(jì)效目標情況。
1.財政項目指標下達情況。財政下達20xx年人社專(zhuān)項經(jīng)費388萬(wàn)元。
2.項目績(jì)效目標值。確保人社工作正常運行,主要包括提供就業(yè)服務(wù),完成社會(huì )保險參保、基金征繳任務(wù),及時(shí)支付社保待遇,開(kāi)展勞動(dòng)監察、農民工工資清欠與維權工作,做好城鎮新增就業(yè)為民辦實(shí)事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進(jìn)工作,受理勞動(dòng)爭議仲裁案件,規范流動(dòng)人員檔案管理,建立和諧勞動(dòng)力關(guān)系。
。ǘ╊A算單位分解下達預算資金情況
20xx年度預算安排人社專(zhuān)項經(jīng)費388萬(wàn)元,按進(jìn)度下達撥入388萬(wàn)元,年中追加人社專(zhuān)項經(jīng)費140.8萬(wàn)元,其中追加就業(yè)服務(wù)(含職業(yè)鑒定)工作經(jīng)費33萬(wàn)元、勞動(dòng)監察仲裁及農民工工資清欠經(jīng)費28.74萬(wàn)元、被征地農民社保工作經(jīng)費24.8萬(wàn)元、城鄉居民養老保險經(jīng)費4萬(wàn)元、事業(yè)干部(含三支一扶人員)招考經(jīng)費47.26萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位機構改革工作經(jīng)費3萬(wàn)元,全年實(shí)際撥入人社專(zhuān)項經(jīng)費528.8萬(wàn)元。因本年財政撥了20xx年度與20xx年度兩個(gè)年度的績(jì)效考核獎勵資金,實(shí)際支付人社專(zhuān)項工作經(jīng)費只有278.09萬(wàn)元,形成結余250.71萬(wàn)元,其中82.71萬(wàn)元形成20xx年度結余、168萬(wàn)元結余資金年末退回財政于次年初下達至我單位使用。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┣捌跍蕚。首先是及時(shí)完成人社專(zhuān)項經(jīng)費項目資金會(huì )計核算;其次是成立了人社專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評小組,單位負責人、分管領(lǐng)導、財務(wù)人員、辦公室主任共同參與人社專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)。
。ǘ┙M織過(guò)程。對照人社專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效目標,逐項目自查,核準各項工作任務(wù)指標完成情況,逐項計分自評。
。ㄈ┓治鲈u價(jià)。梳理統計好人社工作業(yè)務(wù)目標任務(wù)完成情況,總結工作經(jīng)驗,查找存在問(wèn)題與不足,提出下一步工作措施與意見(jiàn)建議。重點(diǎn)分析公共就業(yè)服務(wù)、社會(huì )保險參保、社;鹫骼U、支付社保待遇、為民辦實(shí)事、事業(yè)干部考核、招考及人才引進(jìn)工作、受理勞動(dòng)爭議仲裁案件、流動(dòng)人員檔案管理、勞動(dòng)監察、農民工工資清欠與維權、建立和諧勞動(dòng)力關(guān)系等工作開(kāi)展情況。
三、綜合評價(jià)結論
按我單位制定的《項目自評分值表》進(jìn)行考核,該項目績(jì)效自評得分92分,綜合評價(jià)為優(yōu)。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年,財政分三次下達撥付預算內人社專(zhuān)項經(jīng)費,即3月份下達20萬(wàn)元、5月份下達200萬(wàn)元、年底結算下達168萬(wàn)元。年中追加撥入人社專(zhuān)項經(jīng)費140.8萬(wàn)元,全年實(shí)際撥入到位人社專(zhuān)項經(jīng)費528.8萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況分析。20xx年,財政共下?lián)苋松鐚?zhuān)項經(jīng)費資金528.8萬(wàn)元,扣除年末退回財政168萬(wàn)元,實(shí)際到位360.8萬(wàn)元。人社專(zhuān)項經(jīng)費項目支出278.09萬(wàn)元,本年結余82.71萬(wàn)元,按調整后預算執行率為77.18%,人社工作正常運行經(jīng)費得到保障。
3.項目資金管理情況分析。人社專(zhuān)項經(jīng)費項目資金由縣財政根據人社工作需要安排預算、下達指標,縣財政監督管理,人社部門(mén)工作開(kāi)展進(jìn)度情況向財政提出申請報告,財政據以撥付,我局按照財經(jīng)規定使用,完成各項人社業(yè)務(wù)工作。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
。1)項目完成數量。
各項就業(yè)指標均完成年度目標任務(wù),11月底前完成新增城鎮就業(yè)3230人,失業(yè)人員就業(yè)1920人,就業(yè)困難員就業(yè)762人,新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)人數2820人。完成就業(yè)技能培訓2452人,完成創(chuàng )業(yè)培訓737人。建立青年見(jiàn)習基地27家,完成青年見(jiàn)習計劃93人,大學(xué)生實(shí)名制登記共676人。建立就業(yè)扶貧基地6個(gè)、扶貧車(chē)間31個(gè)。
企業(yè)養老保險參保單位685家,新增參保人數4639人,參保人員總計18387人;征繳基金15626萬(wàn)元,完成任務(wù)8113萬(wàn)元的193%。機關(guān)事業(yè)單位養老保險參保單位198家,參保人數12416人,其中在職8024人,退休4392人;社會(huì )保險費收入(稅務(wù)征繳)養老保險金11703萬(wàn)元,職業(yè)年金2549萬(wàn)元。城鄉居民養老保險參保登記人數15476人,城鄉居民養老保險覆蓋率100%。工傷保險參保單位483家,總參保人數23246人,征繳基金585萬(wàn)元。失業(yè)保險參保單位215家,總參保人數16668人,完成參保任務(wù)16650人的100%,征繳基金356.22萬(wàn)元。20xx年共發(fā)放各種社保待遇50796萬(wàn)元,其中企業(yè)離退休人員養老金21010萬(wàn)元,機關(guān)事業(yè)單位離退休人員養老金21752萬(wàn)元,城鄉居民養老保險金7152萬(wàn)元,工傷保險基金421萬(wàn)元,失業(yè)保險基金461萬(wàn)元。
認定被征地農民社會(huì )保障對象4707人,其中選擇參加企業(yè)社保3921人,選擇參加城鄉居民養老保險786人;已補貼2947人共6808.66萬(wàn)元,其中城鄉居民養老保險補貼667人共1223.74萬(wàn)元,企業(yè)社保補貼2280人共5584.93萬(wàn)元。
招聘事業(yè)單位人員303人,其中教師184人,醫務(wù)人員49人,其它事業(yè)單位人員64人,人才引進(jìn)4人,鄉鎮村(社區)組織書(shū)記2人,招聘三支一扶人員3人;完成事業(yè)單位工作人員年度考核6094人。確認、發(fā)證職稱(chēng)評審282人次,其中初級125人,中級101人,高級56人;補辦初、中、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證16人次。
辦理正常工資審批7385人次,辦理新錄用、轉錄、調動(dòng)手續445人次,辦理退休人員審批175人,死亡人員撫恤金和遺屬困難補助審批69人次。
勞動(dòng)監察用人單位138戶(hù),涉及勞動(dòng)者5700多人,補簽勞動(dòng)合同300多人;受理投訴案件11件,結案11件,共為84名勞動(dòng)者追討拖欠克扣工資162余萬(wàn)元,收取農民工工資保證金302萬(wàn)元,退還478萬(wàn)元,賬上余額881萬(wàn)元;開(kāi)展拖欠農民工工資專(zhuān)項行動(dòng)檢查單位45家,共涉及農民工2600余人,拖欠工資企業(yè)2家,涉及農民工180人,涉及金額140余萬(wàn)元,責令補發(fā)工資140余萬(wàn)元。
登記處理案件166起,立案受理58起,其中調解25起,裁決14起,和解撤訴19起,涉案金額360萬(wàn)元,出具不予受理通知108起,解答仲裁咨詢(xún)238起。
。2)項目完成質(zhì)量。零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)就業(yè)援助率100%;純農戶(hù)家庭未就業(yè)高校畢業(yè)生動(dòng)態(tài)就業(yè)援助率100%。城鎮登記失業(yè)率3.9%,控制在任務(wù)指標4%以?xún),就業(yè)扶持政策有效落實(shí);社會(huì )保險事業(yè)不斷發(fā)展,待遇及時(shí)足額支付;事業(yè)單位公開(kāi)招聘有序進(jìn)行,事業(yè)單位年度考核工作有序進(jìn)行;督促用人單位按時(shí)足額支付農民工工資;積極推行集體合同備案、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調、工資集體協(xié)商制度,勞動(dòng)人事?tīng)幾h案件調解率與結案率99%。
。3)項目實(shí)施進(jìn)度。人社工作正常運行,年度目標任務(wù)如期完成。
。4)項目成本節約情況。執行各項財經(jīng)制度規定標準,按照國庫集中支付管理規定,本著(zhù)節約原則,從嚴把關(guān),在做好各項工作前提下盡量壓縮開(kāi)支。
2.效益指標完成情況分析
。1)項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。提供就業(yè)服務(wù),促進(jìn)就業(yè)創(chuàng )業(yè),新增就業(yè)增加勞務(wù)收入約2億余元;發(fā)放社會(huì )保險待遇5億余元。
。2)項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。就業(yè)率進(jìn)一步提高,社會(huì )保險待遇連續上漲,干部結構日趨合理,業(yè)務(wù)信息系統化管理基本普及,涉及人社部門(mén)信訪(fǎng)件明顯減少,服務(wù)對象滿(mǎn)意率高達97%。
。3)項目實(shí)施的可持續影響分析。勞動(dòng)者就業(yè)能力得到提升,就業(yè)質(zhì)量不斷提高;社會(huì )保險參保率上升,基本實(shí)現老有所養,事業(yè)單位的干部結構得到改善、整體素質(zhì)逐年上升。
五、存在的主要問(wèn)題及產(chǎn)生的`原因
。ㄒ唬╉椖可陥蠹皩(shí)施管理方面
1、項目立項。項目過(guò)于籠統,沒(méi)有完全按照相關(guān)文件標準測算安排預算。
2、項目跟蹤監管。被征地農民社保工作、清欠工作等少數項目的開(kāi)支缺少局辦公室監管。
3、項目實(shí)施進(jìn)度。存在資金未及時(shí)到位影響工作進(jìn)展情況。
。ǘ┵Y金管理方面
1、資金使用。存在串用情況。
2、項目資金撥付。主要集中在下半年撥付,導致我單位先做事年底支付情況。
3、會(huì )計核算。人社工作經(jīng)費以項目支出作預算,實(shí)際下達指標功能科目為“行政運行”,按照決算編報要求“行政運行”只能作基本支出,導致預算數與決算數差別較大。
。ㄈ┊a(chǎn)生的原因
縣財政比較困難,資金相對緊張,項目支出預算嚴重不足。
六、下一步改進(jìn)措施及建議
1、嚴格按照上級政策文件要求,足額安排人社專(zhuān)項經(jīng)費。
2、建議將人社工作經(jīng)費性質(zhì)資金納入基本支出預算,確保與決算要求相符。
3、加大資金籌集力度,按需及時(shí)撥付資金。
4、厲行節約,進(jìn)一步控制人社工作運行成本。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 3
一、項目概況:
。ㄒ唬┱畱鹇砸巹澔蚰繕
為加快普及高中階段教育步伐,保障公辦普通高中正常運轉,推動(dòng)普通高中持續健康發(fā)展,政府戰略規劃或目標:以發(fā)改局等部門(mén)發(fā)布收費標準收取學(xué)費和住宿費,20xx年收取學(xué)費和住宿費共計6353960元,此款繳入財政專(zhuān)戶(hù)后,財政全額返還給學(xué)校,該資金6353960元用于學(xué)校各項公用經(jīng)費的支出,保證學(xué)校教育教學(xué)正常開(kāi)展,保證了教師的教學(xué)積極性,持續改善了辦學(xué)條件,提升了教學(xué)質(zhì)量。
。ǘ﹩挝还ぷ髂繕耍
1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò ),形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量,做到學(xué)校辦有特色,教師教有特點(diǎn),學(xué)生學(xué)有特長(cháng),辦人民滿(mǎn)意的教育,辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
。ㄈ└咧袑(zhuān)項經(jīng)費基本情況:項目名稱(chēng)“高中專(zhuān)項經(jīng)費”。
為加快河北省普及高中階段教育,保障公辦普通高中運轉經(jīng)費穩定來(lái)源,推動(dòng)普通高中持續健康發(fā)展,我校根據發(fā)改局等部門(mén)的收費標準收取學(xué)生的.學(xué)費和住宿費,20xx年共收取6353960元,以上費用上繳財政專(zhuān)戶(hù)后,縣財政全額返還,故20xx年縣財政給我校撥付高中專(zhuān)項經(jīng)費6353960元,主要用于我?(jì)效工資、辦公費、郵電費、差旅費、維修費、專(zhuān)用材料費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、助學(xué)金等公用經(jīng)費方面的開(kāi)支。高中專(zhuān)項經(jīng)費維持了學(xué)校的正常運轉,保證了學(xué)校教育教學(xué)秩序的正常進(jìn)行。
二、績(jì)效目標和指標的設定:
。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿20xx年度教學(xué)任務(wù),截止20xx年底已完成。
。ǘ┠甓饶繕耍壕S持學(xué)校正常經(jīng)費的開(kāi)支和改善辦學(xué)條件以及學(xué);具\轉,截止20xx年底已完成。
三、項目實(shí)施績(jì)效管理:
。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵(shí)情況:
根據學(xué)校實(shí)際情況將項目實(shí)施分解成以科室、年級部為基本單位的各個(gè)部門(mén),由各部門(mén)提出項目預算申請,再由財務(wù)室將各小項目整合,制定“高中專(zhuān)項經(jīng)費”績(jì)效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施,待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。
。ǘ﹫绦锌(jì)效監控情況。
項目資金標準按照所收學(xué)生學(xué)費和住宿費后繳入財政專(zhuān)戶(hù),后財政全額返還,單位按預算申請資金經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。
。ㄈ┵Y金管理情況。
我校對項目資金的使用,嚴格按照財務(wù)管理制度規范、安全運行,嚴格按照程序進(jìn)行支出。
。ㄋ模┤〉贸煽(jì)
20xx年高考,取得了豐碩成果,本科一批上線(xiàn)總人數156人,圓滿(mǎn)完成了“本一上線(xiàn)超百人”的任務(wù),創(chuàng )造了本一上線(xiàn)人數一年翻番的佳績(jì)。本二以上上線(xiàn)人數明顯增長(cháng),比去年增加178人。南通班示范引領(lǐng)作用凸顯。南通1班高考成績(jì)顯著(zhù),全班共42人,本一上線(xiàn)30人,本一上線(xiàn)率71%;南通對接1班本一上線(xiàn)18人。南通班及4個(gè)對接班學(xué)生成績(jì)全部達到本科分數線(xiàn)。這樣成績(jì)的基礎是:20xx年招生,我校450分以上報到僅12人。本一上線(xiàn)的考生,中考平均分為361.5分,高考成績(jì)平均分為537.2分,人均提升175.7分,實(shí)現了低進(jìn)高出的教學(xué)目標。211、985高校錄取有較大突破。
四、項目績(jì)效評價(jià)情況:
“高中專(zhuān)項經(jīng)費”是維持我校正常運轉的基礎,是我校能夠維持正常的教學(xué)秩序的關(guān)鍵。高中專(zhuān)項經(jīng)費的支出維持了學(xué)校的正常運轉,有效的提升了我校的教育教學(xué)質(zhì)量;各種必要公用經(jīng)費的支出提高了教師工作積極性,購置的教學(xué)設備有效的提升了教育教學(xué)水平;校園維修使學(xué)校提升安全水平,保證師生教學(xué)和生活正常進(jìn)行。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià),我們最后對項目的評價(jià)打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作
我校雖然在“高中專(zhuān)項經(jīng)費”的申請、資金下達、實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序,使該項目能夠按時(shí)完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節管理,提高資金的使用效率,讓高中專(zhuān)項經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué),從而提升教學(xué)水平,使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。
20xx年,我校取得了較大成績(jì),但離上級領(lǐng)導的要求和群眾的期盼還有很大差距。在新的一年里,我們要更加積極努力,勇于擔當,團結廣大教職工,求真務(wù)實(shí),開(kāi)拓進(jìn)取,教育教學(xué)管理再細化,干事創(chuàng )業(yè)的精氣神再提升,生源質(zhì)量再提升,硬件建設再投入,為隆堯教育振興做出自己應有的貢獻。
六、附件:
。ㄒ唬⿲W(xué)費、住宿費上繳財政專(zhuān)戶(hù)收入通知單。
。ǘ└咧袑(zhuān)項經(jīng)費撥款手續。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 4
一、基本情況
。ㄒ唬┏青l義務(wù)教育公用經(jīng)費
1.項目概況
我校城鄉義務(wù)教育生均公用經(jīng)費、寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費,不足100人校點(diǎn)補充公用經(jīng)費和特殊教育公用經(jīng)費基準定額標準為:按照20xx-20xx學(xué)年教育事業(yè)統計報表人數,普通小學(xué)每生每年650元標準,每個(gè)寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經(jīng)費每生每年6000元標準進(jìn)行補助。20xx年收入350.79萬(wàn)元,支出349.2萬(wàn)元。
2.項目績(jì)效目標
通過(guò)績(jì)效評價(jià)掌握我校城鄉義務(wù)教育生均公用經(jīng)費,寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費和不足100人校點(diǎn)補充公用經(jīng)費,特殊教育公用經(jīng)費使用情況,和我校使用該筆資金的日常工作的開(kāi)展情況,及取得的成效。通過(guò)評價(jià),從項資金的投入、資金的過(guò)程管理、資金的使用效益,及績(jì)效評價(jià)發(fā)現我校資金使用存在一定的問(wèn)題,比如:教師培訓經(jīng)費未達公用經(jīng)費的10%。
。ǘI(yíng)養餐
1.項目概況
我校是一所鄉鎮學(xué)校,在校學(xué)生均享受營(yíng)養餐。20xx年度,我校學(xué)生按照補助標準每生每天5元(全年按照學(xué)生在校時(shí)間200天計算,全年生均共計1000元)享受營(yíng)養補助,該補助資金用于為我校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的食物保障。20xx年營(yíng)養改善計劃補助資金收入267.44萬(wàn)元,支出266.09萬(wàn)元。
2.項目績(jì)效目標
為做好我校農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃工作,把對農村義務(wù)教育學(xué)生每天5元營(yíng)養餐補助的惠民政策落到實(shí)處,切實(shí)改善我校學(xué)生膳食營(yíng)養狀況,增強學(xué)生身體素質(zhì),促進(jìn)學(xué)生健康成長(cháng),結合我校實(shí)際,成立了膳食委員會(huì )小組,制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案和各種管理制度及突發(fā)事件應急預案。
。ㄈ┘彝ソ(jīng)濟困難學(xué)生補助
1.項目概況
我校是一所鄉鎮寄宿制,享受義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助學(xué)生3312人,補助標準寄宿生1000元/生.年,非寄宿生500元/生.年。我校積極落實(shí)上級有關(guān)部門(mén)關(guān)于資助的文件精神。
2.項目績(jì)效目標
通過(guò)實(shí)行此項目,讓每一位因家庭經(jīng)濟困難學(xué)生能上得起學(xué)。
。ㄋ模┦程霉で谌藛T、保安人員補助經(jīng)費
1.項目概況
用于支付學(xué)校食堂人員、保安人員工資,保障學(xué)校食堂正常運行,保障校園安全,維持學(xué)校健康有序發(fā)展。
2.項目績(jì)效目標
通過(guò)實(shí)行此項目,發(fā)放臨時(shí)工工資,彌補學(xué)校公用經(jīng)費,保障學(xué)校健康有序發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1.績(jì)效評價(jià)目的
了解開(kāi)遠市樂(lè )白道中心校項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經(jīng)驗,進(jìn)一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
2.績(jì)效評價(jià)對象
本次績(jì)效評價(jià)涉及項目5個(gè),其中:市級財政支出項目1個(gè),上級轉移支付項目4個(gè)。
3.績(jì)效評價(jià)范圍
本次績(jì)效評價(jià)涉及項目5個(gè),其中:一般公共預算支出項目5個(gè),政府性基金預算支出項目0個(gè),社會(huì )保險基金預算支出項目0個(gè)、國有資本經(jīng)營(yíng)預算0個(gè),政府投資基金項目0個(gè)、政府和社會(huì )資本合作(PPP)項目0個(gè)、地方政府債務(wù)項目0個(gè)。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
為使績(jì)效再評價(jià)工作順利開(kāi)展,由我校財務(wù)室牽頭,成立績(jì)效評價(jià)工作小組,負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。
前期準備:一是評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料;二是組織績(jì)效評價(jià)(自評)工作。
組織實(shí)施:開(kāi)展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績(jì)效目標完成情況表和撰寫(xiě)項目績(jì)效報告,并將績(jì)效評價(jià)報告和資料報績(jì)效評價(jià)工作組。
三、評價(jià)情況及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效自評結論
部門(mén)開(kāi)展績(jì)效自評項目數量5個(gè),評價(jià)結果為“優(yōu)”5個(gè),“良”0個(gè),“中”0個(gè),差0個(gè)。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況
1.項目1(公用經(jīng)費)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
20xx年公用經(jīng)費項目支出績(jì)效工作基本完成,對學(xué)校的日常管理和義務(wù)的開(kāi)展提供了保障,達到預期效果。
2.項目2(營(yíng)養改善計劃補助資金)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
經(jīng)過(guò)我校全體教職工的共同努力,我校營(yíng)養餐改善計劃項目實(shí)施較好,特別是實(shí)施食堂供餐的學(xué)校,為農村家庭和進(jìn)城務(wù)工家庭解決子女午餐提供了方便。
3.項目3(義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助)績(jì)效目標的.實(shí)際實(shí)現情況
通過(guò)學(xué)校對生活補助的宣傳落實(shí),讓中央惠民政策落到實(shí)處,讓廣大學(xué)生家長(cháng)得到實(shí)惠。改善了學(xué)生的生活水平,有助于提高學(xué)生的學(xué)習成績(jì)。
4.項目4(食堂工勤人員工資)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
為學(xué)校實(shí)施營(yíng)養改善計劃提供保障,真正讓營(yíng)養改善計劃能落到實(shí)處。
5.項目5(校園安保經(jīng)費)績(jì)效目標的實(shí)際實(shí)現情況
為學(xué)校提供安全保障,保障學(xué)校師生安全。
四、主要經(jīng)驗及做法
1、充分發(fā)揮部門(mén)的職能作用,共同推動(dòng)項目實(shí)施。
2、加強項目的監督檢查,確保項目工作進(jìn)度和質(zhì)量。
五、存在的問(wèn)題及原因分析
1.學(xué)校的相關(guān)臺賬做的不夠全面,需要改進(jìn)。
2.部分檔案資料不完整,歸檔不及時(shí)。在資料收集及評價(jià)過(guò)程中發(fā)現項目實(shí)施單位部分檔案管理存在資料不完整,歸檔不及時(shí)等現象。
六、有關(guān)建議
無(wú)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 5
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景
為協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì )議精神的貫徹落實(shí),處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進(jìn)辦公室工作正常開(kāi)展,實(shí)施縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目。
2.項目主要內容及實(shí)施情況
20xx年圍繞縣委中心工作,協(xié)助縣委抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和州委重大決策、重要工作部署、重要會(huì )議精神的貫徹落實(shí),處理縣發(fā)改局日常工作事務(wù),提升工作質(zhì)量和效率,促進(jìn)重點(diǎn)項目集中開(kāi)工等辦公室工作正常開(kāi)展。
3.資金投入和使用情況
20xx年項目預算資金15萬(wàn)元,項目計劃到位資金15萬(wàn)元,實(shí)際到位15萬(wàn)元,資金到位率100%;實(shí)際支出14.92萬(wàn)元,項目資金使用率99.47%。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.總體目標
把握國家宏觀(guān)調控政策動(dòng)態(tài),扎實(shí)開(kāi)展項目的謀劃、儲備、推進(jìn)、銜接工作,爭取一批項目進(jìn)入國家、省級計劃盤(pán)子,爭取更多項目資金支持,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力的保障;進(jìn)一步完善價(jià)格決策機制,增強價(jià)格調控能力,提升價(jià)格監管水平,規范價(jià)格行政執法,更好地服務(wù)全縣經(jīng)濟科學(xué)發(fā)展,社會(huì )穩定;做好“謀發(fā)展、促改革、抓項目,促投資”等中心工作,提高工作效率;保障日;竟ぷ髡i_(kāi)展。
2.階段性目標
聚焦經(jīng)濟運行態(tài)勢,加快縣域經(jīng)濟發(fā)展;進(jìn)一步加強項目管理,積極抓好資金爭取工作;強化協(xié)調與服務(wù),全力抓好固定資產(chǎn)投資;保障日;竟ぷ鞯恼i_(kāi)展。
。ㄈ╉椖拷M織管理情況
縣發(fā)改局辦公項目經(jīng)費在使用過(guò)程中嚴格執行財務(wù)管理制度,每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批,實(shí)行項目專(zhuān)項管理。對于重大的業(yè)務(wù)和重大資金支出事項,實(shí)行集體研究決策決定。對項目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督促,年中開(kāi)展項目監控自評,確保項目順利完成。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1.績(jì)效評價(jià)目標
。1)嚴格執行《預算法》,強化支出責任,提高項目資金使用效益,對項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。
。2)通過(guò)對縣發(fā)改局20xx年財政安排項目資金的績(jì)效評價(jià),進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況,評價(jià)其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規范性和資金使用成效,及時(shí)總結項目管理經(jīng)驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
。3)促使項目承擔科室及項目分管領(lǐng)導,對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題,認真整改,及時(shí)調整和完善工作計劃和績(jì)效目標,提高管理水平,同時(shí)為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
2.績(jì)效評價(jià)對象和范圍。
縣發(fā)改局納入20xx年績(jì)效自評項目為辦公經(jīng)費,項目預算資金15萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等
1.績(jì)效評價(jià)原則
。1)科學(xué)公正?(jì)效評價(jià)應當運用科學(xué)合理的方法,按照規范的程序,對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正地反映。
。2)統籌兼顧。單位自評、部門(mén)評價(jià)和財政評價(jià)應職責明確,各有側重,相互銜接。單位自評應由項目單位自主實(shí)施,即“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評”。部門(mén)評價(jià)和財政評價(jià)應在單位自評的基礎上開(kāi)展,必要時(shí)可委托第三方機構實(shí)施。
。3)激勵約束?(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^,體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向,有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。
。4)公開(kāi)透明?(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi),并自覺(jué)接受社會(huì )監督。
2.績(jì)效評價(jià)依據
。1)《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂);
。2)《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》;
。3)《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號);
。4)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程(試行)>的通知》(紅財預〔20xx〕97號);
。5)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州州級項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕12號);
。6)《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年州級績(jì)效評價(jià)工作的`通知》(紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕2號);
。7)屏邊苗族自治縣財政局印發(fā)的《屏邊縣財政局關(guān)于對20xx年部門(mén)整體支出及財政支出項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(屏財發(fā)〔20xx〕35號);
。8)其他相關(guān)資料。
3.績(jì)效評價(jià)指標體系
根據《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)文件及項目實(shí)際情況,各項目績(jì)效評價(jià)體系分別設置產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度等指標,具體詳見(jiàn)附件:屏邊縣發(fā)展和改革局20xx年度項目支出績(jì)效單位自評表。
4.績(jì)效評價(jià)方法
本次評價(jià)主要采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。綜合績(jì)效評價(jià)總分值為100分,其中:投入預算執行率10分、產(chǎn)出指標分值50分、效益指標分值30分、滿(mǎn)意度指標分值10分。本次績(jì)效評價(jià)結果共分為4個(gè)等級:評價(jià)得分≥90分,等級為“優(yōu)”;80分≤評價(jià)得分<90分,等級為“良”;60分≤評價(jià)得分<80分,等級為“中”;評價(jià)得分<60分,等級為“差”。
定量指標得分按照以下方法評定:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,分析偏高原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例計分。
定性指標得分按照以下方法評定:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理確定分值。
5.績(jì)效評價(jià)標準
評價(jià)標準主要包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等,用于對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.成立績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組;
2.組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓;
3.收集相關(guān)資料;
4.分析資料、匯總評價(jià)數據;
5.填寫(xiě)項目支出績(jì)效單位自評表,撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論
縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)得分99.8分,評價(jià)等級為“優(yōu)”
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況等
根據《屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目支出績(jì)效目標表》及前期優(yōu)化過(guò)程,對屏邊縣發(fā)展和改革局辦公經(jīng)費項目設定6個(gè)績(jì)效指標,截至20xx年12月31日已完成的績(jì)效指標有6個(gè),占總指標數100%。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
1. 項目立項
該項目立項符合法律法規、相關(guān)政策、發(fā)展規劃以及部門(mén)職責,項目申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求。
2. 績(jì)效目標
。1)績(jì)效目標合理性:該項目有績(jì)效目標,且項目績(jì)效目標與實(shí)際工作內容具有相關(guān)性、項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jì)水平、與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。
。2)績(jì)效指標明確性:該項目已將績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,并通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現,與項目目標任務(wù)數或計劃數相對應。
3. 資金投入
該項目預算編制科學(xué),預算內容與項目?jì)热萜ヅ;預算資金分配依據充分合理。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析
1. 資金管理
。1)資金到位率:該項目預算資金15萬(wàn)元,實(shí)際到位資金15萬(wàn)元,資金到位率100%。
。2)預算執行率:該項目實(shí)際支出資金14.92萬(wàn)元,無(wú)剩余資金,預算執行率99.47%。
。3)會(huì )計核算規范性:該項目會(huì )計核算真實(shí)、準確和規范,項目會(huì )計核算相關(guān)資料完整。
。4)資金使用合規性:該項目資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合項目預算批復或合同規定的用途,未發(fā)現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2. 組織實(shí)施
。1)管理制度健全性:項目實(shí)施單位執行《政府會(huì )計制度》財務(wù)管理制度和相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度,管理制度合法、合規、完整。
。2)制度執行有效性:該項目實(shí)施過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規和相關(guān)管理規定,項目合同書(shū)、驗收報告等資料齊全并及時(shí)歸檔,項目實(shí)施人員等實(shí)施條件落實(shí)到位。
。3)檔案管理規范性:項目檔案統一指定專(zhuān)人負責管理,檔案資料完整、齊全并已歸檔。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
1.產(chǎn)生數量
實(shí)際完成率:該項目計劃保障縣發(fā)改局日;竟ぷ鞯恼i_(kāi)展,該項目已完成“項目績(jì)效階段性目標”里的詳細建設內容,實(shí)際完成率100.00%。該項指標8分,評價(jià)得分8分。
2.產(chǎn)出時(shí)效
完成及時(shí)性:該項目計劃完成時(shí)間20xx年12月,實(shí)際完成時(shí)間20xx年12月,在計劃時(shí)間內完成項目。
3.產(chǎn)出成本
成本節約率:該項目計劃成本為15萬(wàn)元,實(shí)際成本15萬(wàn)元,成本節約率100.00%。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
通過(guò)縣發(fā)改局辦公經(jīng)費項目的實(shí)施,保障了縣發(fā)改局正常運轉和各項業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展,提高工作科學(xué)化水平,提升信息工作質(zhì)量和效率。
五、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬┌凑罩醒、省、州、縣有關(guān)績(jì)效管理的文件要求,建立健全績(jì)效管理機制,并依此開(kāi)展相關(guān)工作。
。ǘ┮幏俄椖壳捌诠ぷ,加強項目實(shí)施過(guò)程監督。在前期立項時(shí),及時(shí)總結上一年度實(shí)施經(jīng)驗,優(yōu)化調整指標體系,最大程度量化、細化各項指標,明確各項指標的責任科室;在項目實(shí)施過(guò)程中加強對責任科室的監督,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,保證各項目指標按時(shí)完成,實(shí)現財政資金效益最大化。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┎糠猪椖恐笜嗽O定不規范。如購買(mǎi)辦公設備數量等指標因年初預算設定時(shí)考慮不充分、描述不準確等原因,所以導致未完成。
。ǘ╉椖繖n案管理不規范。未指定專(zhuān)人負責項目檔案專(zhuān)門(mén)管理,部分項目檔案資料不完整、不齊全,部分項目檔案資料未整理歸檔。
七、有關(guān)建議
。ㄒ唬┘訌婍椖抗芾,進(jìn)一步明確、細化責任分工,制定項目完成時(shí)間表,促進(jìn)各項工作按時(shí)完成。
。ǘ┻M(jìn)一步加強績(jì)效目標管理,對績(jì)效目標申報表和績(jì)效目標自評表進(jìn)行核查,如屬錯報進(jìn)行更正;在今后的工作中進(jìn)一步加強績(jì)效目標管理,以保證目標申報表和目標自評表的一致性。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
除上述報告中所提事項外無(wú)其他需說(shuō)明的情況。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 6
一、項目基本情況
為了完成20xx年統計日常業(yè)務(wù),提高統計數據質(zhì)量,通過(guò)統計項目建設,為領(lǐng)導決策提供科學(xué)依據,為社會(huì )、政府提供大數據,實(shí)現全市經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展,開(kāi)展統計業(yè)務(wù)工作項目。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
成立自評工作小組、擬定評價(jià)計劃。結合年初預算批復的項目支出績(jì)效指標、部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)設計自評指標,確定自評指標體系;評價(jià)組根據評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行評價(jià),撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況
預算安排資金2萬(wàn)元,實(shí)際到位資金2萬(wàn)元。
2、項目資金執行情況
市級財政核撥項目資金2萬(wàn)元。
3、項目資金管理情況
20xx年部門(mén)預算根據各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標,以項目為依據編制,嚴格按照年初預算推進(jìn),完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各管理辦法管理使用項目資金。
。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況。
完成20xx年統計日常業(yè)務(wù),提高統計數據質(zhì)量,通過(guò)統計項目建設,數據準確,為領(lǐng)導決策提供科學(xué)依據,為社會(huì )、政府提供大數據,實(shí)現全市經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展。
2、效益指標完成情況。
通過(guò)統計項目建設,數據準確,不斷提高統計服務(wù)質(zhì)量和效率,全力打造現代化服務(wù)型統計。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況。
省統計局對數據質(zhì)量滿(mǎn)意,統計的測評滿(mǎn)意度超過(guò)90%。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jì)效自評結果
該項目的設立是根據加強統計工作要求,開(kāi)展全市統計工作,完成全市統計數據匯總分析、指導各縣區統計工作,保障統計數據真實(shí)準確。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
自評結果按規定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi),績(jì)效評價(jià)結果應用是績(jì)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),要高度重視,切實(shí)加強項目整改落實(shí)。
七、績(jì)效自評工作的`經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
成立了以單位主要領(lǐng)導為組長(cháng),各科室負責人為成員的績(jì)效管理組織。制定了本單位預算績(jì)效管理的工作計劃;按規定編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標、部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標;對項目預算資金進(jìn)行績(jì)效跟蹤;開(kāi)展了本單位的預算績(jì)效自評工作。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 7
一、項目基本情況
義務(wù)教育是國家統一實(shí)施的所有適齡兒童、少年必須接受的教育,義務(wù)教育具有公益性、統一性和義務(wù)性,是國家必須予以保障的公益性事業(yè)。實(shí)施義務(wù)教育,不收學(xué)費、雜費。國家建立義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,保證義務(wù)教育制度實(shí)施。為進(jìn)一步落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制相關(guān)政策,努力推動(dòng)義務(wù)教育事業(yè)持續健康發(fā)展。嘉祥縣教育和體育局申請設立20xx年度城鄉義務(wù)教育階段公用經(jīng)費補助資金項目。
本項目中央財政下達專(zhuān)項轉移支付資金4632萬(wàn)元,省級財政下達專(zhuān)項轉移支付資金1551萬(wàn)元,市級下達專(zhuān)項轉移支付資金20xx萬(wàn)元,縣財政下達專(zhuān)項轉移支付資金1990萬(wàn)元。主要用于學(xué)校教育正常運轉、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面的支出。
二、評價(jià)基本情況
為全面了解項目資金投入和使用績(jì)效,嘉祥縣財政局委托濟寧浩誠會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙)對嘉祥縣20xx年城鄉義務(wù)教育經(jīng)費保障項目支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。評價(jià)組遵循“科學(xué)規范、績(jì)效相關(guān)、政策相符、依據充分、獨立評價(jià)”等原則,結合項目特點(diǎn),針對已完成的項目從決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面開(kāi)展績(jì)效評價(jià),主要采用的方法是目標比較法、因素分析法、成本效益分析法、公眾評判法等。從資金實(shí)際到位和使用以及預期支出情況、效益實(shí)現情況等出具評價(jià)意見(jiàn),并從整體上把握義務(wù)教育經(jīng)費支出是否合理,是否超范圍、違規使用資金,資金
使用的預期效益是否得到充分實(shí)現。同時(shí),結合項目主管、實(shí)施單位對資金的管理使用情況,對項目提出意見(jiàn)和建議。
三、評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià),本項目總得分為86.58分,評級等級為“良”。決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益四個(gè)一級指標得分率分別為93.00%、79.90%、76.67%、96.67%。截至20xx年底,預算資金已基本到位,保證義務(wù)教育階段的學(xué)校正常運轉,確保義務(wù)教育階段的學(xué)生接受義務(wù)教育。
項目總體上立項規范,資金分配依據較充分;項目績(jì)效目標編制較合理,但部分指標設置不合理;資金到位基本及時(shí),大部分資金能夠按照要求使用;項目業(yè)務(wù)和財務(wù)管理制度基本健全,但還存在支出不規范等問(wèn)題;通過(guò)義務(wù)教育經(jīng)費保障項目的實(shí)施,“兩免一補”政策使縣內全部適齡學(xué)生受益,減輕了學(xué)生家庭負擔。
四、項目主要績(jì)效
1.保證義務(wù)教育階段的學(xué)校正常運轉,確保義務(wù)教育階段的學(xué)生接受義務(wù)教育
全縣一共義務(wù)教育階段的學(xué)校156所,包括初中學(xué)校17所,小學(xué)138所,特殊教育學(xué)校1所,義務(wù)教育經(jīng)費的預算支出有力的保障了義務(wù)教育階段的學(xué)校正常運轉。
2.通過(guò)兩免一減政策的宣傳,擴大義務(wù)教育政策知曉率,增加了入學(xué)率,減輕了學(xué)生家庭負擔
嘉祥縣教育和體育局充分利用制作各類(lèi)政策宣傳版面、網(wǎng)絡(luò )電視等多種形式,廣泛宣傳國家的義務(wù)教育“兩免一減”政策。中小學(xué)校開(kāi)展以義務(wù)教育經(jīng)費保障機制為內容的宣傳活動(dòng),各校利用學(xué)生班會(huì )、主題隊會(huì )、家長(cháng)會(huì )、致家長(cháng)一封信等形式,有計劃、有重點(diǎn)、多渠道、全方位地開(kāi)展宣傳活動(dòng)。通過(guò)“兩免一減”政策的宣傳,擴大義務(wù)教育政策知曉率,增加了入學(xué)率,減輕了學(xué)生家庭負擔。
五、項目存在的主要問(wèn)題
1.部分學(xué)校財務(wù)核算不規范,財務(wù)未公示
。1)部分學(xué)校公用經(jīng)費支出與核算主體不相符,未用于本校正常運轉。
中小學(xué)校以校為單位進(jìn)行會(huì )計核算,部分學(xué)校報銷(xiāo)的發(fā)票抬頭為個(gè)人、教育委員會(huì )辦公室;部分學(xué)校列支其附屬幼兒園的費用。
紙坊鎮中心小學(xué)支付的20xx年費用,發(fā)票抬頭為嘉祥縣紙坊鎮教育委員會(huì )辦公室,金額合計19.20萬(wàn)元,占學(xué)校20xx年公用經(jīng)費比例為11.61%;紙坊鎮四村小學(xué)為聯(lián)小幼兒園支付1.14萬(wàn)元電費。孟姑集鎮中學(xué)20xx年1月支付18,300.00元的土地補償款,租地協(xié)議書(shū)甲方是孟姑集鎮教育委員會(huì )。
公用經(jīng)費未全部用于中小學(xué)運轉,變相減少了義務(wù)教育經(jīng)費的額度。
。2)部分學(xué)校會(huì )計基礎核算工作不規范,簽字手續不齊全,會(huì )計信息不清晰,不能準確反映學(xué)校各項費用支出情況。
、賹W(xué)校報賬員原來(lái)多數為老師,缺乏財務(wù)基礎知識,上崗前未經(jīng)過(guò)系統培訓。在原始單據整理中,將不同項目、不同用途單據粘貼在一個(gè)報賬單中,合并為一個(gè)支出明細,或為辦公費、或為印刷費,未分門(mén)別類(lèi)處理。會(huì )計人員在賬務(wù)處理中未按原始單據核算,致使辦公費中含有印刷費、校園文化制作費、修理費;而修理費中有辦公費、打印一體機和差旅費,造成固定資產(chǎn)的漏記。這種問(wèn)題在鎮小學(xué)尤為突出。
、趫筚~不及時(shí)、存在跨期費用。
部分學(xué)校20xx年公用經(jīng)費支出中,列支了20xx年及以前年度的費用。大張樓道鎮中心小學(xué)20xx年報批的費用中,20xx、20xx年度支出共計30,523.00元。
、酃觅M用支出管理不規范,資金管理能力有待于提高。
A、孟姑集鎮小學(xué)、大張樓道鎮中心小學(xué)、大張樓道鎮中學(xué)和馬村鎮南陸小學(xué)和第二中學(xué)等學(xué)校,20xx年開(kāi)始實(shí)施單項支出在5000元以上的'項目支出,必須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子和民主理財小組集體研究決定。并書(shū)面報告縣級教育主管部門(mén),經(jīng)縣級教育主管部門(mén)審核批準后方可實(shí)施。
有的學(xué)校雖然已執行,但執行不到位,同一項目支出分開(kāi)開(kāi)具發(fā)票,單張發(fā)票金額控制在5000元以下。王鋪聯(lián)動(dòng)小學(xué)支付空調維修費分別為4,935.00和4,360.00元,供應商為嘉祥縣二胖建材銷(xiāo)售店,發(fā)票日期為20xx年11月5日,發(fā)票號碼:33022831、33022832;實(shí)驗小學(xué)總校區20xx年8月支付宣傳印刷費分別為4,796.00和952.43元,供應商為嘉祥縣萬(wàn)張街道四方廣告設計中心,發(fā)票日期為20xx年6月27日,發(fā)票號碼:38524529、38524530。
B、維修費、印刷費等經(jīng)常發(fā)生的項目支出,學(xué)校未事前控制,資金使用計劃性不強,支出比較零散,同一期間同一項目有多個(gè)服務(wù)商家。
如梁寶寺鎮桐莊聯(lián)辦小學(xué),20xx年8月支出管道、房屋、空調維修費五筆,分別為嘉祥昇鴻商貿有限公司、濟寧鴻禾商貿公司和嘉祥縣二胖建材銷(xiāo)售店等五家不同維修商家。實(shí)驗小學(xué)西關(guān)校區,20xx年10月-11月,支付印刷費五筆,印刷廠(chǎng)家分別為山東儒誠廣告文化傳媒有限公司、嘉祥縣金鵬雕刻廣告服務(wù)部和嘉祥縣萬(wàn)張街道四方廣告設計中心等五家廠(chǎng)家。
項目支出供應商數量較多,不僅不好管理、增加實(shí)施過(guò)程的管理成本;而且每個(gè)項目金額較小,很難引用競價(jià)機制,降低服務(wù)價(jià)格,不利于節約公用經(jīng)費開(kāi)支。
C、大額維修項目未留項目質(zhì)保金、付款前未進(jìn)行維修質(zhì)量工程驗收。
如馬村鎮中學(xué)線(xiàn)路疏通工程,工程金額75,483.60元;實(shí)驗小學(xué)五洼校區,維修和購買(mǎi)家俱金額共計38,090.00元,未預留項目質(zhì)保金。如后期出現糾紛,學(xué)?赡芟萑氡粍(dòng)。
、芾仙面倢W(xué)校未按照規定進(jìn)行財務(wù)公示,學(xué)校未制定內部管理制度。
老僧堂鎮大曹小學(xué)、老僧堂鎮大靳小學(xué)和老僧堂鎮中心小學(xué)等學(xué)校,學(xué)校財務(wù)收支情況未在校內公示,接受教職員工的監督。
。3)會(huì )計核算主體不符合規定。
嘉祥縣中小學(xué)校財務(wù)管理制度(試行)第六條規定:中小學(xué)校以校為單位進(jìn)行會(huì )計核算。孟姑集鎮卞聯(lián)小學(xué)財政收入總額中有包含學(xué)前教育發(fā)展中央資金,費用記錄中有為附屬幼兒園購買(mǎi)的玩具、支付的校方責任險,學(xué)校、幼兒園資金相互占用。
收入的實(shí)現,費用的發(fā)生都是針對以學(xué)校為主體而言,會(huì )計主體不正確,導致財務(wù)報告信息不準確,無(wú)法實(shí)現學(xué)校預算“量入為出、統籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則。
2.部分學(xué)校存在公用經(jīng)費用于償還以前年度債務(wù)
部分學(xué)校存在公用經(jīng)費用于償還以前年度債務(wù),如大張樓道鎮中心小學(xué)20xx年償還債務(wù)合計為389,950.00元,占學(xué)校20xx年公用經(jīng)費比例為43.12%;王鋪聯(lián)動(dòng)小學(xué)償還嘉祥三磊建設公司操場(chǎng)基礎款、硬化款共計91,090.74萬(wàn)元,占學(xué)校20xx年公用經(jīng)費比例為21.20%;紙坊鎮新誠小學(xué)于20xx年1月和2月,分別支付嘉祥西關(guān)建筑公司、祥縣郝巍建筑公司欠款金額合計119,899.78元,占學(xué)校20xx年公用經(jīng)費總額比例為12.79%;孟姑集鎮卞聯(lián)小學(xué)20xx年償還債務(wù)合計為63,611.52元,占學(xué)校20xx年公用經(jīng)費比例為17.03%。
六、意見(jiàn)建議
1.加強對學(xué)校報賬人員和會(huì )計核算人員業(yè)務(wù)培訓,提高整體業(yè)務(wù)水平。
對學(xué)校新接任報賬人員和核算人員,實(shí)施崗前培訓,一、使其提高認識,自覺(jué)履行工作職責;二、是掌握原始憑證的基本要素、種類(lèi)和管理要求,嚴格報賬程序、遵守賬務(wù)規章制定。讓他們知曉政策,明確規范,熟練操作。每年定期或不定期舉辦財務(wù)知識培訓班,提高財務(wù)人員理論水平和業(yè)務(wù)工作能力。
2.義務(wù)教育經(jīng)費支出范圍嚴格按照規定支出
建議學(xué)校嚴格控制義務(wù)教育經(jīng)費支出,保證教師培訓支出和音體方面的支出不低于規定比例,不得用于大量辦公設施購置,不得用于支付以前年度欠款,以不斷提高教師水平和學(xué)生的綜合素質(zhì),保障學(xué)校正常運轉。
3.編制支出預算,對學(xué)校經(jīng)常性、常規性支出做好事前控制。
建議對不符合政府采購條件的經(jīng)常性、常規性支出以嘉祥縣各鎮(街道)為單位,統一打包進(jìn)行項目招投標,在保證工程質(zhì)量和時(shí)間的前提下,從中選擇報價(jià)低、技術(shù)力量強、質(zhì)量保障體系可靠、具有良好信譽(yù)的供應商、承包商作為中標者,與其簽訂一定期限內的服務(wù)合同,既節省選擇承包商的時(shí)間、節約使用學(xué)校資金,又能保證項目的質(zhì)量。
4.教育主管部門(mén)加強監督檢查。
建議充分發(fā)揮教育內部審計部門(mén)的作用,每年開(kāi)展一次義務(wù)教育經(jīng)費管理使用檢查。對發(fā)現的問(wèn)題,提出整改要求和時(shí)限,并適時(shí)查驗整改情況。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 8
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州級行政中心事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》(紅財預發(fā)〔20xx〕15號)文件,20xx年下達我局年初預算安排的項目“州行政中心管理經(jīng)費項目”資金581.00萬(wàn)元,該項目主要為州機關(guān)提供后勤保障服務(wù)工作,確保州行政中心各項設備設施正常運轉,為州委、州政府和州級部門(mén)及州機關(guān)干部職工提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,加強對州級行政中心固定資產(chǎn)的管理及維護維修,保障水電、消防、14部電梯、安防、空調、音響系統等設備設施正常運轉,做好州級行政中心16.98萬(wàn)平方米環(huán)境衛生保潔、噴泉、燈光亮化、810.3畝園林綠化管護、會(huì )議服務(wù)、36套干部周轉房管理工作,實(shí)現財政資金和預算管理效益最大化,積極穩妥地推進(jìn)機關(guān)事務(wù)工作新發(fā)展。
。ㄈ╉椖拷M織管理情況
我局對項目管理經(jīng)費的使用,堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,保證紅河會(huì )堂聘用人員、綠化管養聘用人員工資如期發(fā)放;保證行政中心設施設備的維護維修及正常運行;保證水、電、衛生保潔、綠化管養費的正常支付;為州級領(lǐng)導做好服務(wù),保障36套干部周轉房設備設施更換、維護、維修和正常使用。制定《紅河州機關(guān)事務(wù)局財務(wù)財產(chǎn)管理制度》《紅河州機關(guān)事務(wù)局政府采購管理制度》《工程采購接待和物品管理實(shí)施方案》等相關(guān)制度,對項目資金支出嚴格分類(lèi),按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則使用資金,嚴格執行各項報銷(xiāo)制度,經(jīng)手、證明、驗收人簽字,財務(wù)審核、領(lǐng)導審批后,才可進(jìn)行報賬,資金使用合規、會(huì )計信息真實(shí)、完整、及時(shí)。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍
項目績(jì)效報告、績(jì)效評價(jià)報告和績(jì)效結果報告,是預算部門(mén)整改落實(shí)和提高預算管理水平,財政部門(mén)安排年度預算,政府實(shí)施行政問(wèn)責的重要依據。我局通過(guò)項目績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià),了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,并將評價(jià)結果作為改進(jìn)州機關(guān)事務(wù)局預算管理和安排以后年度預算的重要依據。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標(附表說(shuō)明)、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等
為規范預算績(jì)效管理,規范內控制度,制定出臺了《紅河州機關(guān)事務(wù)局績(jì)效管理實(shí)施方案》,以績(jì)效導向、目標管理、責任追究、信息公開(kāi)等7個(gè)原則為導向,對資金的預算編報、預算執行、審批權限、資產(chǎn)管理、報銷(xiāo)流程等作了細致規定。對部門(mén)預算的編制、審核、執行和管理、監督、評價(jià)等和項目資金的使用有明確的管理措施,執行項目立項、審批、資金使用等有嚴格的規定程序和手續,部門(mén)預算管理制度健全并有效執行。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準備:成立由局長(cháng)任組長(cháng),局黨組成員任副組長(cháng),各科室負責人為成員的績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設辦公室,辦公室設在財務(wù)科,由財務(wù)科長(cháng)任主任,具體落實(shí)本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效綜合評價(jià)的組織管理。對各科室績(jì)效管理工作進(jìn)行督促檢查,不定期召開(kāi)預算績(jì)效管理工作會(huì )議,研究、分析系績(jì)效目標任務(wù),確?(jì)效目標任務(wù)落到實(shí)處。
2.組織實(shí)施:在部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門(mén)整體支出績(jì)效指標,部門(mén)職責以及項目特點(diǎn),補充設計個(gè)性指標,確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系、績(jì)效考評實(shí)施方案,并開(kāi)展相關(guān)績(jì)效自評工作,得出績(jì)效自評結論,形成部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)綜合結論
根據文件通知要求,收集項目管理資料,如實(shí)反映我局項目經(jīng)費的使用情況,對20xx年項目經(jīng)費支出進(jìn)行自查自評。在項目資金管理使用過(guò)程中,我局有健全管理制度,項目資金使用高效、節約,透明度高,各項支出嚴格執行現行財務(wù)制度及我局的物資、工程采購制度,檔案管理規范,項目管理資金使用堅持收支平衡原則,量入為出,即能履行我局工作職責又能夠保證管理和服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的需要,充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的保障作用。根據我局績(jì)效完成情況,自評結果為“優(yōu)秀”。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現情況
項目支出實(shí)施后,州級行政中心各設備設施正常運轉, 園林景觀(guān)效果大幅提升,會(huì )議服務(wù)質(zhì)量明顯提高,節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn),發(fā)揮了州級行政中心的經(jīng)濟、政治、社會(huì )效益,具體體現:
1.通過(guò)強化基礎設施維護保養,保障了各類(lèi)設施運行安全可靠,為州級行政中心的各單位提供了優(yōu)質(zhì)的辦公環(huán)境和條件,確保了政務(wù)活動(dòng)正常有序開(kāi)展。
2.園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升,州級行政中心逐步打造成為集科普、觀(guān)賞、生態(tài)為一體的熱帶、亞熱帶植物園,發(fā)揮了它的科普教育和示范作用, 成為滇南中心城市的一張宣傳名片。
3.節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn),通過(guò)在州直機關(guān)中廣泛開(kāi)展節能、節電、節水宣傳活動(dòng),營(yíng)造“人人節約、事事節約、處處節約”的良好節能氛圍,不斷強化干部職工效能意識,為節約型機關(guān)建設奠定了工作基礎。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
根據《中華人民共和國預算法》對績(jì)效的相關(guān)要求,全面加強我局部門(mén)預算績(jì)效管理工作,建立科學(xué)有效的預算績(jì)效管理體系,健全規范的管理制度,合理配置資源,優(yōu)化支出結構,提高財政資金使用效益,有效利用預算項目資金,提高工作效率,提供更好更多的社會(huì )公共服務(wù)。
。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析
嚴格按照維保合同,定時(shí)定期對所維保的設備進(jìn)行檢查檢修,年度維修保養不低于12次,保證72121平方米建筑體的.消防設備有效進(jìn)行,以及地上地下412642平方米建筑物具備消防功能;每年不低于720次對州行政中心對室外環(huán)境衛生進(jìn)行清掃、保潔;做好行政中心385817平方米園林綠化日常管理養護工作;行政中心辦公樓、紅河會(huì )堂、室外公廁等衛生間100%供應用水,綠化植物澆灌和噴泉景觀(guān)用水不低于80%。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能,保障州級行政中心及五項文化中心的電力設備完好,電器參數符合電力規范,電力系統正常運行;14部載人電梯系統設備全年安全高效運行,無(wú)出現重大故障;改善干部職工辦公、群眾游人游玩的環(huán)境條件;保證行政中心所有消防設備規范有效的維保,降低設備能耗;保障行政中心空調系統正常運行,維修合格率100%;每年做好36套干部周轉房的管理服務(wù);做好紅河會(huì )堂的各類(lèi)會(huì )議服務(wù)。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
做好干部周轉房的日常管理工作,降低了室內裝修和維修,節約資金,園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升,廣場(chǎng)設備設施完善,倡導節能、低碳辦公,逐步實(shí)現規范化服務(wù),鞏固機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障工作成效。
五、主要經(jīng)驗及做法
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
20xx年,我局科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益,但還存在一些問(wèn)題和困難:
1.績(jì)效管理體系需要逐漸健全?(jì)效管理是一個(gè)完整系統,由績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋四部分組成,四者緊密相連,缺一不可,但從目前管理現狀看,績(jì)效管理的整體性上還有差距,管理體系需要進(jìn)一步健全。
2.專(zhuān)技人才缺乏,難以適應現行的預算績(jì)效管理。隨著(zhù)財政改革步伐的推進(jìn),預算績(jì)效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯,而當前績(jì)效管理沒(méi)有成熟模式,沒(méi)有專(zhuān)業(yè)績(jì)效管理人員,缺乏專(zhuān)業(yè)知識和相應的工作經(jīng)驗。
七、有關(guān)建議
無(wú)。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 9
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.項目主管部門(mén)為南江縣統計局?h統計局在該項目中主要負責項目驗收和加強資金監管的真實(shí)性、合法性和合規性。
2.項目立項依據:為認真貫徹落實(shí)《統計法》《統計法實(shí)施條例》和中央《關(guān)于深化統計管理體制改革提高統計數據真實(shí)性的意見(jiàn)》,著(zhù)力建立穩定的基層統計隊伍,進(jìn)一步夯實(shí)基層統計工作基礎,全面提高統計工作質(zhì)量,中共南江縣委20xx年第15次常委會(huì )議決定,對鄉鎮、部門(mén)專(zhuān)職統計人員給予適當工作補貼,統計人員工作經(jīng)費預算到南江縣統計局。
3.資金管理辦法制定情況:嚴格南江縣統計局財務(wù)管理制度,資金主要用于支付鄉鎮及相關(guān)部門(mén)統計人員工作經(jīng)費,全年分上下半年撥付。
4.資金分配的原則及考慮因素:鄉鎮統計工作站站長(cháng)由鄉鎮扶貧辦主任兼任或從事統計業(yè)務(wù)工作,承擔和組織實(shí)施轄區內的政府統計調查任務(wù),完成本單位的統計業(yè)務(wù)工作。人員明確后,鄉鎮不得隨意調整統計工作站站長(cháng)和統計人員。因提拔使用或確需調整變動(dòng)的,必須由鄉鎮書(shū)面提出,并征得縣統計局同意。相關(guān)縣級部門(mén)統計人員也一并予以明確,工作經(jīng)費標準為每人每月200元。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
1.項目主要內容:統計人員履行統計職責,高質(zhì)量為宏觀(guān)決策和科學(xué)管理提供真實(shí)可靠地統計信息支撐。
2.項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標:包括統計人員認真執行《統計法》及其實(shí)施細則和地方統計法規,依法行使統計設計、統計調查、統計報告、統計咨詢(xún)和統計監督的職權,保證統計數據的正確性、及時(shí)性和全面性,為社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù);負責組織和協(xié)調本行政區域內的統計工作,匯總基層的統計報表和地方綜合性的各項統計數據;執行統一的國家統計報表制度。準確、及時(shí)、全面上報國家和上級統計部門(mén)規定的統計報表及統計調查數據;搜集、整理、提供本鄉鎮行政區域內各單位的歷史和現實(shí)統計資料,向有關(guān)部門(mén)提供統計信息、統計數據,定期公布本鄉鎮社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展情況的統計公報;調查研究本行政區域內的社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展情況,對計劃完成情況實(shí)行統計監督、統計分析和統計預測,為制訂政策、指導工作提供可靠依據;加強統計基礎工作,建立健全鎮、村、企業(yè)及社區統計臺帳,負責基層統計網(wǎng)絡(luò )建設,加強對基層統計人員的業(yè)務(wù)指導和培訓;完成本鄉鎮領(lǐng)導布置的各項統計調查任務(wù),為地方黨政領(lǐng)導提供優(yōu)質(zhì)統計服務(wù)功能,充分發(fā)揮統計在國民經(jīng)濟發(fā)展中的參謀作用。目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3.分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符,申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
縣委20xx年第15次常委會(huì )議決定,對鄉鎮、部門(mén)專(zhuān)職統計人員給予適當工作補貼,同意縣財政安排縣統計局將統計人員工作經(jīng)費納入年初預算,并每年核實(shí)更新統計人員信息,20xx年預算21.84萬(wàn)元,統計人員91名。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃。該項目資金計劃21.84萬(wàn)元,由縣財政安排。
2.資金到位。項目資金21.84萬(wàn)元年初預算全部到位,到位率100%(財政壓縮5%)。
3.資金使用。實(shí)際支出21.42萬(wàn)元,資金使用率98.1%,資金使用率未實(shí)現100%的主要原因在于20xx年上半年我單位調出2名工作人員,按照其實(shí)際工作月份發(fā)放,其余人員全部按照兩辦發(fā)文確定和鄉鎮報送統計人員名單撥付到位。資金支付標準、支付依據合法合規,無(wú)截留、挪用等現象。
。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況
統計工作經(jīng)費項目嚴格執行有關(guān)法律法規和財政專(zhuān)項資金管理辦法。
1.制度執行有力。資金撥付堅持按項目計劃,項目進(jìn)度和質(zhì)量分階段驗收撥款,堅持部門(mén)聯(lián)審制,先做事,后報賬,從而保證了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用,有效防止了截留,擠占和挪用。我局全力搞好財政部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調,嚴格執行資金跟項目走,項目跟計劃走,計劃跟著(zhù)規劃和設計走的原則,做到兩個(gè)部門(mén)相互協(xié)商,相互配合,工作中做到相互合作,同時(shí)加強對統計人員變更交接的管理,落實(shí)主管部門(mén)責任,認真核實(shí)人員信息,加強跟進(jìn)和核實(shí)工作,使資金調撥和項目進(jìn)程融為一體。
2.財務(wù)資料完整。在專(zhuān)項資金的使用方面,根據各建設項目的預算,分別設立明細科目,做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。日常工作中,對資金的支出嚴格把關(guān),對不符合審批程序的事項及時(shí)糾正,對不符合規定的票據拒絕報銷(xiāo),嚴格執行不同支出額度的簽字程序。
三、項目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。該項目資金主要用于統計人員工作經(jīng)費。項目組織有計劃有措施,嚴格執行相關(guān)制度和文件規定,于20xx年1月1日開(kāi)始實(shí)施,20xx年12月31日通過(guò)考核予以撥付。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。嚴格按照相關(guān)財經(jīng)紀律,撥付工作經(jīng)費時(shí),逐一核實(shí)統計人員工作情況和基本信息,確保達到預期目的。
。ㄈ╉椖勘O管情況。本項目的經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用,按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支。
。ㄋ模┤嫱菩行畔⒐_(kāi)、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實(shí)施達到預期的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益。
四、目標及績(jì)效完成情況
1.截止20xx年12月31日,該項項目任務(wù)已按時(shí)、按質(zhì)、按量全部完成。項目執行有關(guān)文件規定,嚴格控制預算,同時(shí)在項目執行中采取節約成本的'措施,未有超出預算的情況發(fā)生。
2.目標質(zhì)量完成情況。提高統計人員工作積極性,加強統計基礎隊伍建設。
3.目標進(jìn)度完成情況。全面覆蓋鄉鎮和部門(mén),明確統計人員91名。
五、評價(jià)結論
綜合以上各項指標,我局財務(wù)管理健全規范,沒(méi)有發(fā)生違法違規現象,20xx年的部門(mén)項目支出績(jì)效自我評價(jià)結果是優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經(jīng)費的開(kāi)支,提高經(jīng)費的使用效率。
六、存在的問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1.內部預算績(jì)效職責不清,工作力量安排不到位,大部分都是財務(wù)股室獨自完成項目的績(jì)效申報、自評。財務(wù)上缺少業(yè)務(wù)股室的協(xié)調配合,把本該由業(yè)務(wù)部門(mén)承擔的績(jì)效工作接了過(guò)來(lái),簡(jiǎn)單地將績(jì)效目標制定、跟蹤監控等專(zhuān)業(yè)性工作歸口于財務(wù)人員,沒(méi)有專(zhuān)人承擔績(jì)效管理職責,業(yè)務(wù)管理與績(jì)效管理脫節,弱化了實(shí)施預算績(jì)效管理的最基本的環(huán)節。
2.由于人力、財力等不足,日常工作開(kāi)展困難,績(jì)效編制有待改進(jìn)。在項目實(shí)施過(guò)程中,由于統計人員變化或部分鄉鎮人員變更頻繁等原因未及時(shí)對接,導致資金在兌現時(shí)出現偏差。
。ǘ┫嚓P(guān)建議
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性和準確性。
2.持續深入加強項目資金監管。通過(guò)建立專(zhuān)項資金管理制度,從資金的申請、下發(fā)、使用、報銷(xiāo)結算的全過(guò)程進(jìn)行制度規范,并完善相應的操作流程。
3.加大培訓力度。主管部門(mén)通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多渠道對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,同時(shí)在培訓中應注意提高培訓內容的實(shí)用性和可模仿性,如多采用實(shí)際案例教學(xué)方式進(jìn)行培訓等。
七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況
無(wú)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 10
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
為保障村級基層組織紀檢監察機構的正常運轉,縣財政20xx年初預算安排紀委監委村務(wù)監督委員會(huì )辦公經(jīng)費項目資金共計38萬(wàn)元,其中75個(gè)行政村每個(gè)村監委0.5萬(wàn)元,剩余0.5萬(wàn)元用于先紀委監委開(kāi)展的考核工作,年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監委日常工作支出。
。ǘ┛(jì)效目標
年初設定的項目總目標是為保障村級基層組織紀檢監察監督機構的'正常運轉。年度目標是保障各行政村村監委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀檢監察組織的監督作用。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬╉椖孔栽u工作開(kāi)展情況
加強組織領(lǐng)導,明確分工,細化自評工作崗位職責,對照績(jì)效評價(jià)管理辦法和標準,客觀(guān)合理全面做出績(jì)效自評,高效完成自評工作。
。ǘ┰u價(jià)指標體系及評分結果
對照產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標三級績(jì)效評價(jià)指標,達到年度預定效果,評分97分。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
對項目預算執行情況、資金使用情況、績(jì)效目標完成情況等進(jìn)行全面梳理、逐項分析,實(shí)事求是做出績(jì)效自評。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
在資金使用過(guò)程中按照考核結果及時(shí)撥付各行政村村監委辦公經(jīng)費?(jì)效自評分97分,績(jì)效自評等級為優(yōu)秀等級。
四、績(jì)效分析
。ㄒ唬╊A算資金到位及使用情況
年初預算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
。ǘ╉椖客瓿汕闆r
年初預算安排38萬(wàn)元,全部支出完畢,主要為保障基層村監委機構的日常運轉支出。項目運行成效良好,已完成績(jì)效目標。
。ㄈ┏杀究刂品绞郊扒闆r
在資金使用過(guò)程中認真貫徹執行厲行節約制度,按照考核結果及時(shí)足額撥付辦公經(jīng)費,資金效益得到有效發(fā)揮。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
年內強化村務(wù)監督委員會(huì )履職盡責,通過(guò)建立工作報告制度、健全考核評價(jià)和工作臺帳制度,規范村務(wù)監督委員會(huì )工作,打通基層監督“最后一公里”。項目資金效益發(fā)揮好。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
主要經(jīng)驗做法是:在資金使用過(guò)程中,嚴格執行單位相關(guān)資金管理制度,做到厲行節約、專(zhuān)款專(zhuān)用,同時(shí)開(kāi)展好資金使用公開(kāi)公示制度,經(jīng)費使用透明化。
存在問(wèn)題及原因分析:村監委監督作用在以后工作中有待加強。
六、有關(guān)建議
無(wú)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 11
根據自治區人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(桂發(fā)〔20xx〕26號)精神的工作要求部署安排,20xx年9月10日,我單位組織了自評工作組,對工作經(jīng)費項目開(kāi)展了自評工作。形成自評報告如下:
一、項目基本概況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.立項背景
根據大政辦發(fā)〔20xx〕47號文件規定,為大化瑤族自治縣大數據發(fā)展局能完成各項職能工作,讓政務(wù)服務(wù)中心更好地服務(wù)企業(yè)辦事群眾,提供可靠保障。
2.項目實(shí)施情況
項目于20xx年1月開(kāi)始實(shí)施,具體項目實(shí)施由各中心、股室負責執行,從項目實(shí)施流程的規范化、程序化來(lái)保證項目的有效開(kāi)展,以實(shí)現項目績(jì)效目標。
3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況
。1)項目經(jīng)費來(lái)源及到位情況
工作經(jīng)費資金根據大財復〔20xx〕1號文件安排項目資金280000元。截止20xx年12月31日,該項目資金已全部到位。
。2)項目經(jīng)費使用情況
截止20xx年12月31日,已經(jīng)按計劃支付263281.68元,主要用于支付辦公經(jīng)費、維修(護)費、會(huì )議費、其他商品和服務(wù)支出等,基本完成支出任務(wù)。
。3)項目經(jīng)費結余情況
截止20xx年12月31日,工作經(jīng)費280000元已支付263281.68元,結余16718.32元。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標
保障縣大數據發(fā)展局及縣政務(wù)服務(wù)中心日常工作順利進(jìn)行。
二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況
20xx年12月10日,大化縣大數據發(fā)展局成立了工作經(jīng)費績(jì)效評價(jià)工作組,負責績(jì)效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組組長(cháng):
工作組副組長(cháng):
工作組成員:
辦公室設在局財務(wù)室。
2.工作職責
。1)組長(cháng)職責:審批績(jì)效自評方案,監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果;
。2)副組長(cháng)職責:審核修改擬定的績(jì)效自評方案,并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò);監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。
。3)小組成員職責:起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò),實(shí)施執行績(jì)效自評方案;牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評,根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示,對考評結果進(jìn)行復核,完成績(jì)效自核工作組安排的`其他工作。
考評工作組按照項目預算及工作開(kāi)展情況、決算等,開(kāi)展自評檢查工作,對工作經(jīng)費項目進(jìn)行評定,核實(shí)資金撥付使用情況等。
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
。ㄒ唬┩度
項目立項符合縣委、縣政府的文件要求,投入項目資金28萬(wàn)元,均為縣本級財政資金,資金到位率100%。
。ǘ┻^(guò)程
在工作經(jīng)費使用過(guò)程中,我局嚴格按照財經(jīng)有關(guān)法律法規開(kāi)支,切實(shí)加強財政資金的監督管理,嚴格按照預算內容和經(jīng)費使用范圍,自覺(jué)接受監督檢查,確保經(jīng)費及時(shí)到位和使用。
。ㄈ┊a(chǎn)出
1.數量指標:新購置一批辦公設備(2套臺式電腦、1臺打印機、2臺碎紙機等),提高工作效率;購置辦公用品(復印紙、筆等),保障日常工作有效運行;年內局工作人員出差約213人次,順利完成脫貧攻堅工作任務(wù)。
2.質(zhì)量指標:保障縣大數據發(fā)展局及縣政務(wù)服務(wù)中心日常工作順利進(jìn)行。
3.時(shí)效指標:按照工作計劃任務(wù)和目標,各項工作都順利推進(jìn),在規定時(shí)間內完成了各項工作任務(wù),保障我單位日常工作有效運行。
4.成本指標:本年度計劃支出280000元,實(shí)際支出263281.68元,不超過(guò)本年度預算。
。ㄋ模┬Ч
1.社會(huì )效益:根據優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境要求設置不動(dòng)產(chǎn)登記窗口、水電氣報裝窗口、企業(yè)開(kāi)辦窗口、工程建設項目審批窗口等“一窗受理”窗口,推進(jìn)政務(wù)服務(wù)事項集中進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)大廳辦理。截止20xx年12月31日,全縣各部門(mén)六類(lèi)依申請+公共服務(wù)事項共1535項(其中行政許可467項、行政確認326項、行政獎勵76項、行政給付61項、行政裁決11項、公共服務(wù)事項312項、其他行政權力282項)已統一納入政務(wù)服務(wù)中心集中辦理,進(jìn)一步提升審批服務(wù)效能。截止20xx年12月31日,廣西數字政務(wù)一體化平臺上大化縣政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率達到100%;全縣依申請政務(wù)服務(wù)事項平均承諾提速率為76.71%;全縣政務(wù)服務(wù)即辦件476項,占政務(wù)服務(wù)事項總數比例達到31.13%;各級依申請政務(wù)服務(wù)事項“一窗”分類(lèi)受理比例達到99.75%,其中行政許可事項“一窗”分類(lèi)受理比例達到99.37%。
2.可持續效益:繼續推進(jìn)“一事通辦”改革,提升政務(wù)服務(wù)水平。一是持續推進(jìn)“一窗受理、集成服務(wù)”,按照“三集中、三到位”的要求,持續推進(jìn)行政服務(wù)集中辦理,做到“應進(jìn)必進(jìn)”,滿(mǎn)足企業(yè)和群眾“進(jìn)一扇門(mén)、辦多件事”的需求,逐步擴大“一窗受理”事項覆蓋范圍。二是持續開(kāi)展政務(wù)服務(wù)“簡(jiǎn)易辦”改革,推進(jìn)縣(區)部分簡(jiǎn)單高頻事項實(shí)現“同城通辦”。三是依托廣西數字政務(wù)一體化平臺,加快指導對接,基本實(shí)現線(xiàn)上“一網(wǎng)通辦”,大幅提高網(wǎng)上辦理率。
3.群眾滿(mǎn)意度:截止20xx年12月31日,廣西數字政務(wù)一體化平臺“好差評”管理系統五星評價(jià)數量/比例為14707/99.75%,四星評價(jià)數量/比例為33/0.22%,三星評價(jià)數量/比例為3/0.02%,二星評價(jià)數量/比例為1/0.01%,一星評價(jià)數量/比例為0/0.00%,平均分數9.99。群眾滿(mǎn)意度達到99%。
。ㄎ澹┰u價(jià)結果和評價(jià)結論
本項目自評分為100分,評價(jià)等級為優(yōu)秀,達到預期績(jì)效目標。
四、經(jīng)驗總結、存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議
。ㄒ唬┙(jīng)驗總結
1.強化組織領(lǐng)導
成立由單位負責人任組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組,保證了財政支出績(jì)效評價(jià)各項工作的順利開(kāi)展。
2.加強學(xué)習,強化績(jì)效管理的理念
認真學(xué)習財政部《關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的指導意見(jiàn)》(財預〔20xx〕416號)、自治區人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(桂發(fā)〔20xx〕26號)相關(guān)績(jì)效管理文件,吃透文件精神,強化績(jì)效管理的理念,營(yíng)造預算績(jì)效管理氛圍。
3.創(chuàng )新方式,落實(shí)責任
創(chuàng )新管理方式,落實(shí)崗位責任制,夯實(shí)基礎工作,突出工作重點(diǎn),強化制度建設,推動(dòng)本單位預算績(jì)效管理各項工作齊頭并進(jìn)。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題
在預算編制環(huán)節,預期支出項目金額和實(shí)際支出的存在差異,這是由于預算編制經(jīng)驗不足導致。
。ㄈ┮庖(jiàn)建議
進(jìn)一步加強對單位編制預算績(jì)效目標項目設計的科學(xué)性、合理性,加大對績(jì)效項目的管理力度,實(shí)施進(jìn)度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 12
一、基本情況
區法院人員經(jīng)費根據川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂(lè )人社辦發(fā)【20xx】11號、樂(lè )中府!20xx】81號文件規定,預算該項目經(jīng)費,用于人民警察執勤崗位津補貼、人民警察法定工作日之外加班補貼、法院工作人員法定工作日之外加班補貼,用于司法輔助人員日常經(jīng)費保障。20xx年度預算232.56萬(wàn)元,系全額財政撥款,項目績(jì)效目標是保障法警執勤崗位津補貼、加班補貼,保障法院工作人員法定工作日之外加班補貼,保障司法輔助人員日常經(jīng)費保障足額按時(shí)發(fā)放。
二、評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)組織情況
根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)〔20xx〕8號)的指導思想,本次績(jì)效評價(jià)的目的是為強化我院績(jì)效預算管理,提高預算精細化、科學(xué)化管理水平,合理配置公共資源,發(fā)揮財政資金使用效益和引導作用,通過(guò)科學(xué)合理的方法,客觀(guān)公正地評價(jià)我院20xx年度人員經(jīng)費項目的總體執行情況和資金使用情況,并總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題,為今后完善項目的管理提供意見(jiàn)和建議。通過(guò)查閱項目涉及的政策文件、申請資料、財務(wù)資料及其他檔案資料等,收集項目相關(guān)統計數據,如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補貼審批匯總表、人民警察執行值勤崗位津貼審批匯總表等,對人員經(jīng)費管理、發(fā)放工作的'完成情況進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)。
。ǘ┲笜梭w系、評價(jià)方法、評價(jià)標準
本次評價(jià)標準以政府、主管部門(mén)頒布的國家、地方規范、行業(yè)標準及政策文件為首要評價(jià)標準,通過(guò)定量為主的評分方式進(jìn)行評價(jià),對于無(wú)法定量評價(jià)的指標采用定性分析的方法進(jìn)行評價(jià)。
定量指標得分按照以下方法評定:與設定的指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于原指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏離度適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。
定性指標得分按照以下方法評定:根據指標完成情況分為達成指標、部分達成指標并具有一定效果、未達成指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間合理確定分值。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據定量分析及定性分析,我院人員經(jīng)費支出綜合績(jì)效評價(jià)為100分,評價(jià)結論繼續執行。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
區財政局區將本院“法院項目人員經(jīng)費”項目納入財政預算,金額為232.56萬(wàn)。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我院嚴格按照項目相關(guān)制度規定執行,為充分保障單位業(yè)務(wù)經(jīng)費的穩定使用,嚴格使用,均衡使用。所有程序合法合規,資金支付依據合法,不存在虛報項目套取財政資金及不符合申報條件的情況,經(jīng)費合規性為100%。
。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)費支出共計232.56萬(wàn)元,20xx年區財政局撥付資金232.56萬(wàn),資金到位率100%。項目專(zhuān)項資金使用情況清晰,去路明確,未出現應支未支,資金使用完成率達到100%。
。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
我院20xx年讓每位干警感受到司法的關(guān)懷。較好發(fā)揮了經(jīng)費管控帶來(lái)的積極作用。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
一是專(zhuān)款專(zhuān)用,規范管理。我院所有經(jīng)費使用均按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行,統一支付標準,規范工作流程,堅持問(wèn)題導向,采取有針對性舉措,補短板、強弱項,嚴格案件審批和資金流動(dòng)的管理使用工作。
二是嚴把案件質(zhì)量關(guān)。嚴格執行相關(guān)文件精神辦法規定,認真審查提交的申請材料,仔細把關(guān),讓每一件案件有理有據。對各類(lèi)案件的具體情況進(jìn)行認真核查,確保有限資金能夠用的有效高效。
六、有關(guān)建議
針對以上問(wèn)題,我院將積極爭取區委區政府支持,加大與財政的溝通力度,有針對性采取措施,扎實(shí)工作,資金管控工作向縱深發(fā)展。
我院將繼續緊緊圍繞“以人為本,恪盡勵精”目標,不斷規范和加強司法工作,加大相關(guān)管控力度,切實(shí)控制經(jīng)費支出情況及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,期望將納稅人的每一份稅金,都在我院法官發(fā)光發(fā)熱,做到取之于民,用之于民。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 13
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖勘尘昂晚椖繂挝换厩闆r
1、項目背景。
為進(jìn)一步規范我市普通高中學(xué)校經(jīng)費管理,提高資金使用效益,根據《預算法》、《會(huì )計法》以及新修訂的《中小學(xué)校財務(wù)制度》、《中小學(xué)校會(huì )計制度》、《省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費保障機制的通知》(鄂政辦函[20xx]97號)和黃石市財政局、黃石市教育局《關(guān)于印發(fā)<黃石市市直普通高中學(xué)校公用經(jīng)費支出管理暫行辦法的通知》(黃財教發(fā)[20xx]164號)、《關(guān)于全市公辦普通高中經(jīng)費保障等問(wèn)題的紀要》([20xx]1號)等文件精神,全市公辦普通高中在實(shí)行免學(xué)費和住宿費政策后,20xx年運轉經(jīng)費按照總額3800萬(wàn)元的保障基準納入部門(mén)預算。
2、項目單位。
我市目前公辦高中學(xué)校有4所,分別是大冶一中、實(shí)驗高中、大冶六中、金牛二中。目前,高中學(xué)校在職教職工853人,退休教師333人,學(xué)生人數10959人。
。ǘ┵Y金來(lái)源
根據《關(guān)于全市公辦普通高中經(jīng)費保障等問(wèn)題的紀要》([20xx]1號)精神,全市公辦普通高中在實(shí)行免學(xué)費和住宿費政策后,20xx年起運轉經(jīng)費按照總額3800萬(wàn)元的保障基準納入部門(mén)預算,由市教育局根據各高中實(shí)際情況統籌安排,確保公辦普通高中正常教育教學(xué)和輔導答疑。
。ㄈ╉椖抠Y金安排情況
20xx年公辦普通高中運轉經(jīng)費分配合計2283.46萬(wàn)元,其中大冶一中696萬(wàn)元、大冶實(shí)驗高中624.26萬(wàn)元、大冶六中452.52萬(wàn)元、大冶二中510.68萬(wàn)元。
二、績(jì)效目標
1、按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費。
2、堅持以服務(wù)教學(xué)為中心,保障各項日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理經(jīng)費支出。
3、學(xué)校日常運轉保障有力,教學(xué)活動(dòng)開(kāi)展有序,辦學(xué)水平不斷提升。
4、積極為教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)搭建學(xué)習平臺,提供多種培訓學(xué)習機會(huì );校本教研得到有效開(kāi)展,教師專(zhuān)業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。
5、促進(jìn)高中學(xué)校均衡發(fā)展。
6、加強宣傳、公開(kāi)信息、陽(yáng)光操作、接受社會(huì )監督,讓師生滿(mǎn)意、群眾滿(mǎn)意。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的和設計過(guò)程
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對該項目的績(jì)效評價(jià),掌握項目進(jìn)展、資金使用、制度建設和執行情況以及取得的成效,總結經(jīng)驗,找準問(wèn)題,提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議;通過(guò)完善制度、創(chuàng )新機制、加強管理、強化監督,保證項目、資金使用管理的規范性、安全性、有效性;為指導預算編制,優(yōu)化財政支出結構,提高公共服務(wù)水平提供決策依據。
2、績(jì)效評價(jià)設計過(guò)程
教育局根據預算績(jì)效評價(jià)要求,制定績(jì)效自評工作方案、評價(jià)指標和評價(jià)方法,明確前期準備、單位自評、現場(chǎng)評價(jià)及報告撰寫(xiě)各階段工作時(shí)間及具體工作內容。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)框架
。1)績(jì)效評價(jià)原則
我們在績(jì)效評價(jià)中把握三個(gè)原則,一是經(jīng)濟性、效率性、有效性原則;二是定量分析和定性分析相結合,以定量分析為主、定性分析為輔的原則;三是真實(shí)性、科學(xué)性、規范性原則。
。2)績(jì)效評價(jià)指標體系
一是預算管理:
A1、嚴格按照“二上二下”的`程序編制義務(wù)教育階段學(xué)校預算,縣域內中小學(xué)校預算均能以獨立設置的學(xué)校為基本編制單位,教學(xué)點(diǎn)的預算由其所隸屬的學(xué)校編制。學(xué)校按照實(shí)際運行需要編制公用經(jīng)費支出明細科目預算,有保有壓,重點(diǎn)保障日常教學(xué)活動(dòng)、教師培訓及校本教研、教育技術(shù)裝備運維及校舍小型維修等。
二是經(jīng)費管理:
B1、建立具體細化的公用經(jīng)費管理辦法;建立經(jīng)費支出內控稽核制度,明確經(jīng)費支出審批流程和權限;落實(shí)責任追究制度。
B2、學(xué)校實(shí)行財務(wù)信息公開(kāi)制度,及時(shí)準確地公開(kāi)運轉經(jīng)費預算批復情況、預算執行情況、“三公”經(jīng)費支出情況,以及校舍維修、設備采購等項目支出情況。
B3、定期對學(xué)校財務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓;建立內審機制,定期對學(xué)校運轉經(jīng)費使用情況進(jìn)行內部審計;對學(xué)校公用經(jīng)費管理使用情況進(jìn)行經(jīng)常性地的檢查指導,及時(shí)查處違紀違規行為,確保資金安全。
三是使用效益:
C1、堅持以服務(wù)教學(xué)為中心,保障各項日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理經(jīng)費支出。學(xué)校日常運轉保障有力,教學(xué)活動(dòng)開(kāi)展有序,辦學(xué)水平不斷提升。
C2、堅持積極為教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)搭建學(xué)習平臺,提供多種培訓學(xué)習機會(huì );校本教研得到有效開(kāi)展,教師專(zhuān)業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。
C3、學(xué)校嚴格執行國家課程計劃,學(xué)生培養質(zhì)量和畢業(yè)率穩步提升。
C4、師生普遍知曉公用經(jīng)費保障政策,對公用經(jīng)費支出的合理性、有效性滿(mǎn)意率高;家長(cháng)委員會(huì )或家長(cháng)代表對學(xué)校教學(xué)活動(dòng)滿(mǎn)意率較高。
。3)績(jì)效評價(jià)標準和評價(jià)方法
評價(jià)標準
A、計劃標準。以預先制定的目標、計劃作為評價(jià)的標準;
B、行業(yè)標準。以有關(guān)部門(mén)相關(guān)規定作為評價(jià)標準;
C、歷史標準。參照同類(lèi)指標的歷史數據制定的評價(jià)標準;
D、其他標準。參照省、市相關(guān)文件規定的程序、資料、要求等作為評價(jià)標準。
評價(jià)方法
采用定量與定性相結合的方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。主要采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、公眾評判法等。根據評價(jià)對象的具體情況,可采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
1、前期準備。
。1)制定工作方案。教育局根據預算績(jì)效評價(jià)要求,制定績(jì)效自評工作方案、評價(jià)指標和評價(jià)方法,明確前期準備、單位自評、現場(chǎng)評價(jià)及報告撰寫(xiě)各階段工作時(shí)間及具體工作內容。
。2)收集基礎資料。學(xué)校負責收集整理績(jì)效評價(jià)基礎資料,重點(diǎn)收集資金分配計劃、資金管理辦法、項目實(shí)施方案、項目組織管理措施等,掌握項目資金分配情況、相關(guān)管理要求和計劃績(jì)效目標等基本情況。
2、組織實(shí)施。
。1)成立評價(jià)組織。為使績(jì)效評價(jià)工作順利開(kāi)展,市教育局了成立績(jì)效評價(jià)工作組,負責績(jì)效評價(jià)的組織管理和實(shí)施工作,組長(cháng)由局長(cháng)擔任,成員由各高中、局各科室、二級單位負責人組成。
。2)工作步驟及進(jìn)度。市教育局20xx年5月上旬布置項目績(jì)效評價(jià)工作,6月下旬開(kāi)展項目績(jì)效目標的申報、項目信息調查、項目績(jì)效評級表的自評,7月上旬形成項目績(jì)效報告、匯總上報項目績(jì)效評價(jià)的所有材料。
四、績(jì)效分析及評價(jià)結論
。ㄒ唬┛(jì)效分析
1、投入
20xx年運轉經(jīng)費按照總額2283.46萬(wàn)元的保障基準納入部門(mén)預算,由市教育局根據各高中實(shí)際情況統籌安排,確保公辦普通高中正常教育教學(xué)和輔導答疑。
2、過(guò)程
一是分配指標。教育局、財政局嚴格按照“二上二下”的程序,據實(shí)測算各高中學(xué)校年輔導答疑課時(shí)量,參照黃石市城區高中課時(shí)補助標準,根據國家規定核定各高中學(xué)校安保、寢室管理人員數量,按照年生均1200元公用經(jīng)費標準,將納入財政預算的學(xué)雜費、住宿費全額分配到高中學(xué)校,同時(shí)兼顧部分高中學(xué)校的特殊情況。
3、產(chǎn)出
公辦高中學(xué)校有六所,分別是大冶一中、實(shí)驗高中、大冶六中、金牛二中撥付運轉經(jīng)費2283.46萬(wàn)元。
4、效果
。1)確保四所學(xué)校的運轉經(jīng)費問(wèn)題。
。2)保障各項日常教育教學(xué)活動(dòng)的合理經(jīng)費支出。
。3)學(xué)校日常運轉保障有力,教學(xué)活動(dòng)開(kāi)展有序,辦學(xué)水平不斷提升。
。4)積極為教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)搭建學(xué)習平臺,提供多種培訓學(xué)習機會(huì );校本教研得到有效開(kāi)展,教師專(zhuān)業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。
。5)促進(jìn)區域內學(xué)校均衡發(fā)展。
。6)加強宣傳、公開(kāi)信息、陽(yáng)關(guān)操作、接受社會(huì )監督,讓師生滿(mǎn)意、群眾滿(mǎn)意。
5、分析評價(jià)。
一是管理制度完善。項目實(shí)施嚴格執行《省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費保障機制的通知》(鄂政辦函[20xx]97號)和黃石市財政局、黃石市教育局《關(guān)于印發(fā)<黃石市市直普通高中學(xué)校公用經(jīng)費支出管理暫行辦法的通知》(黃財教發(fā)[20xx]164號文件精神,按我局和學(xué)校有關(guān)制度操作,職責明確,制度完善,有章可循。
二是操作程序規范。財政局、教育局下發(fā)了《大冶市普通高中學(xué)校運轉經(jīng)費管理暫行辦法(試行)》(冶教計財〔20xx〕3號、《大冶市教育系統固定資產(chǎn)管理辦法》文件,學(xué)校按規定操作,項目方案符合學(xué)校實(shí)際。
三是監督審計到位。嚴把分配關(guān)和使用關(guān),對項目學(xué)校項目的實(shí)施情況進(jìn)行指導和審計。
四是項目信息公開(kāi)。在項目學(xué)校醒目位置,向社會(huì )公示公告資金使用情況,廣泛接受社會(huì )監督。
五是財務(wù)檔案資料齊備。項目學(xué)校有專(zhuān)人負責財務(wù)檔案資料的收集和整理,文件、資金分配等資料齊全,整理有序,裝訂成冊,專(zhuān)檔存放。
。ǘ┰u價(jià)結論
市教育局按照《大冶市財政項目資金績(jì)效評價(jià)實(shí)施暫行辦法》、《省教育廳省財政廳關(guān)于對義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費管理使用情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的通知》組織開(kāi)展本次績(jì)效評價(jià)工作,目標明確,依據充分,方法恰當,措施可行。該項目符合中央、省和市政策要求,資金管理規范安全,有較高的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益,學(xué)生、家長(cháng)和群眾滿(mǎn)意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法
1.領(lǐng)導重視、部門(mén)協(xié)作。教育局、財政局分管領(lǐng)導親自安排,并以文件的形式下達資金指標,對整個(gè)項目的規范實(shí)施起到?jīng)Q定性的作用。
2.建立制度、規范操作。嚴格執行《省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善普通高中經(jīng)費保障機制的通知》(鄂政辦函[20xx]97號)、黃石市財政局、黃石市教育局《關(guān)于印發(fā)<黃石市市直普通高中學(xué)校公用經(jīng)費支出管理暫行辦法的通知》(黃財教發(fā)[20xx]164號)《大冶市普通高中學(xué)校運轉經(jīng)費管理辦法(試行)》(冶教計財[20xx]3號)使用資金,實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
1、學(xué)校經(jīng)費管理和使用的制度建設方面,尤其是內控方面存在欠缺,要進(jìn)一步完善內控機制。
2、學(xué)校的財務(wù)管理和使用規范性方面有待進(jìn)一步加強。
3、學(xué)校財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)不是很熟悉,需要加強培訓學(xué)習。
。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施
建議比照黃石市高中學(xué)?(jì)效工資測算方法,結合我市高中補課的實(shí)際情況來(lái)提高我市高中學(xué)?(jì)效工資總量。由市教育局擬提方案,商市人社局、市財政局后報市政府審定。市政府審定后由市人社局按照國家工資政策,對高中學(xué)?(jì)效工資總量的調整進(jìn)行批復。
堅持核定績(jì)效工資增量與清理規范超時(shí)工作補貼相結合的原則。調整績(jì)效工資總量后,學(xué)校所有在編在崗人員的超時(shí)工作補貼,應全部納入績(jì)效工資總量管理,嚴禁在績(jì)效工資總量以外另外發(fā)放任何形式的加班費、補課費等。市教育局要切實(shí)擔起“兩個(gè)責任”,嚴格執行財經(jīng)紀律,嚴肅工資分配行為。學(xué)校大額維修及建設報請市政府同意后,資金由市財政全額保障,不允許學(xué)校以任何理由產(chǎn)生任何債務(wù),否則,將追究相關(guān)人員責任。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 14
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《云南省財政廳云南省委組織部云南省審計廳關(guān)于印發(fā)<云南省全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案的通知》(云財辦〔20xx〕84號)、《鶴慶縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算支出財政績(jì)效評價(jià)工作的通知》(鶴財績(jì)〔20xx〕4號)及《鶴慶縣財政局關(guān)于開(kāi)展鶴慶縣教育體育局重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》(鶴財績(jì)〔20xx〕7號)等文件要求,鶴慶縣財政局組織并委托湖南天平正大會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于20xx年9月至10月對鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià),評價(jià)采用定量和定性分析相結合的方法,根據該項目的實(shí)際情況,實(shí)施了資料審閱、賬務(wù)核實(shí)、現場(chǎng)查勘、抽查支付記錄、詢(xún)問(wèn)、分析計算等必要的評價(jià)程序,從項目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益等方面進(jìn)行了綜合評價(jià),F將評價(jià)情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
為進(jìn)一步提高云南省普通高中教育經(jīng)費保障能力、提升高中運轉水平、確保學(xué)校各項教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)<國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20xx-20xx年)的通知》(中發(fā)[20xx]12號)關(guān)于高中教育以財政投入為主,逐步提高學(xué)校學(xué)生生均經(jīng)費基本標準的文件精神,經(jīng)云南省人民政府同意,決定從20xx年秋季學(xué)期起,考慮云南省普通高中學(xué)校日常辦學(xué)成本、財力保障及逐步取消擇校費造成的學(xué)校收入減少等因素,全省建立城鄉公辦普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款機制,由省財政按最低撥款標準分擔補助15%,州級承擔省級補助后的20%,縣級承擔省級補助后的80%。
按照《大理州財政局大理州教育局關(guān)于轉發(fā)<云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知的通知)》(大財教〔20xx〕356號)要求,到20xx年實(shí)現公辦普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度不低于1500元/生/年,在此基礎上,每年依據財力情況自行研究擬定本地區公辦普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款標準,建立生均公用經(jīng)費動(dòng)態(tài)調整機制。
2.項目實(shí)施內容
鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助用于維持學(xué)校日常運轉支出,主要包括:教學(xué)業(yè)務(wù)費、實(shí)驗費、教師培訓費、文體活動(dòng)費、水電費、取暖費、辦公費、郵電費、勞務(wù)費、交通差旅費、儀器設備及圖書(shū)資料購置費、校舍及儀器設備的日常維修維護等。高中生均公用經(jīng)費不得用于教職工人員經(jīng)費、基本建設、償還債務(wù)等支出。
3.項目資金安排及使用情況
。1)項目資金安排情況
項目預算安排資金637.95萬(wàn)元,其中縣級資金配套449.12萬(wàn)元。
。2)資金到位情況
截至20xx年12月31日,項目到位資金622.64萬(wàn)元,資金到位率97.60%。
。3)項目資金使用情況
截至20xx年12月31日,項目到位資金622.64萬(wàn)元,實(shí)際使用資金622.64萬(wàn)元,資金使用率為100%。
。ǘ╉椖靠(jì)效目標情況
根據《鶴慶縣財政局關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣縣級財政專(zhuān)項資金績(jì)效管理暫行辦法的通知》(鶴財績(jì)〔20xx〕3號)、《鶴慶縣財政局關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》(鶴財績(jì)〔20xx〕10號)等文件要求,鶴慶縣教育體育局編制了項目績(jì)效目標。
本次績(jì)效評價(jià)前,根據項目實(shí)際情況,評價(jià)人員再次梳理績(jì)效目標及指標,并與鶴慶縣教育體育局、鶴慶縣財政局進(jìn)行溝通,重新調整或增加了部分績(jì)效指標和目標。
。ㄈ╉椖拷M織管理情況
1.組織管理
本項目由鶴慶縣教育體育局為項目主管單位,由計劃財務(wù)股負責資金的預算編制、撥付。鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué)為實(shí)施單位,制定、申報用款計劃,具體組織實(shí)施。
2.實(shí)施管理
為確保高中生均經(jīng)費的有效使用,鶴慶縣教育體育局計劃財務(wù)股負責監督資金使用審批,協(xié)調和監督項目實(shí)施過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題,鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué)均嚴格按照學(xué)校財務(wù)審批程序,確保資金全部用于改善辦學(xué)條件和學(xué)生的生活條件,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
3.資金管理
在項目資金管理上,鶴慶縣教育體育局及實(shí)施單位認真進(jìn)行預算編制,確保預算資金科學(xué)合理。在資金的使用上,嚴格按照省級文件要求的開(kāi)支范圍內列支。資金的使用申請、審批、撥付、授權等均嚴格執行財務(wù)制度規范。
4.績(jì)效自評情況及結論
鶴慶縣教育體育局于20xx年5月6日完成了項目績(jì)效自評,撰寫(xiě)了績(jì)效自評報告,自評得分99.20分,等級為“優(yōu)”。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1.績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目立項申報的合法合規情況、專(zhuān)項經(jīng)費使用的效益性、以及項目補助的公平公正性、會(huì )計核算的合規性等做出客觀(guān)評價(jià),進(jìn)一步強化預算部門(mén)績(jì)效意識,壓實(shí)主體責任,切實(shí)提升財政資源配置效率和使用效益;逐步建立起以支出效果為導向的資金分配模式,提高政府公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,節約公共支出成本;增強預算編制的合規性和有效性,為政府決策提供依據。
2.績(jì)效評價(jià)對象和范圍
。1)評價(jià)對象
鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目,項目安排資金622.64萬(wàn)元,其中縣級財政資金433.81萬(wàn)元。
。2)評價(jià)范圍
鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目決策情況、項目資金的使用過(guò)程、項目的產(chǎn)出情況以及項目實(shí)施取得的效益情況等。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則
本項目績(jì)效評價(jià)堅持科學(xué)規范、公開(kāi)公正、績(jì)效相關(guān)的基本原則,績(jì)效評價(jià)結果依法依規公開(kāi),接受社會(huì )監督。
。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)方法
依據《財政部關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號)、《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)<云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》(云財績(jì)〔20xx〕11號)、《鶴慶縣財政局關(guān)于印發(fā)<鶴慶縣項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法的通知》(鶴財績(jì)〔20xx〕10號)等文件規定,績(jì)效評價(jià)方法主要采用比較法、因素分析法、查問(wèn)詢(xún)證法、公眾評判法、標桿管理法等,鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目績(jì)效評價(jià)主要采用以下5種方法:
1.指標預定與實(shí)施效果比較法
將實(shí)際經(jīng)濟效益或社會(huì )效益與預定指標標準進(jìn)行對比分析的方法。主要包括:一是項目的產(chǎn)出數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本;二是社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等支出的預期效果。
2.實(shí)地考察法
為驗證項目實(shí)施的真實(shí)情況,而到實(shí)地進(jìn)行直觀(guān)、詳細的走訪(fǎng)調查,通過(guò)現場(chǎng)的考察、分析和記錄,獲取與項目績(jì)效評價(jià)相關(guān)的'第一手評價(jià)資料。
3.查問(wèn)詢(xún)證法
利用已掌握的部分資料、證據以及其他線(xiàn)索對績(jì)效評價(jià)相關(guān)方進(jìn)行口頭詢(xún)問(wèn)或書(shū)面函證,進(jìn)一步獲取證據和線(xiàn)索,了解和核實(shí)情況,查清具體事實(shí)的評價(jià)方法。
4.公眾評判法
設計適宜的調查問(wèn)卷表,通過(guò)專(zhuān)家評估、群眾問(wèn)卷及抽樣調查等對財政支出效果進(jìn)行評判,評價(jià)績(jì)效指標實(shí)現程度。
5.因素分析法
通過(guò)綜合分析影響績(jì)效指標實(shí)現、實(shí)施效果的內外政治、經(jīng)濟等因素,評價(jià)績(jì)效指標實(shí)現的程度。
。ㄎ澹┰u價(jià)抽樣
本項目實(shí)施覆蓋范圍為鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué),均為本次評價(jià)樣本。
。┛(jì)效評價(jià)指標體系
依據財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、云南省財政廳《云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(云財績(jì)〔20xx〕11號)、鶴慶縣財政局《鶴慶縣項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(鶴財績(jì)〔20xx〕10號)等文件要求,本項目績(jì)效評價(jià)設置一級指標4項,二級指標10項指標,三級指標18項指標。
。ㄆ撸┰u價(jià)標準
績(jì)效評價(jià)標準包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等。本次績(jì)效評價(jià)結合評價(jià)對象的特點(diǎn)、行業(yè)現狀、項目規模、歷史經(jīng)驗和專(zhuān)家意見(jiàn),根據評價(jià)指標的具體情況,合理選擇相應的評價(jià)標準。
根據設置的評價(jià)指標體系和評價(jià)標準,對照檢查、現場(chǎng)核實(shí)情況進(jìn)行綜合評價(jià)打分,將評價(jià)結果按照分值分為“優(yōu)、良、中、差”四個(gè)等級。
三、績(jì)效評價(jià)工作程序
本次評價(jià)工作由前期準備、組織實(shí)施、數據綜合分析、撰寫(xiě)與提交績(jì)效評價(jià)報告、歸集檔案等程序和步驟組成,具體安排如下:
。ㄒ唬┣捌跍蕚
1.成立績(jì)效評價(jià)小組
根據鶴慶縣財政局績(jì)效評價(jià)工作要求及委托評價(jià)的項目情況,與鶴慶縣財政局、縣教育體育局聯(lián)合成立績(jì)效評價(jià)工作組,按照人員數量、專(zhuān)業(yè)結構及業(yè)務(wù)能力充分滿(mǎn)足評價(jià)工作需要的原則,成立績(jì)效評價(jià)工作組。
2.制定評價(jià)方案并組織評價(jià)組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓
根據鶴慶縣財政局有關(guān)20xx年度重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作總體部署和評價(jià)要求,在初步了解項目基本情況的基礎上,編制績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案。
組織項目參評人員學(xué)習財政支出績(jì)效評價(jià)和項目管理方面的政策,及有關(guān)項目實(shí)施依據、實(shí)施方案、專(zhuān)項資金管理等文件精神;學(xué)習項目評價(jià)指標體系和項目評價(jià)方案,使各參評人員對項目情況做進(jìn)一步了解,明確評價(jià)工作程序及要求,解析評價(jià)指標體系。
3.召開(kāi)項目進(jìn)點(diǎn)會(huì )
鶴慶縣財政局組織鶴慶縣教育體育局相關(guān)人員、績(jì)效評價(jià)工作組成員召開(kāi)績(jì)效評價(jià)進(jìn)點(diǎn)會(huì ),溝通協(xié)調評價(jià)工作安排,確定評價(jià)組實(shí)地檢查過(guò)程中與各相關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)絡(luò )渠道與方式。
。ǘ┚唧w實(shí)施評價(jià)
1.明確評價(jià)重點(diǎn)與方法
績(jì)效評價(jià)工作組現場(chǎng)收集、匯總、整理資料,檢查、核實(shí)資料中的數據后,對縣教育體育局提供的項目資料進(jìn)行總結、整理基礎上實(shí)施績(jì)效評價(jià),確定實(shí)地檢查的重點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題、檢查方法及具體的時(shí)間安排等。
2.制定、認證績(jì)效評價(jià)指標體系
績(jì)效評價(jià)工作組根據《績(jì)效評價(jià)工作實(shí)施方案》,在與鶴慶縣財政局、鶴慶縣教育體育局進(jìn)一步溝通基礎上,考慮實(shí)用性、可操作性和可實(shí)現性等因素,編制績(jì)效評價(jià)指標體系,明確績(jì)效評價(jià)指標體系和評價(jià)方法,并完成指標體系的論證工作。
3.現場(chǎng)核查
核實(shí)相關(guān)資料的真實(shí)性、合理性,對資料中反映的或分析中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)檢查;通過(guò)訪(fǎng)談、調查問(wèn)卷、實(shí)地勘察等方式現場(chǎng)取證。采集的評價(jià)數據和資料經(jīng)鶴慶縣教育體育局負責人現場(chǎng)簽字并加蓋公章后,形成評價(jià)工作底稿。
4.問(wèn)卷調查
績(jì)效評價(jià)人員根據項目情況,設計調查問(wèn)卷,通過(guò)對調查對象發(fā)放書(shū)面調查問(wèn)卷、網(wǎng)絡(luò )調查問(wèn)卷等方式,了解相關(guān)情況。
。ㄈ⿺祿C合分析
績(jì)效評價(jià)工作組依據現場(chǎng)收集資料、會(huì )議紀要、訪(fǎng)談?dòng)涗、現場(chǎng)勘查記錄和調查問(wèn)卷、評價(jià)工作底稿等相關(guān)資料,對項目資料和數據進(jìn)行匯總分析,從項目投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果等方面進(jìn)行分析評價(jià),對照評價(jià)指標和評價(jià)標準,進(jìn)行綜合評議與打分,總結項目的成效與存在的問(wèn)題,進(jìn)行相關(guān)原因分析,得出評價(jià)結論。
。ㄋ模┳珜(xiě)績(jì)效評價(jià)報告
1.撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告初稿
按照財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、云南省財政廳《云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(云財績(jì)〔20xx〕11號)、鶴慶縣財政局《鶴慶縣項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(鶴財績(jì)〔20xx〕10號)等文件規定,撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告初稿,針對發(fā)現的問(wèn)題,提出合理化建議。
2.專(zhuān)題綜合論證分析
鶴慶縣財政局組織相關(guān)專(zhuān)家成員,通過(guò)專(zhuān)題綜合論證分析會(huì )議的方式集中對績(jì)效評價(jià)報告進(jìn)行論證和審定,征求各方意見(jiàn),確保評價(jià)成果客觀(guān)、公正、科學(xué)。
3.提交績(jì)效評價(jià)報告
根據專(zhuān)題綜合論證分析會(huì )議提出的論證意見(jiàn),對報告進(jìn)行修改完善,修改完善后形成正式績(jì)效評價(jià)報告,向鶴慶縣財政局提交正式績(jì)效評價(jià)報告。
。ㄎ澹┙⒖(jì)效評價(jià)檔案
根據評價(jià)過(guò)程中收集、形成的資料進(jìn)行整理歸檔,歸檔資料主要包括立項性材料(委托評價(jià)業(yè)務(wù)協(xié)議或合同等)、證明性材料(預算績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案、基礎數據報表、數據核查確認報告、預算績(jì)效評價(jià)工作底稿及附件、調查問(wèn)卷等)、結論性材料(評價(jià)報告、鶴慶縣教育體育局和鶴慶縣財政局的反饋意見(jiàn)、評價(jià)工作組的說(shuō)明等)。
四、績(jì)效評價(jià)綜合情況及結論
。ㄒ唬┛(jì)效目標實(shí)現情況
鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目,基本完成了項目設定的績(jì)效目標:全縣20xx年末在籍人數確定4253人,實(shí)際補助4253人,普通高中在校學(xué)生公用經(jīng)費覆蓋率100%;補助標準每人每年1464元,公用經(jīng)費資金補助標準達標率97.60%;教師培訓費占學(xué)校公用經(jīng)費比率與目標10%偏差較大,實(shí)際僅為0.07%。
。ǘ┛(jì)效評價(jià)綜合結論
鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目立項依據充分,符合法律法規和相關(guān)政策,項目實(shí)施履行了規定的程序,財務(wù)管理規范,實(shí)施效果顯著(zhù),但也存在教師培訓費占學(xué)校公用經(jīng)費比率不達標、績(jì)效自評工作資料不齊全等問(wèn)題。
根據《鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目績(jì)效評價(jià)指標體系及評分表》,從立項、過(guò)程、產(chǎn)出、效益等四方面進(jìn)行綜合評價(jià),鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目績(jì)效評價(jià)得分為86.71分,評定等級為“良”。
五、績(jì)效評價(jià)情況分析
。ㄒ唬Q策情況分析
“決策”指標涉及二級指標3個(gè),三級指標6個(gè)?偡种禐20分,得分20分,得分率為100%。
1.項目立項
。1)立項依據充分性
指標分值3分,得3分。鶴慶縣人民政府為推動(dòng)一般高中普及發(fā)展,全面提高一般高中辦學(xué)質(zhì)量,貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)一般高中育人方式改革的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔20xx〕29號)、《中共中央國務(wù)院關(guān)于印發(fā)<國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20xx-20xx年)的通知》(中發(fā)〔20xx〕12號)等文件精神,按照《大理州財政局大理州教育局關(guān)于轉發(fā)<云南省財政廳的通知》(大財教〔20xx〕356號)要求,建立公辦普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度,由省財政按最低撥款標準分擔補助15%,州級承擔省級補助后的20%,縣級承擔省級補助后的80%。
項目立項符合國家法律法規、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和相關(guān)政策,符合行業(yè)發(fā)展規劃和政策要求,與部門(mén)職責范圍相符,屬于部門(mén)履職所需,項目屬于公共財政支持范圍,符合中央、地方事權支出責任劃分原則,未發(fā)現與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項目或部門(mén)內部相關(guān)項目重復。
。2)立項程序規范性
指標分值3分,得3分。普通高中生均公用經(jīng)費撥款,適用于全州各級公辦普通高中學(xué)校,根據學(xué)校有正式學(xué)籍的全日制高中在校學(xué)生人數撥付,用于保障全州各級公辦普通高中學(xué)校的運轉等事項。鶴慶縣人民政府是落實(shí)普通高中生均公用經(jīng)費的責任主體,縣教育體育局、縣財政局按照云南省、大理州相關(guān)文件規定的最低撥款標準和分擔比例測算,將普通高中生均公用經(jīng)費縣級承擔部分納入年度預算,經(jīng)批準后下發(fā)資金撥付文件。
2.績(jì)效目標
。1)績(jì)效目標合理性
指標分值4分,得4分。本項目依據《大理州財政局大理州教育體育局關(guān)于下達20xx年普通高中生均公用經(jīng)費省級資金的通知》、鶴慶縣財政局《鶴慶縣項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(鶴財績(jì)〔20xx〕10號)等文件要求,設置了績(jì)效目標?(jì)效目標與預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jì)水平,績(jì)效目標與預算確定的項目資金量相匹配,作為開(kāi)展績(jì)效監控、績(jì)效自評的重要依據。
。2)績(jì)效指標明確性
指標分值2分,得2分。鶴慶縣教育體育局將項目績(jì)效目標細化分解為具體的績(jì)效指標,并通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現,績(jì)效指標與項目目標計劃數相對應。
3.資金投入
。1)預算編制科學(xué)性
指標分值4分,得4分。本項目預算編制,依據鶴慶縣內高中20xx年末在籍學(xué)生數作為補助人數,并按補助標準進(jìn)行資金需求總量預算。預算額度測算依據充分,按照相關(guān)規定的固定補助標準編制,預算內容與項目?jì)热萜ヅ洹?/p>
。2)資金分配合理性
指標分值4分,得4分。本項目按照年末在籍學(xué)生數進(jìn)行補助,分配標準以在籍學(xué)生為準,資金分配合理可行。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
“過(guò)程”指標涉及二級指標3個(gè),三級指標6個(gè)?偡种禐20分,得分18.95分,得分率為94.75%。
1.資金管理
。1)資金到位率
指標分值2分,得1.95分,扣0.5分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目預算總資金637.95萬(wàn)元,截至20xx年12月31日實(shí)際到位資金622.64萬(wàn)元,資金到位率為97.60%。
指標得分=資金到位率x指標分值=97.60x2/100=1.95分。
。2)預算執行率
指標分值3分,得3分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目預算總資金637.95萬(wàn)元,截至20xx年12月31日,實(shí)際到位資金622.64萬(wàn)元,實(shí)際使用資金622.64萬(wàn)元,預算執行率為100%。
。3)資金使用合規性
指標分值5分,得5分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目經(jīng)費使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續,符合項目預算批復或合同規定的用途,未發(fā)現截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。
2.組織實(shí)施
。1)管理制度健全性
指標分值3分,得3分。20xx年12月《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》(云財教〔20xx〕374號)對本項目涉及補助資金的撥款標準、適用范圍、分擔機制、落實(shí)投入責任、財務(wù)管理均進(jìn)行了有效規范。鶴慶縣財政局、鶴慶縣教育局通過(guò)向鶴慶縣第一中學(xué)、鶴慶縣第三中學(xué)轉發(fā)此通知,要求資金使用單位貫徹落實(shí)通知內容。
。2)制度執行有效性
指標分值2分,得2分。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目資金撥付審批過(guò)程和手續完整,資金使用合規,未發(fā)現違反國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定使用項目資金,或截留、擠占、挪用、虛列支出的情形,資金撥付審批過(guò)程和手續完整,資金使用合規。
3.績(jì)效自評
。1)績(jì)效自評情況
指標分值5分,得4分,扣1分。鶴慶縣教育體育局組織開(kāi)展了項目績(jì)效自評,并于20xx年10月完成了績(jì)效自評報告?(jì)效指標“滿(mǎn)意度95%”“政策知曉率91%”,未通過(guò)問(wèn)卷調查方式取證,缺少佐證依據。
根據評價(jià)標準,本指標扣1分。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
“產(chǎn)出”指標涉及二級指標2個(gè),三級指標3個(gè),總分值30分,得分29.76分,得分率為99.20%。
1.產(chǎn)出數量
。1)補助人數
指標分值10分,得10分。項目計劃補助20xx年(以20xx年末在籍數為依據)鶴慶縣在籍高中生人數4253人,實(shí)際補助人數4253人,完成率100%。
。2)普通高中在校學(xué)生公用經(jīng)費覆蓋率
指標分值10分,得10分。項目計劃補助鶴慶縣高中20xx年(以20xx年末在籍數為依據)學(xué)校在籍人數4253人,實(shí)際補助學(xué)校20xx年在籍人數4253人,普通高中在校學(xué)生公用經(jīng)費覆蓋率100%。
2.產(chǎn)出成本
。1)公用經(jīng)費資金補助標準達標率
指標分值10分,得9.76分,扣0.24分。根據《大理州財政局大理州教育體育局關(guān)于下達20xx年普通高中生均公用經(jīng)費省級資金的通知》(大財教〔2011〕180)要求,20xx年度高中生生均經(jīng)費標準為每生1500元/人,實(shí)際補助1464元/人,達標率97.60%。
評價(jià)得分=公用經(jīng)費資金補助標準達標率x分值=10x97.60%=9.76分
。ㄋ模┬б媲闆r分析
“效益”指標涉及二級指標2個(gè),三級指標3個(gè),總分值30分,得分18分,得分率60%。
1.社會(huì )效益
。1)教師培訓費占學(xué)校公用經(jīng)費比率
指標分值10分,得0分,扣10分。20xx年高中生均公用經(jīng)費補助資金支出總額622.64萬(wàn)元,教師培訓費使用0.46萬(wàn)元,教師培訓費使用占比為0.07%,低于《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》(云財教〔20xx〕374號)的規定教師培訓費應不低于年度公用經(jīng)費總額的10%的標準。
根據評分標準,本指標得0分。
。2)補助對象政策的知曉度
指標分值10分,得9分,扣1分。根據本項目發(fā)放的補助對象滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷,在60份有效回收答案中,對政策知曉的有54份,占比90%。
得分=調查問(wèn)卷政策知曉率x指標分值
=90%x10%=9分。
2.學(xué)生及家長(cháng)滿(mǎn)意度
指標分值10分,得9分,扣1分。根據本項目發(fā)放的補助對象滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷,收回有效問(wèn)卷60份,學(xué)生及家長(cháng)滿(mǎn)意度調查加權得分90.07分。
得分=調查問(wèn)卷加權平均分值x指標分值/100=9分。
六、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬┱J真落實(shí)貫徹省級部署,促進(jìn)教育發(fā)展
云南省財政廳、云南省教育廳根據《國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要(20xx-20xx年)》(中發(fā)〔20xx〕12號)進(jìn)行部署,按照文件中高中教育以財政投入為主,逐步提高學(xué)校學(xué)生生均經(jīng)費基本標準的精神,要求云南省至20xx年逐步實(shí)現省公辦普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款標準不低于1500元/生/年的目標。鶴慶縣政府認真貫徹省級部署,保障學(xué)校高中生均公用經(jīng)費的使用,促進(jìn)縣級教育事業(yè)的有效發(fā)展。
。ǘ┲腔坜k學(xué),保障優(yōu)質(zhì)發(fā)展
鶴慶縣教育體育局鼓勵學(xué)校大膽探索、科學(xué)定位、提升品質(zhì)、辦出特色。鶴慶縣第一中學(xué)有效利用高中生均公用經(jīng)費提高學(xué);A設施的先進(jìn)性,采購一批智慧黑板45.95萬(wàn)元,占縣級財政配套公用經(jīng)費的10.59%。通過(guò)保障高中生均經(jīng)費補助到位,保障學(xué)校有效運行,提升了辦學(xué)能力和水平,20xx年度鶴慶縣高中階段毛入學(xué)率92.30%,一本上線(xiàn)人數較上年增加20人,一本率同比提高0.75%。
。ㄈ┘訌姳O督管理,提高資金使用效益
鶴慶縣教育體育局與鶴慶縣財政局通過(guò)轉發(fā)下達省、省有關(guān)高中生均公用經(jīng)費財政撥款政策,傳達文件精神,加強對項目實(shí)施單位的監督,確保資金支出方向均在規定的開(kāi)支范圍內,有效提高了資金使用效益。
七、存在問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┙處熍嘤栔С銎
根據《云南省財政廳云南省教育廳關(guān)于建立普通高中生均公用經(jīng)費財政撥款制度的通知》(云財教〔20xx〕374號)相關(guān)規定,教師培訓費支出不低于年度高中生均公用經(jīng)費總額的10%。鶴慶縣20xx年高中生均公用經(jīng)費補助項目教師培訓費支出占比為0.07%。
。ǘ┛(jì)效自評資料不齊全
鶴慶縣教育體育局組織開(kāi)展了項目績(jì)效自評,并于20xx年10月完成了績(jì)效自評報告,但績(jì)效自評中績(jì)效指標“滿(mǎn)意度95%”“政策知曉率91%”,未通過(guò)問(wèn)卷調查方式取證,缺少佐證依據。
原因分析:對績(jì)效自評工作的重視程度不足,未嚴格按照績(jì)效評價(jià)相關(guān)規定開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評工作,報告內容未能全面客觀(guān)地反映項目實(shí)施績(jì)效情況。
八、評價(jià)建議
。ㄒ唬┰u價(jià)問(wèn)題整改建議
1.重視教師培訓,提高教師培訓支出比例
鶴慶縣教育體育局應加強對項目實(shí)施單位的監督,建立資金使用動(dòng)態(tài)監督機制,確保專(zhuān)項資金的使用符合要求。項目實(shí)施單位應加強教師培訓,確保教師培訓費的使用占比超過(guò)10%,提高教師教學(xué)水平,促進(jìn)教育事業(yè)積極發(fā)展。
2.強化績(jì)效自評工作,提高自評質(zhì)量
鶴慶縣教育體育局應加強項目績(jì)效自評工作,按照財政績(jì)效評價(jià)相關(guān)規定,建立完善的績(jì)效評價(jià)體系,并應按相關(guān)文件要求及格式,編寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。并增強績(jì)效指標,完成佐證資料的收集。
。ǘ┰u價(jià)結果應用建議
1.限期整改評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題
鶴慶縣教育體育局根據評價(jià)結果,對相關(guān)問(wèn)題明確整改措施與時(shí)限,向財政部門(mén)報送整改落實(shí)情況。
2.繼續合理安排項目財政預算資金
建議財政繼續支持鶴慶縣高中生均公用經(jīng)費補助項目,保障縣級財政資金配套到位。
九、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告 15
根據益陽(yáng)市人民政府《關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益政發(fā)〔20xx〕10號)、《益陽(yáng)市財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程(試行)〉的通知》(益財績(jì)〔20xx〕126號)、《益陽(yáng)市財政局關(guān)于做好20xx年度市預算績(jì)效自評工作的通知》(益財績(jì)〔20xx〕82號)精神,現將我單位20xx年度公用經(jīng)費項目支出作出績(jì)效評價(jià),現將有關(guān)情況報告如下:
。ㄒ唬┗厩闆r。
益陽(yáng)市特殊教育學(xué)校是市教育局主管的全額撥款事業(yè)單位,負責益陽(yáng)市殘疾兒童和青少年的學(xué)前康復、九年義務(wù)教育和職業(yè)高中階段教育。20xx年在職在崗人員69人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員67人,工人2人;退休人員14人;另外聘人員16人。在校寄宿生239人,小學(xué)173人,中學(xué)66人。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出1011.78萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費支出933.95萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出(外聘教師工資)、退休費、生活補助、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金;公用經(jīng)費支出136.2萬(wàn)元,開(kāi)支之一,日常教學(xué)辦公開(kāi)支77.83萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、教研會(huì )議費、教師培訓費、公務(wù)接待費、采購教學(xué)用品、學(xué)校三部(聾部、啟智部、康復部)的日常教育教學(xué)開(kāi)支、公務(wù)用校車(chē)運行維護費、師生活動(dòng)的其他交通費、辦公設備購置費(教學(xué)設備);開(kāi)支之二,項目支出58.37萬(wàn)元,主要包括:六一文藝匯演開(kāi)支3.3萬(wàn)元,啟智操場(chǎng)改造15.12萬(wàn)元,教學(xué)、辦公設備添24.46萬(wàn)元。校園安保開(kāi)支1.88萬(wàn)元,校園風(fēng)雨連廊設計費7萬(wàn)元,啟智家政室建設6.61萬(wàn)元。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標
1、共性目標分析
。1)預算公開(kāi)情況。
20xx年預算按要求在財政網(wǎng)站、教育網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)。
。2)管理制度建設情況。
為了加強內部財務(wù)管理,我校制定了《益陽(yáng)市特殊教育學(xué)校財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理人員職責》、《學(xué)校財產(chǎn)(實(shí)物)管理制度》、《益陽(yáng)市特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費管理暫行辦法》等內部管理制度。
2、個(gè)性目標分析
根據教育教學(xué)的需求,采購了相應的教學(xué)、辦公設備,提高了殘疾學(xué)生的綜合素養;建設了啟智部運動(dòng)操場(chǎng),豐富了學(xué)生的體育生活,提高啟智學(xué)生的體質(zhì);建設啟智部家政室,培養了啟智學(xué)生自理能力;開(kāi)展六一文藝活動(dòng),展示了殘疾學(xué)生的風(fēng)采;聘請保安并采購了安保設施,確保了校園安全;啟動(dòng)風(fēng)雨連廊的設計和建設,為殘疾學(xué)生的生活提供一個(gè)遮風(fēng)擋雨的舒適環(huán)境。
。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作情況
1.績(jì)效評價(jià)目的。
通過(guò)預算的.實(shí)現,促進(jìn)學(xué)校工作的正常運轉,做好師生們的教育教學(xué)設施設備的保障,豐富殘疾學(xué)生課堂內外的學(xué)習生活,提高殘疾學(xué)生的綜合素養。
2.績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,成立了績(jì)效評價(jià)小組,由分管后勤工作的xx擔任組長(cháng),紀檢、總務(wù)、財務(wù)、聯(lián)審會(huì )簽人員擔任組員,然后對照各個(gè)項目逐步進(jìn)行評價(jià)打分。
3.主要績(jì)效及評價(jià)結論
。1)20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數。
20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為11萬(wàn)元,支出決算為5.07萬(wàn)元,完成預算的46.09%,其中:公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.73萬(wàn)元,完成預算的45.50%;公務(wù)接待費支出決為2.35萬(wàn)元,完成預算的47%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數的主要原因:規范了本單位公務(wù)接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,加強黨風(fēng)廉政建設。
。2)德育工作穩步推進(jìn)
積極開(kāi)展綜合實(shí)踐活動(dòng),三月份以來(lái)開(kāi)展了8次以上不同類(lèi)型的校外學(xué)生、義工團、大學(xué)生社團組織的聯(lián)誼活動(dòng)以及學(xué)生干部拓展活動(dòng),進(jìn)行了有效的融合教育并提升了聾生交際能力,拓展了學(xué)生干部的視野與工作能力。
。3)促進(jìn)教育教學(xué)蓬勃發(fā)展
1.教學(xué)規模不斷擴大。今年超年初計劃完成招生工作,聾教部在生源緊缺的背景下仍招收了一個(gè)一年級新生班,啟智部學(xué)生人數攀升,從多年的50多人徘徊今年飆升至120余人,實(shí)現了歷史性的突破,康復部在全體員工的努力下,保住了學(xué)額,且初步實(shí)現普特幼兒的融合教育。
2.積極開(kāi)展教學(xué)展示活動(dòng),全年共有50多位老師積極參與,并以教研組為單位推出11堂優(yōu)秀課,教學(xué)公開(kāi)日的活動(dòng)吸引了桑植特校老師、學(xué)生家長(cháng)和市教育局領(lǐng)導前來(lái)觀(guān)摩,并對活動(dòng)給予了好評。成功申報了20xx年國培計劃信息技術(shù)應用能力提升工程全省特殊教育學(xué)校種子教師培訓項目,并以我校為基地校,由莫立英、陳孝順和劉艷三位老師向來(lái)自全省特教學(xué)校的70名教師展示了三堂信息技術(shù)與課堂教學(xué)相融合的課例,深受學(xué)員好評。
3.積極安排教師培訓,做到人人參與培訓。全年共安排培訓135人次,其中國培計劃10個(gè),省特教學(xué)會(huì )4次。
。ㄋ模┐嬖诘膯(wèn)題
1.制度、臺賬資料等一些基礎性工作有待于進(jìn)一步完善和規范。
2.加強管理,嚴格各項開(kāi)支。
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