部門(mén)整體績(jì)效監控報告(精選20篇)
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告的使用成為日常生活的常態(tài),多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎?以下是小編為大家整理的部門(mén)整體績(jì)效監控報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 1
根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求,對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總,現將監控情況報告如下:
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作,由中心分管領(lǐng)導負責,中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評工作,確?(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。
通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作,樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識,完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題和原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,完善管理,提高財政預算資金使用效益,促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中:基本支出996.46萬(wàn)元,占預算總收入的52.2%;項目支出913.4萬(wàn)元,占預算總收入的'47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日,本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元,占預算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬(wàn)元,占基本支出預算總收入的71.1%;項目支出576.92萬(wàn)元,占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加,預計年末執行率可達到100%。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
總體來(lái)看,市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好,質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標,未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù);數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差,原因是:項目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項;信息化建設項目需待招標流程結束,設備安裝驗收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強預算管理,確保項目的科學(xué)性。在編制年度預算時(shí),在進(jìn)行調查研究的基礎上,充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性,確保項目具有可操作性,項目實(shí)施達到預期效果,發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應,為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障,提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。
二是細化項目管理,確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案,明確責任人,確定項目實(shí)施期間,定期開(kāi)展內部檢查,出現不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更,同時(shí),做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理,建好控制臺賬,確保資金對應績(jì)效目標執行,強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理,確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴格人員管理,提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓,熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策,嚴格遵守各項財經(jīng)紀律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預算指標執行過(guò)程不交叉,不斷提高績(jì)效目標管理水平。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 2
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控,年初預算資金7163.8萬(wàn)元,1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中,我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金,嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè),預算指標為7163.8萬(wàn)元,1-8月份到位資金3675.02萬(wàn),已執行2910.2萬(wàn)元,執行率79.19%,各項目預算執行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元,1-8月到位資金126.71萬(wàn),已執行72.95萬(wàn)元,執行率57.57%,該項目12月執行完畢;
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元,1-8月份到位資金110.92萬(wàn),已執行69.44萬(wàn)元,執行率62.6%,該項目12月執行完畢;
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元,1-8月份到位資金208.8萬(wàn),已執行115萬(wàn)元,執行率55.08%,該項目12月執行完畢;
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元,1-8月到位資金358.19萬(wàn),已執行180.27萬(wàn)元,執行率50.33%,該項目12月執行完畢;
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元,1-8月份到位資金122.53萬(wàn),已執行56.6萬(wàn)元,執行率46.19%,該項目12月執行完畢;
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元,1-8月份到位資金91.39萬(wàn),已執行70.54萬(wàn)元,執行率77.19%,該項目12月執行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元,1-8月份到位資金155.69萬(wàn),已執行42.86萬(wàn)元,執行率27.53%,該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元,1-8月到位資金112.31萬(wàn),已執行97.41萬(wàn)元,執行率86.73%,該項目12月執行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元,1-8月份到位資金178.79萬(wàn),已執行148.11萬(wàn)元,執行率82.84%,該項目12月執行完畢;
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元,1-8月份到位119.52萬(wàn),已執行88.22萬(wàn)元,執行率73.81%,該項目12月執行完畢;
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元,1-8月到位資金115.92萬(wàn),已執行58.63萬(wàn)元,執行率50.58%,該項目12月執行完畢;
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元,該項目資金7月到位,已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元,1-8月到位資金532.64萬(wàn),已執行532.64萬(wàn)元,執行率100%;
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元,1-8月到位資金215.29萬(wàn),已執行215.29萬(wàn)元,執行率100%;
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元,1-8月到位資金113.43萬(wàn),已執行113.43萬(wàn)元,執行率100%;
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元,1-8月到位資金325.19萬(wàn),已執行325.19萬(wàn)元,執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn),1-8月到位資金168.87萬(wàn),已執行168.87萬(wàn),執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn),1-8月資金到位125.16萬(wàn),已執行125.16萬(wàn),執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn),1-8月到位20萬(wàn),該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn),1-8月到位資金229.59萬(wàn),已執行229.59萬(wàn),執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),執行100萬(wàn),執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),已執行100萬(wàn),執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn),1-8月到位資金180萬(wàn),已執行48.64萬(wàn),執行率27%,已支付預付款,按合同支付。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看,我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目,對各績(jì)效項目都能做到應監盡監,各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn),不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施,預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái),我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問(wèn)題:
。ㄒ唬┛(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短,還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看,年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的'開(kāi)展情況,需要加強文件學(xué)習,科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習,提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績(jì)效管理意識,提高項目績(jì)效管理水平。
。ǘ┘訌姳O控,推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調,以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程,在不偏離績(jì)效目標的前提下,加快項目執行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報的32個(gè)預算項目,正在執行23個(gè),剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 3
一、項目建設情況
xxx項目為xx公司自主研發(fā)項目,項目技術(shù)依托單位是xx大學(xué),20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權,本項目三個(gè)系列的相關(guān)數控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權局授予專(zhuān)利權,專(zhuān)利名稱(chēng)和專(zhuān)利號分別為:
公司按照項目要求,目前設置了計量室、理化實(shí)驗室、切削實(shí)驗室和試驗車(chē)間,隨著(zhù)發(fā)展的需求,公司還將設立數控產(chǎn)品測控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測,從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量?jì)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計劃要求,各相關(guān)部門(mén)分工合作狀態(tài)良好,進(jìn)展較為順利。
二、項目運行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里,不斷提高完善科技創(chuàng )新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如xxx等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具,數控車(chē)銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門(mén)調研其加工狀況,分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況,根據現場(chǎng)的使用情況提出來(lái)解決方案,改變了其主體設備的轉速和進(jìn)給量,重新設計了主要夾具,調整了設備主軸轉速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達到工藝要求,整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應市場(chǎng)競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)體系及其有效運行機制,提高企業(yè)的市場(chǎng)反應能力、協(xié)調、運用資源的能力和自主創(chuàng )新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數控刀具市場(chǎng),國內的大部分高精度數控刀具都是采用進(jìn)口刀具,價(jià)格高昂但是性能一流,近幾年來(lái)xx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶(hù)現場(chǎng)服務(wù)確定加工方案,給予客戶(hù)最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制,下設1名副主任,其中主任由公司董事會(huì )聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個(gè)主要研究方向,每個(gè)方向設2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì )討論決定,中心的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作統一歸口營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)管理實(shí)現。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開(kāi)放運行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì )的指導、監督作用,切實(shí)加強各項日常工作的管理,運用市場(chǎng)方式,建立健全籌款機制,并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機制。工程中心的經(jīng)費來(lái)源主要有四部分:
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入;
2、公司科技投入;
3、科技成果轉讓收入。其中,工程中心的主要收入來(lái)源是項目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。
四、社會(huì )效益
中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規,對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì )效益的工藝或項目堅決停止,20xx年中心運行過(guò)程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無(wú)重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門(mén),如安監、質(zhì)監、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門(mén)歷次現場(chǎng)檢查監督,均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認真執行企業(yè)效益和社會(huì )效益共同進(jìn)步的基本方針,進(jìn)一步履行社會(huì )責任,也使得中心的建設在健康規范的'環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現代機械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國內先進(jìn)水平,可以降低對國外產(chǎn)品的依賴(lài),部分替代進(jìn)口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力,使得機械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機會(huì )和市場(chǎng)機會(huì )相結合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新決策提供咨詢(xún),并參與企業(yè)發(fā)展戰略和承擔技術(shù)創(chuàng )新戰略規劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬(wàn)元,新增投資1200萬(wàn)元,預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉化工作,項目實(shí)施完成達產(chǎn)后,實(shí)現年新增產(chǎn)值3678萬(wàn)元,年新增利稅480萬(wàn)元,年出口創(chuàng )匯80萬(wàn)美元。
六、存在的問(wèn)題及建議
目前中心運行良好,存在的問(wèn)題主要就是:
1、信息獲取困難,每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構、展會(huì )等收集相關(guān)信息;
2、重點(diǎn)裝備和檢測量?jì)x、技術(shù)服務(wù)的購買(mǎi)費用較大,時(shí)間較長(cháng)。建議相關(guān)部門(mén)給予重視和支持。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 4
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個(gè)項目。
公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修(護)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉,滿(mǎn)足單位日常開(kāi)支需要。
城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費,年度目標是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉。
市民隨手拍是長(cháng)沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式,為市民參與并監督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道,為長(cháng)沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過(guò)關(guān)注“長(cháng)沙城管”微信公眾號上傳城市問(wèn)題生成案卷,由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的,根據《長(cháng)沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類(lèi)別給予市民相應話(huà)費獎勵,獎勵每月統計發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長(cháng)沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人,被招聘人員統稱(chēng)坐席員,主要職能是按照《20xx年長(cháng)沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求,對受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉,全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數字化實(shí)時(shí)案卷的立、結案工作。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
針對公用經(jīng)費項目的使用,我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度,在保證單位正常運轉的前提下,科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費,使用方向按照20xx年預算執行,確保資金使用合法合規。針對部門(mén)項目資金的使用,財務(wù)人員依據項目的相關(guān)管理規定及專(zhuān)項資金使用辦法,根據每月考核結果,按時(shí)支付項目資金,并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理,及時(shí)跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。
三、績(jì)效運行監控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初預算111.12萬(wàn)元,截止6月30日,已執行33.73萬(wàn)元,執行率為30.35%。
城管信息系統運行電費年初預算14.68萬(wàn)元,截止6月30日,已執行1.99萬(wàn)元,執行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬(wàn)元,截止6月30日,已執行11.87萬(wàn)元,執行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預算323.55萬(wàn)元,截止6月30日,已執行154.56萬(wàn)元,執行率為47.77%。
。ǘ╉椖恐С隹(jì)效目標完成情況
截止20xx年6月30日,公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉,職工滿(mǎn)意度大于90%,預算執行率30.35%。
截止20xx年6月30日,城管信息系統運行電費項目支出績(jì)效目標完成情況:保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉;較好的控制了電力消耗,在滿(mǎn)足正常需求的前提下節能減排。
截止20xx年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績(jì)效目標完成情況:完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發(fā)放,無(wú)遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過(guò)年度目標值;案卷日清月結,無(wú)積壓的情況發(fā)生;通過(guò)市民的積極參與,及時(shí)高效的`發(fā)現、處置市民發(fā)現的城市管理問(wèn)題,提升市民對于城市管理的認知度和認同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì )矛盾,贏(yíng)得市民對城市管理的理解和支持,進(jìn)而減少城市管理成本,促進(jìn)社會(huì )和諧與安定。
截止20xx年6月30日,數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績(jì)效目標完成情況:完成全部數字化案卷的派遣與辦結,無(wú)遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%,未超過(guò)年度目標值;案卷日清月結,無(wú)積壓的情況;通過(guò)數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數。
四、存在問(wèn)題及其原因
上半年,公用經(jīng)費預算執行率低于50%,主要是由于:一是在過(guò)“緊日子”的大背景下,我單位本著(zhù)厲行節約的原則,相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎;二是部分經(jīng)費采取集中統一結賬的方式,尚未予以支付。
城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出,前兩個(gè)季度電力消耗量不高,預計第三季度電力消耗會(huì )有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現:在項目管理過(guò)程中,市民可對環(huán)衛保潔、市容秩序、城管應急三大類(lèi)城市管理進(jìn)行投訴,嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問(wèn)題區域不平衡現象,主要表現為市民上報問(wèn)題集中在岳麓區,給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力,也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析,發(fā)現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個(gè)賬號進(jìn)行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對上述問(wèn)題,我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏:
1.加強預算管理,及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續報銷(xiāo),保證單位正常運轉。
2. 在項目實(shí)施過(guò)程中,加強對項目資金使用的監督作用,加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,及時(shí)反饋?lái)椖抠Y金預算執行情況。
3.建議對市民舉報城市管理問(wèn)題賬號進(jìn)行實(shí)名認證,本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機號碼,由網(wǎng)絡(luò )管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 5
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》(金財農〔20xx〕26號)文件,我鎮高度重視,嚴格按照要求開(kāi)展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組,組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員,下村對全鎮11個(gè)村(居)委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查,認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的量化指標進(jìn)行評分,通過(guò)小組評議并取平均分,以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的'任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等;基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:20xx年1-7月,我鎮農村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數量20米,建設擋墻、駁岸數量9處,新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè),新建廠(chǎng)房面積1200平方米,完成招商引資項目數量1個(gè),調解群眾糾紛數量9次,開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì ),對各項工作進(jìn)行總結,并指出當前存在的問(wèn)題,及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成,預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作,項目(工程)完成及時(shí)率達到100%,各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月,雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
。ǘ┬Ч繕藢(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時(shí)完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護社會(huì )秩序,營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面:帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展,集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面:長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行,有效履行職能和職責,服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求,滿(mǎn)足群眾預期,服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長(cháng)1865米,道路長(cháng)1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準,項目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬(wàn)元,上繳結余資金0.7萬(wàn)元,預算執行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養率達100%,受益人口滿(mǎn)意度95%以上,鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
20xx年1-7月,我鎮項目均按計劃進(jìn)行,績(jì)效目標總體執行情況較好,預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮20xx年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月,雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數(含年中追加)為3166.78萬(wàn)元,1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元,執行率74.98%,其中上年結轉152.28萬(wàn)元,一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元,國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元,一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元,預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強;
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng),導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算;
三要加強支出調度,開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 6
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬C構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財政一級預算管理單位,局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室,管理下屬單位4個(gè),分別是:縣糧食執法大隊(參公管理事業(yè)單位)縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算,與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責,設會(huì )計、出納各一名,我局實(shí)行綜合預算制度,全部收入和支出都納入預算管理,按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
。ǘC構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定,本部門(mén)主要職責是:
。1)貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃;研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃,加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。
。2)做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調;研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。
。3)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施,加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析,組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究,提出相關(guān)調控措施建議。
。4)負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況,綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用,并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導,保證規劃、計劃的實(shí)施。
。5)研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策,協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案;組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。
。6)提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構,編制長(cháng)遠及年度投資計劃;研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃;申報限額以上和審批權限以?xún)然窘ㄔO項目;按照基本建設程序,負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告;引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準和備案全縣企業(yè)投資項目;申報和審核全縣利用外資、境外投資項目;負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。
。7)研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況,提出優(yōu)化所有制結構的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級;研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃,指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。
。8)研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展,編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。
。9)研究分析縣內外市場(chǎng)狀況,負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控,監督計劃執行;研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃;提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。
。10)研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施,做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。
。11)研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略,負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作,組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃;參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調,做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。
。12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施;協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。
。13)研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議,編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃,協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。
。14)負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃,組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作,協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。
。15)貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策,編制和執行全縣價(jià)格調整計劃,制定權限內的'政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格,管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格;承擔行政事業(yè)性收費管理工作;價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。
。16)指導和協(xié)調全縣招投標工作,會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén),根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策,擬訂招投標管理的實(shí)施辦法;核準項目招標方式、招標組織形式;對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查,查處招投標活動(dòng)中的違法行為。
。17)負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃,轉報、安排全縣以工代賑資金項目,會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金,監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
。18)承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
。19)負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。
。20)組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
。21)承辦縣政府交辦的其他事項。
。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元,占100%;無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元,其中:基本支出793.18萬(wàn)元,占78.59%;項目支出216.04萬(wàn)元,占21.41%;無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。
三、部門(mén)財政支出管理情況
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理,保障資金安全高效運行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》,并嚴格執行財務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān),確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》,制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn),完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》,切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
。ǘ┛(jì)效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算,提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算,按照人員經(jīng)費逐人核定編制,公用經(jīng)費按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費,嚴格編制“三公經(jīng)費”預算,壓縮公業(yè)務(wù)費,科學(xué)編制項目支出,編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標,按時(shí)完成預算編制報送工作。
2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況
績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》,實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面,單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù),直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面,根據縣財政局要求,我局成立自評工作小組,組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。
。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定,我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規,嚴格執行單位政府采購管理制度,對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購,嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式,加強政府采購內部監督管理,嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》,建立機關(guān)財務(wù)管理制度,規范賬務(wù)處理,會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理,嚴控三公經(jīng)費支出,嚴格報賬審核,嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第35號)《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第36號),加強資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統,分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片,實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則,及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn),確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求,及時(shí)在預決算批復后20日內,在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi),公開(kāi)內容真實(shí)、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規,嚴格財經(jīng)紀律,依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督,按時(shí)上報各類(lèi)資料。
。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定,嚴格執行財務(wù)管理制度,根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金,做到厲行節約、精打細算,把有效的資金用到刀刃上,讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價(jià)結論及建議
。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看,我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效,無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出,嚴守法律、紀律底線(xiàn),嚴守各項財經(jīng)紀律,嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度,切實(shí)做到資金安全高效運行。
。ǘ┐嬖趩(wèn)題。
一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化;
二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢,未達到資金預期目標;
三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
。ㄈ└倪M(jìn)建議。
一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓,不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;
二是加強預算編制的前期調查研究,進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;
三是加強預算執行管理,根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 7
根據《昆明市預算績(jì)效管理暫行辦法》《昆明市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級預算支出績(jì)效自評工作方案的通知》等文件要求,現將20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出績(jì)效評價(jià)有關(guān)情況報告如下。
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
1.部門(mén)機構及人員情況
中共昆明市委宣傳部是中共昆明市委員會(huì )的工作部門(mén),截止20xx年末,人員編制為78人,實(shí)際在職人員69人。市委宣傳部?jì)仍O18個(gè)處室。
2.部門(mén)主要職能
。1)負責指導和組織全市理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳工作,對市社科院、市社科聯(lián)的工作實(shí)施政治方向、方針、政策的指導和協(xié)調。
。2)負責把握和引導全市的新聞輿論,指導、協(xié)調市屬各新聞單位的工作,并實(shí)施宣傳方針、政策的指導和監督。對市文化廣播電視體育局、昆明日報、昆明人民廣播電視臺和市新聞工作者協(xié)會(huì )的工作實(shí)施政治方向、方針、政策的指導和協(xié)調。
。3)負責指導全市精神產(chǎn)品生產(chǎn)、群眾文化活動(dòng)和文化市場(chǎng)管理工作。聯(lián)系市文化廣播電視體育局,對市文化廣播電視體育局、市文聯(lián)的工作實(shí)施政治方向、方針、政策的指導和協(xié)調。管理市文產(chǎn)辦。
。4)負責指導全市思想政治工作;參與組織實(shí)施全市干部、黨員教育和國防教育以及職工群眾宣傳教育工作。
。5)負責指導、協(xié)調全市群眾性精神文明建設活動(dòng),管理市文明辦。
。6)負責指導、協(xié)調全市對外宣傳工作以及互聯(lián)網(wǎng)宣傳工作,管理市委外宣辦(市政府新聞辦)和市網(wǎng)信辦。
。7)配合市委組織部做好宣傳思想文化部門(mén)領(lǐng)導班子建設工作;指導和協(xié)調市屬宣傳思想文化單位改革工作;負責宣傳思想文化戰線(xiàn)干部隊伍建設;對各縣(區)委宣傳部部長(cháng)的任免提出意見(jiàn);負責新聞專(zhuān)業(yè)人員的職稱(chēng)評審工作。
。8)承擔市委和上級部門(mén)交辦的其他工作。
3.20xx年主要任務(wù)
在市委的堅強領(lǐng)導和各有關(guān)方面的大力支持下,認真貫徹中央和省委、市委各項決策部署,圍繞中心、服務(wù)大局,真抓實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng )新,著(zhù)力打好主動(dòng)仗,唱響主旋律,傳播好聲音,激發(fā)正能量,在服務(wù)大局中發(fā)揮作用,在改革創(chuàng )新中增強活力,在全面推進(jìn)中凝聚力量,為奮力開(kāi)創(chuàng )區域性國際中心城市建設新局面提供堅強思想保證和強大精神力量。
。ǘ┎块T(mén)整體支出規模、使用和結余
1、部門(mén)整體支出規模
根據《昆明市財政局關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》(昆財行〔20xx〕6號)規定,市委宣傳部20xx年初預算資金為3831.92萬(wàn)元,其中:基本支出1703.92萬(wàn)元,項目支出2128萬(wàn)元。
2、使用方向和主要內容、涉及范圍
基本支出主要用于市委宣傳部在編人員的工資及獎金,對個(gè)人和家庭補助,在編人員的社會(huì )保障繳費,機關(guān)辦公設備設施的日常維護和人員的辦公費,比如水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、郵電費、交通費等。
二、部門(mén)整體支出使用情況
。ㄒ唬┗局С
主要用于市委宣傳部20xx年度人員工資福利、住房保障、社會(huì )保障以及辦公用品的購買(mǎi)、公務(wù)用車(chē)的運行費、接待費等公用經(jīng)費支出,包括工資福利支出(人員支出)、商品及服務(wù)支出(公用支出)和對個(gè)人及家庭補助支出三項內容。
。ǘ╉椖恐С
市委宣傳部20xx年初預算下達完成23個(gè)項目,預算資金為2128萬(wàn)元。
。ㄈ┎块T(mén)預算管理制度建設情況
中共昆明市委宣傳部按照《會(huì )計法》等國家相關(guān)法律法規及《行政單位財務(wù)規則》等相關(guān)規定,結合自身實(shí)際,制定了《中共昆明市委宣傳部公務(wù)用車(chē)使用管理辦法》《中共昆明市委宣傳部會(huì )議制度》《中共昆明市委宣傳部公務(wù)接待工作規定》《中共昆明市委宣傳部因公出差管理規定》等規章制度,嚴格按照財經(jīng)紀律規范和使用財政資金,做到財政資金的使用均有完整的審批程序。
三、績(jì)效自評工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效自評目的
黨委部門(mén)加強預算績(jì)效自評,有利于提高管理效率,增強執行力和公信力,并可以促進(jìn)公共資源的科學(xué)合理配置。
按照績(jì)效工作要求,結合實(shí)際,中共昆明市委宣傳部制定了年度工作計劃及績(jì)效目標,明確績(jì)效評價(jià)工作重點(diǎn),明確項目負責人的工作任務(wù)和職責,推進(jìn)各項工作有序開(kāi)展。
。ǘ┳栽u指標體系
在市委、市政府的大力推動(dòng)下,中共昆明市委宣傳部加強預算績(jì)效管理制度建設,認真編制預算支出績(jì)效目標,積極開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。但是預算績(jì)效管理是一項系統工作,尤其涉及到自評指標的.設計和選用,此工作不僅關(guān)系到預算績(jì)效目標編制、績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)質(zhì)量、而且關(guān)系到預算績(jì)效管理的成本和效率。
為了提高預算績(jì)效管理的質(zhì)量和效率,市委宣傳部績(jì)效領(lǐng)導小組通過(guò)梳理項目功能、資金性質(zhì)、預期投入、支出的范圍、實(shí)施內容、工作任務(wù)、受益對象來(lái)明確項目支出的功能特性;項目實(shí)施單位通過(guò)對項目的功能特性的細化來(lái)預計項目在實(shí)施過(guò)程中所要達到的總體產(chǎn)出和效果,最終確定該項目所要實(shí)現的總體績(jì)效目標,并以相關(guān)指標進(jìn)行表述,進(jìn)而提煉績(jì)效指標。
。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
1.前期準備
市委宣傳部績(jì)效領(lǐng)導小組對績(jì)效工作高度重視,召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)題研究,對年度的項目分批、分重點(diǎn)的進(jìn)行部署,各項目實(shí)施單位嚴格進(jìn)行分析,包括對項目的經(jīng)濟性分析、效率性分析等分析。
在評價(jià)過(guò)程中績(jì)效領(lǐng)導小組嚴格遵循基本程序:
。1)確定績(jì)效評價(jià)對象;
。2)下達績(jì)效評價(jià)通知;
。3)成立績(jì)效評價(jià)工作小組;
。4)制訂并下發(fā)績(jì)效評價(jià)工作方案、評價(jià)指標和信息調查表;
。5)項目實(shí)施單位按規定填寫(xiě)相關(guān)表格,撰寫(xiě)執行情況報告。
2.組織實(shí)施
。1)組織抽查和分析,形成評價(jià)結論;
。2)撰寫(xiě)并向績(jì)效領(lǐng)導小組提交評價(jià)報告。
四、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析
。1)成本控制情況
20xx年中共昆明市委宣傳部整體支出按照《關(guān)于批復20xx年部門(mén)預算的通知》和《中共昆明市委宣傳部財務(wù)管理制度》的規定,對于基本支出中的工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付;對于商品和服務(wù)支出按照下達的預算執行,實(shí)現“統分結合、統一管理”的管理體制,經(jīng)費支出做到精打細算、勤儉節約、注重績(jì)效。
。2)成本節約情況
20xx年度各項目在支出時(shí),本著(zhù)節約意識,確保財政資金使用最大化,發(fā)揮最優(yōu)績(jì)效。
。ǘ┬市苑治
1.實(shí)施進(jìn)度
20xx年,中共昆明市委宣傳部圍繞中心、服務(wù)大局,按照年初既定的各項目標任務(wù),理論武裝、文明創(chuàng )建、意識形態(tài)、輿論引導、文化建設、隊伍建設等按序時(shí)進(jìn)度要求扎實(shí)推進(jìn),取得積極成效,為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展營(yíng)造了良好氛圍。同時(shí),預算執行進(jìn)度嚴格按照要求執行,到20xx年11月30日已全部完成。
2.完成質(zhì)量
中共昆明市委宣傳部在20xx年工作中按質(zhì)按量完成了各項工作,未發(fā)現任何重大的工作失誤。
。ㄈ┞穆毿б
1.注重提高思想凝聚力。把黨的十九大精神作為首要政治任務(wù),著(zhù)力用黨的創(chuàng )新理論凝心聚魂。
2.注重提高輿論引導力,為全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展營(yíng)造良好輿論氛圍。堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主,整合系統內外、內宣外宣、網(wǎng)上網(wǎng)下、市內市外媒體資源,精心組織開(kāi)展主題宣傳、形勢宣傳、成就宣傳、典型宣傳、社會(huì )宣傳,匯聚團結奮進(jìn)正能量提振精氣神。
3.注重提高價(jià)值引領(lǐng)力,深入推進(jìn)全國文明城市創(chuàng )建。以培育和踐行社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)為根本,堅持“兩手抓、兩手都要硬”,把精神文明建設貫穿經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全過(guò)程、滲透社會(huì )生產(chǎn)生活各方面。固化宣傳陣地,健全刊播機制,體現昆明風(fēng)格的“講文明樹(shù)新風(fēng)”公益廣告實(shí)現“全覆蓋”,中國特色社會(huì )主義和中國夢(mèng)更加深入人心。
4.注重提高服務(wù)保障力,建設文化小康增強群眾文化獲得感。深化公共文化服務(wù)體系建設,深化“基層公共文化服務(wù)包”建設,深入推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標準化均等化,努力創(chuàng )建國家公共文化服務(wù)體系示范區。
5.注重提高文化創(chuàng )新力,文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。深入實(shí)施文化引領(lǐng)發(fā)展戰略,深入推進(jìn)文化建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“510工程”。
6.注重提高品牌影響力,媒體融合發(fā)展取得積極成效。把黨管媒體的原則貫徹到新媒體領(lǐng)域,突出抓好“兩微一端”等新媒體宣傳陣地,積極構建“微宣傳”工作體系。
7.注重提高工作執行力,進(jìn)一步加強黨的建設和干部隊伍建設。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化制度化,落實(shí)機關(guān)黨支部規范化建設,進(jìn)一步加強宣傳思想文化戰線(xiàn)黨的建設和隊伍建設。
五、存在的問(wèn)題
黨委部門(mén)要在預算績(jì)效管理取得扎實(shí)長(cháng)遠的成效,首先要解決績(jì)效目標評估問(wèn)題,也就是如何定義“績(jì)效”,定義后的“績(jì)效”是否符合黨委預算單位的要求,是否有利于社會(huì )發(fā)展,這一系列的指標設定都非常重要。
中共昆明市委宣傳部系黨委部門(mén),黨委部門(mén)的工作涉及面廣,一些績(jì)效指標之間缺乏有機地整合,這就容易致使績(jì)效指標缺乏系統性和有機性,難以全面反映黨委部門(mén)的管理工作業(yè)績(jì)。
六、績(jì)效自評結果應用
中共昆明市委宣傳部制定多項措施來(lái)加強預算績(jì)效管理,強化績(jì)效評價(jià)結果管理和應用。
建立績(jì)效評價(jià)結果管理與預算資金安排相結合的激勵和約束機制,按照整改為主的原則,對績(jì)效評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題主動(dòng)進(jìn)行整改,根據整改結果建立項目的調整與退出機制,做到政策有進(jìn)有退;對整改不到位或不按要求整改的,將緩撥或停撥項目經(jīng)費。
硬化預算約束機制,強化各責任處室的支出主體責任,加強預算執行動(dòng)態(tài)監控和跟蹤問(wèn)效,確保項目資金的均衡性、有效性、安全性。
七、主要經(jīng)驗及做法
近年來(lái),在市委、市政府的大力推動(dòng)下,中共昆明市委宣傳部轉變管理理念,加強預算績(jì)效管理制度建設,認真編制預算支出績(jì)效目標,積極開(kāi)展績(jì)效評價(jià),預算績(jì)效管理取得一定成效。
中共昆明市委宣傳部按照績(jì)效公開(kāi)的有關(guān)部署要求,積極推進(jìn)預算績(jì)效信息公開(kāi)工作,充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò )等現代傳媒手段,多途徑、多渠道的宣傳績(jì)效文化,利用網(wǎng)絡(luò )定期進(jìn)行預算績(jì)效管理信息公開(kāi),不斷提高管理效率,增強執行力和公信力。
八、其他需說(shuō)明的情況
中共昆明市委宣傳部將加強日常監督,強化績(jì)效管理考核結果的運用,確保財政資金使用最大化,發(fā)揮最優(yōu)績(jì)效。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 8
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)主要職責職能,組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責:
。1)執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規;
。2)執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算,管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預備役工作等;
。3)負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展,城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作;
。4)認真執行村鎮建設和管理規劃,負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作,依法進(jìn)行管理和監督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作;
。5)保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
。6)完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構:根據職責,新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。
3、人員基本情況:新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。
4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元,其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
。ǘ┊斈瓴块T(mén)(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續加大特色鎮建設力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。
2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。
5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現共同富裕。
。ㄈ┊斈瓴块T(mén)(單位)年度整體支出績(jì)效目標。
1、落實(shí)好上級各項方針政策;
2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出
3、加快推進(jìn)小城鎮建設,改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。
。ㄋ模┎块T(mén)(單位)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面,強化項目績(jì)效目標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任,采取有效措施,抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況,擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度,為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。
。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)(單位)預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項目支出911.94萬(wàn)元?傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年,我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn),累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮受理信訪(fǎng)案件31件;黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過(guò)鎮村干部摸排處理,減少了轄區內的.矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn),提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識,建設生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受?chē)艺,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策,做到公開(kāi)透明。
。ㄈ┥鐣(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響(如有)
各項工作得到群眾高度認可。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整,若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中:
1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:
。1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
。3)對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助)。
2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉社區支出75.86萬(wàn)元;農林水支出492.69萬(wàn)元;交通運輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái),我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付,達到預期效果。
。ǘ┛(jì)效運行監控結論。
績(jì)效運行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預算績(jì)效管理理念有待提高
。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預算,嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化,實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制,規范專(zhuān)項資金管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設職能。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 9
根據《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好20xx年績(jì)效管理工作方案>的通知》(潭財績(jì)[20xx]1號)文件的精神,現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、單位基本職能
1、貫徹執行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施,起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規、規章。會(huì )同有關(guān)部門(mén)按照規定職責分工承擔編制并監督實(shí)施區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃的相關(guān)工作。
2、負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理,指導協(xié)調對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作,牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛:統籌協(xié)調區域、流域生態(tài)環(huán)境工作。
3、負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制制度并監督實(shí)施,組織實(shí)施和監督排污許可證制度,落實(shí)省下達的污染物總量控制目標,監督檢查各縣市區(園區)污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4、負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn),配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5、負責環(huán)境污染防治的監督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并監督及組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織、指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作,按照國家、省統一部署,做好區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。
6、指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃,監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。對各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度的執行情況進(jìn)行監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護,荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護,監督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調生物多樣性保護工作,參與生態(tài)保護補償工作。
7、負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規劃、標準,負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作,參與核事故應急處理,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術(shù)應用,電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。
8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。按規定審查或審批開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9、負責生態(tài)環(huán)境執法監測工作。按規定承擔其他生態(tài)環(huán)境監測相關(guān)工作。
10、負責應對氣候變化工作。組織實(shí)施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策,組織協(xié)調履行國家應對氣候變化市內相關(guān)義務(wù)。
11、協(xié)調及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作,統籌、協(xié)調與督促問(wèn)題整改。根據市委、市政府授權,對縣市區黨委政府、園區黨工委管委會(huì )和有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責、一崗雙責”不到位,落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的,提請問(wèn)責。
12、統一負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查,查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負責生態(tài)環(huán)境綜合執法隊伍建設和管理工作。
13、組織、指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要,推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作,參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。
14、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對外合作交流,研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議,組織協(xié)調有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內的履約工作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉變。市生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責,切實(shí)履行監管責任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計劃,大幅減少進(jìn)口固廢種類(lèi)和數量直至全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn),堅決打好污染防治攻堅戰,保障全市生態(tài)安全。
二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況
20xx年我局根據內部控制管理制度、預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度?茖W(xué)編制部門(mén)預算及項目預算,本著(zhù)厲行節約的原則,加強資金監管力度,嚴格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修(護)等費用的管理,所有專(zhuān)項資金做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項專(zhuān)用,有效的提高了資金使用效率。
1、年度收支預算情況:20xx年度我局系統總收入13167.8萬(wàn)元,其中:財政收入12646.88萬(wàn)元、其他收入520.92萬(wàn)元。20xx年度我局系統總支出16919.07萬(wàn)元,其中:基本支出3263.72萬(wàn)元、項目支出13655.35萬(wàn)元。生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬(wàn)元,總支出16881.94萬(wàn)元,其中:基本支出3236.60萬(wàn)元、項目支出13645.35萬(wàn)元。
2、年度“三公”經(jīng)費決算情況:20xx年財政預算下達我局系統公務(wù)接待經(jīng)費指標控制數63萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費36萬(wàn)元。20xx年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費開(kāi)支33.08萬(wàn)元,其中:用于公務(wù)接待11.40萬(wàn)元,運行維護費21.68萬(wàn)元。20xx年我局嚴格按要求控制相關(guān)支出,在用餐標準、用餐場(chǎng)所、陪餐人數等加強管理,另外在因公外出用車(chē)方面進(jìn)行合理安排。
3、年度機關(guān)運行經(jīng)費情況支出:813.64萬(wàn)元,主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項和日常公用開(kāi)支。
三、績(jì)效目標完成情況
在全局上下的共同努力下,涉及我局的'績(jì)考目標基本完成。
做好環(huán)境科研工作:截止12月22日,湘潭城市空氣優(yōu)良天數已達312天,空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良率87.9%(考核目標:80%);重污染天數為0(考核目標:低于5天);環(huán)境空氣綜合指數3.73(考核目標:不高于4.63);PM2.5濃度37ug/m(考核目標:低于44ug/m)。
環(huán)境質(zhì)量得到顯著(zhù)提升。大氣環(huán)境質(zhì)量:截至日前,空氣質(zhì)量綜合指數3.73,改善幅度全省第5;臭氧濃度138微克/立方米,改善幅度全省第3;優(yōu)良天數達312天,優(yōu)良率87.9%,改善幅度全省并列第2;PM2.5濃度37微克/立方米,改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量:全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價(jià)為優(yōu),10個(gè)考核斷面水質(zhì)全部達標,“一江兩水一庫”水質(zhì)連續兩年達Ⅱ類(lèi)。土壤環(huán)境質(zhì)量:17個(gè)土壤污染防治中央資金項目均已完成,完成率全省前列,有望爭取省政府真抓實(shí)干督查激勵。
完成環(huán)境信息公開(kāi)工作:制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)實(shí)施辦法》,明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開(kāi)工作的組織機構,市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位;修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)審查表》,組織開(kāi)展對擬公開(kāi)政府信息的審查;更新了政府信息公開(kāi)指南。
20xx年,市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條,并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內動(dòng)態(tài)330條,圖片新聞45條,通知公告60條,行政執法4條,行政處罰10條,財政信息7條,環(huán)保督察專(zhuān)欄140條。
加強環(huán)境保護宣傳擴大公眾參與,組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng):20xx年,我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )和碧桂園(湘潭)地產(chǎn)集團、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國,我是行動(dòng)者”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng);顒(dòng)前一個(gè)月,湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )與湘潭微生活聯(lián)合在全市開(kāi)展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽,在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類(lèi)抖音短視頻,共收到抖音短視頻近百件,最后評選出一等獎2個(gè),二等獎5名,三等獎10名,優(yōu)秀獎20名。6月5日當天,在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮,并啟動(dòng)堅決打贏(yíng)污染防治攻堅戰“美麗中國,我是行動(dòng)者”志愿者服務(wù)行動(dòng)。
6月3日,湘潭市雨湖區“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區《公民生態(tài)環(huán)境行為規范》宣傳活動(dòng)在白石社區拉開(kāi)帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區宣傳等多種形式。
6月5日,為了讓孩子們度過(guò)充實(shí)而有意義的一天,湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開(kāi)展了世界環(huán)境日活動(dòng)。
6月6日,湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動(dòng)在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長(cháng)胡明偉參加活動(dòng),成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。
6月5日,由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長(cháng)辦牽頭多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“美麗中國,我是行動(dòng)者,生態(tài)韶山,我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)。韶山市副市長(cháng)何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )理事長(cháng)龐爭科出席;顒(dòng)中,韶山市河長(cháng)辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長(cháng)”和7位“生態(tài)環(huán)保監督員”頒發(fā)工作證,并為韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )民間河長(cháng)辦公室授牌。
湘潭天易示范區以“美麗中國,我是行動(dòng)者”為主題,制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開(kāi)區“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動(dòng)方案》,通過(guò)微信、天易微服務(wù)平臺等方式,向全社會(huì )廣泛征集反映園區在推進(jìn)環(huán)境保護和生態(tài)建設中取得的成績(jì),反映園區生態(tài)文明建設中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養發(fā)生的變化,反映園區天藍水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過(guò)初選、專(zhuān)家評審等程序,選出獲獎作品29張,其中特等獎作品1張,一等獎作品3張,二等獎作品5張,三等獎作品10張,優(yōu)秀獎作品10張。
完成20xx年污染源監督性監測工作:
。1)認真清理監測工作任務(wù),制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監測責任清單》,對監測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解,壓實(shí)工作責任。各項監測任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。
。2)起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監測方案》和《20xx年湘潭市污染源監測方案》,同時(shí),針對今年監測任務(wù)量大增,縣級站監測能力和隊伍能力不足的情況下,為完成好改革過(guò)渡期間的各項監測工作任務(wù),進(jìn)一步明確內部職責,細化工作執行分工,我局于前期會(huì )同湘潭監測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調研,組織局內部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了充分討論,最后,經(jīng)黨組會(huì )充分研究討論,出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監測計劃》。計劃中對地方事權的21項工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解和分工,切實(shí)保障下一步各項監測任務(wù)的順利開(kāi)展。
。3)認真開(kāi)展污染源監測工作。我市范圍內的共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位,按照執法“雙隨機”和“測管協(xié)同”的原則,結合我市監測能力實(shí)際情況,我局委托監測中心將無(wú)監測能力的兩區一市(岳塘區、雨湖區、韶山市)范圍內的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監測工作委托監測中心完成,湘潭縣和湘鄉市兩個(gè)縣級監測站分別對各自轄區內的重點(diǎn)排污單位開(kāi)展污染源執法監測。同步在污染源監測平臺上報了監測數據。
完成20xx年總量減排任務(wù):近幾年,我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降,但大氣污染現象仍沒(méi)有得到根本性遏制,PM2.5為主要污染物,環(huán)境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達標規劃(20xx年-2027年)》、《湘潭市20xx年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數據管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應急減排清單更新工作,為制定全面的大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據。
按省環(huán)保廳要求開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項行動(dòng):
。1)城區石材加工行業(yè)整治穩步推進(jìn)。為進(jìn)一步規范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),嚴厲打擊沿路違規加工石材行為,有效減少石材加工擾民行為,我支隊已通過(guò)環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區石材加工行業(yè)清理整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》,目前各單位已上報排查情況,共計排查摸底企業(yè)100余家,現正穩步推進(jìn)整改工作。
。2)排污許可證專(zhuān)項執法檢查全面鋪開(kāi)。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求,我支隊主要牽頭組織開(kāi)展全市排污單位的證后監管,開(kāi)展無(wú)證排污和不按證排污的監督執法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展排污許可證專(zhuān)項執法檢查的通知》,要求各級執法部門(mén)按照相關(guān)要求和檢查比例開(kāi)展抽查工作。根據工作進(jìn)展情況,我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專(zhuān)項執法檢查工作開(kāi)展情況的通報》,要求各執法部門(mén)督促企業(yè)落實(shí)主體責任,按照相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)報送專(zhuān)項執法檢查情況總結等材料。
。3)長(cháng)江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》的文件要求完成了以下工作:
一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機構相關(guān)專(zhuān)家13人,對我市開(kāi)展入河排污口三級排查工作;
二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同;目前第三方公司正在積極完善數據收集、開(kāi)展溯源試點(diǎn)研究,并于5月份正式啟動(dòng)溯源,現已完成排查已登記排污口212個(gè),累計新增排污口68個(gè),溯源流域106.91km。形成人工現場(chǎng)勘查點(diǎn)2000個(gè),無(wú)人機飛機軌跡線(xiàn)1423線(xiàn),無(wú)人機高清更新正射影像17.28km,獲取各類(lèi)現場(chǎng)照片3100余張。
建立健全環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )體系:扎實(shí)開(kāi)展自行監測專(zhuān)項檢查。按照我局《監測計劃》安排,該項工作由支隊和各分局按照“誰(shuí)監管、誰(shuí)檢查”的原則結合日常執法工作開(kāi)展,年初根據實(shí)際情況制定“雙隨機、一公開(kāi)”工作方案,定期更新“兩庫一清單”,通過(guò)書(shū)面檢查和現場(chǎng)檢查結合的方式,重點(diǎn)對被抽查單位防治污染設施運行情況,污染物排放情況,以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監測等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。
認真落實(shí)各項保障,確保監測工作穩步推進(jìn)。認真落實(shí)水質(zhì)自動(dòng)站和空氣質(zhì)量自動(dòng)站的點(diǎn)位長(cháng)制,分別制作了警示牌,明確了點(diǎn)位長(cháng),10個(gè)空氣自動(dòng)站(7個(gè)國控,3個(gè)省控)和5個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監測站警示牌及5個(gè)國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位;I措70余萬(wàn)對7個(gè)空氣自動(dòng)站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新,這兩套設備正在試運行,試運行結束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬(wàn)為兩個(gè)縣級站配套監測設備20余臺(套),已完成招投標,正在進(jìn)行采購。同時(shí),我們積極爭取資金,按國家生態(tài)環(huán)境部的要求,完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監測網(wǎng)城市站儀器設備更新工作,已完成招投標,正在設備進(jìn)場(chǎng)調試安裝。與規財、大氣等部門(mén)緊密配合,加快推進(jìn)組分站的建設,按要求完成招標,確定了建設單位,正在設備進(jìn)場(chǎng)安裝調試,爭取早日完成建設任務(wù)。
做好環(huán)境信訪(fǎng)投訴處理工作:投訴信訪(fǎng)處理到位。20xx年,我局各類(lèi)信訪(fǎng)受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起,根據投訴主要來(lái)源分,12369網(wǎng)絡(luò )平臺460起,12345市長(cháng)熱線(xiàn)1619起,省信訪(fǎng)系統18起,來(lái)信來(lái)訪(fǎng)87起,110來(lái)電336起,其他84起。根據投訴舉報環(huán)境問(wèn)題的類(lèi)型,今年環(huán)境投訴反映水污染222起,大氣854起,噪音1718起,固廢67起,輻射4起,其他44起。從類(lèi)型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪(fǎng)件均按照時(shí)間節點(diǎn)要求辦結或者轉辦,要求各縣市區、園區環(huán)保局對群眾舉報及信訪(fǎng)件及時(shí)的交辦、轉辦并予以答復,確保群眾滿(mǎn)意。
省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)件辦理高效及時(shí)。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)組相關(guān)工作,及時(shí)完成16批共計373件信訪(fǎng)件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執法人員加班加點(diǎn),克服車(chē)輛、人員等短板,及時(shí)辦理58件信訪(fǎng)交辦件,立案處罰13起,罰款76.09萬(wàn)元,后續整改情況將持續更新。
構建嚴密的環(huán)境安全防控體制,做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作:安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查重點(diǎn)突出。結合企業(yè)復產(chǎn)復工,我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執法部門(mén)開(kāi)展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動(dòng),重點(diǎn)排查整治危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節的安全風(fēng)險隱患,有效防范化解了各類(lèi)安全風(fēng)險。
做好有獎舉報處置工作:嚴格執行《關(guān)于進(jìn)一步加強 12369 環(huán)保舉報投訴工作的通知》(湘環(huán)函[20xx]74 號)要求,著(zhù)力提升提高舉報工作規范化管理水平,落實(shí)環(huán)境輿情監管責任,提高舉報件辦結效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問(wèn)題和處理結果向社會(huì )公開(kāi),充分發(fā)揮媒體和公眾監督作用。確保順利通過(guò)生態(tài)環(huán)境廳對 12369 環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。
加強水污染綜合防治工作:全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩定,縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。全市參與國省考核的10個(gè)地表水監測斷面(2個(gè)“水十條”國家考核斷面、8個(gè)省級考核斷面)1-11月份水質(zhì)累計均值均達到考核目標,其中Ⅱ類(lèi)水質(zhì)占比90%、Ⅲ類(lèi)水質(zhì)占比10%。組織開(kāi)展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估,依據《集中式飲用水水源地規范化環(huán)境保護技術(shù)要求》(HJ773-2023),推進(jìn)集中式飲用水源規范化建設;組織實(shí)施鄉鎮級及以下水源基礎信息調查。按省生態(tài)環(huán)境廳時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農村集中式飲用水水源保護區劃定。根據國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應急水源建設的相關(guān)要求,推動(dòng)將雨湖區躍進(jìn)水庫設立為我市應急水源地,并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護區劃分方案》,目前已報請市人民政府提請省人民政府批準。
四、存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施
存在的問(wèn)題:垂改工作過(guò)渡期,與縣、市、區財政上劃基數未最終確定。
改進(jìn)措施:委托第三方機構對各縣、市、區生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進(jìn)行審計,確定上劃基數,保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 10
根據武財績(jì)(20xx)3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求,現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位,是我市唯一的以灌溉為主,兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[2008]11號文件精神,我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站,下屬四個(gè)水利管理站(鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站)及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算,20xx年現有編制人員126人,年初預算在職人數129人,其中公益性人員62人,準公益性人員(差額)67人,離退休人員53人,遺屬人員32人,合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人,退休人員58人。
2、單位主要工作職責
。1)貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規;負責水庫防汛抗旱日常工作;負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
。2)貫徹執行國家(。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準,編制并執行水庫調度方案;熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程,做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作;負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
。3)負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作,確保水庫安全支行。
。4)定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養,做好機電設備的維護,嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
。5)嚴格執行防汛調度指令,并做好記錄復核工作,執行完畢后立即報告執行情況。
。6)汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通,加強觀(guān)測;協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案,及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
。7)汛期緊急時(shí),協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作;并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
。8)協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作;負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況,建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制,依法依規、合理地使用公共財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作,成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng),其他所領(lǐng)導為副組長(cháng),股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組,明確各職能股室的評價(jià)責任,進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習,不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度,并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度,對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行,特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理,嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序,“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況:20xx年一般公共財政預算支出7239457元(不含退休人員),其中:財政撥款7239457元。抵減其他收入后,全年預算總支出7239457元,收支平衡。
2、預算支出情況分析:20xx年一般公共財政支出7239457元,系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中:工資福利支出6509579元,對個(gè)人和家庭的補助支出135960元,一般商品和服務(wù)支出593918元,因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放,單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算:20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元,“三公”經(jīng)費預算64000元,其中公務(wù)接待費25000元,公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元,20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元,當年100%到位,一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元,其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元(含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元),事業(yè)收入247.5萬(wàn)元,其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元,一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元,其中工資福利支出546.46萬(wàn)元,商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元,其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元,公務(wù)接待費24303元,20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元,沒(méi)有超過(guò)預算,“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作,緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求,積極履行職責職能,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理情況得到提升,成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析,部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
。ㄒ唬┙(jīng)濟效益評價(jià)
1、 本年預算配置控制較好,純公益性人員控制在預算編制以?xún),編制內在職人員控制率為49.21%,小于100%!叭苯(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內,與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面,一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內,本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整!叭苯(jīng)費財政策性支出總體控制較好,公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%,公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%,“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為-28.19%,小于零。
3、預算管理方面,各項管理制度執行總體較為有效,需進(jìn)一步強化,資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面,建立了固定資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執行較好。并對單位所有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉,體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的,我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規,嚴守財政紀律,在資金使用和管理上,嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了職工工資,績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放,沒(méi)有出現拖欠職工工資,離退休費用及生活費等現象;二是保障了單位的正常運轉,各項工作開(kāi)展順利,灌區各項指標得到了增長(cháng);三是財政供養人員控制較好;四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象,無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元,完成土方3650立方米,漿塊1150立方米,砼370立方米,干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處,長(cháng)85米,完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元,右干渠修復垮方10處,長(cháng)55米,完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè),三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序,已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接,改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中,制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度,財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》,做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管,并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對,杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦,最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮?(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查,實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化,使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符,有效地提高了固定資產(chǎn)利用率,發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神,完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套,建設掃尾,完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設,投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接,正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定,經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩,同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
。ㄈ┥鐣(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下,認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神,勤奮工作,提高辦事效率,辦事程序公開(kāi),預算信息公開(kāi),辦事時(shí)間縮短,社會(huì )和諧穩定,灌區人民安居樂(lè )業(yè),群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的'主要問(wèn)題
1、水利體制改革后,準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費,標準仍然過(guò)低,上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2、灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng),年久失修運行日益老化,水利維修財政投入較小,導致渠系水利用系數不到45%,灌溉水量流失較大,灌溉面積日益縮小。
3、超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元,其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多,準公益性人員67人屬差額人員,遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔,實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元,同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元,超出了預算安排。
4、資金使用審核列報支付中,未按功能科目一一對應,部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用,從財政性預算內資金列支,從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要,擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準,并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算,解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作,認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制,優(yōu)先保證固定性的,相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性,嚴謹性和可控性,切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設,確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 11
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》要求,進(jìn)一步規范財政資金管理,強化部門(mén)責任意識,切實(shí)提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛生專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作。評價(jià)采用定量分析、定性分析和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法,制定了評價(jià)實(shí)施方案,從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務(wù)會(huì )計信息、項目組織管理、項目績(jì)效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價(jià),F將績(jì)效評價(jià)情況及評價(jià)結果報告如下:
一、專(zhuān)項基本情況
本次績(jì)效評價(jià)重大公共衛生服務(wù)項目、20xx年上級安排專(zhuān)項經(jīng)費共90.74萬(wàn)元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬(wàn)元、重點(diǎn)地方病經(jīng)費6萬(wàn)元、艾滋病經(jīng)費18.98萬(wàn)元、免疫規劃擴免9萬(wàn)元、結核病經(jīng)費21.8萬(wàn)元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬(wàn)元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬(wàn)元)。上級經(jīng)費支出實(shí)行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
20xx年2月1日,我中心收到通知后中心領(lǐng)導相當重視,把各項工作安排到位,以中心主任蘭世燈為組長(cháng),舒象偉為副組長(cháng),以財務(wù)室為主成立了績(jì)效評價(jià)工作小組,展開(kāi)了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金項目資金的使用管理情況認真進(jìn)行了一次績(jì)效評估。評價(jià)工作相關(guān)到每一項資金的到賬時(shí)間和資金的使用情況。評價(jià)工作小組采。赫匍_(kāi)了每一項工作,座談會(huì )、聽(tīng)取匯報、核查專(zhuān)項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況,了解資金使用效果及存在的問(wèn)題。
(一)評價(jià)資料準備充分
我中心積極準備各項專(zhuān)項資金績(jì)效材料,各個(gè)項目工作人員互相協(xié)調。
(二)績(jì)效評價(jià)意識提升
各專(zhuān)項資金主管和使用單位均提高了績(jì)效評價(jià)意識,對于專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)常態(tài)化開(kāi)展從理解、接收到積極配合,有效地促進(jìn)了績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結果
20xx年省衛健委公共衛生項目專(zhuān)項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行,精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強,完成了省廳下達食品安全風(fēng)險檢測任務(wù),讓老百姓得到了實(shí)惠,取得了良好的社會(huì )效益,受到廣大人民群眾的好評。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
1、網(wǎng)絡(luò )直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況:本年度,全縣共報告法定甲、乙、丙類(lèi)傳染病18種共2340例,死亡10例,報告病例數較去年同期下降了13.02%,發(fā)病率864.28/10萬(wàn),艾滋病死亡率為10例,發(fā)病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)梅毒(286例)手足口病(282例)感染性腹瀉(227例)肺結核(201例)。
(2)疫苗針對傳染病處置管理:全縣報告感染性服泄25例,已開(kāi)展流行病學(xué)調查和處置,未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。
(3)突發(fā)公共衛生事件應急處置:報告突發(fā)公共衛生事件0例。
(4)重點(diǎn)傳染病監測:20xx年全縣報告手足口病282例,均已開(kāi)展流行病學(xué)調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開(kāi)展情況。
(1)加強AFP病例監測管理,繼續保持無(wú)脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監測方案》,進(jìn)一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在A(yíng)FP病例監測中的職責,加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時(shí)性,減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)加強疫苗接種,消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時(shí),進(jìn)一步加強了流動(dòng)兒童和計劃外生育兒童的管理,加強對流動(dòng)人口聚居地進(jìn)行流動(dòng)人口兒童的調查摸底登記,及時(shí)建卡、建證,消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人,實(shí)種人數為10506人,接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人,實(shí)種人數為3367人,接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人,實(shí)種人數為14027人,接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人,實(shí)種為14571人,接種率為100%;白破二聯(lián)苗應種人數為3536人,實(shí)種為3536人,接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應種人數為3685人,實(shí)種為3685人,接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人,實(shí)種人數為7237人,接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人,實(shí)種人數為6921人,接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人,實(shí)種人數為7173人,接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人,實(shí)種人數為3806人,接種率為100%。
(3)積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門(mén)診進(jìn)行了金苗助手客戶(hù)端現場(chǎng)操作指導,全縣共錄入兒童個(gè)案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無(wú)掃碼接種外,各接種門(mén)診和產(chǎn)科醫院都實(shí)行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作,每個(gè)接種門(mén)診都能熟練操作,并全縣系統運行正常。
(4)生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范,達到了賬物相符,做好了生物制品的預算和分發(fā)工作,每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規劃相關(guān)疫苗記錄清楚,包括疫苗的廠(chǎng)家、批號、效期、數量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統中下發(fā)到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整,20xx年全縣22個(gè)鄉鎮已經(jīng)冷鏈運轉12次,冷鏈設備運行正常,保證了疫苗接種質(zhì)量。
(5)加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個(gè)案調查。全年全縣沒(méi)有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(6)加強了AEFI監測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例,19例為一般反應,均按規定進(jìn)行了處置。
(7)宣傳培訓和督導考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓2期,每期培訓都得達到了預定目的。開(kāi)展了“4.25”大型宣傳活動(dòng)1次,“7.28”宣傳1次,各鄉鎮宣傳活動(dòng)共44次。全年對22個(gè)的鄉鎮進(jìn)行6次督導,包括工作考核。督導注重了質(zhì)量,收集了督導資料,建立了督導檔案;對發(fā)現的問(wèn)題,提出改進(jìn)意見(jiàn),督促落實(shí)。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發(fā)現任務(wù)82結核病人,其中涂陽(yáng)患者完成27人,成功治療27人,治療率100%,涂陰患者完成55人,成功治療55人,治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進(jìn)耐多藥肺結核規范化診療工作,加強耐多藥肺結發(fā)現及轉診診療工作,全年完成耐藥結核病患者2人,完成發(fā)現任務(wù)數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日,以鄉鎮為單位開(kāi)展了豐富多彩的宣傳活動(dòng),制作“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅,6月份中心聯(lián)合縣教育局請來(lái)懷化市疾控中心專(zhuān)家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會(huì )共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動(dòng)。專(zhuān)家現場(chǎng)宣講了結核病防控知識,解答了同學(xué)們咨詢(xún)的結核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強了學(xué)生衛生健康意識,消除了隨地吐痰等陋習,加強了學(xué)校等重點(diǎn)單位及區域結核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤,提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉鎮專(zhuān)干的督導,全年對22個(gè)鄉鎮衛生院共進(jìn)行了4輪88次的現場(chǎng)督導,3輪54次的電話(huà)督導,有力的改進(jìn)了鄉鎮結核病防控工作,就工作中遇到重點(diǎn)、難點(diǎn)做了解釋和指導,提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度,全縣累計完成自愿咨詢(xún)檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次,完成率100%;新增抗病毒治療人數32人,完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪(fǎng)檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的.配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無(wú)男男性行為者?共《局委煾采w率100%;為響應國家“四免一關(guān)懷”政策要求,我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實(shí),20xx年我縣對前來(lái)進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問(wèn)品500余份,對其進(jìn)行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)以宣傳為抓手,向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開(kāi)展“消除瘧疾”宣傳,4月27日、28日在興隆玻璃廠(chǎng)、工業(yè)園星珍電子廠(chǎng)開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開(kāi)展碘缺乏病宣傳,10月x日在牌樓開(kāi)展精神衛生日宣傳。各類(lèi)宣傳活動(dòng)懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子,宣傳單。并設立了咨詢(xún)專(zhuān)席,在傳播相關(guān)防病知識的同時(shí)給予了群眾耐心答疑。
(2)抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個(gè)村20個(gè)組300個(gè)居民食用鹽的采樣。經(jīng)實(shí)驗室指標監測均達標,并及時(shí)完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專(zhuān)家對我縣6個(gè)中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開(kāi)展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓,經(jīng)現場(chǎng)考核學(xué)員成績(jì)均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》,通過(guò)多年的監測,我縣自1988年以來(lái)均無(wú)瘧疾病例發(fā)生。
(3)認真落實(shí)的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開(kāi)展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時(shí)把各鄉鎮工作中的問(wèn)題反饋給各醫院。促進(jìn)了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪(fǎng)患者、真實(shí)檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個(gè)片區的鄉鎮兩級公衛人員開(kāi)展了4天26課時(shí)的培訓。培訓效果反響良好。
(4)狠抓了薄弱環(huán)節的,使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人,新增47人,粗篩率達4.08‰,首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例,為民辦實(shí)事得到了較好的落實(shí)。本年度1-12月共報告死亡962人,死因報告4‰,死因報告質(zhì)量正在提升。
當前正在開(kāi)展了學(xué)生營(yíng)養餐體質(zhì)數據收集,預計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數據。
6、飲用水水質(zhì)檢驗及實(shí)驗室檢驗檢測工作。
(一)城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份,覆蓋12個(gè)鄉鎮135個(gè)行政村,覆蓋率100%。
(二)(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場(chǎng)所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實(shí)驗室資質(zhì)認定的復檢評審工作。
(2)開(kāi)展艾滋病檢測情況:完成自愿咨詢(xún)門(mén)診、娛樂(lè )場(chǎng)所服務(wù)人員及監管場(chǎng)所羈押人員HIV抗體檢測20人,其中初篩陽(yáng)性1人。
(3)開(kāi)展霍亂外檢索120份標本檢測,內檢索12份標本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著(zhù)力提升服務(wù)群眾能力,疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃,參加上級培訓30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時(shí),積極利用各種機會(huì ),向基層衛生院、社區衛生服務(wù)站舉辦各類(lèi)培訓班22期。向各類(lèi)人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次,參與各種戶(hù)外宣傳活動(dòng)10次,累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、人員緊缺:縣疾病預防控制中心屬公益性事業(yè)單位,編制數為40人,實(shí)際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足,尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室,全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來(lái)很大影響。急需上級部門(mén)給予協(xié)調解決。
2、經(jīng)費不足:隨著(zhù)國家對基本公共衛生工作的重視,各項指標不斷加大,同時(shí)工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無(wú)法滿(mǎn)足工作需求,對我縣疾控各項工作帶來(lái)很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢:縣城建成區人口眾多,特別是流動(dòng)人口頻繁,公共衛生工作任務(wù)繁重,無(wú)專(zhuān)門(mén)管理機構和辦事單位,是我縣公共衛生工作的薄弱區域,目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔,而中方鎮衛生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限,公共衛生工作無(wú)工作主動(dòng)性和積極性,預防接種存在很大的隱患,必定會(huì )影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區社區衛生服務(wù)中心,有專(zhuān)門(mén)負責人管理,有專(zhuān)業(yè)人員督查,從根本上解決城區的問(wèn)題,保證全縣工作的同步進(jìn)行。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 12
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)[20xx]10號)、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》(江財績(jì)[2022]2號)精神,我單位領(lǐng)導高度重視,認真組織,對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評,現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
(一)部門(mén)基本情況
縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,正科級財政預算全額撥款單位,財務(wù)核算適用行政單位會(huì )計制度?h科協(xié)設辦公室和學(xué)會(huì )、科普工作部2個(gè)職能部室,一個(gè)直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢(xún)服務(wù)中心。
。ǘ┤藛T情況
核定人員編制7人,實(shí)有在職在編人數9人。核定車(chē)輛編制xx臺,實(shí)有公務(wù)用車(chē)xx臺。
二、部門(mén)整體收支結余情況
縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬(wàn)元,其中基本支出125.58萬(wàn)元,項目支出51.24萬(wàn)元;20xx年全年實(shí)際支出176.82萬(wàn)元;結余財政資金xx萬(wàn)元。
三、預算執行與管理情況
20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我單位20xx年度評價(jià)得分為97.5分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:
1、投入9.5分
預算配置得9.5分。其中:在職人員控制率:在職9人/編制7人x100%=1.29%,超編2人,得4.5分;“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng),變動(dòng)率等于,得5分。
2、過(guò)程50分
。1)預算執行得20分。預算完成率100%得5分;預算控制率得5分;無(wú)新建樓堂館所得10分。
。2)預算管理得30分。政府采購執行率52930元/52930元=100%,得6分;管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分;資金使用符合規定得6分;預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi),基礎信息完善,得10分。
3、產(chǎn)出及效率
。1)職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿(mǎn)的完成了各項工作目標和任務(wù),全年完成了200人次的科技培訓任務(wù),
。2)履職效益得30分
一是產(chǎn)出指標10分:全年完成了200人次的科技培訓任務(wù),培訓合格率為90%,培訓時(shí)間人均達5個(gè)課時(shí),培訓人均經(jīng)費達100元。
二是效益指標9分:我單位不斷改善管理水平、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理,改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng),精簡(jiǎn)會(huì )議,提高了效率,降低了行政成本,全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉、學(xué)術(shù)交流等各項年度工作任務(wù),全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平,科技對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率提高了2%。
三是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得8分:在20xx年度績(jì)效考核中評為優(yōu)秀,科技培訓群眾滿(mǎn)意度需進(jìn)一步提升。
四、績(jì)效情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析。
縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上,保障了干部職工工資,津補貼的及時(shí)足額發(fā)放;保障了單位的正常運轉,各項工作開(kāi)展順利。
。ǘ┥鐣(huì )經(jīng)濟效益分析
。ㄈ┛h科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下方面:
1、健全完善了組織體系。從教育、農業(yè)、衛生、工業(yè)戰線(xiàn)選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席,到20xx年底,縣級科協(xié)組織有正、副主席7人,大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個(gè)鄉鎮、120多個(gè)科技企業(yè)成立了科協(xié)組織,學(xué)校校長(cháng)、醫院院長(cháng)、農技站長(cháng)“三長(cháng)”全部納入鄉鎮科協(xié)領(lǐng)導機構。
2、全面加強了黨的建設。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,訂閱《湖南科技報》92余份,免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部,努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。
3、積極開(kāi)展各項科普活動(dòng)。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》要求,每年結合科技三下鄉、氣象日、防災減災日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認真開(kāi)展科普主題宣傳活動(dòng),全縣開(kāi)展宣傳活動(dòng)40多場(chǎng)次,發(fā)放資料15萬(wàn)份(冊),展出展板560塊。
4、推進(jìn)科普信息化建設。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個(gè)文明單位申報、復評考核的重要內容,目前,江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬(wàn)人,分享傳播科普文章491萬(wàn)篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區科協(xié)優(yōu)秀組織單位,獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月,江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。
5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開(kāi)展“科普知識、心理健康教育知識進(jìn)校園”活動(dòng)活動(dòng),通過(guò)“贈送科普書(shū)籍、開(kāi)展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學(xué)競賽、聽(tīng)取院士專(zhuān)家講座”等線(xiàn)下線(xiàn)上相結合的方式,積極營(yíng)造校園學(xué)科學(xué)氛圍,使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。
6、抓好青少年科技創(chuàng )新工作。啟動(dòng)了全縣青少年科技創(chuàng )新大賽,共收集科技創(chuàng )新、科幻繪畫(huà)等作品138件,向省市擇優(yōu)推薦作品30件,其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng )新大賽,其中創(chuàng )新成果中,江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專(zhuān)的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統》榮獲省二等獎,科學(xué)dv和科幻繪畫(huà)也都取得了喜人的成績(jì)。江華博雅實(shí)驗小學(xué)榮獲永州市科普教育基地(20xx—2024年)。
7、組織好兩個(gè)競賽。積極發(fā)動(dòng)公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農民群眾等參加第十一屆全國農民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )知識競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽等“兩項競賽”活動(dòng),截至目前,全縣“兩項競賽”活動(dòng)參與人數7.98萬(wàn)人,總答題次數159.7萬(wàn)人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽,江華在全國排名22名,是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區,市科協(xié)領(lǐng)導充分肯定,省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。
8、提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的`科技助力專(zhuān)家團、科技特派員、科技專(zhuān)家組的“科技航空母艦”,為全縣108家規模企業(yè)、466個(gè)小微企業(yè)、33個(gè)農業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”,11141名群眾在家門(mén)口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。
。ㄋ模┬姓芊治。資金使用效率性高,厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費,用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉,通過(guò)對縣科協(xié)履行職責情況的民意調查,滿(mǎn)意率達90%以上。
五、存在的問(wèn)題
一是預算編制有待進(jìn)一步加強,確保預算執行力度,預算編制與實(shí)際支出項目存在差異。
二是科普工作能動(dòng)性不足,各鄉鎮、各部門(mén)宣傳力度和工作力度還不夠,宣傳不到位,工作難深入,各項綜合協(xié)調機制尚未健全,人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障。
六、后續的工作計劃
1、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
2、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3、加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 13
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題,確?(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元,調減預算數0萬(wàn)元,全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元(含結轉資金0萬(wàn)元),預算執行進(jìn)度達41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬(wàn)元;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
。ǘ┛(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監控節點(diǎn),預期指標值為衡量標準,我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè),二級指7個(gè),三級指標7個(gè)。截至監控日,7個(gè)三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的成本指標:該指標預期值為≤1000萬(wàn)元,實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用,保障財政資金安全高效的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標:該指標預期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管,做到監管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現,是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的'重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設,加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 14
一、本部門(mén)項目績(jì)效目標管理情況
。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況;
我單位全年安排項目預算660萬(wàn)元,共8個(gè)項目,所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數
我單位8個(gè)項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè),涉及項目資金399萬(wàn)元;涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè),涉及項目資金10萬(wàn)元;涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè),涉及項目資金209萬(wàn)元;涉及地災體系建設項目有1個(gè),涉及項目資金42萬(wàn)元。
二、單位自評工作組織開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jì)效監控目的、對象和范圍。
目的:提高預算執行效率和資金使用效益;
對象:所有的項目工程;
范圍:按照“誰(shuí)支出,誰(shuí)負責”的原則,預算執行單位(包括部門(mén)本級及所屬單位,下同)負責開(kāi)展預算績(jì)效日常監控,并定期對績(jì)效監控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。
。ǘ┛(jì)效監控方式方法:績(jì)效監控采用目標比較法,用定量分析和定性分析相結合的`方式,將績(jì)效實(shí)現情況與預期績(jì)效目標進(jìn)行比較,對目標完成、預算執行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。
。ㄈ┛(jì)效監控工作過(guò)程。
1、收集績(jì)效監控信息。預算執行單位對照批復的績(jì)效目標,以績(jì)效目標執行情況為重點(diǎn)收集績(jì)效監控信息。
2、分析績(jì)效監控信息。預算執行單位在收集上述績(jì)效信息的基礎上,對偏離績(jì)效目標的原因進(jìn)行分析,對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計,并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明。
3、填報績(jì)效監控情況表。預算執行單位在分析績(jì)效監控信息的`基礎上填寫(xiě)《項目支出績(jì)效目標執行監控表》,并作為年度預算執行完成后績(jì)效評價(jià)的依據。
4、報送績(jì)效監控報告?(jì)效監控工作完成后,及時(shí)總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門(mén)績(jì)效監控報告,并將所有一級項目《項目支出績(jì)效目標執行監控表》報送財政對口部門(mén)和預算部門(mén)。
三、綜合評價(jià)結論
所有8個(gè)項目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成,資金支付嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、績(jì)效目標完成情況總體分析
我單位8個(gè)項目中均為本年度完成項目,涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè),涉及項目資金399萬(wàn)元;涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè),涉及項目資金10萬(wàn)元;涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè),涉及項目資金209萬(wàn)元;涉及地災體系建設項目有1個(gè),涉及項目資金42萬(wàn)元。
五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績(jì)效目標的情況出現。
六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況。
20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)結果與20xx年部門(mén)單位項目預算安排掛鉤,作為改進(jìn)預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據:對績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項目,根據政策制度,縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財力情況等預算編制因素,在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 15
一、部門(mén)概況
1、本部門(mén)主要職責是:為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作,調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題,開(kāi)展相關(guān)評估論證,提出對策建議;為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù),承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作;承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作;承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作;承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作;對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導,指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織;承擔縣農業(yè)農村局交辦的`其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標:實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目,重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構設置情況:沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位,包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構(屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位)。收入全為公共財政預算撥款;支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人,年末在職人員25人(含提前退休人員),正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門(mén)整體支出情況是:本年總收入454.03萬(wàn)元,其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元;其中基本支出381.38萬(wàn)元(包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元);項目支出35.49萬(wàn)元;結轉下年度37.16萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬┗局С
1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元,占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等;公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元,占基本支出的12%,主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元,支出決算為7.24萬(wàn)元,完成預算的48%,其中:因公出國(境)費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元,支出決算為2.18萬(wàn)元,完成預算的27%,決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元,支出決算為5.06萬(wàn)元,與上年相比減少0.67萬(wàn)元,減少原因是厲行節約。
。ǘ⿲(zhuān)項支出
1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況
根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析
。1)一般行政管理事務(wù)(農業(yè))2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元,主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元,資金來(lái)源財政撥款
。2)農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元,實(shí)際支出7.84萬(wàn)元,資金來(lái)源省級資金。
。3)其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元,上年結轉資金。
3、專(zhuān)項資金管理情況
專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行,切實(shí)加強了項目資金使用的監督管理,建立相關(guān)管理制度,規范資金使用方向,細化支出范圍,執行項目資金使用公示制度,確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項,我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行,同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行,搞好資金支付的審核審批手續
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn),及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息,切實(shí)做到賬實(shí)相符,加強內控制度建設。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元,今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺,價(jià)值0.6萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年,根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分,部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下:
1、預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún),編制內在職人員控制率≦100%;“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。
2、預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%,其主要原因是:中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目,凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù),嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續,政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理,修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規定》《公務(wù)接待管理規定》《差旅費、會(huì )議費、培訓費管理規定》《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度,進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序,加強了財務(wù)管理,規范了收支行為,保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行,費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理,資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。
六、存在的主要問(wèn)題
縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大,鄉鎮農機推廣隊伍不穩定,專(zhuān)業(yè)水平偏低,管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理,提高資金使用效益,建立完善內部監督機制,合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì),大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象,應及時(shí)輸送新鮮血液,增強單位活力,更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 16
為加強機關(guān)行政效能建設,改善機關(guān)作風(fēng),提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性,提高辦事效率和行政管理水平,根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)24號)文件精神,xx鄉結合實(shí)際,全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作,并取得了明顯成效,現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下:
一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本狀況
。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研
為確?(jì)效考核工作的順利實(shí)施,20xx年8月至11月,鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研,就考核對象、考核資料、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解,通過(guò)調研,為制定方案打下堅實(shí)的基礎。
。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組
為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導,20xx年11月底,鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng),鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng),涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦,明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù),確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。
。ㄈ┲贫ǹ己朔桨
在認真調研的基礎上,鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì ),全面部署績(jì)效改革目的、好處和改革對象、改革資料。
20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿),12月15日至20日,通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式,充分征求意見(jiàn)和推薦,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和推薦,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉績(jì)效考核方案明確規定:考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人),不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍?己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編。干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計),按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責,并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成狀況,由鄉考核組負責組織考核、兌薪,考核分每分值為15元,考核分低于80分以下視為不合格,不得領(lǐng)取考核資金。
。ㄋ模┤娼M織實(shí)施
20xx年1月起,鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的`《xx鄉績(jì)效考核方案》,首先明確崗位及崗位職責,由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位,當同一崗位出現3人以上來(lái)報名,采取競爭上崗位,對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定,對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職,全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員,做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配狀況
20xx年4月1日至5日,鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核,并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資,通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資,一季度共兌現績(jì)效工資42000元,平均人均兌現1500元,最高績(jì)效工資1700元,最低1200元,績(jì)效工資差距不大,主要原因是一季度很多指標的數據難于計算,扣分和加分難度都很大。
三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標難于細化量化,特別是工青婦等群團組織
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低,加之空編較多,現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;
三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)推薦
一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;
二是全面細化、量化指標,根據指標定分值、定工資;
三是加強痕跡管理。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 17
今年以來(lái),按照市局的統一部署,我局繼續深入開(kāi)展“六型機關(guān)”建設。結合我局實(shí)際工作情況,充分發(fā)揮財政工作職能,扎實(shí)推進(jìn)各項工作,并與“創(chuàng )先爭優(yōu)”和“三提升”活動(dòng)緊密結合。使得各項工作得到有序開(kāi)展,現將我局“六型”機關(guān)建設自查情況報告如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導,增強服務(wù)水平
為保障“六型機關(guān)”建設活動(dòng)有序開(kāi)展,我局成立了以局長(cháng)任組長(cháng)、副局長(cháng)任副組長(cháng)、各科室負責人為成員的領(lǐng)導小組。制定了可行性強的實(shí)施方案和工作細則,明確工作目標,抓住工作重點(diǎn),理順工作思路,確保各項工作取得實(shí)效。
一是強化領(lǐng)導抓落實(shí)。全局領(lǐng)導班子思想高度統一,領(lǐng)導干部率先垂范,全體工作人員步調一致,采取各種有效措施,推進(jìn)“六型機關(guān)”建設全面開(kāi)展。
二是強抓理論學(xué)習。進(jìn)一步提高對學(xué)習型機關(guān)的認識、培養學(xué)習型干部,提高干部整體素質(zhì)。通過(guò)不斷學(xué)習,提高干部職工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),增強干部職工為民理財水平和解決實(shí)際問(wèn)題的能力,提高我局干部職工的公仆意識和服務(wù)質(zhì)量。
三是做到“三嚴三!焙汀傲小,即嚴格考勤,保證學(xué)習人數;嚴格紀律,保證學(xué)習進(jìn)度;嚴格態(tài)度,保證學(xué)習效果!傲小奔从杏媱、有專(zhuān)題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。
二、多渠道,多形式,增強創(chuàng )建實(shí)質(zhì)
堅持理論與實(shí)際相結合的原則,我局采取豐富多樣形式,不斷提高“六型機關(guān)”建設水平。
。ㄒ唬┩貙拰W(xué)習內容,增加學(xué)習途徑。
一是根據學(xué)習優(yōu)、作風(fēng)優(yōu)、素質(zhì)優(yōu)的`要求,學(xué)習以思想政治和業(yè)務(wù)知識為重點(diǎn),著(zhù)眼于提高我局干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
二是領(lǐng)會(huì )會(huì )議精神,以榜樣為準則。學(xué)習上級重要會(huì )議精神和領(lǐng)導講話(huà);學(xué)習王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進(jìn)事跡,對照先進(jìn),樹(shù)立榜樣。
三是依次開(kāi)展了3次專(zhuān)家輔導、領(lǐng)導講座和舉辦業(yè)務(wù)培訓班的方式確保了學(xué)習效果。
。ǘ└倪M(jìn)學(xué)習方式,和工作實(shí)際相結合,明確對標定位。我局開(kāi)展“三對照”,動(dòng)員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標準、工作效率三方面,向一流水平、更高層次看齊。領(lǐng)導干部和黨員干部按照“對照群眾意見(jiàn)查不足、對照一流標準看差距、對照專(zhuān)家建議找問(wèn)題”,謀劃長(cháng)遠發(fā)展定位和確定階段性目標,形成領(lǐng)導班子和黨員干部的《對標定位報告》。
。ㄈ┘訌娭贫冉ㄔO,完善運行機制。
一是強化制度建設,完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學(xué)習制度、財務(wù)制度、公務(wù)用車(chē)管理制度、文明制度、安全衛生制度、廉政制度等一系列制度。
二是完善崗位責任制。結合局內各科室職能和業(yè)務(wù)特點(diǎn),實(shí)行和完善了崗位責任制、服務(wù)承諾制、首問(wèn)責任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時(shí)辦結制和接訪(fǎng)制度等。
三是開(kāi)展崗位練兵制度。通過(guò)以老帶新,集體攻關(guān),以此鍛煉和培養一批工作骨干,提升機關(guān)干部整體素質(zhì),增強機關(guān)工作的效率,優(yōu)化機關(guān)服務(wù)體制。
四是加強機關(guān)效能建設。切實(shí)規范了工作人員服務(wù)行為,確保辦事效率高、業(yè)務(wù)水平強、行為好、服務(wù)態(tài)度佳,爭創(chuàng )一流的服務(wù)水平。
五是完善考核監督機制。我局將“六型機關(guān)”建設開(kāi)展情況列入干部職工考核內容,對敬業(yè)愛(ài)崗先進(jìn)典型進(jìn)行褒獎,嚴肅查處職工的違法違紀行為,不斷完善監督機制,以此提高黨員干部重行風(fēng)、抓行風(fēng)、管行風(fēng)的主觀(guān)能動(dòng)性,督促指導各項工作落實(shí)到實(shí)處。
三、對標定位,成績(jì)突出
積極創(chuàng )新工作機制,加大依法綜合治稅力度,嚴格落實(shí)責任制,積極開(kāi)展稅收檢查和清查,促進(jìn)各項稅費及時(shí)足額繳庫。截止11月20日,全區全部財政收入完成11961萬(wàn)元,占年初預算139.19%,同比增長(cháng)171.04%,再創(chuàng )歷史新高,首次突破億元大關(guān)。
。ㄒ唬┮劳小安菰鲁恰睘槎ㄎ。結合財政實(shí)際,“對標先進(jìn)”謀發(fā)展,“創(chuàng )先爭優(yōu)”選標準,著(zhù)力構建“以制度為基礎、以創(chuàng )新為動(dòng)力、以績(jì)效為目標”的高標準工作格局。在促進(jìn)財政增收方面,我局在“高”上定標準;在預算執行方面,從“嚴”上定標準;在開(kāi)展后繼財源建設方面,從“扶”上定標準;在支出績(jì)效方面,在“好”上定標準。實(shí)現財政科學(xué)發(fā)展新跨越。
。ǘ┓⻊(wù)大局促發(fā)展,推動(dòng)創(chuàng )建見(jiàn)成效。我局在工作中,始終將創(chuàng )建工作是否深入作為首要標準,以創(chuàng )建活動(dòng)推動(dòng)財政工作,在財政工作的重要方面取得成效為首要目標。把民生工程作為工作的重中之重,在醫療教育方面發(fā)揮財政職能、推動(dòng)我區經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展。高效率、高質(zhì)量落實(shí)關(guān)系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進(jìn)財政體制、機制和管理創(chuàng )新。提高預算編制質(zhì)量、提高預算執行效率、保障財政安全規范高效運行。進(jìn)一步提高財政管理科學(xué)化、精細化水平。
。ㄈ﹪@科學(xué)發(fā)展、富民強區總目標。我局從更好地發(fā)揮財政職能作用出發(fā),建立健全創(chuàng )新機制,營(yíng)造創(chuàng )新氛圍,大力推進(jìn)理財創(chuàng )新,大大激發(fā)了財政干部的創(chuàng )新潛能,使干部職工創(chuàng )新能力得到明顯提升,努力攻克財政工作中的各種重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,提高了財政工作服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的水平。
四、注重宣傳,營(yíng)造氛圍,
充分利用宣傳媒體,推進(jìn)我局創(chuàng )先爭優(yōu)和三提升活動(dòng)良性發(fā)展。通過(guò)設立意見(jiàn)箱,開(kāi)辟并公布投訴電話(huà)、電子信箱,廣泛收集意見(jiàn)和建議,為“六型機關(guān)”建設工作搭建交流經(jīng)驗、互助提高、共同學(xué)習的平臺;通過(guò)開(kāi)設專(zhuān)題、專(zhuān)欄等形式,積極宣傳我局開(kāi)展活動(dòng)取得的優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果,突出實(shí)效,增強我局健康向上的社會(huì )形象,營(yíng)造良好的輿論氛圍。
五、面對新形勢、新要求,目標需不斷提高
我局通過(guò)“六型機關(guān)”建設活動(dòng)的開(kāi)展,全局干部職工素質(zhì)明顯提高,工作作風(fēng)明顯轉變,服務(wù)質(zhì)量明顯改善。面對出現的新形勢和新要求,我們將再接再厲,找準不足和薄弱節,建立爭先創(chuàng )優(yōu)和“三提升”長(cháng)效機制,把我局“六型機關(guān)”建設工作提高到一個(gè)更高的水平。下步活動(dòng)將貫徹落實(shí)好“四個(gè)結合”,在實(shí)際工作中找準 “六型機關(guān)”建設與每項具體工作的結合點(diǎn)。
一是堅持把“六型機關(guān)”建設與加強政策理論學(xué)習、提高業(yè)務(wù)理論水平相結合,堅持集體學(xué)習制度,樹(shù)立良好的學(xué)習風(fēng)氣。
二是堅持把“六型機關(guān)”建設與改進(jìn)工作作風(fēng)、提高工作效率相結合,形成了作風(fēng)扎實(shí)、辦事高效的工作機制。
三是堅持把“六型機關(guān)”建設與黨風(fēng)廉政建設相結合,認真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制。警鐘長(cháng)鳴、防微杜漸,堅持政務(wù)公開(kāi),對熱點(diǎn)工作進(jìn)行公開(kāi)和公示,確保廉潔公正。
四是堅持把“六型機關(guān)”建設與行風(fēng)評議、年終考核相結合。把各項工作分解細化到科室和個(gè)人,做到工作有指標、考核有量化,使“六型機關(guān)”、“創(chuàng )先爭優(yōu)”和“三提升”活動(dòng)更加具體化、形象化。
通過(guò)開(kāi)展六型機關(guān)創(chuàng )建活動(dòng),財政工作業(yè)績(jì)突出,成效顯著(zhù)。我局連續四年獲得“全區民主評議”第一名,并多次獲得省、市有關(guān)部門(mén)的嘉獎,連續多年被區工委、區管委授予“黨風(fēng)廉政建設先進(jìn)單位”、“文明示范單位”、“先進(jìn)集體”等榮譽(yù)稱(chēng)號。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 18
根據區編辦《關(guān)于開(kāi)展機構編制績(jì)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進(jìn)行了認真地自查,現將自查情況報告如下:
一、內設機構情況。
按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實(shí)際內設機構為六科一室,即:管理科、執法科、開(kāi)發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級主管部門(mén)實(shí)際下達機構人員編制數是34人,經(jīng)過(guò)機構調整以后,沒(méi)有增加人員編制數,供銷(xiāo)社機關(guān)現實(shí)有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導職數配備情況。
機關(guān)現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導職數配備問(wèn)題上,處級干部由上級組織部門(mén)考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門(mén)備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來(lái),機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。
一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;
二是本單位內設機構和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi),建立了人員編制管理簿,接受系統內外干部職工的監督;
三是我們嚴格按照“三定”方案,沒(méi)有越位和缺位情況;
四是在內設機構的.問(wèn)題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區委、區政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒(méi)有擅自增加內部科室,更沒(méi)有擅自更改機構名稱(chēng),掛牌或拆分機構的情況;
五是我們每年按照區編委規定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴格按照區編委批準的機構名稱(chēng)刻制公章;
六是在機構編制管理工作中,沒(méi)有出現群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、舉報投訴,群體上訪(fǎng)等情況。
總之,本單位在機構編制人員的問(wèn)題上,嚴格按照區編制辦的規定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒(méi)有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒(méi)有出現越職、越權的情況。
回顧近年來(lái)我們的機構編制工作,在區委、區政府的領(lǐng)導和區編委的指導下,取得了較好的成績(jì),但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來(lái)我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認識,堅持把機構編制工作納入 重要議事日程,切實(shí)加強組織領(lǐng)導,要進(jìn)一步加大學(xué)習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進(jìn)一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時(shí),各項資料齊全,按時(shí)整理歸檔。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 19
我校在上級主管部門(mén)及地方黨委、政府領(lǐng)導的關(guān)心支持下,在全體教職工的共同努力下,已圓滿(mǎn)完成了各項工作任務(wù),現就根據縣中小學(xué)校長(cháng)工作目標考核內容作如下匯報:
一、教育管理
每學(xué)初有學(xué)校工作計劃,計劃圍繞“一個(gè)中心,五個(gè)建設”為突出點(diǎn),制定各項措施辦法,以“貴州教師誓詞”、“貴州教育精神”及《中小學(xué)教師職業(yè)道德規范》嚴格要求教師展示教師形象,在師生中圍繞“三生四愛(ài)五心五好”開(kāi)展教育活動(dòng),每天堅持“兩課兩操”活動(dòng),同時(shí)以《小學(xué)生守則》和《小學(xué)生日常行為規范》教育管理學(xué)生,在高年級學(xué)生中開(kāi)展了珍愛(ài)生命,舉辦了禁毒、消防宣傳專(zhuān)欄,編制了《校園生活指南》,使學(xué)生從小養成熱愛(ài)勞動(dòng)的衛生習慣,實(shí)行每天一晨掃、每周兩大掃。
二、教學(xué)管理
學(xué)初教務(wù)處從學(xué)校的實(shí)際出發(fā),制定了教務(wù)工作計劃,嚴格按規定開(kāi)足開(kāi)齊課程、課時(shí),要求每一位教師認真學(xué)習所教學(xué)科的教學(xué)大綱,刻苦鉆研教材,認真擬定教學(xué)工作計劃。向學(xué)生、家長(cháng)書(shū)寫(xiě)教材說(shuō)明書(shū)。認真備課、批改學(xué)生作業(yè)、用普通話(huà)教學(xué),按期檢測學(xué)生成績(jì)。一月一次例會(huì ),對教師教育教學(xué)工作進(jìn)行績(jì)效考核,對當月工作進(jìn)行總結,對下月主要工作進(jìn)行安排。在學(xué)籍管理方面,認真做好學(xué)生學(xué)籍冊管理,嚴格轉進(jìn)、轉出、休學(xué)等手續。建立了各類(lèi)學(xué)生名冊和“留守兒童”檔案。
三、師資隊伍建設
要求教師全員參加繼續教育,學(xué)習全員參加了鎮級培訓,有新教師和骨干教師參加縣級培訓4人次,地級培訓2人次,同時(shí)地級參培教師返校后還組織了二級培訓,鼓勵年輕教師人人在職進(jìn)修,個(gè)個(gè)提高學(xué)歷,給他們積極創(chuàng )造進(jìn)修條件,對特崗教師生活及工作給予關(guān)照,老教師鄰校職工主動(dòng)讓寢室給特崗教師。星期日下午給特崗教師安排生活。
四、安全及后勤管理方面
1、學(xué)初成立以校長(cháng)為組長(cháng)的`安全工作領(lǐng)導小組,時(shí)時(shí)刻刻把安全工作放在首位,指定專(zhuān)人負責,定期或不定期的排查安全隱患,召開(kāi)安全工作專(zhuān)題會(huì ),制定安全工作應急預案。學(xué)校與班主任、班主任與學(xué)生家長(cháng)層層簽訂責任狀,利用課間操、班會(huì )課對學(xué)生進(jìn)行安全教育,特別是在食品安全方面,我校在年初開(kāi)展了“拒絕零食,從我做起,從現在做起”的`養成教育活動(dòng),懸掛宣傳標語(yǔ)。對食堂從業(yè)人員定期作體質(zhì)健康檢查,要求她們把學(xué)生食品安全時(shí)刻牢記心中,杜絕霉、爛、變質(zhì)食品進(jìn)口,切實(shí)做好三防“防鼠、防蠅、防霉爛”工作。同時(shí),對食堂物品采購人員作了嚴格登記要求,為確保采購物品絕對安全。要求全體教師與學(xué)生同吃一鍋菜飯。在食堂衛生方面實(shí)行餐前、餐后都要查。
2、生均公用經(jīng)費期末實(shí)行了全體教師公開(kāi)參與結賬,學(xué)生營(yíng)養餐補助費實(shí)行了學(xué)生、班主任、物品采購員、驗收員、付款人、校委會(huì )成員及校長(cháng)簽字七簽字。
五、存在問(wèn)題:
1、教研活動(dòng)不規范,缺教研主題。只存在于教師們在教學(xué)知識方面的一些疑難問(wèn)題探討。
2、學(xué)籍管理欠規范,部分轉進(jìn)、轉出學(xué)生無(wú)印證材料。
3、教師校本培訓有待加強。
4、雖圖書(shū)室開(kāi)放、但生均借閱圖書(shū)量不高。
以上匯報材料成績(jì)、缺點(diǎn)有所不足,懇請考核小組全體領(lǐng)導提出寶貴意見(jiàn),以便我們在今后的工作中力求做好。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 20
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1)部門(mén)職能
中共開(kāi)遠市委宣傳部負責組織全市貫徹落實(shí)中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規劃,研究擬定全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規劃,統籌協(xié)調推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設,按照市委的統一部署,協(xié)調宣傳思想文化系統各部門(mén)之間的工作,統籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作,統籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學(xué),理論宣傳工作、組織推動(dòng)理論武裝工作,組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全市思想政治工作,配合做好黨員教育工作,統籌分析研判和引導社會(huì )輿論,負責組織全市貫徹落實(shí)黨和國家新聞出版(版權)工作的方針政策,指導全市“掃黃打非”工作。
2)機構設置及人員情況
中共開(kāi)遠市委宣傳部共設置7個(gè)內設機構,包括:辦公室、意識形態(tài)工作協(xié)調科、理論教育科、新聞宣傳科、文化管理科、市文明辦秘書(shū)科、市委網(wǎng)信辦秘書(shū)科。
中共開(kāi)遠市委宣傳部20xx年末實(shí)有人員編制39人。其中:行政編制16人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制23人;在職在編實(shí)有行政人員18人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員18人。離退休人員10人。其中:離休0人,退休10人
3)年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
1、加大對黨委(黨組)意識形態(tài)工作的指導力度,強化黨委(黨組)及其班子成員主體責任,不斷健全完善意識形態(tài)工作機制。牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導權和話(huà)語(yǔ)權,弘揚主旋律、傳播正能量。暢通輿情監測交辦處置渠道,搭建黨委政府與群眾溝通的新平臺,有效化解社會(huì )矛盾,確保意識形態(tài)可管可控。
2、強化輿情監測處置和網(wǎng)絡(luò )安全責任落實(shí)。堅持24小時(shí)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )巡查,及時(shí)交辦反饋和做好引導性網(wǎng)絡(luò )評論,確保輿情平穩可控。加強對民間自媒體的管理和引導,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò )生態(tài)空間清新明朗。
3、推動(dòng)理論宣講工作落到實(shí)處。市委主領(lǐng)導帶頭講黨課、做輔導;嚴格落實(shí)《開(kāi)遠市黨委(黨組)理論學(xué)習中心組學(xué)習巡聽(tīng)旁聽(tīng)實(shí)施方案》,推動(dòng)全市黨委(黨組)理論學(xué)習中心組學(xué)習制度化、規范化、有序化開(kāi)展。推進(jìn)理論宣講“進(jìn)社區”“進(jìn)農村”“進(jìn)學(xué)!薄斑M(jìn)網(wǎng)絡(luò )”。做到每個(gè)街道每月2期“集中宣講到樓棟”、每個(gè)社區理論宣傳專(zhuān)欄(區)每月一換;每個(gè)鄉鎮每月3期“集中宣講到村民小組”、每個(gè)村民小組理論宣傳專(zhuān)欄(區)每2月一換!邦I(lǐng)導干部上思政課”,做到每個(gè)市級領(lǐng)導到中小學(xué)課堂至少上1堂思政課,每個(gè)鄉鎮班子成員到轄區中小學(xué)課堂上1堂思政課,為新時(shí)代社會(huì )主義建設者和接班人上好“人生第一課”。
4、推動(dòng)媒體向縱深發(fā)展。探索融合渠道,做好新聞宣傳工作。按照深度融合、合二為一的理念,在機構、人員、業(yè)務(wù)、機制等方面,進(jìn)一步探索優(yōu)化符合開(kāi)遠實(shí)際的融合渠道,大力推進(jìn)“兩微一臺一報一端”建設。建立健全符合新聞工作規律的評價(jià)激勵、薪酬分配、職稱(chēng)晉升等方面制度,提升干事創(chuàng )業(yè)積極性,堅持培養新型復合型人才。
5、做好黨的十九屆五中全會(huì )精神宣傳。全面學(xué)習宣傳貫徹黨的十九屆五中全會(huì )精神,將會(huì )議精神傳播到千家萬(wàn)戶(hù),凝聚民心跟黨走;宣傳闡釋“十三五”期間經(jīng)濟社會(huì )取得的成就和“十四五”規劃的重要內容。
6、推進(jìn)城鄉精神文件建設。全面啟動(dòng)全國文明城市創(chuàng )建工作。召開(kāi)開(kāi)遠市創(chuàng )建文明城市動(dòng)員大會(huì ),健全完善機制,細化責任,明確目標和時(shí)限,全域推進(jìn)創(chuàng )建,形成創(chuàng )建工作大格局。強化文明實(shí)踐中心(所、站)的陣地和服務(wù)功能。突出文化優(yōu)勢,彰顯地方特色,建立起多層次、分眾化、互動(dòng)式的綜合性平臺支撐。積極打造特色志愿服務(wù)品牌,大力引導非公組織、社會(huì )組織等注冊和加入各級志愿服務(wù)隊,讓志愿服務(wù)成為新時(shí)代文明實(shí)踐中心(所、站)運轉的驅動(dòng)力。深入宣傳貫徹《新時(shí)代公民道德實(shí)施綱要》,常態(tài)化開(kāi)展尋找身邊“最美”典型評選活動(dòng),選樹(shù)一批身邊各行各業(yè)“最美”典型,深入推進(jìn)社會(huì )公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設。抓實(shí)農村精神文明建設,把文明新風(fēng)示范村創(chuàng )建與鄉村振興工作有機結合,切實(shí)發(fā)揮農民群眾在鄉村振興中的主體作用,形成實(shí)施鄉村振興戰略的強大精神力量。
7、穩步提升文化軟實(shí)力。構建完善的城鄉公共文化服務(wù)設施網(wǎng)絡(luò )。堅持城鄉統籌,實(shí)行重點(diǎn)突破,優(yōu)先安排涉及農村的文化建設項目,重點(diǎn)加強市級文化館和圖書(shū)館、鄉鎮綜合文化站、村文化室建設。同時(shí),加大對民族地區、邊遠山區、貧困地區文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設支持力度,增加公共文化設施總量,有效解決城鄉、區域公共文化設施布局不平衡問(wèn)題,鼓勵公共圖書(shū)館、文化館等公益性文化單位面向農村提供網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)、流動(dòng)服務(wù),建立流動(dòng)服務(wù)平臺,整合資源,推動(dòng)農家書(shū)屋深化改革、提升服務(wù)效能。
。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標、工作任務(wù)
1、總體目標:按照中央、省委、州委、市委的工作部署,堅持黨管意識形態(tài)不動(dòng)搖,著(zhù)力提高宣傳思想工作科學(xué)化水平,為奮力推進(jìn)開(kāi)遠高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅強思想保證和強大精神力量。
2、工作任務(wù):負責組織全市貫徹落實(shí)中央、省委、州委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策,研究擬定全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策,統籌協(xié)調推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設。統籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作,協(xié)調全市理論研究、理論學(xué)習,理論宣傳工作、組織推動(dòng)理論武裝,管理新聞出版行政事務(wù),協(xié)調全市“掃黃打非”工作。指導協(xié)調全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作,推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng )作生成,落實(shí)黨和國家電影工作的方針政策,統籌指導全市輿情信息工作。完成上級部門(mén)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
。ㄈ┊斈瓴块T(mén)整體支出績(jì)效目標
中共開(kāi)遠市委宣傳部深入貫徹《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》,圍繞中心、服務(wù)大局、主動(dòng)作為,宣傳思想工作取得了新的成效。
。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況
我單位據《預算法》和預算績(jì)效管理相關(guān)規定,結合年度目標任務(wù),在申報預算的同時(shí),設立了主要績(jì)效目標。同時(shí),從以下幾方面做好績(jì)效工資管理跟蹤實(shí)施:
一是確定監控重點(diǎn)。側重于將“三公”經(jīng)費及專(zhuān)項經(jīng)費收支納入績(jì)效運行重點(diǎn)監控范圍;
二是明確監控內容。從績(jì)效目標預期完成情況、專(zhuān)項經(jīng)費收支情況、項目績(jì)效完成情況等方面明確預算執行績(jì)效運行監控分析要點(diǎn);
三是建立定期報送制度。相關(guān)科室每季度按照明確的績(jì)效運行監控分析要點(diǎn)報送相關(guān)情況,在規定時(shí)限內報送市財政局;
四是及時(shí)督促整改。根據績(jì)效目標實(shí)施情況,分管領(lǐng)導督促各科室結合績(jì)效評審報告所反映的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改,促進(jìn)各科室按照年度計劃實(shí)現績(jì)效目標。
。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
。1)部門(mén)財務(wù)收入情況
20xx年部門(mén)總收入900.82萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款900.82萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
。2)財政撥款收入情況
20xx年部門(mén)財政撥款收入900.82萬(wàn)元,其中:本年收入900.82萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預算財政撥款900.82萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款0萬(wàn)元。
。3)預算單位支出情況
20xx年部門(mén)預算總支出900.82萬(wàn)元。本年財政撥款安排支出900.82萬(wàn)元,其中:基本支出503.92萬(wàn)元,項目支出396.90萬(wàn)元。
2.整體收支情況
。1)財政撥款收入
市級財政撥款收入1,777.87萬(wàn)元,一般公共預算收入1,777.87萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元;
。2)一般公共預算財政撥款支出
基本支出586.53萬(wàn)元,項目支出1,191.34萬(wàn)元;
3.預算執行情況
。1)收入支出預算安排情況
20xx年度年初預算收入為900.82萬(wàn)元,相比20xx年度年初預算723.46萬(wàn)元,增加了177.36萬(wàn)元。增加的主要原因為:新增了新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設經(jīng)費81.33萬(wàn)元及廣告租位費補助經(jīng)費80萬(wàn)元。
。2)收入支出預算執行情況
20xx年收入預算執行數為1,777.87萬(wàn)元,較上年966.92萬(wàn)元有所增加;增加的主要原因為:新增了新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設經(jīng)費81.33萬(wàn)元及廣告租位費補助經(jīng)費80萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況
。ㄒ唬┛(jì)效目標完成情況
市委理論學(xué)習中心組共計開(kāi)展8次672人次,通過(guò)個(gè)人自學(xué)、集中傳達、觀(guān)看視頻、重點(diǎn)發(fā)言、隨機抽取發(fā)言等方式,編印《開(kāi)遠理論學(xué)習摘編》8期。
一是全市開(kāi)展理論學(xué)習中心組活動(dòng)411場(chǎng)次7295人次、巡聽(tīng)旁聽(tīng)65次。開(kāi)展常態(tài)化宣講836場(chǎng)次,受眾40868人次。
二是學(xué)習宣傳貫徹州九次黨代會(huì )會(huì )議精神。把學(xué)習宣傳貫徹好州九次黨代會(huì )精神作為當前一項重要政治任務(wù),通過(guò)理論學(xué)習中心組學(xué)習、支部“三會(huì )一課”、干部職工大會(huì )等多種形式,及時(shí)傳達會(huì )議精神,切實(shí)把思想和行動(dòng)迅速統一到州委的決策部署上來(lái)。市委常委帶頭,積極主動(dòng)到掛聯(lián)鄉鎮(街道)面向干部、群眾、青年群體分別開(kāi)展分眾化宣講。截至目前,開(kāi)展州第九次黨代會(huì )精神宣講125場(chǎng)次,覆蓋受眾12200人次。
三是創(chuàng )新宣講方式,推動(dòng)黨的創(chuàng )新理論入腦入心。在“美麗開(kāi)遠”抖音號下設“來(lái)聽(tīng)啦”欄目,推動(dòng)黨的創(chuàng )新理論“飛入尋常百姓家”,已播發(fā)45期,瀏覽量達75.4萬(wàn)余次,獲得大眾點(diǎn)贊1.7萬(wàn)余次。全市共有“學(xué)習強國”注冊學(xué)員19385名,學(xué)習積分45000分以上有50人;向“學(xué)習強國”平臺推送稿件263篇、采用180篇;組織參加第二屆紅河州“學(xué)習強國·學(xué)習達人”學(xué)習競賽,獲團隊賽一等獎。
。ǘ┛(jì)效目標未完成原因分析
20xx年度績(jì)效目標均已完成。
三、績(jì)效自評結論
經(jīng)過(guò)對財務(wù)資料、統計數據等有關(guān)資料的分析,對部門(mén)整體支出的“目標設定”的合理性、相關(guān)性、明確性,“預算配置”的合理性、科學(xué)性,“預算執行、管理”的合法合規性、完整性,“資產(chǎn)管理”的合法合規性、規范性,“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細分析計算,20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分98分,自評等級為優(yōu)。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
目標設定情況:部門(mén)制定了年度預算整體績(jì)效目標,制定依據充分,與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符,整體績(jì)效目標清晰、細化、可衡量?茖W(xué)、合理設立了項目績(jì)效目標,目標明確、細化、量化。
預算配置情況:部門(mén)本年度預算編制完整,與履職目標相匹配,編制依據充分。重點(diǎn)支出保障率達100%。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
預算執行情況:20xx年度預算執行率為94%,結轉結余變動(dòng)率為256.34%,“三公”經(jīng)費變動(dòng)率為0%,“三公”經(jīng)費控制率為13.85%,政府采購預算執行率為100%。部門(mén)收入依據充分、來(lái)源合規,符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門(mén)使用預算資金符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規定。
預算績(jì)效管理:具有預算績(jì)效管理辦法、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等,具有項目支出管理辦法或制度、規定,建立部門(mén)支出內控制度或相應措施,管理辦法、制度、措施得到有效執行。成立部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組,開(kāi)展事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)等工作。對近三年內人大、紀檢監察、審計、財政等部門(mén)各項檢查、績(jì)效評價(jià)等發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行規范整改。部門(mén)按照規定時(shí)間及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據、信息并上報、預算決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理:已具有資產(chǎn)管理制度,相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規、完整,相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執行。資產(chǎn)保存完整,資產(chǎn)配置合理,資產(chǎn)處置規范,資產(chǎn)賬務(wù)管理合規、帳實(shí)相符,資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。20xx年度固定資產(chǎn)使用率為100%。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年重點(diǎn)工作辦結率達100%。20xx年設定績(jì)效指標28條,截止20xx年12月31日,實(shí)際完成績(jì)效指標28條,實(shí)際完成率、完成及時(shí)率和質(zhì)量達標率為100%。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
社會(huì )效益:有效引領(lǐng)全市各族人民心向黨、聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走、感黨恩。提升全市文化產(chǎn)業(yè)效能、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
行政效能:工作中未出現被政府通報批評情況,未發(fā)生廉政問(wèn)題。
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度:采取實(shí)際詢(xún)問(wèn)方式,群眾及部門(mén)工作人員滿(mǎn)意度大于90%。社會(huì )公眾、單位的服務(wù)對象對部門(mén)履職效果滿(mǎn)意。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)及原因分析
市委宣傳部20xx年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,達到了預期目標,但預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,制度的執行力有待進(jìn)一步強化,資金使用的合規性有待進(jìn)一步規范。
。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
針對上述問(wèn)題,在今后的工作中主要從以下幾方面加強管理,改進(jìn)措施:
一是明確主體,強化主體責任。成立領(lǐng)導工作小組,細化任務(wù)至各科室(局)。
二是制定措施,提高效率。組織有關(guān)各科室(局)制定詳細的工作方案,確定評價(jià)指標細則。
三是工作細化,嚴格項目管理。指定專(zhuān)人專(zhuān)管項目,跟蹤、督促項目進(jìn)度,確保項目資金合理、合法、規范使用。
四是嚴遵法律法規,確保資金使用規劃范。
六、主要經(jīng)驗及做法
。ㄒ唬┘毣A算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各站所的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的.費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
。ǘ┘訌娯攧(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí),按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現象的發(fā)生。
。ㄈ┩晟瀑Y產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮的“三公”經(jīng)費支出。
。ㄋ模⿲ο嚓P(guān)人員加強培訓。特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
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