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年總結AE

時(shí)間:2024-06-16 15:14:17

年總結AE范文

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  公司20xx年度內部審計工作總結和20xx年度工作計劃

  20xx年,**********公司審計部圍繞公司“*****”年度發(fā)展主題,結合部門(mén)年度目標,認真履行了部門(mén)職責,卓有成效地開(kāi)展了各項工作,為公司持續健康發(fā)展提供了有力保障,F將20xx年工作及20xx年計劃情況報告如下:

  一、20xx年度內部審計工作總結

 。ㄒ唬20xx年審計基礎工作情況。

  20xx年,審計部在機構設置、人員配備、制度建設等基礎工作方面發(fā)生較大變化。

  1.機構設置。

  公司成立審計部,主要職責為負責公司內部控制體系、全面風(fēng)險管理體系的建設與管理,開(kāi)展對所屬各單位的經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項審計和調查。公司內部審計工作由審計部統一負責,下屬平臺單位不再保留審計職能。

  2.人員配備。

  人員編制為***人,其中審計部主任1人、審計處4人、風(fēng)險管理處3人。本年招聘********,目前在職***人。

  3.制度建設。

  審計部對已有25個(gè)制度程序進(jìn)行梳理,重新修訂印發(fā)了《公司經(jīng)濟責任審計管理辦法》等制度文件,制定了《財務(wù)收支審計工作程序》、《全面風(fēng)險管理程序》等程序文件。

  4.工作組織運行模式。

  審計部根據年度審計計劃組織審計小組,并根據審計項目的具體工作量和復雜性,協(xié)調內部審計咨詢(xún)專(zhuān)家協(xié)助開(kāi)展現場(chǎng)審計工作。

 。ǘ20xx年度審計工作開(kāi)展情況。

  截至20xx年12月底,已完成現場(chǎng)審計項目***項,完成年度計劃***%。目前,已有***個(gè)項目形成審計報告,審計資產(chǎn)總額****億元,挽回各類(lèi)損失****萬(wàn)元,節約各類(lèi)開(kāi)支****萬(wàn)元,清退個(gè)人不當得利***萬(wàn)元。****主要實(shí)施的審計及各類(lèi)專(zhuān)項檢查項目包括:

  1.財務(wù)收支審計。

  *截至20xx年12月底,審計部已完成對****、****公司、****公司、****項目部、****等10個(gè)項目部的財務(wù)收支審計,加強了對被審計單位財務(wù)收支合法性、會(huì )計信息真實(shí)性和準確性的檢查監督,促進(jìn)了會(huì )計核算工作的規范化,提高了財經(jīng)法紀執行力,防范了舞弊風(fēng)險。

  2.經(jīng)濟責任審計。

  審計部根據公司人力資源部委托,開(kāi)展了對****公司、******等7個(gè)單位原主要負責人的離任經(jīng)濟責任審計,完成了1項任中經(jīng)濟責任審計,對所屬單位領(lǐng)導人員任職期間的經(jīng)濟責任履行情況作出了客觀(guān)評價(jià),發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計在促進(jìn)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)、加強權力制約與監督、完善被審計單位內控制度等方面的作用。

  3.其他專(zhuān)項審計及檢查。

  *********

 。ㄈ20xx年度審計工作亮點(diǎn)和創(chuàng )新。

  20xx年,審計部結合部門(mén)年度目標,認真對待每項審計任務(wù),注重審前準備、資源和計劃的平衡及審計效果,不斷加強審計隊伍鍛煉,提升了審計工作質(zhì)量。

  1.重視審前調查工作。

  ******。

  2.實(shí)現“*****”。

  審計部*將*對同一單位審計的“*****”,提高了審計效率、避免對同一單位重復審計。

  3.加強審計隊伍建設,全面提高綜合素質(zhì)。

  ******。

  4.拓展審計范圍。

  審計部加強對權力集中、資金密集、資源富集的部門(mén)和崗位的監管,把被審計單位“三重一大”決策制度執行、招投標程序執行、分包采購等經(jīng)營(yíng)行為規范性納入必審范圍,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力。

  5.加強審計發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)。

  建立了審計問(wèn)題清單,定期將審計發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行匯總歸類(lèi),對要求立行立改的問(wèn)題,要求整改的時(shí)間期限,需要持續整改的,明確整改要求,發(fā)揮審計消除隱患,堵塞漏洞,完善內部控制體系的作用。

 。ㄋ模┐嬖诘膯(wèn)題及改進(jìn)措施。

  1.本年已完成審計項目22個(gè),與上年度相比,增長(cháng)37%,在審計項目數量、審計效率與審計質(zhì)量等方面都有較大程度

  提升,但對照*****公司審計部要求,仍存在較大差距。如要完成集團公司“******”的任務(wù),本年應達到30%以上,實(shí)際本年度財務(wù)收支審計覆蓋率為15.87%。審計部計劃20xx年加強財務(wù)收支審計,使覆蓋率累計達到60%-70%,為20xx年完成集團公司“*****”的任務(wù)打下堅實(shí)基礎。

  2.審計發(fā)現的問(wèn)題雖多,但深度不夠,且相同問(wèn)題在不同的單位重復發(fā)生,缺少對審計發(fā)現問(wèn)題的系統分析、總結和反饋,對被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進(jìn)作用效果減弱,審計整改和審計成果運用有待加強。*****

  3.審計部人員總數雖有所增加,*****審計隊伍整體素質(zhì)有待提高。審計隊伍缺乏工程造價(jià)方面的專(zhuān)業(yè)人員,****20xx年,審計部將繼續加強審計人員培訓,拓寬在崗人員知識面,提高綜合能力,使其具備獨立開(kāi)展審計任務(wù)的能力。

  二、20xx年內部審計工作計劃

 。ㄒ唬20xx年內部審計工作思路。

  隨著(zhù)我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),20xx年經(jīng)濟下行壓力預計會(huì )繼續增大,投資增速放緩,對*****業(yè)負面影響較大,公司面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險將增大,公司對****風(fēng)險的*****也會(huì )增加。同時(shí),集團公司繼續推進(jìn)實(shí)現“****”的審計目標。

  面對新的任務(wù)和要求,審計部20xx年的工作思路是:*****,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程,加強對權力集中、資金密集、資源富集的部門(mén)和崗位的監管,推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節的全過(guò)程跟蹤,及時(shí)揭示風(fēng)險,消除隱患,堵塞漏洞,

  完善內部控制體系,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力。

  審計部科學(xué)制定審計項目計劃,20xx年安排審計項目25個(gè),比20xx年增加14%。********的要求,強化財務(wù)收支審計,財務(wù)收支審計占總計劃的64%。

  審計部根據審計計劃,*****和效果,進(jìn)一步發(fā)揮審計對促進(jìn)穩增長(cháng)政策貫徹落實(shí)的保障作用。

 。ǘ20xx年審計工作計劃。

  1.審計項目計劃。

  20xx年安排審計項目25個(gè),其中:****、核電和核工程項目部,以及結合經(jīng)濟責任審計開(kāi)展的財務(wù)收支審計;經(jīng)濟責任審計4個(gè),其中已明確被審計單位的離任審計項目2個(gè),另2個(gè)計劃從任********年2個(gè)預計竣工的基本建設項目開(kāi)展竣工決算審計;經(jīng)濟效益*******計調查1個(gè)。

  2.審計項目組織實(shí)施。

  20xx年每月******目,審計任務(wù)比較繁重。在審計項目實(shí)施上,仍以自組審計小組為主;基本建設項目竣工決算審計擬聘請具備資質(zhì)的外部審計機構完成;按照成本效率原則,堅持“********效”,按被審計單位所處地域集中審計。為提升審計工作質(zhì)量,應做好審前調查工作,結合實(shí)際編制審計方案,注重在全面審計的前提下突出審計工作重點(diǎn);提高審計工作底稿的完整性、審計*****反饋,拓寬審計成果利用渠道,督促整改落實(shí)到位。

  3.制度建設。

  加強內部審計制度體系建設,結合內控自我評價(jià)工作,

  加大流程梳理力度,繼續完善部門(mén)制度體系、優(yōu)化控制程序,提升執行效果,提高部門(mén)工作質(zhì)量。

  4.隊伍建設。

  繼續加強審計隊伍建設,通過(guò)開(kāi)展多種形式和層次的崗位培訓、與外部單位的交流學(xué)習,不斷改善審計人員的知識結構,提高審計工作水*****化審計項目的人員配置。

  5.信息化建設。

  推進(jìn)審計信息化建設,創(chuàng )新審計模式,改進(jìn)審計方式方法,加快審計信息化建設,提升信息化環(huán)境下的審計能力和水平。

  三、對****審計工作的建議

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強對各成員單位工作的指導和監督檢查,促進(jìn)集團公司整體審計工作質(zhì)量和效率提升。

 。ǘ┐罱ü****單位審計工作的順利開(kāi)展。

  **********公司審計部

  20xx年xx月xx日

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