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財政預算績(jì)效管理自評報告

時(shí)間:2022-12-14 20:49:14 報告 我要投稿

財政預算績(jì)效管理自評報告(精選12篇)

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財政預算績(jì)效管理自評報告(精選12篇)

  財政預算績(jì)效管理自評報告1

  根據《攀枝花市財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評工作的通知》(攀財績(jì)〔20XX〕4號)要求,現將20XX年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告如下。

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責。

  1.統籌研究和組織實(shí)施全市“三農”工作發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農墾等農業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農”方面的決策部署,組織起草全市“三農”有關(guān)政策。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。

  2.統籌實(shí)施鄉村振興戰略,牽頭組織改善全市農村人居環(huán)境。統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。

  3.擬訂深化全市農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革,指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規劃與政策并組織實(shí)施,指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。指導、監督減輕農民負擔工作。

  4.指導全市鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農業(yè)和鄉村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產(chǎn)品優(yōu)勢區建設和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現代農業(yè)園區的政策與規劃,負責現代農業(yè)園區評定工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通政策和主要農產(chǎn)品進(jìn)口建議,組織制定大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設與發(fā)展規劃。培育、保護和發(fā)展農產(chǎn)品品牌,組織協(xié)調“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責農業(yè)信息體系建設,推動(dòng)數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息,監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計工作。

  5.負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區建設和管理工作。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導農業(yè)標準化、規;a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監督管理。

  6.負責制定全市農業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā),引進(jìn)、示范和推廣農業(yè)機械新技術(shù)、新機具,指導全市農業(yè)機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。

  7.負責全市農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,提出技術(shù)性貿易措施建議。參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農產(chǎn)品地理標志登記保護和監督管理。

  8.組織開(kāi)展全市農業(yè)資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn),提出劃定農產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區域的政策建議,指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  9.負責全市有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設,承擔農作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產(chǎn)資料的監督管理職責,牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監督實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發(fā)布。組織獸醫醫政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作,負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。

  10.負責全市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導實(shí)施。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設,組織監督管理市內動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農業(yè)物種。監測、核查、發(fā)布農業(yè)災情,組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調撥,提出生產(chǎn)救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

  11.負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規劃,提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議,按規定權限審批農業(yè)投資項目,負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。

  12.負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規劃,提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質(zhì)量管理。編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃,并組織實(shí)施和管理。

  13.制定全市農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設,組織農作物、畜禽、水產(chǎn)養殖等新品種育種攻關(guān)和農業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。

  14.指導全市農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施,指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。

  15.牽頭開(kāi)展全市農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù),參與擬訂農業(yè)對外開(kāi)放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規劃,指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作,落實(shí)對外援助政策,具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。組織開(kāi)展農業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng),推動(dòng)農業(yè)開(kāi)放合作。

  16.編制全市煙葉種植規劃方案,督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項目。

  17.負責農業(yè)領(lǐng)域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調工作,負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進(jìn)農業(yè)依法行政。

  18.負責全市國有農場(chǎng)土地的保護、利用和管理,指導國有農場(chǎng)的改革與發(fā)展。

  19.依法依規負責農業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理工作。負責農業(yè)機械、農(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監督管理。負責組織實(shí)施農村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理。對農業(yè)園區的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃并組織實(shí)施。

  20.負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。

  21.完成市委、市政府交辦的'其他任務(wù)。

 。ǘC構組成。

  我局屬行政機構,會(huì )計核算也是采用行政會(huì )計制度。有一個(gè)二級部門(mén)—攀西無(wú)公害中心,無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì )計核算制度(獨立預算單位)。除農辦秘書(shū)科外,內設機構:辦公室、政策法規和農村改革科(行政審批科)、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農業(yè)園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟合作科、農產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執法監督科(攀枝花市農業(yè)綜合行政執法監督支隊)、人事科(中共攀枝花市農業(yè)農村局機關(guān)委員會(huì )辦公室);直屬事業(yè)單位10個(gè):攀西無(wú)公害農產(chǎn)品監測中心、攀枝花市農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預防控制中心、四川省農業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農村經(jīng)營(yíng)指導站、攀枝花市畜牧站。

  編制部門(mén)核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人,20XX年在職人員總數148人,其中:行政人員(含參公人員)68人,機關(guān)工勤人員7人;編內臨聘人員3人;事業(yè)人員76人;退休人員95人。

  20XX年底,固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排和支出情況。

  20XX年攀枝花市農業(yè)農村局收入預算總額為3343.21萬(wàn)元,均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬(wàn)元,其中:基本支出3012.21萬(wàn)元,項目支出331萬(wàn)元。

  1.基本支出安排及使用情況。

  20XX年年初安排基本支出預算3343.21萬(wàn)元,具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元,日常公用支出414.63萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助支出170萬(wàn)元。

  2.項目支出安排及使用情況。

  20XX年年初安排項目支出預算331萬(wàn)元,具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬(wàn)元,部門(mén)預算項目支出321萬(wàn)元。

 。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。

  20XX年追加預算總額為337.7萬(wàn)元,安排基本支出追加13.39萬(wàn)元,其中,人員支出追加33.78萬(wàn)元,公用支出追減20.40萬(wàn)元;安排項目支出追加681.57萬(wàn)元。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況。

  20XX年年初安排專(zhuān)項資金331萬(wàn)元,市級追加專(zhuān)項681.57萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入86.74萬(wàn)元,總收入880.24萬(wàn)元?傊С809.99萬(wàn)元,主要項目使用情況:一是科技轉化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農村實(shí)用技術(shù)與人才培訓;二是病蟲(chóng)害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控;三是農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)44萬(wàn)元,主要用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;四是其他農業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉村振興和農業(yè)農村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng )園發(fā)展等。

 。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。

  20XX年年初結余270.53萬(wàn)元,年末結余172.50萬(wàn)元,主要是省級專(zhuān)項資金結余,當年使用上年結轉結余270.53萬(wàn)元。

  20XX年支出總額為3865.68萬(wàn)元,其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元,占總支出68.07%;商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元,占總支出的31.93%(其中含項目支出840.07萬(wàn)元,占總支出的21.73%);對個(gè)人和家庭的補助393.12萬(wàn)元,占總支出10.17%;其他資本性支出11.58萬(wàn)元,占總支出的0.30%。

  按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

  農林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,專(zhuān)項項目支出主要用于農業(yè)科技轉化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救災、農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農業(yè)支出等。

  社會(huì )保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機關(guān)職工的養老保險、職業(yè)年金和醫療保險及離退休人員支出等。

  住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請專(zhuān)家及引進(jìn)人才的專(zhuān)項補助。

  城鄉社區支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗設備支出。

  科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

  20XX年,我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和農業(yè)農村廳的關(guān)心支持下,以“鄉村振興戰略”為統攬,緊緊圍繞“鄉村振興示范創(chuàng )建、構建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作,強化措施,落實(shí)責任,掛圖作戰,全面完成了各項目標任務(wù)。

 。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績(jì)效目標完成情況。

  1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實(shí)現農林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右,同比增長(cháng)5.6%;第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(cháng)5.1%,增速達到近10年來(lái)最高水平;農村居民人均可支配收入19938元,位居全省第2,增幅在全省排位第15、上升5位。

 。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象對農業(yè)農村工作的滿(mǎn)意度達90%以上。

  2.市級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控,攀枝花沒(méi)有出現非洲豬瘟疫情;開(kāi)展芒果有機肥應用及提質(zhì)增效田間試驗,通過(guò)比較不同種類(lèi)生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應,驗證其在芒果上的應用效果,完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸,大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸;早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元,外銷(xiāo)率達72.72%;枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元,桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元,芒果種植面積達70萬(wàn)畝,產(chǎn)量29萬(wàn)噸,烤煙種植7.5萬(wàn)畝,預計收購煙葉19萬(wàn)擔,產(chǎn)值2.16億元(不含煙葉稅返還),全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標任務(wù)。

 。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定,保供穩價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應,促進(jìn)全市農業(yè)種養平衡,促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展;芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值,逐步形成施肥標準或規范,提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染,耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩產(chǎn)。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。

 。ǘ┥霞墝(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險,促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展;全年中心獸醫實(shí)驗室通過(guò)熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份,檢測結果均為陰性;開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓,奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上,病死畜禽100%實(shí)現無(wú)害化處理;完成農村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作,全面完成年度目標任務(wù)。

  2.效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定,保供穩價(jià),確保豬肉市場(chǎng)有序供應;開(kāi)展處置農業(yè)執法收繳農藥活動(dòng),農產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監測合格率≥97%;奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩;完善了管理制度,實(shí)現了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤,增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。

  3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。

 。ㄈ┳栽u結論。

  根據部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系,我局20XX年整體支出,嚴格執行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度,財務(wù)制度健全、會(huì )計核算規范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全市農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規,發(fā)揮了重要作用,強化部門(mén)的責任,取得了一定的成績(jì)。按照部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為99分,主要是節能降耗做的不夠,扣1分。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┢x績(jì)效目標及其原因。

  20XX年度,我局部分項目預算存在偏離績(jì)效目標情況,其組要原因體現在以下幾個(gè)方面。

  1.年初部門(mén)預算編制細化程度不夠,導致在執行總體績(jì)效目標是部分存在偏差,致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。

  2.部分項目實(shí)施進(jìn)度較慢,慣性思維嚴重,報賬不及時(shí),造成年底因未及時(shí)報賬造成績(jì)效目標偏差。

  3.“五險一金”因年初部門(mén)預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致,單位繳費數額大大高于部門(mén)預算核定數,墊付資金負擔沉重,造成績(jì)效目標偏差。

  4.行政機關(guān)績(jì)效評價(jià)指標體系中的數量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定,經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益等難以量化,績(jì)效目標的設定和執行之間難免出現偏差。

 。ǘ└倪M(jìn)措施。

  1.加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓,在今后的工作中,我局進(jìn)一步重視部門(mén)預算,嚴格執行《中華人民共和國預算法》,增強預算業(yè)務(wù)控制,充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門(mén)預算編報程序進(jìn)行編制,基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制,保證單位的正常運轉;項目支出預算根據單位發(fā)展規劃和年度計劃,結合財政部門(mén)預算安排情況,科學(xué)細化項目。

  2.積極開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。在今后的工作中,我局將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式,發(fā)現并去除評價(jià)不高的項目,避免財政資金的浪費。在財政支出過(guò)程中,及時(shí)根據資金使用進(jìn)度,考核階段性目標的完成進(jìn)度,提高資金使用效率。并在每個(gè)項目結束后進(jìn)行嚴格自查,根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效率效果,并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。做到預算財務(wù)分析常態(tài)化,定期做好預算支出財務(wù)分析,做好部門(mén)整體支出預算評價(jià)工作。

  3.加強部門(mén)協(xié)調。一是與“五險一金”管理部門(mén)協(xié)調,盡力讓繳費基數與財政部門(mén)的基礎數據一致。二是多與財政部門(mén)溝通,采取措施消化掛賬。三是厲行節約,確保職工的保障利益。

  4.合理確定評價(jià)指標。根據行政機關(guān)的職能職責研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標體系,行政機關(guān)本身不會(huì )創(chuàng )造財富,根本無(wú)法評價(jià)其經(jīng)濟效益等,因此,指標設定應重效果、輕效益,重服務(wù)、輕權力,重宏觀(guān)、輕微觀(guān)。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  通過(guò)這次自評,進(jìn)一步提高了我局的績(jì)效管理水平,更加認識到了績(jì)效管理對部門(mén)綜合管理提升的重要性,自評結果將用于20XX年及以后年度編制部門(mén)預算的重要參考和日常管理的標靶,吸取經(jīng)驗,改進(jìn)工作,讓工作與績(jì)效目標匹配,讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步,我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jì)效目標和績(jì)效成果,以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì )大眾的肯定和滿(mǎn)意為準繩,繼續開(kāi)展財政部門(mén)預算的績(jì)效評價(jià)工作。

  財政預算績(jì)效管理自評報告2

  為全面推進(jìn)預算績(jì)效管理,化財政資源配置,提高財政資金使用效益,根據《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的通知》(巢政辦【20XX】6號文件、《巢湖市預算績(jì)效管理考核問(wèn)責暫行辦法》(巢政辦【20XX】4號)及《巢湖市預算績(jì)效管理工作考核實(shí)施細則》(巢財【20XX】9號)等相關(guān)文件精神,我辦根據市預算考核要求,就20XX年預算績(jì)效管理工作自查報告如下:

  一、20XX年度預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

  按照預算法“講求績(jì)效”的基本原則和國務(wù)院深化預算管理制度改革的總體部署,建立健全預算績(jì)效管理工作機制和相關(guān)制度,強化支出責任和效率意識,對提高財政資金使用的效益,我辦20XX年度全面推行績(jì)效目標管理工作,以績(jì)效目標實(shí)現為導向,努力提升績(jì)效自評管理成效,進(jìn)步加強制度建設,提升自評的質(zhì)量。

  1.抓好績(jì)效目標編制,及時(shí)報送績(jì)效目標。

  2.探索績(jì)效跟蹤監控,要求加強過(guò)程監控。

  3.深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià),對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查,以此為基礎,形成自評報告。

  4.強化評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。

  5.健全績(jì)效管理工作機制,明確職責分工,努力提高績(jì)效管理的工作水平

  二、自評情況

 。ㄒ唬┗A工作管理。我辦公室高度重視預算績(jì)效管理工作,注重基礎工作,關(guān)注財政下發(fā)的預算。

 。ǘ┛(jì)效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求,在規定的時(shí)間報送績(jì)效目標,如每月的人員工資發(fā)放,公積金、養老金、醫療保險的匯繳等,都能按時(shí)準確的辦理到位,無(wú)拖拉現象。

 。ㄈ┛(jì)效監控管理。我辦按要求對預算績(jì)效跟蹤監控,全年有計劃的執行目標預算。

 。ㄋ模┛(jì)效評價(jià)管理。我辦20XX年度基本支出和項目支出都按預算的`目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費,支出按規定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設備等,比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實(shí)處,提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務(wù)用車(chē)維護費,與上年相比,本年度有所減少。

 。ㄎ澹┙Y果運用管理。在財政部門(mén)的指導下,我辦20XX年出色的完成了績(jì)效管理工作,為下年奠定了夯實(shí)的基礎。

  三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題

  我辦在工作中還存在些不足,尤其是資金的使用上,還需要更好的與財政部門(mén)溝通,杜些不合理的開(kāi)支。

  四、下階段工作計劃

  新年將始,我辦會(huì )繼續做好預算績(jì)效的管理工作,認真按照財政部門(mén)的要求,保證預算的準確性。

  財政預算績(jì)效管理自評報告3

  一、項目自評工作基本情況

 。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況

  20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告,是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門(mén)的項目支出情況進(jìn)行自評。

 。ǘ┛(jì)效目標

  通過(guò)全體職工的共同努力,注重政策宣傳,提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,本年度組織實(shí)施的項目如期完成,提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的.經(jīng)濟來(lái)源,服務(wù)對象滿(mǎn)意度在90%以上,總體實(shí)施的5個(gè)項目,綜合得分89.77分。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

  為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預算績(jì)效精神,通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作,總結項目管理經(jīng)驗和存在的問(wèn)題,進(jìn)一步規范項目支出管理,提高專(zhuān)項資金的使用效益。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系

  績(jì)效評價(jià)按道財通[2022]16號文件的評價(jià)要求,績(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算,其中:其中:預算執行率10分,產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。

 。ㄈ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

  根據縣財政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知,按部門(mén)的項目經(jīng)費情況進(jìn)行自評工作。

  三、績(jì)效評價(jià)指標分析

 。ㄒ唬Q策(投入)情況

  20xx年項目預算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設置,依據充分。全年資金投入70萬(wàn)元。

 。ǘ┻^(guò)程情況

  資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況

  1.本單位年初預算安排項目支出212萬(wàn)元,實(shí)際收入70萬(wàn)元,實(shí)際支出70萬(wàn)元,用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專(zhuān)項支出。

  2.財政撥入單位的專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)元,保證了各項工作任務(wù)的有效落實(shí),項目資金70萬(wàn)元,按有關(guān)政策規定和上級部門(mén)要求,專(zhuān)款專(zhuān)用,全部實(shí)施完成,不斷增強了人民群眾的獲得感,幸福感和安全感,有效提升了服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。

 。ㄋ模┬б媲闆r

  當年組織實(shí)施的項目,單位領(lǐng)導高度重視,組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導和支持下,緊緊圍繞工作思路,層層落實(shí)責任,保證了資金的及時(shí)到位,各行目標任務(wù)均已完成,單位對5個(gè)項目開(kāi)展了自評,綜合得分89.77分,縣財政撥付的各種項目資金,保障了各項工作目標的完成,補助的大病醫療救助項目資金,減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。

  四、成本效益分析

  主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議:

  在開(kāi)展各項專(zhuān)項工作時(shí),由于受單位人員、資金等因素的影響,有的工作不能很好的完成。

  財政預算績(jì)效管理自評報告4

  一、部門(mén)概況:

 。ㄒ唬C構組成

  本單位為一級預算部門(mén),設2個(gè)職能股室:綜合辦公室、財務(wù)室。

 。ǘC構職能:

  (1)貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規,貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。

  (2)突出工會(huì )職能,加大維護力度切實(shí)為職工說(shuō)話(huà)、辦事、增強工會(huì )的凝聚力,擴大工會(huì )在社會(huì )上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實(shí)維護職工的合法權益,積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂(yōu)解難,不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng);、社會(huì )化方向發(fā)展,并積極開(kāi)展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng),并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。

  (3)努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查,勞動(dòng)爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用,在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段,切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制,提高質(zhì)量,講求實(shí)效,對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的`產(chǎn)業(yè),建立職工代表大會(huì )制度,推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi),堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。

  (4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。

 。ㄈ┤藛T概況

  縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人,實(shí)有人數為行政人員5人,行政工勤1人。

  二、部門(mén)財政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

  20xx年本年收入合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。

 。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況

  20xx年本年支出合計:23.6179854萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出:20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù):19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出:1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出:0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出:1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù);局С鲇糜诒U侠硖量h總工會(huì )機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

  三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。

 。ㄒ唬、部門(mén)預算管理

  我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求,按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

 。ǘ┙Y果應用情況

  我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。

  四、評價(jià)結論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

  根據預算績(jì)效管理要求,我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。

 。二)存在問(wèn)題。

  無(wú)

 。三)改進(jìn)建議

  無(wú)

  財政預算績(jì)效管理自評報告5

  一、主要目標

  從20xx年起,在全縣范圍內全面實(shí)施預算績(jì)效管理,到2021年底,基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理新體系。到2022年底,全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有應用”的預算績(jì)效管理新機制,實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化,著(zhù)力提高財政資源配置效率和使用效益,改變資金分配的固化格局,提高預算管理水平和政策實(shí)施效果,為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力保障。

  二、工作重點(diǎn)

 。ㄒ唬┙⑷轿活A算績(jì)效管理格局

  將績(jì)效管理實(shí)施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、政府收支預算及政策拓展,逐步提高績(jì)效管理層級。

  1.實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。將績(jì)效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類(lèi)政策和項目。對新增政策和項目開(kāi)展事前績(jì)效評估;對實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效,建立動(dòng)態(tài)評價(jià)調整機制;對即將到期或者執行完畢的政策和項目實(shí)施績(jì)效評價(jià),及時(shí)完善、調整、清退執行到期且績(jì)效不高的政策和項目。政策類(lèi)、項目類(lèi)的預算績(jì)效管理,分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)負責實(shí)施。

  2.實(shí)施鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體預算績(jì)效管理。將鄉鎮、縣級部門(mén)和單位的預算收支全面納入績(jì)效管理,增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規劃、年度重點(diǎn)任務(wù),以預算資金管理為主線(xiàn),統籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面,衡量鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

  3.穩步推進(jìn)政府預算績(jì)效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績(jì)效管理。預算收入要實(shí)事求是、積極穩妥、講求質(zhì)量,與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應、與宏觀(guān)經(jīng)濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行;堅持有保有壓,著(zhù)力支持重大發(fā)展戰略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn);堅持量力而行、逐步提高民生保障水平,不得設定過(guò)高民生標準和擅自擴大保障范圍。

 。ǘ┙⑷^(guò)程預算績(jì)效管理鏈條

  將預算績(jì)效管理融入預算編制、執行和監督的各個(gè)環(huán)節,著(zhù)力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績(jì)效管理鏈條,實(shí)現事前績(jì)效評估和績(jì)效目標管理與鄉鎮、部門(mén)和單位預算編制同步,目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門(mén)和單位預算執行同步,事后績(jì)效評價(jià)結果與鄉鎮、部門(mén)和單位履職問(wèn)責和行政效能考核同步的績(jì)效管理閉合、循環(huán)鏈條。

  1.建立績(jì)效評估機制。建立新增政策和項目的事前績(jì)效評估機制,新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)要重點(diǎn)圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績(jì)效評估報告,并將評估結果作為申請預算的`必備條件?h、鄉鎮財政部門(mén)要加強其他重大項目績(jì)效評估,大力推進(jìn)關(guān)口前移,加快實(shí)現預算立項評價(jià)前置化、制度化、機制化,并將評價(jià)、評估結果作為預算安排的重要參考依據,對重點(diǎn)單位、重大項目組織第三方機構獨立開(kāi)展績(jì)效評估。

  2.強化績(jì)效目標管理。將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件,未按規定設定績(jì)效目標或目標審核未通過(guò)的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將績(jì)效目標設置范圍從政策和項目績(jì)效目標擴大到鄉鎮、部門(mén)和單位整體績(jì)效目標?(jì)效目標應依據法律法規、單位職能、中長(cháng)期規劃和相關(guān)標準等從數量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設定,做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經(jīng)同級人大批準后,績(jì)效目標與預算同步批復下達。

  3.做好績(jì)效運行監控。對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”,確保財政資金安全、高效。對績(jì)效目標運行偏離、未達預期進(jìn)度或目標的,各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要分析原因并及時(shí)糾正;對確因突發(fā)事件等因素影響需調整預算和績(jì)效目標的,應按規定程序調整。對實(shí)施中與績(jì)效目標有較大偏差或存在嚴重問(wèn)題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行;對問(wèn)題整改不到位的予以調減或收回預算資金,督促及時(shí)整改落實(shí),同時(shí)向縣政府報告。

  4.組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。建立鄉鎮、縣級部門(mén)和單位自評、鄉鎮和部門(mén)重點(diǎn)評價(jià)、財政重點(diǎn)再評價(jià)相結合的多維度績(jì)效評價(jià)體系。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要逐步加大績(jì)效自評力度,加快實(shí)現鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、重大政策和項目績(jì)效的自評全覆蓋;要選擇部分資金規模大、社會(huì )關(guān)注度高的政策和項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià),將評價(jià)報告報送縣政府,并向縣級財政部門(mén)和相應主管部門(mén)備案;縣級財政部門(mén)要探索建立對鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效自評結果的財政重點(diǎn)再評價(jià)機制,重點(diǎn)審核評價(jià)結果的科學(xué)性、真實(shí)性和準確性。同時(shí),建立財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)目錄管理機制,對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有重要影響、社會(huì )公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域,選擇部分鄉鎮、部門(mén)和單位、重大政策和項目開(kāi)展單項或整體績(jì)效評價(jià)。

  5.加強評價(jià)結果應用。健全完善績(jì)效評價(jià)結果反饋制度和問(wèn)題整改責任制,加快形成結果反饋、問(wèn)題整改、績(jì)效提升的良性循環(huán),將評價(jià)結果用于制定政策、完善制度和編制規劃,用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理,用于調整預算安排方式、增減預算規模和優(yōu)化支出結構,并及時(shí)調整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jì)效”向“我要有績(jì)效”轉變。

  6.強化預算績(jì)效信息公開(kāi)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將年度預算績(jì)效目標隨鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預決算向社會(huì )主動(dòng)公開(kāi);將績(jì)效自評報告、重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告,在報告形成20日內主動(dòng)向社會(huì )公開(kāi)?h級監督機構和審計部門(mén)應將績(jì)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效信息公開(kāi)作為監督和審計的重要內容?h級財政部門(mén)要將績(jì)效目標運行監控、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效考核等績(jì)效信息及時(shí)反饋各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位,各有關(guān)責任鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要及時(shí)整改和完善預算管理。

 。ㄈ┙⑷采w預算績(jì)效管理體系

  加快構建覆蓋“四本預算”的預算績(jì)效管理新體系,著(zhù)力增強預算績(jì)效管理的整體性和協(xié)調性。一般公共預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注財政收入質(zhì)量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實(shí)施效果,同時(shí),積極開(kāi)展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買(mǎi)服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項目的績(jì)效管理;政府性基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標準、使用效果和對專(zhuān)項債務(wù)的支撐能力;國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況;社會(huì )保險基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)社會(huì )保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風(fēng)險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯(lián)動(dòng),整合使用方向相同或類(lèi)似的預算資金,提升財政資金配置績(jì)效。

  三、保障措施

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導,明確職責分工

  堅持黨對全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的領(lǐng)導,充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導作用,增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門(mén)要建立黨委、黨組領(lǐng)導的預算績(jì)效管理工作機制,加強對本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導,強化預算績(jì)效管理力量。

  1.各鄉鎮、各部門(mén)要加強組織領(lǐng)導,建立健全相關(guān)工作協(xié)調機制,提出本鄉鎮、本部門(mén)貫徹落實(shí)方案,明確本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理工作時(shí)間表和路線(xiàn)圖,確保各項具體工作落到實(shí)處。

  2.縣級財政部門(mén)要加強組織協(xié)調,健全與全面實(shí)施預算績(jì)效管理相適應的內部組織架構,強化預算績(jì)效管理力量。要加快推進(jìn)預算績(jì)效信息系統一體化建設,實(shí)現信息資源共享;要牽頭建立預算績(jì)效管理工作專(zhuān)家庫,對專(zhuān)業(yè)性強的工作應當引入專(zhuān)家參與和評估,提升工作質(zhì)量;要牽頭制定涵蓋績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)管理、績(jì)效結果應用等預算績(jì)效管理各環(huán)節和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

  3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門(mén)分別負責政策、項目的績(jì)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jì)效評估、績(jì)效運行監控、評價(jià)結果應用等各關(guān)鍵環(huán)節的管理流程,評估結果作為申請預算的必備要件。

  4.國資管理部門(mén)負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理。

  5.人力資源和社會(huì )保障部門(mén)、醫療保障部門(mén)負責社;痤A算績(jì)效管理。

  6.各鄉鎮、縣級部門(mén)要切實(shí)承擔起主體責任,負責本鄉鎮、本部門(mén)整體、政策和項目的預算績(jì)效管理,制定本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理制度辦法,探索建立鄉鎮和部門(mén)預算整體績(jì)效報告制度,組織實(shí)施本鄉鎮、本部門(mén)及所屬單位全過(guò)程預算績(jì)效管理,并對本鄉鎮、本部門(mén)績(jì)效結果的真實(shí)性負責,確保預算績(jì)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

 。ǘ┩晟茦藴鼠w系,強化考核激勵

  1.縣級財政部門(mén)要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類(lèi)管理相結合的共性績(jì)效指標和標準體系框架。各部門(mén)要負責建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jì)效指標和標準體系,并報縣級財政部門(mén)備案。

  2.各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理工作情況將納入政府績(jì)效和干部政績(jì)考核體系,作為領(lǐng)導干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結果通報制度,對工作成效明顯的鄉鎮和部門(mén)給予表彰,對推進(jìn)不力的鄉鎮和部門(mén)提請縣政府進(jìn)行約談并責令限期整改。

  3.財政部門(mén)會(huì )同鄉鎮、縣級部門(mén)和單位建立“掛鉤”機制,將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障,對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn),對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整,對低效無(wú)效資金一律削減或取消,對長(cháng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

 。ㄈ〾簩(shí)責任,健全問(wèn)責機制

  各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門(mén)、本單位預算績(jì)效負總責,項目責任人對項目預算績(jì)效承擔具體責任,對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。

  各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要自覺(jué)接受本級人大、政協(xié)和社會(huì )監督,嚴肅查處財政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費的行為?h級財政部門(mén)要開(kāi)展全過(guò)程財政重點(diǎn)政策和項目以及鄉鎮、部門(mén)、單位整體的績(jì)效監督工作?h級審計部門(mén)要依法對各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理情況開(kāi)展審計監督并納入領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計內容。財政、審計部門(mén)發(fā)現違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索應當及時(shí)移送紀檢監察機關(guān)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位因事前績(jì)效評估、績(jì)效自評結果不實(shí)造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關(guān)人員責任,切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責。

  財政預算績(jì)效管理自評報告6

  根據《益陽(yáng)市赫山區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(益赫政發(fā)〔20XX〕12號)、《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程(試行)的通知》(益赫財績(jì)〔20XX〕85號)等有關(guān)文件精神,結合我局的具體情況,認真組織開(kāi)展了20XX年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作,現將我局20XX年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下:

  一、基本情況

  1、上年結余953.02萬(wàn)元。(主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款)

  2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中,預算內收入730.24萬(wàn)元,其他收入63.50萬(wàn)元。

  3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元,主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金,伙食補助等開(kāi)支;一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元,其中,用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車(chē)費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元,用于專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬(wàn)元(主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農場(chǎng)扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的開(kāi)支);對個(gè)人和家庭的`補助支出95.72萬(wàn)元,主要用于撫恤金和醫療費用等支出。

  4、累計結余417.54萬(wàn)元。(主要結余資金為家庭農場(chǎng)項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款)

  20XX年度,本單位嚴格控制三公經(jīng)費,加強資產(chǎn)管理,進(jìn)一步完善和加強內部財務(wù)管理制度,財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級財務(wù)清查公開(kāi)工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開(kāi)展農民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實(shí)搞好農村土地承包和流轉監管工作,貫徹落實(shí)產(chǎn)權制度改革工作會(huì )議精神,完成了農村集體產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作等。

  20XX年12月,本單位嚴格按照財政資金預決算要求,全面公開(kāi)了20XX年度資金預算和整體執行情況。

  二、績(jì)效評價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jì)效評價(jià)目的。根據職能部門(mén)工作需要,本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求,在財力有限的情況下,全面搞好各項業(yè)務(wù)工作,力爭有工作成績(jì),有實(shí)際效果,主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責,20XX年度,本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專(zhuān)項預算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位,財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。

 。ǘ┛(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。按照財政主管局的績(jì)效評價(jià)工作要求,本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,嚴格執行年初財政預算,特別是小型專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用,三公經(jīng)費嚴格控制,嚴把財政資金出入關(guān),實(shí)行季度績(jì)效評價(jià),各項工作開(kāi)展效果明顯。

  三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

 。ㄒ唬┙(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)服務(wù),財政預算資金流量小,沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。

 。ǘ┬市苑治。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作,農民負擔減負維權監管工作,土地流轉管理工作,農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規定時(shí)間內完成,部門(mén)工作效率明細提高,在年度考核中成績(jì)優(yōu)良。

 。ㄈ┬б嫘苑治。本單位狠抓減負維權工作,積極推進(jìn)土地確權頒證工作,認真培養示范合作社、示范家庭農場(chǎng),加強村級財務(wù)清理工作,推進(jìn)產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作,為維護一方穩定,發(fā)展地方農村經(jīng)濟做出了重大貢獻,產(chǎn)生了很好的社會(huì )效益和影響力。

  四、存在的問(wèn)題

  1、小型專(zhuān)項經(jīng)費預算額度偏低。

  2、業(yè)務(wù)編制量少,人均業(yè)務(wù)量大,工作積極性有待加強。

  五、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步完善部門(mén)預算管理,保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項經(jīng)費,充分調動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。

  2、建立部門(mén)集體財產(chǎn)管理制度,規范部門(mén)職責履職行為,逐步實(shí)施專(zhuān)項工作績(jì)效考評制度。

  財政預算績(jì)效管理自評報告7

  根據新鄉市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強全面預算績(jì)效管理工作的通知》(新財效[20xx]2號)和《新鄉市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級預算績(jì)效自評工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對照文件要求,及時(shí)開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作,現將績(jì)效自評情況報告如下:

  一、基本情況

  新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院!,F設有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現代工程學(xué)院、汽車(chē)技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院(系),黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機構。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級職稱(chēng)270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。

 。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)總目標及主要任務(wù)

  1、20xx年度總目標

  目標1:突出育人實(shí)效,打造立德樹(shù)人新格局

  目標2:突出內涵建設,打造教育教學(xué)新高地

  目標3:突出激發(fā)活力,打造教師評價(jià)新方式

  目標4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑

  目標5:突出擴大影響,打造招生就業(yè)新局面

  目標6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系

  目標7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖

  目標8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體

  目標9:突出疫情防控,打造平安校園新模式

  2、20xx年度主要任務(wù)

 。1)開(kāi)展多元深化思想政治教育。

 。2)加強輔導員(班主任)和學(xué)生干部隊伍建設。

 。3)切實(shí)加強學(xué)生管理。

 。4)加強專(zhuān)業(yè)建設;提升信息化教學(xué)水平。

 。5)取得良好的技能競賽成績(jì)。

 。6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設。

 。7)提高師資隊伍質(zhì)量;完善人才考評和激勵政策。

 。8)提升科研能力,深化校企合作。

 。9)加快發(fā)展繼續教育和國際合作。

 。10)完成招生任務(wù)

 。11)加強頂層設計。

 。12)加強智慧校園建設。

 。13)加強資產(chǎn)管理和審計監督。

 。14)全力推進(jìn)二期建設,切實(shí)做好校園綠化美化。

 。15)加強財務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。

 。16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng)。

 。ǘ┠甓日w預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

  新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jì)效目標分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級指標。

  投入指標從工作目標和預算配置兩方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中工作目標指標從年度履職目標相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jì)效指標合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核;預算配置從預算編制完整性和專(zhuān)項資金細化率兩方面進(jìn)行考核。

  過(guò)程指標從預算執行、財務(wù)管理、績(jì)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中預算執行目標從預算執行率、預算調整率、結轉結余率、政府采購執行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核;財務(wù)管理從資金使用合規性、管理制度健全性、預決算信息公開(kāi)性、資管管理規范性四個(gè)方面進(jìn)行考核;績(jì)效管理從績(jì)效監控完成率、績(jì)效自評完成率、部門(mén)績(jì)效評價(jià)完成率、評價(jià)結果應用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

  產(chǎn)出指標從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標實(shí)現兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標實(shí)現主要從年度履職指標實(shí)現率進(jìn)行考核。

  效益指標從履職效益和滿(mǎn)意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià),其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響效益三方面進(jìn)行考核;滿(mǎn)意度指標主要針對學(xué)生和教師的滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。

  二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

  本次績(jì)效自評工作我單位成立了績(jì)效自評工作小組,成員包括:組長(cháng): 王建平,副組長(cháng):閆金友,組員:郭曼、范國喜、徐昕、李艷紅。

  自評工作小組通過(guò)參加人員培訓、討論指標體系設定等基礎工作開(kāi)展,為績(jì)效自評工作提供保障。

  自評工作實(shí)施:收集預算批復情況、項目合同、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料,對學(xué)生和老師開(kāi)展問(wèn)卷調查,進(jìn)行具體績(jì)效實(shí)施。

  自評工作評分:績(jì)效自評工作組對取得的評價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對并按照評分規則的要求,對各項三級指標完成情況進(jìn)行初步評分。

  將各項三級績(jì)效評價(jià)指標初步分值提交績(jì)效自評工作組集體審定,自評工作組在聽(tīng)取自評過(guò)程、自評證據、自評分析、自評初步分值后,對于初步分值不合理、不恰當的提出修改意見(jiàn)。

  績(jì)效自評工作組負責撰寫(xiě)報告的人員按照自評工作組的意見(jiàn)修改初步自評分值、形成最終評分結果,撰寫(xiě)自評總結報告,完成部門(mén)整體績(jì)效自評工作。

  三、綜合評價(jià)結論

  本次整體績(jì)效評價(jià)結果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標得分15分,過(guò)程指標得分xx分,產(chǎn)出指標得分30分,效益指標得分30分。

  績(jì)效目標實(shí)現情況分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)資金情況分析

  20xx年共計到位資金54,546.27萬(wàn)元,其中財政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元,其中基本支出22,754.96萬(wàn)元,項目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結余資金3,774.60萬(wàn)元。

 。ǘ╉椖靠(jì)效指標完成情況分析

  20xx年度我單位共計完成39個(gè)項目的自評工作,項目績(jì)效評價(jià)結果均為“優(yōu)”。

 。ㄈ┩度胫笜送瓿汕闆r

  投入指標包含2個(gè)二級指標,4個(gè)三級指標,該項指標設置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標完成情況較好,年度履職目標相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jì)效指標設置合理、預算編制完整、專(zhuān)項資金細化率94.87%。

 。ㄋ模┻^(guò)程指標完成情況

  過(guò)程指標設置三個(gè)二級指標,13個(gè)三級指標,該項指標設置分值25分,實(shí)際得分xx分。主要扣分原因為預算調整率偏高、未進(jìn)行績(jì)效監控和評價(jià)結果應用。具體情況如下:預算執行率93.63%; 預算調整率11.92%;結轉結余率6.37%;“三公經(jīng)費”控制率不超預算;政府采購執行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規、管理制度健全、預決算信息公開(kāi)、資產(chǎn)管理規范?(jì)效監控工作未開(kāi)展、績(jì)效自評工作已完成,部門(mén)績(jì)效自評工作已完成,評價(jià)結果尚未應用。隨著(zhù)績(jì)效自評、績(jì)效監控、評價(jià)結果應用等工作的持續開(kāi)展和執行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓,成立績(jì)效管理小組,實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

 。ㄎ澹┊a(chǎn)出指標完成情況分析

  產(chǎn)出指標設置二個(gè)二級指標,25個(gè)三級指標,該項指標設置分值30分,實(shí)際得分30分。

  1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標實(shí)現情況。

  重點(diǎn)工作任務(wù)16項均已完成,履職目標9項均已實(shí)現。

  2. 履職目標完現情況分析

  20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項履職目標。

 。1)立德樹(shù)人方面:我校積極開(kāi)展多元深化思想政治教育、加強輔導員(班主任)和學(xué)生干部隊伍建設、切實(shí)加強學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹(shù)人的履職目標。

 。2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養方案、提升實(shí)訓教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競賽成績(jì);完善內部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地。

 。3)完善人才考評和激勵政策和加強“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評價(jià)新方式。

 。4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年,我校通過(guò)知識講座、學(xué)術(shù)研討、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)來(lái)提升科研能力;通過(guò)校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合,更好地服務(wù)地方。

 。5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專(zhuān)學(xué)生481人,圓滿(mǎn)完成招生任務(wù)。

 。6)從完成“十三五”規劃執行情況報告,到推進(jìn)學(xué)!笆奈濉币巹澗幹乒ぷ,為我校發(fā)展遠景規定目標和方向;實(shí)施數據中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎建設,為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅實(shí)基礎;從建立國有資產(chǎn)處置、采購項目履約驗收和校內自行采購工作流程,構建了資產(chǎn)運營(yíng)的管理體系。目標方向的確定,基礎建設到管理體系構架,我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

 。7)美麗的校園建設,新校區二期建設,打造空間布局新版圖,新職院美麗畫(huà)卷正徐徐展開(kāi)。

 。8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類(lèi)資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標。

 。9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的.同時(shí),緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛生安全,建設新模式下的平安校園。

 。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿(mǎn)意度情況。

  較好的履行了20xx年度的履職效益指標,實(shí)現了不斷培養高端技能型人才的社會(huì )效益指標和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊伍建設機制2個(gè)可持續影響指標。通過(guò)對學(xué)生和教師的問(wèn)卷調查,被調查學(xué)生和教師對新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿(mǎn)意度分別為92%和93%。

  發(fā)現的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施

  1、重視預算編制,嚴格執行預算

  加強預算編制的前瞻性,按政策規定及新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規劃,結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預算草案,避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實(shí)際執行出現較大偏差的情況,執行中確需調劑預算的,按規定程序報經(jīng)批準。

  2、加強績(jì)效評價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習培訓

  為實(shí)現績(jì)效評價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習培訓,規范部門(mén)預算收支核算,一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準,嚴格按項目和進(jìn)度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實(shí)預算執行分析,及時(shí)了解預算執行差異,合理調整、糾正預算執行偏差,切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

  績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

  新鄉職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專(zhuān)門(mén)的績(jì)效評價(jià)小組對預算執行情況分類(lèi)匯總并分析,提高下一工作年度預算編制的科學(xué)合理性。

  績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

  無(wú)。

  其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  財政預算績(jì)效管理自評報告8

  一、部門(mén)概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機構情況:

  我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A算情況

  1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬(wàn)元,其中預算內撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調減預算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預算情況:

 、20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A算調整率為5.46%。

 、20xx年結余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

 、苋(jīng)費控制率為0%!叭苯(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A算執行情況

  1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

  3、項目性專(zhuān)項執行情況:20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

  績(jì)效目標完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看,各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開(kāi)支,年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看,各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專(zhuān)項工作的'分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí),注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看,后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預算績(jì)效目標不明確,績(jì)效指標細化和量化不精準。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細化預算指標,提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學(xué)合理編制部門(mén)預算,推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后,根據實(shí)際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

  財政預算績(jì)效管理自評報告9

  一、部門(mén)概況

  攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

  (一)主要職責

  1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學(xué),貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

  2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案,教師崗位安排合理,教師學(xué)歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

  3、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃,開(kāi)齊課程,開(kāi)足課時(shí),認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  4、落實(shí)學(xué)校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì ),加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。

 。ǘ┤藛T及機構情況

  學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1 人,專(zhuān)職副書(shū)記1人,副校長(cháng)2人,工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè),分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人,20xx年實(shí)有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個(gè)教學(xué)班,學(xué)生948人。

  (三)資產(chǎn)情況

  本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元,主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元,財政應返還額度26.35萬(wàn)元,固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況(分類(lèi)表述)

  1.基本支出安排及使用情況

  基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下:

 。1)人員支出983.30萬(wàn)元,主要用于在職人員工資福利支出。

 。2)日常公用經(jīng)費1xx.14萬(wàn)元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

 。3)對個(gè)人和家庭的補助80.17萬(wàn)元,主要用于退休人員經(jīng)費。

 。4) “三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

  2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

  項目支出, 是指基本支出以外,為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

 。1)教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的'計劃資金,用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

 。2)“三免一補”經(jīng)費(民生)1.32萬(wàn)元,用于學(xué)生免作業(yè)本費。

 。3)“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元,主要用于支教教師生活補助支出。

  (二) 追加預算安排及支出情況

  20xx年度無(wú)追加一般公共預算收入。

 。ㄈ⿲(zhuān)項資金安排及支出情況

  20xx年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目:

  1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。

  2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。

  3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費)1.5萬(wàn)元。

  4.20xx年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。

  5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。

  其他資金收支及結轉結余使用情況

  無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況

  其他需要說(shuō)明的情況

  無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況

  1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標:本年在校學(xué)生948人,教師培訓達62人。

  質(zhì)量指標: 改善辦學(xué)條件,提高辦學(xué)水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學(xué)行為。

  時(shí)效指標: 20xx年度1-12月

  成本指標: 教育支出(包括工資福利,商品服務(wù)和項目支出)952.66萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元;衛生健康支出59.45萬(wàn)元; 住房保障支出81.81萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:保障教學(xué)正常開(kāi)展,提高教學(xué)質(zhì)量;學(xué)校立足現實(shí),促進(jìn)特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模,完善學(xué)校信息教育設備設施,學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續發(fā)展的能力。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化,推動(dòng)教育內涵發(fā)展。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  社會(huì )滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  2、區級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。

  數量指標 :

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”,派出支教教師2名,支援1所學(xué)校,受援學(xué)生280人左右;

  2、“三免一補”項目,享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

  質(zhì)量指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展,為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

  2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策,全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

  時(shí)效指標:20xx年度1-12月

  成本指標:

  1、“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元;

  2、免作業(yè)本費2.85萬(wàn);發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。

 。2)效益指標完成情況分析。

  社會(huì )效益:認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

  生態(tài)效益:促進(jìn)均衡發(fā)展,城鄉一體化發(fā)展,提高農村教育教學(xué)質(zhì)量

  可持續影響指標達到以下目標:促進(jìn)城鄉教育資源共享,推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展;形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。

 。3)滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

  學(xué)生滿(mǎn)意度 : 滿(mǎn)意度95%以上

  家長(cháng)滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

  受援學(xué)校滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上

 。ǘo(wú)上級專(zhuān)項(項目)資金績(jì)效目標完成情況

 。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況

 。ㄋ模┳栽u結論

  20xx年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺,并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控,對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

  本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。

  質(zhì)量指標達到以下目標:

  1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué),嚴格控制輟學(xué),抓好掃盲和鞏固工作,推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。

  2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負責教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過(guò)拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學(xué)改革。

  3.負責本校財務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報,歸檔規范。

  4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。

  社會(huì )效益指標達到以下目標:

  1.學(xué)校立足現實(shí),進(jìn)一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質(zhì)生源,擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學(xué)校信息教育設備設施,力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

  2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。

  生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下,讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育,使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

  可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定,進(jìn)一步修訂、完善學(xué)!墩鲁獭、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度,做到學(xué)校管理規范化。

  本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作,幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革,推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng),扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃,全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開(kāi)、公平、公正。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  本年度績(jì)效目標未存在偏離,但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題:

  1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職,專(zhuān)業(yè)知識水平低,對績(jì)效目標部分概念模糊。

  2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識,部分績(jì)效目標無(wú)法量化。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平,加強思想和業(yè)務(wù)培訓。

  2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法,細化財務(wù)管理。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。

  財政預算績(jì)效管理自評報告10

  一、預算績(jì)效管理工作總體情況

  根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求,對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》,根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評,我?己俗栽u得分為85分,現將自評情況報告如下:

  二、自評得分情況及說(shuō)明

 。ㄒ唬┙M織保障體系。

  我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作,得3分。

 。ǘ┻^(guò)程管控體系

  1.事前績(jì)效評估

  我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。

  2.事中績(jì)效監控

  20xx年度,我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作,填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》,提高了項目預算的執行進(jìn)度,保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。

  3.事后績(jì)效評價(jià)

  我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中,我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。

  4.績(jì)效目標管理

  我校根據相關(guān)文件要求,實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。

  5.績(jì)效結果應用

  近年來(lái),我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用,嚴格反饋整改,硬化激勵約束,切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告,發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目,采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。

 。ㄈ┗A支撐體系

  我校制定了一些預算績(jì)效管理的'方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。

 。ㄋ模┢渌荚u事項

  我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作,按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

  三、主要經(jīng)驗和存在不足

  我校根據相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請資金,誰(shuí)編制目標”的原則,對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標,對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標,但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

  下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程,規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量,加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。

  五、建議意見(jiàn)

  建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

  財政預算績(jì)效管理自評報告11

  根據《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作的通知》(德財績(jì)〔2022〕2號)要求,現將德江縣總工會(huì )20xx年度預算整體支出執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效自評報告如下:

  一、單位概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能

  1.負責單位工會(huì )組建工作;

  2.指導基層工會(huì )加強對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強監督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障等事項,與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。

  3.協(xié)調和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設,指導創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè),創(chuàng )建穩定協(xié)調的`勞動(dòng)關(guān)系。

  4.加強單位精神文明建設和文化建設,開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì )活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

  5.指導基層對工會(huì )經(jīng)費的收繳、上解,管好、用好工會(huì )經(jīng)費。

  6.執行會(huì )員大會(huì )上或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定,負責閉會(huì )期間工會(huì )的日常工作:代表和組織職工依照法律規定,通過(guò)職工代表大會(huì )的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì )決議的執行。

  7.推動(dòng)創(chuàng )建職工之家,開(kāi)展創(chuàng )建“工人先鋒號”活動(dòng),“雙愛(ài)雙評”活動(dòng),并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結合。

 。ǘC構設置

  德江縣總工會(huì )設3個(gè)內設機構(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

 。ㄈ┤藛T情況

  總編制人數10人,其中:參公事業(yè)人員編制9人,機關(guān)工勤人員編制2人,事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業(yè)人員3人。

  二、整體支出績(jì)效情況

  20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中:其中:基本支出人員經(jīng)費年初績(jì)效目標為164.00萬(wàn)元,1至12月完成168.64元,預算執行率為102%;公用經(jīng)費17.54萬(wàn)元, 1至12月完成17.20萬(wàn)元,預算執行率為98%;項目支出年初績(jì)效目標為130萬(wàn)元,1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是:項目無(wú)匹配資金。

  三、全年績(jì)效目標完成情況

 。ㄒ唬20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數為17.54萬(wàn)元,決算數為17.20萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。

 。ǘ20xx年支出預算數為311.53萬(wàn)元,支出決算數為185.84萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費縮減。

  四、存在問(wèn)題及下步打算

  經(jīng)過(guò)自評,我單位還存在著(zhù)以下問(wèn)題:對部門(mén)整體支出績(jì)效管理工作還不夠重視,主要表現在年度預編制當中績(jì)效目標指標設置簡(jiǎn)單,指標細化不夠。下步工作中,我會(huì )將進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系,加強部門(mén)整體支出績(jì)效管理,做好年初績(jì)效評價(jià)指標的設計量化,強化預算執行期間的績(jì)效監控及年終的績(jì)效評價(jià)與評價(jià)的應用工作。

  五、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用建議

 。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià),20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為100分。

 。ǘ⿲⒖(jì)效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據,不斷細化績(jì)效評價(jià)指標,提高資金使用效益。

  財政預算績(jì)效管理自評報告12

  一、部門(mén)概況:

 。ㄒ唬┗韭毮埽

  1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策,確定全區工會(huì )工作的指導思想、目標和任務(wù)。

  2、依照法律和《中國工會(huì )章程》,組織和指導各級工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護職能。

  3、調查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題,向區委、區政府和市總工會(huì )反映職工群眾的意愿和要求;關(guān)注弱勢群體和困難群體,向區委、區政府提供情況及相關(guān)建議;參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn),受區委安排或政府委派,配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調查處理。

  4、指導基層工會(huì )、行業(yè)工會(huì )、機關(guān)工會(huì )組織建設。

  5、負責工會(huì )理論政策的研究、研究制定工會(huì )的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行;研究指導工會(huì )的自身改革和建設;指導基層各工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制的工作;指導基層工會(huì )協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

  6、會(huì )同區委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì )主要領(lǐng)導人選;制定工會(huì )干部管理制度和培訓規劃,加強工會(huì )干部隊伍建設。

  7、協(xié)助區政府做好全國、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評選工作;協(xié)助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。

  8、負責全區工會(huì )經(jīng)費的管理、審計工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì )事業(yè)的政策和規定。協(xié)調、指導全區工會(huì )企(事)業(yè)的發(fā)展。

  9、承辦區委、區政府和市總工會(huì )交辦的有關(guān)事項。

 。ǘ┗厩闆r:

  東區總工會(huì )人員編制數7人、實(shí)有人數18人(其中在職人員7人,區聘人員1人,自聘人員10人),內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬20xx年度部門(mén)預算收入情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算收入為240.42萬(wàn)元,其中:財政撥款收入240.42萬(wàn)元。

 。ǘ20xx年度部門(mén)預算支出情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )部門(mén)預算支出為240.42萬(wàn)元,其中:基本支出192.91萬(wàn)元(工資福利支出166.74萬(wàn)元,日常公用支出20.71萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元),項目支出47.51萬(wàn)元。

 。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )無(wú)其他收入、無(wú)財政結余。

 。ㄋ模┎块T(mén)財政支出管理情況

  1、預算編制情況:

  20xx年?yáng)|區總工會(huì )嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關(guān)要求,并按時(shí)按質(zhì)完成報送決算編制等工作,并按時(shí)提交部門(mén)預算編制草案,不存在應編、未編、錯誤列編,東區財政局根據預算編制草案,進(jìn)行審核,批復20xx年部門(mén)預算收入240.42萬(wàn)元,預算支出總計240.42萬(wàn)元,其中:工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出5.46萬(wàn)元、項目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規定上繳結余資金。

  2、執行管理情況:

  一是規章制度建立健全,制度執行嚴格合規,會(huì )計核算符合相關(guān)規定。二是嚴格按照有關(guān)規定,加強對財政各項資金的監督管理,確保資金及時(shí)、足額到位,專(zhuān)款專(zhuān)用,資金支付依據和開(kāi)支標準合法合規,未出現截留和擠占挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的`專(zhuān)項資金進(jìn)行自檢自查,做好資金的項目和資金使用效益管理工作,充分發(fā)揮各項資金的使用效益,財政各項專(zhuān)項工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日,當年預算數為240.42萬(wàn)元,當年財政撥款數為416.56萬(wàn)元,當年決算支出數為416.56萬(wàn)元,預算執行率為173.26%,超預算的原因主要是財政將全區行政事業(yè)單位上解的工會(huì )經(jīng)費232.30萬(wàn)元全額納入區總工會(huì )部門(mén)支出數中核算。財政資金均實(shí)行專(zhuān)項管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項目實(shí)施過(guò)程中,嚴格按專(zhuān)項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執行。資金撥入和支出會(huì )計核算及時(shí)、合規合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3、決算編制情況:

  20xx年部門(mén)決算依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務(wù)狀況。

 。1)本套決算主表數據主要依據本單位會(huì )計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

 。2)本套決算附表數據主要依據本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統計資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計賬簿數據、固定資產(chǎn)管理系統相關(guān)數據及有關(guān)統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統計資料填列。

 。3)20xx年收入為416.56萬(wàn)元,其中:當年財政預算撥款416.56萬(wàn)元;支出為:416.56萬(wàn)元,其中:A、按功能分類(lèi):一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元,衛生健康支出8.77萬(wàn)元,住房保障支出13.09萬(wàn)元;

  B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi):基本支出:414.74萬(wàn)元(人員支出156.06萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費258.68萬(wàn)元),項目支出:1.82萬(wàn)元。

  三、績(jì)效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算績(jì)效目標完成情況

  年度目標任務(wù): 20xx年,東區總工會(huì )在區委、區政府的正確領(lǐng)導下,在市總工會(huì )的大力支持下,以“團結動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代,開(kāi)創(chuàng )我國工運事業(yè)和工會(huì )工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會(huì )“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設年為主題,不斷完善基層工會(huì )組織建設,提升基層工會(huì )組織服務(wù)能力,全心全意當好服務(wù)轄區企業(yè)的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽(tīng)黨話(huà)、矢志不渝跟黨走,當好職工群眾的“娘家人”,用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì )組織;在總結2020年工作基礎上,20xx年工作,堅持"穩中求進(jìn)“的工作總基調,推動(dòng)各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng )新能力,提升綜合經(jīng)濟實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿(mǎn)意度為95%以上。

  總工會(huì )認真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規定,厲行節約,嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬(wàn)元,支出為416.56元,比年初預算增加176.14萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數0.6萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費預算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費0.55萬(wàn)元。主要用于執行公務(wù)、考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費等。單位嚴格執行三公經(jīng)費的控制政策。

 。ǘ﹨^級項目資金績(jì)效目標完成情況

  項目資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續,項目資金管理更加細化,在報銷(xiāo)接待費、差旅費、培訓費等時(shí)使用現金結算較少。

  20xx年預算安排總工會(huì )項目資金共47.51萬(wàn)元,主要包括:困難職工節日走訪(fǎng)慰問(wèn);勞模管理工作專(zhuān)項經(jīng)費;困難職工幫扶中心;陽(yáng)光綜合樓運營(yíng)成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬(wàn)元,以上項目均未完成年初目標任務(wù),由于財政資金緊張及疫情影響,資金執行情況未按計劃推進(jìn),但區總工會(huì )在本級資金的支持下取得了較好的社會(huì )效益,滿(mǎn)意度指標達到了預期目標。

 。ㄈ┰u價(jià)結論:

  1. 20xx年總工會(huì )的部門(mén)預算編制規范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門(mén)正常運轉和專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展,較好完成年初績(jì)效目標任務(wù)。

  2. 20xx年總工會(huì )部門(mén)決算按照區財政和上級財政要求進(jìn)行編制,準確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財政收支情況。

  3.自我評價(jià)得分:部門(mén)預算管理49分,專(zhuān)項預算管理17分,績(jì)效結果應用10分,合計76分。

  四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題:

  1.績(jì)效目標管理意識淡薄。

  2.加快預算執行進(jìn)度,確保資金使用及時(shí)、有效。

  3.預算編制精準度不夠。

 。ǘ└倪M(jìn)措施:

  加強財務(wù)管理制度建設,完善單位內部財務(wù)管理制度,增強可執行性;;強化部門(mén)預算編制的準確性和預算項目的可實(shí)施性,對資金使用和管理實(shí)施績(jì)效管理、建立考核機制,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。

  五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

  對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改,應用績(jì)效評價(jià)結果運用,提升部門(mén)管理服務(wù)效能,及時(shí)公開(kāi)公示績(jì)效評價(jià)情況。

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