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縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告(通用7篇)
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縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告1
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)職能職責
青神縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是代表、服務(wù)和管理殘疾人的職能部門(mén),主要職責包括以下幾個(gè)方面:
1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務(wù)。
2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務(wù),發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會(huì )主義建設貢獻力量。
3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.開(kāi)展殘疾人康復、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng )造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人等參與社會(huì )生活。
5.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規和計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導和管理。
6.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7.承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會(huì )的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)工作。
8.組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作,指導監督和宏觀(guān)管理殘聯(lián)系統的殘疾人福利企業(yè),會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定監督實(shí)施殘疾人社會(huì )福利生產(chǎn)的扶持保護政策。
9.指導鄉鎮(街道)和村(居)基層殘聯(lián)(殘協(xié))的工作,管理和指導各類(lèi)殘疾人社會(huì )組織。
10.開(kāi)展殘疾人事業(yè)的`對外交流與合作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
。ǘ┎块T(mén)組織架構
1.機構設置:青神縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是一級預算單位1個(gè),下屬事業(yè)單位1個(gè)。
2.人員構成:縣殘聯(lián)全額財政撥款編制8人,現有在職人員8人;鄉鎮殘聯(lián)專(zhuān)干10人;臨聘4人,購買(mǎi)服務(wù)4人,共計26人。
。ㄈ┊斈瓴块T(mén)(單位)重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.統籌做好涉殘民生工程;
2.做實(shí)殘疾人教育就業(yè)工作,扶持農村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn),繼續做好殘疾人扶貧,最大力度地關(guān)愛(ài)殘疾學(xué)生;
3.做實(shí)殘疾人組聯(lián)工作和維權工作,推動(dòng)和發(fā)展殘疾人事業(yè);
4.做實(shí)殘疾人康復工作;五是做實(shí)殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。
二、預算編制及執行情況
。ㄒ唬╊A算編制情況
(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯(lián)收入預算總額為5762423.2元,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,政府性基金預算撥款收入1116700元。
。ǘ┲С鲱A算情況。相應安排預算支出5762423.2元,其中:一般公共服務(wù)支出6000元,社會(huì )保障和就業(yè)支出4492011.75元,醫療衛生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉社區支出1000000元,其他支出116700元。
。ǘ╊A算執行情況
20xx年,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,調整減少預算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:
1.殘疾人康復經(jīng)費,年初預算250000元,決算數250000元,預算執行率100%。
2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經(jīng)費,年初預算500000元,調整預算數74063元,決算數425937元,預算執行率85.19%。
3.殘疾人無(wú)障礙改造經(jīng)費,年初預算150000元,決算數150000元,預算執行率100%。
4.組織建設經(jīng)費,年初預算800000元,決算數798424.34元,預算執行率99.8%。
5.其他殘疾人事業(yè)費,年初預算250000元,決算數247550.63元,預算執行率99%。
6.陽(yáng)光家園運行費,年初預算350000元,決算數350000元,預算執行率100%。
7.重度殘疾人醫療保險代繳經(jīng)費,年初預算600000元,決算數600000元,預算執行率100%。
8.托養中心及綜合服務(wù)設施縣級配套,年初預算1000000元,決算數219297元,預算執行率21.93%。
9.中央和省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助,年初預算602700元,年中追加330334.8,決算數933034.8,預算執行率100%。
三、基本運行績(jì)效情況
。ㄒ唬╊A算管理
預算編制:按照縣財政局20xx年部門(mén)預算編制通知要求,按時(shí)完成部門(mén)年初預算編制工作。
1.預算編制合理規范。財政與事權一致,實(shí)行“誰(shuí)支配使用誰(shuí)編制預算,按業(yè)務(wù)職責分工歸口管理”。
2.部門(mén)預算資金分配合理。部門(mén)預算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經(jīng)費人事部門(mén)核定的工資、津貼等數額按時(shí)序進(jìn)度均衡發(fā)放;公用經(jīng)費按財政部門(mén)制定的相關(guān)支出定額標準嚴格審核后據實(shí)支出。②項目支出按項目執行主體落實(shí)到業(yè)務(wù)科室,并明確具體負責人,做到有計劃、有步驟地執行年度預算。
3.功能分類(lèi)和經(jīng)濟分類(lèi)編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經(jīng)濟科目,年度中間無(wú)大量調劑,項目之間未頻繁調劑;
4.預決算信息公開(kāi)及時(shí)。按照縣財政局的要求及時(shí)在政府網(wǎng)上對20xx年部門(mén)預算信息進(jìn)行了公開(kāi),公開(kāi)的內容包括部門(mén)概況、部門(mén)預算收支總體情況和“三公”經(jīng)費預算情況等相關(guān)表格以及情況說(shuō)明。
。ǘ┛(jì)效管理
績(jì)效目標完整,根據《項目支出績(jì)效目標表》,每個(gè)項目完成填報了數量、質(zhì)量、時(shí)效都方面的產(chǎn)出指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等效益指標,設定的績(jì)效目標值較為清晰。
。ㄈ┴攧(wù)管理
1.資金管理規范。各項支出均按規定履行報批手續,且按事項完成進(jìn)度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關(guān)制度規定,不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況,規范執行會(huì )計核算制度;
2.項目管理規范。項目實(shí)施過(guò)程、項目設立、調整均按規定履行報批程序,項目招投標、實(shí)施、驗收以及方案實(shí)施均嚴格執行相關(guān)制度規定。項目監管有序,縣殘聯(lián)建立有效管理機制,且執行情況良好。
。ㄋ模┱少徆芾
20xx年,我會(huì )嚴格按照上級要求以及單位內控管理關(guān)于政府采購的制度開(kāi)展政策采購,全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬(wàn)元。
。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規范。安排專(zhuān)人管理,固定資產(chǎn)實(shí)物管理按部門(mén)分類(lèi),實(shí)行分級負責,責任到人、一物一卡。固定資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、基本能夠保證國有資產(chǎn)的安全完整。我會(huì )在用資產(chǎn)原值1635995元,有資產(chǎn)管理制度并嚴格按制度開(kāi)展工作。
四、重點(diǎn)履職績(jì)效分析
。ㄒ唬┱w支出績(jì)效目標及完成情況
20xx年,我會(huì )年初制定的各項績(jì)效目標全面完成,整體支出績(jì)效也全面完成。
。ǘ┲攸c(diǎn)履職績(jì)效目標及完成情況
1.全面完成涉殘民生工程
開(kāi)展農村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓2期,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務(wù)195%;對103戶(hù)困難殘疾人實(shí)施家庭無(wú)障礙改造,完成目標任務(wù)103%;集中(居家)托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務(wù)140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務(wù)127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務(wù)133.33%;為8名腦癱兒童提供康復救助,完成目標任務(wù)133.33%;為4名聽(tīng)力殘疾兒童提供康復救助,完成目標任務(wù)133.33%;資助116例白內障患者實(shí)施復明手術(shù),完成目標任務(wù)128.89%。
2.扎實(shí)推進(jìn)殘疾人教就工作
認真落實(shí)殘疾學(xué)生教育資助,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務(wù)教育階段困難殘疾學(xué)生64名,資助殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭大學(xué)新生9名,通過(guò)“一卡通”平臺發(fā)放教育資助6.34萬(wàn)元。開(kāi)展了6—14歲未入學(xué)殘疾兒童少年調查,保障殘疾學(xué)生就學(xué)權益,對殘疾程度較嚴重,無(wú)法到學(xué)校學(xué)習的兒童開(kāi)展送教上門(mén)服務(wù),通過(guò)隨班就讀、特校就讀等方式保障義務(wù)教育權益,全縣義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生138人,入學(xué)135人,其中送教上門(mén)30人,殘疾學(xué)生入學(xué)率97.8%。
積極開(kāi)展就業(yè)技能培訓,提升殘疾人就業(yè)能力。投入資金20.65萬(wàn)元,組織開(kāi)展2期農村實(shí)用技術(shù)培訓(養雞和水果種植)和2期職業(yè)技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),共培訓殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng )業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺,依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名;通過(guò)殘疾人專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )、穩崗就業(yè)網(wǎng)聘會(huì )等方式,多方與企業(yè)溝通,全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實(shí)現就地就近就業(yè)。對全縣28個(gè)超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬(wàn)元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng )業(yè),通過(guò)“一卡通”平臺發(fā)放就業(yè)創(chuàng )業(yè)補貼152人,發(fā)放資金20.6萬(wàn)元。為殘疾人集中就業(yè)機構(青神縣萬(wàn)森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬(wàn)元。
鞏固殘疾人托養工作,提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽(yáng)光農場(chǎng)、青神縣殘疾人托養康復中心和鳳陽(yáng)社區日間照料中心等托養機構,全年投入資金60余萬(wàn)元,托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養99人、寄宿制托養88人,日間照料9人,實(shí)現了“托養一人,解放全家,穩定一方”的顯著(zhù)社會(huì )效益。
3.強力推進(jìn)殘疾人康復工作
精準實(shí)施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬(wàn)元對殘疾兒童進(jìn)行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進(jìn)行康復,通過(guò)作業(yè)治療、物理治療、言語(yǔ)治療等多種專(zhuān)業(yè)手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽(tīng)力殘疾兒童到市康復中心語(yǔ)訓康復,效果顯著(zhù)。自閉癥患兒康復有效推進(jìn),組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進(jìn)行康復,取得明顯效果。健全康復機制,大力推進(jìn)成人康復。投入資金6.3萬(wàn)元,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實(shí)施復明手術(shù)。投入資金1.2萬(wàn)元,資助4名偏癱、截癱患者及時(shí)康復;投入15.05萬(wàn)元,為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復輔具;投入5.7萬(wàn)元為7名肢體殘疾人免費進(jìn)行假肢安裝定型。通過(guò)對有需求的殘疾人提供及時(shí)準確的康復服務(wù),讓殘疾人盡可能地實(shí)現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。
4.積極開(kāi)展殘疾人宣傳文化體育活動(dòng)
積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術(shù)節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術(shù)周活動(dòng),并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類(lèi)評選活動(dòng)。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個(gè)類(lèi)別的評選,分別獲得眉山市美術(shù)類(lèi)第一名和手工藝品類(lèi)作品評選第一名、第二名的好成績(jì)。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動(dòng)會(huì )暨第五屆特奧運動(dòng)會(huì )項目運動(dòng)員摸排,建立后備人才數據庫,為特奧運動(dòng)員梁代東制定并資助其進(jìn)行輪滑培訓。
5.夯實(shí)殘疾人維權組聯(lián)基礎
投入33萬(wàn)元為全縣103戶(hù)殘疾人實(shí)施“個(gè)性化”家庭無(wú)障礙改造。為11名殘疾人落實(shí)機動(dòng)燃油車(chē)補貼0.4萬(wàn)元,做好入戶(hù)調研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽(yáng)光透明殘聯(lián)。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務(wù)質(zhì)量。完善殘聯(lián)組織建設,縣、鄉、村三級殘聯(lián)組織建設全部達標;村(社區)100%建立殘協(xié)。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類(lèi)別等級變更119本,死亡注銷(xiāo)殘疾人證283本;開(kāi)展入戶(hù)評殘100余戶(hù)。
。ㄈ┲攸c(diǎn)項目支出績(jì)效情況
說(shuō)明重點(diǎn)項目見(jiàn)附件1和附件2
五、評價(jià)結論及績(jì)效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。
20xx年,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯(lián)機關(guān)正常運轉和各項殘疾人事務(wù)的順利開(kāi)展,圓滿(mǎn)完成了各項目標任務(wù)。自我評價(jià)得分80分,具體評價(jià)如下:預算編制完善、較為準確,績(jì)效目標實(shí)現程度高,得27分;預算執行進(jìn)度較好,得27分;預算項目完成進(jìn)度好,無(wú)違規記錄,得18分;績(jì)效結果運用較好,得8分。
六、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
。ǘ┐嬖趩(wèn)題
預算執行進(jìn)度還不夠細化、量化。
。ㄈ└倪M(jìn)建議
1.增強績(jì)效管理責任意識,將績(jì)效管理工作納入常態(tài),完成財政支出績(jì)效評價(jià)相關(guān)制度(含績(jì)效獎懲制度),結合績(jì)效考評結果對業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)人員進(jìn)行獎懲,充分調動(dòng)全員參與績(jì)效指標體系制定和開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的積極性和責任感。
3.科學(xué)合理編制部門(mén)預算,將預算編細編實(shí),重視預算執行管理工作,努力提高預算執行效率。合理安排資金,并督促合部門(mén)加強資金管理,加快項目實(shí)施,確保財政資金發(fā)揮效益,避免資金沉淀。
縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告2
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C構組成。
南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是財政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )本級參照公務(wù)員法管理編制5名,內設1個(gè)職能機構:內設辦公室1個(gè)。下屬單位殘疾人就業(yè)服務(wù)所事業(yè)編制7名。
。ǘC構職能。
1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務(wù);
2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務(wù),發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神,自尊、自信、自立,為社會(huì )主義現代化貢獻力量;
3.弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;
4.開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng )造良好的服務(wù)環(huán)境和條件,幫助殘疾人平等參與社會(huì )活動(dòng);
5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規劃和計劃,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導管理;
6.承擔縣政府殘疾人工作聯(lián)合會(huì )日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)工作;
7.協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計劃,組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè);
8.協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定組織實(shí)施殘疾人教育工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定殘疾人扶貧計劃,組織實(shí)施殘疾人專(zhuān)項扶貧工作;
9.指導和管理各類(lèi)殘疾人社團組織;
10.承擔縣委縣政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。
。ㄈ┤藛T概況
南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )屬于一級預算單位。內設1個(gè)職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )編制共計12人,南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )本級現實(shí)有人員5人,下屬單位就業(yè)服務(wù)所現實(shí)有人員7人,本單位財務(wù)由分管財務(wù)副理事長(cháng)負責,設會(huì )計、出納各1名,按照《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。
二、部門(mén)財政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計813.08萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬(wàn)元,占73.64%;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬(wàn)元,占26.36%。
。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計813.08萬(wàn)元,其中:基本支出181.46萬(wàn)元,占22.32%;項目支出631.62萬(wàn)元,占77.68%。
三、部門(mén)財政支出管理情況
20xx年部門(mén)財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項目標任務(wù)。
1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費166.55萬(wàn)元,主要包括:基本工資46.68萬(wàn)元,津貼補貼35.45萬(wàn)元,獎金47.92萬(wàn)元,機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費13.18萬(wàn)元,職工基本醫療保險繳費5.77萬(wàn)元,公務(wù)員醫療補助繳費1.39萬(wàn)元,其他社會(huì )保障繳費2.67萬(wàn)元,住房公積金9.89萬(wàn)元,退休人員目標績(jì)效生活補助3.6萬(wàn)元等。日常公用經(jīng)費14.91萬(wàn)元,主要包括:辦公費3萬(wàn)元,水費0.1萬(wàn)元,電費0.5萬(wàn)元,郵電費0.5萬(wàn)元,差旅費3.16萬(wàn)元,公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元,工會(huì )經(jīng)費1.66萬(wàn)元,福利費2.2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0.2萬(wàn)元,其他交通費3.09萬(wàn)元。
2.項目支出:共計631.62萬(wàn)元。一般公共預算417.28萬(wàn)元,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬(wàn)元,駐村工作經(jīng)費3萬(wàn)元,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬(wàn)元,殘疾人臨時(shí)困難救助資金30萬(wàn)元,殘疾人工作經(jīng)費8.6萬(wàn)元,殘疾人“智慧量服”經(jīng)費25.7萬(wàn)元,殘疾人基本康復服務(wù)116.05萬(wàn)元,殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓10萬(wàn)元,智力、精神和重度肢體殘疾托養服務(wù)30萬(wàn)元,殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬(wàn)元,殘疾人家庭無(wú)障礙改造45萬(wàn)元,殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)補貼30萬(wàn)元,專(zhuān)(兼)職委員勞務(wù)補貼16萬(wàn)元,特殊教育及殘疾人大中專(zhuān)學(xué)生補助10萬(wàn)元,“量體裁衣”式殘疾人個(gè)性化服務(wù)工作經(jīng)費4萬(wàn)元;痤A算(彩票公益金)214.34萬(wàn)元,其中殘疾兒童康復93.17萬(wàn)元,殘疾人體育7萬(wàn)元,殘疾人家庭無(wú)障礙改造40萬(wàn)元,殘疾人文化服務(wù)34.17萬(wàn)元,殘疾人康復和機構設備補助20萬(wàn)元,殘疾人助學(xué)20萬(wàn)元。
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況。
1.工作制度。為加強業(yè)務(wù)工作管理,制定了政務(wù)信息公開(kāi)管理制度、計算機網(wǎng)絡(luò )安全管理制度、信訪(fǎng)接訪(fǎng)制度、公共機構節能管理制度等相關(guān)制度。
2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,制定了黨風(fēng)廉政制度。
3.財務(wù)制度。為加強資金和財務(wù)管理,制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)卡結算制度等。
4.內控制度。為加強內部控制管理,規范單位內部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng),強化對內部權力運行的制約,加強廉政風(fēng)險防控,制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等六大領(lǐng)域相關(guān)制度以及失業(yè)保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,制作了流程圖,設置了崗位并明確了崗位職責及流程說(shuō)明。
。ǘ┛(jì)效目標管理情況
1.預算編制。在年度預算編制中,嚴格按照財政印發(fā)的預算編制口徑和標準編制人員經(jīng)費,根據上年度項目支出情況,結合部門(mén)重點(diǎn)工作實(shí)際,本著(zhù)厲行節約、突出重點(diǎn)的原則打緊安排,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門(mén)預算,預算編制依據充分,符合本部門(mén)工作實(shí)際需求。
2.績(jì)效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門(mén)預算編制口徑及要求,我會(huì )對殘疾人證工本費、殘疾臨時(shí)困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經(jīng)費、駐村工作經(jīng)費、殘疾大中專(zhuān)助學(xué)、殘疾家庭無(wú)障礙改造、殘疾人工作經(jīng)費等7個(gè)預算項目編制了績(jì)效目標,對20xx年重點(diǎn)工作按照上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)下達的目標績(jì)效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的目標要求以及我會(huì )工作實(shí)際,設立了工作目標,績(jì)效目標設立完整,符合項目業(yè)務(wù)工作實(shí)際要求,可行性強。
3.績(jì)效目標監控。我會(huì )年初預算的項目為專(zhuān)項工作經(jīng)費或特定人員經(jīng)費,制定了資金使用支付審核審批程序,在項目實(shí)施過(guò)程中,嚴格按照業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、業(yè)務(wù)進(jìn)度進(jìn)行資金計劃申報,資金支付嚴格審核審批流程進(jìn)行?(jì)效目標監控管理規范,制度建設完整,形成了長(cháng)效機制。
4.績(jì)效評價(jià)。年度結束后,對20xx年度的主要業(yè)務(wù)工作和重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,根據業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià),評價(jià)依據完整,客觀(guān)、公正。
。ㄈ┚C合管理情況
1.政府性債務(wù)管理。我單位無(wú)政府性債務(wù),每月按要求政府債務(wù)管理系統進(jìn)行零報告。
2.政府采購實(shí)施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬(wàn)元,執行政府采購計劃327.1,政府采購完成率100%。
3.“三公經(jīng)費”使用。
。1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預算0.5萬(wàn)元的100%,嚴格執行公務(wù)接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無(wú)實(shí)質(zhì)意義的來(lái)人來(lái)客不予接待。
。2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0.2萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費支出決算0.5萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
、僖蚬鰢ň常┙(jīng)費支出0萬(wàn)元,20xx年度無(wú)預算支出。
、诠珓(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.2萬(wàn)元,20xx年度公務(wù)用車(chē)維護保險等費用。
其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:越野車(chē)1輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0.2萬(wàn)元。
、酃珓(wù)接待費支出0.5萬(wàn)元,完成預算0.5萬(wàn)元的100%。公務(wù)接待費支出決算與預算持平,主要原因是:嚴格執行公務(wù)接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無(wú)實(shí)質(zhì)意義的來(lái)人來(lái)客不予接待。其中:國內公務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元,主要用于來(lái)客來(lái)訪(fǎng)、考察調研等開(kāi)支。
4.資產(chǎn)管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產(chǎn)64.41萬(wàn)元,占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%,其中:在用64.41萬(wàn)元,占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%。無(wú)閑置、待處置(待報廢、毀損等),資產(chǎn)管理嚴格按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規定,在資產(chǎn)管理信息管理系統進(jìn)行了全部錄入,新購資產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理,按規定計提折舊,信息系統數據與財務(wù)賬數據一致。
5.信息公開(kāi)。20xx年度預算批復后,按規定及時(shí)在南江縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi),公開(kāi)內容包括部門(mén)職能、主要工作、年度預算、“三公”經(jīng)費、政府采購計劃、績(jì)效目標等內容。
6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專(zhuān)項檢查已經(jīng)結束,目前已經(jīng)完成整改。
。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
1.重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。各重點(diǎn)項目設立依據充分,符合項目業(yè)務(wù)工作要求,立項程序合規,目標設定切實(shí)可行,經(jīng)費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開(kāi)展嚴格按照相關(guān)規定執行,項目數量、質(zhì)量完成好,進(jìn)度安排合理,具有良好的`社會(huì )效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務(wù)管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務(wù)核算及時(shí),會(huì )計信息真實(shí),工作開(kāi)展成效明顯,服務(wù)對象當事人雙方滿(mǎn)意度高,資金使用績(jì)效好。
2.部門(mén)職能完成情況。20xx年我會(huì )為500余名殘疾人提供就業(yè)咨詢(xún),對申報且符合條件的440名居家靈活就業(yè)殘疾人給予就業(yè)(創(chuàng )業(yè))直補,對40名殘疾人開(kāi)展精準中式川菜、面點(diǎn)培訓,分片區對600名殘疾人開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓;聯(lián)合縣財政局,制定印發(fā)《南江縣殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法》,安置86名殘疾人在企事業(yè)單位就業(yè);扎實(shí)抓好特殊教育,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學(xué)率達100%,資助86名殘疾學(xué)生及殘疾人子女就讀大中專(zhuān)院校;全力做好殘疾人精準康復工作,落實(shí)殘疾兒童康復訓練78人;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽(tīng)器、拐杖等輔具,對290名困難群眾實(shí)施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專(zhuān)家來(lái)南開(kāi)展巡診義診活動(dòng),為300余名群眾進(jìn)行骨關(guān)節手術(shù)篩查,當場(chǎng)解決一部分疑難雜癥問(wèn)題,并動(dòng)員7名患者到省八一康復中心進(jìn)行檢查,已免費對1名患者成功進(jìn)行骨關(guān)節病手術(shù),對247戶(hù)殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造。推進(jìn)東西部協(xié)作工作開(kāi)展,與浙江東陽(yáng)市殘聯(lián)簽訂幫扶協(xié)作協(xié)議,并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽(tīng)器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學(xué)生及殘疾人子女,各項工作實(shí)現了穩中有進(jìn)的目標,取得了較好的成效,獲得社會(huì )公眾的一致好評。
三、評價(jià)結論
從整體情況來(lái)看,我會(huì )高度重視財政資金的支出績(jì)效,無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出,嚴守法律、紀律底線(xiàn),嚴守各項財經(jīng)紀律,嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度,所有項目資金嚴格按照項目申報的實(shí)施方案組織實(shí)施,并加強對項目實(shí)施全過(guò)程的日常監督,切實(shí)做到項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、套取、占用等違規現象,但在目標績(jì)效管理制度中缺少創(chuàng )新。
四、存在的問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題。
存在的主要問(wèn)題:一是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢,未達到資金預期目標;二是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理;三是個(gè)別項目預算支出范圍不夠合理。
。ǘ└倪M(jìn)建議。
一是加強預算編制的前期調查研究,進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;二是加強預算執行管理,及時(shí)掌握預算執行情況和進(jìn)度;三是根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。
縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告3
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.主要職能職責
一是根據《中國殘疾人聯(lián)合會(huì )章程》,發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè)。二是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務(wù)。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務(wù),發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會(huì )主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。五是開(kāi)展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權、用品用具供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防等工作,創(chuàng )造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活。六是負責殘疾人教育、職業(yè)技能培訓和殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。七是協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規劃、計劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會(huì )的日常工作,做好綜合協(xié)調、組織和服務(wù)。九是負責監督管理各類(lèi)殘疾人社會(huì )團體組織。十是開(kāi)展對殘疾人事業(yè)的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構情況
縣殘聯(lián)20xx年繼續為正科級群團機構,內設辦公室、康復組織聯(lián)絡(luò )股2個(gè)股室,下設1個(gè)二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
3.人員情況
縣殘聯(lián)事業(yè)編制4名,其中,正科級領(lǐng)導職數1名、副科級領(lǐng)導職數2名?h殘疾人就業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制3名,其中主任1名。
20xx年,縣殘聯(lián)實(shí)有在職公務(wù)員10名,縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實(shí)有在職人員3名;退休人員5名。
。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
根據《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年工作計劃》,結合部門(mén)職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年度整體支出績(jì)效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務(wù)和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實(shí)施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類(lèi)輔器具,對重度殘疾人開(kāi)展陽(yáng)光家園居家托養服務(wù)。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓,對自主創(chuàng )業(yè)殘疾人、在校殘疾學(xué)生等進(jìn)行扶持,擴大殘疾人就業(yè)。三是推進(jìn)殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術(shù)人才。四是推進(jìn)殘疾人康復中心及綜合服務(wù)設施建設項目實(shí)施。
。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬(wàn)元,其中:基本支出資金收入183.3萬(wàn)元,項目支出資金收入269.28萬(wàn)元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬(wàn)元,其中:基本支出183.3萬(wàn)元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬(wàn)元,占總支出的59.5%。
3.部門(mén)預算管理制度建設情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )財務(wù)管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )預算管理制度》等相關(guān)制度,并按制度規定嚴格執行。
二、績(jì)效自評工作情況
。ㄒ唬┛(jì)效自評目的
運用一定的量化指標及評價(jià)標準,通過(guò)單位履行職能職責所確定的績(jì)效目標的實(shí)現程度,及時(shí)為實(shí)現這一目標所安排預算的執行結果進(jìn)行綜合性評價(jià),以此來(lái)反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹(shù)立“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效管理理念。
。ǘ┳栽u組織過(guò)程
根據績(jì)效評價(jià)的要求,縣殘聯(lián)成立了績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組,組織領(lǐng)導開(kāi)展單位績(jì)效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績(jì)效評價(jià)指標,匯總分析單位整體支出績(jì)效情況,查找單位在執行過(guò)程中存在的問(wèn)題,并有針對性的采取整改措施。
三、績(jì)效自評情況及結論
。ㄒ唬╊A算執行情況
20xx年預算支出452.58萬(wàn)元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬(wàn)元。完成支出452.58萬(wàn)元,預算執行率100%。
。ǘ┊a(chǎn)出情況
20xx年,縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險和職業(yè)年金等人員經(jīng)費,保障了日常辦公、車(chē)輛使用等辦公經(jīng)費,扎實(shí)推進(jìn)殘疾人康復、教育就業(yè)、技術(shù)技能培訓、陽(yáng)光家園托養、康復中心及綜合服務(wù)設施建設項目。
。ㄈ┬б媲闆r
資金有效保障了縣殘聯(lián)的正常運轉和為殘疾人事業(yè)推進(jìn),為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng )業(yè)和學(xué)習提供了有效幫助。
20xx年,縣殘聯(lián)深入鄉鎮上門(mén)辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽(tīng)器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術(shù)1例、免費發(fā)放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務(wù)。完成殘疾學(xué)生和殘疾人子女學(xué)生就學(xué)補助20人,申報省、市殘疾人自主創(chuàng )業(yè)戶(hù)和個(gè)體戶(hù)30戶(hù),對7家盲人按摩機構進(jìn)行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進(jìn)行農村實(shí)用技術(shù)培訓,對20名殘疾人進(jìn)行職業(yè)技能培訓。配合民政部門(mén)審核發(fā)放殘疾人護理補貼2125人,發(fā)放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實(shí)施“陽(yáng)光家園”居家托養服務(wù)。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動(dòng)會(huì )并取得優(yōu)異成績(jì)。選送第九屆云南省殘疾人藝術(shù)匯演的.聲樂(lè )類(lèi)表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來(lái)人、來(lái)電及來(lái)訪(fǎng)21人次,辦結率100%。實(shí)施10戶(hù)貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造。推進(jìn)殘疾人康復中心及綜合服務(wù)設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場(chǎng)改造、電力線(xiàn)路遷改、場(chǎng)地平整等。
。ㄋ模M(mǎn)意度情況
縣殘聯(lián)單位人員滿(mǎn)意度達90%以上,服務(wù)對象和社會(huì )公眾對殘聯(lián)工作滿(mǎn)意度90%以上。
對照年度績(jì)效目標,縣殘聯(lián)各項工作均已完成,部分工作超額完成,績(jì)效自評得99分。
四、存在的問(wèn)題和整改方向
一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時(shí),導致項目推進(jìn)緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協(xié)調資金,推進(jìn)項目進(jìn)度,確保項目按期完工。
二是由于殘聯(lián)人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務(wù)繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時(shí)全面了解殘疾人的實(shí)際情況,不能及時(shí)為殘疾人提供服務(wù)。今后將多到基層了解殘疾人實(shí)際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務(wù)。
三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會(huì )各界的關(guān)注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導社會(huì )各界對殘疾人事業(yè)的了解、關(guān)心、幫助和支持。
四是業(yè)務(wù)人員績(jì)效自評專(zhuān)業(yè)水平低,專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步提高。今后將加強業(yè)務(wù)人員對績(jì)效自評知識的學(xué)習,逐步提高專(zhuān)業(yè)知識水平。
五、績(jì)效自評結果應用
績(jì)效自評結果將作為縣殘聯(lián)今后改進(jìn)預算管理和財務(wù)管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強預算管理和財務(wù)管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是高度重視績(jì)效管理工作,成立績(jì)效自評工作機構,有計劃有步驟的實(shí)施績(jì)效自評。二是加強預算執行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進(jìn)度,通報預算執行進(jìn)度,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問(wèn)效,單位領(lǐng)導和業(yè)務(wù)股室定期不定期對項目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查,督促項目建設按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關(guān)法律法規和本單位實(shí)際,制定完善本單位的預算管理制度和財務(wù)管理制度;將績(jì)效管理貫穿于預算編制、執行、決算等各個(gè)環(huán)節。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告4
按照你局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》(瀘財[20xx]241號)精神,縣殘聯(lián)對20xx年度財政資金整體支出績(jì)效進(jìn)行了認真自評,總體自我評價(jià)是:財政資金預算配置合理合規,預算執行嚴格有序,預算管理規范可控,資金效益合乎預期,F將具體自評報告如下:
一、單位概況
。ㄒ唬C構組成
按照《關(guān)于縣殘聯(lián)與民政局分設通知》(瀘機編發(fā)[2007]8號)通知,2007年瀘定縣殘疾人聯(lián)合會(huì )機構正式單列,明確殘疾人聯(lián)合會(huì )機關(guān)為群眾團體機關(guān),核定機關(guān)事業(yè)編制3名,正科級單位。
。ǘC構職能
貫徹執行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策、法律和法規,協(xié)助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業(yè)的規劃和措施,并組織實(shí)施;密切聯(lián)系全縣殘疾人,聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務(wù);團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務(wù),發(fā)揚自尊、自信、自強、自立和樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神,為社會(huì )主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人的康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾人預防工作;承擔鄉人民政府殘疾人協(xié)調委員會(huì )的日常工作;承辦縣人民政府及上級殘疾人聯(lián)合會(huì )交辦的其他事項。
。ㄈ┤藛T概況
核定機關(guān)事業(yè)編制3名,實(shí)有參公人員3名,其中:理事長(cháng)1名(正科級),二級主任科員1名,四級主任科員1名。退休人員1名,臨聘人員2名。
二、部門(mén)財政資金收支情況
部門(mén)財政資金收入情況
20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費49.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)10.21萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助收入15.98萬(wàn)元,項目收入210.51萬(wàn)元。
部門(mén)財政支出情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬(wàn)元,其中基本支出75.98萬(wàn)元(工資福利支出:49.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.21萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭補助支出15.98萬(wàn)元),項目支出238.68萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展殘疾人康復、就業(yè)和扶貧、宣傳文體項目。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
部門(mén)預算管理
瀘定縣殘疾人聯(lián)合會(huì )預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入為出、講求績(jì)效”的原則,實(shí)行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式,優(yōu)先保障基本支出預算,合理安排項目支出預算,不以支定收編制預算,無(wú)違規情況。
專(zhuān)項預算管理
單位項目預算以單位任務(wù)目標為依據,按照任務(wù)目標、工作任務(wù)、實(shí)施周期等據實(shí)預算。根據專(zhuān)項預算目標和績(jì)效考核原則,及時(shí)科學(xué)使用項目資金,年底完成預算支出的100%,無(wú)違規情況。
結果運用情況
將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績(jì)效評價(jià)結果發(fā)揮不好的項目取消,切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的'應有作用。在以后項目執行過(guò)程中,運用結果及時(shí)掌控項目的進(jìn)展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績(jì)效目標的行為。并將績(jì)效目標、自評報告等在一定范圍內實(shí)時(shí)公開(kāi)。通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià),促進(jìn)本單位從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平,強化支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障單位更好地履行職責。
四、評價(jià)結論及建議
評價(jià)結論
從評價(jià)情況來(lái)看,項目績(jì)效目標符合部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃,與相應的財政支出范圍、方向密切相關(guān)。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度,相關(guān)制度得到有效運行,無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合整體支出績(jì)效目標。
存在的問(wèn)題
1、項目資金效益有待進(jìn)一步提高,社會(huì )影響需要加大;
2、服務(wù)殘疾人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。
改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加大項目爭取力度,著(zhù)力解決殘疾人需求。
認真組織實(shí)施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金,加大殘疾人康復、創(chuàng )業(yè)、就業(yè)培訓、無(wú)障礙改造、輔助適配等項目實(shí)施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。
2、科學(xué)制訂培訓計劃,促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)。
對我縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實(shí)基礎性工作。多渠道、多形式開(kāi)展殘疾人實(shí)用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告5
一、部門(mén)基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)概況
建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì )屬財政全額撥款的事業(yè)單位,實(shí)行公務(wù)員管理,內設辦公室、教育就業(yè)扶貧法制科、康復文體宣傳科3個(gè)科室。單位人員編制5名,其中:事業(yè)編制5名,20xx年末實(shí)有在職人員9人,退休人員4人。下設財政全額撥款的事業(yè)單位4個(gè),即建水縣殘疾人服務(wù)總社、建水縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所、建水縣殘疾人康復服務(wù)指導站、建水縣殘疾人用品用具供應站,實(shí)行四塊牌子,一套班子,有事業(yè)編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實(shí)有在職人員6人。建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì )機關(guān)與下屬事業(yè)單位實(shí)行五位一體合署辦公,統一進(jìn)行會(huì )計核算,會(huì )計核算執行《事業(yè)單位會(huì )計制度》。
。ǘ┎块T(mén)整體支出年度總體目標
1.殘疾人康復:完成殘疾兒童康復訓練80人,矯治手術(shù)5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復訓練30人;發(fā)放輪椅、拐杖等輔助器具100件;完成助聽(tīng)器驗配100臺;做好全縣“助殘日”、“愛(ài)耳日”、“愛(ài)眼日”、“精神病日”、“麻風(fēng)病日”等各類(lèi)節日宣傳及走訪(fǎng)慰問(wèn);組織并落實(shí)好全縣“盲人協(xié)會(huì )”、“聾人協(xié)會(huì )”、”肢殘人協(xié)”、“智力和精神殘疾親友協(xié)會(huì )”工作經(jīng)費;發(fā)放獲獎殘疾人運動(dòng)員獎勵。2.殘疾人就業(yè)和扶貧:完成殘疾人殘保金征收工作,完成殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓工作500人,完成殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)扶持點(diǎn)建設3戶(hù),殘疾人創(chuàng )業(yè)扶持20戶(hù)。實(shí)施重度居家托養工作100人,完成建檔立卡貧困戶(hù)春雨行動(dòng)助學(xué)金700人發(fā)放,完成殘疾人紫陶技能培訓10人。完成發(fā)放社區村委會(huì )聯(lián)絡(luò )員補助工作。完成托養中心室外附屬工程建設。
。ㄈ┠甓炔块T(mén)預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據建水縣財政局關(guān)于批復20xx年度部門(mén)預算的通知,建財發(fā)[20xx]11號文件,批復建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年收入預算總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元。部門(mén)支出總額為3311008.19元,其中:財政撥款(補助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,部門(mén)實(shí)際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項目收入3000639.1元,上年結轉和結余343245.34元。
截止20xx年12月31日,部門(mén)整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元。
3.預算執行情況
20xx年財政撥款收入5143399.64元,上年結余142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結余0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項目支出3000639.1元.
二、部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況
。ㄒ唬┛(jì)效目標完成情況
。ㄒ唬┣袑(shí)加強康復服務(wù)。一是開(kāi)展脫貧不穩定戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)殘疾人實(shí)地走訪(fǎng)。由班子成員分組帶領(lǐng)相應科室工作人員組成走訪(fǎng)組,有針對性地對脫貧不穩定戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)的殘疾人家庭進(jìn)行入戶(hù)了解實(shí)際情況,結合康復、就業(yè)、創(chuàng )業(yè)、兜底保障等進(jìn)行一戶(hù)一策幫扶脫貧。通過(guò)摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開(kāi)展殘疾人需求調查。為摸清殘疾人康復、教育、就業(yè)、創(chuàng )業(yè)等需求,確保符合享受康復需求項目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實(shí)施精準康復、精準就業(yè)等政策,組織各鄉鎮開(kāi)展摸底調查工作,14鄉鎮已完成全縣殘疾人康復需求統計上報工作,為全縣殘疾人享受康復、就業(yè)等政策提供了基礎支撐。三是抓實(shí)助聽(tīng)器驗配。為持證聽(tīng)力殘疾人的79人,免費配備助聽(tīng)器82臺,其中驗配成人助聽(tīng)器74臺,為在校聽(tīng)力殘疾學(xué)生驗配助聽(tīng)器8臺,投入資金11.19萬(wàn)元;四是開(kāi)展殘疾兒童及成人康復救助項目實(shí)施。對康復項目實(shí)施的對象、補助金額、期限等進(jìn)一步明確,使殘疾兒童、成人康復救助項目全面規范實(shí)施。完成肢體、智力、言語(yǔ)、自閉癥殘疾兒童、成人康復訓練62人,投入資金75.6萬(wàn)元。實(shí)施工耳蝸手術(shù)2人;補助自費實(shí)施人工耳蝸手術(shù)1人,補助金額9萬(wàn)元;實(shí)施成人肢體康復訓練30人,投入資金9萬(wàn)元;免費發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數。五是為進(jìn)一步探索我縣殘疾人兒童康復創(chuàng )新發(fā)展,縣殘聯(lián)依托縣托養中心,與紅河州中醫醫院簽訂合作協(xié)議,將攜手州中醫醫院打造以中醫為特色殘疾人康復新亮點(diǎn),建設州級“醫、康、養、教”一體化的殘疾兒童康復中心,促進(jìn)我縣殘疾人康復能力大幅提升。六是開(kāi)展“全國第三十一次助殘日”便民服務(wù)活動(dòng)?h殘聯(lián)牽頭組織縣婦聯(lián)、紅十字會(huì )、州二院、縣人民醫院、州中醫醫院,在縣城文安府廣場(chǎng)開(kāi)展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質(zhì)量”主題宣傳活動(dòng)。助殘日活動(dòng)主要是以殘疾預防宣傳、盲人按摩、發(fā)放輔助器材、義診服務(wù)、走訪(fǎng)慰問(wèn)等活動(dòng),為殘疾群眾帶去節日的慰問(wèn)及便民服務(wù),走訪(fǎng)慰問(wèn)殘疾貧困戶(hù)10戶(hù)、殘疾學(xué)生54名。
。ǘ┣袑(shí)加強就業(yè)培訓。一是實(shí)施建檔立卡殘疾人戶(hù)助學(xué)補助。整合上級助學(xué)項目及縣級資金,繼續對全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學(xué)生及殘疾家庭子女開(kāi)展助學(xué)補助,補助工作正在開(kāi)展補助對象人數摸底統計前期工作,于9月份實(shí)施補助。二是殘疾人大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)回訪(fǎng)工作。20xx年,我縣共有殘疾大學(xué)畢業(yè)生5名,為及時(shí)了解掌握畢業(yè)就業(yè)的工作情況,縣殘聯(lián)積極聯(lián)系5名畢業(yè)生,并對他們提供省殘聯(lián)招聘網(wǎng)站的信息,指導和幫助他們注冊相關(guān)就業(yè)信息,對他們的生活學(xué)習情況作進(jìn)行了追蹤回訪(fǎng),為其提供事業(yè)單位招考的政策咨詢(xún)服務(wù)。其中,指導建檔立卡戶(hù)李慧考取建水實(shí)驗中學(xué),孔若楠就業(yè)于云南星火教育校訓學(xué)校。三是開(kāi)展建檔立卡殘疾人就業(yè)培訓。為有效助力農村貧困殘疾人脫貧增收,聯(lián)合農業(yè)農村局、人社等部門(mén),對各鄉鎮有需求的殘疾群眾(含建檔立卡殘疾人)組織開(kāi)展種養殖農村實(shí)用技術(shù)培訓。在總結20xx年紫陶培訓班工作經(jīng)驗的基礎上,利用下鄉宣傳、窗口服務(wù)等契機,主動(dòng)了解掌握有培訓需求的殘疾人,擴大參訓對象范圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓。深入宣傳和挖掘殘疾人就業(yè)培訓對象,開(kāi)展殘疾人紫陶技術(shù)培訓,并頒發(fā)相關(guān)證書(shū),為建檔立卡殘疾人及其家屬創(chuàng )造就業(yè)機會(huì ),增強脫貧致富能力。
。ㄈ┣袑(shí)加強其它工作。一是殘疾人托養中心建設。主體工程及附屬工程已經(jīng)全體完工并驗收,經(jīng)縣人民政府批準,與州中醫醫院合作,共同建設托養中心。項目竣工驗收并移交州中醫醫院。二是認真審核殘疾人“兩項補貼”。配合民政部門(mén)完成殘疾人兩項補貼審核工作,截止10月全縣發(fā)放兩項補貼情況生活補貼4431人,金額31.01萬(wàn)元,護理補貼6603人,金額48.81萬(wàn)元,共計11034人,金額79.82萬(wàn)元。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊員,下?lián)荞v村工作經(jīng)費2萬(wàn)元,保障扶貧工作經(jīng)費。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據州殘聯(lián)關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關(guān)通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對托養項目合作機構建水百姓醫院,要求嚴格按照衛生部門(mén)統一部署,組織全體醫務(wù)人員學(xué)習疫情防控知識,遵守人員聚集、人口流動(dòng)等方面的措施和規定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進(jìn)出醫院,若有情況及時(shí)上報。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關(guān)異常情況。
。ǘ┛(jì)效目標未完成原因分析
秉持公開(kāi)、公正、節約的.原則,結合單位支出實(shí)際情況,本單位加大了殘疾人事業(yè)經(jīng)費的投入,故項目類(lèi)支出有所增加。
三、績(jì)效自評結論
本次績(jì)效自評工作嚴格按照財政部門(mén)的有關(guān)要求,在收到通知后,第一時(shí)間將文件呈領(lǐng)導閱示,安排相關(guān)財務(wù)人員負責具體事宜,嚴格按照文件要求落實(shí)相關(guān)績(jì)效申報、審批、開(kāi)展和事后跟蹤工作。本單位嚴格按照預算金額開(kāi)展部門(mén)工作,無(wú)其他超出預算的支出情況。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項目支出均嚴格按照年初預算的指標投入支出。
。ㄈ┻^(guò)程情況分析
我單位已建立項目、部門(mén)和財政三個(gè)層級共性評價(jià)指標體系,指標體系分項目決策、項目管理、項目績(jì)效3個(gè)一級指標,8個(gè)2級指標,37個(gè)3級指標。將批復的年初部門(mén)預算全部納入預算績(jì)效監管范圍,根據績(jì)效目標設立情況及時(shí)進(jìn)行監控,開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。根據年初制定的評價(jià)方案對上年績(jì)效管理工作開(kāi)展評價(jià),首先由部門(mén)進(jìn)行自評,完成后縣財政局對部門(mén)自評情況開(kāi)展核查。嚴格落實(shí)評價(jià)結果應用。將評價(jià)結果與下年預算編制相結合。
。ㄋ模┊a(chǎn)出情況分析
本單位積極配合預算績(jì)效部門(mén)完成預算績(jì)效管理日常的工作,每季度末按時(shí)報送20xx年績(jì)效跟蹤材料,做到實(shí)時(shí)跟進(jìn)。
。ㄎ澹┬Ч闆r分析
進(jìn)一步增強了本單位支出責任和效率意識,全面加強預算管理,優(yōu)化資源配置,提高財政資金使用績(jì)效和科學(xué)精細化管理水平,建立科學(xué)、合理的財政資金績(jì)效評價(jià)管理體系,不斷提高了財政專(zhuān)項資金使用效益。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題及原因分析
一是對績(jì)效跟蹤管理工作的培訓不夠,一些第一次接觸此項工作的人上手困難。
二是對績(jì)效跟蹤管理工作的督促指導不夠,除每個(gè)季度上報材料外,平時(shí)沒(méi)有相關(guān)的指導。
。ㄈ└倪M(jìn)的方向和具體措施
一是加大對績(jì)效跟蹤管理工作的培訓力度,有針對性地對具體業(yè)務(wù)開(kāi)展培訓。
二是強化在日常工作中的績(jì)效跟蹤問(wèn)效工作,加強對預算單位的指導,使績(jì)效管理深入人心。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是制定專(zhuān)項管理制度,加強責任管理。具體職責上分工明確,不斷提高績(jì)效管理工作水平,進(jìn)一步加強制度建設,提升自評質(zhì)量,預算績(jì)效管理取得新成效。二是探索績(jì)效跟蹤監控,不斷加強過(guò)程監控及時(shí)報送每季度績(jì)效跟蹤管理。三是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià),對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評,在此基礎上形成自評報告。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告6
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關(guān)要求,我單位對整體支出情況進(jìn)行了自評,現將自評情況報告如下:
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)概況
德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )成立于1991年,屬群團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務(wù)、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機構內設:辦公室、綜合股、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所、托養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務(wù)員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經(jīng)費實(shí)行統一核算。
(二)部門(mén)績(jì)效目標的設立情況
縣殘聯(lián)績(jì)效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會(huì )保障和基本公共服務(wù)水平;推動(dòng)殘聯(lián)改革向縱深發(fā)展;積極營(yíng)造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實(shí)施殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實(shí)施陽(yáng)光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質(zhì)量;實(shí)施鄉村產(chǎn)業(yè)扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實(shí)施無(wú)障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實(shí)施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質(zhì)量。3.殘疾人就業(yè)工作目標:實(shí)施殘疾人培訓,穩定和擴大殘疾人就業(yè),保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓,提高殘疾人就業(yè)能力。4.殘疾人康復工作目標:實(shí)施精準康復項目,實(shí)現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標:不斷改善殘疾人生活質(zhì)量。
(三)部門(mén)整體收支情況
1.收入情況:20xx年年初預算收入342.14萬(wàn)元。
2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬(wàn)元,本級實(shí)際支出231.044萬(wàn)元,其中,基本支出185.24萬(wàn)元,項目支出48.804萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費支出情況:20xx年我會(huì )沒(méi)有出國出境人員,無(wú)公款出國(境)經(jīng)費支出,公務(wù)接待費支出0.08萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出1.02萬(wàn)元。
(四)部門(mén)預算管理制度建設情況
為規范本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )預算管理制度》。我會(huì )財務(wù)支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開(kāi)、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關(guān)法律法規的同時(shí),明確了經(jīng)費審批權限及程序、經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督,開(kāi)展公用經(jīng)費使用監督,相關(guān)制度規定執行到位。
二、績(jì)效自評工作情況
(一)績(jì)效自評目的。本次績(jì)效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我會(huì )財政預算資金的使用管理情況,為切實(shí)提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。
(二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學(xué);4.預算執行有效;5.預算管理規范。
(三)自評組織過(guò)程。按照縣財政局績(jì)效評價(jià)規程要求,我會(huì )財務(wù)室人員在自評的基礎上,查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證,對收集資料進(jìn)行定量定性分析,綜合評議后形成評價(jià)結論,出具績(jì)效評價(jià)報告。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
20xx年,根據年初工作規劃和重點(diǎn)性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門(mén)整體支出管理情況得到提升。
(一)評價(jià)情況
1.預算編制。我會(huì )編制的《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算編制說(shuō)明》,對部門(mén)整體預算及“三公”經(jīng)費預算都進(jìn)行了分配,并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門(mén)預算。
預算績(jì)效目標編制方面,我會(huì )所編制的部門(mén)整體績(jì)效目標是按照《貴州省預算績(jì)效評價(jià)結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關(guān)精神,符合我會(huì )的實(shí)際職責以及我會(huì )20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個(gè)重點(diǎn)項目都進(jìn)行了細化,目標設置合理。
2.預算執行。20xx年我會(huì )的資金支出符合國家、省、市、縣財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定,資金分配有完整的審批程序和手續,資金按規定程序進(jìn)行撥付,且資金支出符合部門(mén)預算批復的`用途,支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì )計信息資料真實(shí)、完整,各種管理制度健全。
3.履職及效益。
(1)職責履行。我會(huì )較好完成了20xx年殘聯(lián)整體績(jì)效項目的支出工作以及其他工作?(jì)效目標實(shí)際完成率、績(jì)效目標完成及時(shí)率、績(jì)效目標質(zhì)量達標率均為100%。
(2)履職效益。經(jīng)濟效益方面:20xx年通過(guò)實(shí)施殘疾人扶貧、就業(yè)、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脫貧成果,發(fā)揮了很好的經(jīng)濟效益。社會(huì )效益方面:通過(guò)扶貧、培訓、精準康復等方式,為殘疾人創(chuàng )造更多就業(yè)崗位,帶動(dòng)貧困對象增收,讓殘疾人及時(shí)得到康復救助,促進(jìn)社會(huì )穩定和諧發(fā)展。社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面,經(jīng)過(guò)調查走訪(fǎng),扶持對象對我會(huì )履職效果的滿(mǎn)意程度達到100%以上。
4.績(jì)效評價(jià)。我會(huì )對20xx年殘聯(lián)整體項目展開(kāi)了績(jì)效自評,也對我會(huì )整體支出展開(kāi)了績(jì)效自評,并按要求及時(shí)提交了自評報告及佐證材料。
(二)綜合評價(jià)結論
經(jīng)過(guò)績(jì)效綜合分析,我會(huì )20xx年整體支出績(jì)效自評得分98分。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
(一)存在的問(wèn)題
項目相關(guān)管理制度還有待完善。因部門(mén)整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。
(二)整改情況
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目,進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。
2.加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用。
3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià),確保項目績(jì)效目標的完成。
4.加強隊伍建設,抓好績(jì)效評價(jià)管理部門(mén)的隊伍建設和業(yè)務(wù)指導,培養項目和部門(mén)的績(jì)效管理隊伍,建立績(jì)效評價(jià)的長(cháng)期機制。
五、績(jì)效自評結果應用
通過(guò)績(jì)效自評工作的開(kāi)展,縣殘聯(lián)將評價(jià)結果作為各項目改進(jìn)管理和安排以后年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調整管理方式,加強財務(wù)管理,完善管理辦法,切實(shí)提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。
六、主要經(jīng)驗及做法
20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導和市殘聯(lián)的正確指導下,通過(guò)全縣殘聯(lián)系統工作人員和社會(huì )各界的共同努力,我縣的殘疾人事業(yè)繼續保持了良好的發(fā)展勢頭,各項工作取得了一定的成績(jì),主要是:一是抓落實(shí),圓滿(mǎn)完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規劃》目標任務(wù)。二是抓基礎,殘疾人基本服務(wù)設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業(yè)培訓工作邁出新步伐。四是抓服務(wù),基本康復服務(wù)和殘疾預防取得新進(jìn)展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會(huì )氛圍日益濃厚。六是抓作風(fēng),殘聯(lián)機關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。
縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告7
一、單位概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
湘陰縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是一個(gè)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務(wù),履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會(huì )團體。主要職責:開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防工作,創(chuàng )造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活,承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會(huì )的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)工,指導和管理各類(lèi)殘疾人社團組織,開(kāi)展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。
。ǘC構設置
我會(huì )內設6個(gè)職能股室,分別為綜合室、業(yè)務(wù)室、財計股、就業(yè)服務(wù)所、維權服務(wù)中心和工會(huì )。
二、整體支出管理和使用情況
。ㄒ唬┗局С
我會(huì )基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,1-12月份人員及公用支出459.6萬(wàn)元。
。ǘ⿲(zhuān)項支出
1.專(zhuān)項資金預算安排情況
20xx年,所涉績(jì)效自評項目資金297.17萬(wàn)元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專(zhuān)項資金預算53.5萬(wàn)元,縣財政一般專(zhuān)項撥款預算90.1萬(wàn)元,本級資金預算66.47萬(wàn)元。預算安排分別為:
(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬(wàn)元,其中:省級專(zhuān)項資金預算5萬(wàn)元,縣財政一般專(zhuān)項撥款預算15.6萬(wàn)元,本級資金預算23萬(wàn)元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬(wàn)元,其中:省級專(zhuān)項資金預算34.8萬(wàn)元,縣財政一般專(zhuān)項撥款預算18.9萬(wàn)元,本級資金預算15.34萬(wàn)元。
(3)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數據動(dòng)態(tài)更新工作。預算項目資金46.2萬(wàn)元,其中:縣財政一般專(zhuān)項撥款預算26.7萬(wàn)元,本級資金預算19.5萬(wàn)元。
(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬(wàn)元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專(zhuān)項資金預算13.7萬(wàn)元,縣財政一般專(zhuān)項撥款預算28.9萬(wàn)元,本級資金預算8.63萬(wàn)元。
2.專(zhuān)項資金投入和使用情況
20xx年,實(shí)際項目資金支出291.67萬(wàn)元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬(wàn)元,省級專(zhuān)項資金預算53.5萬(wàn)元,縣財政一般專(zhuān)項撥款預算90.1萬(wàn)元,本級資金預算66.47萬(wàn)元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬(wàn)元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬(wàn)元,殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數據動(dòng)態(tài)更新工作支出46.2萬(wàn)元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金管理情況
加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經(jīng)紀律;對項目資金使用的全過(guò)程進(jìn)行監督、檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正和處理。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
在部門(mén)資金使用過(guò)程中,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實(shí)施組織有序,質(zhì)量標準較高,時(shí)間進(jìn)度較快。主要體現在:
。ㄒ唬┘訌妼(zhuān)項資金管理。嚴格遵守“專(zhuān)款專(zhuān)用”原則,嚴格落實(shí)專(zhuān)項資金的申撥、使用審批手續,充分發(fā)揮資金使用效益。且自覺(jué)接受審計、紀檢監察、財政部門(mén)的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會(huì )計核算上,嚴格實(shí)行單獨核算,單獨設置明細科目進(jìn)行記賬管理,使專(zhuān)項資金來(lái)源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。
。ǘ┲贫椖繉(shí)施計劃。年初,我們根據財政部門(mén)下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業(yè)務(wù)股室,要求他們結合實(shí)際,科學(xué)合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)、輔具適配、托養、文化助殘等工作實(shí)施方案,進(jìn)一步明確目標任務(wù)工作標準、時(shí)間進(jìn)度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。
四、部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效情況
20xx年,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績(jì)效目標全部完成,達到了預期的.完滿(mǎn)效果,通過(guò)項目的實(shí)施,使部分殘疾人在教育、創(chuàng )業(yè)、托養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務(wù),切實(shí)維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會(huì )和諧、促進(jìn)殘疾人各項工作開(kāi)展順利;通過(guò)項目的實(shí)施,服務(wù)對象對項目實(shí)施的滿(mǎn)意度達95%以上。
五、存在的問(wèn)題
社區康復隊伍綜合素質(zhì)參差不齊,人員變更頻繁,業(yè)務(wù)知識熟練程度不高。且殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)形式單一,對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)幫助不大。
六、對策建議
加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務(wù);加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)的資金扶持力度,鼓勵各類(lèi)“種養加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè),以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門(mén)職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù),實(shí)現殘疾人就業(yè)增收。
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