【優(yōu)】績(jì)效評價(jià)問(wèn)題整改報告2篇
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么報告應該怎么寫(xiě)才合適呢?以下是小編收集整理的績(jì)效評價(jià)問(wèn)題整改報告,希望能夠幫助到大家。
績(jì)效評價(jià)問(wèn)題整改報告1
貴局委托的第三方審計機構于20xx年3月對我局20xx年度文物保護資金績(jì)效評價(jià)和20xx-20__年度文物保護資金進(jìn)行了審計。6月6日,貴局發(fā)出浙文物函〔20xx〕206號文件,提示我局在使用專(zhuān)項資金中存在的問(wèn)題。我局對此非常重視,即刻開(kāi)展了審計整改工作,F將有關(guān)情況報告如下:
一、成立審計整改工作小組
我局在認真分析問(wèn)題的基礎上,結合資金使用實(shí)際情況,成立了以分管副局長(cháng)潘春方為組長(cháng),局文化遺產(chǎn)保護科科長(cháng)陳偉陽(yáng)、新昌縣博物館館長(cháng)張斯鴻為副組長(cháng),趙菊芹、何中梁、徐夢(mèng)、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組,負責本次整改工作。
二、問(wèn)題整改情況
。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫确矫
存在的問(wèn)題:
1、新昌城墻修繕工程。①工程進(jìn)度延期,合同規定施工完成時(shí)間為20xx年4月,但由于“施工場(chǎng)地無(wú)法移交、圍護封閉導致施工延期”的'問(wèn)題,需延期50天左右。②合同簽訂未寫(xiě)日期。
2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。數字化、預防性保護項目開(kāi)標的監督人未及時(shí)簽字。
3、回山建筑群修繕工程;厣浇ㄖ旱氖”YY金設計費用和施工費用混用。
整改情況:我局已積極與施工方溝通,排除施工延期等問(wèn)題,推進(jìn)工程施工進(jìn)度。同時(shí),建立專(zhuān)門(mén)的項目管理監督制度,杜絕合同未簽字、未寫(xiě)日期等情況,并做到資金專(zhuān)款專(zhuān)用。我局今后將嚴格按照項目管理制度,做好項目的實(shí)施計劃管理、過(guò)程管理、變更調整管理、采購管理、驗收管理、監督管理。
。ǘ⿲(zhuān)項資金預算執行率方面
存在的問(wèn)題:
1、新昌城墻修繕工程。我局于20xx年11月將191萬(wàn)省補資金分配給南明街道,但因屬地管理等問(wèn)題未協(xié)商好,南明街道于20xx年11月才將191萬(wàn)打給城投公司,截止20xx年底共支付5.8萬(wàn)。
2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。由于數字化保護項目驗收效果不及預期需要進(jìn)行整改,預防性保護項目受大佛寺石彌勒維修項目影響,工程進(jìn)度也有所延后,專(zhuān)項資金預算執行率較低。
整改情況:我局已與施工方溝通,積極推進(jìn)項目進(jìn)度,在今后將加強作風(fēng)效能建設,進(jìn)一步提高工作效率,對項目實(shí)施單位加強業(yè)務(wù)指導和監督,督促屬地管理部門(mén)在保質(zhì)保量的前提下加快工程進(jìn)度,確保資金按進(jìn)度及時(shí)、合理支出,提高資金預算執行率。
三、下一步工作
通過(guò)這次檢查,我局發(fā)現了在項目管理制度和專(zhuān)項資金預算執行率上存在的漏洞,為后續項目作出了警示。
今后,我局將進(jìn)一步加強《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《財政部國家文物局關(guān)于印發(fā)的通知》(財文〔20xx〕178號)、《浙江省文化和旅游專(zhuān)項資金管理辦法》(浙財文〔20xx〕54號)、《浙江省文化遺產(chǎn)保護專(zhuān)項資金管理辦法》(浙財教〔20xx〕2號)等文件的學(xué)習和執行,進(jìn)一步建立健全項目管理制度,加強項目管理制度的落實(shí)與監督,提高工作人員業(yè)務(wù)能力,同時(shí)在項目開(kāi)展中,提高專(zhuān)項資金的預算執行率。
績(jì)效評價(jià)問(wèn)題整改報告2
一、城鄉一體化調查記帳戶(hù)調查補貼
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施方案:縣統計部門(mén)根據全縣住戶(hù)調查記帳情況開(kāi)展,按季進(jìn)行考核;考核合格后,由縣統計部門(mén)按照補貼標準,并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶(hù)調查共12個(gè)調查點(diǎn),120戶(hù)記帳戶(hù),人均調查補貼110元/月,措施電子記帳戶(hù)再加通訊費80元/月。
。ǘ╊A算測算依據及標準:目前全縣住戶(hù)調查共12個(gè)調查點(diǎn),120戶(hù)記帳戶(hù),按每戶(hù)190元/月補貼標準。
。ㄈ┵Y金來(lái)源:本級財政安排。
。ㄋ模╉椖繗v年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費33.04萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費33.04萬(wàn)元;20xx年度安排預算經(jīng)費33.04萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費33.04萬(wàn)元。
。ㄎ澹20xx年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費32.04萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬(wàn)元;占實(shí)際執行率88%,自評得分9分.
二、全縣首席和輔助統計員及規模以上聯(lián)網(wǎng)報企業(yè)人員補助
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施方案:縣統計部門(mén)根據全縣首席和輔助統計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統計人員工作開(kāi)展情況,進(jìn)行年度考核;考核合格后,由縣統計部門(mén)按照補助標準,一次性發(fā)放全年補助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計151人,納入補助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)49戶(hù)。
。ǘ╊A算測算依據及標準:首席統計員16名,按每人每月220元補助標準;輔助統計員135人,按每人每月180元補助標準;聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)50戶(hù),按每年每戶(hù)補助1000元標準。
。ㄈ┵Y金來(lái)源:本級財政安排。
。ㄋ模╉椖繗v年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費44.52萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費38.36萬(wàn)元;20xx年度安排預算經(jīng)費45.48萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費38.81萬(wàn)元。
。ㄎ澹20xx年執行情況20xx年度安排預算經(jīng)費49.99萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費38.81萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)放鄉鎮首席統計員、村委會(huì )輔助統計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補助39.37萬(wàn)元,全年執行率79%,自評得分8分。
三、第七次全國人口普查經(jīng)費
(一)項目實(shí)施方案:縣統計部門(mén)根據第七次人口普查工作部署情況,依據我縣普查工作需要,分階段支付相應的普查經(jīng)費。
。ǘ╊A算測算依據及標準:
。ㄈ┵Y金來(lái)源:本級財政安排。
。ㄋ模╉椖繗v年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費170萬(wàn)元。
。ㄎ澹20xx年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費170萬(wàn)元,上級補助收入22萬(wàn)元,20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費133.08萬(wàn)元,執行率為78%,自評得分8分。
四、視頻會(huì )議系統建設項目
。ㄒ唬╉椖繉(shí)施方案:縣統計部門(mén)根據視頻會(huì )議項目運行情況,按照協(xié)議規定,一次性支付項目租用經(jīng)費1.6萬(wàn)元。
。ǘ╊A算測算依據及標準:根據江西省統計局贛統字【20xx】183號文件規定“全省視頻會(huì )議系統建設采用租用方式使用江西移動(dòng)云視訊會(huì )議平臺服務(wù)建設省市縣三級視頻會(huì )議系統,每會(huì )場(chǎng)每年租用經(jīng)費1.6萬(wàn)元整。
。ㄈ┵Y金來(lái)源:本級財政安排。
。ㄋ模╉椖繗v年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬(wàn)元;20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬(wàn)元,20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬(wàn)元。
。ㄎ澹20xx年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費1.6萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)放補助經(jīng)費1.6萬(wàn)元。執行率為100%,自評得分10分。
五、全國脫貧攻堅普查經(jīng)費
。ㄒ唬⿲邮、市工作部署,協(xié)調我縣各部門(mén)人力物力資源,確保及時(shí)接收上級統計機構傳達的.工作要求,保障脫貧攻堅普查工作順利推進(jìn)。
。ǘ╊A算測算依據及標準:根據全縣貧困戶(hù)總戶(hù)數、總人口數配備普查所需的PAD等普查設備的數量。
。ㄈ┵Y金來(lái)源:本級財政安排。
。ㄋ模╉椖繗v年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費30萬(wàn)元。
。ㄎ澹20xx年執行情況:20xx年度安排預算經(jīng)費30萬(wàn)元。普查宣傳,裝備等購置費用實(shí)際支出26.6萬(wàn)元,全年執行率89%,自評得分9分。
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