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[精華]事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多,崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
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事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責1
1、負責發(fā)票的申請審核/開(kāi)具/購買(mǎi)、進(jìn)項認證抵扣、登記及管理。
2、負責財務(wù)相關(guān)文檔的全面管理,包括發(fā)票、合同的'整理和保管,憑證交接等。
3、熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;
4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作,按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
5、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
6、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
7、審計合同、制作帳目表格;
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責2
1、完善財務(wù)會(huì )計管理制度,流程梳理并及時(shí)落地;
2、會(huì )計憑證編制及稽核,各類(lèi)財務(wù)報表的編制、審核,報表合并、存檔;
3、公司涉稅工作處理,各項目經(jīng)營(yíng)決策及財務(wù)數據分析;
4、協(xié)助制定年度、季度、月度財務(wù)計劃,編制年度公司和部門(mén)財務(wù)預算,協(xié)同分解制訂部門(mén)月度預算;
5、審核項目物業(yè)費臺賬登記情況,核查登記臺賬明細的真實(shí)合理性,項目票據使用合規性;
6、 對包干項目客服等進(jìn)行簡(jiǎn)單財務(wù)工作指導與培訓,協(xié)助總部?jì)瓤貦z查;
7、協(xié)助采購及行政部做好資產(chǎn)及檔案管理;
8、領(lǐng)導授權交辦的'其他工作。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責3
1、負責區域公司日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務(wù)的`核對,及時(shí)對接集團總部財務(wù)部門(mén);
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合總會(huì )負責公司財務(wù)管理統計匯總;
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責4
1.嚴格執行國家規定的現金管理辦法,根據財務(wù)主管簽章審核的`記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù),現金收付時(shí),在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。
2.將所有現金及各種印章存入保險柜內,并關(guān)好門(mén)鎖,保證金庫安全。
3.現金收付如發(fā)生差錯,應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報,并要立即認真查找原因。
4.根據財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算業(yè)務(wù),熟悉銀行各種結算方式,并正確填制銀行各種結算單據,要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。
5.簽發(fā)轉帳支票和現金支票時(shí),要準確無(wú)誤。必須填寫(xiě)日期、收款單位、金額、用途。
6.各類(lèi)銀行結算票據必須按編號順序使用,不得遺失。平時(shí)開(kāi)出的支票,應盡量避免跨月支取,作廢票據按規定粘貼。
7.銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回,對上月銀行往來(lái)清理完畢,并編制銀行余額調節表,把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。
8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。根據收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細登記銀行日記賬,現金日記賬,做到字跡清晰,數字正確。
9.審核職員工的考勤資料,內部承包班組結算資料,計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金,登記工資收入卡片;
10.負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作,登記備用金的備查輔助帳;
11.員工五險一金、定期存款到期后及時(shí)轉存,保管好各個(gè)銀行的定期存單,存放在保險柜內;
12.編制每月貨幣收支表;
13.負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及、美元賬戶(hù)輔助備查帳;
14.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責5
1、認真執行會(huì )計制度,按時(shí)做好日記賬、算賬、報賬工作。如實(shí)全面地反映企業(yè)資金活動(dòng)情況,做到手續完備,內容真實(shí),數據準確,賬目清楚。
2、負責金蝶應收、應付、采購、銷(xiāo)售模塊單據及憑證編制。 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理開(kāi)展財務(wù)審計和年檢工作。
3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理企業(yè)核算經(jīng)營(yíng)費用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本及利潤等。
4、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理按項目申報及驗收要求提供各項財務(wù)資料。
5、按規定對企業(yè)的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表和其他各種會(huì )計資料定期進(jìn)行收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管和移交,防止丟失損壞。
6、 做好財務(wù)內務(wù)工作,完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責6
核算單位的“報賬員”是單位與會(huì )計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶,完善報賬員制度,提高報賬員素質(zhì)是提高會(huì )計中心核算質(zhì)量的關(guān)鍵。核算單位要建立和完善內部牽制制度,進(jìn)行必要的崗位分離,改變目前“報賬員”集會(huì )計、出納及“票管員”于一身的`現狀。建議在財政部門(mén)統一協(xié)調下,在系統內對報賬員有計劃地進(jìn)行定期輪崗,并把好會(huì )計資料的交接關(guān)。事業(yè)單位財務(wù)人員崗位職責:
(一)做好本單位的報賬工作
(二)搞好經(jīng)費預算管理。根據事業(yè)單位發(fā)展規劃,編制好本單位基本運轉的年度用款計劃。
(三)固定資產(chǎn)管理。
(四)財務(wù)收支活動(dòng)的分析和總結,根據會(huì )計核算為領(lǐng)導提供決策依據等財務(wù)管理工作。 例如本年度有新增建設項目的單位應做好如下工作:
、、根據單位發(fā)展規劃,編制好單位基本建設的年度計劃。
、、負責辦理建設過(guò)程中的有關(guān)手續。根據審定的設計方案,對基建項目進(jìn)行預算。
、、做好工程經(jīng)費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行監督,確保文明施工
、、及時(shí)整理工程建設竣工資料,組織竣工項目驗收,做好資金結算,配合做好工程經(jīng)費的審計工作,及時(shí)將工程有關(guān)資料整理歸檔或交單位有關(guān)科室。建立單位固定資產(chǎn)臺帳,負責房屋等固定資產(chǎn)的修繕。
、、負責變更工程的項目審定,經(jīng)本單位批準后督促實(shí)施。
、、加強對未有監理工程項目的監督,負責對工程材料的質(zhì)量、數量進(jìn)行監督檢查管理。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負責現金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、根據原始憑證整理和登記,并及時(shí)傳遞原始單據,做到日清月結;
5、發(fā)票管理和開(kāi)具,開(kāi)票系統維護和管理;
6、記賬憑證裝訂,保存歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責8
1、 根據國家法律法規和越秀集團有關(guān)規定,結合集團戰略規劃和事業(yè)計劃,負責制定及完善預算管理相關(guān)制度并落實(shí)執行;
2、 負責板塊財務(wù)預算、決算工作,按時(shí)匯總編制板塊財務(wù)預算、決算報表,并提交審議;
3、 負責板塊財務(wù)信息數據的收集、匯總和合并等工作,維護好財務(wù)數據,及時(shí)提供準確的'財務(wù)口徑數據;
4、 負責完成各類(lèi)合并報表的編制及上報工作;
5、 配合完成專(zhuān)項工作,指導、監督各下屬企業(yè)的財務(wù)管理工作。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責9
1、統籌管理公司工程項目所有財務(wù)相關(guān)工作,對公司運營(yíng)項目的收入、成本、利潤核算進(jìn)行審核;
2、對擬投標項目發(fā)表財務(wù)意見(jiàn);
3、負責項目成本標準價(jià)格制定及更新;
4、對項目運營(yíng)質(zhì)量制定考核標準和績(jì)效獎懲方案;
5、通過(guò)管控提升項目運營(yíng)財務(wù)質(zhì)量,包括利潤和現金流。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責10
1、根據國家相關(guān)法律法規與公司財務(wù)制度與流程指引,完成材料(包括原材料、包裝物、低值易耗品)購入、出庫、暫估、報廢、盤(pán)點(diǎn)的核算工作。
2、審核分析物資采購計劃,并監督執行,防止盲目采購,形成庫存積壓,認真審核采購價(jià)格,控制材料物資的采購成本。
3、對購置、調入、租賃、封存、調出的'固定資產(chǎn),督促有關(guān)部門(mén)或人員辦理會(huì )計手續。定期對固定資產(chǎn)賬務(wù)進(jìn)行核對,作到賬實(shí)相符,并按期編報固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況的會(huì )計報表。
4、規范資本性支出財務(wù)管理制度及流程。
5、依照生產(chǎn)運營(yíng)中心下發(fā)的預算編制要求,配合業(yè)務(wù)部門(mén)完成本公司資本性支出預算編制工作。
6、審核、監督物流管理部各月的資金計劃執行情況,規范及優(yōu)化應付賬款管理的業(yè)務(wù)流程,負責采購合同付款條款的復核工作,節約資金成本,提高經(jīng)濟效益;并每月定期對應付賬款賬齡進(jìn)行分析。
7、定期對供應商進(jìn)行對賬。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責11
1.負責每年財政、稅務(wù)預決算工作;
2.做好每月財務(wù)分析工作,及時(shí)準確提供財務(wù)信息,做好財務(wù)統計、財務(wù)核對等工作;
3.嚴格執行財務(wù)管理制度,做好會(huì )計日常工作;
4.負責單位財務(wù)安全及保密工作;
5.完成上級主管交辦的其它工作。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責12
1、堅持原則、忠于職守,遵守會(huì )計法規,認真履行職責。
2、負責進(jìn)銷(xiāo)存核算工作,編制進(jìn)銷(xiāo)存報表,做到數量金額準確無(wú)誤。
3、負責整車(chē)合格證的收發(fā)及保管,嚴格按管理制度釋放合格證。
4、核對整車(chē)銷(xiāo)售、售后服務(wù)、保險、金融、代辦等收入,并及時(shí)入賬。
5、定期核對廠(chǎng)家、金融、應收及應付等各項往來(lái)帳務(wù),確保雙方一致。
6、參與每月庫存盤(pán)點(diǎn),據實(shí)反映盤(pán)點(diǎn)結果,跟蹤管理在途、在修車(chē)輛。
7、負責發(fā)票以及發(fā)票專(zhuān)用章的保管工作,做好發(fā)票的購買(mǎi)和領(lǐng)用登記。
8、負責進(jìn)項稅發(fā)票的`認證管理和裝訂工作,按時(shí)進(jìn)行納稅申報。
9、負責存貨進(jìn)銷(xiāo)流程的跟蹤和審核工作,做到“三流一致”。
10、在財務(wù)經(jīng)理的管理下負責財務(wù)憑證的編制、記賬工作,出具會(huì )計報表。
11、負責所有財務(wù)憑證的保管工作,按規定對各種會(huì )計資料,定期收集、審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責13
出具出貨報表和車(chē)間的損耗月報表(展廳報表、工廠(chǎng)報表、各作業(yè)工序損耗表)
客戶(hù)明細的手工帳;
對賬 ;
采購明細的錄入及做付款申請書(shū);
計件工資的核算;
發(fā)放工資時(shí)的'簽名;
安全資料(系統)的錄入。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責14
1、負責公司高端客戶(hù)(高新、進(jìn)出口等)的.賬務(wù)處理。
2、做好客戶(hù)的維護工作。及時(shí)將最新的財稅咨訊和財稅政策傳達給客戶(hù),告知客戶(hù)如何合理避稅的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),配合客戶(hù)應對稅務(wù)稽查。
3、部門(mén)承接的其他業(yè)務(wù),不限于整賬、調賬、內審等。
事業(yè)單位會(huì )計出納崗位職責15
1、管理工作的布置、實(shí)施、檢查、監督執行情況
2、了解公司的'經(jīng)營(yíng)狀況,提出意見(jiàn)、建議
3、完善公司財務(wù)管理體系
4、監督各部門(mén)費用執行情況,準時(shí)提交各項報表,月度銷(xiāo)售數據分析
5、維護與銀行的關(guān)系,配合部門(mén)審計工作、融資貸款項目
6、對接政府部門(mén)工作(稅務(wù)、藥監、統計局、市場(chǎng)監督局)
7、對接會(huì )計、質(zhì)量、商務(wù)工作
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