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審計的工作職責(優(yōu)選)
審計的工作職責1
1、負責擬定集團審計工作計劃,批準后制定審計方案。
2、負責組織實(shí)施內部審計工作。
3、負責于審計終結后,出具書(shū)面審計報告。
4、監督檢查財務(wù)預算的執行情況。
5、監督審計結果的落實(shí)。
6、完善內控體系,對公司對內部控制制度的`執行情況進(jìn)行監督檢查。
審計的工作職責2
1.依據事業(yè)部年度發(fā)展戰略,制定業(yè)務(wù)實(shí)施計劃,組織業(yè)務(wù)實(shí)施工作。
2.負責規劃咨詢(xún)業(yè)務(wù)的整體運營(yíng),推動(dòng)事業(yè)部業(yè)務(wù)管理系統的規范化。
3.依據公司整體的業(yè)務(wù)情況,監督業(yè)務(wù)實(shí)施全過(guò)程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執行情況。
4.負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。
5.負責與所分管客戶(hù)溝通聯(lián)系,保障項目有序實(shí)施。
6.負責公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)方案設計和老產(chǎn)品的更新方案。
7.負責業(yè)務(wù)團隊的.組建、管理,對業(yè)務(wù)人員的培訓、指導工作。
審計的工作職責3
1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關(guān)規章制度實(shí)施;
2、負責開(kāi)展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題,為公司決策提供參考信息;
3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的.協(xié)調與溝通,并對內部涉及財會(huì )工作等部門(mén)和人員進(jìn)行監督檢查;
4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
5、對本部門(mén)內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;
6、組織內審人員的業(yè)務(wù)培訓,對本部門(mén)員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;
7、負責組織完成公司領(lǐng)導安排的其他工作。
審計的工作職責4
1 審核公司及各子公司的`財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會(huì )計報表;
2 對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;
3 分析和評價(jià)審計證據,形成審計結論;編寫(xiě)內部審計報告,提出處理意見(jiàn)和建議;
4 負責公司工程項目預算審計,結算審計,竣工決算審計的實(shí)施和過(guò)程審計監督;
5 負責公司基本建設,修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過(guò)程審計監督;
6 對委托外審項目,參與對咨詢(xún)公司考察,招標,聯(lián)絡(luò ),協(xié)調委托外審工作,監控審計過(guò)程、復核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。
審計的工作職責5
職責:
1、協(xié)助審計部負責人建立及完善公司內部審計制度,編寫(xiě)審計規劃和年度審計計劃;
2、對集團總部和下屬項目公司進(jìn)行財務(wù)審計,擬訂審計方案,編制項目的審計計劃、進(jìn)度程式及審計目標;指導審計實(shí)施,起草或復核審計報告等審計文書(shū);
3、對公司內部的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支、預算內外資金管理使用情況以及執行公司財務(wù)規章制度情況進(jìn)行例行的.財務(wù)審計;
4、參與公司內控制度和計劃的制定,降低公司內控風(fēng)險;
5、及時(shí)發(fā)現公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見(jiàn);
6、督促審計結論和建議的落實(shí);
任職資格:
1、財務(wù)、審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,具中級職稱(chēng);
2、3-5年以上房地產(chǎn)公司審計工作經(jīng)驗,熟悉房地產(chǎn)企業(yè)內部工作流程和行業(yè)特點(diǎn),熟悉明源系統及NC操作系統;
3、熟悉企業(yè)財務(wù)審計、內控審計、成本審計業(yè)務(wù)流程,具良好的溝通能力與較強文字表達能力;
4、具較強的風(fēng)險防范意識和較強的分析判斷能力,責任心強;
5、為人踏實(shí),具有良好的職業(yè)道德和較強的團隊合作精神
審計的工作職責6
1 建立IT內部審計制度與流程,以風(fēng)險為導向以控制為基礎以業(yè)務(wù)為核心;
2 制定IT審計年度計劃并按計劃實(shí)施,編寫(xiě)工作底稿,撰寫(xiě)審計報告落實(shí)整改情況;
3 制定并落實(shí)IT專(zhuān)項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫(xiě)報告管理建議并跟蹤審計整改落實(shí)情況;
4 主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實(shí)IT審計專(zhuān)業(yè)知識培訓及考核制度;
5 制定適合公司管理特點(diǎn)和審計需要的開(kāi)發(fā)審計應用審計內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;
6 常規審計前的'系統調研審計風(fēng)險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機構監管機構的對接和配合;
7 組織對IT組織戰略與架構實(shí)施審計,包含但不限于風(fēng)險管理項目管理應用系統操作系統數據架構工程(可行性研究需求設計開(kāi)發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎設備交付物信息安全等審計工作;
8 協(xié)助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫(xiě)《內部控制手冊》。
9 配合本部門(mén)同事完成年度審計任務(wù);
10 領(lǐng)導交辦的其他工作。
審計的工作職責7
1、按審計項目實(shí)施時(shí)間和進(jìn)度,協(xié)助審計經(jīng)理開(kāi)展各項審計,包括對公司各部門(mén)及各業(yè)務(wù)環(huán)節開(kāi)展內部審計工作;
2、掌握內部控制要點(diǎn),協(xié)助審計經(jīng)理確定控制要點(diǎn)、內控檢查重點(diǎn)、流程節點(diǎn);
3、參與對公司各項制度及業(yè)務(wù)流程的梳理、審查,收集、整理審計證據,編寫(xiě)審計工作底稿;
4、能基于數據分析和流程審核的結果,發(fā)現控制弱點(diǎn)、漏洞,并追蹤可能出現的結果;
5、對被審計單位內部控制流程的有效性、一貫性進(jìn)行測試和評價(jià),分析異;蝻L(fēng)險點(diǎn),提出防控和改善措施;
6、跟蹤、監督審計報告問(wèn)題改進(jìn)的'落實(shí)執行情況;
7、審計檔案整理、歸檔。
審計的工作職責8
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書(shū)等審計文書(shū);
2.負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí);
4.依據公司管理需求,組織實(shí)施相關(guān)內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計的.工作職責9
1、按照所長(cháng)或業(yè)務(wù)主管的要求執行會(huì )計、審計和其他公司業(yè)務(wù);
2、完成審計,稅務(wù)策劃,制度設計等業(yè)務(wù)項目的`具體工作;
3、不斷提高自身素質(zhì),并對業(yè)務(wù)水平的提高和公司發(fā)展提出合理化建議;
4、其他需要完成的任務(wù)。
審計的工作職責10
審計部經(jīng)理崗位職責
一、 貫徹國家、地區有關(guān)定額、預算、價(jià)格、合同管理等方面的規定,主持工程預算部行政管理的全面工作,做好部門(mén)的組織建設,確保部門(mén)各項工作有序開(kāi)展,負責制定部門(mén)各項管理規章制度及工作流程。組織實(shí)施并監督執行,以控制工程項目的投資。
二、 審查工程管理的基礎工作:
1.審查成本管理中心、技術(shù)中心、招標中心部等部門(mén)結算、設計變更、招標資料臺帳的建立情況。
2. 審查公司各個(gè)中心合同資料的管理情況。
3.審查工程中心、項目部材料封樣管理、資料管理、歸檔情況(如工程指令、收發(fā)文、工作聯(lián)系函等文件)。
三、審查整個(gè)項目主要工程質(zhì)量問(wèn)題及返修整改情況:
1. 審查項目主要工程質(zhì)量問(wèn)題的原因。
2. 審查是否落實(shí)造成返修工作的責任方。
3. 審查返修費用的歸屬情況,及從責任方扣除情況是否履行完畢。
4. 了解交房后的維保責任。
四、審核工程結算情況:
1. 審查結算時(shí)間與合同要求一致的情況、審查結算價(jià)款的審批情況。
2.審查結算合同條款執行情況,如:工程拖期扣款執行情況,質(zhì)量扣款等(查業(yè)主反索賠函件、工程指令、竣工備案等資料)。
3.審查變更的原因、合理情況及變更單價(jià)的確認情況。
4.審查結算付款情況。
五、審查設計、工程及材料、設備的變更情況:
1.審查甲供或甲指乙供材料的變更情況。
2.審查工程變更的原因、理由(查設計變更單、工程指令、會(huì )議紀要)。
3.審查工程變更的審批情況(特別是增加造價(jià)時(shí)是否報公司領(lǐng)導審批后才下發(fā)工程指令)。
4.審查工程變更價(jià)格合理性及技術(shù)的可行性,工程變更對工程成本的`影響情況(與原合同價(jià)差異對比)。
5.審查工程簽證、設計變更流程及制度情況。
六、中期付款審計:
1.審查付款記錄表的合同金額與正式合同是否一致。合同付款臺帳是否清晰、及時(shí),有無(wú)超出合同約定的款項支付。檢查合同中約定的獎罰條款是否得到執行。
2. 根據業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展情況,檢查合同中關(guān)于采購、付款、進(jìn)場(chǎng) 驗收、工程進(jìn)度款支付、工程節點(diǎn)進(jìn)度的約定是否得到執行。
3.審查變更增加的金額付款,必須有變更確認書(shū)或補充協(xié)議的簽署才能放進(jìn)付款記錄的變更帳內。
4.變更增加付款時(shí),審查保留金的計算須考慮變更追加。
5.審查付款審批權限,是否按權限傳至相關(guān)領(lǐng)導批復,領(lǐng)導簽名是否齊全。
七、招投標合理性審計:
1.審查工程、材料設備招標過(guò)程中,各項操作是否符合公司制度的要求,是否出現違規操作等情況。
2. 總包單位是否在合理的供方管理體系中,是否經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)的考察和評估。 3. 評標過(guò)程記錄是否完整,技術(shù)標、商務(wù)標評定方法是否合理,專(zhuān)業(yè)深度是否足夠。
4. 定標程序是否符合集團及公司制度要求,定標理由是否充足。
八、經(jīng)濟審計:
1.對本單位及所屬單位的固定資產(chǎn)投資項目、財政收支、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行審計。
2.對本單位及所屬單位預算內、預算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計。
3.對本單位內設機構及所屬單位領(lǐng)導人員的任期經(jīng)濟責任進(jìn)行審計。
4.對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行評審。
九、離任審計:包括財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、管理制度審計。
1.上任時(shí)的公司財務(wù)狀況,任期內凈資產(chǎn)的增減,各項任期目標完成情況和分析。
2.任期內財務(wù)收支合規、合法、真實(shí)性(會(huì )計報表審計內容)。
3.任期內重大經(jīng)營(yíng)決策和法律訴訟,各項管理制度的健全和執行情況,有無(wú)損失、浪費和資產(chǎn)流失情況。
4.任期內公司員工的各項收入變動(dòng)趨勢,對遺留問(wèn)題的財務(wù)清理情況。
十、法務(wù)崗位職責:
1.有權依據集團規章制度對各部門(mén)在簽訂合同過(guò)程中不符合集團規章制度和違背集團利益的行為提出改正建議,以及行政處分和經(jīng)濟處罰的建議。
2.參與各類(lèi)重大經(jīng)濟合同的談判、簽約及處理各類(lèi)訴訟合同,負責辦理各類(lèi)經(jīng)濟糾紛案件。
3.檢查公司各項管理制度的貫徹落實(shí)情況,合同執行情況,及時(shí)反饋問(wèn)題并提出相應的建議。
4.全面負責審計中心法務(wù)的各項日常管理工作,完成審計中心法務(wù)年度計劃和目標,并負責計劃實(shí)施。
審計的工作職責11
1.負責項目開(kāi)工前的現場(chǎng)準備工作;
2.負責圖紙會(huì )審及本專(zhuān)業(yè)計劃的編制工作;
3.負責組織本專(zhuān)業(yè)分部、分項工程驗收工作;做好施工協(xié)調工作,全面負責土建施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工工作;
4.參與本專(zhuān)業(yè)工程招標、技術(shù)標評審工作;配合預算部門(mén)做好工程結算工作;
5.參與建筑、結構工程的初驗、竣工預驗收工作;工程竣工后負責向物業(yè)移交建筑、結構專(zhuān)業(yè)工程竣工資料及實(shí)體工程;
6.協(xié)調施工、監理單位對產(chǎn)品功能質(zhì)量的.審核、監督與實(shí)施的監控管理;
7.配合前期部進(jìn)行場(chǎng)地平整;參與編制《工程質(zhì)量保證書(shū)》和《房屋使用說(shuō)明書(shū)》并參與交房工作。
審計的工作職責12
1、在經(jīng)理的指導下,根據審計計劃、審計流程及方案開(kāi)展財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計及效益審計,對業(yè)務(wù)的`真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監督;
2、開(kāi)展后續審計、跟蹤審計問(wèn)題的整改與落實(shí);
3、審計底稿、審計報告等檔案的整理與歸檔;
4、領(lǐng)導安排的其他工作。
審計的工作職責13
1、根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;
2、風(fēng)險管控:協(xié)助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估;
3、審計工作:根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,并組織落實(shí),包括各種財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專(zhuān)項審計、常規審計、舞弊審計等;
4、編寫(xiě)審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計整改問(wèn)題和合理化建議的`落實(shí)工作;
5、對集團及各分子公司重大項目及業(yè)務(wù)操作執行的各個(gè)環(huán)節進(jìn)行監控,及時(shí)預警運營(yíng)過(guò)程中的潛在風(fēng)險,提出風(fēng)險控制建議;
6、完成董事長(cháng)交辦的其他工作。
審計的工作職責14
崗位職責:
1、負責公司內部審計自動(dòng)化產(chǎn)品線(xiàn)的運維支持工作;
2、負責對接所負責產(chǎn)品線(xiàn)的業(yè)務(wù)部門(mén),及時(shí)了解業(yè)務(wù)動(dòng)向及需求; 3、根據部門(mén)的要求,對所負責的產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行產(chǎn)品規劃及設計;
4、對所提產(chǎn)品需求負責,并負責和研發(fā)團隊的溝通及產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度的'跟進(jìn),并及時(shí)解決項目中產(chǎn)品相關(guān)問(wèn)題;
5、負責面向業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品培訓,并及時(shí)收集產(chǎn)品使用反饋及優(yōu)化建議; 6、所負責產(chǎn)品線(xiàn)的知識整理
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷
2、5年以上erp軟件或同類(lèi)企業(yè)級應用產(chǎn)品實(shí)施/開(kāi)發(fā)經(jīng)驗,具備金融行業(yè)it產(chǎn)品實(shí)施經(jīng)驗優(yōu)先;
3、具備一定的財務(wù)知識;
4、具備良好的思考及設計能力,能夠基于用戶(hù)需求,結合產(chǎn)品實(shí)際給出合理的解決方案;
5、擅長(cháng)抽象和歸納,能夠從眾多業(yè)務(wù)反饋中抽取核心的業(yè)務(wù)訴求,并和產(chǎn)品設計相結合;
6、具備良好的溝通和協(xié)調能力,具備一定的項目管理能力,擔任過(guò)項目經(jīng)理角色優(yōu)先;
7、熟悉java,sql,vba,python等任何一門(mén)編程語(yǔ)言?xún)?yōu)先;
8、能夠承擔壓力;
審計的工作職責15
職責:
(1)協(xié)助編寫(xiě)完善公司內部審計規章、稽核制度流程等。
(2)完成總裁布置的各類(lèi)審計任務(wù),出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見(jiàn)書(shū)等各類(lèi)審計文書(shū);
(3)主持、組織、參與、指導、監督全國范圍內所有分、子公司和事業(yè)部的各項審計工作;
(4)根據審計結果和審計決定,跟進(jìn)被審單位的整改落實(shí)情況;
(5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績(jì)、內控管理等,并出具財務(wù)建議和決策支持;
(6)監督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;
(7)參與并落實(shí)有關(guān)主管部門(mén)的.各項任務(wù)等。
任職資格:
(1)全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財會(huì )類(lèi)或審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
(2)至少具有五年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,具備獨立開(kāi)展財務(wù)審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計和管理審計等各類(lèi)審計項目的能力。
(3)具備注冊會(huì )計師、注冊審計師等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格之一者或有500人以上制造分銷(xiāo)分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。
(4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調能力。
(5)原則性強、抗壓能力強、作風(fēng)正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開(kāi)拓創(chuàng )新精神,能適應長(cháng)期多次出差。
(6)年齡一般應在40周歲以下,條件特別優(yōu)秀者可適當放寬。
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